<data>
<row _id="3538"><Codi>2017R320074</Codi><Objecte del contracte>Sistema lliurament de claus Policia Portuària</Objecte del contracte><Durada (mesos)>6.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4620</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>26620</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HUMET GARCIA DAVID</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3539"><Codi>2017R320089</Codi><Objecte del contracte>Reparació dels sistemes ITS del Puerto de Barcelona</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1368,47</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>287,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1655,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INDRA SISTEMAS, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28599033</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3540"><Codi>2017R340056</Codi><Objecte del contracte>GESTRAM FASE 1 Adaptació a serveis, EntityFramework, auditoria i control d'errors </Objecte del contracte><Durada (mesos)>4.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>25718,73</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5400,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>31119,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INETUM ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28855260</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3541"><Codi>2017R340059</Codi><Objecte del contracte>Concreció: GESTRAM - FASE 2 - Pantalles comuns i  pantalles de Manteniment </Objecte del contracte><Durada (mesos)>3.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>35733,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7504,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>43237,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INETUM ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28855260</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3542"><Codi>2017R340061</Codi><Objecte del contracte>Ampliació canvis en el programari de Scanvisio per firmar les factures digitalment </Objecte del contracte><Durada (mesos)>3.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1260</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>264,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1524,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ABAST SYSTEMS &amp; SOLUTIONS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59104612</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3543"><Codi>2017R340063</Codi><Objecte del contracte>Concreció contracte OSMA JP Viatges</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>30405,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6385,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>36790,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INETUM ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28855260</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3544"><Codi>2017R340067</Codi><Objecte del contracte>PROJECTE DE CREACIÓ I POSADA EN MARXA D'UN BLOC/WEB D'INNOVACIÓ</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>43868</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9212,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>53080,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIGITAL BAKERS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65485468</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3545"><Codi>2017R340070</Codi><Objecte del contracte>Consultoria pel Pilot BPM 10 i 6-7 </Objecte del contracte><Durada (mesos)>3.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6115,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1284,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7399,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INETUM ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28855260</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3546"><Codi>2017R350015</Codi><Objecte del contracte>Generació de simbologia per a QGIS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6400</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1344</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7744</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LOVELYMAPS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66855792</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3547"><Codi>2017R360022</Codi><Objecte del contracte>Consultoria de suport a la contractació de la direcció tècnica de la migració dels mapes de Mercator del PCS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>NaN</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KITERIS SOLUTIONS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65944795</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3548"><Codi>2018C230004</Codi><Objecte del contracte>Proposta de directrius per un nou esquema de bonificacions mediamentals a vaixells en el Port de Barcelona</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14900</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3129</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18029</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FONTANET SOLE MARTINA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3549"><Codi>2018C230006</Codi><Objecte del contracte>Recerca i selecció a través d'eines que ofereix Google (API Places) d'adreces vinculades a centres de producció i logístics a territori espanyol</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3016,53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>633,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3650</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GEOVINCLES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63597389</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3550"><Codi>2018C230008</Codi><Objecte del contracte>Menú sopar 21 pax; Reunió Comité d'Analisi Economic</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1240,91</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>124,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1365</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ONEOCEAN PORT VELL SA UNIPERSO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59733584</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3551"><Codi>2018C230010</Codi><Objecte del contracte>Inscripció Seminari D LLoveras 12 juny 2018 - Future Fuels Seminar </Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2039,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2039,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IIR LDT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3552"><Codi>2018C240002</Codi><Objecte del contracte>Reserva espai Fira Transport Logistic China 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20342</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20342</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MESSE MÜNCHEN GMBH</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3553"><Codi>2018C240003</Codi><Objecte del contracte>AUDITORIES FINANCERES DELS PROJECTES AMB SUBVENCIÓ EUROPOEA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1995</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11495</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SENIOR MANAGER AUDITORS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63554927</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3554"><Codi>2018C240004</Codi><Objecte del contracte>Disseny i construcció de l'Stand a la Fira Transport Logístic China 2018, del 16 al 18 maig de 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17968,06</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17968,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SHENZHEN PICO EXHIBITION LTD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3555"><Codi>2018C240010</Codi><Objecte del contracte>Disseny i muntatge de l'estand a la Fira CIIE a Shanghai 2018 (China International Import Expo)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14900</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14900</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COSCO SHIPPING AIR FREIGHT CO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3556"><Codi>2018C240011</Codi><Objecte del contracte>Material varis, ENCUENTRO AREX (TV, Impresió gràfica, Podium)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1173</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>246,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1419,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMFEC ZARAGOZA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B50565266</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3557"><Codi>2018C240012</Codi><Objecte del contracte>Reserva d'espai a la Fira CIIE - Shanghai 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9540</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9540</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CHINA CONSULTANTS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3558"><Codi>2018C240013</Codi><Objecte del contracte>Col·laboració en la Conferència Multisecotrial FERRMED 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1800</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1800</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRMED</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3559"><Codi>2018C240014</Codi><Objecte del contracte>Triptics ref. Port de Barcelona a 5+5 colors</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1049</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>220,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1269,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AGPOGRAF SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08664450</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3560"><Codi>2018C240015</Codi><Objecte del contracte>Lloguer Sala i Equips, Coffee Reunió 13/03/2018 'El Propocol dels Negocia a la Xina'</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1306,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>224,23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1530,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERUNION SAU WORK TEAM SOLUTIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>U66699125</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3561"><Codi>2018C240016</Codi><Objecte del contracte>Lloguer material Acte promocional CarEsmatic</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1429</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>300</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1729</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TRAYSON, S.A.L.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58184599</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3562"><Codi>2018C240018</Codi><Objecte del contracte>Catering Acte Promocional CarEsmatic 15 febrer 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1962,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>215,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2177,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3563"><Codi>2018C240019</Codi><Objecte del contracte>Catering Acte DAIMLER</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1148</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>118,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1266,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3564"><Codi>2018C250001</Codi><Objecte del contracte>Assistència a les reunions de CLECAT i ALICE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14184</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2978,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17162,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LLUCH OMS FRANCESC XAVIER</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3565"><Codi>2018C250003</Codi><Objecte del contracte>Col·laboració i Patrocini Foro Nacional Del Transport i AECOC Supply Chain, Anys 2018, 2019 i 2020</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2520</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14520</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASOC.ESP.CODIFICACION COMERC.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G08557985</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3566"><Codi>2018C250004</Codi><Objecte del contracte>Participació en 3 conferències de la Duana el 2018: Inserció del logo en documentació i web, Intervenció del PdB de 1:30 h., Contactes i Insercions en Guide Transport i Magazine Classe Export</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11440</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11440</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CLASSE EXPORT SAS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3567"><Codi>2018C250005</Codi><Objecte del contracte>Renovació Marques APB - BARCELYON, tmPerpignan i TmSudFrancaBARCELYON no es renovarà, resta import 1.867,96 (19/09/2018)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6407,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1345,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7752,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFICINA PONTI SLP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65475998</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3568"><Codi>2018C250006</Codi><Objecte del contracte>Lloguer equip, adaptació de continguts vídeo 360ª i serveis de tècnic per a la Fira SIL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5300</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1113</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6413</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BROOMX TECHNOLOGIES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66432113</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3569"><Codi>2018C250007</Codi><Objecte del contracte>Compra d'un contenedor 20OS nou primer viatge a BCN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4550</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>955,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5505,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>REPARACIONES TECNICAS CONTENED</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B81598773</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3570"><Codi>2018C250008</Codi><Objecte del contracte>Col·laboració en la Jornada d'Internacionalització, amb presència a l'espai mitjançant un estand de la Jornada. Participar amb un ponent de PdB en un dels panells de presentació del Programa</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3500</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CAMARA OFICIAL COMERCIO INDUST</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q0873004F</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3571"><Codi>2018C250009</Codi><Objecte del contracte>Quota anual ALICE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2000</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AISBL ALLIANCE FOR LOGISTICS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3572"><Codi>2018C250010</Codi><Objecte del contracte>Espai i Stand Fira Logistics Meetings, novembre 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8045</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8045</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SAS WEYOU GROUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3573"><Codi>2018C250011</Codi><Objecte del contracte>Estand en la Feria Supply Chain &amp; Logístics EMEA 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9700</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9700</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CLARION EVENTS LTD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3574"><Codi>2018C250012</Codi><Objecte del contracte>Patrocini jornada UNO LOGISTICA Madrid 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2100</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>441</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2541</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>UNO ESTRATEGIAS DE LOGISTICA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B86491107</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3575"><Codi>2018C250014</Codi><Objecte del contracte>Lloguer Auditori i equips Microfono, ordinador, tècnic, per a l'acte del dia 12/07/2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4015</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>843,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4858,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERUNION SAU WORK TEAM SOLUTIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>U66699125</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3576"><Codi>2018C250019</Codi><Objecte del contracte>Patrocini VIII Trobada AREX a través d'ARAGON EXTERIOR organisme del Govern d'Aragó per impulsar la internacionalització de l'economia aragonesa i únic organitzador de la trobada, 26-27 / 09</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1365</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7865</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIAJES EL CORTE INGLES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28229813</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3577"><Codi>2018C250020</Codi><Objecte del contracte>Transporte contenedors d'xposició per a SIL 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>315</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1815</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TRANSPORTES PORTUARIOS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08139404</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3578"><Codi>2018C250021</Codi><Objecte del contracte>Filmació vídeo global amb resum de les activitats desenvolupades a la Fira SIL 2018, durant els dies del 5 al 7 de juny de 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3950</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>829,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4779,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>REACTIVA MARKETING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67060921</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3579"><Codi>2018C250022</Codi><Objecte del contracte>Filmació de les jornades de formació per a clients, amb l'objectiu de promocionar la formació a través de les xarxes socials</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9450</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1984,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11434,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>REACTIVA MARKETING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67060921</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3580"><Codi>2018C250023</Codi><Objecte del contracte>Book fotogràfic de les persones de DDN del grup de Linkedin Bpoort Comunity</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>350</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>73,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>423,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VILALTA ROVIRA RAMON</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3581"><Codi>2018C250024</Codi><Objecte del contracte>Espai i Estand Fira Top Transport, 17-18 d'octubre de 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5500</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ADHESION GROUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3582"><Codi>2018C250025</Codi><Objecte del contracte>Auditoria per la Certificació de la Metodologia del Càlcul d'Emissions - Calculadora de C02</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1800</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>378</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2178</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MCRIT, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58677428</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3583"><Codi>2018C250026</Codi><Objecte del contracte>Verificació i validació de la metodologia de càlcul de CO2 del Port de Barcelona, atribuïble a cadenes de transport, en el tram oceànic i tram terrestre (per carretera i ferrocarril)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1975</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>414,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2389,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TUV RHEINLAND IBERICA INSP SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59555466</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3584"><Codi>2018C250027</Codi><Objecte del contracte>Patrocini 18è Congrés SUPPLY CHAIN AECOC - 16/10/2018 a Madrid</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>945</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5445</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASOC.ESP.CODIFICACION COMERC.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G08557985</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3585"><Codi>2018C250028</Codi><Objecte del contracte>Participación en el evento SCLForum 2018 que se celebra del 16 al 18 de octubre en Hotel Porta Fira de Barcelona: Alquiler sala, megafonia y coffes.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1470</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8470</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>H SANTOS D SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B28235190</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3586"><Codi>2018C250029</Codi><Objecte del contracte>Participación en el evento SCLForum 2018 que se celebra del 16 al 18 de octubre en Hotel Porta Fira de Barcelona: APP del SCLForum2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1250</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26250</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1512,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COUNCIL OF SUPPLY CHAIN MANAGE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G65948515</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3587"><Codi>2018C250030</Codi><Objecte del contracte>Disseny i muntatge Stand CECOT 2018, 23 d'octubre 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1596,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>335,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1931,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERVIS COMPLET SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08201477</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3588"><Codi>2018C250031</Codi><Objecte del contracte>Adquisició bosses de mà, material promocional Fires, 1000 unitats</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2054,58</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2054,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUNDACION LOGISTICA JUSTA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G63920243</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3589"><Codi>2018C250032</Codi><Objecte del contracte>Organització d'una jornada en el Museu Aeroscòpia el dia 25 de setembre de 2018 (França)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5079</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5079</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SAS MANATOUR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3590"><Codi>2018C250033</Codi><Objecte del contracte>Reserva Espai Fira TOP TRANSPORTS Marsella, 16 i 17 octubre de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5670</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5670</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ADHESION GROUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3591"><Codi>2018C250034</Codi><Objecte del contracte>App even Two - Port de Barcelona SIL 2018 ETW; Introdució de dade even Two INTRREVENTW i Llicencia desenvolupar APPLE PROG</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2399</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>503,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2902,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EVENTWO MOBILE APPS SLNE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B85168250</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3592"><Codi>2018C250035</Codi><Objecte del contracte>Conferència en SITL París 2018 - Atelier </Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2500</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>REED EXPOSITIONS FRANCE SAS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3593"><Codi>2018C250038</Codi><Objecte del contracte>Material Promocial Feria AREX, Impresión, encuadernado de 800 libretas personalizadas</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1984</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>416,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2400,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TALLER DE IDEAS Y COMUNICACION</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B97233936</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3594"><Codi>2018C250039</Codi><Objecte del contracte>Adquisició de 800 bolígrafs promocionals, ENCUENTRO AREX</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>616</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>745,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OBSEQUIO Y DETALLES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B87564928</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3595"><Codi>2018C250040</Codi><Objecte del contracte>Espai i Stand Fira MEDFEL del 24 al 26 d'abril de 2018- (50% C25 i 50% C327).Factura de 4.120 a C25 i Factura de 4.120 a C27)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8240</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8240</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ADHESION GROUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3596"><Codi>2018C250041</Codi><Objecte del contracte>Reserva espai i stand WORLD CLASSES LOGISTIC (WCL) París 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6750</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6750</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SAS PREMIUM CONTACT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3597"><Codi>2018C250042</Codi><Objecte del contracte>Servei d'hotessa a SCL SUMMIT 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>557,03</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>557,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SPIRIT HOSTESS SERVICES PROMO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3598"><Codi>2018C250043</Codi><Objecte del contracte>Servei d'hostessa a la Jornada d'Internacionalització de la Cambra Comerç de Terrassa els dies 23 i 24 d'octubre de 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>172</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>36,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>208,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EXPERTUS SERV DE ATENCIO AL PU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58036328</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3599"><Codi>2018C250044</Codi><Objecte del contracte>Reserva d'espai i stand en la Fira Tranpost &amp; Logistics Meeting que se celebra a Cannes del 20 al 22 de novembre de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8100</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8100</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SAS WEYOU GROUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3600"><Codi>2018C250046</Codi><Objecte del contracte>Catering Pausa-Cafe Jornada Introducció a l'Exportació Marítima 8-10/05/2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1048,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>114,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1163,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3601"><Codi>2018C250047</Codi><Objecte del contracte>1500 Fitxes Port 4+4 tintes</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1085</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>227,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1312,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3602"><Codi>2018C250048</Codi><Objecte del contracte>Reportatge fotogràfic a l'acte de l'organització ChainPort els dies 4 i 5 de desembre de 2018 de Barcelona</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>420</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>88,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>508,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VILALTA ROVIRA RAMON</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3603"><Codi>2018C250049</Codi><Objecte del contracte>Sessió assessorament Juridic Internacional.: Sessió d'origen - Workshop 22/02; Taller Import / Export 07/03/2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1200</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>252</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1452</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CAMARA OFICIAL COMERCIO  INDUS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q3173001C</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3604"><Codi>2018C250050</Codi><Objecte del contracte>Curso Introducción a la Exportación Marítima del 08 al 10 de maig de 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1300</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1300</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FORMACIO PIME SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63299200</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3605"><Codi>2018C250051</Codi><Objecte del contracte>Curs Crèdits Documentaris - Curs Icoterms</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1350</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1350</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FORMACIO PIME SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63299200</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3606"><Codi>2018C250052</Codi><Objecte del contracte>Lloguer material sessió Jornada TRANSPRIME</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1484</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>311,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1795,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TRAYSON, S.A.L.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58184599</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3607"><Codi>2018C250053</Codi><Objecte del contracte>Cuota anual asociación 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1583</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1583</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASS GROUP NATION TRANSP COMBIN</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3608"><Codi>2018C250054</Codi><Objecte del contracte>Sopar per a 25 pax amb motiu de la celebració de: 4th ChainPort Annual Meeting 4 i 5 desembre 2018 a Barcelona</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>200</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2200</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LOBOBEACH SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66986258</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3609"><Codi>2018C250055</Codi><Objecte del contracte>Publicitat publicitària en GFM i Grand Sud, Oct 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1500</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SNC SOCIETE DE PRESSE INTERN.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3610"><Codi>2018C250056</Codi><Objecte del contracte>Espai i Stand en el Symposium Douane 20 gen 2019, amb publicitat en tots els comunicats i inserció publicitat en la revista especial Classe Export que es distribuirà durant l'esdeveniment</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5150</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5150</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CLASSE EXPORT SAS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3611"><Codi>2018C250057</Codi><Objecte del contracte>Anunci Logistic Worlwide, octubre 2018; Top Transport Marselles 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1800</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1800</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SWISS PROFESSIONAL MEDIA AG</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3612"><Codi>2018C250059</Codi><Objecte del contracte>Servei de Catering, Barcelona 17 de maig 2018, European Shipper's Council - TRANSPORT FOR FUTURE, Seminari sobre el paquet de transport de la Comissió Europea</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1855,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>188,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2043,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3613"><Codi>2018C250060</Codi><Objecte del contracte>Inserció publicitària a Journal de la Marine Marchande el 09/nov/2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2275</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2275</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SNC SOCIETE DE PRESSE INTERN.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3614"><Codi>2018C250061</Codi><Objecte del contracte>Inserció publicitària a Magazine Rhone Alpes novembre 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1000</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SNC SOCIETE DE PRESSE INTERN.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3615"><Codi>2018C250065</Codi><Objecte del contracte>Anunci SITL 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2150</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2150</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SNC SOCIETE DE PRESSE INTERN.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3616"><Codi>2018C250066</Codi><Objecte del contracte>Ponència en Jornada 'Formació Jurídica Internacional' Sessió duanera règims especials, 07 novembre 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>600</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>600</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CAMARA OFICIAL COMERCIO INDUST</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q0873004F</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3617"><Codi>2018C250067</Codi><Objecte del contracte>Ponència Jornada 'El Transport de Mercaderies Perilloses' els dies 23 i 24 d'octubre de 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>600</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>600</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VICENT MARTINEZ FERNANDO JOSE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3618"><Codi>2018C250069</Codi><Objecte del contracte>Ponència en Jornada tècnica en materia de Normativa Tributaria Duanera; Asseossrament en materia Duanera el 25/06/2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>300</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>363</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CARO JAUME &amp; PARTNERS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B93569754</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3619"><Codi>2018C250071</Codi><Objecte del contracte>Quota Associació CLUB LOGISTIQUE SUD-OUEST  2018-2019 i 2019-2020</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>200</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>200</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CLUB LOGISTIQUE DU SUD-OUEST</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3620"><Codi>2018C250072</Codi><Objecte del contracte>Anunci China Daily 12/18</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14318,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14318,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>WORLD OUTLOOKER</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3621"><Codi>2018C250073</Codi><Objecte del contracte>250 Alfombrillas Calendari Castella 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1620</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>340,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1960,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BERMUDIANA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61566097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3622"><Codi>2018C250074</Codi><Objecte del contracte>250 Alfombrilles Calendari França 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1620</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>340,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1960,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BERMUDIANA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61566097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3623"><Codi>2018C250075</Codi><Objecte del contracte>Material gràfic fires</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>545,06</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>114,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>659,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OLIKA STANDS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66828716</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3624"><Codi>2018C260001</Codi><Objecte del contracte>Construció de l'Stand per a la Feria SITL París 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9479,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1990,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11470,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PEREZ HIDALGO ARANTZAZU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3625"><Codi>2018C260004</Codi><Objecte del contracte>Disseny i contruccio Stand Fira CILF 2018, 11 al 13 d'octubre a Shenzhen</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13128</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2756,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15884,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MERCADOS EXTERIORES CONSULTING</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65063513</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3626"><Codi>2018C260005</Codi><Objecte del contracte>Participació en Fruit Logistica - Berlín 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18052,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18052,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GRIMALDI EUROMED SPA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3627"><Codi>2018C260010</Codi><Objecte del contracte>Publicitat The Japan Times - Spain Report 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6591,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SYNERGY MEDIA SPECIALISTS LTD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3628"><Codi>2018C260011</Codi><Objecte del contracte>Participació i Assistènica FIRA FRUIT ATTRACTION - Madrid del 23 al 25 d'octubre de 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6945,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1458,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8403,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MERCADOS ABASTECIMIENTOS BCN</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08210403</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3629"><Codi>2018C260012</Codi><Objecte del contracte>Serveis Catering SITL 2018, Paris</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2496,13</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2496,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SASU POIRIER</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3630"><Codi>2018C260013</Codi><Objecte del contracte>Espai Fira CILF 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8100,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8100,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SHENZHEN HEZHONGYUAN EXHIB LTD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3631"><Codi>2018C260017</Codi><Objecte del contracte>Inscripció Convenció Anual AAPA, Valparaiso-Chile 7 al 10 d'Octubre 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1181,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1181,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>XXIII CONGRESO LATINOAMERICANO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3632"><Codi>2018C260019</Codi><Objecte del contracte>Traducció Normativa sobre amarratge i desamarratge al Port de Barcelona de Castellà a Anglès</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1462</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>307,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1769,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARRIBAS MIGUEL GEMMA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3633"><Codi>2018C260021</Codi><Objecte del contracte>inscripció Carles Mayor Conference Global Liner Shipping 15 maig 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1902,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1902,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IIR LDT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3634"><Codi>2018C260022</Codi><Objecte del contracte>Anunci Fructido 2018 (Transport log. 1º portada)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2200</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2200</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SAS HELIOS INTERNATIONAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3635"><Codi>2018C260032</Codi><Objecte del contracte>Subscripció Alphaliner Specific Service and Ship Name Export - Maig 2018 a Maig 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1500</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AXSMARINE SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3636"><Codi>2018C270001</Codi><Objecte del contracte>Patrocini Jornada Cambra Italiana, amb motiu de la Festa Nacional de la República Italiana a la Terminal Grimaldi Lines</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>840</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4840</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARCELONA TRES CENTS SEIXANTA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66279852</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3637"><Codi>2018C270002</Codi><Objecte del contracte>Espai i Stand Fira MEDFEL del 24 al 26 d'abril de 2018- (50% C25 i 50% C327) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4120</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4120</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ADHESION GROUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3638"><Codi>2018C270003</Codi><Objecte del contracte>Quota Asociativa 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1000</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CAMARA COMERCIO ITALIANA BARC.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G64980469</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3639"><Codi>2018C280001</Codi><Objecte del contracte>Disseny i construcció de l'Stand en la fira SeatradeMed que se celebra els dies 19 i 20 de setembre de 2018 a Lisboa.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3800</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3800</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GRAPHIS STUDIO SRL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3640"><Codi>2018C280002</Codi><Objecte del contracte>Reserva d'espai a la Fira SeatradeMed que se celebra els dies 19 i 20 de setembre de 2018 a Lisboa</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8745</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8745</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>UBM INFORMATION LIMITED</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3641"><Codi>2018C280003</Codi><Objecte del contracte>Col·laboració / Patrocini BARCELONA WORLD ROUTES 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>630</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3630</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AEROPORTS PUBLICS DE CATALUNYA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64748627</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3642"><Codi>2018C280004</Codi><Objecte del contracte>Construcció de l'Stand Fira Seatrade Med 2018 a Lisboa</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2400</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>504</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2904</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEDCRUISE ASSOCIATION</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G62941190</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3643"><Codi>2018C280006</Codi><Objecte del contracte>Inscripció Green Port Congress / Green Port Ctuise 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1125</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1125</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MERCATOR MEDIA LTD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3644"><Codi>2018C280007</Codi><Objecte del contracte>1000 Catàlegs ref. Creuers</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2001</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>420,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2421,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AGPOGRAF SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08664450</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3645"><Codi>2018C280008</Codi><Objecte del contracte>Patrocini International Cruise Summit 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2100</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>441</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2541</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CRUISES NEWS MEDIA GROUP SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B85842599</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3646"><Codi>2018C280010</Codi><Objecte del contracte>Inserció publicitària 'Cruise &amp; Ferry magazine' advertising ICFR issue 16 march 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2350</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2350</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TUDOR ROSE HOLDINGS LTD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3647"><Codi>2018C280025</Codi><Objecte del contracte>Estudi d'Impacte Econòmic de Creuers (2018)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2500</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASBL CRUISE LINES INTERN ASSOC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3648"><Codi>2018D520013</Codi><Objecte del contracte>Desenvolupament Dron aquàtic de neteja - INNOVAFP</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1702,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1702,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INSTITUT POBLENOU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q5855465J</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3649"><Codi>2018D520016</Codi><Objecte del contracte>Activitats d'investigació i sensibilització a la innovació sectorial del programa openPORT</Objecte del contracte><Durada (mesos)>6.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4140</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>869,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5009,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LIFESTYLE MANAGEMENT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63796718</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3650"><Codi>2018D520017</Codi><Objecte del contracte>ActiviTaT d'acceleració de projectes d'innovació sectorial del programa openPORT</Objecte del contracte><Durada (mesos)>6.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5520</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1159,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6679,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LIFESTYLE MANAGEMENT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63796718</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3651"><Codi>2018D520018</Codi><Objecte del contracte>Servei de suport al programa openPORT</Objecte del contracte><Durada (mesos)>6.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2835</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16335</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LIFESTYLE MANAGEMENT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63796718</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3652"><Codi>2018E110016</Codi><Objecte del contracte>XMA-18012-MCV Manteniment i calibració dels equips automàtics de la xarxa de vigilancia de la qualitat de l'aire del Port de Barcelona en el período gener-abril de 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3159,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>663,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3823,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MCV SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08795544</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3653"><Codi>2018E110027</Codi><Objecte del contracte>XMA-18027-IDP - continuïtat dels serveis prestats fins a l’inici del servei del nou contracte previst amb l’adjudicació del concurs de licitació 2017-00122 Serveis d’assistència tècnica als treballs de suport a la APB en els Projectes Europeus de desenvolupament d’infraestructura i pilots de GNL com a combustible en mobilitat en el Port de Barcelona. Període: de l'1 al 30 de juny de 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3047,67</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>638,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3686,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IDP ING Y ARQUITECT IBERIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62731807</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3654"><Codi>2018E170007</Codi><Objecte del contracte>XOM-18002 ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER AL SEGUIMENT, COORDINACIÓ I CONTROL D'OPERACIONS MARÍTIMO-PORTUÀRIES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7061,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1482,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8544,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CORP PRACTICOS PUERTOS BARNA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G08569592</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3655"><Codi>2018I070011</Codi><Objecte del contracte>NOVA CAPA D'ACABAT SUPERFICIAL DE PAVIMENT, PRÈVIA REPARACIÓ DE LA BASE, EN LES ZONES OPERATIVES DE L'EDIFICI PIF DE L'AUTORITAT PORTURÀRIA DE BARCELONA.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14940,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>NaN</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>Sense especificar</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3656"><Codi>2018P210002</Codi><Objecte del contracte>Curs formació LOPD</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>450</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>94,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>544,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>APD ASOCIACION PARA PROGRESO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G28197994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3657"><Codi>2018R310001</Codi><Objecte del contracte>Accions complementàries 2018 (Xinès i Música) a la “Visita Marítima PortBCN360”</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1810</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>380,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2190,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ART INFOGRAFIC SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61890943</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3658"><Codi>2018R310002</Codi><Objecte del contracte>Projecte Linkedin i consultoria en Màrqueting Digital </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14430</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3030,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17460,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>UBICA BELOW SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64873037</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3659"><Codi>2018R310004</Codi><Objecte del contracte>Càpsulas vídeo i foto SMARTPORT TECH 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>4.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5180</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1087,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6267,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ART INFOGRAFIC SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61890943</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3660"><Codi>2018R310005</Codi><Objecte del contracte>Campanya de Llançament PierNext </Objecte del contracte><Durada (mesos)>1.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1550</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>325,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1875,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIGITAL BAKERS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65485468</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3661"><Codi>2018R310006</Codi><Objecte del contracte>Servei d'elaboració de la documentació tècnica per a la licitació del "Servei de manteniment del Blog d'Innovació (PierNext) i de màrqueting digital dels projectes d'innovació" </Objecte del contracte><Durada (mesos)>6.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2100</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12100</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>E-TIC SISTEMES SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63504567</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3662"><Codi>2018R320002</Codi><Objecte del contracte>CONTRACTACIÓ TEMPORAL DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LA XARXA SAN 1º trimestre 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>3.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9797,59</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2057,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11855,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B85908093</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3663"><Codi>2018R320003</Codi><Objecte del contracte>MANTENIMENT DEL SISTEMA SICAD CONTENIDORS 2018 </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>45900</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9639</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>55539</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SDAD IBERICA CONSTRUC ELEC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28002335</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3664"><Codi>2018R320004</Codi><Objecte del contracte>Contractació del manteniment del sistema VTMS (Vessel Traffic System) gener i febrer 2018 </Objecte del contracte><Durada (mesos)>2.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14823,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3112,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17936,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08008450</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3665"><Codi>2018R320005</Codi><Objecte del contracte>Manteniment SICAD Gener 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>928,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>194,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1123,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SDAD IBERICA CONSTRUC ELEC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28002335</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3666"><Codi>2018R320008</Codi><Objecte del contracte>Manteniment del sistema de Gestió Unificada d'Usuaris 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7141,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1499,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8640,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LOCAL AREA NETWORK ENGINEER SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60296415</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3667"><Codi>2018R320009</Codi><Objecte del contracte>Manteniment conexió ftp i accés web a embarcaments 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2400</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>504</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2904</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PORTEL SERV.TELEMATICOS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A81333841</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3668"><Codi>2018R320010</Codi><Objecte del contracte>Contractació manteniment dos equips escàners raig x 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6948</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1459,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8407,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECOSA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28166007</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3669"><Codi>2018R320011</Codi><Objecte del contracte>Renovació contracte de manteniment equips SAI 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9277,21</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1948,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11225,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SOCOMEC IBERICA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A60107521</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3670"><Codi>2018R320014</Codi><Objecte del contracte>Renovació del contracte de manteniment de 4 equips d'inspecció de paqueteria per rajos x i 4 arcs detectors de metalls 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12026,23</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2525,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14551,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PROSELEC SEGURIDAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A78623048</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3671"><Codi>2018R320015</Codi><Objecte del contracte>Renovació de manteniment de l'integrador de comunicacions de la Policia Portuària 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16228,99</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3408,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19637,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AMPER SISTEMAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A19024249</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3672"><Codi>2018R320016</Codi><Objecte del contracte>Nova càmera CCTV APB en edifici Guardia Civil del Mar </Objecte del contracte><Durada (mesos)>1.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1115,93</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>234,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1350,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58624958</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3673"><Codi>2018R320017</Codi><Objecte del contracte>Bossa d’hores suport IDM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2160</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>453,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2613,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LOCAL AREA NETWORK ENGINEER SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60296415</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3674"><Codi>2018R320018</Codi><Objecte del contracte>Renovació contracte de manteniment equips de detecció d'incendis  EDIFI ASTA Salas CPDs 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1443,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>303,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1746,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIEMENS, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28006377</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3675"><Codi>2018R320019</Codi><Objecte del contracte>Migració programari CAS a versió 5.2</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10180</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2137,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12317,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ICONUS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59420927</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3676"><Codi>2018R320020</Codi><Objecte del contracte>Servei d'enginyeria per a la licitació del servei d'Explotació d'Infraestructures TIC de l'APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>4.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2835</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16335</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NAE COMUNICACIONS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63442701</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3677"><Codi>2018R320025</Codi><Objecte del contracte>Manteniment panell electrònic led  informatiu per a Taxis en Moll Adossat 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>630</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3630</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BLOQUE 8 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63886782</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3678"><Codi>2018R320026</Codi><Objecte del contracte>CONTRACTACIÓ TEMPORAL DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LA XARXA SAN Abril 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3265,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>685,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3951,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B85908093</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3679"><Codi>2018R320027</Codi><Objecte del contracte>Renovació del contracte de manteniment de 1 equip d'inspecció de paquetería per rajos x 1er trimestre 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>3.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2583,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>542,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3125,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PROSELEC SEGURIDAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A78623048</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3680"><Codi>2018R320029</Codi><Objecte del contracte>Reparacions i substitució fungibles SAI edifici ASTA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6138,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1289,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7427,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SOCOMEC IBERICA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A60107521</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3681"><Codi>2018R320030</Codi><Objecte del contracte>Substitució de càmeres Zal CCTV analògiques per digitals</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7062,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1483,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8545,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58624958</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3682"><Codi>2018R320033</Codi><Objecte del contracte>Adquisició ventilador axial per a UTA 2 del CPD NORD</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1211,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>254,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1465,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>UNIFY COMMUNICATIONS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A84809953</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3683"><Codi>2018R320036</Codi><Objecte del contracte>Subministrament d’un dispositiu d’emmagatzematge NAS per al Port de Barcelona</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5008,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1051,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6060,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PUNT INFORMATIC I CREATIU SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64161250</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3684"><Codi>2018R320040</Codi><Objecte del contracte>Traslado de RX HISCAN-100100 equipages al ASTA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2257,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>474,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2731,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECOSA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28166007</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3685"><Codi>2018R320041</Codi><Objecte del contracte>Trasllat i instal·lació de RX RAPISCAN 526 equipatges a l'estació Drassanes</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>985</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>206,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1191,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PROSELEC SEGURIDAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A78623048</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3686"><Codi>2018R320043</Codi><Objecte del contracte>Renovació semestral plataforma Fortimail 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>6.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2785,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>585,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3370,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ACUNTIA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A80644081</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3687"><Codi>2018R320044</Codi><Objecte del contracte>Reparació SAI ASTA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2598,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>545,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3143,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SOCOMEC IBERICA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A60107521</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3688"><Codi>2018R320048</Codi><Objecte del contracte>SERVEI DE HOSTING CLOUD DE BLOG D'INNOVACIÓ</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6668</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1400,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8068,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALTURA CLOUD SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66815325</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3689"><Codi>2018R320061</Codi><Objecte del contracte>Substitució intèrfons amb càmera en accés a plantes APB del WTC</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9391,62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1972,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11363,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58624958</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3690"><Codi>2018R320062</Codi><Objecte del contracte>Substitució central alarmes caseta control Pont</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2034,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>427,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2461,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58624958</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3691"><Codi>2018R320063</Codi><Objecte del contracte>Reparació F.O. Drassanes</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2361,76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>495,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2857,73</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58624958</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3692"><Codi>2018R320069</Codi><Objecte del contracte>Reparació de SAI caseta 4 i substitució fungibles SAI planta 6 WTC proposades en l’informe d’assistència d’agost de 2018 </Objecte del contracte><Durada (mesos)>1.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4260,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>894,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5155,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SOCOMEC IBERICA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A60107521</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3693"><Codi>2018R320070</Codi><Objecte del contracte>Manteniment sistema de traducció automàtica castellà-català-castellà  2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4194,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>880,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5075,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INCYTA MULTILANGUAGE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62933361</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3694"><Codi>2018R320073</Codi><Objecte del contracte>Adquisició del nou gravador d’àudio per a la Torre de Control de Trànsit Marítim</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13829</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2904,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16733,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EXPOCOM SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08617581</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3695"><Codi>2018R320090</Codi><Objecte del contracte>Eina de gestió de contrasenyes</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6641,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1394,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8035,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INTERWOR T-SIC SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63950737</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3696"><Codi>2018R320093</Codi><Objecte del contracte>Renovació llicencies Suse Enterprise Server per l'Autoritat Portuària de Barcelona</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5478</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1150,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6628,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ITECHGRUP INNOV TECNOL INFOR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64855893</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3697"><Codi>2018R320095</Codi><Objecte del contracte>Adquisició nou SAI caseta 8  </Objecte del contracte><Durada (mesos)>1.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1415</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>297,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1712,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SOCOMEC IBERICA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A60107521</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3698"><Codi>2018R320096</Codi><Objecte del contracte>Subministrament Material Estoc CCTV i CCAA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14569,91</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3059,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17629,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58624958</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3699"><Codi>2018R320107</Codi><Objecte del contracte>SISTEMA DE EMERGENCIA PARA LA OPERACIÓN DE TORRE DE CONTROL DE TRANSITO MARÍTIMO </Objecte del contracte><Durada (mesos)>2.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5990</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1257,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7247,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EXPOCOM SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08617581</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3700"><Codi>2018R330001</Codi><Objecte del contracte>Renovació del manteniment Proactivanet 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13096</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2750,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15846,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ESPIRAL MICROSISTEMAS SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B33848789</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3701"><Codi>2018R330002</Codi><Objecte del contracte>Adquisició impressores de registre pel SAU</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3564</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>748,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4312,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASTERKEY INFORMATICA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66521402</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3702"><Codi>2018R330003</Codi><Objecte del contracte>RENOVACIÓ LLICÈNCIES AIRWATCH 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8560</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1797,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10357,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MICRO GESTIO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58376690</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3703"><Codi>2018R330004</Codi><Objecte del contracte>Renovació manteniment anual software control pàrquing de camions 2018.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>771,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>161,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>933,22</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ADVANCED SOFWARE CO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61438024</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3704"><Codi>2018R330005</Codi><Objecte del contracte>Subministrament i instal·lació emissora de radio canal pràctics</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>705</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>148,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>853,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EXPOCOM SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08617581</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3705"><Codi>2018R330006</Codi><Objecte del contracte>Subministrament i instal·lació d'una estació de treball  Macbook  per Relacions Institucionals i Comunicació </Objecte del contracte><Durada (mesos)>1.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2559</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>537,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3096,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALVIN NETWORKS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60152105</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3706"><Codi>2018R330007</Codi><Objecte del contracte>Subministrament i instal·lació de tres estació de treball PC per tasques multimèdia  per Desenvolupament i Comunicació Interna</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6408</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1345,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7753,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>XARXA GLOBAL SOLUCIONS INFORM</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64549421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3707"><Codi>2018R330008</Codi><Objecte del contracte>Renovació de sis llicències mes adquisició d’una addicional software Adobe Creative Cloud for teams </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5691</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1195,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6886,11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALVIN NETWORKS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60152105</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3708"><Codi>2018R330009</Codi><Objecte del contracte>Contractació manteniment terminals Tetra de la Policia Portuària 2018 </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6170</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1295,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7465,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ADTEL SIST TELECOMUNICACIONES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63181440</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3709"><Codi>2018R330010</Codi><Objecte del contracte>Pilot de la tecnològia Systems Center Configuration Manager per a la gestió de llocs de treball</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2087,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>438,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2526,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NEXTRET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60345527</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3710"><Codi>2018R330011</Codi><Objecte del contracte>Adquisició de solució per la descarrega, arxivat i avaluació de tacògraf digital per la Policia Portuària</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1689</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>354,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2043,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CONTINENTAL AUTOMOTIVE SPAIN S</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58387887</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3711"><Codi>2018R330012</Codi><Objecte del contracte>Renovació contracte gestió de despesa telefonia 2018 </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10080</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2116,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12196,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SAYOS &amp; CARRERA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60900214</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3712"><Codi>2018R330013</Codi><Objecte del contracte>Servei tècnic SIL Barcelona 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>904</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>189,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1093,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B85908093</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3713"><Codi>2018R330016</Codi><Objecte del contracte>Adquisició tablets IPAD Pro </Objecte del contracte><Durada (mesos)>1.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2559</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>537,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3096,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALVIN NETWORKS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60152105</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3714"><Codi>2018R330021</Codi><Objecte del contracte>Renovació software antivirus Kaspersky per 6 mesos</Objecte del contracte><Durada (mesos)>6.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14267,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2996,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17263,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DAVINCI TECNOLOGIAS DE LA INFO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65794737</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3715"><Codi>2018R330022</Codi><Objecte del contracte>Adquisició tabletes digitals 10,5</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1680,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>352,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2033,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MICRO GESTIO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58376690</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3716"><Codi>2018R330023</Codi><Objecte del contracte>Software Xerox per a impressora de presidència</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2630,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>552,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3182,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>XEROX ESPAÑA,DOCUMENT COMPANY</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28208601</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3717"><Codi>2018R330024</Codi><Objecte del contracte>Subministrament 50 llicencies software thinclient. </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2595</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>544,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3139,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DISA SL SERTEC SERV.INFORM</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60329836</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3718"><Codi>2018R330025</Codi><Objecte del contracte>Renovació llicencies VMWARE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3432,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>720,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4153,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DISA SL SERTEC SERV.INFORM</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60329836</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3719"><Codi>2018R330029</Codi><Objecte del contracte>Subministrament 25 ordinadors de sobretaula</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14475</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3039,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17514,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KINYO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60553088</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3720"><Codi>2018R340003</Codi><Objecte del contracte>Concreció de contracte d'acord Marc del projecte de Viatges Fase 2 </Objecte del contracte><Durada (mesos)>4.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>48559,91</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10197,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>58757,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DELAWARE CONSULTORIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B82655788</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3721"><Codi>2018R340006</Codi><Objecte del contracte>Renovació anual servei eGestiona 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6230,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1308,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7538,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EXTERNALIZ INTEG EXTERNALIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B01424159</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3722"><Codi>2018R340007</Codi><Objecte del contracte>Renovació Manteniment eRubrica 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7911</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1661,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9572,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CARVER ADVANCED SYSTEMS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62936422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3723"><Codi>2018R340008</Codi><Objecte del contracte>Renovació Manteniment i Suport Scanvisio 2018 </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7976</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1674,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9650,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ABAST SYSTEMS &amp; SOLUTIONS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59104612</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3724"><Codi>2018R340009</Codi><Objecte del contracte>Manteniment ITeC 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1648,03</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>346,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1994,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INSTITUT TECNOL CONSTRUC CATAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G08546665</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3725"><Codi>2018R340011</Codi><Objecte del contracte>CONTRACTACIÓ DELS MANTENIMENTS EVOLUTIUS D'IECISA TANCATS EL 1er BIMESTRE DEL 2018 CORRESPONENTS A L'ACORD MARC DEL NOU SISTEMA INFORMÀTIC D'EXPLOTACIÓ DE SERVEIS PORTUARIS (SOSTRAT) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>2.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14639,23</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3074,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17713,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INETUM ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28855260</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3726"><Codi>2018R340015</Codi><Objecte del contracte>Contractació serveis de consultoria en Administració electrònica </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13200</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2772</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15972</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AGTIC CONSULTING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66766528</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3727"><Codi>2018R340016</Codi><Objecte del contracte>Servei de plataforma de licitació electrònica de VORTAL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14980</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3145,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18125,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VORTAL CONNECTING BUSINESS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A85765469</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3728"><Codi>2018R340017</Codi><Objecte del contracte>Renovació llicencias d'usuari de GENIZA per a 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3800</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>798</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4598</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GENIZA GLOBAL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B86739372</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3729"><Codi>2018R340024</Codi><Objecte del contracte>Renovació Llicències JIRA 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4625</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4625</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ATLASSIAN PTY LTD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3730"><Codi>2018R340026</Codi><Objecte del contracte>Instal·lació d'un client del modulo de comunicacions bancària a Tesoreria </Objecte del contracte><Durada (mesos)>1.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>450</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>94,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>544,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SAGE SPAIN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58836321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3731"><Codi>2018R340028</Codi><Objecte del contracte>Suport Alfresco v5</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6450</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1354,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7804,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IN-2 INGENIERIA DE LA INFORMAC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60645900</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3732"><Codi>2018R340029</Codi><Objecte del contracte>Renovació anual llicencia DevExpress</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>646</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>646</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMPONENTSOURCE LIMITED</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3733"><Codi>2018R340030</Codi><Objecte del contracte>DSS: Adquisició de dues llicències de l'aplicació InforPM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10200</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2142</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12342</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INFOR SOFTWARE IBERIA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A78932092</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3734"><Codi>2018R340050</Codi><Objecte del contracte>Modificació de la integració entre ScanVisio i ROSS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1300</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>273</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1573</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ABAST SYSTEMS &amp; SOLUTIONS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59104612</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3735"><Codi>2018R340068</Codi><Objecte del contracte>RENOVACIÓ MANTENIMENT I SUPORT SCANVISIO 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8140</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1709,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9849,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ABAST SYSTEMS &amp; SOLUTIONS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59104612</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3736"><Codi>2018R340071</Codi><Objecte del contracte>Adquissició de 40 certificats digitals</Objecte del contracte><Durada (mesos)>6.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1920</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>403,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2323,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AC CAMERFIRMA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A82743287</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3737"><Codi>2018R340077</Codi><Objecte del contracte>Ciberatac reinstal·lació Smart</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1680</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>352,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2032,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SMART HUMAN LOGISTICS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B82740549</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3738"><Codi>2018R340078</Codi><Objecte del contracte>Manteniment Gespol 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4186,87</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>879,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5066,11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ADAKING SOFTWARE PARA GESTION</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B95837555</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3739"><Codi>2018R340088</Codi><Objecte del contracte>SUPORT ALFRESCO V5</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8514</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1787,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10301,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IN-2 INGENIERIA DE LA INFORMAC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60645900</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3740"><Codi>2018R350001</Codi><Objecte del contracte>Manteniment Aplicació ECOCALCULADORA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4560</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>957,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5517,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GEOVINCLES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63597389</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3741"><Codi>2018R350002</Codi><Objecte del contracte>Manteniment Aplicació PORTLINKS 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5040</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1058,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6098,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MCRIT, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58677428</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3742"><Codi>2018R350003</Codi><Objecte del contracte>Manteniment aplicació GISPEM 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15700</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3297</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18997</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRODEVELOP SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B96202379</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3743"><Codi>2018R350004</Codi><Objecte del contracte>Manteniment Aplicació GISWEB 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8250</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1732,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9982,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NEXUS GEOGRAFICS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B17525429</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3744"><Codi>2018R350006</Codi><Objecte del contracte>Manteniment aplicacions BENTLEY 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>23801,34</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4998,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>28799,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BENTLEY SYSTEMS INTERNAT LMD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3745"><Codi>2018R350007</Codi><Objecte del contracte>Manteniment Productes GE Smallworld 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>36214,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7604,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>43560</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GE ENERGY SPAIN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B84645035</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3746"><Codi>2018R350008</Codi><Objecte del contracte>Manteniment Aplicació OBLLRR 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8880</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1864,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10744,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GEOVINCLES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63597389</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3747"><Codi>2018R350010</Codi><Objecte del contracte>Manteniment Transoft 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1619</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>340</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1959</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INGENIERIA DE TRAFICO SL INTRA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08399925</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3748"><Codi>2018R350011</Codi><Objecte del contracte>Llicències anuals Autodesk AEC Collection 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10890</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2286,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13176,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08747388</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3749"><Codi>2018R350013</Codi><Objecte del contracte>Personalització vista SQL Integració d'alarmes automàtiques de Citigis amb el sistema ROSMIMAN </Objecte del contracte><Durada (mesos)>6.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>350</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>73,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>423,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARELSA ARMARIOS ELECTRICOS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08589533</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3750"><Codi>2018R350014</Codi><Objecte del contracte>Adaptació Llicències concurrents AEC</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2815,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>591,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3406,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08747388</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3751"><Codi>2018R350016</Codi><Objecte del contracte>Manteniment 2018 Programes Autodesk</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6595</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1384,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7979,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08747388</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3752"><Codi>2018R350017</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de fotografies de recorregut del Port</Objecte del contracte><Durada (mesos)>3.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2940</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16940</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INGLOBA GROUP ASESORES SL UNIP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65804932</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3753"><Codi>2018R350019</Codi><Objecte del contracte>Manteniment aplicació FME 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>525</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3025</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CON TERRA GMBH</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3754"><Codi>2018R350020</Codi><Objecte del contracte>Aerotriangulació i extracció de cotes dels edificis i terreny del port</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11750</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2467,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14217,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HEMAV TECHNOLOGY SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65895849</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3755"><Codi>2018R350021</Codi><Objecte del contracte>Implantació d'un Gestor d'Imatges </Objecte del contracte><Durada (mesos)>4.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14396</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3023,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17419,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OESIA NETWORKS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B95087482</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3756"><Codi>2018R360001</Codi><Objecte del contracte>Manteniment Firewalls Plataforma, periode 2018-04 a 2019-03</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6087,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1278,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7365,81</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>UNITRONICS COMUNICACIONES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A81356313</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3757"><Codi>2018R370003</Codi><Objecte del contracte>SUPORT PER A L'ADAPTACIÓ DE L'APB AL NOU REGLAMENT DE PROTECCIÓ DE DADES (RGPD) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14500</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ERNST &amp; YOUNG ABOGADOS SLP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B28266526</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3758"><Codi>2018R400012</Codi><Objecte del contracte>Procediment Acomiadament  E.Escolano</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1050</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6050</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BUFETE ANTRAS ABOGADOS SLP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64760713</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3759"><Codi>2018R400013</Codi><Objecte del contracte>Defensa Reclamació T.Castañera</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>800</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>168</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>968</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BUFETE ANTRAS ABOGADOS SLP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64760713</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3760"><Codi>2018R410110</Codi><Objecte del contracte>Vídeo Acte Jornada Anual Naveguem Junts 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>3.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11800</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2478</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14278</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VISUALMEDIA COMUNICACION AUDIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64942998</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3761"><Codi>2018S450014</Codi><Objecte del contracte>Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per a funcionaris i càrrecs públics de l’Autoritat Portuària de Barcelona</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14512,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14512,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>W0069547H</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3762"><Codi>2018S450023</Codi><Objecte del contracte>Assistència jurídica en relació amb les Diligències Indeterminades núm. 447/2017 D incoades pel Jutjat d'Instrucció núm. 14 de Barcelona</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1600</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>336</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1936</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ENTRENA ABOGADOS SCP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>J65653149</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3763"><Codi>2018S460006</Codi><Objecte del contracte>Desinfecció de documents de valor històric o jurídic  guradats en 281 capses que es troben en els dipòsits IV,V,VI i VII</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1680</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9680</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BERTA BLASI</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3764"><Codi>2018S460007</Codi><Objecte del contracte>Assessorament per establir els criteris de conservació de documents d'arxiu i objectes patrimonials de l'APB que s'han de reubicar en nous espais externs. Fase I</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1750</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>367,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2117,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AGENCIA CAT PATRIMONI CULTURAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q0801970E</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3765"><Codi>2018S460008</Codi><Objecte del contracte>Suport a la valoració de l’estat de conservació dels béns mobles patrimonials i el fons documental de l’APB  que s’han de reubicar en espais provisionals de reserva externs i a la redacció dels plecs </Objecte del contracte><Durada (mesos)>2.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>525</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3025</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>Rosa Prat Mas</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3766"><Codi>2018S460009</Codi><Objecte del contracte>Valoració de l’estat de conservació del béns mobles patrimonials  de l’APB que s’han de reubicar en nous espais provisionals de reserva externs.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>525</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3025</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ROONTHIVA VORAVIT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3767"><Codi>2018S460010</Codi><Objecte del contracte>Valoració de l’estat de conservació del fons documental  de l’APB que s’ha de reubicar en nous espais provisionals de reserva externs.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>525</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3025</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>Ester Turró Mayné</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3768"><Codi>2018S460011</Codi><Objecte del contracte>Tractament de conservació dels documents d'arxiu guardats en 53 capses com a conseqüència de la inundació del dia 6 de setembre de 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2350</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>493,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2843,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BLASI ROIG BERTA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3769"><Codi>2019C250027</Codi><Objecte del contracte>Ponent Formació Jurídica: Deduccions medioambientals, 14 nov 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>300</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>300</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CAMARA OFICIAL COMERCIO INDUST</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q0873004F</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3770"><Codi>2019C260007</Codi><Objecte del contracte>Participació MA Palomero en la Conferència F&amp;L Madrid 15-16 Novembre de 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1280</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>262,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1542,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>THE EUROPEAN FREIGHT AND LOGIS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>N0174504A</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3771"><Codi>2019R320001</Codi><Objecte del contracte>Servei Temporal d´Administració de Sistemes i Gestió de Projectes TIC de l´Autoritat Portuària de Barcelona</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14658,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3078,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17737,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>T SYSTEMS ITC IBERIA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A81608077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3772"><Codi>2019R400004</Codi><Objecte del contracte>Itineraris competencials</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>265</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>55,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>320,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AGONTEC TECNOLOG APLICADAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B95642047</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3773"><Codi>2019R410004</Codi><Objecte del contracte>Team Building JORNADA ANUAL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12300</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2583</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14883</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ORQUESTRA SIMFONICA DEL VALLES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58683848</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3774"><Codi>2019R410021</Codi><Objecte del contracte>Lloguer espai Jornada Anual 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4467</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>938,07</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5405,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUND ORFEO CAT PALAU MUSICA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G59684548</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3775"><Codi>2019R440002</Codi><Objecte del contracte>Auditoria Legal  OHSAS 18001:2007 del sistema de gestió PRL1è seguiment</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5560</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1167,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6727,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FULL AUDIT AUDITORES PREV M.AM</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62561626</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3776"><Codi>2019R440021</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de tires reactives per a realitzar anàlisis clínics</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>230,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>48,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>279,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ROCHE DIAGNOSTICS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61503355</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3777"><Codi>2019R440037</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de reactius per a la realització de proves analítiques de serologia</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>241,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>50,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>291,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SPRINREACT SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A17027202</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3778"><Codi>2019R440038</Codi><Objecte del contracte>Mantenimiento DEAs APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2475</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>519,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2994,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BIOMEDICAL THERAPY &amp; TECHNOLOG</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65987992</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3779"><Codi>2019R440052</Codi><Objecte del contracte>Adquisició de dues báscules professionals per portar a terme els reconeixements mèdics  y control de pes per part de l´especialista en dietética i nutrició</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3580</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>751,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4331,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SONMEDICA, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58491077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3780"><Codi>2020R320064</Codi><Objecte del contracte>Prova pilot per a Control de Trànsit de persones en les terminals de Creuers a l'empresa Delonia </Objecte del contracte><Durada (mesos)>4.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14920</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3133,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18053,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DELONIA SOFTWARE SOCIEDAD LIMI</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B85975266</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3781"><Codi>CGE2018COM-000014693</Codi><Objecte del contracte>PORTARROLLO SOBREMESA CINTACELO  </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3782"><Codi>CGE2018COM-000014694</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-3 INKJET+LASER 100 GR   O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>552,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>116</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>668,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3783"><Codi>CGE2018COM-000014695</Codi><Objecte del contracte>PAPEL PLOTTER T1300 1067MMX30M GLOSSY EB 180G (RO) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>182,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>38,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>221,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3784"><Codi>CGE2018COM-000014696</Codi><Objecte del contracte>CARPETA PROYECTO FOLIO NEGRO 250X340X70 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,07</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3785"><Codi>CGE2018COM-000014697</Codi><Objecte del contracte>SUBCARPETA FOLIO GRIS (100) - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49,14</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>59,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3786"><Codi>CGE2018COM-000014698</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 6970  N.903XL AMARILLO  T6M11AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>57,76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>69,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3787"><Codi>CGE2018COM-000014699</Codi><Objecte del contracte>CD-R GRABABLE 700 MB / 80 MIN (BOBINA 50 UDS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,23</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3788"><Codi>CGE2018COM-000014700</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 6970  N.903XL MAGENTA T6M07AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>234,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>49,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>283,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3789"><Codi>CGE2018COM-000014701</Codi><Objecte del contracte>FUNDA MULTITALADRO A-4 CRISTAL (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3790"><Codi>CGE2018COM-000014709</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-4 BLANCO 80 GR ECOLOGICO 82% INAPA-TECNO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>696</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>146,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>842,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3791"><Codi>CGE2018COM-000014780</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION Y ENCUADERNACION DE PUBLICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>254,99</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>53,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>308,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIGITAL SCREEN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60673084</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3792"><Codi>CGE2018COM-000014785</Codi><Objecte del contracte>FUNDA MULTITALADRO A-4 16T POLIPRO 80 MICR. (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3793"><Codi>CGE2018COM-000014786</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X127 AMARILLO NEON</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>30,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>36,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3794"><Codi>CGE2018COM-000014787</Codi><Objecte del contracte>LIBRETA A-5 ESPIRAL LAT. 140 H MICROPERF. </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>35,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>43,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3795"><Codi>CGE2018COM-000014788</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3796"><Codi>CGE2018COM-000014789</Codi><Objecte del contracte>ARCHIVADOR PALANCA A-4  NEGRO+ CAJA </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,06</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3797"><Codi>CGE2018COM-000014790</Codi><Objecte del contracte>PAPEL TERMICO IMPR.TSP100 80MM 80M CENTRO 12MM    PROATRANS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>544</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>114,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>658,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3798"><Codi>CGE2018COM-000014791</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP OFFICEJET 7610 AMARILLO N.933 CN0605</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>64,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>77,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3799"><Codi>CGE2018COM-000014792</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP N.951XL MAGENTA   CN047AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>23,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>28,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3800"><Codi>CGE2018COM-000014793</Codi><Objecte del contracte>CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 50MMX5M UNIVERSAL </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,91</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3801"><Codi>CGE2018COM-000014794</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>38,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>46,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3802"><Codi>CGE2018COM-000014795</Codi><Objecte del contracte>TACO CALENDARIO SOBREMESA 2018 CATALAN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3803"><Codi>CGE2018COM-000014796</Codi><Objecte del contracte>TACO CALENDARIO SOBREMESA 2018 CATALAN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3804"><Codi>CGE2018COM-000014797</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO ROLLER RETRACTIL TINTA GEL AZUL  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3805"><Codi>CGE2018COM-000014798</Codi><Objecte del contracte>CINTA PRECINTO EMBALAJE 66X50TRANSPARENTE   O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3806"><Codi>CGE2018COM-000014799</Codi><Objecte del contracte>TARJETA MEMORIA SDHC 32 GB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,29</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3807"><Codi>CGE2018COM-000014801</Codi><Objecte del contracte>FUNDA POLIPR. FOLIO MULTITALADRO REFORZADO (PQ100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,79</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3808"><Codi>CGE2018COM-000014802</Codi><Objecte del contracte>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,89</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3809"><Codi>CGE2018COM-000014803</Codi><Objecte del contracte>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,42</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3810"><Codi>CGE2018COM-000014804</Codi><Objecte del contracte>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3811"><Codi>CGE2018COM-000014805</Codi><Objecte del contracte>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,42</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3812"><Codi>CGE2018COM-000014806</Codi><Objecte del contracte>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,27</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3813"><Codi>CGE2018COM-000014807</Codi><Objecte del contracte>ZAPATO VERANO UNIFORMIDAD POLICIA PORT CRISPI UNI LOW GTX T-42</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>86,87</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>105,11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>USIS GUIRAO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61515474</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3814"><Codi>CGE2018COM-000014827</Codi><Objecte del contracte>CINTURON CUERO /Talla: U</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>31,41</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>38,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28017895</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3815"><Codi>CGE2018COM-000014828</Codi><Objecte del contracte>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8289,29</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1740,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10030,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OPERMAQ VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64461643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3816"><Codi>CGE2018COM-000014920</Codi><Objecte del contracte>CARPETA GRIS C/MARCA INST."EXPEDIENTE ADMINIS.CONTRAT.OBRAS"</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>750</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>157,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>907,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TRIGUERO RUBIA MATEO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3817"><Codi>CGE2018COM-000014922</Codi><Objecte del contracte>TALONARIO DENUNCIAS POLICIA PORTUARIA (TAL.50 JG)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3140</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>659,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3799,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TRIGUERO RUBIA MATEO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3818"><Codi>CGE2018COM-000014963</Codi><Objecte del contracte>CARPETA M.I. APB 300 GR 3T BOLSA INTERIOR SIN LOMO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>120,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>146,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TRIGUERO RUBIA MATEO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3819"><Codi>CGE2018COM-000015034</Codi><Objecte del contracte>ZAPATO VERANO UNIFORMIDAD POLICIA PORT CRISPI UNI LOW GTX T-45</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>86,87</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>105,11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>USIS GUIRAO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61515474</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3820"><Codi>CGE2018COM-000015035</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET 3800/3505 NEGRO Q6470A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>82,42</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>99,73</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3821"><Codi>CGE2018COM-000015036</Codi><Objecte del contracte>TACO CALENDARIO SOBREMESA 2018 CATALAN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3822"><Codi>CGE2018COM-000015037</Codi><Objecte del contracte>TACO CALENDARIO SOBREMESA 2018 CATALAN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3823"><Codi>CGE2018COM-000015038</Codi><Objecte del contracte>TACO CALENDARIO SOBREMESA 2018 CATALAN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3824"><Codi>CGE2018COM-000015039</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X127 ROSA NEON</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>34,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>41,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3825"><Codi>CGE2018COM-000015040</Codi><Objecte del contracte>ROLLO PAPEL TERMICO IMP. DROGOTEST MARTEL MCP7810 57X40MMX16M (PQ 5)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3826"><Codi>CGE2018COM-000015041</Codi><Objecte del contracte>VASO PLASTICO BLANCO 220 CC (PQ 50) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3827"><Codi>CGE2018COM-000015042</Codi><Objecte del contracte>TONER BROTHER HL5340D/HL5350DN/MFC8370 REF.TN-3230 </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>21,89</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>26,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3828"><Codi>CGE2018COM-000015043</Codi><Objecte del contracte>PAPEL PLOTTER T1300 1067MMX30M GLOSSY EB 180G (RO) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>308,11</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>64,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>372,81</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3829"><Codi>CGE2018COM-000015044</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 4630 NEGRO N.301XL CH563EE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>48,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>58,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3830"><Codi>CGE2018COM-000015045</Codi><Objecte del contracte>LIBRETA MOLESKINE 13X21CM RAYADA TAPA ROJA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>51,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>61,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3831"><Codi>CGE2018COM-000015046</Codi><Objecte del contracte>CINTA PRECINTO EMBALAJE 66X50TRANSPARENTE   O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>33,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>40,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3832"><Codi>CGE2018COM-000015047</Codi><Objecte del contracte>PORTAMINAS 0,5MM STAEDTLER GRAPHITE  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,65</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3833"><Codi>CGE2018COM-000015048</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-4 INKJET+LASER 100 GR </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>240</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>50,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>290,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3834"><Codi>CGE2018COM-000015049</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-3 INKJET+LASER 100 GR   O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>389,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>81,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>470,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3835"><Codi>CGE2018COM-000015050</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-4 80 GR.  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>432,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>90,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>523,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3836"><Codi>CGE2018COM-000015051</Codi><Objecte del contracte>COP A-4 BLANCO 100 GRDIGITAL (PQ 250H) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>354</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>74,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>428,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3837"><Codi>CGE2018COM-000015052</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>586,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>123,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>709,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3838"><Codi>CGE2018COM-000015053</Codi><Objecte del contracte>LIBRETA A-5 ESPIRAL LAT. 140 H MICROPERF. </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>88,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>106,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3839"><Codi>CGE2018COM-000015054</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3840"><Codi>CGE2018COM-000015055</Codi><Objecte del contracte>CINTA HP DATA CARTRIDGE ULTRIUM LTO2 400GB  C7972A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>602,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>126,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>729,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3841"><Codi>CGE2018COM-000015056</Codi><Objecte del contracte>PEGAMENTO CINTA MAQ.APLICADORA ROLLER</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>212,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>44,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>256,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3842"><Codi>CGE2018COM-000015057</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>142,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>29,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>172,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3843"><Codi>CGE2018COM-000015060</Codi><Objecte del contracte>LIBRETA A-4 CUADR.4X4 80H</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>99,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>119,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3844"><Codi>CGE2018COM-000015066</Codi><Objecte del contracte>LIBRETA A-4+(F) ESP.LAT.120H C5X5 MICROPERF.  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>32,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>39,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3845"><Codi>CGE2018COM-000015075</Codi><Objecte del contracte>LIBRETA A-5 CUADR.4X4 100H </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>105,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>127,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3846"><Codi>CGE2018COM-000015076</Codi><Objecte del contracte>LIBRETA MOLESKINE 13X21CM RAYADA TAPA ROJA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>63,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>77,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3847"><Codi>CGE2018COM-000015077</Codi><Objecte del contracte>PAPEL PLOTTER T1300 1067MMFOTO BRILLO 200G (RO) Q1428B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>391,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>82,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>473,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3848"><Codi>CGE2018COM-000015078</Codi><Objecte del contracte>PAPEL PLOTTER T1300 1067MMX30M GLOSSY EB 180G (RO) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>365,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>76,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>442,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3849"><Codi>CGE2018COM-000015079</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X127  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>51,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>62,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3850"><Codi>CGE2018COM-000015080</Codi><Objecte del contracte>LIBRETA A-5 CUADR.4X4 100H </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3851"><Codi>CGE2018COM-000015081</Codi><Objecte del contracte>TACO CALENDARIO SOBREMESA 2018 CATALAN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3852"><Codi>CGE2018COM-000015083</Codi><Objecte del contracte>TACO CALENDARIO SOBREMESA 2018 CATALAN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3853"><Codi>CGE2018COM-000015084</Codi><Objecte del contracte>TACO CALENDARIO SOBREMESA 2018 CATALAN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3854"><Codi>CGE2018COM-000015085</Codi><Objecte del contracte>TACO CALENDARIO SOBREMESA 2018 CATALAN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>26,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3855"><Codi>CGE2018COM-000015148</Codi><Objecte del contracte>FOTO 4 PIEZAS 1950X1200 MM VINILO BUBLE FREE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>325,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>68,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>394,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3856"><Codi>CGE2018COM-000015149</Codi><Objecte del contracte>ENCAPSULADO MATE LAMINA COLOR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3857"><Codi>CGE2018COM-000015150</Codi><Objecte del contracte>DESINCRUSTADOR SET MONODOSIS 3035/JUR/M CAFETERA NESPRESSO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>59,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3858"><Codi>CGE2018COM-000015152</Codi><Objecte del contracte>WTC - CARAMELO SIN AZUCAR 1KG CAFE CAPUCHINO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>390</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>81,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>471,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3859"><Codi>CGE2018COM-000015157</Codi><Objecte del contracte>FUNDA MULTITALADRO FOLIO REFOR (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>31,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>37,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3860"><Codi>CGE2018COM-000015158</Codi><Objecte del contracte>CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100 UD)  </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>74,11</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>89,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3861"><Codi>CGE2018COM-000015159</Codi><Objecte del contracte>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3862"><Codi>CGE2018COM-000015160</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 8500 MAGENTA N.940XL  C4908AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,09</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3863"><Codi>CGE2018COM-000015161</Codi><Objecte del contracte>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>25,65</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>31,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3864"><Codi>CGE2018COM-000015162</Codi><Objecte del contracte>CINTA DYMO 12 MM AMARILLO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>228,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>48,07</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>276,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3865"><Codi>CGE2018COM-000015163</Codi><Objecte del contracte>CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100 UD)  </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3866"><Codi>CGE2018COM-000015164</Codi><Objecte del contracte>CARPETA A-4 PERSONALIZABLE PVC BLANCO 4 ANILL. 60MM </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3867"><Codi>CGE2018COM-000015165</Codi><Objecte del contracte>PEGAMENTO IMEDIO SUPER GLUE 3 3 GR. GEL </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,49</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3868"><Codi>CGE2018COM-000015166</Codi><Objecte del contracte>FUNDA POLIPR. FOLIO MULTITALADRO REFORZADO (PQ100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3869"><Codi>CGE2018COM-000015169</Codi><Objecte del contracte>PANTALON BIELASTICO UNIFORMIDAD POLICIA PORTUARIA /Talla: 40</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3727,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>782,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4510,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERES SPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61721643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3870"><Codi>CGE2018COM-000015798</Codi><Objecte del contracte>GUANTE BLANCO DE GALA /Talla: U</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>157,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>189,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MAC UNIFORMES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66545963</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3871"><Codi>CGE2018COM-000015818</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - INGLES  MANUEL GALAN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>60,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3872"><Codi>CGE2018COM-000015950</Codi><Objecte del contracte>FOTOPLANO 4 PUERTAS ARMARIO 78X58,25 CM VINILO BUBLE FREE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>674,14</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>141,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>815,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3873"><Codi>CGE2018COM-000015953</Codi><Objecte del contracte>PLACA IDENTIFICACION Nº DE AGENTE (PLASTICO) /Talla: U</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERES SPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61721643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3874"><Codi>CGE2018COM-000015954</Codi><Objecte del contracte>IMPRESO A-4 M.I. 2ª H  APB - GENERICO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1980</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>415,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2395,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TRIGUERO RUBIA MATEO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3875"><Codi>CGE2018COM-000016044</Codi><Objecte del contracte>LIBRETA A-4+ ESPIRAL 120H C5X5 C/SEPARADORES   O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>38,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>46,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3876"><Codi>CGE2018COM-000016045</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X127 AMARILLO NEON</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>68,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>82,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3877"><Codi>CGE2018COM-000016046</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 6970  N.903XL NEGRO T6M15AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>119,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>144,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3878"><Codi>CGE2018COM-000016047</Codi><Objecte del contracte>DOSSIER UÑERO POLIPRO. A-4 TRANSPAR. (PQ-100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,47</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3879"><Codi>CGE2018COM-000016048</Codi><Objecte del contracte>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3880"><Codi>CGE2018COM-000016049</Codi><Objecte del contracte>TINTA PLOTTER HP DESIGNJET 800PS NEGRO C4844AE N.10 (69ML)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>72,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>87,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3881"><Codi>CGE2018COM-000016050</Codi><Objecte del contracte>TINTA PLOTTER HP T1300 N.72NEGRO FOTO 130 ML  C9370A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>69,41</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>83,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3882"><Codi>CGE2018COM-000016051</Codi><Objecte del contracte>TINTA EPSON XP-620 NEGRO FOTO 26XL REF.C13T26314010</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>28,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3883"><Codi>CGE2018COM-000016052</Codi><Objecte del contracte>CD-R IMPRIMIBLE 700MB/80MIN (PQ 10 UDS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,97</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3884"><Codi>CGE2018COM-000016053</Codi><Objecte del contracte>TINTA EPSON XP-620 AMARILLO 26XL REF.C13T26344010</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3885"><Codi>CGE2018COM-000016054</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X76  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3886"><Codi>CGE2018COM-000016055</Codi><Objecte del contracte>LLAVERO PLASTICO (100 UDS)COLORES SURTIDOS </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3887"><Codi>CGE2018COM-000016056</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET 3800/3505 NEGRO Q6470A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>82,42</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>99,73</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3888"><Codi>CGE2018COM-000016057</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP OFFICEJET 7610 AMARILLO N.933 CN0605</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3889"><Codi>CGE2018COM-000016058</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP OFFICEJET 7610 NEGRO N.932 CN0575</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>31,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>38,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3890"><Codi>CGE2018COM-000016059</Codi><Objecte del contracte>CINTA HP DATA CARTRIDGE ULTRIUM LTO6  6,25TB C7976A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>934</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>196,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1130,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3891"><Codi>CGE2018COM-000016060</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP OFFICEJET 7610 AMARILLO N.933 CN0605</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,33</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3892"><Codi>CGE2018COM-000016061</Codi><Objecte del contracte>SUBCARPETA PESTAÑA IZQUIERDA FOLIO KRAFT (50 UN)  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>29,13</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>35,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3893"><Codi>CGE2018COM-000016062</Codi><Objecte del contracte>PERCHA DE MADERA (PQ 10)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3894"><Codi>CGE2018COM-000016063</Codi><Objecte del contracte>LIBRETA A-4+ ESPIRAL 120H C5X5 C/SEPARADORES   O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>40,42</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>48,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3895"><Codi>CGE2018COM-000016065</Codi><Objecte del contracte>MEMORIA USB 16 GB </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3896"><Codi>CGE2018COM-000016066</Codi><Objecte del contracte>CARTULINA A-3 185 GR BLANCO (PQ 50)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>114,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>139,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3897"><Codi>CGE2018COM-000016067</Codi><Objecte del contracte>LAPIZ STAEDTLER NORIS 120 B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>228,65</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>48,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>276,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3898"><Codi>CGE2018COM-000016068</Codi><Objecte del contracte>TAPA PLASTICO A-4 CRISTAL (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>236,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>49,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>285,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3899"><Codi>CGE2018COM-000016069</Codi><Objecte del contracte>PAPEL PLOTTER T1300 1067MMX45M 100GR. (ROLLO) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>102,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>124,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3900"><Codi>CGE2018COM-000016070</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 6970  N.903XL NEGRO T6M15AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>89,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>108,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3901"><Codi>CGE2018COM-000016071</Codi><Objecte del contracte>TAPA PROYECTO A-4 BLANCA (CJ 10 JG) GUAFLEX</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>380</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>79,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>459,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3902"><Codi>CGE2018COM-000016072</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR EDDING 1200 NEGRO T0,5/1,0MM  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3903"><Codi>CGE2018COM-000016073</Codi><Objecte del contracte>CARTULINA A-3 AZUL ULTRAMAR160 GR (PQ 50 H) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>559,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>117,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>676,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3904"><Codi>CGE2018COM-000016074</Codi><Objecte del contracte>TIJERA 18 CM.ACERO INOX.D/I ANILLAS PLASTIC -O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>52,09</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>63,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3905"><Codi>CGE2018COM-000016075</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR EDDING 1200 ROJO T0,5/1,0MM - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3906"><Codi>CGE2018COM-000016076</Codi><Objecte del contracte>SEÑALIZADOR INDEX 12X43 MM50U X 4 COLORES </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3907"><Codi>CGE2018COM-000016077</Codi><Objecte del contracte>MEMORIA USB 8 GB </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3908"><Codi>CGE2018COM-000016078</Codi><Objecte del contracte>TAPA PROYECTO A-3 BLANCA (CJ 10 JG) GUAFLEX</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>421,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>88,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>510,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3909"><Codi>CGE2018COM-000016079</Codi><Objecte del contracte>TAPA PLASTICO A-3 TRASLUCIDA 450 MICRAS (PQ 50)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>127,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>154,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3910"><Codi>CGE2018COM-000016080</Codi><Objecte del contracte>GRAPA 24/6 COBREADA(CJ 1000)  </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3911"><Codi>CGE2018COM-000016081</Codi><Objecte del contracte>CARPETA ACORDEON FOLIO AZUL20 COMPART.A-Z </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3912"><Codi>CGE2018COM-000016082</Codi><Objecte del contracte>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3913"><Codi>CGE2018COM-000016083</Codi><Objecte del contracte>SEÑALIZADOR INDEX AZUL 25X43</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>60,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3914"><Codi>CGE2018COM-000016146</Codi><Objecte del contracte>ARCHIVADOR FOLIO PALAN.75MM CAJA  </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3915"><Codi>CGE2018COM-000016147</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO PILOT SUPERGRIP AZUL B1,0-T0,4MM RET  O.V</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3916"><Codi>CGE2018COM-000016148</Codi><Objecte del contracte>ROLLER UNIBALL EYE UB150NEGRO 0,5  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3917"><Codi>CGE2018COM-000016149</Codi><Objecte del contracte>PEGAMENTO BARRA ADHESIVO 20 GR  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>30,62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>37,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3918"><Codi>CGE2018COM-000016150</Codi><Objecte del contracte>GRAPA 24/8 - 22/8 COBREADA(CJ 1000 UD)  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3919"><Codi>CGE2018COM-000016151</Codi><Objecte del contracte>CINTA DYMO 12 MM ROJO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>40,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>49,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3920"><Codi>CGE2018COM-000016152</Codi><Objecte del contracte>FUNDA MULTITALADRO FOLIO CRISTAL (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3921"><Codi>CGE2018COM-000016153</Codi><Objecte del contracte>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3922"><Codi>CGE2018COM-000016154</Codi><Objecte del contracte>INDICE SEPARADOR ABECEDARIO A-Z (A-4) POLIPROP </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3923"><Codi>CGE2018COM-000016155</Codi><Objecte del contracte>PEGAMENTO BARRA ADHESIVO 20 GR  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3924"><Codi>CGE2018COM-000016156</Codi><Objecte del contracte>GRAPA 23/6 COBREADA  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3925"><Codi>CGE2018COM-000016157</Codi><Objecte del contracte>REGLA PLASTICO TRANSP. 40 CMS. </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>0,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>0,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3926"><Codi>CGE2018COM-000016158</Codi><Objecte del contracte>BLOC A-8 ESP.SUPERIOR.CUAD.5X5 80 HOJAS  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3927"><Codi>CGE2018COM-000016159</Codi><Objecte del contracte>REVISTERO 80 MM PLASTICO NEGRO </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3928"><Codi>CGE2018COM-000016160</Codi><Objecte del contracte>GOMA DE BORRAR LAPIZ MILAN 430 </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>0,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3929"><Codi>CGE2018COM-000016170</Codi><Objecte del contracte>CAMISETA AZUL MANGA LARGA SERIGRAFIA FRONTAL PORT BCN, (LABORAL) /Talla: L</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>148,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>179,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUSTAVO NEVADO GARCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3930"><Codi>CGE2018COM-000016172</Codi><Objecte del contracte>PANTALON AZUL INVIERNO ALTA VISIBILIDAD NARANJA (LABORAL) /Talla: 40</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1470</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>308,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1778,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FABREGAS WORK EQUIPMENT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67073056</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3931"><Codi>CGE2018COM-000016173</Codi><Objecte del contracte>PANTALON AZUL VERANO ALTA VISIBILIDAD NARANJA (LABORAL) /Talla: 40</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1274,99</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>267,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1542,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FABREGAS WORK EQUIPMENT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67073056</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3932"><Codi>CGE2018COM-000016174</Codi><Objecte del contracte>SILLA ERGONOMICA MULTIPOSICIONAL TAPIZADO NEGRO MOD. K-12</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>590</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>123,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>713,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3933"><Codi>CGE2018COM-000016175</Codi><Objecte del contracte>EPI-PARKA S.SHELL TRENDLINE NARANJA FLUOR -CONSERVACIÓ- /Talla: L</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>681,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>143,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>824,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEWA SERVICIO TEXTIL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B31659402</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3934"><Codi>CGE2018COM-000016176</Codi><Objecte del contracte>EPI-PARKA S.SHELL TRENDLINE NARANJA FLUOR T-L</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1946,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>408,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2355,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEWA SERVICIO TEXTIL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B31659402</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3935"><Codi>CGE2018COM-000016179</Codi><Objecte del contracte>BOTA MILITAR CRISPI SWAT EVO GTX /Talla: 41</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3867,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>812,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4679,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>USIS GUIRAO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61515474</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3936"><Codi>CGE2018COM-000016180</Codi><Objecte del contracte>ZAPATO VERANO UNIFORMIDAD POLICIA PORT CRISPI UNI LOW GTX T-36</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2953,58</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>620,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3573,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>USIS GUIRAO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61515474</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3937"><Codi>CGE2018COM-000016181</Codi><Objecte del contracte>ZAPATO VERANO UNIFORMIDAD POLICIA PORT CRISPI UNI LOW GTX T-43</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3301,06</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>693,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3994,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>USIS GUIRAO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61515474</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3938"><Codi>CGE2018COM-000016182</Codi><Objecte del contracte>PARKA UNIFORMIDAD AUXILIAR POLICIA PORTUARIA /Talla: S</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1034,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>217,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1251,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FABREGAS WORK EQUIPMENT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67073056</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3939"><Codi>CGE2018COM-000016183</Codi><Objecte del contracte>CORDON BOTA MILITAR CRISPI SWAT EVO GTX (JUEGO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>78,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>95,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>USIS GUIRAO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61515474</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3940"><Codi>CGE2018COM-000016185</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>48,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>58,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08923542</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3941"><Codi>CGE2018COM-000016194</Codi><Objecte del contracte>CHAQUETON AZUL DUCADOS UNIFORMIDAD POLICIA PORTUARIA /Talla: S</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6912</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1451,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8363,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28017895</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3942"><Codi>CGE2018COM-000016195</Codi><Objecte del contracte>GUANTE TERMICO POLICIA PORTUARIA DG WK115 /Talla: 6</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1097,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>230,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1328,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28017895</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3943"><Codi>CGE2018COM-000016196</Codi><Objecte del contracte>ZAPATO VERANO UNIFORMIDAD POLICIA PORT CRISPI UNI LOW GTX T-44</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>86,87</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>105,11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>USIS GUIRAO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61515474</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3944"><Codi>CGE2018COM-000016197</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X127 VERDE NEON</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>46,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>56,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3945"><Codi>CGE2018COM-000016198</Codi><Objecte del contracte>CARPETA ACORDEON FOLIO NEGRO20 COMPART.A-Z </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>23,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>28,27</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3946"><Codi>CGE2018COM-000016199</Codi><Objecte del contracte>PILA BOTON CR2032 3V (BL 2)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3947"><Codi>CGE2018COM-000016200</Codi><Objecte del contracte>PILA BOTON CR2032 3V (BL 2)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3948"><Codi>CGE2018COM-000016201</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>586,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>123,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>709,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3949"><Codi>CGE2018COM-000016202</Codi><Objecte del contracte>TINTA PLOTTER HP T1300 N.72AMARILLO 130 ML  C9373A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>485,87</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>102,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>587,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3950"><Codi>CGE2018COM-000016203</Codi><Objecte del contracte>PAPEL PLOTTER T1300 1067MMFOTO BRILLO 200G (RO) Q1428B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>318,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>66,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>385,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3951"><Codi>CGE2018COM-000016204</Codi><Objecte del contracte>VADE SOBREMESA AZUL 53X40 CM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3952"><Codi>CGE2018COM-000016205</Codi><Objecte del contracte>MEMORIA USB 64 GB </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>61,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>74,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3953"><Codi>CGE2018COM-000016206</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO UNIBALL SN100 ROJOB1,0MM T0,4MM  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3954"><Codi>CGE2018COM-000016207</Codi><Objecte del contracte>LIBRETA A-4 CUADR.4X4 80H</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>69,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>83,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3955"><Codi>CGE2018COM-000016208</Codi><Objecte del contracte>TIJERA 18 CM.ACERO INOX.D/I ANILLAS PLASTIC -O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3956"><Codi>CGE2018COM-000016209</Codi><Objecte del contracte>CINTA CELO CRISTAL 19MMX33M - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3957"><Codi>CGE2018COM-000016210</Codi><Objecte del contracte>CARPETA CARTON AZUL CON GOMAS TAMAÑO FOLIO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3958"><Codi>CGE2018COM-000016211</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X76 COLOR AMARILLO NEON</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>67,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>81,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3959"><Codi>CGE2018COM-000016212</Codi><Objecte del contracte>CALCULADORA CIENTIFICA CASIO FX-3650P</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>33,51</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>40,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3960"><Codi>CGE2018COM-000016213</Codi><Objecte del contracte>TONER HP P3015 NEGRO CE255X</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>228,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>48,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>276,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3961"><Codi>CGE2018COM-000016214</Codi><Objecte del contracte>GRAPA 22/6-24/6 GALV. (5000 U)   O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,59</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3962"><Codi>CGE2018COM-000016215</Codi><Objecte del contracte>CINTA LAMINADA BROTHER 18 MM 8M BLANCA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>67,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>81,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3963"><Codi>CGE2018COM-000016216</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3964"><Codi>CGE2018COM-000016217</Codi><Objecte del contracte>DOSSIER UÑERO POLIPR.FOLIO TRANSPAR. (PQ-100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3965"><Codi>CGE2018COM-000016218</Codi><Objecte del contracte>MEMORIA USB 16 GB </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3966"><Codi>CGE2018COM-000016220</Codi><Objecte del contracte>WTC - BANDEJA PORTADOC. SET 2 METALICA PERFORADA NEGRO </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3967"><Codi>CGE2018COM-000016221</Codi><Objecte del contracte>LIBRETA A-5 ESPIRAL LAT. 140 H MICROPERF. </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,89</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>24,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3968"><Codi>CGE2018COM-000016222</Codi><Objecte del contracte>DVD GRABABLE +R 4,7 GBIMATION (CON CAJA) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,54</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3969"><Codi>CGE2018COM-000016223</Codi><Objecte del contracte>PINZA SUJETAPAPELES PALA ABATIBLE 40 MM. (CJ 12)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,37</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3970"><Codi>CGE2018COM-000016227</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 4630 NEGRO N.301XL CH563EE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,07</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3971"><Codi>CGE2018COM-000016228</Codi><Objecte del contracte>ZAPATO VERANO UNIFORMIDAD POLICIA PORT CRISPI UNI LOW GTX T-44</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>86,87</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>105,11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>USIS GUIRAO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61515474</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3972"><Codi>CGE2018COM-000016233</Codi><Objecte del contracte>CHALECO LABORAL MULTIBOLSILLO /Talla: G</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>782,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>164,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>947,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FABREGAS WORK EQUIPMENT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67073056</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3973"><Codi>CGE2018COM-000016271</Codi><Objecte del contracte>PLACA IDENTIFICACION Nº DE AGENTE (PLASTICO) /Talla: U</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERES SPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61721643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3974"><Codi>CGE2018COM-000016272</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>56,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>67,81</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08923542</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3975"><Codi>CGE2018COM-000016313</Codi><Objecte del contracte>ZAPATO NEGRO ORDENANZAS - EEMM /Talla: INFME</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>120,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>145,81</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28017895</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3976"><Codi>CGE2018COM-000016338</Codi><Objecte del contracte>FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION RICOH PRO C7210S</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>38198</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8021,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>46219,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RICOH ESPAÑA SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B82080177</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3977"><Codi>CGE2018COM-000016377</Codi><Objecte del contracte>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8381,93</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1760,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10142,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OPERMAQ VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64461643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3978"><Codi>CGE2018COM-000016384</Codi><Objecte del contracte>FUENTE AGUA RED FILTRO OSMOSIS 08 ECOFUEN-T PLUS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4656</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>977,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5633,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CORPORACION ORGANIZ REPRES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08811085</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3979"><Codi>CGE2018COM-000016392</Codi><Objecte del contracte>CARPETA M.I. APB 300 GR 3T BOLSA INTERIOR CON LOMO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3987,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>837,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4825</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TRIGUERO RUBIA MATEO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3980"><Codi>CGE2018COM-000016395</Codi><Objecte del contracte>ZAPATO VERANO UNIFORMIDAD POLICIA PORT CRISPI UNI LOW GTX T-45</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>86,87</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>105,11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>USIS GUIRAO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61515474</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3981"><Codi>CGE2018COM-000016396</Codi><Objecte del contracte>SUBCARPETA FOLIO PLUS ARCHIVO DEFINITIVO PH NEUTRO BIOTOP 250 GR  (100 U) - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>519,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>109,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>629,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3982"><Codi>CGE2018COM-000016397</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X AMARILLO CE252A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>260,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>54,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>315,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3983"><Codi>CGE2018COM-000016398</Codi><Objecte del contracte>GRAPADORA TENAZA GRAPA 24/6-26/6</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,61</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3984"><Codi>CGE2018COM-000016400</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X CIAN CE251A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>130,37</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>157,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3985"><Codi>CGE2018COM-000016402</Codi><Objecte del contracte>PORTATARIFAS CUBIERTA FLEXIBLE NEGRO 20 FUNDAS </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3986"><Codi>CGE2018COM-000016403</Codi><Objecte del contracte>SOBRE BOLSA BLANCO 184 X 261 (CJ 250) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,47</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3987"><Codi>CGE2018COM-000016404</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3988"><Codi>CGE2018COM-000016406</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>38,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>46,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3989"><Codi>CGE2018COM-000016407</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3990"><Codi>CGE2018COM-000016408</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR EDDING 1200 ROJO T0,5/1,0MM - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>143,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>174,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3991"><Codi>CGE2018COM-000016409</Codi><Objecte del contracte>TONER BROTHER HL-5340D TN-3280  </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>68,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>82,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3992"><Codi>CGE2018COM-000016410</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X AMARILLO CE252A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>586,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>123,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>709,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3993"><Codi>CGE2018COM-000016411</Codi><Objecte del contracte>SOBRE BLANCO AMERICANO SIN VENTANILLA (CJ 500) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3994"><Codi>CGE2018COM-000016412</Codi><Objecte del contracte>LIBRETA A-5 ESPIRAL LAT. 140 H MICROPERF. </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3995"><Codi>CGE2018COM-000016413</Codi><Objecte del contracte>CARPETA FOLIO ANILLAS 24MM MULTITALADRO NEGRO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>121,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>146,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3996"><Codi>CGE2018COM-000016414</Codi><Objecte del contracte>CARPETA PROYECTO FOLIO GRIS245X350X30MM BROCHE  </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>21,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>25,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3997"><Codi>CGE2018COM-000016415</Codi><Objecte del contracte>CARPETA PROYECTO FOLIO CIERRE GOMAS LOMO 90 MM NEGRO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>77,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>93,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3998"><Codi>CGE2018COM-000016416</Codi><Objecte del contracte>CARPETA PROYECTO FOLIO NEGRO 245X350X50 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>36,11</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>43,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3999"><Codi>CGE2018COM-000016417</Codi><Objecte del contracte>SELLO FECHADOR INFRAESTRUCTURES I CONSERV.ENTRADA-SORTIDA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>46,14</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>55,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4000"><Codi>CGE2018COM-000016418</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 20X38MM BLISTER 3 COL  (POST-IT)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4001"><Codi>CGE2018COM-000016419</Codi><Objecte del contracte>TONER BROTHER HL5340D/HL5350DN/MFC8370 REF.TN-3230 </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>43,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>52,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4002"><Codi>CGE2018COM-000016420</Codi><Objecte del contracte>PILA ALCALINA LR03 AAA PLUS POWER (PQ 4) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4003"><Codi>CGE2018COM-000016421</Codi><Objecte del contracte>CARPETA TIPO DURACLIP NEGRA 60 HOJAS (CJ 25)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>39,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>48,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4004"><Codi>CGE2018COM-000016422</Codi><Objecte del contracte>ETIQUETA ADHESIVA IMP.105X40MM (1400 U)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,06</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4005"><Codi>CGE2018COM-000016423</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION NORMATIVA EN TARJETA CHIP</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1260</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>264,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1524,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DATABAC GROUP SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63121099</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4006"><Codi>CGE2018COM-000016424</Codi><Objecte del contracte>FILM RETRANSFERENCIA PARA 1000 IMAGENES - DATACARD SR.300</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2520</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>529,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3049,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DATABAC GROUP SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63121099</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4007"><Codi>CGE2018COM-000016425</Codi><Objecte del contracte>PAPEL PLOTTER HP PREMIUM FOTO SATINADO (1067MM X 30,5M) Q8922A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>439,19</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>92,23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>531,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4008"><Codi>CGE2018COM-000016426</Codi><Objecte del contracte>ROLLER UNIBALL SIGNO UM120 AZUL 0,4  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>32,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>39,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4009"><Codi>CGE2018COM-000016429</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X AMARILLO CE252A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>260,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>54,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>315,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4010"><Codi>CGE2018COM-000016430</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 6970  N.903XL NEGRO T6M15AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>59,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4011"><Codi>CGE2018COM-000016444</Codi><Objecte del contracte>MICROONDAS INOX CONVENCIONAL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>114,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>139</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28017895</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4012"><Codi>CGE2018COM-000016452</Codi><Objecte del contracte>FUNDA MULTITALADRO FOLIO CRISTAL (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4013"><Codi>CGE2018COM-000016453</Codi><Objecte del contracte>ROLLER UNIBALL JETSTREAM RETR.SXN210 AZUL 0,4  O.V</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4014"><Codi>CGE2018COM-000016454</Codi><Objecte del contracte>PINZA SUJETAPAPELES PALA ABATIBLE 25 MM. (CJ 12) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4015"><Codi>CGE2018COM-000016455</Codi><Objecte del contracte>WTC - PLATO PLASTICO 22 CM  (100 UNIDADES) -</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4016"><Codi>CGE2018COM-000016456</Codi><Objecte del contracte>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4017"><Codi>CGE2018COM-000016457</Codi><Objecte del contracte>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4018"><Codi>CGE2018COM-000016458</Codi><Objecte del contracte>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,58</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4019"><Codi>CGE2018COM-000016459</Codi><Objecte del contracte>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4020"><Codi>CGE2018COM-000016460</Codi><Objecte del contracte>WTC - TENEDOR GRANDE PLASTICO (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4021"><Codi>CGE2018COM-000016461</Codi><Objecte del contracte>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,58</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4022"><Codi>CGE2018COM-000016462</Codi><Objecte del contracte>WTC - PLATO PLASTICO 22 CM  (100 UNIDADES) -</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>21,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>25,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4023"><Codi>CGE2018COM-000016463</Codi><Objecte del contracte>CARPETA PROYECTO FOLIO AZUL C/TARJ. 345X250X70 MM  </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,54</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4024"><Codi>CGE2018COM-000016464</Codi><Objecte del contracte>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4025"><Codi>CGE2018COM-000016465</Codi><Objecte del contracte>BLOC ANOTACION LLAMADA        TELF.100 HOJAS </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>31,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>38,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4026"><Codi>CGE2018COM-000016466</Codi><Objecte del contracte>TAPABOCA POLICIA PORTUARIA /Talla: U</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4120</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>865,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4985,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28017895</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4027"><Codi>CGE2018COM-000016468</Codi><Objecte del contracte>PANTALON AZUL INVIERNO (CONDUCTOR-OPERADORES EEMM) /Talla: 38</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>830</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>174,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1004,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUSTAVO NEVADO GARCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4028"><Codi>CGE2018COM-000016471</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PVC MULTIFUNCION NUMERADA CHIP INCORPORADO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>35080</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7366,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>42446,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DORMAKABA ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28857001</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4029"><Codi>CGE2018COM-000016472</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - CATALAN  RAMON GRIELL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>60,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4030"><Codi>CGE2018COM-000016473</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - CATALAN  DAVID LEPIANI</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>60,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4031"><Codi>CGE2018COM-000016474</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - INGLES  ROSA PUIG</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>82,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4032"><Codi>CGE2018COM-000016482</Codi><Objecte del contracte>PANTALON TERMICO INTERIOR AZUL MARINO POL.PORT. /Talla: SP</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1970,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>413,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2384,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERES SPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61721643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4033"><Codi>CGE2018COM-000016485</Codi><Objecte del contracte>ANORAC NARANJA/MARINO ALTA VISIBILIDAD /Talla: S</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1501,47</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>315,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1816,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FABREGAS WORK EQUIPMENT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67073056</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4034"><Codi>CGE2018COM-000016497</Codi><Objecte del contracte>TALLA AZUL 2X0,9 100% ALGODON  PARA CAMILLA RECONOCIMIENTO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>482,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>101,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>583,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUSTAVO NEVADO GARCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4035"><Codi>CGE2018COM-000016513</Codi><Objecte del contracte>WTC - SILLA DESPACHO C/BRAZOS DYNAMOBEL MOD.DIS  TAPIZ.TELA C/NEGRO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>805</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>169,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>974,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61768362</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4036"><Codi>CGE2018COM-000016514</Codi><Objecte del contracte>SILLA ERGONOMICA ZAS OPERATIVA DYNAMOBEL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>604</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>126,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>730,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61768362</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4037"><Codi>CGE2018COM-000016515</Codi><Objecte del contracte>SILLA ERGONOMICA ZAS OPERATIVA DYNAMOBEL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>604</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>126,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>730,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61768362</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4038"><Codi>CGE2018COM-000016543</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR PERMANENTE PUNTA 0,7 NEGRO </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4039"><Codi>CGE2018COM-000016544</Codi><Objecte del contracte>VASO PLASTICO RIGIDO TRANSP.MOD.PINTA 33CL (PQ 30) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>41,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>50,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4040"><Codi>CGE2018COM-000016545</Codi><Objecte del contracte>CARPETA A-4 PERSONALIZABLE PVC BLANCO 4 ANILL.50MM </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>28,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4041"><Codi>CGE2018COM-000016546</Codi><Objecte del contracte>RELOJ MURAL 40 CM DIAMETRO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>28,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4042"><Codi>CGE2018COM-000016547</Codi><Objecte del contracte>ARCHIVADOR PALANCA A-4  NEGRO+ CAJA </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4043"><Codi>CGE2018COM-000016548</Codi><Objecte del contracte>SOBRE BOLSA BLANCO 229X324 MM (PQ 250 UD)  </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4044"><Codi>CGE2018COM-000016549</Codi><Objecte del contracte>CARPETA PROYECTO FOLIO NEGRO 250X340X70 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>28,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4045"><Codi>CGE2018COM-000016550</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP N.950 NEGROCN049AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>89,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>108,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4046"><Codi>CGE2018COM-000016551</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO UNIBALL SN100 AZUL B1,0MM T0,4MM  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,42</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4047"><Codi>CGE2018COM-000016552</Codi><Objecte del contracte>LAPIZ STAEDTLER FSC HB 2 120   - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4048"><Codi>CGE2018COM-000016553</Codi><Objecte del contracte>PAPEL PLOTTER T1300 1067MMX30M GLOSSY EB 180G (RO) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>554,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>116,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>670,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4049"><Codi>CGE2018COM-000016554</Codi><Objecte del contracte>CARPETA NEGRA PINZA SUPERIORFOLIO  </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,03</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4050"><Codi>CGE2018COM-000016555</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X76  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4051"><Codi>CGE2018COM-000016556</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X76  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>22,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4052"><Codi>CGE2018COM-000016557</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 6970  N.903XL NEGRO T6M15AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>73,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>88,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4053"><Codi>CGE2018COM-000016558</Codi><Objecte del contracte>PILA BOTON CR2032 3V (BL 2)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4054"><Codi>CGE2018COM-000016559</Codi><Objecte del contracte>TONER BROTHER HL-L5100DN  TN3480</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>69,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>84,22</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4055"><Codi>CGE2018COM-000016560</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET 3800/3505 CIAN Q7581A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>108,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>130,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4056"><Codi>CGE2018COM-000016561</Codi><Objecte del contracte>PILA BOTON LR44  (2 UD)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4057"><Codi>CGE2018COM-000016562</Codi><Objecte del contracte>FUNDA MULTITALADRO A-4  POLIPRO 80 MICR. (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>57,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>69,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4058"><Codi>CGE2018COM-000016563</Codi><Objecte del contracte>TINTA IMP. HP PSC4180 NEGRON.337  C9364EE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>78,42</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>94,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4059"><Codi>CGE2018COM-000016564</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET 3800/3505 MAGENTA Q7583A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>190,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>230,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4060"><Codi>CGE2018COM-000016565</Codi><Objecte del contracte>CARPETA 2 ANILLAS 40 MM. FOLIO NEGRA  </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4061"><Codi>CGE2018COM-000016566</Codi><Objecte del contracte>TONER BROTHER HL-L5100DN  TN3480</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>69,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>84,22</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4062"><Codi>CGE2018COM-000016567</Codi><Objecte del contracte>PILA BOTON CR2032 3V (BL 2)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4063"><Codi>CGE2018COM-000016568</Codi><Objecte del contracte>CARPETA 2 ANILLAS LOMO 25MM NEGRA TAMAÑO FOLIO </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>54,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>66,11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4064"><Codi>CGE2018COM-000016570</Codi><Objecte del contracte>MICROONDAS INOX CONVENCIONAL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>114,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>139</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28017895</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4065"><Codi>CGE2018COM-000016578</Codi><Objecte del contracte>MICROONDAS INOX CONVENCIONAL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>114,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>139</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28017895</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4066"><Codi>CGE2018COM-000016594</Codi><Objecte del contracte>SILLA ERGONOMICA ZAS OPERATIVA DYNAMOBEL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>604</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>126,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>730,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61768362</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4067"><Codi>CGE2018COM-000016597</Codi><Objecte del contracte>FOTOPLANO 4 PUERTAS ARMARIO 78X58,25 CM VINILO BUBLE FREE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>572,43</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>120,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>692,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4068"><Codi>CGE2018COM-000016632</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>301,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>63,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>365,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08923542</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4069"><Codi>CGE2018COM-000016658</Codi><Objecte del contracte>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>25,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4070"><Codi>CGE2018COM-000016659</Codi><Objecte del contracte>SUBCARPETA FOLIO PLUS ARCHIVO DEFINITIVO PH NEUTRO BIOTOP 250 GR  (100 U) - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>207,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>43,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>251,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4071"><Codi>CGE2018COM-000016660</Codi><Objecte del contracte>CARPETA PROYECTO FOLIO NEGRO 250X340X70 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>112,97</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>136,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4072"><Codi>CGE2018COM-000016661</Codi><Objecte del contracte>SELLO AUTOEN. DR.N.AMIGO COL·LEGIAT NÚM. SERV.MEDIC EMPRESA PORT BCN  (AZUL) O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,73</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4073"><Codi>CGE2018COM-000016668</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP N.950XL NEGRO CN045AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>54,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>66,11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4074"><Codi>CGE2018COM-000016669</Codi><Objecte del contracte>ARCHIVADOR DEFINITIVO A-3     430X320X110 MM  PR-922587</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>148</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>179,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4075"><Codi>CGE2018COM-000016670</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR EDDING 1200 NEGRO T0,5/1,0MM  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4076"><Codi>CGE2018COM-000016671</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 7500A NEGRO N.920XL  CD975AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>114,47</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>138,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4077"><Codi>CGE2018COM-000016672</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-4 INKJET+LASER 100 GR </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>542,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>113,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>656,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4078"><Codi>CGE2018COM-000016673</Codi><Objecte del contracte>TONER HP M553  AMARILLO 508A  CF362A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>533,61</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>112,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>645,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4079"><Codi>CGE2018COM-000016674</Codi><Objecte del contracte>PILA ALCALINA LR03 AAA PLUS POWER (PQ 4) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4080"><Codi>CGE2018COM-000016675</Codi><Objecte del contracte>CUTTER 9MM MOD.GUIA ECONOM.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4081"><Codi>CGE2018COM-000016676</Codi><Objecte del contracte>TINTA IMPR. HP OFFICEJET 4500 COLOR N.901 TRICOLOR CC656AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>99,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>120,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4082"><Codi>CGE2018COM-000016677</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET P3005N  Q7551A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>51,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>62,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4083"><Codi>CGE2018COM-000016678</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO ROLLER PILOT G-TEC-C4 AZUL B0,4-T0,2MM  O.V</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>40,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>49,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4084"><Codi>CGE2018COM-000016679</Codi><Objecte del contracte>LIBRETA A-5+ ESPIRAL 120H C5X5 MICROPERF.    O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>63,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>77,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4085"><Codi>CGE2018COM-000016680</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO BASIC CRISTAL AZUL TRAZO 0,3 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4086"><Codi>CGE2018COM-000016681</Codi><Objecte del contracte>VASO CART 100 ML (PQ 80) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4087"><Codi>CGE2018COM-000016682</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X76  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4088"><Codi>CGE2018COM-000016683</Codi><Objecte del contracte>TONER IMPR. HP LASERJET CP1025NW NEGRO CE310A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>291,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>61,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>353,27</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4089"><Codi>CGE2018COM-000016684</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO BASIC CRISTAL ROJO TRAZO 0,3 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4090"><Codi>CGE2018COM-000016685</Codi><Objecte del contracte>QUITAGRAPAS PINZA  </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,59</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4091"><Codi>CGE2018COM-000016687</Codi><Objecte del contracte>TONER HP M553  AMARILLO 508A  CF362A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>422,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>88,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>511,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4092"><Codi>CGE2018COM-000016688</Codi><Objecte del contracte>BOBINA PAPEL KRAFT EMBALAR 70G MARRON 110CM 324M </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>103,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>125,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4093"><Codi>CGE2018COM-000016689</Codi><Objecte del contracte>SOBRE COLOR CAÑA  114X162 DIN C-6 (CJ 500)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>21,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>25,77</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4094"><Codi>CGE2018COM-000016726</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>105,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>127,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08923542</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4095"><Codi>CGE2018COM-000016759</Codi><Objecte del contracte>CINTURON POLICIAL SEGURIDAD LONA (EXTERIOR) /Talla: S</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1450,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>304,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1755,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERES SPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61721643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4096"><Codi>CGE2018COM-000016782</Codi><Objecte del contracte>SOBRE AMERICANO S.V.- M.I. FRANQUEO PAGADO (OPEN AUTOAD)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>790</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>165,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>955,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TRIGUERO RUBIA MATEO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4097"><Codi>CGE2018COM-000016783</Codi><Objecte del contracte>FOTOPLANO 4 PUERTAS ARMARIO 78X58,25 CM VINILO BUBLE FREE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>248,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>52,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>300,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4098"><Codi>CGE2018COM-000016784</Codi><Objecte del contracte>SUBCARPETA BOLSA FOLIO FUELLEAMARILLO (25 UN) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>32,79</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>39,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4099"><Codi>CGE2018COM-000016785</Codi><Objecte del contracte>CINTA DYMO 12 MM BLANCO </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>51,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>61,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4100"><Codi>CGE2018COM-000016786</Codi><Objecte del contracte>GRAPA 24/8 - 22/8 COBREADA(CJ 1000 UD)  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4101"><Codi>CGE2018COM-000016787</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR PILOT V-BALL ROJOT0,3MM B0,5MM  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4102"><Codi>CGE2018COM-000016788</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR STABILO PUNTA FINAAZUL 0,4   O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4103"><Codi>CGE2018COM-000016789</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO ROJO PUNTA FINA PENTEL  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4104"><Codi>CGE2018COM-000016790</Codi><Objecte del contracte>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4105"><Codi>CGE2018COM-000016792</Codi><Objecte del contracte>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4106"><Codi>CGE2018COM-000016793</Codi><Objecte del contracte>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>28,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>34,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4107"><Codi>CGE2018COM-000016794</Codi><Objecte del contracte>WTC - CUCHARA CAFE   (100 U) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,21</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4108"><Codi>CGE2018COM-000016795</Codi><Objecte del contracte>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,79</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4109"><Codi>CGE2018COM-000016796</Codi><Objecte del contracte>WTC - CUCHARA CAFE   (100 U) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,21</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4110"><Codi>CGE2018COM-000016797</Codi><Objecte del contracte>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,79</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4111"><Codi>CGE2018COM-000016798</Codi><Objecte del contracte>WTC - PLATO PLASTICO 22 CM  (100 UNIDADES) -</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,93</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4112"><Codi>CGE2018COM-000016811</Codi><Objecte del contracte>CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO RISTRETTO (PQ 10 UD)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>41</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>49,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4113"><Codi>CGE2018COM-000016812</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO NEGRO BIC ECOLUTIONS  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4114"><Codi>CGE2018COM-000016813</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4115"><Codi>CGE2018COM-000016814</Codi><Objecte del contracte>FUNDA MULTITALADRO A-4  POLIPRO 80 MICR. REFOR (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4116"><Codi>CGE2018COM-000016815</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4117"><Codi>CGE2018COM-000016816</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4118"><Codi>CGE2018COM-000016817</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>41,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>50,22</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4119"><Codi>CGE2018COM-000016819</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4120"><Codi>CGE2018COM-000016820</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4121"><Codi>CGE2018COM-000016821</Codi><Objecte del contracte>WTC - SOBRE AZUCAR 8 GR (CJ 1000)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>45,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4122"><Codi>CGE2018COM-000016822</Codi><Objecte del contracte>SELLO FECHADOR REGISTRE/REGISTRO ENTR/SALIDA AZUL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>169,76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>205,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4123"><Codi>CGE2018COM-000016823</Codi><Objecte del contracte>BLOC PAPEL PIZARRA CONFERENCIA 20H 81X59 CMS LISO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>33,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>40,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4124"><Codi>CGE2018COM-000016824</Codi><Objecte del contracte>GRAPADORA MANUAL/SOBREMESA REXEL 22-24-26/6 25H</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4125"><Codi>CGE2018COM-000016825</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET 3800/3505 CIAN Q7581A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>204,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>247,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4126"><Codi>CGE2018COM-000016826</Codi><Objecte del contracte>TONER SAMSUNG ML2165W  NEGRO MLTD101S  </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>96,57</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>116,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4127"><Codi>CGE2018COM-000016827</Codi><Objecte del contracte>TONER IMPR. HP LASERJET P2035 NEGRO CE505A  HP 12/13</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>25,47</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4128"><Codi>CGE2018COM-000016828</Codi><Objecte del contracte>ROLLER UNIBALL SIGNO UM120VERDE 0,4  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,27</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4129"><Codi>CGE2018COM-000016829</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP N.950XL NEGRO CN045AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>31,19</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>37,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4130"><Codi>CGE2018COM-000016830</Codi><Objecte del contracte>SEÑALIZADOR INDEX 12X43 MM50U X 4 COLORES </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,34</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4131"><Codi>CGE2018COM-000016831</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET 3800/3505 NEGRO Q6470A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>369,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>77,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>446,73</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4132"><Codi>CGE2018COM-000016832</Codi><Objecte del contracte>TONER HP M553  AMARILLO 508A  CF362A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>510,77</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>107,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>618,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4133"><Codi>CGE2018COM-000016833</Codi><Objecte del contracte>LIBRETA A-5 CUADR.4X4 100H </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>47,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>57,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4134"><Codi>CGE2018COM-000016871</Codi><Objecte del contracte>FOTOPLANO 195X120 CM VINILO BUBLE FREE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>104,43</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>126,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4135"><Codi>CGE2018COM-000016885</Codi><Objecte del contracte>ZAPATO VERANO UNIFORMIDAD POLICIA PORT CRISPI UNI LOW GTX T-47</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1242,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>261,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1503,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>USIS GUIRAO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61515474</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4136"><Codi>CGE2018COM-000016890</Codi><Objecte del contracte>CALCETIN COLOR NEGRO INVIERNO (PAR) /Talla: U</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>446,93</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>93,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>540,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28017895</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4137"><Codi>CGE2018COM-000016898</Codi><Objecte del contracte>CALCETIN COLOR NEGRO INVIERNO (PAR) /Talla: U</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>453,39</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>95,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>548,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28017895</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4138"><Codi>CGE2018COM-000016918</Codi><Objecte del contracte>CALCETIN COLOR NEGRO INVIERNO (PAR) /Talla: U</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>486,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>102,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>588,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28017895</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4139"><Codi>CGE2018COM-000016940</Codi><Objecte del contracte>CALCETIN COLOR NEGRO INVIERNO (PAR) /Talla: U</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>513,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>107,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>621,27</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28017895</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4140"><Codi>CGE2018COM-000017008</Codi><Objecte del contracte>DOSSIER UÑERO POLIPR.140 MICR TRANSP (P100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>24,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4141"><Codi>CGE2018COM-000017009</Codi><Objecte del contracte>EXPOSITOR A-4 MURAL  METACRILATO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4142"><Codi>CGE2018COM-000017010</Codi><Objecte del contracte>TONER HP 5200 NEGRO Q7516A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>334,53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>70,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>404,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4143"><Codi>CGE2018COM-000017012</Codi><Objecte del contracte>PINZA SUJETAPAPELES PALA ABATIBLE 40 MM. (CJ 12)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>21,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>26,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4144"><Codi>CGE2018COM-000017013</Codi><Objecte del contracte>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>132,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>160,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4145"><Codi>CGE2018COM-000017014</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X76 COLOR AMARILLO NEON</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>65,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>79,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4146"><Codi>CGE2018COM-000017015</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X127 COLORES NEON</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,37</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>31,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4147"><Codi>CGE2018COM-000017016</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO ROLLER PILOT G-TEC-C4 AZUL B0,4-T0,2MM  O.V</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>29,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>36,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4148"><Codi>CGE2018COM-000017021</Codi><Objecte del contracte>PAPEL PLOTTER HP PREMIUM FOTO SATINADO (1067MM X 30,5M) Q8922A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>536,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>112,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>649,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4149"><Codi>CGE2018COM-000017022</Codi><Objecte del contracte>WTC - SOBRE AZUCAR 8 GR (CJ 1000)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>45,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4150"><Codi>CGE2018COM-000017023</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 6970  N.903XL MAGENTA T6M07AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>219,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>46,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>265,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4151"><Codi>CGE2018COM-000017024</Codi><Objecte del contracte>PORTALAPICES METALICO REJILLA 80X100 MM NEGRO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4152"><Codi>CGE2018COM-000017025</Codi><Objecte del contracte>CARPETA PLASTICO C/AMARILLOC/GOMAS  </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>30,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>37,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4153"><Codi>CGE2018COM-000017026</Codi><Objecte del contracte>MINA 0,5 B STAEDTLER (CJ 12)  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>48,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>58,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4154"><Codi>CGE2018COM-000017027</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR FLUORESCENTE ESTUCHE 4 AM/VE/RO/AZ  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>65,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>79,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4155"><Codi>CGE2018COM-000017028</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 102X152 RAY.H  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>67,81</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>82,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4156"><Codi>CGE2018COM-000017029</Codi><Objecte del contracte>SOBRE BLANCO 162X229   CIERRE SILICONA (250 U)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>58,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>70,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4157"><Codi>CGE2018COM-000017030</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR EDDING 1200 ROJO T0,5/1,0MM - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>33,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>40,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4158"><Codi>CGE2018COM-000017031</Codi><Objecte del contracte>TINTA IMPR. HP OFFICEJET SERIE L7000 AMARILLO C9393A N.88</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4159"><Codi>CGE2018COM-000017033</Codi><Objecte del contracte>TONER HP 5200 NEGRO Q7516A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>334,53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>70,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>404,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4160"><Codi>CGE2018COM-000017034</Codi><Objecte del contracte>PORTATARIFAS CUBIERTA PERSON. AZUL 40 FUNDAS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4161"><Codi>CGE2018COM-000017037</Codi><Objecte del contracte>PAPEL VEGETAL A-3 90GR  (PQ 12H)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4162"><Codi>CGE2018COM-000017038</Codi><Objecte del contracte>PORTAFIRMAS CON FUELLE PARDO BURDEOS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>111</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>134,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4163"><Codi>CGE2018COM-000017039</Codi><Objecte del contracte>ETIQUETA PORTANOMBRE 122X21MM DURABLE REF. 1460-02 (CJ 20)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>108,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>131,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4164"><Codi>CGE2018COM-000017072</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-4 BLANCO 80 GR ECOLOGICO 82% INAPA-TECNO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>696</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>146,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>842,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4165"><Codi>CGE2018COM-000017073</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>94,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>114,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08923542</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4166"><Codi>CGE2018COM-000017075</Codi><Objecte del contracte>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9408,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1975,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11384,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OPERMAQ VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64461643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4167"><Codi>CGE2018COM-000017099</Codi><Objecte del contracte>CABEZAL IMP.HP OFFICEJET L7000 CIAN/MAGENTA C9382A N.88</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>46,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>56,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4168"><Codi>CGE2018COM-000017100</Codi><Objecte del contracte>PINZA SUJETAPAPELES PALA ABATIBLE 20 MM (CJ 12)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4169"><Codi>CGE2018COM-000017101</Codi><Objecte del contracte>PORTAMINAS DESECHABLE BIC MATIC 0,5MM (CJ 12)  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>33,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>40,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4170"><Codi>CGE2018COM-000017102</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR PILOT V BALL AZUL0,7 MM  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>50,76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>61,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4171"><Codi>CGE2018COM-000017103</Codi><Objecte del contracte>ARCHIVADOR FOLIO PALAN.75MM CAJA  </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4172"><Codi>CGE2018COM-000017104</Codi><Objecte del contracte>CARPETA POLIPROP. TRASLUCIDOAMARILLO </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4173"><Codi>CGE2018COM-000017105</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO PILOT SUPERGRIP AZUL B1,0-T0,4MM RET  O.V</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4174"><Codi>CGE2018COM-000017106</Codi><Objecte del contracte>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>34,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>41,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4175"><Codi>CGE2018COM-000017124</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>48,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>58,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08923542</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4176"><Codi>CGE2018COM-000017125</Codi><Objecte del contracte>WTC - SILLA DESPACHO C/BRAZOS DYNAMOBEL MOD.KENA NEGRO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>709,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>149</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>858,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61768362</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4177"><Codi>CGE2018COM-000017126</Codi><Objecte del contracte>CASCO VESPISTA PP SCHUBERTH JET M1 BLANCO+DAMERO Talla: L</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>375</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>78,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>453,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEGAPTERAE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65840100</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4178"><Codi>CGE2018COM-000017130</Codi><Objecte del contracte>POLO AZUL M/C UNIFORMIDAD POLICIA PORTUARIA /Talla: S</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3648</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>766,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4414,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INSIGNA UNIFORMES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B97611164</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4179"><Codi>CGE2018COM-000017136</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - CASTELLANO  JOSE LUIS GONZALEZ</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>108,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4180"><Codi>CGE2018COM-000017137</Codi><Objecte del contracte>IMPRESO SOLICITUD TARJETA IDENTIF.APB ACTIVIDADES HABITUAL.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>203</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>245,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4181"><Codi>CGE2018COM-000017160</Codi><Objecte del contracte>ARMARIO LLAVERO 80 UNIDADES 45X38X8 CM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>59,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4182"><Codi>CGE2018COM-000017161</Codi><Objecte del contracte>CARTULINA A-4 COLOR BLANCO 180 GR (PQ 50 H) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4183"><Codi>CGE2018COM-000017162</Codi><Objecte del contracte>CINTA PRECINTO EMBALAJE 66X50TRANSPARENTE   O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4184"><Codi>CGE2018COM-000017163</Codi><Objecte del contracte>PILA ALCALINA LR6 AA PLUS POWER (PQ 4) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4185"><Codi>CGE2018COM-000017164</Codi><Objecte del contracte>TIJERA 18 CM.ACERO INOX.D/I ANILLAS PLASTIC -O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4186"><Codi>CGE2018COM-000017165</Codi><Objecte del contracte>CALCULADORA CIENTIFICA CASIO FX-3650P</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>33,51</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>40,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4187"><Codi>CGE2018COM-000017166</Codi><Objecte del contracte>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4188"><Codi>CGE2018COM-000017168</Codi><Objecte del contracte>TINTA PLOTTER HP T1300 N.72AMARILLO 130 ML  C9373A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>555,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>116,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>671,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4189"><Codi>CGE2018COM-000017171</Codi><Objecte del contracte>PAPEL PLOTTER T1300 1067MMFOTO BRILLO 200G (RO) Q1428B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>393,65</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>82,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>476,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4190"><Codi>CGE2018COM-000017172</Codi><Objecte del contracte>TINTA IMPR. HP OFFICEJET L7000 NEGRO C9396AE N.88 XL D.CAPAC</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>48,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>59,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4191"><Codi>CGE2018COM-000017173</Codi><Objecte del contracte>ROLLER UNIBALL SIGNO UMN-207 AZUL T0,4MM B0,7MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>529,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>111,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>640,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4192"><Codi>CGE2018COM-000017174</Codi><Objecte del contracte>CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100 UD)  </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4193"><Codi>CGE2018COM-000017175</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-4 BLANCO 80 GR ECOLOGICO 82% INAPA-TECNO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>696</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>146,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>842,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4194"><Codi>CGE2018COM-000017184</Codi><Objecte del contracte>ZAPATO NEGRO ORDENANZAS - EEMM /Talla: INFME</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>104,13</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>126</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28017895</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4195"><Codi>CGE2018COM-000017202</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>73,23</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>88,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08923542</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4196"><Codi>CGE2018COM-000017204</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>814,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>170,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>985,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08923542</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4197"><Codi>CGE2018COM-000017231</Codi><Objecte del contracte>ATRIL CONFERENCIAS C/AMPLIFICADOR AUDIO INTEGRADO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>650</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>136,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>786,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4198"><Codi>CGE2018COM-000017245</Codi><Objecte del contracte>MONTURA P/LENTES GRADUADAS /Talla: U</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>876,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>184,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1060,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SA COTTET</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08078701</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4199"><Codi>CGE2018COM-000017262</Codi><Objecte del contracte>BOLSA ACOLCHADA AIR-KRAFT 18 270X360 FOLIO (10 U)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>113,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>137,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4200"><Codi>CGE2018COM-000017263</Codi><Objecte del contracte>ETIQUETA ADHESIVA IMP.105X40MM (1400 U)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4201"><Codi>CGE2018COM-000017264</Codi><Objecte del contracte>DOSSIER UÑERO POLIPR.FOLIO TRANSPAR. (PQ-100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>37,76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>45,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4202"><Codi>CGE2018COM-000017265</Codi><Objecte del contracte>SELLO AUTOEN. CONFORME - PEDRO MATEO   (AZUL)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>34,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>42,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4203"><Codi>CGE2018COM-000017266</Codi><Objecte del contracte>VASO PLASTICO RIGIDO TRANSP.MOD.PINTA 33CL (PQ 30) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>31,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>37,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4204"><Codi>CGE2018COM-000017267</Codi><Objecte del contracte>PORTAMINAS DESECHABLE BIC MATIC 0,9MM (CJ 12)  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,14</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4205"><Codi>CGE2018COM-000017268</Codi><Objecte del contracte>ALFOMBRILLA PARA RATON</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4206"><Codi>CGE2018COM-000017269</Codi><Objecte del contracte>CABEZAL PLOTTER HP T1300 N.72MAGENTA/CIAN C9383A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>198,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>41,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>240,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4207"><Codi>CGE2018COM-000017270</Codi><Objecte del contracte>TINTA PLOTTER HP T1300 N.72GRIS 130 ML  C9374A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>416,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>87,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>503,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4208"><Codi>CGE2018COM-000017271</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET 3800/3505 CIAN Q7581A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>102,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>123,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4209"><Codi>CGE2018COM-000017272</Codi><Objecte del contracte>LAPIZ HB STABILO FSC C/GOMA - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4210"><Codi>CGE2018COM-000017273</Codi><Objecte del contracte>TINTA PLOTTER HP T1300 N.72MAGENTA 130 ML  C9372A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>555,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>116,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>671,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4211"><Codi>CGE2018COM-000017274</Codi><Objecte del contracte>REPOSAMUÑECAS GEL TECLADO PC</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4212"><Codi>CGE2018COM-000017275</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>227,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>47,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>275,81</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4213"><Codi>CGE2018COM-000017276</Codi><Objecte del contracte>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>29,76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>36,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4214"><Codi>CGE2018COM-000017277</Codi><Objecte del contracte>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4215"><Codi>CGE2018COM-000017278</Codi><Objecte del contracte>FUNDA MULTITALADRO FOLIO REFOR (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,77</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4216"><Codi>CGE2018COM-000017280</Codi><Objecte del contracte>CARTULINA A-4 COLOR BLANCO 180 GR (PQ 50 H) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,93</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4217"><Codi>CGE2018COM-000017281</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4218"><Codi>CGE2018COM-000017282</Codi><Objecte del contracte>PORTATARIFAS CUBIERTA SEMIRIGIDA AZUL 20 FUNDAS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,07</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4219"><Codi>CGE2018COM-000017283</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4220"><Codi>CGE2018COM-000017284</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET 3800/3505 NEGRO Q6470A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>82,42</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>99,73</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4221"><Codi>CGE2018COM-000017285</Codi><Objecte del contracte>CARPETA 2 ANILLAS LOMO 25MM NEGRA TAMAÑO FOLIO </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4222"><Codi>CGE2018COM-000017286</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>38,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>46,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4223"><Codi>CGE2018COM-000017287</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4224"><Codi>CGE2018COM-000017288</Codi><Objecte del contracte>PAPEL PLOTTER HP PREMIUM FOTO SATINADO (1067MM X 30,5M) Q8922A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>359,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>75,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>435,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4225"><Codi>CGE2018COM-000017289</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP N.951XL CIAN   CN046AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>51,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>62,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4226"><Codi>CGE2018COM-000017298</Codi><Objecte del contracte>PEGAMENTO LOCTITE SUPER GLUE 3 5 GR. PINCEL </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,01</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4227"><Codi>CGE2018COM-000017299</Codi><Objecte del contracte>CARTULINA A-4 COLOR AZUL CIELO 185 GR (PQ 50 H) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4228"><Codi>CGE2018COM-000017300</Codi><Objecte del contracte>WTC - PLATO PLASTICO 22 CM  (100 UNIDADES) -</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,97</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>32,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4229"><Codi>CGE2018COM-000017301</Codi><Objecte del contracte>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,43</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4230"><Codi>CGE2018COM-000017302</Codi><Objecte del contracte>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4231"><Codi>CGE2018COM-000017303</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR PILOT V BALL ROJO0,7 MM  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4232"><Codi>CGE2018COM-000017304</Codi><Objecte del contracte>WTC - CUCHARA CAFE   (100 U) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,21</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4233"><Codi>CGE2018COM-000017305</Codi><Objecte del contracte>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,58</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4234"><Codi>CGE2018COM-000017306</Codi><Objecte del contracte>WTC - CUCHARA CAFE   (100 U) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4235"><Codi>CGE2018COM-000017307</Codi><Objecte del contracte>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4236"><Codi>CGE2018COM-000017308</Codi><Objecte del contracte>ZAPATO NEGRO ENCARGADO-ORDENANZA-EEMM-EMBARCACION /Talla: 37</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2175</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>456,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2631,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28017895</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4237"><Codi>CGE2018COM-000017309</Codi><Objecte del contracte>ZAPATO NEGRO ORDENANZAS - EEMM /Talla: INFME</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>82,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>99,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28017895</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4238"><Codi>CGE2018COM-000017310</Codi><Objecte del contracte>AURICULAR ESTEREO PARA PC</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>59,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4239"><Codi>CGE2018COM-000017314</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION NORMATIVA EN TARJETA CHIP</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1680</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>352,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2032,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DATABAC GROUP SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63121099</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4240"><Codi>CGE2018COM-000017317</Codi><Objecte del contracte>SILLA ERGONOMICA MULTIPOSICIONAL TAPIZADO NEGRO MOD. K-12</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>590</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>123,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>713,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4241"><Codi>CGE2018COM-000017398</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - INGLES  MAR PEREZ</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>60,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4242"><Codi>CGE2018COM-000017434</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR NARANJA   - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4243"><Codi>CGE2018COM-000017435</Codi><Objecte del contracte>ALFOMBRILLA RATON REPOSAMUÑECA GEL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4244"><Codi>CGE2018COM-000017436</Codi><Objecte del contracte>ALFOMBRILLA RATON REPOSAMUÑECA GEL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,63</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4245"><Codi>CGE2018COM-000017437</Codi><Objecte del contracte>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>58,79</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>71,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4246"><Codi>CGE2018COM-000017438</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO UNIBALL SN100 AZUL B1,0MM T0,4MM  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>97,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>118</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4247"><Codi>CGE2018COM-000017439</Codi><Objecte del contracte>PINZA SUJETAPAPELES 70 MM (BS 10)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,29</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4248"><Codi>CGE2018COM-000017440</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET 2420 NEGRO Q6511X</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>129,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>156,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4249"><Codi>CGE2018COM-000017442</Codi><Objecte del contracte>SUBCARPETA BOLSA FOLIO FUELLEAZUL (PQ 25 U) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>44,31</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>53,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4250"><Codi>CGE2018COM-000017443</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 38X51 (12 UNID)  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>155,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>187,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4251"><Codi>CGE2018COM-000017444</Codi><Objecte del contracte>SUBCARPETA FOLIO ROJO (50 UN) - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>57,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>69,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4252"><Codi>CGE2018COM-000017445</Codi><Objecte del contracte>PAPEL PLOTTER INKJET 100 G1,067 X 45 M.  </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>182</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>38,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>220,22</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4253"><Codi>CGE2018COM-000017446</Codi><Objecte del contracte>CD-R IMPRIMIBLE 700MB/80MIN (PQ 10 UDS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>44,29</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>53,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4254"><Codi>CGE2018COM-000017447</Codi><Objecte del contracte>PAPEL PLOTTER HP PREMIUM FOTO BRILLANTE (1067MM X 30,5M) Q1428A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>359,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>75,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>435,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4255"><Codi>CGE2018COM-000017448</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO ROLLER PILOT G-TEC-C4 AZUL B0,4-T0,2MM  O.V</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>34,39</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>41,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4256"><Codi>CGE2018COM-000017449</Codi><Objecte del contracte>TINTA PLOTTER HP T1300 N.72AMARILLO 130 ML  C9373A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>208,23</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>43,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>251,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4257"><Codi>CGE2018COM-000017450</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET 3800/3505 NEGRO Q6470A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>721,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>151,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>873,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4258"><Codi>CGE2018COM-000017451</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>586,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>123,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>709,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4259"><Codi>CGE2018COM-000017452</Codi><Objecte del contracte>TINTA IMPR. HP OFFICEJET 4500 COLOR N.901 TRICOLOR CC656AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>99,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>120,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4260"><Codi>CGE2018COM-000017453</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X MAGENTA CE253A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>130,37</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>157,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4261"><Codi>CGE2018COM-000017454</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR PERMANENTE PUNTA 0,7 NEGRO </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,07</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4262"><Codi>CGE2018COM-000017455</Codi><Objecte del contracte>PEGAMENTO CINTA MAQ.APLICADORA ROLLER</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>31,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>38,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4263"><Codi>CGE2018COM-000017456</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR NARANJA   - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,58</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4264"><Codi>CGE2018COM-000017457</Codi><Objecte del contracte>DOSSIER UÑERO POLIPR.140 MICR TRANSP (P100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>91,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>110,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4265"><Codi>CGE2018COM-000017500</Codi><Objecte del contracte>TINTA PLOTTER HP T1300 N.72NEGRO MATE 130 ML  C9403A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>694,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>145,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>839,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4266"><Codi>CGE2018COM-000017501</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 38X51 (12 UNID)  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4267"><Codi>CGE2018COM-000017502</Codi><Objecte del contracte>GOMA DE BORRAR LAPIZ MILAN NATA 624</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4268"><Codi>CGE2018COM-000017503</Codi><Objecte del contracte>CD-R GRABABLE 700 MB / 80 MIN (BOBINA 50 UDS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4269"><Codi>CGE2018COM-000017504</Codi><Objecte del contracte>DOSSIER UÑERO TRANSP. 120 MCR (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>67,81</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>82,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4270"><Codi>CGE2018COM-000017505</Codi><Objecte del contracte>TONER HP P3015 NEGRO CE255X</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>228,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>48,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>276,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4271"><Codi>CGE2018COM-000017506</Codi><Objecte del contracte>CARPETA PROYECTO FOLIO AZUL 245X350X90 MM </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>33,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>40,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4272"><Codi>CGE2018COM-000017507</Codi><Objecte del contracte>SUBCARPETA A-4 NARANJA (50 UN)  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>46,53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>56,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4273"><Codi>CGE2018COM-000017508</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>21,19</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>25,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4274"><Codi>CGE2018COM-000017509</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X76  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>31,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4275"><Codi>CGE2018COM-000017510</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-4 INKJET+LASER 100 GR </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>542,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>113,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>656,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4276"><Codi>CGE2018COM-000017511</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR PERMANENTE PUNTA 0,7 (PACK 4 COLORES) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4277"><Codi>CGE2018COM-000017512</Codi><Objecte del contracte>TINTA PLOTTER HP T1300 N.72NEGRO FOTO 130 ML  C9370A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>347,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>72,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>419,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4278"><Codi>CGE2018COM-000017533</Codi><Objecte del contracte>PEGAMENTO LOCTITE SUPER GLUE 3 5 GR. PRECISION </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4279"><Codi>CGE2018COM-000017534</Codi><Objecte del contracte>CABEZAL IMP.HP OFFICEJET L7000 NEGRO/AMARILLO C9381A  N.88</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>93,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>112,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4280"><Codi>CGE2018COM-000017535</Codi><Objecte del contracte>GRAPADORA RAPID-1 TIPO TENAZA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>21,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>25,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4281"><Codi>CGE2018COM-000017536</Codi><Objecte del contracte>FOTOCOMPOSICION + FOTOLITO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>270</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>56,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>326,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4282"><Codi>CGE2018COM-000017563</Codi><Objecte del contracte>CONJUNTO MOBILIARIO OFFICE PERSONAL PIF</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3592</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>754,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4346,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4283"><Codi>CGE2018COM-000017611</Codi><Objecte del contracte>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8791,39</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1846,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10637,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OPERMAQ VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64461643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4284"><Codi>CGE2018COM-000017652</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>38,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>46,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4285"><Codi>CGE2018COM-000017653</Codi><Objecte del contracte>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>23,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4286"><Codi>CGE2018COM-000017654</Codi><Objecte del contracte>TONER HP M553  MAGENTA 508A  CF363A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>422,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>88,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>511,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4287"><Codi>CGE2018COM-000017655</Codi><Objecte del contracte>CARTULINA A-3 185 GR BLANCO (PQ 50)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>114,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>139,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4288"><Codi>CGE2018COM-000017656</Codi><Objecte del contracte>CANUTILLO AZUL 14 MM21 ANILLAS (100 UD)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>32,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>39,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4289"><Codi>CGE2018COM-000017657</Codi><Objecte del contracte>TAPA PROYECTO A-4 BLANCA (CJ 10 JG) GUAFLEX</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>285</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>59,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>344,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4290"><Codi>CGE2018COM-000017658</Codi><Objecte del contracte>TINTA PLOTTER HP T1300 N.72NEGRO MATE 130 ML  C9403A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>347,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>72,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>419,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4291"><Codi>CGE2018COM-000017659</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR NEGRO BORRABLE PIZARRA BLANCA </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4292"><Codi>CGE2018COM-000017660</Codi><Objecte del contracte>CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>37,49</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>45,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4293"><Codi>CGE2018COM-000017661</Codi><Objecte del contracte>TONER HP M553  AMARILLO 508A  CF362A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>510,77</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>107,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>618,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4294"><Codi>CGE2018COM-000017662</Codi><Objecte del contracte>TAPA PROYECTO A-3 BLANCA (CJ 10 JG) GUAFLEX</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>562,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>118,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>680,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4295"><Codi>CGE2018COM-000017663</Codi><Objecte del contracte>FUNDA CD/DVD PVC ADHESIVA (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>67,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>81,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4296"><Codi>CGE2018COM-000017664</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR PERMANENTE NEGRO P/BISELADA 1-4 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4297"><Codi>CGE2018COM-000017666</Codi><Objecte del contracte>SUBCARPETA BOLSA A-4 FUELLE LATERAL COL.SURT(50 U) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20,83</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>25,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4298"><Codi>CGE2018COM-000017667</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP N.364XL NEGRO CN684EE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4299"><Codi>CGE2018COM-000017671</Codi><Objecte del contracte>ZAPATO VERANO UNIFORMIDAD POLICIA PORT CRISPI UNI LOW GTX T-36</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3822,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>802,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4624,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>USIS GUIRAO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61515474</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4300"><Codi>CGE2018COM-000017684</Codi><Objecte del contracte>RED PORTERIA FUTBOL SALA (FONDO 1,30 M)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>213,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>44,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>258,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ESTEBAN SPORTING GOOD EQUIPM</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65720229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4301"><Codi>CGE2018COM-000017713</Codi><Objecte del contracte>PLACA IDENTIFICACION Nº DE AGENTE (PLASTICO) /Talla: U</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERES SPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61721643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4302"><Codi>CGE2018COM-000017714</Codi><Objecte del contracte>GOMA DE BORRAR LAPIZ MILAN 430 </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>0,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4303"><Codi>CGE2018COM-000017715</Codi><Objecte del contracte>CANUTILLO AZUL 8 MM           21 ANILLAS (100 UD)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>44,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>53,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4304"><Codi>CGE2018COM-000017716</Codi><Objecte del contracte>CLIP SUJETAPAPELES LABIADONUM.3  (CJ 1OO) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,41</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4305"><Codi>CGE2018COM-000017717</Codi><Objecte del contracte>GOMA DE BORRAR STAEDLER MARSPLASTIC </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4306"><Codi>CGE2018COM-000017718</Codi><Objecte del contracte>GOMA DE BORRAR LAPIZ MILAN 430 </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,43</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4307"><Codi>CGE2018COM-000017719</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR PILOT V BALL NEGRO0,7 MM  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4308"><Codi>CGE2018COM-000017720</Codi><Objecte del contracte>PEGAMENTO BARRA ADHESIVO 40 GR  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,23</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4309"><Codi>CGE2018COM-000017731</Codi><Objecte del contracte>ANORAC NARANJA/MARINO ALTA VISIBILIDAD /Talla: S</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2502,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>525,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3027,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FABREGAS WORK EQUIPMENT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67073056</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4310"><Codi>CGE2018COM-000017740</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - CATALAN  SANTIAGO OTERO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>82,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4311"><Codi>CGE2018COM-000017755</Codi><Objecte del contracte>LIBRETA A-4+ LISO ESP.LAT- 80H  </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4312"><Codi>CGE2018COM-000017756</Codi><Objecte del contracte>CAJA EMBALAJE 427 X 304 X 250 MM AUTOMONTABLE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4313"><Codi>CGE2018COM-000017757</Codi><Objecte del contracte>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>36,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>44,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4314"><Codi>CGE2018COM-000017758</Codi><Objecte del contracte>CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>36,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>44,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4315"><Codi>CGE2018COM-000017759</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO ROLLER RETRACTIL TINTA GEL AZUL  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>121,83</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>147,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4316"><Codi>CGE2018COM-000017760</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4317"><Codi>CGE2018COM-000017761</Codi><Objecte del contracte>PAPEL TERMICO ROLLO IMPR.BACSA I310 ANCHO 57MM DIAM.55MM LARGO 36M CENTRO 12MM (PQ 10)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4318"><Codi>CGE2018COM-000017762</Codi><Objecte del contracte>TONER HP P3015 NEGRO CE255X</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>228,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>48,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>276,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4319"><Codi>CGE2018COM-000017763</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-3 INKJET+LASER 100 GR   O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>43,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>52,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4320"><Codi>CGE2018COM-000017764</Codi><Objecte del contracte>PILA ALCALINA LR6 AA PLUS POWER (PQ 4) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4321"><Codi>CGE2018COM-000017765</Codi><Objecte del contracte>CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,93</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4322"><Codi>CGE2018COM-000017766</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>38,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>46,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4323"><Codi>CGE2018COM-000017767</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4324"><Codi>CGE2018COM-000017768</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>77</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>93,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4325"><Codi>CGE2018COM-000017769</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-4 BLANCO 80 GR ECOLOGICO 82% INAPA-TECNO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>696</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>146,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>842,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4326"><Codi>CGE2018COM-000017770</Codi><Objecte del contracte>BLOC PAPEL PIZARRA CONFERENCIA 40H 81X59 CMS LISO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>23,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>28,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4327"><Codi>CGE2018COM-000017771</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X127  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4328"><Codi>CGE2018COM-000017772</Codi><Objecte del contracte>TINTA IMP. HP PSC4180 NEGRON.337  C9364EE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>111,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>134,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4329"><Codi>CGE2018COM-000017773</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>455,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>95,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>551,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4330"><Codi>CGE2018COM-000017774</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP N.364XL CIAN CB323EE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>72,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>87,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4331"><Codi>CGE2018COM-000017775</Codi><Objecte del contracte>ROLLO PAPEL IMPRESORA ZEBRA SELECT 2000T 57X32MM (CJ 12) REF.3006318</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>143,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>174,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4332"><Codi>CGE2018COM-000017776</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET 3800/3505 NEGRO Q6470A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>530,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>111,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>641,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4333"><Codi>CGE2018COM-000017777</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR MARCADOR PERMANENTE TRAZO 2 MM AZUL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>31,39</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>37,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4334"><Codi>CGE2018COM-000017778</Codi><Objecte del contracte>SUBCARPETA FOLIO ROJO (50 UN) - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>38,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>46,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4335"><Codi>CGE2018COM-000017779</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>312,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>65,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>378,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4336"><Codi>CGE2018COM-000017780</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>21,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>25,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4337"><Codi>CGE2018COM-000017781</Codi><Objecte del contracte>PAPEL PLOTTER HP PREMIUM FOTO SATINADO (1067MM X 30,5M) Q8922A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>382,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>80,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>463,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4338"><Codi>CGE2018COM-000017787</Codi><Objecte del contracte>BOBINA PAPEL KRAFT EMBALAR 70G MARRON 110CM 324M </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>207,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>43,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>250,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4339"><Codi>CGE2018COM-000017836</Codi><Objecte del contracte>WTC - TENEDOR GRANDE PLASTICO (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4340"><Codi>CGE2018COM-000017837</Codi><Objecte del contracte>WTC - PLATO PLASTICO 22 CM  (100 UNIDADES) -</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>30,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>37,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4341"><Codi>CGE2018COM-000017838</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO SUPER GLUE-3  5 GR(LOCTITE) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4342"><Codi>CGE2018COM-000017839</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO SUPER GLUE-3  5 GR(LOCTITE) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4343"><Codi>CGE2018COM-000017840</Codi><Objecte del contracte>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,27</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4344"><Codi>CGE2018COM-000017841</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO SUPER GLUE-3  5 GR(LOCTITE) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4345"><Codi>CGE2018COM-000017842</Codi><Objecte del contracte>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4346"><Codi>CGE2018COM-000017843</Codi><Objecte del contracte>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,37</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4347"><Codi>CGE2018COM-000017844</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO SUPER GLUE-3  5 GR(LOCTITE) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4348"><Codi>CGE2018COM-000017845</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO SUPER GLUE-3  5 GR(LOCTITE) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4349"><Codi>CGE2018COM-000017846</Codi><Objecte del contracte>REGLA PLASTICO TRANSP. 40 CMS. </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4350"><Codi>CGE2018COM-000017847</Codi><Objecte del contracte>PEGAMENTO LOCTITE SUPER GLUE 3 5 GR. PINCEL </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,01</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4351"><Codi>CGE2018COM-000017848</Codi><Objecte del contracte>CINTA DYMO 12 MM VERDE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>51,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>61,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4352"><Codi>CGE2018COM-000017849</Codi><Objecte del contracte>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4353"><Codi>CGE2018COM-000017850</Codi><Objecte del contracte>CINTA CORRECTORA REMOVIBLE POST-IT 6 LIN. 25MM </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>44,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>54,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4354"><Codi>CGE2018COM-000017851</Codi><Objecte del contracte>TAMBOR HP CP6015 / CM6030AMARILLO CB386A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>160,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>193,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4355"><Codi>CGE2018COM-000017876</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-4 BLANCO 80 GR.  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>173</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>36,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>209,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4356"><Codi>CGE2018COM-000017877</Codi><Objecte del contracte>PEGAMENTO CONTACTO SUPERGEN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4357"><Codi>CGE2018COM-000017878</Codi><Objecte del contracte>SUBCARPETA BOLSA A-4 FUELLE LATERAL COL.SURT(50 U) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>41,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>50,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4358"><Codi>CGE2018COM-000017879</Codi><Objecte del contracte>BLOC PAPEL PIZARRA CONFERENCIA 40H 81X59 CMS CUADRICULA 25X25MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4359"><Codi>CGE2018COM-000017880</Codi><Objecte del contracte>PIZARRA CONFERENCIA 100X67,5 CM C/RUEDAS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>154,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>186,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4360"><Codi>CGE2018COM-000017881</Codi><Objecte del contracte>ALFOMBRILLA RATON REPOSAMUÑECA GEL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>31,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>38,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4361"><Codi>CGE2018COM-000017882</Codi><Objecte del contracte>ADAPTADOR CARGADOR ROTULADORA DYMO LABEL MANAGER</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>32,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>38,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4362"><Codi>CGE2018COM-000017883</Codi><Objecte del contracte>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>25,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4363"><Codi>CGE2018COM-000017884</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X76 COLORES PASTEL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>45,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>55,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4364"><Codi>CGE2018COM-000017885</Codi><Objecte del contracte>GRAPA 22/6-24/6 GALV. (5000 U)   O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4365"><Codi>CGE2018COM-000017886</Codi><Objecte del contracte>CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO RISTRETTO (PQ 10 UD)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>123</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>148,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4366"><Codi>CGE2018COM-000017887</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-4 INKJET+LASER 100 GR </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>547,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>114,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>662,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4367"><Codi>CGE2018COM-000017888</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO UNIBALL SN100 AZUL B1,0MM T0,4MM  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>29,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>35,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4368"><Codi>CGE2018COM-000017889</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR PERMANENTE PUNTA 0,7 AZUL </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>48,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4369"><Codi>CGE2018COM-000017890</Codi><Objecte del contracte>AURICULAR PC ESTEREO DIADEMA CON MICROFONO CONEXIÓN JACK 3,5 (2)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>234,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>49,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>284,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4370"><Codi>CGE2018COM-000017900</Codi><Objecte del contracte>TONER HP M553  NEGRO 508A  CF360A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>479,51</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>100,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>580,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4371"><Codi>CGE2018COM-000017901</Codi><Objecte del contracte>REPOSAMUÑECAS GEL TECLADO PC</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>29,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>35,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4372"><Codi>CGE2018COM-000017902</Codi><Objecte del contracte>TINTA IMPR. HP OFFICEJET SERIE L7000 AMARILLO C9393A N.88</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>93</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>112,53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4373"><Codi>CGE2018COM-000017944</Codi><Objecte del contracte>IMPRESO A-4 M.I. 1ª H APB - GENERICO (PQ 500)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2400</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>504</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2904</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TRIGUERO RUBIA MATEO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4374"><Codi>CGE2018COM-000017945</Codi><Objecte del contracte>IMPRESO A-4 M.I. 2ª H  APB - GENERICO (PQ 500)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>315</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1815</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TRIGUERO RUBIA MATEO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4375"><Codi>CGE2018COM-000017946</Codi><Objecte del contracte>FILM RETRANSFERENCIA PARA 1000 IMAGENES - DATACARD SR.300</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2520</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>529,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3049,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DATABAC GROUP SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63121099</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4376"><Codi>CGE2018COM-000017947</Codi><Objecte del contracte>CASCO INTEGRAL MOTORISTA PP SCHUBERTH C-4 PRO BLANCO+DAMERO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>603</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>126,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>729,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEGAPTERAE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65840100</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4377"><Codi>CGE2018COM-000017955</Codi><Objecte del contracte>FOTOPLANO 4 PUERTAS ARMARIO 78X58,25 CM VINILO BUBLE FREE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>94,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>114,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4378"><Codi>CGE2018COM-000017957</Codi><Objecte del contracte>SUBCARPETA A-4 AZUL (50 UN) - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>57,33</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>69,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4379"><Codi>CGE2018COM-000017958</Codi><Objecte del contracte>ROLLER UNIBALL SIGNO UM120 AZUL 0,4  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>38,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>46,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4380"><Codi>CGE2018COM-000017959</Codi><Objecte del contracte>ROLLER UNIBALL SIGNO UMN-207 AZUL T0,4MM B0,7MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>44,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>53,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4381"><Codi>CGE2018COM-000017960</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4382"><Codi>CGE2018COM-000017961</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET 3800/3505 CIAN Q7581A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>530,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>111,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>641,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4383"><Codi>CGE2018COM-000017962</Codi><Objecte del contracte>CARPETA PROYECTO FOLIO NEGRO250X340X30 MM </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>40,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>48,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4384"><Codi>CGE2018COM-000017963</Codi><Objecte del contracte>LIBRETA A-4 80H CUADRICULA 4X4 ESPIRAL LAT.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4385"><Codi>CGE2018COM-000017964</Codi><Objecte del contracte>DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS FELLOWES 75CS CD+TARG</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>254,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>53,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>308,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4386"><Codi>CGE2018COM-000017965</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 6970 AMARILLO 903 XL  T6M11AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>145,76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>176,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4387"><Codi>CGE2018COM-000017966</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR VERDE  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>28,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>34,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4388"><Codi>CGE2018COM-000017967</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET 3800/3505 CIAN Q7581A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>530,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>111,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>641,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4389"><Codi>CGE2018COM-000017968</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO BASIC CRISTAL AZUL TRAZO 0,3 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>44,71</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>54,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4390"><Codi>CGE2018COM-000017971</Codi><Objecte del contracte>TINTA PLOTTER HP T1300 N.72CIAN 130 ML  C9371A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>277,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>58,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>335,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4391"><Codi>CGE2018COM-000017974</Codi><Objecte del contracte>PAPEL PLOTTER T1300 1067MMX30M GLOSSY EB 180G (RO) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>328,59</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>397,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4392"><Codi>CGE2018COM-000017975</Codi><Objecte del contracte>ALFOMBRILLA RATON REPOSAMUÑECA GEL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>37,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>44,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4393"><Codi>CGE2018COM-000017976</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - INGLES XAVIER SABATE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>79</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>95,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4394"><Codi>CGE2018COM-000018030</Codi><Objecte del contracte>ZAPATO NEGRO ORDENANZAS - EEMM /Talla: INFME</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>115,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>140</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28017895</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4395"><Codi>CGE2018COM-000018057</Codi><Objecte del contracte>CANUTILLO AZUL 14 MM21 ANILLAS (100 UD)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>65,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>79,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4396"><Codi>CGE2018COM-000018058</Codi><Objecte del contracte>PAPEL PLOTTER T1300 1067MMX30M GLOSSY EB 180G (RO) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>365,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>76,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>442,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4397"><Codi>CGE2018COM-000018059</Codi><Objecte del contracte>PAPEL PLOTTER 180G ESTUCADO MATE 1067MMX30M </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>114,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>138,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4398"><Codi>CGE2018COM-000018060</Codi><Objecte del contracte>WTC - BOL P/CARAMELOS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4399"><Codi>CGE2018COM-000018061</Codi><Objecte del contracte>WTC - CARAMELO SIN AZUCAR 1KG CAFE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>708,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>148,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>857,77</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4400"><Codi>CGE2018COM-000018062</Codi><Objecte del contracte>MEMORIA USB 32 GB </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4401"><Codi>CGE2018COM-000018063</Codi><Objecte del contracte>ALFOMBRILLA RATON REPOSAMUÑECA GEL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4402"><Codi>CGE2018COM-000018064</Codi><Objecte del contracte>LAPIZ STAEDTLER NORIS 120 2H - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>41,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>50,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4403"><Codi>CGE2018COM-000018065</Codi><Objecte del contracte>CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO DECAFFEINATO INTENSO (PQ 10 UD)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>61,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>74,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4404"><Codi>CGE2018COM-000018066</Codi><Objecte del contracte>CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO DECAFFEINATO INTENSO (PQ 10 UD)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>61,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>74,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4405"><Codi>CGE2018COM-000018068</Codi><Objecte del contracte>PAPEL PLOTTER T1300 1067MMX30M GLOSSY EB 180G (RO) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>365,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>76,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>442,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4406"><Codi>CGE2018COM-000018069</Codi><Objecte del contracte>PILA ALCALINA LR03 AAA PLUS POWER (PQ 4) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4407"><Codi>CGE2018COM-000018070</Codi><Objecte del contracte>PILA BOTON CR 2016 3V  (BL 2U)  </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,67</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4408"><Codi>CGE2018COM-000018071</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO NEGRO BIC ECOLUTIONS  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4409"><Codi>CGE2018COM-000018073</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR PERMANENTE PUNTA 2-4 MM NEGRO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4410"><Codi>CGE2018COM-000018074</Codi><Objecte del contracte>WTC - CUCHARA GRANDE PLASTICO (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>58</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>70,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4411"><Codi>CGE2018COM-000018075</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X127  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4412"><Codi>CGE2018COM-000018076</Codi><Objecte del contracte>SUBCARPETA BOLSA FOLIO FUELLE AZUL (PQ 25 U)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>88,62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>107,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4413"><Codi>CGE2018COM-000018077</Codi><Objecte del contracte>PEGAMENTO CINTA MAQ.APLICADORA ROLLER</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>80,19</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>97,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4414"><Codi>CGE2018COM-000018079</Codi><Objecte del contracte>PAPEL PLOTTER HP PREMIUM FOTO SATINADO (1067MM X 30,5M) Q8922A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>345,21</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>72,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>417,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4415"><Codi>CGE2018COM-000018080</Codi><Objecte del contracte>TINTA PLOTTER HP DESIGNJET 800PS AMARILLO C4913A N.82 (69ML)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>209,31</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>43,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>253,27</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4416"><Codi>CGE2018COM-000018081</Codi><Objecte del contracte>CARPETA CARTON AMARILLO BRILLO </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,61</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>22,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4417"><Codi>CGE2018COM-000018083</Codi><Objecte del contracte>CARPETA PLASTICO C/AMARILLOC/GOMAS  </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,73</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4418"><Codi>CGE2018COM-000018084</Codi><Objecte del contracte>UNIDAD RECOGIDA TONER  CP3525/CM3530  CE254A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4419"><Codi>CGE2018COM-000018085</Codi><Objecte del contracte>DVD -R 4,7 GB (BOBINA 25 UDS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,65</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,73</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4420"><Codi>CGE2018COM-000018086</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>97,57</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>118,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4421"><Codi>CGE2018COM-000018087</Codi><Objecte del contracte>ROLLER UNIBALL SIGNO UM120 AZUL 0,4  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>167,29</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>202,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4422"><Codi>CGE2018COM-000018088</Codi><Objecte del contracte>PILA ALCALINA LR6 AA PLUS POWER (PQ 4) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4423"><Codi>CGE2018COM-000018089</Codi><Objecte del contracte>PAPEL PLOTTER HP PREMIUM FOTO BRILLANTE (1067MM X 30,5M) Q1428A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>331,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>69,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>400,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4424"><Codi>CGE2018COM-000018090</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X AMARILLO CE252A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>619,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>130</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>749,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4425"><Codi>CGE2018COM-000018091</Codi><Objecte del contracte>BLOC PAPEL PIZARRA CONFERENCIA 40H 81X59 CMS LISO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4426"><Codi>CGE2018COM-000018092</Codi><Objecte del contracte>ETIQUETA ADHESIVA IMP.105X40MM (1400 U)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4427"><Codi>CGE2018COM-000018093</Codi><Objecte del contracte>SEÑALIZADOR INDEX 12X43 MM50U X 4 COLORES </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>21,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>26,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4428"><Codi>CGE2018COM-000018094</Codi><Objecte del contracte>PAÑUELO PAPEL BLANCO (CJ 100 SERV) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4429"><Codi>CGE2018COM-000018095</Codi><Objecte del contracte>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4430"><Codi>CGE2018COM-000018098</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 6970  N.903XL NEGRO T6M15AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>146,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>176,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4431"><Codi>CGE2018COM-000018101</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-4 BLANCO 80 GR ECOLOGICO 82% INAPA-TECNO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>696</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>146,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>842,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4432"><Codi>CGE2018COM-000018103</Codi><Objecte del contracte>ARCHIVADOR DEFINITIVO MARCA INST.355X255X150 CARTON BRILLO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5100</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1071</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6171</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4433"><Codi>CGE2018COM-000018114</Codi><Objecte del contracte>ZAPATO NEGRO ENCARGADO-ORDENANZA-EEMM-EMBARCACION /Talla: INFME</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>104,13</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>126</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28017895</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4434"><Codi>CGE2018COM-000018131</Codi><Objecte del contracte>SILLA ERGONOMICA ZAS OPERATIVA DYNAMOBEL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>604</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>126,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>730,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61768362</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4435"><Codi>CGE2018COM-000018133</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>53,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>64,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08923542</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4436"><Codi>CGE2018COM-000018148</Codi><Objecte del contracte>PINZA SUJETAPAPELES PALA ABATIBLE 20 MM (CJ 12)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4437"><Codi>CGE2018COM-000018149</Codi><Objecte del contracte>WTC - CUCHARA CAFE   (100 U) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,06</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4438"><Codi>CGE2018COM-000018150</Codi><Objecte del contracte>PEGAMENTO IMEDIO SUPER GLUE 3 3 GR. GEL </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4439"><Codi>CGE2018COM-000018151</Codi><Objecte del contracte>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4440"><Codi>CGE2018COM-000018152</Codi><Objecte del contracte>WTC - PLATO PLASTICO 22 CM  (100 UNIDADES) -</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,99</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4441"><Codi>CGE2018COM-000018154</Codi><Objecte del contracte>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,58</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4442"><Codi>CGE2018COM-000018155</Codi><Objecte del contracte>WTC - PLATO PLASTICO 22 CM  (100 UNIDADES) -</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,11</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>26,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4443"><Codi>CGE2018COM-000018156</Codi><Objecte del contracte>WTC - PLATO PLASTICO 22 CM  (100 UNIDADES) -</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4444"><Codi>CGE2018COM-000018157</Codi><Objecte del contracte>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4445"><Codi>CGE2018COM-000018158</Codi><Objecte del contracte>CARPETA POLIPROP. TRASLUCIDOROJO </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4446"><Codi>CGE2018COM-000018159</Codi><Objecte del contracte>INDICE SEPARADOR ABECEDARIO A-Z (A-4) POLIPROP </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>0,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>0,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4447"><Codi>CGE2018COM-000018160</Codi><Objecte del contracte>REGLA PLASTICO TRANSP. 40 CMS. </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>0,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>0,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4448"><Codi>CGE2018COM-000018161</Codi><Objecte del contracte>PORTACLIPS SOBREMESA IMANTADONEGRO </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>0,81</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>0,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4449"><Codi>CGE2018COM-000018198</Codi><Objecte del contracte>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8920,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1873,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10794,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OPERMAQ VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64461643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4450"><Codi>CGE2018COM-000018199</Codi><Objecte del contracte>WTC - CUCHARA GRANDE PLASTICO (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>145</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>175,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4451"><Codi>CGE2018COM-000018200</Codi><Objecte del contracte>SUBCARPETA BOLSA FOLIO FUELLEBEIGE-KRAFT (25 UN) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>29,54</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>35,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4452"><Codi>CGE2018COM-000018201</Codi><Objecte del contracte>CARPETA CARTON CON GOMAS Y SOLAPA TAM.FOLIO </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>35,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>42,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4453"><Codi>CGE2018COM-000018203</Codi><Objecte del contracte>FUNDA MULTITALADRO FOLIO CRISTAL (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,51</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4454"><Codi>CGE2018COM-000018204</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X AMARILLO CE252A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>521,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>109,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>630,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4455"><Codi>CGE2018COM-000018205</Codi><Objecte del contracte>GOMA DE BORRAR LAPIZ MILAN NATA 624</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>42,99</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>52,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4456"><Codi>CGE2018COM-000018206</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO UNIBALL SN100 AZUL B1,0MM T0,4MM  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>47,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>57,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4457"><Codi>CGE2018COM-000018207</Codi><Objecte del contracte>SUBCARPETA A-4 AZUL (50 UN) - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>41,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>49,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4458"><Codi>CGE2018COM-000018209</Codi><Objecte del contracte>TONER BROTHER HL-L5100DN  TN3480</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>69,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>84,22</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4459"><Codi>CGE2018COM-000018210</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR EDDING 1200 ROJO T0,5/1,0MM - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>21,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>25,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4460"><Codi>CGE2018COM-000018211</Codi><Objecte del contracte>ROLLER UNIBALL SIGNO UM120 AZUL 0,4  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>60,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4461"><Codi>CGE2018COM-000018212</Codi><Objecte del contracte>DOSSIER UÑERO POLIPR.FOLIO TRANSPAR. (PQ-100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>63,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>76,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4462"><Codi>CGE2018COM-000018213</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>97,57</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>118,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4463"><Codi>CGE2018COM-000018214</Codi><Objecte del contracte>TAPA PROYECTO A-3 BLANCA (CJ 10 JG) GUAFLEX</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>495,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>104,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>599,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4464"><Codi>CGE2018COM-000018215</Codi><Objecte del contracte>PERFORADORA METALICA 4 TALADROS (25 HOJAS) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>25,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4465"><Codi>CGE2018COM-000018216</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X127  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>39,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>47,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4466"><Codi>CGE2018COM-000018217</Codi><Objecte del contracte>BLOC PAPEL PIZARRA CONFERENCIA 40H 81X59 CMS LISO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4467"><Codi>CGE2018COM-000018218</Codi><Objecte del contracte>TONER HP CP6015NEGRO CB380A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>137,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>28,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>166,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4468"><Codi>CGE2018COM-000018219</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 6970  N.903XL NEGRO T6M15AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>146,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>176,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4469"><Codi>CGE2018COM-000018220</Codi><Objecte del contracte>TONER HP P3015 NEGRO CE255X</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>114,37</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>138,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4470"><Codi>CGE2018COM-000018221</Codi><Objecte del contracte>TONER BROTHER HL-5340D TN-3280  </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>136,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>28,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>165,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4471"><Codi>CGE2018COM-000018222</Codi><Objecte del contracte>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4472"><Codi>CGE2018COM-000018224</Codi><Objecte del contracte>ETIQUETA CARTULINA 85X54 MM IMPR.LASER (CJ 250)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>130,23</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>157,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4473"><Codi>CGE2018COM-000018236</Codi><Objecte del contracte>TALONARIO A-5 SERVEIS MEDICS M.I. JUSTIFICANTE DE VISITA 1T (100H)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>635</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>133,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>768,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TRIGUERO RUBIA MATEO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4474"><Codi>CGE2018COM-000018237</Codi><Objecte del contracte>IMPRESO VEHICULO ABANDONADO COPIA ADHESIVA AMARILLO-FLUOR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>450</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>94,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>544,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TRIGUERO RUBIA MATEO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4475"><Codi>CGE2018COM-000018238</Codi><Objecte del contracte>TARJETON SAU 10,5X14,8 CM (CARTULINA IMPR. 2 T)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>320,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>67,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>387,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TRIGUERO RUBIA MATEO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4476"><Codi>CGE2018COM-000018250</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - CASTELLANOMIGUEL ANGEL PALOMERO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>82,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4477"><Codi>CGE2018COM-000018271</Codi><Objecte del contracte>ESTANTERIA METALICA MURAL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>360</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>75,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>435,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4478"><Codi>CGE2018COM-000018279</Codi><Objecte del contracte>MICROONDAS INOX CONVENCIONAL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>114,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>139</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28017895</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4479"><Codi>CGE2018COM-000018283</Codi><Objecte del contracte>POLO AZUL M/C UNIFORMIDAD POLICIA PORTUARIA /Talla: XXXXXL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>144</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>174,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INSIGNA UNIFORMES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B97611164</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4480"><Codi>CGE2018COM-000018314</Codi><Objecte del contracte>ETIQUETA APLI REF.1278 105X57MM (1000 U) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>105,54</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>127,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4481"><Codi>CGE2018COM-000018315</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR EDDING 1200 NEGRO T0,5/1,0MM  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4482"><Codi>CGE2018COM-000018320</Codi><Objecte del contracte>GRAPADORA TENAZA GRAPA 24/6-26/6</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,03</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4483"><Codi>CGE2018COM-000018321</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X CIAN CE251A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>227,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>47,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>275,81</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4484"><Codi>CGE2018COM-000018322</Codi><Objecte del contracte>FUNDA MULTITALADRO FOLIO CRISTAL (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>91,11</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>110,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4485"><Codi>CGE2018COM-000018323</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X MAGENTA CE253A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>521,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>109,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>630,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4486"><Codi>CGE2018COM-000018324</Codi><Objecte del contracte>UNIDAD RECOGIDA TONER  CP3525/CM3530  CE254A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4487"><Codi>CGE2018COM-000018325</Codi><Objecte del contracte>LIBRETA A-4+ ESP.LAT. C5X5 MICROPER. 80H  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>45,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>54,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4488"><Codi>CGE2018COM-000018326</Codi><Objecte del contracte>DOSSIER A-4 PRESENTACION PERSONALIZABLE C/AZUL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>83,03</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>100,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4489"><Codi>CGE2018COM-000018329</Codi><Objecte del contracte>ROTULADORA DYMO P/ETIQUETAS LABEL WRITER 450 TURBO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>195,39</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>41,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>236,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4490"><Codi>CGE2018COM-000018330</Codi><Objecte del contracte>GRAPADORA TENAZA GRAPA 24/6-26/6</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,61</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4491"><Codi>CGE2018COM-000018331</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-4 HP FOTO GLOSSY BRILLO INKJET 250GR (25H) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>415,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>87,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>503,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4492"><Codi>CGE2018COM-000018332</Codi><Objecte del contracte>PERFORADORA METALICA 2 TALADROS (30 HOJAS)  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,34</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4493"><Codi>CGE2018COM-000018334</Codi><Objecte del contracte>BUC C/RUEDAS 3 CAJONES C/NEGRO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>225</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>47,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>272,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4494"><Codi>CGE2018COM-000018343</Codi><Objecte del contracte>DICCIONARIO NAUTICO ING-ESP ESP-ING</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INVERNON SERRANO ALBERTO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4495"><Codi>CGE2018COM-000018371</Codi><Objecte del contracte>ZAPATO SPORT SEGURIDAD CERTIF.S1P+CI+HI+HRO+SRC PISO 2D+PU /Talla: 37</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2592</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>544,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3136,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28017895</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4496"><Codi>CGE2018COM-000018376</Codi><Objecte del contracte>POLO BLANCO M/C UNIFORMIDAD MARCA INSTITUCIONAL /Talla: L(7)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>515,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>108,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>623,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUSTAVO NEVADO GARCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4497"><Codi>CGE2018COM-000018383</Codi><Objecte del contracte>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4498"><Codi>CGE2018COM-000018384</Codi><Objecte del contracte>SEPARADOR MULTITALADRO A-410 COLORES  </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4499"><Codi>CGE2018COM-000018385</Codi><Objecte del contracte>PEGAMENTO BARRA ADHESIVO 40 GR  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4500"><Codi>CGE2018COM-000018386</Codi><Objecte del contracte>TIJERA 21 CM ACERO INOX. ANILLAS PLASTICO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4501"><Codi>CGE2018COM-000018387</Codi><Objecte del contracte>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,13</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4502"><Codi>CGE2018COM-000018388</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - INGLES JOSE MARIA ROVIRA MARTI</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>108,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4503"><Codi>CGE2018COM-000018389</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - INGLES  MANUEL GALAN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>60,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4504"><Codi>CGE2018COM-000018405</Codi><Objecte del contracte>RED PORTERIA FUTBOL SALA (FONDO 1,30 M)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>204,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>247,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ESTEBAN SPORTING GOOD EQUIPM</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65720229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4505"><Codi>CGE2018COM-000018415</Codi><Objecte del contracte>FOTOPLANO 4 PUERTAS ARMARIO 78X58,25 CM VINILO BUBLE FREE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>156,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>188,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4506"><Codi>CGE2018COM-000018431</Codi><Objecte del contracte>CINTA CELO CRISTAL 19MMX33M - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,58</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4507"><Codi>CGE2018COM-000018432</Codi><Objecte del contracte>FUNDA PROLIP. A-4 MULTITALADRO REFORZADO (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4508"><Codi>CGE2018COM-000018433</Codi><Objecte del contracte>TIJERA 18 CM.ACERO INOX.D/I ANILLAS PLASTIC -O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,49</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4509"><Codi>CGE2018COM-000018434</Codi><Objecte del contracte>TONER HP M553  MAGENTA 508A  CF363A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>650,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>136,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>787,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4510"><Codi>CGE2018COM-000018435</Codi><Objecte del contracte>CARTULINA A-4 COLOR BLANCO 180 GR (PQ 50 H) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4511"><Codi>CGE2018COM-000018436</Codi><Objecte del contracte>DVD GRABABLE +R 4,7 GB VERBATIM (CON CAJA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>94,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>114,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4512"><Codi>CGE2018COM-000018437</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 7500A AMARILLO N.920XL  CD974AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>36,03</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>43,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4513"><Codi>CGE2018COM-000018438</Codi><Objecte del contracte>TONER HP M553  AMARILLO 508A  CF362A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>650,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>136,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>787,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4514"><Codi>CGE2018COM-000018439</Codi><Objecte del contracte>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4515"><Codi>CGE2018COM-000018440</Codi><Objecte del contracte>SUBCARPETA BOLSA A-4 FUELLE LATERAL COL.SURT(50 U) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20,83</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>25,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4516"><Codi>CGE2018COM-000018441</Codi><Objecte del contracte>MEMORIA USB 8 GB </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>45,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>55,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4517"><Codi>CGE2018COM-000018442</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-4 HP FOTO GLOSSY BRILLO INKJET 250GR (25H) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,71</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>32,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4518"><Codi>CGE2018COM-000018443</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET 3800/3505 NEGRO Q6470A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>486,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>102,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>588,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4519"><Codi>CGE2018COM-000018444</Codi><Objecte del contracte>TINTA PLOTTER HP T1300 N.72NEGRO MATE 130 ML  C9403A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>347,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>72,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>419,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4520"><Codi>CGE2018COM-000018445</Codi><Objecte del contracte>PILA BOTON CR2016  (2 UD)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,81</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4521"><Codi>CGE2018COM-000018446</Codi><Objecte del contracte>TINTA PLOTTER HP T1300 N.72GRIS 130 ML  C9374A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>138,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>29,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>167,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4522"><Codi>CGE2018COM-000018447</Codi><Objecte del contracte>LIBRETA A-5 ESPIRAL LAT. 140 H MICROPERF. </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4523"><Codi>CGE2018COM-000018482</Codi><Objecte del contracte>PLACA IDENTIFICACION Nº DE AGENTE (PLASTICO) /Talla: U</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERES SPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61721643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4524"><Codi>CGE2018COM-000018512</Codi><Objecte del contracte>TIJERA 18 CM.ACERO INOX.D/I ANILLAS PLASTIC -O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>29,49</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>35,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4525"><Codi>CGE2018COM-000018513</Codi><Objecte del contracte>PILA ALCALINA LR6 AA PLUS POWER (PQ 4) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,41</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4526"><Codi>CGE2018COM-000018514</Codi><Objecte del contracte>PILA ALCALINA LR03 AAA PLUS POWER (PQ 4) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,49</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4527"><Codi>CGE2018COM-000018516</Codi><Objecte del contracte>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4528"><Codi>CGE2018COM-000018517</Codi><Objecte del contracte>PILA ALCALINA LR03 AAA PLUS POWER (PQ 4) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>35,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>42,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4529"><Codi>CGE2018COM-000018518</Codi><Objecte del contracte>WTC - SOBRE AZUCAR 8 GR (CJ 1000)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>45,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4530"><Codi>CGE2018COM-000018519</Codi><Objecte del contracte>PILA ALCALINA LR03 AAA PLUS POWER (PQ 4) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>54,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>65,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4531"><Codi>CGE2018COM-000018520</Codi><Objecte del contracte>PILA ALCALINA LR03 AAA PLUS POWER (PQ 4) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4532"><Codi>CGE2018COM-000018521</Codi><Objecte del contracte>BLOC A-5+ ESPIRAL LATERAL 100H MICR.SEP  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>29,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>35,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4533"><Codi>CGE2018COM-000018522</Codi><Objecte del contracte>DOSSIER UÑERO POLIPRO. A-4 TRANSPAR. (PQ-100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,47</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4534"><Codi>CGE2018COM-000018523</Codi><Objecte del contracte>FUNDA MULTITALADRO FOLIO REFOR (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>23,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4535"><Codi>CGE2018COM-000018524</Codi><Objecte del contracte>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60,65</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>73,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4536"><Codi>CGE2018COM-000018526</Codi><Objecte del contracte>TONER HP P3015 NEGRO CE255X</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>114,37</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>138,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4537"><Codi>CGE2018COM-000018527</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>586,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>123,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>709,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4538"><Codi>CGE2018COM-000018534</Codi><Objecte del contracte>DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS FELLOWES P-60CS </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>113,76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>137,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4539"><Codi>CGE2018COM-000018535</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO ROLLER RETRACTIL TINTA GEL AZUL  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4540"><Codi>CGE2018COM-000018541</Codi><Objecte del contracte>ETIQUETA CD/DVD INKJET MATE AFTERBURNER (CJ 50)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>21,73</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>26,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4541"><Codi>CGE2018COM-000018543</Codi><Objecte del contracte>CD-R GRABABLE 700 MB / 80 MIN (BOBINA 50 UDS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4542"><Codi>CGE2018COM-000018544</Codi><Objecte del contracte>PAPEL PLOTTER T1300 1067MMFOTO BRILLO 200G (RO) Q1428B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>490,53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>103,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>593,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4543"><Codi>CGE2018COM-000018545</Codi><Objecte del contracte>PILA ALCALINA LR03 AAA PLUS POWER (PQ 4) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4544"><Codi>CGE2018COM-000018546</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4545"><Codi>CGE2018COM-000018547</Codi><Objecte del contracte>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4546"><Codi>CGE2018COM-000018548</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-4 BLANCO 80 GR.  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>54,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>66,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4547"><Codi>CGE2018COM-000018565</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-4 BLANCO 80 GR ECOLOGICO 82% INAPA-TECNO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>696</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>146,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>842,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4548"><Codi>CGE2018COM-000018581</Codi><Objecte del contracte>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4549"><Codi>CGE2018COM-000018582</Codi><Objecte del contracte>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,19</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4550"><Codi>CGE2018COM-000018583</Codi><Objecte del contracte>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,37</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4551"><Codi>CGE2018COM-000018584</Codi><Objecte del contracte>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,51</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4552"><Codi>CGE2018COM-000018585</Codi><Objecte del contracte>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,42</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4553"><Codi>CGE2018COM-000018586</Codi><Objecte del contracte>WTC - PLATO PLASTICO 22 CM  (100 UNIDADES) -</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>40,93</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>49,53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4554"><Codi>CGE2018COM-000018587</Codi><Objecte del contracte>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,37</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4555"><Codi>CGE2018COM-000018588</Codi><Objecte del contracte>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,58</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4556"><Codi>CGE2018COM-000018589</Codi><Objecte del contracte>WTC - PLATO PLASTICO 22 CM  (100 UNIDADES) -</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>32,65</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>39,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4557"><Codi>CGE2018COM-000018590</Codi><Objecte del contracte>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,37</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4558"><Codi>CGE2018COM-000018591</Codi><Objecte del contracte>TIJERA 21 CM ACERO INOX. ANILLAS PLASTICO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4559"><Codi>CGE2018COM-000018595</Codi><Objecte del contracte>BATA BLANCA MANGA LARGA M/I BORDADA /Talla: 58</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>60,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUSTAVO NEVADO GARCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4560"><Codi>CGE2018COM-000018636</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - CATALANNURIA BURGUERA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>79</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>95,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4561"><Codi>CGE2018COM-000018639</Codi><Objecte del contracte>DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS FELLOWES P-60CS </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>113,76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>137,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4562"><Codi>CGE2018COM-000018641</Codi><Objecte del contracte>SUBCARPETA FOLIO ROJO (50 UN) - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>57,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>69,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4563"><Codi>CGE2018COM-000018642</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR MARCADOR PERMANENTE TRAZO 2 MM AZUL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4564"><Codi>CGE2018COM-000018643</Codi><Objecte del contracte>TAPA PLASTICO A-4 CRISTAL (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>195,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>41,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>236,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4565"><Codi>CGE2018COM-000018644</Codi><Objecte del contracte>FUNDA CD/DVD PVC ADHESIVA (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>30,99</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>37,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4566"><Codi>CGE2018COM-000018645</Codi><Objecte del contracte>CARTULINA A-3 185 GR BLANCO (PQ 50)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>229,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>48,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>278,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4567"><Codi>CGE2018COM-000018648</Codi><Objecte del contracte>TAPA PROYECTO A-4 BLANCA (CJ 10 JG) GUAFLEX</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>525,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>110,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>635,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4568"><Codi>CGE2018COM-000018649</Codi><Objecte del contracte>PEGAMENTO CINTA MAQ.APLICADORA ROLLER</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4569"><Codi>CGE2018COM-000018650</Codi><Objecte del contracte>FUNDA PARA PLANOS CORTE OBLICUO 4 TAL.(PQ.100 UD) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>304,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>63,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>367,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4570"><Codi>CGE2018COM-000018651</Codi><Objecte del contracte>FUNDA ARCHIVADORA REDONDA 1 CD/DVD (PAQ 5)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>40,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>48,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4571"><Codi>CGE2018COM-000018652</Codi><Objecte del contracte>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4572"><Codi>CGE2018COM-000018654</Codi><Objecte del contracte>CINTA IMPR. EPSON TM-U295  NEGRA  (S.A.U.)   C43S015366</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4573"><Codi>CGE2018COM-000018657</Codi><Objecte del contracte>WTC CARPETA COLGANTE GIO LOMO V VISOR LATERAL (CJ 25)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>34,34</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>41,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4574"><Codi>CGE2018COM-000018661</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X76  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,19</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4575"><Codi>CGE2018COM-000018662</Codi><Objecte del contracte>TONER HP P3015 NEGRO CE255X</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>225</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>47,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>272,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4576"><Codi>CGE2018COM-000018665</Codi><Objecte del contracte>CARPETA PROYECTO FOLIO NEGRO 250X340X70 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>62,43</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>75,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4577"><Codi>CGE2018COM-000018666</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO ROLLER PILOT G2 MINI RETRACTIL AZUL  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>21,61</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>26,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4578"><Codi>CGE2018COM-000018667</Codi><Objecte del contracte>PAPEL PLOTTER HP PREMIUM FOTO BRILLANTE (1067MM X 30,5M) Q1428A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>450,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>94,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>545,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4579"><Codi>CGE2018COM-000018668</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X76 COLOR AMARILLO NEON</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>61,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>74,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4580"><Codi>CGE2018COM-000018669</Codi><Objecte del contracte>COP A-4 BLANCO 100 GRDIGITAL (PQ 250H) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>769,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>161,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>930,73</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4581"><Codi>CGE2018COM-000018670</Codi><Objecte del contracte>ROTULADORA DYMO P/ETIQUETAS LABEL WRITER 450 TURBO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>114,91</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>139,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4582"><Codi>CGE2018COM-000018671</Codi><Objecte del contracte>SOBRE BOLSA ACOLCHADO A-4 220X340 MM (10 UD) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>22,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4583"><Codi>CGE2018COM-000018729</Codi><Objecte del contracte>FILM RETRANSFERENCIA PARA 1000 IMAGENES - DATACARD SR.300</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2100</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>441</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2541</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DATABAC GROUP SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63121099</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4584"><Codi>CGE2018COM-000018747</Codi><Objecte del contracte>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8922,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1873,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10796,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OPERMAQ VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64461643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4585"><Codi>CGE2018COM-000018748</Codi><Objecte del contracte>BLOC PAPEL PIZARRA CONFERENCIA 40H 81X59 CMS LISO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>23,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>28,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4586"><Codi>CGE2018COM-000018749</Codi><Objecte del contracte>COP A-4 BLANCO 100 GRDIGITAL (PQ 250H) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>354</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>74,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>428,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4587"><Codi>CGE2018COM-000018750</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-4 BLANCO 80 GR.  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>415,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>87,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>502,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4588"><Codi>CGE2018COM-000018751</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 102X152 RAY.H  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4589"><Codi>CGE2018COM-000018752</Codi><Objecte del contracte>CARPETA COLGANTE GIO LOMO 30MM VISOR LAT.   O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>101,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>123,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4590"><Codi>CGE2018COM-000018774</Codi><Objecte del contracte>PORTATARIFAS CUBIERTA FLEXIBLE AZUL 20 FUNDAS </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>148,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>179,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4591"><Codi>CGE2018COM-000018775</Codi><Objecte del contracte>SELLO AUTOEN. "ANULADO"  ROJO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60,27</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4592"><Codi>CGE2018COM-000018776</Codi><Objecte del contracte>CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 1,5 (CJ 100 UD) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4593"><Codi>CGE2018COM-000018777</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>553,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>116,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>669,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4594"><Codi>CGE2018COM-000018778</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-4 INKJET+LASER 100 GR </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>408,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>85,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>493,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4595"><Codi>CGE2018COM-000018779</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO NEGRO BIC ECOLUTIONS  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,49</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4596"><Codi>CGE2018COM-000018781</Codi><Objecte del contracte>PINZA SUJETAPAPELES PALA ABATIBLE 20 MM (CJ 12)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4597"><Codi>CGE2018COM-000018785</Codi><Objecte del contracte>UNIDAD RECOGIDA TONER  CP3525/CM3530  CE254A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>32,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4598"><Codi>CGE2018COM-000018786</Codi><Objecte del contracte>CINTA DYMO 6 MM TRANSPARENTE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>53,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>64,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4599"><Codi>CGE2018COM-000018787</Codi><Objecte del contracte>FUNDA POLIPR.A-4 MULTITALADROEXTRATRANS (100U) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>34,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>41,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4600"><Codi>CGE2018COM-000018806</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - INGLES  MAITE ROMAN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>102</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>123,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4601"><Codi>CGE2018COM-000018854</Codi><Objecte del contracte>CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,01</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4602"><Codi>CGE2018COM-000018856</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR EDDING 1200 ROJO T0,5/1,0MM - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>42,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>50,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4603"><Codi>CGE2018COM-000018857</Codi><Objecte del contracte>WTC - BOL P/CARAMELOS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4604"><Codi>CGE2018COM-000018858</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4605"><Codi>CGE2018COM-000018859</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4606"><Codi>CGE2018COM-000018860</Codi><Objecte del contracte>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4607"><Codi>CGE2018COM-000018861</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP N.364XL NEGRO CN684EE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,13</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4608"><Codi>CGE2018COM-000018862</Codi><Objecte del contracte>TINTA IMP. HP PSC4180 NEGRON.337  C9364EE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>55,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>67,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4609"><Codi>CGE2018COM-000018863</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO ROLLER RETRACTIL TINTA GEL AZUL  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4610"><Codi>CGE2018COM-000018864</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP N.364XL AMARILLO CB325EE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4611"><Codi>CGE2018COM-000018865</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR PUNTA FINA NEGRO 0,4 MM   O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4612"><Codi>CGE2018COM-000018866</Codi><Objecte del contracte>FUNDA MULTITALADRO FOLIO REFOR (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4613"><Codi>CGE2018COM-000018867</Codi><Objecte del contracte>ETIQUETA DYMO LABEL WRITER 99012 DIREC.36X89 2 ROLLOS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>279,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>58,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>337,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4614"><Codi>CGE2018COM-000018868</Codi><Objecte del contracte>TONER HP M553  NEGRO 508A  CF360A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>616,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>129,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>745,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4615"><Codi>CGE2018COM-000018869</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-3 INKJET+LASER 100 GR   O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>432,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>90,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>523,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4616"><Codi>CGE2018COM-000018870</Codi><Objecte del contracte>PAPEL PLOTTER T1300 1067MMX30M GLOSSY EB 180G (RO) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>480</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>100,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>580,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4617"><Codi>CGE2018COM-000018871</Codi><Objecte del contracte>CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO ROMA (PQ 10 UD)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>102,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>124,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4618"><Codi>CGE2018COM-000018872</Codi><Objecte del contracte>GRAPADORA SOBREMESA RAPID FM12 (24/6)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>22,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4619"><Codi>CGE2018COM-000018873</Codi><Objecte del contracte>DVD -R 4,7 GB (BOBINA 25 UDS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4620"><Codi>CGE2018COM-000018874</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO UNIBALL SN100 AZUL B1,0MM T0,4MM  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>32,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4621"><Codi>CGE2018COM-000018875</Codi><Objecte del contracte>CARPETA PROYECTO FOLIO NEGRO250X340X30 MM </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4622"><Codi>CGE2018COM-000018876</Codi><Objecte del contracte>CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 1,5 (CJ 100 UD) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4623"><Codi>CGE2018COM-000018878</Codi><Objecte del contracte>BLOC A-5+ ESPIRAL LATERAL 100H MICR.SEP  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>98,19</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>118,81</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4624"><Codi>CGE2018COM-000018885</Codi><Objecte del contracte>PEGAMENTO BARRA ADHESIVO 20 GR  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4625"><Codi>CGE2018COM-000018886</Codi><Objecte del contracte>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,73</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4626"><Codi>CGE2018COM-000018887</Codi><Objecte del contracte>WTC - TENEDOR GRANDE PLASTICO (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,65</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4627"><Codi>CGE2018COM-000018888</Codi><Objecte del contracte>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>28,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>34,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4628"><Codi>CGE2018COM-000018889</Codi><Objecte del contracte>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,51</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4629"><Codi>CGE2018COM-000018890</Codi><Objecte del contracte>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4630"><Codi>CGE2018COM-000018891</Codi><Objecte del contracte>PEGAMENTO BARRA ADHESIVO 40 GR  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>0,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>0,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4631"><Codi>CGE2018COM-000018892</Codi><Objecte del contracte>TAMBOR HP CP6015 / CM6030CIAN CB385A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>160,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>193,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4632"><Codi>CGE2018COM-000018948</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>453,67</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>95,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>548,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08923542</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4633"><Codi>CGE2018COM-000018975</Codi><Objecte del contracte>SOBRE BOLSA ACOLCHADO A-4 220X340 MM (10 UD) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>165,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>34,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>199,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4634"><Codi>CGE2018COM-000018976</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 6970  N.903XL AMARILLO  T6M11AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>146,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>176,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4635"><Codi>CGE2018COM-000018977</Codi><Objecte del contracte>PAPEL PLOTTER 90 G. 610MMX50MFABRISA REF.7610509 </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>34,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>42,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4636"><Codi>CGE2018COM-000018978</Codi><Objecte del contracte>PAPEL PLOTTER T1300 1067MMX30M GLOSSY EB 180G (RO) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>365,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>76,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>442,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4637"><Codi>CGE2018COM-000018979</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 6970  N.903XL CIAN T6M03AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4638"><Codi>CGE2018COM-000018980</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X CIAN CE251A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>489,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>102,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>592</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4639"><Codi>CGE2018COM-000018981</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>670,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>140,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>811,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4640"><Codi>CGE2018COM-000018982</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-4 BLANCO 80 GR ECOLOGICO 82% INAPA-TECNO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>696</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>146,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>842,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4641"><Codi>CGE2018COM-000018984</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-4 BLANCO GLOSSY BRILLO 180G 50H</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4642"><Codi>CGE2018COM-000018985</Codi><Objecte del contracte>INDICE ALFABETICO 24 POS.160X215 MM  </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4643"><Codi>CGE2018COM-000018986</Codi><Objecte del contracte>CARPETA PROYECTO FOLIO AZUL 245X350X70 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>28,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4644"><Codi>CGE2018COM-000018995</Codi><Objecte del contracte>SILLA ERGONOMICA MULTIPOSICIONAL C/CABECERO, BRAZOS 4D, SINCRO.LUMBAR, TAPIZ.NEGRO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2680</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>562,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3242,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4645"><Codi>CGE2018COM-000019035</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - INGLESEMMA COBOS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>106,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4646"><Codi>CGE2018COM-000019036</Codi><Objecte del contracte>MESA OFICINA + ALA + CAJONERA RUEDAS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>777</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>163,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>940,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61768362</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4647"><Codi>CGE2018COM-000019037</Codi><Objecte del contracte>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9131,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1917,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11048,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OPERMAQ VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64461643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4648"><Codi>CGE2018COM-000019056</Codi><Objecte del contracte>SOBRE AMERICANO V.D.- M.I. 1T FRANQUEO PAGADO (OPEN ENGOMAD)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1050</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>220,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1270,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TRIGUERO RUBIA MATEO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4649"><Codi>CGE2018COM-000019064</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4650"><Codi>CGE2018COM-000019066</Codi><Objecte del contracte>TONER HP M553  AMARILLO 508A  CF362A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>616,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>129,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>745,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4651"><Codi>CGE2018COM-000019067</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO UNIBALL SN100 AZUL B1,0MM T0,4MM  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>23,91</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>28,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4652"><Codi>CGE2018COM-000019068</Codi><Objecte del contracte>CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO DECAFFEINATO INTENSO (PQ 10 UD)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>41</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>49,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4653"><Codi>CGE2018COM-000019069</Codi><Objecte del contracte>MEMORIA USB 16 GB </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>58,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4654"><Codi>CGE2018COM-000019071</Codi><Objecte del contracte>QUITAGRAPAS PINZA  </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,33</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4655"><Codi>CGE2018COM-000019072</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X AMARILLO CE252A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1095,89</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>230,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1326,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4656"><Codi>CGE2018COM-000019073</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 4630 NEGRO N.301XL CH563EE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>150,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>182,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4657"><Codi>CGE2018COM-000019074</Codi><Objecte del contracte>CARTON PLUMA 100X70X0,5 CMS (PQ 24 H)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>343,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>72,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>415,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4658"><Codi>CGE2018COM-000019075</Codi><Objecte del contracte>CINTA PRECINTO EMBALAJE 66MMX50M MARRON    O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>21,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>25,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4659"><Codi>CGE2018COM-000019076</Codi><Objecte del contracte>GRAPA 24/6 GALVANIZADA (CJ 1000)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>53,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>64,81</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4660"><Codi>CGE2018COM-000019077</Codi><Objecte del contracte>PILA ALCALINA LR6 AA PLUS POWER (PQ 4) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4661"><Codi>CGE2018COM-000019078</Codi><Objecte del contracte>WTC - CARAMELO SIN AZUCAR 1KG CAFE CAPUCHINO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>675</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>141,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>816,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4662"><Codi>CGE2018COM-000019079</Codi><Objecte del contracte>WTC - BOL P/CARAMELOS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4663"><Codi>CGE2018COM-000019080</Codi><Objecte del contracte>WTC - BOL P/CARAMELOS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4664"><Codi>CGE2018COM-000019081</Codi><Objecte del contracte>PILA ALCALINA LR6 AA PLUS POWER (PQ 4) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>99,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>120,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4665"><Codi>CGE2018COM-000019086</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-4 INKJET+LASER 100 GR </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>408,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>85,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>493,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4666"><Codi>CGE2018COM-000019087</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 7500A NEGRO N.920XL  CD975AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>32,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>39,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4667"><Codi>CGE2018COM-000019090</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP ENVY4526  TRICOLOR  N.302XL  F6U67AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>46,58</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>56,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4668"><Codi>CGE2018COM-000019093</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - CASTELLANO JOSE LUIS ALVAREZ</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>204</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>246,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4669"><Codi>CGE2018COM-000019106</Codi><Objecte del contracte>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4670"><Codi>CGE2018COM-000019108</Codi><Objecte del contracte>ETIQUETA DYMO LABEL WRITER RF.11354 32X57 ROLLO </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>37,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>45,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4671"><Codi>CGE2018COM-000019109</Codi><Objecte del contracte>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,09</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4672"><Codi>CGE2018COM-000019110</Codi><Objecte del contracte>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4673"><Codi>CGE2018COM-000019111</Codi><Objecte del contracte>WTC - TENEDOR GRANDE PLASTICO (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4674"><Codi>CGE2018COM-000019112</Codi><Objecte del contracte>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4675"><Codi>CGE2018COM-000019113</Codi><Objecte del contracte>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,58</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4676"><Codi>CGE2018COM-000019114</Codi><Objecte del contracte>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4677"><Codi>CGE2018COM-000019115</Codi><Objecte del contracte>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,58</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4678"><Codi>CGE2018COM-000019116</Codi><Objecte del contracte>SOBRE AMERICANO V.I.- M.I.FRANQUEO PAGADO (OPEN AUTOADH)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1360</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>285,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1645,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TRIGUERO RUBIA MATEO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4679"><Codi>CGE2018COM-000019117</Codi><Objecte del contracte>SOBRE BOLSA M.I 162X229 MMFRANQUEO PAGADO (OP AUTO) O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1600</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>336</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1936</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TRIGUERO RUBIA MATEO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4680"><Codi>CGE2018COM-000019142</Codi><Objecte del contracte>MOSQUETON SUJECIÓN CASCO ANTIDISTURBIOS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1125</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>236,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1361,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MAC UNIFORMES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66545963</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4681"><Codi>CGE2018COM-000019155</Codi><Objecte del contracte>SOBRE BOLSA M.I. 184X261    FR PAGADO - (OPEN AUTOADH) O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1100</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>231</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1331</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TRIGUERO RUBIA MATEO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4682"><Codi>CGE2018COM-000019156</Codi><Objecte del contracte>SOBRE BOLSA M.I. 260X360 MM FRANQUEO PAGADO (OPEN AUTO) O.V. (CJ. 250 UD)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>315</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1815</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TRIGUERO RUBIA MATEO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4683"><Codi>CGE2018COM-000019161</Codi><Objecte del contracte>CHALECO SEGURIDAD ROJO FLUOR/MARINO SERIGRAF. M.I. FRONTAL Y DORSAL  T-S</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1070,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>224,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1294,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FABREGAS WORK EQUIPMENT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67073056</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4684"><Codi>CGE2018COM-000019162</Codi><Objecte del contracte>ZAPATO SEGURIDAD FRANKLIN SB E P FO SRC /Talla: 39</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>79,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>96,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4685"><Codi>CGE2018COM-000019163</Codi><Objecte del contracte>ZAPATO SEGURIDAD FRANKLIN SB E P FO SRC /Talla: 42</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>79,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>96,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4686"><Codi>CGE2018COM-000019164</Codi><Objecte del contracte>PANTALON LABORAL GRIS EEMM VERANO TALLA XXL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>43,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4687"><Codi>CGE2018COM-000019178</Codi><Objecte del contracte>WTC - SOBRE AZUCAR 8 GR (CJ 1000)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>45,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4688"><Codi>CGE2018COM-000019179</Codi><Objecte del contracte>GRAPA 24/6 GALVANIZADA (CJ 1000)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4689"><Codi>CGE2018COM-000019180</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4690"><Codi>CGE2018COM-000019181</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X76  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4691"><Codi>CGE2018COM-000019182</Codi><Objecte del contracte>FUNDA MULTITALADRO A-4  POLIPRO 80 MICR. REFOR (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4692"><Codi>CGE2018COM-000019183</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO UNIBALL SN100 AZUL B1,0MM T0,4MM  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>35,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>42,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4693"><Codi>CGE2018COM-000019184</Codi><Objecte del contracte>CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO RISTRETTO (PQ 10 UD)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>164</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>34,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>198,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4694"><Codi>CGE2018COM-000019185</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X AMARILLO CE252A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>606,63</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>127,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>734,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4695"><Codi>CGE2018COM-000019186</Codi><Objecte del contracte>DOSSIER UÑERO POLIPR.140 MICR TRANSP (P100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>109,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>132,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4696"><Codi>CGE2018COM-000019187</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X76 COLOR AMARILLO NEON</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>42,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>51,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4697"><Codi>CGE2018COM-000019188</Codi><Objecte del contracte>BLOC A-5+ ESPIRAL LATERAL 100H MICR.SEP  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>29,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>35,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4698"><Codi>CGE2018COM-000019189</Codi><Objecte del contracte>TINTA PLOTTER HP T1300 N.72AMARILLO 130 ML  C9373A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>416,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>87,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>503,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4699"><Codi>CGE2018COM-000019190</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>23,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4700"><Codi>CGE2018COM-000019197</Codi><Objecte del contracte>ROTULADORA DYMO P/ETIQUETAS LABEL WRITER 450 TURBO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>139,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>29,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>168,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4701"><Codi>CGE2018COM-000019217</Codi><Objecte del contracte>CHAQUETA POLAR CON CREMALLERA /Talla: L</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1318,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>276,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1595,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FABREGAS WORK EQUIPMENT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67073056</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4702"><Codi>CGE2018COM-000019218</Codi><Objecte del contracte>POLO AZUL MARINO M/C MARCA INSTITUCIONAL /Talla: L</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1097,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>230,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1328,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUSTAVO NEVADO GARCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4703"><Codi>CGE2018COM-000019259</Codi><Objecte del contracte>DVD -R 4,7 GB IMPRIMIBLE (BOBINA 10 UDS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>180,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>37,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>218,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4704"><Codi>CGE2018COM-000019263</Codi><Objecte del contracte>TARJETON INSTITUCIONAL MERCÈ CONESA - CAT/CAS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1120</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>235,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1355,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TRIGUERO RUBIA MATEO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4705"><Codi>CGE2018COM-000019265</Codi><Objecte del contracte>IMPRESO A-4 M.I. PRESIDENTA MERCÈ CONESA 1ª H - CAT/CAS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1920</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>403,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2323,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TRIGUERO RUBIA MATEO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4706"><Codi>CGE2018COM-000019267</Codi><Objecte del contracte>IMPRESO A-4 M.I. PRESIDENTA MERCÈ CONESA 1ª H - ING</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1520</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>319,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1839,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TRIGUERO RUBIA MATEO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4707"><Codi>CGE2018COM-000019268</Codi><Objecte del contracte>SOBRE AMERICANO S.V.- M.I. PRESIDENTA PORT DE BARCELONA (OPALE OPEN AUTOAD)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1520</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>319,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1839,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TRIGUERO RUBIA MATEO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4708"><Codi>CGE2018COM-000019269</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - CAT/CAS  MERCÈ CONESA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>230</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>48,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>278,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4709"><Codi>CGE2018COM-000019270</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - CASTELLANO  EMILI ALBERICH</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>332</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>69,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>401,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4710"><Codi>CGE2018COM-000019271</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - CATALAN  MERCÈ ABADIA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>204</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>246,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4711"><Codi>CGE2018COM-000019275</Codi><Objecte del contracte>PILA ALCALINA LR6 AA PLUS POWER (PQ 4) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4712"><Codi>CGE2018COM-000019276</Codi><Objecte del contracte>GRAPADORA SOBREMESA RAPID FM12 (24/6)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,42</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4713"><Codi>CGE2018COM-000019277</Codi><Objecte del contracte>PILA ALCALINA LR6 AA PLUS POWER (PQ 4) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>39,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>47,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4714"><Codi>CGE2018COM-000019278</Codi><Objecte del contracte>CD-R GRABABLE 700 MB / 80 MIN (BOBINA 50 UDS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>37,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>45,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4715"><Codi>CGE2018COM-000019279</Codi><Objecte del contracte>TINTA PLOTTER HP T1300 N.72CIAN 130 ML  C9371A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>832,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>174,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1007,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4716"><Codi>CGE2018COM-000019280</Codi><Objecte del contracte>TINTA EPSON XP-620 AMARILLO 26XL REF.C13T26344010</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>173,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>36,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>210,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4717"><Codi>CGE2018COM-000019282</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-4 LASER HP PHOTO MATE 200 GR (PQ 100)  Q6550A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>45,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>54,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4718"><Codi>CGE2018COM-000019283</Codi><Objecte del contracte>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>111,67</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>135,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4719"><Codi>CGE2018COM-000019284</Codi><Objecte del contracte>SUBCARPETA BOLSA A-4 FUELLE LATERAL AZUL (25 U)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>177,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>37,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>214,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4720"><Codi>CGE2018COM-000019285</Codi><Objecte del contracte>SUBCARPETA BOLSA FOLIO FUELLE AMARILLO (25 UN)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>236,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>49,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>285,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4721"><Codi>CGE2018COM-000019286</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X76 COLORES NEON</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>55,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>67,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4722"><Codi>CGE2018COM-000019287</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-4 BLANCO 80 GR.  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>78,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>94,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4723"><Codi>CGE2018COM-000019288</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO ROLLER PILOT G2 MINI RETRACTIL AZUL  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4724"><Codi>CGE2018COM-000019289</Codi><Objecte del contracte>TINTA PLOTTER HP T1300 N.72AMARILLO 130 ML  C9373A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>832,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>174,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1007,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4725"><Codi>CGE2018COM-000019290</Codi><Objecte del contracte>PAPEL HP PLOTTER T1300 FOTO MATE (ROLL 1067) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>484,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>101,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>586,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4726"><Codi>CGE2018COM-000019291</Codi><Objecte del contracte>TINTA EPSON XP-620 AMARILLO 26XL REF.C13T26344010</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>260,61</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>54,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>315,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4727"><Codi>CGE2018COM-000019292</Codi><Objecte del contracte>FUNDA CD/DVD PVC ADHESIVA (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>68,59</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>82,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4728"><Codi>CGE2018COM-000019293</Codi><Objecte del contracte>PORTAFIRMAS A-4 AZUL CON FUELLE 20 POSICIONES - </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>74,01</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>89,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4729"><Codi>CGE2018COM-000019294</Codi><Objecte del contracte>SUBCARPETA PESTAÑA DERECHA FOLIO KRAFT (50 UN)  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>71,67</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>86,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4730"><Codi>CGE2018COM-000019295</Codi><Objecte del contracte>CARPETA PROYECTO FOLIO AZUL 245X350X120 MM </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>174,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>36,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>210,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4731"><Codi>CGE2018COM-000019296</Codi><Objecte del contracte>TONER HP P3015 NEGRO CE255X</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>225</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>47,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>272,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4732"><Codi>CGE2018COM-000019297</Codi><Objecte del contracte>TONER HP P3015 NEGRO CE255X</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>225</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>47,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>272,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4733"><Codi>CGE2018COM-000019299</Codi><Objecte del contracte>WTC - BOL P/CARAMELOS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>26,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4734"><Codi>CGE2018COM-000019300</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-3 INKJET+LASER 100 GR   O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>518,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>108,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>627,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4735"><Codi>CGE2018COM-000019301</Codi><Objecte del contracte>CINTA PRECINTO EMBALAJE 66MMX50M TRANSPARENTE   O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>23,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>28,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4736"><Codi>CGE2018COM-000019304</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR PILOT V5 GRIP VERDE   O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4737"><Codi>CGE2018COM-000019305</Codi><Objecte del contracte>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4738"><Codi>CGE2018COM-000019306</Codi><Objecte del contracte>PORTAMINAS 0,7MM STAEDLER MARS MICRO 775 </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4739"><Codi>CGE2018COM-000019307</Codi><Objecte del contracte>ARCHIVADOR PALANCA FOLIO LOMO75MM  ROJO  </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4740"><Codi>CGE2018COM-000019308</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR UNIBALL JETSTREAMSXN150 AZUL 0,4  O.V</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4741"><Codi>CGE2018COM-000019309</Codi><Objecte del contracte>WTC - CUCHARA CAFE   (100 U) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4742"><Codi>CGE2018COM-000019325</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - CAT/ING DOS CARAS  PEDRO ARELLANO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>138</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>28,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>166,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4743"><Codi>CGE2018COM-000019347</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>369,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>77,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>447,22</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4744"><Codi>CGE2018COM-000019348</Codi><Objecte del contracte>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4745"><Codi>CGE2018COM-000019349</Codi><Objecte del contracte>ROLLER UNIBALL SIGNO UM120 ROJO 0,4  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>29,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>35,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4746"><Codi>CGE2018COM-000019350</Codi><Objecte del contracte>WTC - SOBRE AZUCAR 8 GR (CJ 1000)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>45,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4747"><Codi>CGE2018COM-000019351</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>914,89</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>192,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1107,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4748"><Codi>CGE2018COM-000019352</Codi><Objecte del contracte>SUBCARPETA FOLIO ROJO (50 UN) - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>21,99</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>26,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4749"><Codi>CGE2018COM-000019353</Codi><Objecte del contracte>SOBRE BOLSA (230 X 330)SIN SOLAPA (CONTABILIDAD)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>330</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>69,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>399,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4750"><Codi>CGE2018COM-000019354</Codi><Objecte del contracte>PORTATARIFAS CUBIERTA FLEXIBLE AZUL 20 FUNDAS </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>25,65</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>31,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4751"><Codi>CGE2018COM-000019355</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>181</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>38,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>219,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4752"><Codi>CGE2018COM-000019356</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X MAGENTA CE253A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>914,89</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>192,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1107,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4753"><Codi>CGE2018COM-000019357</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 7500A CIAN N.920XL  CD972AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>68,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>83,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4754"><Codi>CGE2018COM-000019358</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 6970  N.903XL NEGRO T6M15AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>146,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>176,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4755"><Codi>CGE2018COM-000019359</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X AMARILLO CE252A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1095,89</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>230,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1326,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4756"><Codi>CGE2018COM-000019360</Codi><Objecte del contracte>GOMA DE BORRAR LAPIZ MILAN 430 </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>43,13</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>52,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4757"><Codi>CGE2018COM-000019361</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION NORMATIVA EN TARJETA CHIP</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1050</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>220,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1270,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DATABAC GROUP SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63121099</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4758"><Codi>CGE2018COM-000019367</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-4 BLANCO 80 GR ECOLOGICO 82% INAPA-TECNO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>638</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>133,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>771,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4759"><Codi>CGE2018COM-000019369</Codi><Objecte del contracte>CINTA BLANCA ALGODON 100% ANCHO 12 MM  P/CARPETA PROYECTOS  BOBINA 50M</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>60,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTE Y MEMORIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61906236</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4760"><Codi>CGE2018COM-000019419</Codi><Objecte del contracte>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9517,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1998,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11516,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OPERMAQ VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64461643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4761"><Codi>CGE2018COM-000019424</Codi><Objecte del contracte>PANTALON AZUL VERANO (CONDUCTOR/OPERADOR EE.MM) /Talla: 44</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>59,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28017895</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4762"><Codi>CGE2018COM-000019437</Codi><Objecte del contracte>FOTOPLANO 4 PUERTAS ARMARIO 78X58,25 CM VINILO BUBLE FREE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>206,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>43,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>250,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4763"><Codi>CGE2018COM-000019438</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION FOTOGRAFIA DIGITAL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>135,83</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>28,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>164,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4764"><Codi>CGE2018COM-000019439</Codi><Objecte del contracte>POLO AZUL M/LARGA UNIFORMIDAD POLICIA PORTUARIA /Talla: 4XL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>288</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>60,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>348,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INSIGNA UNIFORMES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B97611164</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4765"><Codi>CGE2018COM-000019453</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO ROLLER AZUL T:0,5MM RETRACTIL - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4766"><Codi>CGE2018COM-000019454</Codi><Objecte del contracte>TIJERA 18 CM.ACERO INOX.D/I ANILLAS PLASTIC -O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,73</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4767"><Codi>CGE2018COM-000019455</Codi><Objecte del contracte>ETIQUETA ADH. IMPRESORA APLIREF.1277 105X42,4 MM </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>39,76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>48,11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4768"><Codi>CGE2018COM-000019456</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X76 COLOR VERDE NEON</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>79,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>96,22</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4769"><Codi>CGE2018COM-000019458</Codi><Objecte del contracte>CARPETA TIPO DURACLIP NEGRA 60 HOJAS (CJ 25)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>69,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>84,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4770"><Codi>CGE2018COM-000019459</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>362</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>76,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>438,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4771"><Codi>CGE2018COM-000019460</Codi><Objecte del contracte>BOLSA RESIDUOS DESTRUCTORA 98 L (CJ 50)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>29,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>35,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4772"><Codi>CGE2018COM-000019461</Codi><Objecte del contracte>PILA BOTON CR2032 3V (BL 2)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4773"><Codi>CGE2018COM-000019462</Codi><Objecte del contracte>CARPETA PROYECTO FOLIO AZUL 245X350X120 MM </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>123,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>149,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4774"><Codi>CGE2018COM-000019463</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 6970  N.903XL AMARILLO  T6M11AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>28,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>34,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4775"><Codi>CGE2018COM-000019464</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET 3800/3505 NEGRO Q6470A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>721,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>151,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>873,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4776"><Codi>CGE2018COM-000019465</Codi><Objecte del contracte>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>38,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>46,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4777"><Codi>CGE2018COM-000019466</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 6970 NEGRO 903 XL  T6M15AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>29,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>35,77</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4778"><Codi>CGE2018COM-000019478</Codi><Objecte del contracte>PLACA IDENTIFICACION Nº DE AGENTE (PLASTICO) /Talla: U</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERES SPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61721643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4779"><Codi>CGE2018COM-000019479</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - INGLES  MANUEL GALAN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>75,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4780"><Codi>CGE2018COM-000019480</Codi><Objecte del contracte>WTC - ARMARIO BAJO AT2 1200x700 MM + ENCIMERA CRISTAL (2 MODULOS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>545,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>114,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>659,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61768362</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4781"><Codi>CGE2018COM-000019486</Codi><Objecte del contracte>MOSTRADOR RECEPCION 175 X 130 CM LACADO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1170</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>245,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1415,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INAD HOC HABITAT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66579392</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4782"><Codi>CGE2018COM-000019488</Codi><Objecte del contracte>CONJUNTO MOBILIARIO OFICINA SICTT EDIFICIO TIR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4348</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>913,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5261,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4783"><Codi>CGE2018COM-000019492</Codi><Objecte del contracte>BATA BLANCA MANGA LARGA M/I BORDADA /Talla: XL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>249</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>52,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>301,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUSTAVO NEVADO GARCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4784"><Codi>CGE2018COM-000019498</Codi><Objecte del contracte>GUANTE PIEL NEGRA VERANO MOTORISTA/VESPISTA DRAGON BIKE 51 Talla: S</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1755,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>368,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2124,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28017895</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4785"><Codi>CGE2018COM-000019508</Codi><Objecte del contracte>GORRA C/VISERA POLICIA PORTUARIA RIBETE BLANCO /Talla: 50/56</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1960</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>411,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2371,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MAC UNIFORMES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66545963</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4786"><Codi>CGE2018COM-000019515</Codi><Objecte del contracte>ZAPATO NEGRO UNIFORMIDAD (INFORME MEDICO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>191,58</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>231,81</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28017895</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4787"><Codi>CGE2018COM-000019516</Codi><Objecte del contracte>CALCETIN NEGRO DE VERANO (PAR) /Talla: U</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>159,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>193,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28017895</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4788"><Codi>CGE2018COM-000019517</Codi><Objecte del contracte>GORRA TIPO MARINERO VERANO/INVIERNO /Talla: U</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28017895</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4789"><Codi>CGE2018COM-000019518</Codi><Objecte del contracte>CALCETIN NEGRO DE VERANO (PAR) /Talla: U</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>164,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>34,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>198,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28017895</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4790"><Codi>CGE2018COM-000019519</Codi><Objecte del contracte>GORRA TIPO MARINERO VERANO/INVIERNO /Talla: U</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28017895</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4791"><Codi>CGE2018COM-000019520</Codi><Objecte del contracte>CALCETIN NEGRO DE VERANO (PAR) /Talla: U</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>121,49</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>147</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28017895</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4792"><Codi>CGE2018COM-000019521</Codi><Objecte del contracte>GORRA TIPO MARINERO VERANO/INVIERNO /Talla: U</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>62,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>76,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28017895</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4793"><Codi>CGE2018COM-000019522</Codi><Objecte del contracte>NEVERA 1 PUERTA BAJO ENCIMERA (ALTO 85 CM)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>209,17</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>43,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>253,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4794"><Codi>CGE2018COM-000019523</Codi><Objecte del contracte>GOMA DE BORRAR LAPIZ MILAN NATA 624</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,07</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4795"><Codi>CGE2018COM-000019524</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO AZUL PUNTA FINA PENTEL  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>21,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>25,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4796"><Codi>CGE2018COM-000019525</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR PERMANENTE PUNTA 0,7 (PACK 4 COLORES) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4797"><Codi>CGE2018COM-000019526</Codi><Objecte del contracte>TONER FAX BROTHER 2840-2845-2940 - REF. TN-2220 </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>111,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>135,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4798"><Codi>CGE2018COM-000019527</Codi><Objecte del contracte>TAMBOR FAX BROTHER 2840-2845-2940 - REF. DR-2200 </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>68,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>82,81</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4799"><Codi>CGE2018COM-000019528</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>606,63</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>127,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>734,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4800"><Codi>CGE2018COM-000019529</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 6970  N.903XL AMARILLO  T6M11AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>43,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>52,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4801"><Codi>CGE2018COM-000019530</Codi><Objecte del contracte>CABLE USB-A 2.0 A USB-C M/M (1 M)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4802"><Codi>CGE2018COM-000019531</Codi><Objecte del contracte>FUNDA CD/DVD PVC ADHESIVA (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>30,99</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>37,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4803"><Codi>CGE2018COM-000019532</Codi><Objecte del contracte>UNIDAD RECOGIDA TONER HP M553  B5L37A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>36,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>44,53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4804"><Codi>CGE2018COM-000019533</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET 3800/3505 NEGRO Q6470A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>147,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>178,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4805"><Codi>CGE2018COM-000019534</Codi><Objecte del contracte>PERCHA DE MADERA (PQ 10)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4806"><Codi>CGE2018COM-000019535</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO ROLLER RETRACTIL TINTA GEL NEGRO  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>26,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4807"><Codi>CGE2018COM-000019536</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET 3800/3505 AMARILLO Q7582A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>574,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>120,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>694,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4808"><Codi>CGE2018COM-000019537</Codi><Objecte del contracte>ARCHIVADOR PALANCA A-4  NEGRO+ CAJA </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,06</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4809"><Codi>CGE2018COM-000019539</Codi><Objecte del contracte>TAPA PROYECTO A-4 BLANCA (CJ 10 JG) GUAFLEX</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>330,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>69,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>400,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4810"><Codi>CGE2018COM-000019545</Codi><Objecte del contracte>CASCO INTEGRAL MOTORISTA PP SCHUBERTH C-4 PRO BLANCO+DAMERO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>603</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>126,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>729,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEGAPTERAE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65840100</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4811"><Codi>CGE2018COM-000019593</Codi><Objecte del contracte>ENMARCACION LAMINA PROTECCION PH Y VIDRIO MUSEO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>259,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>54,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>314,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4812"><Codi>CGE2018COM-000019594</Codi><Objecte del contracte>CARTULINA A-3 185 GR NEGRO(PQ 50) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>331,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>69,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>400,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4813"><Codi>CGE2018COM-000019595</Codi><Objecte del contracte>SACAPUNTAS METALICO 1 ORIFICIO </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4814"><Codi>CGE2018COM-000019597</Codi><Objecte del contracte>TAPA PLASTICO AZUL TRANSP. A-4 (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>195,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>41,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>236,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4815"><Codi>CGE2018COM-000019599</Codi><Objecte del contracte>ESPIRAL METALICA 36 MM NEGRO (CJ 50)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4816"><Codi>CGE2018COM-000019600</Codi><Objecte del contracte>CABEZAL PLOTTER HP T1300 N.72MAGENTA/CIAN C9383A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>265,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>55,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>320,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4817"><Codi>CGE2018COM-000019601</Codi><Objecte del contracte>ESPIRAL METALICA 34 MM NEGRO (CJ 50)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4818"><Codi>CGE2018COM-000019602</Codi><Objecte del contracte>PAPEL PLOTTER T1300 1067MMFOTO BRILLO 200G (RO) Q1428B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>581,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>122,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>703,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4819"><Codi>CGE2018COM-000019604</Codi><Objecte del contracte>PORTATARIFAS 40 FUNDAS LOMO ESPIRAL TAPA AZUL PERSO.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>51,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>62,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4820"><Codi>CGE2018COM-000019605</Codi><Objecte del contracte>TIJERA 18 CM.ACERO INOX.D/I ANILLAS PLASTIC -O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4821"><Codi>CGE2018COM-000019606</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 102X152 RAY.H  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>31,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>38,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4822"><Codi>CGE2018COM-000019607</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 8500 NEGRO N.940XL  C4906AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>220,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>46,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>266,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4823"><Codi>CGE2018COM-000019609</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 7500A NEGRO N.920XL  CD975AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>155,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>188,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4824"><Codi>CGE2018COM-000019610</Codi><Objecte del contracte>TINTA PLOTTER HP T1300 N.72NEGRO MATE 130 ML  C9403A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>347,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>72,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>419,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4825"><Codi>CGE2018COM-000019611</Codi><Objecte del contracte>REVISTERO A-4 NEGRO ANCHO 103MM C/PORTAETIQUETAS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>50,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>61,53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4826"><Codi>CGE2018COM-000019612</Codi><Objecte del contracte>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4827"><Codi>CGE2018COM-000019613</Codi><Objecte del contracte>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4828"><Codi>CGE2018COM-000019614</Codi><Objecte del contracte>PEGAMENTO BARRA ADHESIVO 40 GR  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>64,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>77,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4829"><Codi>CGE2018COM-000019615</Codi><Objecte del contracte>ETIQUETA DYMO LABEL WRITER RF.11354 32X57 ROLLO </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>37,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>45,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4830"><Codi>CGE2018COM-000019634</Codi><Objecte del contracte>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4831"><Codi>CGE2018COM-000019640</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - CAS/ING DOS CARAS  ELISA PALACIOS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>218</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>45,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>263,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4832"><Codi>CGE2018COM-000019641</Codi><Objecte del contracte>FOTOPLANO 4 PUERTAS ARMARIO 78X58,25 CM VINILO BUBLE FREE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>188,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>39,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>227,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4833"><Codi>CGE2018COM-000019642</Codi><Objecte del contracte>ENCAPSULADO MATE LAMINA COLOR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>197,43</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>41,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>238,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4834"><Codi>CGE2018COM-000019644</Codi><Objecte del contracte>SILLA ERGONOMICA ZAS OPERATIVA DYNAMOBEL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>604</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>126,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>730,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61768362</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4835"><Codi>CGE2018COM-000019699</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION FOTOGRAFIA DIGITAL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>141,81</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>29,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>171,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4836"><Codi>CGE2018COM-000019700</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-4 HP PHOTO MATE LASER 200 GR (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4837"><Codi>CGE2018COM-000019701</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 6970  N.903XL NEGRO T6M15AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>175,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>36,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>212,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4838"><Codi>CGE2018COM-000019702</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO UNIBALL SN100 ROJOB1,0MM T0,4MM  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>35,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>42,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4839"><Codi>CGE2018COM-000019703</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR PERMANENTE PUNTA 0,7 NEGRO </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,31</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>31,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4840"><Codi>CGE2018COM-000019704</Codi><Objecte del contracte>GOMA DE BORRAR LAPIZ MILAN 430 </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>23,93</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>28,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4841"><Codi>CGE2018COM-000019705</Codi><Objecte del contracte>FUNDA MULTITALADRO FOLIO REFOR (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,09</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4842"><Codi>CGE2018COM-000019706</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4843"><Codi>CGE2018COM-000019707</Codi><Objecte del contracte>LLAVERO PLASTICO (100 UDS)COLORES SURTIDOS </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4844"><Codi>CGE2018COM-000019708</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 6970  N.903XL NEGRO T6M15AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>29,76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>36,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4845"><Codi>CGE2018COM-000019709</Codi><Objecte del contracte>PORTATARIFAS CUBIERTA FLEXIBLE NEGRO 40 FUNDAS </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>60,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4846"><Codi>CGE2018COM-000019710</Codi><Objecte del contracte>PILA ALCALINA LR6 AA PLUS POWER (PQ 4) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4847"><Codi>CGE2018COM-000019711</Codi><Objecte del contracte>WTC - SOBRE AZUCAR 8 GR (CJ 1000)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>45,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4848"><Codi>CGE2018COM-000019712</Codi><Objecte del contracte>SUBCARPETA BOLSA FOLIO FUELLE AZUL (PQ 25 U)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>73,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>89,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4849"><Codi>CGE2018COM-000019713</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-4 INKJET+LASER 100 GR </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>590,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>124,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>714,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4850"><Codi>CGE2018COM-000019716</Codi><Objecte del contracte>GRAPADORA MANUAL/SOBREMESA REXEL 22-24-26/6 25H</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49,61</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>60,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4851"><Codi>CGE2018COM-000019717</Codi><Objecte del contracte>QUITAGRAPAS PINZA  </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>47,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,07</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>58,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4852"><Codi>CGE2018COM-000019718</Codi><Objecte del contracte>PILA ALCALINA LR6 AA PLUS POWER (PQ 4) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4853"><Codi>CGE2018COM-000019719</Codi><Objecte del contracte>TINTA IMPR. HP OFFICEJET 4500 NEGRO N.901XL CC654AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>56,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>68,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4854"><Codi>CGE2018COM-000019720</Codi><Objecte del contracte>CARTULINA A-3 185 GR NEGRO(PQ 50) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>336</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>70,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>406,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4855"><Codi>CGE2018COM-000019721</Codi><Objecte del contracte>PAPEL TERMICO ROLLO IMPR.BACSA I310 ANCHO 57MM DIAM.55MM LARGO 36M CENTRO 12MM (PQ 10)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4856"><Codi>CGE2018COM-000019722</Codi><Objecte del contracte>TONER SAMSUNG ML2165W  NEGRO MLTD101S  </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>208,76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>43,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>252,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4857"><Codi>CGE2018COM-000019723</Codi><Objecte del contracte>LIBRETA A-4 CUADR.4X4 80H T/DURA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,22</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4858"><Codi>CGE2018COM-000019724</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO ROLLER RETRACTIL TINTA GEL AZUL  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4859"><Codi>CGE2018COM-000019725</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO ROLLER RETRACTIL TINTA GEL AZUL  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4860"><Codi>CGE2018COM-000019726</Codi><Objecte del contracte>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4861"><Codi>CGE2018COM-000019727</Codi><Objecte del contracte>SELLO POLICIA PORTUARIA PRINTER Q-30 AZUL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>69,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>83,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4862"><Codi>CGE2018COM-000019730</Codi><Objecte del contracte>PEGAMENTO LOCTITE SUPER GLUE 3 5 GR. PINCEL </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,01</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4863"><Codi>CGE2018COM-000019731</Codi><Objecte del contracte>MINA 0,7 HB FABER-CASTELL (CJ 12)   O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,87</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4864"><Codi>CGE2018COM-000019732</Codi><Objecte del contracte>PORTACLIPS SOBREMESA IMANTADONEGRO </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>0,63</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>0,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4865"><Codi>CGE2018COM-000019733</Codi><Objecte del contracte>TIJERA 21 CM ACERO INOX. ANILLAS PLASTICO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4866"><Codi>CGE2018COM-000019734</Codi><Objecte del contracte>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,54</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4867"><Codi>CGE2018COM-000019735</Codi><Objecte del contracte>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4868"><Codi>CGE2018COM-000019736</Codi><Objecte del contracte>FILM RETRANSFERENCIA PARA 1000 IMAGENES - DATACARD SR.300</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4095</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>859,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4954,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DATABAC GROUP SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63121099</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4869"><Codi>CGE2018COM-000019749</Codi><Objecte del contracte>BANDA REDUCTORA PORTATIL POLIPROPILENO C/BASE TEXTIL  REF.VVV000</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>547,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>115,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>662,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NIDEC SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61293841</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4870"><Codi>CGE2018COM-000019750</Codi><Objecte del contracte>MANTA TERMICA EMERGENCIAS (SIRIUS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>195</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>235,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MAC UNIFORMES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66545963</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4871"><Codi>CGE2018COM-000019757</Codi><Objecte del contracte>PLACA IDENTIFICACION Nº DE AGENTE (PLASTICO) /Talla: U</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERES SPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61721643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4872"><Codi>CGE2018COM-000019758</Codi><Objecte del contracte>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6098,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1280,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7378,77</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OPERMAQ VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64461643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4873"><Codi>CGE2018COM-000019791</Codi><Objecte del contracte>MINA 0,5 B STAEDTLER (CJ 12)  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4874"><Codi>CGE2018COM-000019792</Codi><Objecte del contracte>FUNDA POLIPR. FOLIO MULTITALADRO REFORZADO (PQ100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>37,67</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>45,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4875"><Codi>CGE2018COM-000019793</Codi><Objecte del contracte>ETIQUETA DYMO LABEL WRITER RF.11354 32X57 ROLLO </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>81,42</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>98,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4876"><Codi>CGE2018COM-000019794</Codi><Objecte del contracte>ROTULADORA DYMO P/ETIQUETAS LABEL WRITER 450 TURBO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>229,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>48,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>278,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4877"><Codi>CGE2018COM-000019795</Codi><Objecte del contracte>CINTA CELO CRISTAL 19MMX33M - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>25,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>31,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4878"><Codi>CGE2018COM-000019797</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR EDDING 1200 NEGRO T0,5/1,0MM  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,07</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4879"><Codi>CGE2018COM-000019798</Codi><Objecte del contracte>FUNDA MULTITALADRO FOLIO CRISTAL (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4880"><Codi>CGE2018COM-000019799</Codi><Objecte del contracte>TINTA PLOTTER HP T1300 N.72AMARILLO 130 ML  C9373A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>347,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>72,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>419,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4881"><Codi>CGE2018COM-000019800</Codi><Objecte del contracte>PAPEL PLOTTER T1300 1067MMX30M GLOSSY EB 180G (RO) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>365,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>76,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>442,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4882"><Codi>CGE2018COM-000019801</Codi><Objecte del contracte>PAPEL HP PLOTTER T1300 FOTO MATE (ROLL 1067) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>619,37</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>130,07</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>749,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4883"><Codi>CGE2018COM-000019802</Codi><Objecte del contracte>SEÑALIZADOR INDEX 12X43 MM50U X 4 COLORES </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>33,71</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>40,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4884"><Codi>CGE2018COM-000019804</Codi><Objecte del contracte>CIZALLA A-0 DAHLE PROFESIONAL 558 (6/7 H)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>206,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>43,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>250,11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4885"><Codi>CGE2018COM-000019805</Codi><Objecte del contracte>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>25,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4886"><Codi>CGE2018COM-000019811</Codi><Objecte del contracte>PEGAMENTO IMEDIO SUPER GLUE 3 3 GR. GEL </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4887"><Codi>CGE2018COM-000019812</Codi><Objecte del contracte>WTC - TENEDOR GRANDE PLASTICO (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4888"><Codi>CGE2018COM-000019814</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR PILOT V BALL ROJO0,7 MM  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,19</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4889"><Codi>CGE2018COM-000019854</Codi><Objecte del contracte>WTC - ARMARIO BAJO AT2 1200x700 MM + ENCIMERA CRISTAL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>545,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>114,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>659,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61768362</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4890"><Codi>CGE2018COM-000019915</Codi><Objecte del contracte>CONJUNTO MOBILIARIO OFICINA SICTT EDIFICIO TIR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2040</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>428,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2468,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4891"><Codi>CGE2018COM-000019952</Codi><Objecte del contracte>PAPEL PLOTTER T1300 1067MMX30M GLOSSY EB 180G (RO) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>365,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>76,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>442,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4892"><Codi>CGE2018COM-000019953</Codi><Objecte del contracte>PAPEL PLOTTER T1300 1067MMFOTO BRILLO 200G (RO) Q1428B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>323,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>391,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4893"><Codi>CGE2018COM-000019954</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET 3800/3505 MAGENTA Q7583A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>382,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>80,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>463,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4894"><Codi>CGE2018COM-000019955</Codi><Objecte del contracte>TAPA PROYECTO A-3 BLANCA (CJ 10 JG) GUAFLEX</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>566,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>118,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>685,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4895"><Codi>CGE2018COM-000019956</Codi><Objecte del contracte>BANDEJA PORTADOCUMENTOS APILABLE AZUL 255X348X65 </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4896"><Codi>CGE2018COM-000019957</Codi><Objecte del contracte>REGLA FLEXIBLE 30 CM </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,81</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4897"><Codi>CGE2018COM-000019958</Codi><Objecte del contracte>SUBCARPETA A-4 AMARILLO (50 UN) - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>33,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>40,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4898"><Codi>CGE2018COM-000019959</Codi><Objecte del contracte>LIBRETA A-4 CUADR.4X4 80H T/DURA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4899"><Codi>CGE2018COM-000019960</Codi><Objecte del contracte>WTC - PLATO POSTRE 17 CM (50 UNIDADES) -</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>43</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>52,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4900"><Codi>CGE2018COM-000019961</Codi><Objecte del contracte>DOSSIER UÑERO POLIPRO. A-4 TRANSPAR. (PQ-100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>38,58</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>46,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4901"><Codi>CGE2018COM-000019962</Codi><Objecte del contracte>GRAPA 24/6 GALVANIZADA (CJ 1000)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,54</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4902"><Codi>CGE2018COM-000019963</Codi><Objecte del contracte>FUNDA MULTITALADRO FOLIO REFOR (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>23,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4903"><Codi>CGE2018COM-000019964</Codi><Objecte del contracte>FUNDA MULTITALADRO A-4 CRISTAL (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>53,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>64,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4904"><Codi>CGE2018COM-000019965</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X CIAN CE251A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>670,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>140,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>811,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4905"><Codi>CGE2018COM-000019966</Codi><Objecte del contracte>GRAPA 23/8 GALVANIZADA (CJ 1000)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,54</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4906"><Codi>CGE2018COM-000019967</Codi><Objecte del contracte>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>47,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>57,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4907"><Codi>CGE2018COM-000019968</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X AMARILLO CE252A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>244,63</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>51,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>296</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4908"><Codi>CGE2018COM-000019969</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 38X51 (12 UNID)  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4909"><Codi>CGE2018COM-000019970</Codi><Objecte del contracte>CARPETA PROYECTO FOLIO NEGRO 250X340X70 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>42,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4910"><Codi>CGE2018COM-000019971</Codi><Objecte del contracte>BLOC A-5+ ESPIRAL LATERAL 100H MICR.SEP  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>25,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4911"><Codi>CGE2018COM-000019972</Codi><Objecte del contracte>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,42</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4912"><Codi>CGE2018COM-000019973</Codi><Objecte del contracte>LUPA PRECISION 75MM DIAMETRO3 AUMENTOS  </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4913"><Codi>CGE2018COM-000019974</Codi><Objecte del contracte>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4914"><Codi>CGE2018COM-000020043</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION FOTOGRAFIA DIGITAL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>79,91</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>96,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4915"><Codi>CGE2018COM-000020080</Codi><Objecte del contracte>COP A-4 160 GR. BLANCO SATINADO FOTOCOPIA COLOR </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>25,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,73</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4916"><Codi>CGE2018COM-000020108</Codi><Objecte del contracte>CAMISA BLANCA MANGA LARGA /Talla: U</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>36,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>44,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MAC UNIFORMES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66545963</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4917"><Codi>CGE2018COM-000020114</Codi><Objecte del contracte>FOTOPLANO VINILO BUBLE FREE PUERTAS ARMARIO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>241,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>50,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>291,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4918"><Codi>CGE2018COM-000020131</Codi><Objecte del contracte>TAMBOR FAX BROTHER 2840-2845-2940 - REF. DR-2200 </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>126,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>153,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4919"><Codi>CGE2018COM-000020132</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>453,67</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>95,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>548,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08923542</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4920"><Codi>CGE2018COM-000020149</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - INGLES  GEMMA GRACIA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>75,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4921"><Codi>CGE2018COM-000020150</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - INGLES ANA AREVALO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>75,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4922"><Codi>CGE2018COM-000020159</Codi><Objecte del contracte>TONER BROTHER HL-L5100DN  REF.TN3480</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>121,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>146,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4923"><Codi>CGE2018COM-000020160</Codi><Objecte del contracte>GOMA ELASTICA DIAMETRO 120MMX2MM     100 GR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>39</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>47,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4924"><Codi>CGE2018COM-000020161</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X76  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4925"><Codi>CGE2018COM-000020162</Codi><Objecte del contracte>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4926"><Codi>CGE2018COM-000020163</Codi><Objecte del contracte>PILA ALCALINA LR6 AA PLUS POWER (PQ 4) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>56,59</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>68,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4927"><Codi>CGE2018COM-000020164</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4928"><Codi>CGE2018COM-000020165</Codi><Objecte del contracte>WTC - CARAMELO SIN AZUCAR 1KG CAFE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>768,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>161,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>930,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4929"><Codi>CGE2018COM-000020166</Codi><Objecte del contracte>CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL NIKON D3400</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>612,23</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>128,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>740,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4930"><Codi>CGE2018COM-000020167</Codi><Objecte del contracte>FUNDA MULTITALADRO FOLIO REFOR (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>41,54</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>50,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4931"><Codi>CGE2018COM-000020168</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X CIAN CE251A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>914,89</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>192,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1107,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4932"><Codi>CGE2018COM-000020169</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X MAGENTA CE253A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>606,63</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>127,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>734,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4933"><Codi>CGE2018COM-000020170</Codi><Objecte del contracte>CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4934"><Codi>CGE2018COM-000020171</Codi><Objecte del contracte>CARPETA CARTON AZUL CON GOMAS TAMAÑO A-3  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>109,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,07</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>132,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4935"><Codi>CGE2018COM-000020172</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO ROLLER AZUL T:0,5MM RETRACTIL - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4936"><Codi>CGE2018COM-000020173</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X76 COLOR AMARILLO NEON</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>25,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>31,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4937"><Codi>CGE2018COM-000020174</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X CIAN CE251A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>489,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>102,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>592</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4938"><Codi>CGE2018COM-000020175</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4939"><Codi>CGE2018COM-000020177</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>345,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>72,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>417,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4940"><Codi>CGE2018COM-000020178</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 6970  N.903XL AMARILLO  T6M11AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>86,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>104,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4941"><Codi>CGE2018COM-000020179</Codi><Objecte del contracte>CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4942"><Codi>CGE2018COM-000020180</Codi><Objecte del contracte>SOBRE BLANCO PARA CD/DVD  (PQ250)   </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,06</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4943"><Codi>CGE2018COM-000020202</Codi><Objecte del contracte>CAMISA LABORAL M/C ALTA VISIBILIDAD /Talla: 39/40</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1328,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>278,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1607,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FABREGAS WORK EQUIPMENT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67073056</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4944"><Codi>CGE2018COM-000020205</Codi><Objecte del contracte>POLO AZUL M/C UNIFORMIDAD POLICIA PORTUARIA /Talla: S</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>960</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>201,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1161,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INSIGNA UNIFORMES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B97611164</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4945"><Codi>CGE2018COM-000020228</Codi><Objecte del contracte>PANTALON BIELASTICO UNIFORMIDAD POLICIA PORTUARIA /Talla: 36</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4465,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>937,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5402,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INSIGNA UNIFORMES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B97611164</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4946"><Codi>CGE2018COM-000020241</Codi><Objecte del contracte>FUENTE AGUA RED FILTRO OSMOSIS 08 ECOFUEN-T PLUS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2328</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>488,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2816,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CORPORACION ORGANIZ REPRES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08811085</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4947"><Codi>CGE2018COM-000020242</Codi><Objecte del contracte>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7569,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1589,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9159,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OPERMAQ VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64461643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4948"><Codi>CGE2018COM-000020247</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-4 BLANCO 80 GR ECOLOGICO 82% INAPA-TECNO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>696</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>146,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>842,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4949"><Codi>CGE2018COM-000020248</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 6970  N.903XL MAGENTA T6M07AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4950"><Codi>CGE2018COM-000020249</Codi><Objecte del contracte>TONER HP M553  NEGRO 508A  CF360A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>650,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>136,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>787,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4951"><Codi>CGE2018COM-000020250</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X76 COLOR AMARILLO NEON</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>32,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>39,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4952"><Codi>CGE2018COM-000020251</Codi><Objecte del contracte>TONER HP M553  NEGRO 508A  CF360A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>650,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>136,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>787,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4953"><Codi>CGE2018COM-000020252</Codi><Objecte del contracte>GOMA DE BORRAR LAPIZ MILAN NATA 624</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,59</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4954"><Codi>CGE2018COM-000020253</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO ROLLER AZUL T:0,5MM RETRACTIL - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>155,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>187,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4955"><Codi>CGE2018COM-000020254</Codi><Objecte del contracte>CAJA EMBALAJE 44 X 33 X 42 CMS </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>59,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4956"><Codi>CGE2018COM-000020255</Codi><Objecte del contracte>BANDEJA PORTADOCUMENTOS METACRILATO 3 NIVELES </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>54,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>65,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4957"><Codi>CGE2018COM-000020256</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR EDDING 1200 ROJO T0,5/1,0MM - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4958"><Codi>CGE2018COM-000020258</Codi><Objecte del contracte>VINILO PLOTTER HP ADH.UNIVERSAL ROL 1067MMX20M (PQ 2) C2T52A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>295,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>62,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>358,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4959"><Codi>CGE2018COM-000020260</Codi><Objecte del contracte>TIJERA 18 CM.ACERO INOX.D/I ANILLAS PLASTIC -O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,37</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4960"><Codi>CGE2018COM-000020261</Codi><Objecte del contracte>CD-R GRABABLE 700 MB / 80 MIN (BOBINA 50 UDS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4961"><Codi>CGE2018COM-000020274</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR PERMANENTE PUNTA 2-4 MM NEGRO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,54</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4962"><Codi>CGE2018COM-000020275</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO UNIBALL SN100 AZUL B1,0MM T0,4MM  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>73,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4963"><Codi>CGE2018COM-000020277</Codi><Objecte del contracte>BANDEJA PORTADOCUMENTOS METACRILATO 3 NIVELES </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,79</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>32,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4964"><Codi>CGE2018COM-000020278</Codi><Objecte del contracte>CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO RISTRETTO (PQ 10 UD)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>41</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>49,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4965"><Codi>CGE2018COM-000020279</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR VERDE  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4966"><Codi>CGE2018COM-000020280</Codi><Objecte del contracte>BANDEJA PORTADOCUMENTOS METACRILATO 3 NIVELES </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,39</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>31,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4967"><Codi>CGE2018COM-000020281</Codi><Objecte del contracte>CINTA IMPR. EPSON TM-U295  NEGRA  (S.A.U.)   C43S015366</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4968"><Codi>CGE2018COM-000020282</Codi><Objecte del contracte>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,81</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4969"><Codi>CGE2018COM-000020283</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO UNIBALL SN100 AZUL B1,0MM T0,4MM  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>41,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>49,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4970"><Codi>CGE2018COM-000020284</Codi><Objecte del contracte>LIBRETA A-4+(F) ESP.LAT.120H C5X5 MICROPERF.  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>55,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>67,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4971"><Codi>CGE2018COM-000020286</Codi><Objecte del contracte>GOMA ELASTICAS 100MM/DIAMET. 2MM/ANCHO (100 G)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4972"><Codi>CGE2018COM-000020287</Codi><Objecte del contracte>DVD -R 4,7 GB (BOBINA 25 UDS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>31,39</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>37,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4973"><Codi>CGE2018COM-000020288</Codi><Objecte del contracte>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>112,81</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>136,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4974"><Codi>CGE2018COM-000020289</Codi><Objecte del contracte>PINZA SUJETAPAPELES PALA ABATIBLE 20 MM (CJ 12)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>47,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>57,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4975"><Codi>CGE2018COM-000020290</Codi><Objecte del contracte>TONER HP P3015 NEGRO CE255X</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>450</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>94,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>544,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4976"><Codi>CGE2018COM-000020291</Codi><Objecte del contracte>MEMORIA USB 16 GB </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>23,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>28,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4977"><Codi>CGE2018COM-000020292</Codi><Objecte del contracte>SUBCARPETA A-4 AZUL (50 UN) - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>52,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>64,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4978"><Codi>CGE2018COM-000020293</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR VERDE  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>35,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>43,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4979"><Codi>CGE2018COM-000020296</Codi><Objecte del contracte>TONER HP M553  NEGRO 508A  CF360A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>650,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>136,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>787,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4980"><Codi>CGE2018COM-000020297</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET PRO MDP M252/M277 DW NEGRO CF400A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>276,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>58,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>334,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4981"><Codi>CGE2018COM-000020298</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 6970  N.903XL NEGRO T6M15AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>59,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4982"><Codi>CGE2018COM-000020299</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X127 COLORES PASTEL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>73,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4983"><Codi>CGE2018COM-000020300</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 7500A NEGRO N.920XL  CD975AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>34,65</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>41,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4984"><Codi>CGE2018COM-000020301</Codi><Objecte del contracte>SELLO AUT.  ES COPIA   CAT/CAS  ROJO - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>56,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>67,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4985"><Codi>CGE2018COM-000020302</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>362</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>76,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>438,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4986"><Codi>CGE2018COM-000020303</Codi><Objecte del contracte>ARCHIVADOR PALANCA A-4  NEGRO+ CAJA </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4987"><Codi>CGE2018COM-000020304</Codi><Objecte del contracte>SOPORTE DISPENSADOR CAPSULAS NESPRESSO MOD. VIEW VERSILO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>41,43</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>50,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4988"><Codi>CGE2018COM-000020305</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET PRO MDP M252/M277 DW NEGRO CF400A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>276,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>58,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>334,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4989"><Codi>CGE2018COM-000020306</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET PRO MDP M252/M277 DW NEGRO CF400A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>132,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>160,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4990"><Codi>CGE2018COM-000020307</Codi><Objecte del contracte>TONER BROTHER HL-L5100DN  REF.TN3480</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>121,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>146,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4991"><Codi>CGE2018COM-000020308</Codi><Objecte del contracte>CARPETA PROYECTO FOLIO CIERRE GOMAS LOMO 30 MM NEGRO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>35,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>42,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4992"><Codi>CGE2018COM-000020309</Codi><Objecte del contracte>CARTULINA A-4 COLOR AZUL CIELO 185 GR (PQ 50 H) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>57,65</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>69,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4993"><Codi>CGE2018COM-000020310</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR MARCADOR PERMANENTE TRAZO 1-4 MM NEGRO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4994"><Codi>CGE2018COM-000020311</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X AMARILLO CE252A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>851,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>178,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1030,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4995"><Codi>CGE2018COM-000020312</Codi><Objecte del contracte>TONER BROTHER IMP. DCP8110DN/HL5450DN REF.TN-3380 (8000PAG)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>57</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>68,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4996"><Codi>CGE2018COM-000020313</Codi><Objecte del contracte>ENMARCACION LAMINA TITULO INTENDENTE POLICIA PORTUARIA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>90,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4997"><Codi>CGE2018COM-000020314</Codi><Objecte del contracte>PUBLICACION MARPOL EDICION REFUNDIDA 2017 REF. IE520S</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>99,17</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>120</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INVERNON SERRANO ALBERTO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4998"><Codi>CGE2018COM-000020315</Codi><Objecte del contracte>WTC - PLATO PLASTICO 22 CM  (100 UNIDADES) -</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,17</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4999"><Codi>CGE2018COM-000020316</Codi><Objecte del contracte>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5000"><Codi>CGE2018COM-000020317</Codi><Objecte del contracte>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,58</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5001"><Codi>CGE2018COM-000020318</Codi><Objecte del contracte>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,29</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5002"><Codi>CGE2018COM-000020319</Codi><Objecte del contracte>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5003"><Codi>CGE2018COM-000020320</Codi><Objecte del contracte>ABRECARTAS    </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5004"><Codi>CGE2018COM-000020321</Codi><Objecte del contracte>WTC - SOPORTE MONITOR LCD ALT.AJUST.165MM BAND+CAJ </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>26,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5005"><Codi>CGE2018COM-000020322</Codi><Objecte del contracte>GRAPADORA RAPID-1 TIPO TENAZA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5006"><Codi>CGE2018COM-000020323</Codi><Objecte del contracte>ABRECARTAS    </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>0,81</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>0,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5007"><Codi>CGE2018COM-000020324</Codi><Objecte del contracte>GRAPADORA RAPID-1 TIPO TENAZA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>38,49</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>46,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5008"><Codi>CGE2018COM-000020325</Codi><Objecte del contracte>BLOC NOTAS A-4 100H. C.5X5A-4 AMARILLO </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5009"><Codi>CGE2018COM-000020327</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR PILOT V BALL NEGRO0,7 MM  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5010"><Codi>CGE2018COM-000020328</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - CASTELLANO  QUIM COMPTE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>75,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5011"><Codi>CGE2018COM-000020329</Codi><Objecte del contracte>CASCO VESPISTA PP SCHUBERTH JET M1 BLANCO+DAMERO Talla: 57/59</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>375</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>78,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>453,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEGAPTERAE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65840100</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5012"><Codi>CGE2018COM-000020330</Codi><Objecte del contracte>WTC - SILLA DESPACHO C/BRAZOS DYNAMOBEL MOD.KENA NEGRO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>709,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>149</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>858,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61768362</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5013"><Codi>CGE2018COM-000020331</Codi><Objecte del contracte>GALON GM INSPECTOR (JUEGO) / Talla: U</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>90,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MAC UNIFORMES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66545963</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5014"><Codi>CGE2018COM-000020408</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - INGLES  GEMMA GRACIA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>60,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5015"><Codi>CGE2018COM-000020427</Codi><Objecte del contracte>SILLA ERGONOMICA ZAS OPERATIVA DYNAMOBEL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>604</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>126,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>730,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61768362</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5016"><Codi>CGE2018COM-000020428</Codi><Objecte del contracte>WTC - RESPALDO SILLA DESPACHO DYNAMOBEL MOD.KENA NEGRO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>505</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>106,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>611,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61768362</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5017"><Codi>CGE2018COM-000020437</Codi><Objecte del contracte>AGUJA SUJETA-CORBATA C/ESCUDO /Talla: U</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MAC UNIFORMES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66545963</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5018"><Codi>CGE2018COM-000020438</Codi><Objecte del contracte>SUBCARPETA A-4 LOMO 2 CM ARCHIVO DEFIN. PH NEUTRO (PQ 100) - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1612</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>338,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1950,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TRIGUERO RUBIA MATEO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5019"><Codi>CGE2018COM-000020445</Codi><Objecte del contracte>AMERICANA GALA AGENTE POLICIA PORTUARIA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>420</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2420</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MAC UNIFORMES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66545963</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5020"><Codi>CGE2018COM-000020446</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 6970  N.903XL NEGRO T6M15AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>29,76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>36,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5021"><Codi>CGE2018COM-000020447</Codi><Objecte del contracte>PAPEL PLOTTER T1300 1067MMX30M GLOSSY EB 180G (RO) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>365,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>76,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>442,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5022"><Codi>CGE2018COM-000020448</Codi><Objecte del contracte>TINTA PLOTTER HP T1300 N.72AMARILLO 130 ML  C9373A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>347,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>72,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>419,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5023"><Codi>CGE2018COM-000020449</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 38X51 (12 UNID)  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>34,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>42,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5024"><Codi>CGE2018COM-000020450</Codi><Objecte del contracte>CINTA DYMO 12 MM AMARILLO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>115,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>140,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5025"><Codi>CGE2018COM-000020451</Codi><Objecte del contracte>PAÑUELO PAPEL BLANCO (CJ 100 SERV) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5026"><Codi>CGE2018COM-000020452</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP N.950XL NEGRO CN045AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>83,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>100,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5027"><Codi>CGE2018COM-000020453</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X MAGENTA CE253A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>670,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>140,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>811,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5028"><Codi>CGE2018COM-000020454</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5029"><Codi>CGE2018COM-000020457</Codi><Objecte del contracte>LIBRETA A-5+ ESPIRAL 120H C5X5 MICROPERF.    O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>23,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>28,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5030"><Codi>CGE2018COM-000020458</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR MARCADOR PERMANENTE TRAZO 2 MM AZUL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5031"><Codi>CGE2018COM-000020459</Codi><Objecte del contracte>PORTAFIRMAS A-4 AZUL CON FUELLE 20 POSICIONES - </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>98,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>119,11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5032"><Codi>CGE2018COM-000020460</Codi><Objecte del contracte>MEMORIA USB 3.0 32 GB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>42,83</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>51,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5033"><Codi>CGE2018COM-000020461</Codi><Objecte del contracte>DOSSIER UÑERO POLIPRO. A-4 TRANSPAR. (PQ-100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5034"><Codi>CGE2018COM-000020463</Codi><Objecte del contracte>FUNDA MULTITALADRO FOLIO REFOR (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>52,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>63,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5035"><Codi>CGE2018COM-000020465</Codi><Objecte del contracte>SEÑALIZADOR INDEX AZUL 25X43</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>29,76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>36,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5036"><Codi>CGE2018COM-000020466</Codi><Objecte del contracte>PORTATARIFAS CUBIERTA FLEXIBLE AZUL 20 FUNDAS </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>171</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>206,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5037"><Codi>CGE2018COM-000020468</Codi><Objecte del contracte>PRISMATICOS 10 X 50 AUMENTOS SISTEMA ANTIGOLPE C/FUNDA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>81,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28017895</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5038"><Codi>CGE2018COM-000020471</Codi><Objecte del contracte>MEMORIA USB 3.0 32 GB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>32,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5039"><Codi>CGE2018COM-000020473</Codi><Objecte del contracte>PANTALON AZUL VERANO (CONDUCTOR/OPERADOR EE.MM) /Talla: 48</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>80,99</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28017895</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5040"><Codi>CGE2018COM-000020511</Codi><Objecte del contracte>SOPORTE GUANTE ANTICORTE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>88,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>107,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERES SPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61721643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5041"><Codi>CGE2018COM-000020551</Codi><Objecte del contracte>PANTALLA CASCO VESPISTA SCHUBERTH JET M1  Talla: U</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>65</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>78,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEGAPTERAE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65840100</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5042"><Codi>CGE2018COM-000020552</Codi><Objecte del contracte>DISCO LATERAL VISERA CASCO SCHUBERTT JET M1 (JUEGO 2)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>24,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEGAPTERAE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65840100</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5043"><Codi>CGE2018COM-000020565</Codi><Objecte del contracte>WTC - CARAMELO SIN AZUCAR 1KG CHOCOLATE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>225</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>47,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>272,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5044"><Codi>CGE2018COM-000020566</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-4 BLANCO 80 GR ECOLOGICO 82% INAPA-TECNO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>696</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>146,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>842,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5045"><Codi>CGE2018COM-000020568</Codi><Objecte del contracte>PAPEL PLOTTER T1300 1067MMX30M GLOSSY EB 180G (RO) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>478,67</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>100,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>579,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5046"><Codi>CGE2018COM-000020569</Codi><Objecte del contracte>SUBCARPETA A-4 ROJO (50 UN) - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>33,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>40,22</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5047"><Codi>CGE2018COM-000020570</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X AMARILLO CE252A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>489,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>102,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>592</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5048"><Codi>CGE2018COM-000020571</Codi><Objecte del contracte>CARTULINA A-4 COLOR BLANCO 180 GR (PQ 50 H) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5049"><Codi>CGE2018COM-000020572</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP N.364XL AMARILLO CB325EE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>135,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>28,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>164,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5050"><Codi>CGE2018COM-000020573</Codi><Objecte del contracte>PINZA SUJETAPAPELES PALA ABATIBLE 25 MM. (CJ 12) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,09</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5051"><Codi>CGE2018COM-000020575</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1404,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>294,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1699,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5052"><Codi>CGE2018COM-000020576</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO ROLLER PILOT G-TEC-C4 NEGRO B0,4-T0,2MM  O.V</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49,06</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>59,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5053"><Codi>CGE2018COM-000020577</Codi><Objecte del contracte>VASO PLASTICO BLANCO 220 CC (PQ 50) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>39,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>48,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5054"><Codi>CGE2018COM-000020579</Codi><Objecte del contracte>WTC - BOL P/CARAMELOS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5055"><Codi>CGE2018COM-000020580</Codi><Objecte del contracte>DOSSIER UÑERO POLIPRO. A-4 TRANSPAR. (PQ-100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>37,21</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>45,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5056"><Codi>CGE2018COM-000020581</Codi><Objecte del contracte>LIBRETA A-4 CUADR.4X4 80H T/DURA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,22</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5057"><Codi>CGE2018COM-000020582</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 4630 TRICOLOR N.301XL CH564EE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>100,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>121,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5058"><Codi>CGE2018COM-000020583</Codi><Objecte del contracte>CINTA CELO CRISTAL 19MMX33M - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5059"><Codi>CGE2018COM-000020584</Codi><Objecte del contracte>CAFETERA NESPRESSO AUTOMATICA MOD. BASICO. (Krups Essenza Mini Matt Negra)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>162,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>34,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>196,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5060"><Codi>CGE2018COM-000020585</Codi><Objecte del contracte>CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO RISTRETTO (PQ 10 UD)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>61,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>74,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5061"><Codi>CGE2018COM-000020586</Codi><Objecte del contracte>PAPEL TERMICO IMPR.TSP100 80MM 80M CENTRO 12MM    PROATRANS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>480</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>100,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>580,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5062"><Codi>CGE2018COM-000020587</Codi><Objecte del contracte>GRAPA 24/6 GALVANIZADA (CJ 1000)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5063"><Codi>CGE2018COM-000020588</Codi><Objecte del contracte>DOSSIER UÑERO POLIPR.FOLIO TRANSPAR. (PQ-100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>51,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>62,73</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5064"><Codi>CGE2018COM-000020589</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 20X38MM BLISTER 3 COL  (POST-IT)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>32,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5065"><Codi>CGE2018COM-000020590</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO ROLLER RETRACTIL TINTA GEL AZUL T:0,5MM O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5066"><Codi>CGE2018COM-000020591</Codi><Objecte del contracte>FICHERO CARTON VERDE 500 UD 100X155</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>44,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>53,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5067"><Codi>CGE2018COM-000020592</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>42</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>50,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5068"><Codi>CGE2018COM-000020593</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5069"><Codi>CGE2018COM-000020594</Codi><Objecte del contracte>PILA ALCALINA LR6 AA PLUS POWER (PQ 4) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5070"><Codi>CGE2018COM-000020595</Codi><Objecte del contracte>GRAPA 24/6 GALVANIZADA (CJ 1000)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5071"><Codi>CGE2018COM-000020596</Codi><Objecte del contracte>SUBCARPETA FOLIO AZUL (PQ 50) - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5072"><Codi>CGE2018COM-000020597</Codi><Objecte del contracte>PEGAMENTO BARRA ADHESIVO 20 GR  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5073"><Codi>CGE2018COM-000020598</Codi><Objecte del contracte>TONER CANON FAX L-380/L-380S  CRG-T</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,11</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>31,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5074"><Codi>CGE2018COM-000020599</Codi><Objecte del contracte>WTC - TENEDOR GRANDE PLASTICO (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,47</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5075"><Codi>CGE2018COM-000020600</Codi><Objecte del contracte>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5076"><Codi>CGE2018COM-000020601</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR UNIBALL JETSTREAMSXN150 AZUL 0,4  O.V</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>59,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>71,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5077"><Codi>CGE2018COM-000020602</Codi><Objecte del contracte>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5078"><Codi>CGE2018COM-000020603</Codi><Objecte del contracte>BLOC A-8 ESP.SUPERIOR.CUAD.5X5 80 HOJAS  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5079"><Codi>CGE2018COM-000020604</Codi><Objecte del contracte>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>23,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>28,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5080"><Codi>CGE2018COM-000020605</Codi><Objecte del contracte>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>32,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>39,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5081"><Codi>CGE2018COM-000020606</Codi><Objecte del contracte>BANDEJA PORTADOCUMENTOS APILABLE METAL 295X350X80 </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>67,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>81,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5082"><Codi>CGE2018COM-000020607</Codi><Objecte del contracte>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5083"><Codi>CGE2018COM-000020608</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - INGLES  MANUEL GALAN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>75,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5084"><Codi>CGE2018COM-000020610</Codi><Objecte del contracte>TALONARIO DIRECCIO PLANIFICA.SERVEIS (50JG X 3COP) EUROLC</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>42</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>50,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANPONS SALGADO Mª ASUNCION</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5085"><Codi>CGE2018COM-000020611</Codi><Objecte del contracte>FILM RETRANSFERENCIA PARA 1000 IMAGENES - DATACARD SR.300</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2520</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>529,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3049,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DATABAC GROUP SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63121099</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5086"><Codi>CGE2018COM-000020622</Codi><Objecte del contracte>ANORAC NARANJA/MARINO ALTA VISIBILIDAD /Talla: L</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>133,91</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>28,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>162,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FABREGAS WORK EQUIPMENT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67073056</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5087"><Codi>CGE2018COM-000020623</Codi><Objecte del contracte>CHALECO LABORAL MULTIBOLSILLO /Talla: SG</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>53,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>64,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FABREGAS WORK EQUIPMENT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67073056</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5088"><Codi>CGE2018COM-000020624</Codi><Objecte del contracte>ANORAC NARANJA/MARINO ALTA VISIBILIDAD /Talla: L</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>55,61</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>67,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FABREGAS WORK EQUIPMENT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67073056</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5089"><Codi>CGE2018COM-000020625</Codi><Objecte del contracte>CHALECO LABORAL MULTIBOLSILLO /Talla: G</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>53,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>64,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FABREGAS WORK EQUIPMENT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67073056</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5090"><Codi>CGE2018COM-000020632</Codi><Objecte del contracte>FOTOPLANO IMPRESO SOBRE VINILO ADHESIVO BUBLE FREE PARA PUERTAS ARMARIO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>188,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>39,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>227,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5091"><Codi>CGE2018COM-000020633</Codi><Objecte del contracte>CEP Lampara Qi Led Orientable 200800961</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>155</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>187,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5092"><Codi>CGE2018COM-000020652</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - CASTELLANO  JOAN CARBONELL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>124</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>150,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5093"><Codi>CGE2018COM-000020653</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - CASTELLANO  EMMA COBOS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>150</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>181,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5094"><Codi>CGE2018COM-000020654</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - CATALAN  GERMAN DEL CANTO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>40,62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>49,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5095"><Codi>CGE2018COM-000020655</Codi><Objecte del contracte>PORTALAPICES BASIC 70X100 MM TRANSPARENTE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>35,13</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>42,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5096"><Codi>CGE2018COM-000020656</Codi><Objecte del contracte>TONER HP M553  NEGRO 508A  CF360A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>616,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>129,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>745,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5097"><Codi>CGE2018COM-000020657</Codi><Objecte del contracte>LIBRETA A-5 90H C 5X5 - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5098"><Codi>CGE2018COM-000020658</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-4 INKJET+LASER 100 GR </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>408,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>85,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>493,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5099"><Codi>CGE2018COM-000020660</Codi><Objecte del contracte>ARCHIVADOR FOLIO PALANCA 2 ANILLAS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>31,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>37,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5100"><Codi>CGE2018COM-000020661</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 102X152 RAY.H  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>103,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>125,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5101"><Codi>CGE2018COM-000020662</Codi><Objecte del contracte>FUNDA MULTITALADRO A-4  POLIPRO 80 MICR. REFOR (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5102"><Codi>CGE2018COM-000020663</Codi><Objecte del contracte>CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5103"><Codi>CGE2018COM-000020664</Codi><Objecte del contracte>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5104"><Codi>CGE2018COM-000020665</Codi><Objecte del contracte>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5105"><Codi>CGE2018COM-000020666</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>25,65</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>31,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5106"><Codi>CGE2018COM-000020667</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET 3800/3505 NEGRO Q6470A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>338,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>71,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>410,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5107"><Codi>CGE2018COM-000020668</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-4 BLANCO 80 GR.  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>34,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>41,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5108"><Codi>CGE2018COM-000020669</Codi><Objecte del contracte>ETIQUETA DYMO LABEL WRITER 99010 DIREC.28X89 (2 ROLLOS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>58,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>71,27</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5109"><Codi>CGE2018COM-000020670</Codi><Objecte del contracte>MEMORIA USB 16 GB </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>29,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>35,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5110"><Codi>CGE2018COM-000020671</Codi><Objecte del contracte>PORTACLIPS SOBREMESA IMANTADONEGRO </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5111"><Codi>CGE2018COM-000020672</Codi><Objecte del contracte>FOTOPLANO IMPRESO SOBRE VINILO ADHESIVO BUBLE FREE PARA PUERTAS ARMARIO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>188,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>39,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>227,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5112"><Codi>CGE2018COM-000020676</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION Y ENCUADERNACION DE PUBLICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>485,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>101,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>586,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08923542</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5113"><Codi>CGE2018COM-000020679</Codi><Objecte del contracte>IMPERMEABLE POLICIA PORTUARIA /Talla: S</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7359,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1545,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8905</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MAC UNIFORMES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66545963</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5114"><Codi>CGE2018COM-000020717</Codi><Objecte del contracte>SILLA ERGONOMICA MULTIPOSICIONAL C/CABECERO, BRAZOS 4D, SINCRO.LUMBAR, TAPIZ.NEGRO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>670</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>140,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>810,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5115"><Codi>CGE2018COM-000020743</Codi><Objecte del contracte>FUENTE AGUA RED FILTRO OSMOSIS 08 ECOFUEN-T</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>836</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>175,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1011,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CORPORACION ORGANIZ REPRES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08811085</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5116"><Codi>CGE2018COM-000020775</Codi><Objecte del contracte>CARTERA-BILLETERA CON PLACA POLICIA PORTUARIA /Talla: U</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>713,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>149,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>863,77</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MAC UNIFORMES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66545963</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5117"><Codi>CGE2018COM-000020785</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - CATALAN  NURIA LOPEZ</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>204</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>246,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5118"><Codi>CGE2018COM-000020788</Codi><Objecte del contracte>TINTA IMPR. HP OFFICEJET 4500 NEGRO N.901XL CC654AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>114,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>139,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5119"><Codi>CGE2018COM-000020789</Codi><Objecte del contracte>CINTA DYMO 12 MM BLANCO </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>54,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>65,73</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5120"><Codi>CGE2018COM-000020790</Codi><Objecte del contracte>ETIQUETA DYMO LABEL WRITER 99012 DIREC.36X89 2 ROLLOS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>83,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>101,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5121"><Codi>CGE2018COM-000020791</Codi><Objecte del contracte>PILA ALCALINA LR03 AAA PLUS POWER (PQ 4) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5122"><Codi>CGE2018COM-000020792</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET 3800/3505 MAGENTA Q7583A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>677,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>142,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>820,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5123"><Codi>CGE2018COM-000020793</Codi><Objecte del contracte>PAPEL PLOTTER T1300 1067MMX30M GLOSSY EB 180G (RO) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>398,63</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>83,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>482,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5124"><Codi>CGE2018COM-000020794</Codi><Objecte del contracte>LIBRETA A-5+ ESPIRAL 120H C5X5 MICROPERF.    O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,89</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,81</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5125"><Codi>CGE2018COM-000020795</Codi><Objecte del contracte>CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5126"><Codi>CGE2018COM-000020796</Codi><Objecte del contracte>TINTA IMP. HP PSC4180 NEGRON.337  C9364EE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>55,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>67,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5127"><Codi>CGE2018COM-000020797</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP N.364XL NEGRO CN684EE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>38,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>46,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5128"><Codi>CGE2018COM-000020798</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR PERMANENTE PUNTA 0,7 (PACK 4 COLORES) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,89</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5129"><Codi>CGE2018COM-000020799</Codi><Objecte del contracte>CALCULADORA 12 DIGIT. CONVERSOR EURO  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5130"><Codi>CGE2018COM-000020800</Codi><Objecte del contracte>TIJERA 21 CM.ACERO INOX. D/I ANILLAS PLASTIC -O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5131"><Codi>CGE2018COM-000020801</Codi><Objecte del contracte>SUBCARPETA A-4 AMARILLO (50 UN) - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,11</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5132"><Codi>CGE2018COM-000020802</Codi><Objecte del contracte>SEÑALIZADOR INDEX AMARIL.25X43 </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>21,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>26,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5133"><Codi>CGE2018COM-000020803</Codi><Objecte del contracte>TINTA IMPR. HP OFFICEJET SERIE L7000 CIAN C9386A N.88</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>31</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>37,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5134"><Codi>CGE2018COM-000020804</Codi><Objecte del contracte>CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5135"><Codi>CGE2018COM-000020805</Codi><Objecte del contracte>GRAPADORA TENAZA GRAPA 24/6-26/6</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>37,19</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5136"><Codi>CGE2018COM-000020806</Codi><Objecte del contracte>TIJERA 21 CM ACERO INOX. ANILLAS PLASTICO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>23,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5137"><Codi>CGE2018COM-000020807</Codi><Objecte del contracte>PEGAMENTO LOCTITE SUPER GLUE 3 5 GR. PINCEL </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,42</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5138"><Codi>CGE2018COM-000020808</Codi><Objecte del contracte>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5139"><Codi>CGE2018COM-000020809</Codi><Objecte del contracte>MICROONDAS INOX CONVENCIONAL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>124,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>151,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28017895</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5140"><Codi>CGE2018COM-000020810</Codi><Objecte del contracte>CLIP SUJETAPAPELES LABIADONUM.3  (CJ 1OO) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5141"><Codi>CGE2018COM-000020811</Codi><Objecte del contracte>FOTOPLANO IMPRESO SOBRE VINILO ADHESIVO BUBLE FREE PARA PUERTAS ARMARIO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>188,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>39,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>227,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5142"><Codi>CGE2018COM-000020812</Codi><Objecte del contracte>FOTOPLANO IMPRESO SOBRE VINILO ADHESIVO BUBLE FREE PARA PUERTAS ARMARIO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>103,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>125,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5143"><Codi>CGE2018COM-000020813</Codi><Objecte del contracte>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,54</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5144"><Codi>CGE2018COM-000020814</Codi><Objecte del contracte>FOTOPLANO IMPRESO SOBRE VINILO ADHESIVO BUBLE FREE PARA PUERTAS ARMARIO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>103,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>125,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5145"><Codi>CGE2018COM-000020821</Codi><Objecte del contracte>ROLLER UNIBALL SIGNO UMN-207 AZUL T0,4MM B0,7MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>70,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>85,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5146"><Codi>CGE2018COM-000020822</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>37,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>45,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5147"><Codi>CGE2018COM-000020823</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>37,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>45,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5148"><Codi>CGE2018COM-000020824</Codi><Objecte del contracte>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,03</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5149"><Codi>CGE2018COM-000020836</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-4 BLANCO 80 GR ECOLOGICO 82% INAPA-TECNO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>696</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>146,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>842,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5150"><Codi>CGE2018COM-000020837</Codi><Objecte del contracte>CALCETIN NEGRO DE VERANO (PAR) /Talla: U</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>195,01</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>235,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28017895</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5151"><Codi>CGE2018COM-000020858</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - CATALAN  FELIX GONZALEZ</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>75,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5152"><Codi>CGE2018COM-000020859</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - INGLES SANTIAGO G. MILA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>106,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5153"><Codi>CGE2018COM-000020860</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - INGLES  JORDI TORRENT</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>106,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5154"><Codi>CGE2018COM-000020861</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - INGLES CARLES RUA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>128</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>154,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5155"><Codi>CGE2018COM-000020862</Codi><Objecte del contracte>PLACA IDENTIFICACION Nº DE AGENTE (PLASTICO) /Talla: U</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERES SPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61721643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5156"><Codi>CGE2018COM-000020864</Codi><Objecte del contracte>FUENTE AGUA RED FILTRO OSMOSIS 08 ECOFUEN-T PLUS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>746</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>156,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>902,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CORPORACION ORGANIZ REPRES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08811085</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5157"><Codi>CGE2018COM-000020898</Codi><Objecte del contracte>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9633,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2022,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11655,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OPERMAQ VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64461643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5158"><Codi>CGE2018COM-000020906</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION FOTOGRAFIA DIGITAL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>180,91</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>37,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>218,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIGITAL SCREEN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60673084</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5159"><Codi>CGE2018COM-000020910</Codi><Objecte del contracte>REPRODUCCION LAMINA COLOR + SOPORTE FOAM 10 MM + PLASTIFICADO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>318,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>66,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>385,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5160"><Codi>CGE2018COM-000020917</Codi><Objecte del contracte>CASCO INTEGRAL MOTORISTA PP SCHUBERTH C-4 PRO BLANCO+DAMERO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>603</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>126,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>729,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEGAPTERAE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65840100</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5161"><Codi>CGE2018COM-000020922</Codi><Objecte del contracte>CLIP SUJETAPAPELES LABIADONUM.3  (CJ 1OO) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5162"><Codi>CGE2018COM-000020941</Codi><Objecte del contracte>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>28,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,07</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>34,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5163"><Codi>CGE2018COM-000020942</Codi><Objecte del contracte>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5164"><Codi>CGE2018COM-000020943</Codi><Objecte del contracte>REPOSAPIES AJUSTABLE </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,47</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5165"><Codi>CGE2018COM-000020944</Codi><Objecte del contracte>PILA ALCALINA LR6 AA PLUS POWER (PQ 4) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,81</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5166"><Codi>CGE2018COM-000020945</Codi><Objecte del contracte>PINZA SUJETAPAPELES PALA ABATIBLE 25 MM. (CJ 12) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,34</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5167"><Codi>CGE2018COM-000020946</Codi><Objecte del contracte>BOBINA PAPEL KRAFT EMBALAR 70G MARRON 110CM 324M </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>311,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>65,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>376,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5168"><Codi>CGE2018COM-000020947</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR EDDING 1200 VERDE T0,5/1,0MM - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5169"><Codi>CGE2018COM-000020948</Codi><Objecte del contracte>TIJERA 18 CM.ACERO INOX.D/I ANILLAS PLASTIC -O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,13</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5170"><Codi>CGE2018COM-000020949</Codi><Objecte del contracte>SELLO COPIA  CAT   AZUL  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5171"><Codi>CGE2018COM-000020950</Codi><Objecte del contracte>SUBCARPETA A-4 NARANJA (50 UN)  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5172"><Codi>CGE2018COM-000020951</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 6970 AMARILLO 903 XL  T6M11AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>374,42</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>78,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>453,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5173"><Codi>CGE2018COM-000020952</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>851,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>178,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1030,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5174"><Codi>CGE2018COM-000020953</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,67</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5175"><Codi>CGE2018COM-000020954</Codi><Objecte del contracte>ALFOMBRILLA PARA RATON</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>25,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5176"><Codi>CGE2018COM-000020955</Codi><Objecte del contracte>BLOC A-4+ ESPIRAL LATERAL 100H CUADR.4X4   - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,07</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5177"><Codi>CGE2018COM-000020956</Codi><Objecte del contracte>GOMA ELASTICAS 100MM/DIAMET. 2MM/ANCHO (100 G)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,34</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5178"><Codi>CGE2018COM-000020957</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR EDDING 1200 ROJO T0,5/1,0MM - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>52,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>63,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5179"><Codi>CGE2018COM-000020958</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X76  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>152,99</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>185,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5180"><Codi>CGE2018COM-000020959</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>670,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>140,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>811,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5181"><Codi>CGE2018COM-000020960</Codi><Objecte del contracte>PORTACALENDARIO PLASTICO(P/TACO) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,81</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5182"><Codi>CGE2018COM-000020961</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X127 FUCSIA NEON</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,77</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5183"><Codi>CGE2018COM-000020962</Codi><Objecte del contracte>WTC - CUCHARA GRANDE PLASTICO (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5184"><Codi>CGE2018COM-000020963</Codi><Objecte del contracte>WTC - SOBRE AZUCAR 8 GR (CJ 1000)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>45,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5185"><Codi>CGE2018COM-000020964</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>37,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>45,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5186"><Codi>CGE2018COM-000020965</Codi><Objecte del contracte>TINTA PLOTTER HP T1300 N.72GRIS 130 ML  C9374A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>271,42</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>328,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5187"><Codi>CGE2018COM-000020966</Codi><Objecte del contracte>ESPIRAL METALICA 8 MM NEGRO (CJ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5188"><Codi>CGE2018COM-000020967</Codi><Objecte del contracte>PAPEL PLOTTER T1300 1067MMX45M 100GR. (ROLLO) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>581,63</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>122,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>703,77</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5189"><Codi>CGE2018COM-000020968</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET P3005N  Q7551A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>155,07</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>187,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5190"><Codi>CGE2018COM-000020969</Codi><Objecte del contracte>WTC - CUCHARA CAFE   (100 U) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,41</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>22,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5191"><Codi>CGE2018COM-000020970</Codi><Objecte del contracte>PEGAMENTO LOCTITE SUPER GLUE 3 5 GR. PINCEL </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,01</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5192"><Codi>CGE2018COM-000020971</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR PILOT V-BALL NEGROT0,3MM B0,5MM  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5193"><Codi>CGE2018COM-000020972</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR PILOT V-BALL ROJOT0,3MM B0,5MM  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5194"><Codi>CGE2018COM-000020973</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO ROLLER PILOT G1 AZUL TRAZO 0,3MM  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,19</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5195"><Codi>CGE2018COM-000020975</Codi><Objecte del contracte>TRANSFER HP CP6015 / CM6030CB463A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>218,54</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>45,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>264,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5196"><Codi>CGE2018COM-000020976</Codi><Objecte del contracte>SELLO AUTOEN.  GABINET DE PRESIDÈNCIA    (AZUL)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20,09</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>24,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5197"><Codi>CGE2018COM-000020977</Codi><Objecte del contracte>TACO CALENDARIO SOBREMESA 2018 CATALAN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>111</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>134,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5198"><Codi>CGE2018COM-000020980</Codi><Objecte del contracte>PAPEL PLOTTER HP T1300 1067MMX45M 90GR. (ROLLO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>97,62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>118,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5199"><Codi>CGE2018COM-000020983</Codi><Objecte del contracte>WTC - CUCHARA GRANDE PLASTICO (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>145</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>175,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5200"><Codi>CGE2018COM-000020996</Codi><Objecte del contracte>POLO BLANCO M/L UNIFORMIDAD MARCA INSTITUCIONAL  /Talla: S</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2074</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>435,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2509,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUSTAVO NEVADO GARCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5201"><Codi>CGE2018COM-000021000</Codi><Objecte del contracte>TARJETA DEPARTAMENTALSAU - CAT.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>340</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>71,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>411,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5202"><Codi>CGE2018COM-000021002</Codi><Objecte del contracte>POLO AZUL MARINO M/L MARCA INSTITUCIONAL /Talla: S</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1049,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>220,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1269,53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUSTAVO NEVADO GARCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5203"><Codi>CGE2018COM-000021012</Codi><Objecte del contracte>CAMISETA AZUL MANGA LARGA SERIGRAFIA FRONTAL PORT BCN (LABORAL) T-XXXL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>57,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>69,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUSTAVO NEVADO GARCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5204"><Codi>CGE2018COM-000021015</Codi><Objecte del contracte>PLACA IDENTIFICACION Nº DE AGENTE (PLASTICO) /Talla: U</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERES SPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61721643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5205"><Codi>CGE2018COM-000021016</Codi><Objecte del contracte>GALON GM SUBINSPECTOR (JUEGO) /Talla: U</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>79,42</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>96,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MAC UNIFORMES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66545963</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5206"><Codi>CGE2018COM-000021019</Codi><Objecte del contracte>CHALECO SEGURIDAD ROJO FLUOR/MARINO SERIGRAF. M.I. FRONTAL Y DORSAL  T-XL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>826,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>173,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1000,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FABREGAS WORK EQUIPMENT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67073056</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5207"><Codi>CGE2018COM-000021033</Codi><Objecte del contracte>IMPERMEABLE 2 PIEZAS REFLECTANTE NARANJA /Talla: S</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2170,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>455,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2626,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FABREGAS WORK EQUIPMENT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67073056</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5208"><Codi>CGE2018COM-000021043</Codi><Objecte del contracte>GRAPA 22-24/6 GALVANIZADA (CJ 1000)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>22,53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5209"><Codi>CGE2018COM-000021044</Codi><Objecte del contracte>CARPETA PROYECTO FOLIO AZUL 245X350X50 MM </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>38,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>46,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5210"><Codi>CGE2018COM-000021045</Codi><Objecte del contracte>SELLO FECHADOR AUTOENTINTADO AZUL  CATALAN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,49</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5211"><Codi>CGE2018COM-000021046</Codi><Objecte del contracte>WTC - PERCHERO PIE METALICO GRIS PLATA 8 COLGADORES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>239,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>50,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>289,53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5212"><Codi>CGE2018COM-000021047</Codi><Objecte del contracte>CINTA DYMO 12 MM BLANCO </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,49</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5213"><Codi>CGE2018COM-000021048</Codi><Objecte del contracte>FICHERO CARTON VERDE 500 UD 100X155</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,34</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5214"><Codi>CGE2018COM-000021049</Codi><Objecte del contracte>PAPELERA PLASTICO REJILLA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5215"><Codi>CGE2018COM-000021050</Codi><Objecte del contracte>AGENDA DIA PAGINA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>32,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>39,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5216"><Codi>CGE2018COM-000021051</Codi><Objecte del contracte>ARCHIVADOR FOLIO PALAN.75MM CAJA  </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>21,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>26,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5217"><Codi>CGE2018COM-000021052</Codi><Objecte del contracte>CARTULINA A-3 180 GR AMARILLO (50 H)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>735,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>154,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>890,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5218"><Codi>CGE2018COM-000021053</Codi><Objecte del contracte>PAPEL PLOTTER HP DESIGNJET 800FOTO GLOSSY (ROLL 1067)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>348,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>73,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>421,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5219"><Codi>CGE2018COM-000021054</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-4 90G CUADRICULADO 4X4 (100H)  </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>96,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>116,77</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5220"><Codi>CGE2018COM-000021055</Codi><Objecte del contracte>TAPA PROYECTO A-3 BLANCA (CJ 10 JG) GUAFLEX</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>566,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>118,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>685,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5221"><Codi>CGE2018COM-000021056</Codi><Objecte del contracte>TINTA PLOTTER HP T1300 N.72NEGRO MATE 130 ML  C9403A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>416,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>87,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>503,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5222"><Codi>CGE2018COM-000021057</Codi><Objecte del contracte>VADE SOBREMESA AZUL 53X40 CM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>71,17</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>86,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5223"><Codi>CGE2018COM-000021058</Codi><Objecte del contracte>BANDEJA PORTADOC. MOVIL METAL NEGRO SET 3 UNIDADES 3</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>24,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5224"><Codi>CGE2018COM-000021059</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5225"><Codi>CGE2018COM-000021060</Codi><Objecte del contracte>FUNDA MULTITALADRO A-4 CRISTAL (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>43,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>52,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5226"><Codi>CGE2018COM-000021062</Codi><Objecte del contracte>BANDEJA PORTADOCUMENTOS METACRILATO 3 NIVELES </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,39</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>31,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5227"><Codi>CGE2018COM-000021063</Codi><Objecte del contracte>PINZA SUJETAPAPELES PALA ABATIBLE 40 MM. (CJ 12)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5228"><Codi>CGE2018COM-000021064</Codi><Objecte del contracte>SOBRE BOLSA BLANCO 229X324 MM (CJ 250 U)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,01</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>31,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5229"><Codi>CGE2018COM-000021065</Codi><Objecte del contracte>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,06</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,22</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5230"><Codi>CGE2018COM-000021066</Codi><Objecte del contracte>WTC - TENEDOR GRANDE PLASTICO (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5231"><Codi>CGE2018COM-000021067</Codi><Objecte del contracte>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5232"><Codi>CGE2018COM-000021127</Codi><Objecte del contracte>PRODUCTO ALIMENTARIO LOTE NAVIDAD COMERCIO JUSTO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4260</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>894,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5154,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUNDACION LOGISTICA JUSTA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G63920243</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5233"><Codi>CGE2018COM-000021135</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - INGLES  MERCÈ CONESA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>106,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5234"><Codi>CGE2018COM-000021139</Codi><Objecte del contracte>SILBATO POLICIA PORTUARIA C/CORDON /Talla: U</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>94,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERES SPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61721643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5235"><Codi>CGE2018COM-000021143</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO ROLLER AZUL T:0,5MM RETRACTIL - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>25,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5236"><Codi>CGE2018COM-000021144</Codi><Objecte del contracte>SEPARADOR MULTITALADRO A-4 12 COLORES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5237"><Codi>CGE2018COM-000021145</Codi><Objecte del contracte>MEMORIA USB 64 GB </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5238"><Codi>CGE2018COM-000021146</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET 3800/3505 AMARILLO Q7582A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>191,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>231,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5239"><Codi>CGE2018COM-000021147</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-3 INKJET+LASER 100 GR   O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>432,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>90,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>523,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5240"><Codi>CGE2018COM-000021148</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>606,63</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>127,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>734,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5241"><Codi>CGE2018COM-000021149</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5242"><Codi>CGE2018COM-000021150</Codi><Objecte del contracte>FUSOR HP CP6015 / CM6030CB458A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>391,57</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>82,23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>473,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5243"><Codi>CGE2018COM-000021151</Codi><Objecte del contracte>CARPETA PROYECTO FOLIO NEGRO 245X350X90 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>30,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>37,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5244"><Codi>CGE2018COM-000021152</Codi><Objecte del contracte>LLAVERO SLIDING PLASTICO (50 UD) COLOR SURTIDO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>31,54</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>38,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5245"><Codi>CGE2018COM-000021154</Codi><Objecte del contracte>ROLLER UNIBALL SIGNO UMN-207 AZUL T0,4MM B0,7MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,54</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5246"><Codi>CGE2018COM-000021155</Codi><Objecte del contracte>CAFETERA NESPRESSO AUTOMATICA MOD. BASICO. (Krups Essenza Mini Matt Negra)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>162,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>34,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>196,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5247"><Codi>CGE2018COM-000021157</Codi><Objecte del contracte>ENMARCACION LAMINA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>150</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>181,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5248"><Codi>CGE2018COM-000021158</Codi><Objecte del contracte>PEGAMENTO LOCTITE SUPER GLUE 3 5 GR. PINCEL </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,01</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5249"><Codi>CGE2018COM-000021159</Codi><Objecte del contracte>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5250"><Codi>CGE2018COM-000021160</Codi><Objecte del contracte>ROLLER UNIBALL JETSTREAM RETR.SXN210 AZUL 0,4  O.V</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5251"><Codi>CGE2018COM-000021185</Codi><Objecte del contracte>WTC - SILLA DESPACHO C/BRAZOS DYNAMOBEL MOD.DIS  TAPIZ.TELA C/NEGRO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>831,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>174,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1005,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61768362</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5252"><Codi>CGE2018COM-000021186</Codi><Objecte del contracte>WTC - SILLA DESPACHO C/BRAZOS DYNAMOBEL MOD.KENA NEGRO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>942,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>197,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1140,73</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61768362</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5253"><Codi>CGE2018COM-000021187</Codi><Objecte del contracte>BUC C/RUEDAS MOD. WTC 3 CAJONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>169,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>205,22</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61768362</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5254"><Codi>CGE2018COM-000021208</Codi><Objecte del contracte>SOBRE BOLSA M.I. 184X261    FR PAGADO - (OPEN AUTOADH) O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1100</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>231</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1331</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TRIGUERO RUBIA MATEO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5255"><Codi>CGE2018COM-000021209</Codi><Objecte del contracte>IMPRESO A-4 M.I. 2ª H  APB - GENERICO (PQ 500)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>315</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1815</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TRIGUERO RUBIA MATEO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5256"><Codi>CGE2018COM-000021211</Codi><Objecte del contracte>DISCO LATERAL VISERA CASCO SCHUBERTT JET J1 (JUEGO 2)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>102</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>123,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEGAPTERAE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65840100</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5257"><Codi>CGE2018COM-000021221</Codi><Objecte del contracte>TINTA PLOTTER HP T1300 N.72NEGRO MATE 130 ML  C9403A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>555,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>116,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>671,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5258"><Codi>CGE2018COM-000021222</Codi><Objecte del contracte>LIBRETA A-5 CUADR.4X4 100H </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>41,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>50,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5259"><Codi>CGE2018COM-000021223</Codi><Objecte del contracte>PORTACALENDARIO PLASTICO(P/TACO) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>47,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>57,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5260"><Codi>CGE2018COM-000021225</Codi><Objecte del contracte>PAPEL PLOTTER T1300 1067MMX30M GLOSSY EB 180G (RO) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>473,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>99,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>572,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5261"><Codi>CGE2018COM-000021227</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET 3800/3505 NEGRO Q6470A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>147,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>178,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5262"><Codi>CGE2018COM-000021230</Codi><Objecte del contracte>TAPA PLASTICO A-4 CRISTAL (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5263"><Codi>CGE2018COM-000021231</Codi><Objecte del contracte>GOMA DE BORRAR LAPIZ MILAN 430 </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5264"><Codi>CGE2018COM-000021232</Codi><Objecte del contracte>VASO PLASTICO BLANCO 100 CC(PQ 300 UD)  </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5265"><Codi>CGE2018COM-000021233</Codi><Objecte del contracte>CANUTILLO NEGRO 32 MM21 ANILLAS (50 UD) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>53,81</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>65,11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5266"><Codi>CGE2018COM-000021234</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X CIAN CE251A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>670,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>140,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>811,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5267"><Codi>CGE2018COM-000021235</Codi><Objecte del contracte>LIBRETA A-5+ ESPIRAL 120H C5X5 MICROPERF.    O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>122,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>148,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5268"><Codi>CGE2018COM-000021236</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR  O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>37,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>45,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5269"><Codi>CGE2018COM-000021237</Codi><Objecte del contracte>TAPA PLASTICO TRANSP A-4 0,8MM (PQ 50 H) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>54,27</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>65,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5270"><Codi>CGE2018COM-000021238</Codi><Objecte del contracte>CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO ROMA (PQ 10 UD)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>41</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>49,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5271"><Codi>CGE2018COM-000021242</Codi><Objecte del contracte>GRAPADORA RAPID-1 TIPO TENAZA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>34,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>42,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5272"><Codi>CGE2018COM-000021244</Codi><Objecte del contracte>CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO DECAFFEINATO INTENSO (PQ 10 UD)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>99,22</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5273"><Codi>CGE2018COM-000021245</Codi><Objecte del contracte>DESINCRUSTADOR SET MONODOSIS 3035/JUR/M CAFETERA NESPRESSO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5274"><Codi>CGE2018COM-000021246</Codi><Objecte del contracte>CANUTILLO NEGRO 8 MM21 ANILLAS (100 UD) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5275"><Codi>CGE2018COM-000021247</Codi><Objecte del contracte>TAPA PLASTICO A-4 TRANSLUCIDO (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5276"><Codi>CGE2018COM-000021248</Codi><Objecte del contracte>CARTULINA A-3 ORO 170 GR (PQ 25)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>180</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>37,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>217,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5277"><Codi>CGE2018COM-000021254</Codi><Objecte del contracte>CAZADORA AZUL DE VERANO, ALTA VISIBILIDAD (LABORAL) /Talla: 52</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1652,49</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>347,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1999,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FABREGAS WORK EQUIPMENT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67073056</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5278"><Codi>CGE2018COM-000021282</Codi><Objecte del contracte>CARTULINA A-3 170 GR BLANCO (PQ 50)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>108,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5279"><Codi>CGE2018COM-000021283</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A3 PLUS 100gr 329 x 483</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>32,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TRIGUERO RUBIA MATEO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5280"><Codi>CGE2018COM-000021291</Codi><Objecte del contracte>SOBRE BOLSA M.I.230X323MM FRANQUEO PAGADO (OP AUTO) O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1250</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>262,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1512,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TRIGUERO RUBIA MATEO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5281"><Codi>CGE2018COM-000021292</Codi><Objecte del contracte>SOBRE A-3 M.I. CORRESPONDENCIA  INTERIOR (320x440 MM)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1580</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>331,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1911,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TRIGUERO RUBIA MATEO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5282"><Codi>CGE2018COM-000021293</Codi><Objecte del contracte>SOBRE A-4 M.I. CORRESPONDENCIA INTERIOR (257x358 MM)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1900</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>399</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2299</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TRIGUERO RUBIA MATEO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5283"><Codi>CGE2018COM-000021294</Codi><Objecte del contracte>SOBRE A-5 M.I. CORRESPONDENCIA INTERIOR (160x235 MM)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1800</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>378</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2178</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TRIGUERO RUBIA MATEO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5284"><Codi>CGE2018COM-000021295</Codi><Objecte del contracte>AMERICANA AZUL INVIERNO ORDENANZA-CONDUCTOR /Talla: 54</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>349,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>73,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>422,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUSTAVO NEVADO GARCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5285"><Codi>CGE2018COM-000021297</Codi><Objecte del contracte>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9089,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1908,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10998,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OPERMAQ VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64461643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5286"><Codi>CGE2018COM-000021315</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X76 COLOR AMARILLO NEON</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5287"><Codi>CGE2018COM-000021316</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>181</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>38,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>219,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5288"><Codi>CGE2018COM-000021317</Codi><Objecte del contracte>IDENTIFICADOR HORIZ.105X70 MM CORDON (CJ 50)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>290</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>60,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>350,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5289"><Codi>CGE2018COM-000021318</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR PILOT V BALL NEGRO0,7 MM  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5290"><Codi>CGE2018COM-000021319</Codi><Objecte del contracte>TONER HP M553  AMARILLO 508A  CF362A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>650,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>136,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>787,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5291"><Codi>CGE2018COM-000021320</Codi><Objecte del contracte>PAPEL A-4 INKJET+LASER 100 GR </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>456,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>95,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>552</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5292"><Codi>CGE2018COM-000021321</Codi><Objecte del contracte>GOMA ELASTICA DIAMETRO 80MMANCHO 1,5MM 100 GR  </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>43,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>52,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5293"><Codi>CGE2018COM-000021322</Codi><Objecte del contracte>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>129,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>157,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5294"><Codi>CGE2018COM-000021324</Codi><Objecte del contracte>PINZA SUJETAPAPELES PALA ABATIBLE 50 MM. (CJ 12) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>61,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>74,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5295"><Codi>CGE2018COM-000021325</Codi><Objecte del contracte>MINA 0,5 B STAEDTLER (CJ 12)  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5296"><Codi>CGE2018COM-000021326</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5297"><Codi>CGE2018COM-000021327</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5298"><Codi>CGE2018COM-000021328</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5299"><Codi>CGE2018COM-000021329</Codi><Objecte del contracte>GOMA ELASTICA DIAMETRO 120MMX2MM     100 GR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5300"><Codi>CGE2018COM-000021330</Codi><Objecte del contracte>WTC - TENEDOR GRANDE PLASTICO (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5301"><Codi>CGE2018COM-000021331</Codi><Objecte del contracte>WTC - TENEDOR GRANDE PLASTICO (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,57</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5302"><Codi>CGE2018COM-000021333</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION NORMATIVA EN TARJETA CHIP</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1680</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>352,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2032,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DATABAC GROUP SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63121099</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5303"><Codi>CGE2018COM-000021334</Codi><Objecte del contracte>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,01</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5304"><Codi>CGE2018COM-000021335</Codi><Objecte del contracte>PAPEL PLOTTER HP FOTO GLOSSY BRILLANTE (1067MM X 30,5M)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>293,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>61,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>354,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5305"><Codi>CGE2018COM-000021358</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X MAGENTA CE253A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>733,89</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>154,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>888,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5306"><Codi>CGE2018COM-000021359</Codi><Objecte del contracte>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>374,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>78,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>453,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5307"><Codi>CGE2018COM-000021381</Codi><Objecte del contracte>FUENTE AGUA RED FILTRO OSMOSIS 08 ECOFUEN-T PLUS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>746</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>156,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>902,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CORPORACION ORGANIZ REPRES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08811085</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5308"><Codi>CGE2018COM-000021382</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - CATALANNURIA BURGUERA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>114,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5309"><Codi>CGE2018COM-000021383</Codi><Objecte del contracte>TARJETA PERSONAL - INGLESNURIA BURGUERA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>71,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>86,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5310"><Codi>CGE2018COM-000021388</Codi><Objecte del contracte>CAZADORA AZUL DE INVIERNO, ALTA VISIBILIDAD (LABORAL) /Talla: 50</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2310</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>485,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2795,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FABREGAS WORK EQUIPMENT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67073056</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5311"><Codi>CGE2018COM-000021426</Codi><Objecte del contracte>ARCHIVADOR DEFINITIVO CARTON 378x293x545 (10 UD)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>742</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>155,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>897,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5312"><Codi>CGE2018COM-000021427</Codi><Objecte del contracte>CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,93</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5313"><Codi>CGE2018COM-000021429</Codi><Objecte del contracte>MEMORIA USB 64 GB </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>46,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>56,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5314"><Codi>CGE2018COM-000021430</Codi><Objecte del contracte>PILA ALCALINA LR03 AAA PLUS POWER (PQ 4) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>23,76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>28,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5315"><Codi>CGE2018COM-000021431</Codi><Objecte del contracte>NOTAS QUITA/PON 76X76  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>0,59</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>0,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5316"><Codi>CGE2018COM-000021432</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET 3800/3505 MAGENTA Q7583A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>191,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>231,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5317"><Codi>CGE2018COM-000021437</Codi><Objecte del contracte>ESPIRAL METALICA 8 MM NEGRO (CJ 100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>68,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>83,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5318"><Codi>CGE2018COM-000021443</Codi><Objecte del contracte>PAPEL PLOTTER T1300 1067MMX30M GLOSSY EB 180G (RO) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>548,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>115,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>663,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5319"><Codi>CGE2018COM-000021444</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>181</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>38,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>219,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5320"><Codi>CGE2018COM-000021445</Codi><Objecte del contracte>CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 19MM TRANSPARENTE </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,31</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5321"><Codi>CGE2018COM-000021446</Codi><Objecte del contracte>LAPIZ HB STABILO FSC C/GOMA - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5322"><Codi>CGE2018COM-000021447</Codi><Objecte del contracte>ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR ROSA  - O.V.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5323"><Codi>CGE2018COM-000021448</Codi><Objecte del contracte>PAPEL PLOTTER HP 90 G.  610MMX47M</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>130,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>158,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5324"><Codi>CGE2018COM-000021449</Codi><Objecte del contracte>BOLIGRAFO PILOT G2 AZUL B0,7-T0,4MM  O.V</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>142,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>29,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>172,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5325"><Codi>CGE2018COM-000021450</Codi><Objecte del contracte>CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO RISTRETTO (PQ 10 UD)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>99,22</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5326"><Codi>CGE2018COM-000021451</Codi><Objecte del contracte>CARPETA A-4 2 ANILLAS 25 MM PERSONALIZABLE BLANCA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5327"><Codi>CGE2018COM-000021452</Codi><Objecte del contracte>PORTACALENDARIO PLASTICO(P/TACO) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5328"><Codi>CGE2018COM-000021453</Codi><Objecte del contracte>PORTACALENDARIO PLASTICO(P/TACO) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5329"><Codi>CGE2018COM-000021454</Codi><Objecte del contracte>TINTA HP 6970 AMARILLO 903 XL  T6M11AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>72,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>88,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5330"><Codi>CGE2018COM-000021455</Codi><Objecte del contracte>TINTA IMPR. HP OFFICEJET 4500 COLOR N.901 TRICOLOR CC656AE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>114,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>139,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5331"><Codi>CGE2018COM-000021456</Codi><Objecte del contracte>GRAPA 22-24/6 GALVANIZADA (CJ 1000)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5332"><Codi>CGE2018COM-000021457</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET PRO MDP M252/M277 DW AMARILLO CF402A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>552,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>116,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>668,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5333"><Codi>CGE2018COM-000021458</Codi><Objecte del contracte>ETIQUETA DYMO LABEL WRITER 99010 DIREC.28X89 (2 ROLLOS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>54,49</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>65,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5334"><Codi>CGE2018COM-000021460</Codi><Objecte del contracte>TONER HP LASERJET 3800/3505 CIAN Q7581A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>338,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>71,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>410,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5335"><Codi>CGE2018COM-000021461</Codi><Objecte del contracte>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>34,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>42,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5336"><Codi>CGE2018COM-000021462</Codi><Objecte del contracte>CANUTILLO AZUL 10 MM21 ANILLAS (100 UD) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5337"><Codi>CGE2018COM-000021463</Codi><Objecte del contracte>CLIP SUJETAPAPELES LABIADONUM.3  (CJ 1OO) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5338"><Codi>CNS2018CTE-0006</Codi><Objecte del contracte>Mantenimiento climatización Sala Barcelona WTC</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2645,54</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>555,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3201,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64570567</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5339"><Codi>CNS2018CTE-0007</Codi><Objecte del contracte>Mantenimiento de las instalaciones de climatización PIF</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11040,77</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2318,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13359,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALCAR FACILITY SERVICES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65683138</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5340"><Codi>CNS2018CTE-0008</Codi><Objecte del contracte>Mantenimiento agua caliente sanitaria por energía solar térmica PIF</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1236</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>259,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1495,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALCAR FACILITY SERVICES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65683138</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5341"><Codi>CNS2018CTE-0009</Codi><Objecte del contracte>Mantenimiento aire acondicionado EE.MM. Drassanes</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3900</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>819</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4719</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALCAR FACILITY SERVICES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65683138</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5342"><Codi>CNS2018CTE-0010</Codi><Objecte del contracte>Mantenimiento de las instalaciones de frio industrial PIF</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5652,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1187,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6839,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALCAR FACILITY SERVICES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65683138</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5343"><Codi>CNS2018CTE-0019</Codi><Objecte del contracte>2 Inspecciones/Aplicaciones contra cucarachas ratas, ratones, en planta baja edificio ASTA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>7.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>497,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>104,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>601,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GESTION PROY AMBIENT BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B57311417</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5344"><Codi>CNS2018CTE-0020</Codi><Objecte del contracte>2 Inspecciones/Aplicaciones anuales (una por trimestre) contra cucarachas en edificio dispensario</Objecte del contracte><Durada (mesos)>7.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>461,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>96,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>558,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GESTION PROY AMBIENT BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B57311417</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5345"><Codi>CNS2018CTE-0021</Codi><Objecte del contracte>Mant. i lloguer de 29 aparells insectocutors.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>6.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4497,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>944,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5441,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RENTOKIL INITIAL ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28767671</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5346"><Codi>CNS2018CTE-0022</Codi><Objecte del contracte>Mant. 66 Unitats higiéniques; 2 bacteriostàtics; 9 columnes olfatives</Objecte del contracte><Durada (mesos)>3.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2136,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>448,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2584,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RENTOKIL INITIAL ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28767671</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5347"><Codi>CNS2018CTE-0024</Codi><Objecte del contracte>Desratització i desinsectació - ATECMA -</Objecte del contracte><Durada (mesos)>5.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1300</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>273</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1573</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DE LA SOTILLA CLARASO PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5348"><Codi>CNS2018CTE-0025</Codi><Objecte del contracte>Tratamiento agua pozo - alcantarillado</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1963</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>412,23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2375,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ECOLOG IBERICA MEDITER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58565755</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5349"><Codi>CNS2018CTE-0027</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER DE MÓDULOS PARA LA SEDE PROVISIONAL DE LA COFRADÍA DE PESCADORES. (mayo 18 - abril 19)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12912</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2711,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15623,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALCO GRUPO EMPRESARIAL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64278757</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5350"><Codi>CNS2018CTE-0033</Codi><Objecte del contracte>Manteniment Ascensors nou edifici del Moll Adossat</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2728</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>572,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3300,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SCHINDLER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A50001726</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5351"><Codi>CNS2018CTE-0036</Codi><Objecte del contracte>Suministro de botellas de gas comprimido UMG 2018-2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>717,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>150,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>868,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59334649</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5352"><Codi>CNS2018CTE-0038</Codi><Objecte del contracte>Servei de manteniment de filtres i equips de clor de les instal.lacions d'aigua de l'APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5280</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1108,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6388,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65104812</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5353"><Codi>CNS2018CTE-0039</Codi><Objecte del contracte>MANTENIMIENTO 2 ASCENSORES EN NUEVA PASARELA DE ACCESO AL EDIFICIO TERSACO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2496</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>524,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3020,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASCENSORES ERSCE SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08277907</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5354"><Codi>CNS2018CTE-0040</Codi><Objecte del contracte>Póliza de seguros embarcaciones</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5604,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1176,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6781,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AXA SEGUROS GENERALES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A60917978</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5355"><Codi>CNS2018SAD-000021374</Codi><Objecte del contracte>Comisión técnica de la Licitación de los trabajos de obra civil de la APB - Comida para 6 personas</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>168,09</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>203,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SINGULARIS CATERING DE AUTOR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67043331</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5356"><Codi>CNS2018SAD-000021459</Codi><Objecte del contracte>Despeses Conservació Viatges i Dietes</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>469,76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>98,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>568,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CENTRAL DE VIAJES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08323404</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5357"><Codi>CNS2018SAN-000014735</Codi><Objecte del contracte>Faro de Cala Nans. Reparación de filtración en esquina SE de la cubierta.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>495</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>103,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>598,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ESCOFET VILA ENRIC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5358"><Codi>CNS2018SAN-000014737</Codi><Objecte del contracte>Chorrerar y pintar boya Tipo Movilis lateral de estribor</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2800</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>588</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3388</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>APLIMET SALA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66757352</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5359"><Codi>CNS2018SAN-000014738</Codi><Objecte del contracte>Chorrear y pintar boya tipo Movilis cardinal Este</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2847</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>597,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3444,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>APLIMET SALA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66757352</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5360"><Codi>CNS2018SAN-000014765</Codi><Objecte del contracte>MALETIN HERRAMIENTAS IRIMO 97 PIEZAS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>147,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>177,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5361"><Codi>CNS2018SAN-000014767</Codi><Objecte del contracte>CLIP PINZA C/TORNILLO INFERIOR 14-20MM EM912SM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5362"><Codi>CNS2018SAN-000014776</Codi><Objecte del contracte>Modificar castillete de boya tipo AGA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3843</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>807,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4650,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LLORET I CELS, JOSEP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5363"><Codi>CNS2018SAN-000014777</Codi><Objecte del contracte>Embarcadero Baliza Illes Formigues. Instalación de defensa muelle.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1620</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>340,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1960,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LLORET I CELS, JOSEP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5364"><Codi>CNS2018SAN-000014808</Codi><Objecte del contracte>Chorrear y pintar 4 marcas de tope lateral de estribor</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>324</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>68,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>392,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>APLIMET SALA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66757352</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5365"><Codi>CNS2018SAN-000014860</Codi><Objecte del contracte>ANODO ZINC PEZ 12 KGS. 126/TEN00310 (PARA SOLDAR)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>900</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>189</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1089</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MERCANAUTIC BARNA, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61085833</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5366"><Codi>CNS2018SAN-000015154</Codi><Objecte del contracte>Reparar Archbeacon averiado debido a los DAÑOS DEL TEMPORAL DE 22/01/2017</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12496,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2624,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15120,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARCH BEACON SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63982045</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5367"><Codi>CNS2018SAN-000015156</Codi><Objecte del contracte>Chorreado y pintado de boya AGA BKP/BCP 2040</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3100</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>651</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3751</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>APLIMET SALA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66757352</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5368"><Codi>CNS2018SAN-000015564</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de embarcación para traslados entre Palamós y La Llosa 19 y 20 / 12 /2017</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>780</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>163,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>943,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GENERAL NAUTIC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>J17553090</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5369"><Codi>CNS2018SAN-000016231</Codi><Objecte del contracte>ROHS LOW POWER QUAD OPERATIONAL AMPLIFIER DIF-14 CIRUCITO INTEGRADO LM324N</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,83</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ONDA RADIO, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58375940</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5370"><Codi>CNS2018SAN-000016232</Codi><Objecte del contracte>BATERIA DE GEL 12V 60AH</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>142,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>29,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>172,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ENERNAVAL POWER ELECTRONICS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66369984</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5371"><Codi>CNS2018SAN-000016245</Codi><Objecte del contracte>TORNILLO C/HEXAGONAL M-10 X 70 INOX.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,11</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5372"><Codi>CNS2018SAN-000016246</Codi><Objecte del contracte>TUERCA AUTOBLOCANTE M-10 ZINC</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5373"><Codi>CNS2018SAN-000016279</Codi><Objecte del contracte>TARJETA DESTELLADORA AM6/03 PARA LINTERNA FA-250-LED-LR 3 NIVELES R7 DE 487K FIRMWARE 603G1</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1160</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>243,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1403,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DELGADO BARBOLLA JUAN JOSE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5374"><Codi>CNS2018SAN-000016295</Codi><Objecte del contracte>TUERCA INOX AUTOBLOCANTE M-10</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,11</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5375"><Codi>CNS2018SAN-000016297</Codi><Objecte del contracte>Rehabilitación de la sala del faro de Vilanova.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2640</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>554,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3194,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FONTANALS CASTELLVI ALBERTO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5376"><Codi>CNS2018SAN-000016298</Codi><Objecte del contracte>Faro de Cap de Creus. Reparación de tramo de carretera de acceso.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5535,83</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1162,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6698,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASSACHS OBRES I PAISATGE SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B17245093</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5377"><Codi>CNS2018SAN-000016394</Codi><Objecte del contracte>BROCA ESCALONADA AVELLANADOR CELESA 4 20</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>112,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>136,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5378"><Codi>CNS2018SAN-000016399</Codi><Objecte del contracte>LINTERNA AUTONOMA BALIZA LEDKIT850-60 VERDE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1140</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>239,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1379,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALMARIN EQUIPOS Y SERV.PORTUAR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63545388</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5379"><Codi>CNS2018SAN-000016443</Codi><Objecte del contracte>Boya AGA. Chorrear y pintar</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4888</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1026,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5914,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>APLIMET SALA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66757352</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5380"><Codi>CNS2018SAN-000016582</Codi><Objecte del contracte>BATERIA 12 V 60 AMP +D</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>102</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5381"><Codi>CNS2018SAN-000016588</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO C -CALEFACCION-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>371,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>78,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>450</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58415779</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5382"><Codi>CNS2018SAN-000016590</Codi><Objecte del contracte>BATERIA DE GEL 12V 90AH MOD.S12/90A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>187,62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>39,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>227,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ENERNAVAL POWER ELECTRONICS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66369984</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5383"><Codi>CNS2018SAN-000016720</Codi><Objecte del contracte>Boya MSM BKP/BCP 2040. Trabajos mecánicos adaptación marca diurna</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>820</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>172,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>992,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LLORET I CELS, JOSEP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5384"><Codi>CNS2018SAN-000017087</Codi><Objecte del contracte>Faro del Port de la Selva. Reparación de bajantes rotos por temporal.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>245</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>51,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>296,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MIRANDA BOHORQUEZ ALEJO JESUS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5385"><Codi>CNS2018SAN-000017088</Codi><Objecte del contracte>Faro de Rosas. Reparar puerta interior de acceso a zona la técnica.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>90,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MIRANDA BOHORQUEZ ALEJO JESUS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5386"><Codi>CNS2018SAN-000017089</Codi><Objecte del contracte>Llosa de Palamos. Restitución urgente de escalera de acceso</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1570</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>329,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1899,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LLORET I CELS, JOSEP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5387"><Codi>CNS2018SAN-000017090</Codi><Objecte del contracte>Instalación mueble Faro de Vilanova</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>870</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>182,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1052,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUSTERIA JOVE SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63127880</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5388"><Codi>CNS2018SAN-000017132</Codi><Objecte del contracte>RELE DE ESTADO SOLIDO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>144</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>174,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEDITERRANEO SEÑ.MARITIMAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B97686158</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5389"><Codi>CNS2018SAN-000017230</Codi><Objecte del contracte>LAMPARA HALOGENA PHILIPS 230V1000W GX9,5 6996P FWP-T/19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>243</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>51,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>294,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUERIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08178097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5390"><Codi>CNS2018SAN-000017293</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de embarcación para trabajos en baliza Farallons. 19/03/2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>145,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>175,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ROMERO FIOL LUIS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5391"><Codi>CNS2018SAN-000017315</Codi><Objecte del contracte>PISTOLA PARA TUBO SILICONA CON CREMALLERA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>30,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>37,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5392"><Codi>CNS2018SAN-000017467</Codi><Objecte del contracte>BATERIA AGM 12V 14AH (FAROS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>341,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>71,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>412,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ENERNAVAL POWER ELECTRONICS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66369984</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5393"><Codi>CNS2018SAN-000017571</Codi><Objecte del contracte>BATERIA 12 V 62 AMP +D TUDOR TB620</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>168,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>204,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5394"><Codi>CNS2018SAN-000017665</Codi><Objecte del contracte>BATERIA DE GEL 12V 90AH MOD.S12/90A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>187,62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>39,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>227,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ENERNAVAL POWER ELECTRONICS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66369984</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5395"><Codi>CNS2018SAN-000017790</Codi><Objecte del contracte>DESTELLADOR PARA DISCOS LED CON REGULADOR DE CARGA MOD. MF12AA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>265</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>55,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>320,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEDITERRANEO SEÑ.MARITIMAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B97686158</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5396"><Codi>CNS2018SAN-000017791</Codi><Objecte del contracte>TARGETA MONITORING GSM CODIGO MFGSM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>405</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>85,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>490,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEDITERRANEO SEÑ.MARITIMAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B97686158</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5397"><Codi>CNS2018SAN-000017792</Codi><Objecte del contracte>RELE DE FORZADO DE CELULA PARA DESTELLADOR MF12AA H4</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>135</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>28,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>163,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEDITERRANEO SEÑ.MARITIMAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B97686158</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5398"><Codi>CNS2018SAN-000017852</Codi><Objecte del contracte>ESCALERA TELESCOPICA 13 ESCALONES SXTENDB00380 3.80 MTS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>297,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>62,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>359,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5399"><Codi>CNS2018SAN-000017854</Codi><Objecte del contracte>BATERIA DE GEL 12V 90AH MOD.S12/90A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>362,49</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>76,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>438,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ENERNAVAL POWER ELECTRONICS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66369984</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5400"><Codi>CNS2018SAN-000017872</Codi><Objecte del contracte>Cerramiento patio inferior del faro de Palamós</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3990</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>837,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4827,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AGUSTI VERGARA JOSE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5401"><Codi>CNS2018SAN-000017940</Codi><Objecte del contracte>Alquiler embarcación para traslado al faro de Cala Nans</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>72,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>87,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ROMERO FIOL LUIS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5402"><Codi>CNS2018SAN-000018000</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de embarcacion para traslados entre Palamos y la Llosa 07/05/2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>390</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>81,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>471,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GENERAL NAUTIC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>J17553090</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5403"><Codi>CNS2018SAN-000018001</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de embarcación para traslado de L'Estartit al Far de les Illess Medas 08/05/2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>400</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>484</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALVISA SPOT 2013 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B55155824</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5404"><Codi>CNS2018SAN-000018135</Codi><Objecte del contracte>Faro de Cala Nans. Alquiler embarcación para traslado personal.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>72,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>87,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ROMERO FIOL LUIS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5405"><Codi>CNS2018SAN-000018475</Codi><Objecte del contracte>Rehabilitación de la cúpula del Faro de Vilanova</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8902</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1869,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10771,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SG IRENSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66857301</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5406"><Codi>CNS2018SAN-000018476</Codi><Objecte del contracte>Montaje de andamio en la linterna visitable del faro de Vilanova i la Geltrú</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4804,91</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1009,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5813,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CATALONIA UNIC SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61506663</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5407"><Codi>CNS2018SAN-000018515</Codi><Objecte del contracte>Boya November. Fabricar pieza de adaptación de la fijación del Racon a la boya</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>180</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>37,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>217,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALMARIN EQUIPOS Y SERV.PORTUAR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63545388</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5408"><Codi>CNS2018SAN-000018597</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL ELECTRONICO S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>44,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>54,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ONDA RADIO, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58375940</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5409"><Codi>CNS2018SAN-000018604</Codi><Objecte del contracte>PLACA ALUMINIO FONDO REFLECTANTE "ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO + GRUA" 40X30 CMS.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>65</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>78,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALIER LAPLANA ALFONS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5410"><Codi>CNS2018SAN-000018605</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL ELECTRONICO S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>99,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>120,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ONDA RADIO, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58375940</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5411"><Codi>CNS2018SAN-000018672</Codi><Objecte del contracte>LINTERNA AUTONOMA BALIZA LEDKIT850-60 VERDE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1120</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>235,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1355,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALMARIN EQUIPOS Y SERV.PORTUAR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63545388</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5412"><Codi>CNS2018SAN-000018673</Codi><Objecte del contracte>CABEZAL LEDKIT 701 COLOR ROJO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>596,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>125,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>721,77</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALMARIN EQUIPOS Y SERV.PORTUAR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63545388</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5413"><Codi>CNS2018SAN-000018730</Codi><Objecte del contracte>CARTEL INFORMATIVO "CARRETERA SENSE SENYALITZACIÓ" FARO DE CREUS 900X1350 REFL. NIVEL 2</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>240,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>50,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>290,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIGNAL ROAD SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64709165</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5414"><Codi>CNS2018SAN-000018808</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de embarcación para traslados entre el Port de Palamós y La Llosa 16/06/2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>390</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>81,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>471,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GENERAL NAUTIC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>J17553090</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5415"><Codi>CNS2018SAN-000018830</Codi><Objecte del contracte>Reparación y adaptación de marca diurna de la boya AGA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4490</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>942,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5432,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GONZALEZ PLANA DAVID</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5416"><Codi>CNS2018SAN-000019028</Codi><Objecte del contracte>BATERIA DE GEL 12V 90AH MOD.S12/90A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>187,62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>39,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>227,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ENERNAVAL POWER ELECTRONICS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66369984</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5417"><Codi>CNS2018SAN-000019030</Codi><Objecte del contracte>Video reportaje del anclaje submarino de la baliza de la Llosa de Palamos</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>800</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>168</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>968</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIVE CENTER PALAMOS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B17701343</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5418"><Codi>CNS2018SAN-000019145</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de embarcacion para traslados entre el Port de Palamos y la Llosa</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>390</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>81,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>471,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GENERAL NAUTIC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>J17553090</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5419"><Codi>CNS2018SAN-000019146</Codi><Objecte del contracte>Baliza islas Hormigas. Puerta destrozada por temporal</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1475</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>309,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1784,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LLORET I CELS, JOSEP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5420"><Codi>CNS2018SAN-000019147</Codi><Objecte del contracte>Faro del Port de la Selva. Sustitución de ventana en fachada Este.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>744,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>156,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>901,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>METALLS LLANÇA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B55060370</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5421"><Codi>CNS2018SAN-000019262</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL ELECTRICO SEGUN INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>77,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>93,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5422"><Codi>CNS2018SAN-000019329</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de embarcación para traslados entre el Port de Palamós y las Illes Formigues (19/07/2018)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>390</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>81,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>471,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GENERAL NAUTIC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>J17553090</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5423"><Codi>CNS2018SAN-000019330</Codi><Objecte del contracte>Baliza dels Farallons (Cadaqués).Alquiler de embarcación para instalación.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>105</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>605</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ROMERO FIOL LUIS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5424"><Codi>CNS2018SAN-000019512</Codi><Objecte del contracte>Instalación de cartel de información viaria para la carretera de acceso al faro de Cap de Creus</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>800</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>168</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>968</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ESCOFET VILA ENRIC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5425"><Codi>CNS2018SAN-000019671</Codi><Objecte del contracte>Faro del Port de la Selva. Reparación de filtraciones exteriores. Pto.: 43/18</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2975</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>624,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3599,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MIRANDA BOHORQUEZ ALEJO JESUS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5426"><Codi>CNS2018SAN-000019906</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de embarcación para trabajos en Baliza de Farallons.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>72,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>87,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ROMERO FIOL LUIS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5427"><Codi>CNS2018SAN-000019908</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de embarcación para traslados entre el Port de Palamós y La Llosa (29-30/08/2018)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>780</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>163,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>943,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GENERAL NAUTIC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>J17553090</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5428"><Codi>CNS2018SAN-000020095</Codi><Objecte del contracte>Reposición maderas cúpula del Faro de Vilanova.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1640</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>344,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1984,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUSTERIA JOVE SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63127880</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5429"><Codi>CNS2018SAN-000020129</Codi><Objecte del contracte>CERRADURA SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>30,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>36,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5430"><Codi>CNS2018SAN-000020196</Codi><Objecte del contracte>Boya canal de inflamables. Trabajos de mecánica en la marca diurna</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1889,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>396,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2285,81</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PORT SUB SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60169612</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5431"><Codi>CNS2018SAN-000020557</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de embarcación para mantenimiento de la baliza de Els Farallons (7/9/18)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>72,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>87,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ROMERO FIOL LUIS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5432"><Codi>CNS2018SAN-000020560</Codi><Objecte del contracte>Chorreado y pintado de la boya roja retirada del canal principal nº 29680.27</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4131,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>867,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4999,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PINTURA INDUSTRIAL SAN ANDRES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08999922</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5433"><Codi>CNS2018SAN-000020562</Codi><Objecte del contracte>REGULADOR SOLAR PWM BLUE SOLAR PRO 20A REF. ENERNAVAL SCC010020110</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>220,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>46,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>266,81</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ENERVOLT POWER ELECTRONICS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66741927</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5434"><Codi>CNS2018SAN-000020736</Codi><Objecte del contracte>FOTOCELULA ENCAPSULADA CON ROSCA 3/4 MODELO FR34</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1350</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>283,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1633,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEDITERRANEO SEÑ.MARITIMAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B97686158</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5435"><Codi>CNS2018SAN-000020737</Codi><Objecte del contracte>Far de Sant Sebastiá. Delimitacion y cerramiento zona radioelectrica de la antena del radiofaro</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1883,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>395,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2278,73</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HORTAL &amp; HORTAL CONSTRUCCIONS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B55297345</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5436"><Codi>CNS2018SAN-000020738</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de embarcación para Inspección en Port Lligat.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>96,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ROMERO FIOL LUIS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5437"><Codi>CNS2018SAN-000020739</Codi><Objecte del contracte>Faro de Creus. Actuaciones de señalización vial junto al Faro.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>476</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>99,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>575,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ESCOFET VILA ENRIC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5438"><Codi>CNS2018SAN-000020843</Codi><Objecte del contracte>TALADRO PERCUTOR DEWALT DCD996P2-QW SRP 18V 5AH-95NM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>329</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>69,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>398,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5439"><Codi>CNS2018SAN-000020863</Codi><Objecte del contracte>BATERIA AGM 12V 33AH (FAROS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>79,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>96,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ENERVOLT POWER ELECTRONICS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66741927</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5440"><Codi>CNS2018SAN-000020868</Codi><Objecte del contracte>PLACA ALUMINIO 210X297 MM REF. AR3027  "ATENCION CAMPO RADIOELECTRICO"</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>572</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>120,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>692,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GAVI TECNOLOGY SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65181125</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5441"><Codi>CNS2018SAN-000020911</Codi><Objecte del contracte>SEÑAL ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO 60 CMS. ALUMINIO MOD. METROPOL NIVEL 2</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>208,99</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>43,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>252,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LACROIX SEÑALIZACION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A12329827</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5442"><Codi>CNS2018SAN-000020915</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de embarcación para reparaciones y mantenimiento en Faro de Cala Nans.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>72,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>87,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ROMERO FIOL LUIS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5443"><Codi>CNS2018SAN-000021001</Codi><Objecte del contracte>REGULADOR SOLAR PWM BLUE SOLAR LIGHT 20A REF. ENERNAVAL SCC010020020</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>64,65</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>78,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ENERVOLT POWER ELECTRONICS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66741927</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5444"><Codi>CNS2018SAN-000021041</Codi><Objecte del contracte>Faro de Cala Nans. Alquiler de embarcación para reparación de emergencia.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>96,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ROMERO FIOL LUIS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5445"><Codi>CNS2018SAN-000021042</Codi><Objecte del contracte>Faro de Port de la Selva. Repasar desperfectos por cambio de ventana.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>100</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>121</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MIRANDA BOHORQUEZ ALEJO JESUS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5446"><Codi>CNS2018SAN-000021061</Codi><Objecte del contracte>Faro de Port de la Selva. Reparación de escalón en mal estado en la torre. Pto.: 80/18</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>435</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>91,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>526,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MIRANDA BOHORQUEZ ALEJO JESUS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5447"><Codi>CNS2018SAN-000021068</Codi><Objecte del contracte>Far de Sant Sebastiá. Reparación cerramientos bajo antena del radiofaro. Pto.: P114/18</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4853</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1019,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5872,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HORTAL &amp; HORTAL CONSTRUCCIONS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B55297345</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5448"><Codi>CNS2018SAN-000021116</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de embarcación para Baliza de Farallons.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>72,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>87,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ROMERO FIOL LUIS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5449"><Codi>CNS2018SAN-000021166</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL ELECTRONICO S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>266,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>55,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>322,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ONDA RADIO, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58375940</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5450"><Codi>CNS2018SAN-000021167</Codi><Objecte del contracte>DETECTOR EE-SX670A.1</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>247,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>52,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>299,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ONDA RADIO, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58375940</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5451"><Codi>CNS2018SAN-000021179</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL ELECTRONICO S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>132,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>160,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ONDA RADIO, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58375940</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5452"><Codi>CNS2018SAN-000021180</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL ELECTRONICO S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>64,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>78,53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ONDA RADIO, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58375940</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5453"><Codi>CNS2018SAN-000021274</Codi><Objecte del contracte>BATERIA DE GEL 12V 60AH</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>263,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>55,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>319,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ENERVOLT POWER ELECTRONICS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66741927</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5454"><Codi>CNS2018SAN-000021347</Codi><Objecte del contracte>Far de Sant Sebastiá - Suministro e instalación de termo eléctrico y retirada del existente Pto.: P124/18</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>245</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>51,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>296,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HORTAL &amp; HORTAL CONSTRUCCIONS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B55297345</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5455"><Codi>CNS2018SAN-000021349</Codi><Objecte del contracte>Faro de Rosas. Sustitución de la barandilla de la Torre.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2822</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>592,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3414,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AYMAR MARTINEZ DANIEL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5456"><Codi>CNS2018SAN-000021398</Codi><Objecte del contracte>LINTERNA COMPACTA LEDKITVLB67 VERDE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1014</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>212,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1226,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALMARIN EQUIPOS Y SERV.PORTUAR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63545388</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5457"><Codi>CNS2018SCG-000017139</Codi><Objecte del contracte>PROJECTE D'ACONDICIONAMENT DE PAVIMENTS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC EN EL PORT DE BARCELONA.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4200</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>882</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5082</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CONSULTORIA TECN PROYECT 1999</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61881298</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5458"><Codi>CNS2018SCG-000018991</Codi><Objecte del contracte>Subministrament mòdul per a Aduana, en el Moll de Pescadors per indicació Subdirector General d'Explotació</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3519</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>738,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4257,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZARZOSO I CATASUS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65767030</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5459"><Codi>CNS2018SCG-000019154</Codi><Objecte del contracte>PROJECTE D'ACONDICIONAMENT DE PAVIMENTS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC EN EL PORT DE BARCELONA. (2a fase)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4200</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>882</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5082</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CONSULTORIA TECN PROYECT 1999</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61881298</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5460"><Codi>CNS2018SCG-000019422</Codi><Objecte del contracte>PRIORITARIO ROTATIVO LEDS FIJACION MAGNETICA WURTH 0812420303</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>118,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>WURTH ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08472276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5461"><Codi>CNS2018SCG-000020130</Codi><Objecte del contracte>Reunió Mesa Mobilitat del Delta. Cafè benvinguda</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>272,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>57,23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>329,73</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5462"><Codi>CNS2018SIE-000014684</Codi><Objecte del contracte>WTC EST 7ª - Arreglar respaldo de una silla del despacho de Pedro Arellano.(perez montserrat)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>54,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5463"><Codi>CNS2018SIE-000014685</Codi><Objecte del contracte>WTC 3ª 2 SILLAS ROTAS EN DESARROLLO DE NEGOCIO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>84,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5464"><Codi>CNS2018SIE-000014687</Codi><Objecte del contracte>Trabajos de reparación de puerta ferroviaria 02-AA-001 tras colisión composición ferroviaria</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1045</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>219,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1264,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PORTES I AUTOMATISMES ENRIC SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60777828</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5465"><Codi>CNS2018SIE-000014730</Codi><Objecte del contracte>WTC SAU - Revisión ensobradora</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>118,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>143</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NEODAL GLOBAL SERVICIES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66216821</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5466"><Codi>CNS2018SIE-000014732</Codi><Objecte del contracte>REPARAR INCIDENCIA EN CALDERA DE AGUA SANITARIA DE ZONA DEPORTIVA (VIDO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>52,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>63,53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65243107</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5467"><Codi>CNS2018SIE-000014736</Codi><Objecte del contracte>ACONDICIONADOR DE AIRE PORTATIL OLIMPIA SPLEND DOLCECLIMA 01598</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1077,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>226,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1304,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08181968</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5468"><Codi>CNS2018SIE-000014747</Codi><Objecte del contracte>GRIFO MONOMANDO DUCHA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>42,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>51,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5469"><Codi>CNS2018SIE-000014749</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>99,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>120,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5470"><Codi>CNS2018SIE-000014822</Codi><Objecte del contracte>ZONA DEPORTIVA PABELLÓN VESTUARIOS 7 Y 8 CLIMATIZACIÓN - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO AACC MITSUBISHI MSZ-50 DE 5000 FRIH/H PTO.: 17-427 (POR AVERIA DEL EXISTENTE)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1805</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>379,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2184,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65243107</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5471"><Codi>CNS2018SIE-000014823</Codi><Objecte del contracte>WTCB EDIFICIO ESTE PLANTA 7 - TRASLADO DE DOS DIFUSORES A NUEVA UBICACIÓN PTO.: 18-001</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>115,54</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>139,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GESTIO I SERVEIS TRADE CENT.SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61710687</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5472"><Codi>CNS2018SIE-000014824</Codi><Objecte del contracte>PARQUING CAMIONES INFLAMABLES - AIRE ACONDICIONADO NO FUNCIONA (ERROR)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>309,97</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>65,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>375,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FLUIDOS INDUST Y DOMESTICOS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58081134</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5473"><Codi>CNS2018SIE-000014829</Codi><Objecte del contracte>DESTORNILLADOR (JG.VASO Y PUNTAS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5474"><Codi>CNS2018SIE-000014841</Codi><Objecte del contracte>PORTA 43 PP - REPARAR PERSIANA POR ROTURA DE LA MISMA (MASQUEVIDRE)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>218</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>45,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>263,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5475"><Codi>CNS2018SIE-000014843</Codi><Objecte del contracte>EDIF. ASTA - Reparar cadira centre control(perez domenech)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>79</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>95,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5476"><Codi>CNS2018SIE-000014847</Codi><Objecte del contracte>REVISAR Y REPARAR PERDIDA DE AGUA EN TECHO DE OFFICE DE EDIFICIO ASTA (vido)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>182,51</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>38,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>220,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65243107</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5477"><Codi>CNS2018SIE-000014848</Codi><Objecte del contracte>ZONA DEPORTIVA PABELLÓN BARANDA GRADAS - LA BARANDILLA SE MUEVE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>580</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>121,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>701,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5478"><Codi>CNS2018SIE-000014851</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO GUARDIA CIVIL DEL MAR - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUATRO FILTROS DEL RECUPERADOR ENTÁLPICO PTO.: PR-4795</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>395</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>82,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>477,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64570567</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5479"><Codi>CNS2018SIE-000014859</Codi><Objecte del contracte>TUBO FLEXIBLE CONDUCTO ACONDICIONADOR AIRE PORTATIL PVC-ALUMINIO  (CAJA 10 MTS.)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>52,97</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>64,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5480"><Codi>CNS2018SIE-000014861</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -TESA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5481"><Codi>CNS2018SIE-000014862</Codi><Objecte del contracte>CERRADURA SEGUN INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,83</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>32,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5482"><Codi>CNS2018SIE-000014928</Codi><Objecte del contracte>CENTRO MÉDICO BOSCH ALSINA REVISAR AIRE ACONDICIONADO SALA DE COMUNICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>52,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>63,53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65243107</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5483"><Codi>CNS2018SIE-000014929</Codi><Objecte del contracte>PORTA-05 - REPARAR TIRADOR PORTA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>102</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>123,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5484"><Codi>CNS2018SIE-000014931</Codi><Objecte del contracte>E. ASTA PARQUE MÓVIL - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDERA DE ALUMINIO BLANCO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1269</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>266,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1535,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5485"><Codi>CNS2018SIE-000014946</Codi><Objecte del contracte>REPARAR INCIDENCIA EN APARATO DE AACC Y CALEFACCIÓN SITUADO EN EL OFFICE DEL EDIFICIO ASTA (VIDO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>273,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>57,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>330,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65243107</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5486"><Codi>CNS2018SIE-000014951</Codi><Objecte del contracte>SUSTITUIR VÁLVULAS DE RETENCIÓN Y VÁLVULAS MEZCLADORAS DEL PABELLÓN DE ZONA DEPORTIVA (VIDO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>668,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>140,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>809,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65243107</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5487"><Codi>CNS2018SIE-000014978</Codi><Objecte del contracte>WTC-PLANTA 7ª LA MANETA DE LA PORTA DEL DESPATX DEL PRESIDENT A LA TERRAÇA ESTÀ PARCIALMENT TRENCADA(masquevidre)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>55,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5488"><Codi>CNS2018SIE-000014979</Codi><Objecte del contracte>WTC 7ª - DESPACHO DEL DIRECTOR, PUERTA INTERIOR DESCOLGADA(masquevidre)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>108,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5489"><Codi>CNS2018SIE-000014992</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA ASCENSORES 080063479 Y 080063480 - INSPECCIÓN PERIÓDICA DE APARATOS ELEVADORES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>228,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>48,07</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>276,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TUV RHEINLAND IBERICA INSP SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59555466</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5490"><Codi>CNS2018SIE-000014993</Codi><Objecte del contracte>REPARAR INCIDENCIA EN TUBERIAS DE CLIMA POR PÉRDIDAS DE AGUA EN EDIFICIO ASTA (VIDO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>223,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>46,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>270,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65243107</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5491"><Codi>CNS2018SIE-000014996</Codi><Objecte del contracte>Trabajos de ampliación de nuevos espacios y adaptación de los actuales en las dependencias de la Guardia Civil en edificio TIR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11001,91</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2310,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13312,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65243107</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5492"><Codi>CNS2018SIE-000015151</Codi><Objecte del contracte>LAMINA SINTETICA DE PVC DANPOL HSF 1.5 LIGHT GREY 15MTS. LARGO X 1.80 MTS. ANCHO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>738</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>154,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>892,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60853785</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5493"><Codi>CNS2018SIE-000015153</Codi><Objecte del contracte>CABEZA F-CP PRESTO URINARIO REF.01028</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>497,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>104,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>602,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5494"><Codi>CNS2018SIE-000015172</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5495"><Codi>CNS2018SIE-000015173</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5496"><Codi>CNS2018SIE-000015174</Codi><Objecte del contracte>BUZON INTEMPERIE TEIDE BTV 6 INOXIDABLE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>40,97</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>49,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5497"><Codi>CNS2018SIE-000015176</Codi><Objecte del contracte>REPARAR PUERTA DE ACCESO A VESTUARIO DE POLICIA PORTUARIA POR ROTURA DE VISAGRA(VENECIANES)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>108,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>131,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5498"><Codi>CNS2018SIE-000015716</Codi><Objecte del contracte>EM DRASSANES/ESCOLA SSS - Trabajos de reparación de equipo de climatización en 1a planta aulas SSS (ALCAR)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>132</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>159,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALCAR FACILITY SERVICES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65683138</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5499"><Codi>CNS2018SIE-000015721</Codi><Objecte del contracte>TAPON PARA TUBO DE COBRE DE 28</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,37</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5500"><Codi>CNS2018SIE-000015727</Codi><Objecte del contracte>TAPON PARA TUBO DE COBRE DE 35</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5501"><Codi>CNS2018SIE-000015728</Codi><Objecte del contracte>TAPON PARA TUBO DE COBRE DE 15</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5502"><Codi>CNS2018SIE-000015821</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5503"><Codi>CNS2018SIE-000015822</Codi><Objecte del contracte>INTERRUPTOR SIMON S/MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,27</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5504"><Codi>CNS2018SIE-000015985</Codi><Objecte del contracte>TAPON DE PVC DE 40</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>74,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>90,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5505"><Codi>CNS2018SIE-000015993</Codi><Objecte del contracte>MANGUITO PVC PARA TUBO DE 40MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>112,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>136,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5506"><Codi>CNS2018SIE-000016043</Codi><Objecte del contracte>PUENTE PORTAL D'EUROPA - Fabricación y suministro de sistema de recogida de aguas para juntas puente</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2192</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>460,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2652,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CONSTRU OLIMPIC SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58506841</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5507"><Codi>CNS2018SIE-000016089</Codi><Objecte del contracte>REPARAR PERSIANA DE SALA DE COMUNICACIONES DE LA G.CIVIL EN EDIFICIO TIR.(VENECIANES)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>102,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5508"><Codi>CNS2018SIE-000016090</Codi><Objecte del contracte>COLOCACIÓN DE WC QUÍMICO EN GARITA Nº 31 DE MUELLE INFLAMABLES ()</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>207,91</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>43,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>251,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5509"><Codi>CNS2018SIE-000016123</Codi><Objecte del contracte>PARKING CAMIONES SANBELTRÁN - FILTRACIONES VENTANA VESTUARIO PARQUING CAMIONES SAN BELTRAN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>180,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>37,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>218,53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5510"><Codi>CNS2018SIE-000016124</Codi><Objecte del contracte>MECANIZAR Y SUSTITUIR BISAGRAS DE ARMARIO DE OFICINA DE SUPORT EN 2ª PLANTA EDIFICIO ASTA (FUSTIMED)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>91</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>110,11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUSTIMED, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61356697</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5511"><Codi>CNS2018SIE-000016125</Codi><Objecte del contracte>REPARAR SUELO DEL OFFICCE DE POLICIA PORTUARIA SITUADO EN CENTRO CONTROL EDIFICIO ASTA (FUSTIMED)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>785</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>164,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>949,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUSTIMED, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61356697</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5512"><Codi>CNS2018SIE-000016132</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5513"><Codi>CNS2018SIE-000016133</Codi><Objecte del contracte>EM DRASSANES - Trabajos de suministro e instalación de nueva puerta RF tras informe de bomberos.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1463,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>307,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1771,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMERCIALIZAD SERV ANTI FUEGO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A30045181</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5514"><Codi>CNS2018SIE-000016136</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIOS FAROS: Revisión de los sistemas anticaidas instalados en la red de faros del PB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3328</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>698,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4026,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CABLES Y ESLINGAS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66740267</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5515"><Codi>CNS2018SIE-000016141</Codi><Objecte del contracte>Edif. Asta - Poner soporte para nuevo sistema de lectores en la sala de briefing Policia portuaria.(FUSTIMED)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>185</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>38,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>223,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUSTIMED, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61356697</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5516"><Codi>CNS2018SIE-000016168</Codi><Objecte del contracte>FLEXO METALICO MINTA CON CAÑO EXTRAIBLE  32321/32322 PARA GRIFO COCINA GROHE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>64,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>78,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5517"><Codi>CNS2018SIE-000016184</Codi><Objecte del contracte>HERRAMIENTAS DE CERRRAJERIA SEGUN INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>558,23</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>117,23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>675,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5518"><Codi>CNS2018SIE-000016186</Codi><Objecte del contracte>REPARAR INCIDENCIA EN AACC DE BARCO CONSULAT DEL MAR (VIDO). Bomba circulación circuito primario</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1256,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>263,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1520,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65243107</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5519"><Codi>CNS2018SIE-000016192</Codi><Objecte del contracte>ZONA DEPORTIVA - CIERRE ACCESO GRADAS PABELLÓN(MASQUEVIDRE)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1044</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>219,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1263,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5520"><Codi>CNS2018SIE-000016240</Codi><Objecte del contracte>PANTALAN GUARDIA CIVIL DEL MAR - Reparar incidencia en pantalán flotante ubicado en GC del Mar</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2473</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>519,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2992,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PORTUARIA INGENIERIA Y MANT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66726431</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5521"><Codi>CNS2018SIE-000016263</Codi><Objecte del contracte>REJILLA RETORNO 500X200MM LAMAS 45º TUBO AIRE ACONDICIONADO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>47,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>57,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5522"><Codi>CNS2018SIE-000016264</Codi><Objecte del contracte>REPARAR ENTRADA DE AGUA POR CRISTALERAS SITUADAS EN PLANTA 5 Y 6 ª DE TORRE DE PRÁCTICOS(VENECIANES)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>99</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>119,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5523"><Codi>CNS2018SIE-000016268</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO TIR - SUSTITUIR PERSIANA ROTA EN DESPACHO 104 (MASQUEVIDRE)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>211,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>44,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>256,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5524"><Codi>CNS2018SIE-000016270</Codi><Objecte del contracte>REPARACIÓN DE GARITA POR INCIDENTE CON COCHE PATRULLA DE LA GUARDIA CIVIL.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>526,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>110,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>637,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5525"><Codi>CNS2018SIE-000016274</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5526"><Codi>CNS2018SIE-000016276</Codi><Objecte del contracte>TIRADOR S/INDICACION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5527"><Codi>CNS2018SIE-000016301</Codi><Objecte del contracte>SSMM BOSCH I ALSINA - COLOCACIÓN DE BOMBA DE CONDENSADOS EN APARATO DE AACC DE LA SAI (VIDO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>335,91</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>70,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>406,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65243107</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5528"><Codi>CNS2018SIE-000016333</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5529"><Codi>CNS2018SIE-000016335</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>98,33</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>118,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5530"><Codi>CNS2018SIE-000016336</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>55,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>66,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5531"><Codi>CNS2018SIE-000016371</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO MINUSVALIDOS 13X13 CMS.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,09</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5532"><Codi>CNS2018SIE-000016372</Codi><Objecte del contracte>CERRADURA EMBUTIR S/MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>36,11</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>43,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5533"><Codi>CNS2018SIE-000016432</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5534"><Codi>CNS2018SIE-000016439</Codi><Objecte del contracte>CALEFACTOR VENTILADOR METEOR EC 2200W 220V S &amp; P</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>195</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>235,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5535"><Codi>CNS2018SIE-000016448</Codi><Objecte del contracte>PORTA 5 AACC - REVISAR AIRE CONDICIONAT NO FUNCIONA BE.(fluidsa)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>96,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FLUIDOS INDUST Y DOMESTICOS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58081134</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5536"><Codi>CNS2018SIE-000016479</Codi><Objecte del contracte>SIFON BOTELLA CORTO S.HORIZONTAL 1 1/2"</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>34,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>42,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5537"><Codi>CNS2018SIE-000016488</Codi><Objecte del contracte>EM DRASSANES VESTUARIO AACC -CAMBIO DE CONDENSADOR EN MAQUINA 2X1 PTO.: P080-18</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>237,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>49,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>287,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALCAR FACILITY SERVICES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65683138</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5538"><Codi>CNS2018SIE-000016494</Codi><Objecte del contracte>SSMM BOSCH I ALSINA PUERTAS CONSULTAS -  REPASO CARPINTERIA (fustimed)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>198</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>41,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>239,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUSTIMED, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61356697</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5539"><Codi>CNS2018SIE-000016517</Codi><Objecte del contracte>MANGUITO PVC H-H DIAMETRO 110</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>46,17</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>55,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5540"><Codi>CNS2018SIE-000016519</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -DOBLE DENTADO-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5541"><Codi>CNS2018SIE-000016520</Codi><Objecte del contracte>TABURETE RESINA MULTIUSO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5542"><Codi>CNS2018SIE-000016526</Codi><Objecte del contracte>COLOCACIÓN DE BOMBA-TRITURADORA PARA LOS ASEOS DE LA GARITA Nº 31 DE MUELLE INFLAMABLES (GENERICA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1154</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>242,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1396,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CONSTRU OLIMPIC SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58506841</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5543"><Codi>CNS2018SIE-000016529</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO TIR PLANTA 2 LOCAL C-201 - REPARAR FILTRACIÓN DE AGUA EN LA VENTANA Y PERSIANA(masquevidre)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>500,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>105,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>605,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5544"><Codi>CNS2018SIE-000016531</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA - PINTAR DESPACHO RESPONSABLE DE COMPRAS CONSERVACIÓN Y RECEPCIÓN DE ALMACEN (galindo)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1230</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>258,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1488,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALINDO DE LA FUENTE DAVID</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5545"><Codi>CNS2018SIE-000016533</Codi><Objecte del contracte>REPARAR INCIDENCIA EN PUERTA DE ACCESO A EEMM DE DRASSANES (MANUSA) PS PS09D01643 PSV18D003119</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>94,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>114,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MANUSA DOOR SYSTEMS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61579348</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5546"><Codi>CNS2018SIE-000016536</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PIF  SISTEMA DE ACS - REPARACIÓN DE FUGA EN SISTEMA DE ACS PTO.: P078-18</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1024,93</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>215,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1240,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALCAR FACILITY SERVICES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65683138</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5547"><Codi>CNS2018SIE-000016571</Codi><Objecte del contracte>WTCB EDIFICIO ESTE PLANTA 6 OFFICE FREGADERA - FREGADERA  EMBOZADA DE NUEVO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>99,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>120,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GESTIO I SERVEIS TRADE CENT.SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61710687</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5548"><Codi>CNS2018SIE-000016574</Codi><Objecte del contracte>REPARAR AACC DE OFICINA DE UMG SITUADA EN EDIFICIO ASTA (VIDO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>82,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>99,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65243107</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5549"><Codi>CNS2018SIE-000016575</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA - Pintar cuarto de urgencias de fines de semana de UMG</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>315</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1815</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALINDO DE LA FUENTE DAVID</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5550"><Codi>CNS2018SIE-000016581</Codi><Objecte del contracte>BROCAS HSS (JUEGO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>74,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>90,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5551"><Codi>CNS2018SIE-000016593</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -TESA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5552"><Codi>CNS2018SIE-000016604</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5553"><Codi>CNS2018SIE-000016605</Codi><Objecte del contracte>PUERTA 31 - REPARACIÓN DE BOMBA DE ACHIQUE DE AGUAS FECALES EN ASESOS (vido) (1a visita realizada)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>142,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>29,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>172,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65243107</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5554"><Codi>CNS2018SIE-000016633</Codi><Objecte del contracte>CERRADURA ELECTRICA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5555"><Codi>CNS2018SIE-000016635</Codi><Objecte del contracte>EM DRASSANES - SALA DE MÁQUINAS SUELO - PINTADO SUELO SALA DE MÁQUINAS (GALINDO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2790</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>585,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3375,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALINDO DE LA FUENTE DAVID</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5556"><Codi>CNS2018SIE-000016653</Codi><Objecte del contracte>TOPE PUERTA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5557"><Codi>CNS2018SIE-000016695</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA ALMACÉN - REVISION TÉCNICA ESTANTERIAS ALMACEN CON PLACA Y PLANOS  PTO.: 1048156-1</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1260</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>264,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1524,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MECALUX SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08244998</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5558"><Codi>CNS2018SIE-000016709</Codi><Objecte del contracte>Pintado del despacho de Ayudas a la Navegación y el techo del pasillo de entrada</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>360</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>75,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>435,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALINDO DE LA FUENTE DAVID</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5559"><Codi>CNS2018SIE-000016710</Codi><Objecte del contracte>WTCB EDIFICIO ESTE PLANTA 8 COSTAT MAR PORTA D' ENTRADA - VIDRE PORTA ESCARDAT</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>575</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>120,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>695,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MONTSERRAT MAÑAS ANTONIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5560"><Codi>CNS2018SIE-000016714</Codi><Objecte del contracte>PINTAR PAREDES DE GARITA Nº 31 DE P.PORTUARIA POR MAL ESTADO DE LAS MISMAS(GALINDO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>330</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>69,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>399,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALINDO DE LA FUENTE DAVID</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5561"><Codi>CNS2018SIE-000016715</Codi><Objecte del contracte>PINTAR PAREDES DE GARITA Nº 30 DE P.PORTUARIA POR MAL ESTADO DE LAS MISMAS (GALINDO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>150</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>181,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALINDO DE LA FUENTE DAVID</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5562"><Codi>CNS2018SIE-000016716</Codi><Objecte del contracte>PINTAR PAREDES DE GARITA Nº 29 DE P.PORTUARIA POR MAL ESTADO DE LAS MISMAS (GALINDO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>150</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>181,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALINDO DE LA FUENTE DAVID</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5563"><Codi>CNS2018SIE-000016717</Codi><Objecte del contracte>PINTAR PAREDES DE GARITA Nº 25 DE P.PORTUARIA POR MAL ESTADO DE LAS MISMAS(GALINDO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>250</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>52,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>302,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALINDO DE LA FUENTE DAVID</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5564"><Codi>CNS2018SIE-000016718</Codi><Objecte del contracte>PINTAR PAREDES DE GARITA Nº 5 DE P.PORTUARIA POR MAL ESTADO DE LAS MISMAS(GALINDO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>200</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>242</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALINDO DE LA FUENTE DAVID</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5565"><Codi>CNS2018SIE-000016719</Codi><Objecte del contracte>PINTAR PAREDES DE GARITA Nº 2 DE P.PORTUARIA POR MAL ESTADO DE LAS MISMAS (GALINDO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>330</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>69,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>399,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALINDO DE LA FUENTE DAVID</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5566"><Codi>CNS2018SIE-000016724</Codi><Objecte del contracte>REPARAR FUGA DE AGUA EN COLECTOR DE CALEFACCIÓN DEL EDIFICIO ASTA (VIDO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1745,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>366,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2112,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65243107</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5567"><Codi>CNS2018SIE-000016725</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PIF - Trabajos de instalación de nueva puerta para cámara de congelación</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6999,63</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1469,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8469,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DECOFRIO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58737305</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5568"><Codi>CNS2018SIE-000016730</Codi><Objecte del contracte>Trabajos de ampliación de nuevos espacios y adaptación de los actuales en las dependencias de la guardia civil en edificio TIR Instalación de ventanas carpintería metálica (VENECIANES)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>967,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>203,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1170,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5569"><Codi>CNS2018SIE-000016738</Codi><Objecte del contracte>REVISIÓN INCIDENCIA BOMBA DE CALEFACIÓN Nº 3 POR ROTURA DE LA MISMA EN SALA DE CALDERAS ED. ASTA (VIDO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>82,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>99,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65243107</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5570"><Codi>CNS2018SIE-000016739</Codi><Objecte del contracte>WTC. 8ª PLANTA - Colocar zócalo en la esquina al lado del plotter trasladado este mes(FUSTIMED)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUSTIMED, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61356697</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5571"><Codi>CNS2018SIE-000016748</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO STELLA MARIS - Trabajos de mejora en instalación de clima</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1173,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>246,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1420,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65243107</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5572"><Codi>CNS2018SIE-000016749</Codi><Objecte del contracte>ZONA DEPORTIVA - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SAL PARA DESCALZIFICADORA DE LA ZONA DEPORTIVA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>402,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>84,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>487,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65243107</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5573"><Codi>CNS2018SIE-000016753</Codi><Objecte del contracte>CINTA PRECINTO EMBALAJE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>115,01</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>139,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5574"><Codi>CNS2018SIE-000016760</Codi><Objecte del contracte>INTERRUPTOR SIMON S/MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>31,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5575"><Codi>CNS2018SIE-000016805</Codi><Objecte del contracte>REPARAR INCIDENCIA EN CLIMA DE LA OFICINA DEL OAC EN LA G.CIVIL  EN PLANTA BAJA EDIFICIO TIR(VIDO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>82,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>99,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65243107</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5576"><Codi>CNS2018SIE-000016809</Codi><Objecte del contracte>WTCB EDIFICIO ESTE PLANTA 3 MODULO 29 SILLA JOAN CARBONELL - Silla con tapicería rota</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>102,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5577"><Codi>CNS2018SIE-000016810</Codi><Objecte del contracte>WTCB EDIFICI EST PLANTA 3 PLÀNOLS DEL PORT - CADIRES AMB LA TAPISSERIA TRENCADA.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>270</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>56,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>326,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5578"><Codi>CNS2018SIE-000016850</Codi><Objecte del contracte>BOMBA SUMERGIBLE KARCHER SP 2 FLAT 1.645-501.0</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>68,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>82,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5579"><Codi>CNS2018SIE-000016851</Codi><Objecte del contracte>PAVIMENTO VINILICO AUTOPORTANTE MOD. ALLURA FLEX 500X500X5MM REF.1644 OYSTER SEAGRASS (CJ 2.5M2)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>303,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>63,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>367,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SOLTEC PAVIMENTS REVESTIM SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65842809</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5580"><Codi>CNS2018SIE-000016868</Codi><Objecte del contracte>ZONA DEPORTIVA PABELLÓN PISTA - REVISAR Y REPASAR PISTA SINTÉTICA PABELLÓN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>79,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUSTIMED, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61356697</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5581"><Codi>CNS2018SIE-000016892</Codi><Objecte del contracte>CAJA CARTON TRASLADO GRANDE  37X55X40</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>204</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>246,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MUDANZAS TRANSPORT BARRIOS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63213136</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5582"><Codi>CNS2018SIE-000017040</Codi><Objecte del contracte>BOMBIN TESA S/INDICACION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,87</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>22,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5583"><Codi>CNS2018SIE-000017041</Codi><Objecte del contracte>BOMBIN TESA S/INDICACION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5584"><Codi>CNS2018SIE-000017042</Codi><Objecte del contracte>BOMBIN TESA S/INDICACION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>94,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>114,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5585"><Codi>CNS2018SIE-000017043</Codi><Objecte del contracte>POMO PARA CERRADURA S/MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5586"><Codi>CNS2018SIE-000017080</Codi><Objecte del contracte>TAPON CIEGO PEGAR PVC 160</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,34</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5587"><Codi>CNS2018SIE-000017081</Codi><Objecte del contracte>MOLDURA SEGUN INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>25,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5588"><Codi>CNS2018SIE-000017082</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>22,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5589"><Codi>CNS2018SIE-000017083</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>65,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>79,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5590"><Codi>CNS2018SIE-000017107</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5591"><Codi>CNS2018SIE-000017111</Codi><Objecte del contracte>REPARAR INCIDENCIA EN SAI DE LOCAL DE JUBILADOS EN PASEO JUAN DE BORBON (FLUIDSA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>96,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FLUIDOS INDUST Y DOMESTICOS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58081134</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5592"><Codi>CNS2018SIE-000017113</Codi><Objecte del contracte>ZONA DEPORTIVA OFICINAS PUERTA PRINCIPAL - REPARAR PUERTA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>30</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>36,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5593"><Codi>CNS2018SIE-000017114</Codi><Objecte del contracte>ZONA DEPORTIVA PABELLÓN SALA CALDERAS - FUGA DE AGUA EN ACUMULADOR(vido)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>162,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>34,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>196,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64049216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5594"><Codi>CNS2018SIE-000017117</Codi><Objecte del contracte>REPARAR PERDIDA DE AGUA EN ACUMULADOR DE ZONA DEPORTIVA (VIDO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>127,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>154,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65243107</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5595"><Codi>CNS2018SIE-000017119</Codi><Objecte del contracte>ZONA DEPORTIVA PABELLÓN VESTUARIO DE ÁRBITROS - NO HAY AGUA CALIENTE EN LA DUCHA(VIDO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>146,99</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>177,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65243107</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5596"><Codi>CNS2018SIE-000017156</Codi><Objecte del contracte>EM DRASSANES PUERTA ACCESO - PUERTA NO CIERRA BIEN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>94,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>114,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MANUSA DOOR SYSTEMS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61579348</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5597"><Codi>CNS2018SIE-000017157</Codi><Objecte del contracte>REPARACIÓN DE EXTRACCIONN EN SALA DE CALDERAS DE EDIFICIO ASTA (VIDO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>368,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>77,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>445,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65243107</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5598"><Codi>CNS2018SIE-000017185</Codi><Objecte del contracte>ASIENTO+TAPA WC. CAIDA AMORTIGUADA ROCA HAPPENING</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>283,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>59,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>342,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUERIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08178097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5599"><Codi>CNS2018SIE-000017194</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>39</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>47,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5600"><Codi>CNS2018SIE-000017195</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5601"><Codi>CNS2018SIE-000017236</Codi><Objecte del contracte>REPARAR INCIDENCIA EN TUBOS DE CALEFACCIÓN DE 2ª PLANTA EDIFICIO ASTA (VIDO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1385,17</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>290,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1676,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65243107</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5602"><Codi>CNS2018SIE-000017254</Codi><Objecte del contracte>MANGUITO PARA TUBO DE COBRE DE 42</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>37,87</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>45,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5603"><Codi>CNS2018SIE-000017311</Codi><Objecte del contracte>CERRADURA EMBUTIR CE 1650 21</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>53,65</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>64,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5604"><Codi>CNS2018SIE-000017312</Codi><Objecte del contracte>CILINDRO CERRADURA S/ MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>97,57</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>118,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5605"><Codi>CNS2018SIE-000017313</Codi><Objecte del contracte>GRIFO PRESTO 605 REF.34601 PARA LAVABO DE AGUA FRIA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>117,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>142,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5606"><Codi>CNS2018SIE-000017316</Codi><Objecte del contracte>VENDA REPARACION FUGAS DE AGUA V 200 FORMATO P-UN (5CMS. X 150 CMS P) REF RV200-1</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>303,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>63,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>367,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64056245</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5607"><Codi>CNS2018SIE-000017355</Codi><Objecte del contracte>RED FERROVIARIA SEÑALIZACIÓN - PUERTAS AUTOMÁTICAS - Sustitución de puerta de acceso a APM Terminals tras colisión de composición ferroviaria PTO.: 026036</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3665,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>769,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4435,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PORTES I AUTOMATISMES ENRIC SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60777828</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5608"><Codi>CNS2018SIE-000017357</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>85,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>103,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5609"><Codi>CNS2018SIE-000017358</Codi><Objecte del contracte>TAPON PVC DE 32 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>0,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>0,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CASA BATISTA MATER.DE CONTR.SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64780653</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5610"><Codi>CNS2018SIE-000017359</Codi><Objecte del contracte>ABRAZADERA SEGUN INDICACION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>31,77</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>38,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5611"><Codi>CNS2018SIE-000017368</Codi><Objecte del contracte>REALIZACIÓN DE COPIAS DE LLAVES SOLICITADAS POR LA POLICIA PORTUARIA DE LAS PUERTAS DE SEGURIDAD DE LA S50 VIVIENDAS (VENECIANES)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>57,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>69,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5612"><Codi>CNS2018SIE-000017371</Codi><Objecte del contracte> EDIFICIO ASTA PLANTA BAJA  - REPARAR ESCAPE DE AGUA EN TUBERIA DE AGUA SANITARIA   (VIDO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>333,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>70,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>403,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65243107</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5613"><Codi>CNS2018SIE-000017386</Codi><Objecte del contracte>SUSTITUCIÓN DE SILLA DE SALA DE REHABILITACIÓN  DE SSMM DE WTC POR TENER RESPALDO ROTO(PEREZ MONTSERRAT)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>114,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5614"><Codi>CNS2018SIE-000017387</Codi><Objecte del contracte>PORTA 30 FINESTRA ESQUERRA - ENTRA AIGUA DE PLUJA PEL MARC DE LA FINESTRA ALBARÁN: 10702</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>104,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>126,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5615"><Codi>CNS2018SIE-000017428</Codi><Objecte del contracte>PORTA 2 - FINESTRA LATERAL NO TANCA (venecianes)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>120</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>145,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5616"><Codi>CNS2018SIE-000017429</Codi><Objecte del contracte>PORTA 25 - FINESTRA LATERAL NO TANCA (venecianes)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>215</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>45,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>260,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5617"><Codi>CNS2018SIE-000017430</Codi><Objecte del contracte>PORTA 25 PORTA PASSADÍS - MOLDURES PLÀSTIC PORTA PASSADÍS TRENCADA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>87</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>105,27</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5618"><Codi>CNS2018SIE-000017475</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA 1ª PLANTA ----  SUTITUIR CRISTAL DE CUADRO EN ARCHIVO DE EDIFICIO ASTA (VENECIANES)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>67,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5619"><Codi>CNS2018SIE-000017477</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA ASCENSOR BA-1 (063480) - ADECUACIÓN A NORMATIVA OFERTA INSP. 0318205/00</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>148</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>179,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASCENSORS EBYP, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58255563</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5620"><Codi>CNS2018SIE-000017480</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PIF CAMARÁ DE CONGELACIÓN - CAMBIO DE TERMOSTATO PTO.: P083-18</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>490</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>102,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>592,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALCAR FACILITY SERVICES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65683138</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5621"><Codi>CNS2018SIE-000017481</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO GUARDIA CIVIL DEL MAR ACS TERRAZA ACUMULADORES - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS PURGADORES TIPO FLEXVENT 3/8"  PTO.: PR-3849</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>99,22</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64570567</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5622"><Codi>CNS2018SIE-000017482</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO GUARDIA CIVIL MUELLE ADOSADO - REVISAR FUNCIONAMIENTO TERMOS (SEGÚN REVISIÓN MENSUAL SELECAM)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>122,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>148,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64570567</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5623"><Codi>CNS2018SIE-000017496</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5624"><Codi>CNS2018SIE-000017558</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PIF CAMARA DE CONGELACIÓN - CAMBIO DE REGULADOR PTO.: P087-18</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>545,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>114,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>659,81</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALCAR FACILITY SERVICES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65683138</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5625"><Codi>CNS2018SIE-000017559</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PIF MUELLES DE CARGA - MC EN MUELLES DE CARGA  REF.: CO8- 322580</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>348,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>73,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>421,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HORMANN ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58267378</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5626"><Codi>CNS2018SIE-000017560</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PIF MUELLES DE CARGA - MC EN MUELLES DE CARGA  REF.: CO8- 316873</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1302,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>273,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1576,22</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HORMANN ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58267378</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5627"><Codi>CNS2018SIE-000017577</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA P. BAJA ---  SUSTITUIR TERMOSTATO DE AGUA SANITARIO POR FALLO DEL MISMO (VIDO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>621,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>130,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>751,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64049216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5628"><Codi>CNS2018SIE-000017580</Codi><Objecte del contracte>EEMM DRASSANES PUERTA AUTOMÁTICA ---- LA PUERTA AUTOMÁTICA LADO IZQUIERDO NO CIERRA BIEN (VENECIANES)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>219,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>46,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>265,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5629"><Codi>CNS2018SIE-000017582</Codi><Objecte del contracte>50 VIVIENDAS  CUBIERTA --- REPARAR CUBIERTA DE DE DICHAS VIVIENDAS POR VOLADURA DE TEJAS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1920</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>403,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2323,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>UMBRAL DE TOLERANCIA, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63053060</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5630"><Codi>CNS2018SIE-000017583</Codi><Objecte del contracte>COLOCACIÓN DE WC QUÍMICO EN GARITA Nº 31 DE MUELLE INFLAMABLES POR REPARACIÓN DE ATASCO LOS ASEOS MARZO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>187,79</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>39,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>227,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5631"><Codi>CNS2018SIE-000017599</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>28,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>34,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5632"><Codi>CNS2018SIE-000017602</Codi><Objecte del contracte>MANETA CERRADURA S/INDICACION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>21,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>25,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5633"><Codi>CNS2018SIE-000017605</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5634"><Codi>CNS2018SIE-000017606</Codi><Objecte del contracte>COLGADOR SEGUN INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5635"><Codi>CNS2018SIE-000017609</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO GUARDIA CIVIL MUELLE ADOSADO - REVISIÓN ANUAL EQUIPO ANTI CAÍDAS PTO.: LCM 13554 Guardi Civil - Port BCN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>350</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>73,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>423,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LEVELINSTRUKTA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65221947</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5636"><Codi>CNS2018SIE-000017625</Codi><Objecte del contracte>PEGAMENTO LOCTITE S/INDICACION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,99</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5637"><Codi>CNS2018SIE-000017626</Codi><Objecte del contracte>CERROJO S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>86,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>104,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5638"><Codi>CNS2018SIE-000017672</Codi><Objecte del contracte>GRIFO FREGADERO S/INDICACION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>47,39</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>57,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5639"><Codi>CNS2018SIE-000017681</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PIF - FINGER Nº 1.no funciona ( no levanta la plataforma ni la pestaña ). (HORMANN)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>284,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>59,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>343,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HORMANN ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58267378</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5640"><Codi>CNS2018SIE-000017685</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA 2ª PLANTA OFICINA DE POLICIA PORTUARIA ventanas de aluminio oficina de proteccion portuaria</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>462,23</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>97,07</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>559,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5641"><Codi>CNS2018SIE-000017686</Codi><Objecte del contracte>CAMBIO DE SILLA POR DETERIORO EN GARITA Nº 2 Y Nº 25  DE P.PORTUARIA (sansano)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>420</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>88,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>508,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5642"><Codi>CNS2018SIE-000017687</Codi><Objecte del contracte>LIMPIAR O EN SU DEFECTO SUSTITUIR SILLA DE GARITA Nº 43 POR DETERIORO DE LA MISMA .(sansano)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>100,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>121,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5643"><Codi>CNS2018SIE-000017688</Codi><Objecte del contracte>PORTA 30 - CADIRA EN MAL ESTAT</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>135</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>28,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>163,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5644"><Codi>CNS2018SIE-000017694</Codi><Objecte del contracte>RETENEDOR DE PUERTA S/MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>70,89</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>85,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5645"><Codi>CNS2018SIE-000017699</Codi><Objecte del contracte>ASCENSORES TORRE PRÁCTICOS - Realizar inspección obligatoria en ascensores RAE: 134401 y 134402</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>229,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>48,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>278,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BUREAU VERITAS INSPECCION Y TE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08658601</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5646"><Codi>CNS2018SIE-000017722</Codi><Objecte del contracte>COLOCACIÓN DE WC QUÍMICO EN GARITA Nº 31 DE MUELLE INFLAMABLES POR REPARACIÓN DE ATASCO LOS ASEOS MARZO (del 26 al 29/03)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,83</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>32,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5647"><Codi>CNS2018SIE-000017725</Codi><Objecte del contracte>PAPELERA TAPA OSCILANTE BLANCA 26 LTS. REF. 131562</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>203,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>245,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SSI SCHAFER SHOP GMBH</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5648"><Codi>CNS2018SIE-000017802</Codi><Objecte del contracte>DISPENSADOR PAPEL MANOS EN MECHA JOFEL AG 21050 (FUME)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>415,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>87,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>502,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DROGUERIA CAMPS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58268715</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5649"><Codi>CNS2018SIE-000017803</Codi><Objecte del contracte>PORTAESCOBILLA W.C. C/ESCOBILLA TATAY AZUL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>85,89</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>103,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DROGUERIA CAMPS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58268715</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5650"><Codi>CNS2018SIE-000017812</Codi><Objecte del contracte>PESTILLO INTERIOR P/PUERTA DEASEO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>60,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5651"><Codi>CNS2018SIE-000017815</Codi><Objecte del contracte>CERRADURA S/INDICACION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>131,39</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>158,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5652"><Codi>CNS2018SIE-000017816</Codi><Objecte del contracte>CERRADURA S/INDICACION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>33</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>39,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5653"><Codi>CNS2018SIE-000017855</Codi><Objecte del contracte>RED FERROVIARIA PUERTA AUTOMÁTICA 07-AA-001   - REPARACIÓN DE PUERTA PTO.: 026107. Tras colisión ferroviaria día 27/03/2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5407,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1135,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6543,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PORTES I AUTOMATISMES ENRIC SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60777828</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5654"><Codi>CNS2018SIE-000017858</Codi><Objecte del contracte> EDIFICIO ASTA CLIMATIZACIÓN  --  REPARAR PERDIDA DE AGUA EN SISTEMA DE AACC DE AULAS ESTIBARNA (VIDO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>58,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>70,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64049216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5655"><Codi>CNS2018SIE-000017860</Codi><Objecte del contracte>WTC SAU - Revisión ensobradora Albarán: 2018-5495</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>118,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>143</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NEODAL GLOBAL SERVICIES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66216821</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5656"><Codi>CNS2018SIE-000017865</Codi><Objecte del contracte>DESPLAZAMIENTO INCIDENCIA EN SAE DE PLANTA BAJA DE EDIFICIO ASTA (vido)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65243107</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5657"><Codi>CNS2018SIE-000017866</Codi><Objecte del contracte>PARA ABONO 2  TOR Contrato mensual limpieza edificios auxiliares Mensual Febrer  2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>-19728,49</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>-4142,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>-23871,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ACCIONA FACILITY SERVICES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08175994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5658"><Codi>CNS2018SIE-000017870</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA CLIMATIZACIÓN -- SUSTITUIR BOMBA DE CONDENSADOS EN DESPACHO D AYUDAS A LA NAVEGACIÓN (VIDO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>120,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>146,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65243107</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5659"><Codi>CNS2018SIE-000017871</Codi><Objecte del contracte>WT. 3ª PLANTA tapisseria desgastada d'una cadira normal</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>102,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5660"><Codi>CNS2018SIE-000017933</Codi><Objecte del contracte>NUEVO EDIFICIO DE PORT NOU ASCENSORES - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS DISPOSITIVOS TELEFONICOS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>800</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>168</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>968</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SCHINDLER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A50001726</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5661"><Codi>CNS2018SIE-000017937</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5662"><Codi>CNS2018SIE-000017938</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5663"><Codi>CNS2018SIE-000017943</Codi><Objecte del contracte>GARITA Nº 29 -- REPARAR CIERRE DE VENTANA DE DICHA GARITA DE P.PORTUARIA (VENECIANES)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>161</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>194,81</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5664"><Codi>CNS2018SIE-000017953</Codi><Objecte del contracte>BOMBIN TESA S/INDICACION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>147,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>178,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5665"><Codi>CNS2018SIE-000017970</Codi><Objecte del contracte>FLUXOMETRO AUTOMATICO WC 3/4"GROHEEDAL MOD.37139000 (TIR)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>310,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>65,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>375,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5666"><Codi>CNS2018SIE-000018006</Codi><Objecte del contracte>Edificio ASTA planta baja sala SAI equipo AACC- Suministro e instalación de equipo de AACC Clima Split Techo KSTI-36/100 por por avería del existente Pto.: 20180412003</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3429,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>720,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4150,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HENERR SERVICIOS E INSTALACION</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65672552</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5667"><Codi>CNS2018SIE-000018012</Codi><Objecte del contracte>WTC. 7ª PLANTA SILLÓN ESCRITORIO MªANGELES CUESTA - RETAPIZAR ASIENTO, CAMBIAR PISTON DE GAS Y REPARACIÓN Y ENGRASE ALBA: 37687</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>158</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>191,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5668"><Codi>CNS2018SIE-000018013</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO GUARDIA CIVIL MAR - SUMINISTRO GARRAFAS DE AGUA P/SISTEMA CAPTACIÓN SOLAR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>82,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>99,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64570567</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5669"><Codi>CNS2018SIE-000018014</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO GUARDIA CIVIL DEL MAR - Incidencia en sistema de ACS. Código avería 01</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>66,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>80,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64570567</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5670"><Codi>CNS2018SIE-000018018</Codi><Objecte del contracte>WTCB EDIFICIO ESTE PLANTA 3 SALA TECNICA CLIMATIZACIÓN - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVA BOMBA DE CONDENSADOS  PTO.: 18-113</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>247,31</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>51,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>299,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GESTIO I SERVEIS TRADE CENT.SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61710687</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5671"><Codi>CNS2018SIE-000018027</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PIF ASCENSOR - INSPECCIÓN PERIÓDICA DE ASCENSOR RAE 980001300-X</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>128,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>156,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TUV RHEINLAND IBERICA INSP SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59555466</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5672"><Codi>CNS2018SIE-000018032</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO GUARDIA CIVIL DEL MAR SIST. CAPTACIÓN SOLAR- SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE VASO EXPANSIÓN PTO.: PR 3962</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>357</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>74,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>431,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64570567</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5673"><Codi>CNS2018SIE-000018034</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA GIMNASIO Uno de los pedales de una de las bicicletas, se ha roto Número de Caso: 03966677</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>90,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECHNOGYM TRADING, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62301338</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5674"><Codi>CNS2018SIE-000018035</Codi><Objecte del contracte>PUERTA 30 SUELO --- CAMBIAR PLACAS DE SUELO TÉCNICO POR ENCONTRARSE BUFADO POR HUMEDAD(FUSTIMED)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>105</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>127,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUSTIMED, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61356697</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5675"><Codi>CNS2018SIE-000018036</Codi><Objecte del contracte>PUERTA 30  GOTERA  ---  REPARAR ENTRADA DE AGUA POR LAS VENTANAS(VENECIANES)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>435,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>91,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>527,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5676"><Codi>CNS2018SIE-000018037</Codi><Objecte del contracte>ZONA DEPORTIVA PUERTA CORREDERA PABELLÓN(FUSTIMED)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>894</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>187,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1081,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUSTIMED, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61356697</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5677"><Codi>CNS2018SIE-000018039</Codi><Objecte del contracte>WTCB PLANTA 3 - Silla con las patas rotas.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>42,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5678"><Codi>CNS2018SIE-000018044</Codi><Objecte del contracte>VALVULA SIFON PLATO DUCHA S134 JIMTEN  1 1/2" X 80</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>21,14</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>25,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5679"><Codi>CNS2018SIE-000018109</Codi><Objecte del contracte>WTC. 3ª PLANTA. Comprobar temperatura modulos 11 y 12. Traslado de 6 difusores.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1125,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>236,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1361,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GESTIO I SERVEIS TRADE CENT.SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61710687</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5680"><Codi>CNS2018SIE-000018111</Codi><Objecte del contracte>Trabajos de mantenimiento correctivo en la RFPB (INFESA) - 2a intervención</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14442,73</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3032,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17475,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INGENIERIA SERV FERROVIARIOS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61401857</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5681"><Codi>CNS2018SIE-000018223</Codi><Objecte del contracte>ALFOMBRA ALVEOLAR 22MM FONDO ABIERTO DE 100X150CMS. REF. 1301 DEGOM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>57,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>69,27</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DEGOM SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08961369</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5682"><Codi>CNS2018SIE-000018230</Codi><Objecte del contracte>BOMBIN CERRADURA S/INDICACION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>24,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5683"><Codi>CNS2018SIE-000018233</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO TIR G. CIVIL CENTRO CONTROL ---  REPARAR MECANISMO DE ESTORE POR ENCONTRARSE ROTO (VENECIANES)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>195</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>235,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5684"><Codi>CNS2018SIE-000018251</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO VINILO ANAGRAMA APB (ANAGRAMA + PORT DE BARCELONA) WTC 56X20.5 CMS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>415</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>87,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>502,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALIER LAPLANA ALFONS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5685"><Codi>CNS2018SIE-000018256</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,89</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5686"><Codi>CNS2018SIE-000018310</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO WTCB PLANTA 3ª - Remodelación de sala para ubicación de puesto de trabajo de Josep Bartolich</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1090,67</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>229,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1319,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INAD HOC HABITAT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66579392</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5687"><Codi>CNS2018SIE-000018313</Codi><Objecte del contracte>CORTINA PLASTICO PARA DUCHA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,97</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>24,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5688"><Codi>CNS2018SIE-000018316</Codi><Objecte del contracte>ABREPUERTA ELECTRICO S/TORNILLO REG. 45 N CM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5689"><Codi>CNS2018SIE-000018317</Codi><Objecte del contracte>CILINDRO NIQUEL TESA 5030 30X30N</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>37,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>45,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5690"><Codi>CNS2018SIE-000018318</Codi><Objecte del contracte>CILINDRO LATON TESA 5030 30X40L</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>64,73</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>78,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5691"><Codi>CNS2018SIE-000018342</Codi><Objecte del contracte>FLUORESCENTE SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5692"><Codi>CNS2018SIE-000018372</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO VINILO PELIGRO ELECTRICO + TEXTO "COMPTADOR APB" 12X15 CMS.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>255</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>53,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>308,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALIER LAPLANA ALFONS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5693"><Codi>CNS2018SIE-000018374</Codi><Objecte del contracte>PINCHO ANTIAVES INOXIDABLE 50 CMS.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5694"><Codi>CNS2018SIE-000018406</Codi><Objecte del contracte>MUELLE ALVAREZ CAMPA CASETA TELECOMUNICACIONES C-3  -- BUSCAR Y REPARAR FUGA DE GAS EN APARATO CLIMA (FLUIDSA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1593,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>334,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1928,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FLUIDOS INDUST Y DOMESTICOS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58081134</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5695"><Codi>CNS2018SIE-000018407</Codi><Objecte del contracte>MUELLE INFLAMABLES CASETA COMUNICACIONES C-4 -- SUSTITUIR CONTACTOR DE COMPRESOR (FLUIDSA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>83,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>101,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FLUIDOS INDUST Y DOMESTICOS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58081134</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5696"><Codi>CNS2018SIE-000018410</Codi><Objecte del contracte>PANY FINESTRA GARITA TRENCAT (TRENCAMENT CLAU) P-05 (venecianes)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>118,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5697"><Codi>CNS2018SIE-000018411</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA REPARACIÓN DE LA CERRADURA DE SALIDA DEL OFFICE (venecianes)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>100</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>121</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5698"><Codi>CNS2018SIE-000018412</Codi><Objecte del contracte>REPARACIÓN DE LA MANETA DE ACCESO AL BREAFFING (venecianes)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5699"><Codi>CNS2018SIE-000018413</Codi><Objecte del contracte>SSMM BOSCH I ALSINA PUERTA CORREDERA -- REPARAR PUERTA CORREDERA DE CRISTAL QUE NO FUNCIONA.(MANUSA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>808,41</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>169,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>978,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MANUSA DOOR SYSTEMS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61579348</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5700"><Codi>CNS2018SIE-000018418</Codi><Objecte del contracte>FABRICA DE HIELO - Sustitución de tapa oxidada por una de acero inoxidable 316L en zona de sala de osmosi (CONSTRUOLIMPIC)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1174</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>246,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1420,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CONSTRU OLIMPIC SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58506841</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5701"><Codi>CNS2018SIE-000018454</Codi><Objecte del contracte>PESTILLO S/INDICACION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5702"><Codi>CNS2018SIE-000018456</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5703"><Codi>CNS2018SIE-000018463</Codi><Objecte del contracte>ZONA DEPORTIVA - CRISTAL ROTO ESCALERA DE ACCESO A GRADAS EN PABELLÓN (J.CRUSAT)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>228,17</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>47,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>276,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5704"><Codi>CNS2018SIE-000018464</Codi><Objecte del contracte>TOLDO BARBACOA Se deberían de cambiar los anclajes del toldo que está en la barbacoa ya que se encue(J.CRUSAT)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1313,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>275,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1588,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5705"><Codi>CNS2018SIE-000018477</Codi><Objecte del contracte>GARITA POLICIA PORTUARIA P-25 - FILTRES AACC NO FUNCIONEN. REPARAR URGENT (FLUIDSA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>116,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FLUIDOS INDUST Y DOMESTICOS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58081134</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5706"><Codi>CNS2018SIE-000018530</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA  1ª PLANTA ARCHIVO --  INSTALACIÓN DE APARATO DE CLIMA PARA NUEVA SALA DE ARCHIVO (NESRA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1084,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>227,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1312,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64049216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5707"><Codi>CNS2018SIE-000018532</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA DESPACHO ENCARGADOS UMG --  REVISAR INCIDENCIA EN CLIMA DE DICHO DESPACHO.(NESRA )</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64049216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5708"><Codi>CNS2018SIE-000018533</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO TIR G. CIVIL -- REVISAR INCIDENCIA EN CLIMA DE JEFE DE TURNO (NESRA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>475,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>99,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>575,81</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64049216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5709"><Codi>CNS2018SIE-000018557</Codi><Objecte del contracte>GARITA PUERTA 30 FINESTRA NO TANCA BÉ I ENTRA MOLTA AIGUA DE PLUJA (J.CRUSAT))</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>225</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>47,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>272,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5710"><Codi>CNS2018SIE-000018560</Codi><Objecte del contracte>TORRE PRÁCTICOS 6ª PLANTA -- REVISAR INCIDENCIA EN CLIMA , NO ENFRIA PRESUPUESTO 140</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>112,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>136,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64049216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5711"><Codi>CNS2018SIE-000018561</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA 2 ª PLANTA CLIMA  --  REPARAR PERDIDA DE AGUA EN FANCOIL DE SR ANTONIO MEDINA PRESUPUESTO 138</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64049216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5712"><Codi>CNS2018SIE-000018562</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA PLANTA BAJA CLIMA --- REPARAR PERDIDA DE AGUA EN FANCOIL DE SEÑALES MARITIMAS PRESUPUESTO 137</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64049216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5713"><Codi>CNS2018SIE-000018563</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA AACC AULAS FORMACION -- PERDIDA DE AGUA EN AULA DE FORMACIÓN Nº 176 PRESUPUESTO 136</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64049216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5714"><Codi>CNS2018SIE-000018564</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA PLANTA BAJA --- SUSTITUIR LATIGUILLO DE FANCOIL POR PERDIDA DE AGUA DEL MISMO PRESUPUESTO 135</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49,76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>60,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64049216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5715"><Codi>CNS2018SIE-000018566</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA PLANTA BAJA OFFICCE --- REPARAR INCIDENCIA EN CLIMA EN TECHO DE OFFICCE ASTA (NESRA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>28,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>34,27</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64049216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5716"><Codi>CNS2018SIE-000018610</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PRÁCTICOS 4ª PLANTA CLIMA -- REPARAR INCIDENCIA EN CLIMA (NESRA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>57,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>69,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64049216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5717"><Codi>CNS2018SIE-000018623</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA VESTUARIO CONSERVACION CLIMA --  REVISAR SISTEMA DE VENTILACIÓN POR FALLO DEL MISMO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>792</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>166,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>958,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64049216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5718"><Codi>CNS2018SIE-000018625</Codi><Objecte del contracte>TORRE DE PRÁCTICOS CLIMA 4 PLANTA -- REPARAR INCIDENCIA EN CLIMA (NESRA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>57,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>69,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64049216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5719"><Codi>CNS2018SIE-000018635</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PIF MUELLE Nº 6, AJUSTE DE MANGUITOS, LLENADO DE DEPOSITO ACEITE HIDRÁULICO FACTURA C08-171094</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>142,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>29,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>171,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HORMANN ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58267378</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5720"><Codi>CNS2018SIE-000018637</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA 1ª PLANTA CLIMA -- PURGAR FANCOILS EN ARCHIVO 1º PLANTA (NESRA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64049216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5721"><Codi>CNS2018SIE-000018678</Codi><Objecte del contracte>ZONA DEPORTIVA  CLIMA --- REVISAR INCIDENCIA EN ACUMULADOR (NESRA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>127,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>154,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64049216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5722"><Codi>CNS2018SIE-000018679</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PIF - Reparación desconchado de pavimento en cámara de congelación Muelles 6-12</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1147,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>240,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1388,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IZER INGENIERIA Y ECONOMIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65449183</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5723"><Codi>CNS2018SIE-000018689</Codi><Objecte del contracte>SOPORTE DUCHA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,49</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5724"><Codi>CNS2018SIE-000018691</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>24,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5725"><Codi>CNS2018SIE-000018697</Codi><Objecte del contracte>PAPELERA PLASTICO CON RUEDAS 90 LTS. HALECO REF. CBE80J</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>65,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>79,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HALECO IBERIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58513912</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5726"><Codi>CNS2018SIE-000018700</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO TIR, Reparacion humedades en ventana local C109-110 Edificio TIR (J.CRUSAT)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>740,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>155,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>895,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5727"><Codi>CNS2018SIE-000018707</Codi><Objecte del contracte>RETENEDOR DE PUERTA S/MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5728"><Codi>CNS2018SIE-000018732</Codi><Objecte del contracte>PLANCHA ACERO INOXIDABLE 304L SATINADA DE 2000X1000X1 MM.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>46,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>55,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INOXCENTER SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08332892</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5729"><Codi>CNS2018SIE-000018754</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA VESTUARIO P.PORTUARIA -- REPARAR INCIDENCIA EN CLIMA (NESRA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64049216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5730"><Codi>CNS2018SIE-000018755</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO TIR G.CIVIL -- DESSEMBOZAR DESAGUES GENERALES Y ARQUETA DE ASEOS (LISAND)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>274,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>57,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>331,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LIMPIEZA IND Y SANEAMIENTO SAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58024456</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5731"><Codi>CNS2018SIE-000018769</Codi><Objecte del contracte>WTC. 3ª PLANTA Puerta automática de entrada al lado mar a veces se abren lentamente o con dificultad</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>48,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MONTSERRAT MAÑAS ANTONIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5732"><Codi>CNS2018SIE-000018770</Codi><Objecte del contracte>GARITA PARKING FARO LLOBREGAT - TOLDO GARITA PARKING FARO descosido</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>354,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>74,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>429,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5733"><Codi>CNS2018SIE-000018771</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA CLIMA  -- REVISAR FANCOILS POR MAL FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS (NESRA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64049216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5734"><Codi>CNS2018SIE-000018772</Codi><Objecte del contracte>Col·locació botonera a ascensor EEMM Drassanes</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>516</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>108,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>624,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASCENSORS EBYP, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58255563</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5735"><Codi>CNS2018SIE-000018783</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5736"><Codi>CNS2018SIE-000018796</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA-CENTRO DE CONTROL TAPIZAR ASIENTO Y SUSTITUIR BRAZOS DE SILLA(dimobic)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>89</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>107,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5737"><Codi>CNS2018SIE-000018801</Codi><Objecte del contracte>CERRADURA SEGUN INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>54,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5738"><Codi>CNS2018SIE-000018802</Codi><Objecte del contracte>BOMBIN CERRADURA S/MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,87</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>22,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5739"><Codi>CNS2018SIE-000018803</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5740"><Codi>CNS2018SIE-000018805</Codi><Objecte del contracte>EM DRASSANES AACC- SUBSANAR ERROR MAQUINAS AACC FAACTURA 880002108</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>113,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>137,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64570567</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5741"><Codi>CNS2018SIE-000018828</Codi><Objecte del contracte>TAZA INODORO ROCA VICTORIA BLANCA SALIDA VERTICAL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>574,61</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>120,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>695,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUERIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08178097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5742"><Codi>CNS2018SIE-000018831</Codi><Objecte del contracte>CERRADURA SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>31,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>38,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5743"><Codi>CNS2018SIE-000018844</Codi><Objecte del contracte>GARITA PUERTA 43 - VENTANA LADO SUR NO CIERRA(jcrusat)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>299,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>62,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>362,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5744"><Codi>CNS2018SIE-000018880</Codi><Objecte del contracte>EE.MM. DRASSANES Temperatura Aula dels Estels els equips d'aira condicionat funcionen tots (alcar)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>123</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>148,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INGENIA HOSPITALARIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67143529</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5745"><Codi>CNS2018SIE-000018883</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5746"><Codi>CNS2018SIE-000018914</Codi><Objecte del contracte>CERRADURA ELECTRICA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,79</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5747"><Codi>CNS2018SIE-000018919</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PIF AACC - REPARACIÓN CONDUCTO Y CAMBIO DE PRESIÓN Alb 20180625</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>123</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>148,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INGENIA HOSPITALARIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67143529</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5748"><Codi>CNS2018SIE-000018921</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO WTCB PLANTA 3 - Mal funcionamiento puerta automática</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>580</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>121,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>701,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MONTSERRAT MAÑAS ANTONIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5749"><Codi>CNS2018SIE-000018922</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PRÁCTICOS 6º PLANTA -- REPARAR INCIDENCIA EN CLIMA (NESRA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>57,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>69,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64049216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5750"><Codi>CNS2018SIE-000018923</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA  CLIMA -- ACTUACIÓN POR CORTE DE SUMINISTRO DE AGUA POR REPARACIÓN DE ESCAPE (NESRA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64049216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5751"><Codi>CNS2018SIE-000018924</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA SISTEMA AACC --  REPARAR INCIDENCIA EN TUBERIA AACC (NESRA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>147,49</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>178,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64049216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5752"><Codi>CNS2018SIE-000018927</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA PLANTA ENFRIADORA -- REPARAR INCIDENCIA EN DICHA PLANTA (NESRA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2209,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>464,07</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2673,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64049216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5753"><Codi>CNS2018SIE-000018928</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA PLANTA BAJA -- REPARAR PERDIDA DE AGUA Y PURGAR FANCOIL EN DESPACHO SR IGNACIO ROVIRA(NESRA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64049216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5754"><Codi>CNS2018SIE-000018937</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO TIR Susutitucion de persiana en el Local C-205 del edificio TIR(J.CRUSAT)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>236,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>49,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>285,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5755"><Codi>CNS2018SIE-000018942</Codi><Objecte del contracte>TUERCA REDUCCION 3/4" X 1/2"</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>98,97</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>119,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58255787</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5756"><Codi>CNS2018SIE-000018944</Codi><Objecte del contracte>GRIFO MONOMANDO FREGADERO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>39,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>47,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58255787</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5757"><Codi>CNS2018SIE-000018946</Codi><Objecte del contracte>CERRADURA EMBUTIR S/MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5758"><Codi>CNS2018SIE-000018949</Codi><Objecte del contracte>ACONDICIONADOR DE AIRE PORTATIL FRIO-CALEFACCION DAITSU APD-12HRV2 3000 FRIG/H</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1155</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>242,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1397,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CSI CENTRAL SUMINISTROS E INST</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60643715</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5759"><Codi>CNS2018SIE-000018988</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO TERSACO PLANTA BAJA -- COLOCAR PUERTA Y CERRADURA A BUZÓN DE DESPACHO 110 (FUSTMED)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>171</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>206,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUSTIMED, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61356697</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5760"><Codi>CNS2018SIE-000018989</Codi><Objecte del contracte>WTC 3 PLANTA Paneles salas E y F no se puede ajustar bien los paneles (FUSTIMED)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>138</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>28,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>166,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUSTIMED, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61356697</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5761"><Codi>CNS2018SIE-000018990</Codi><Objecte del contracte>EDIFICI TIR G.CIVIL-- DESEMBOZAR DESAGUE Y LIMPIEZA FILTROS AACC  DE  CENTRO CONTROL (NESRA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>57,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>69,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64049216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5762"><Codi>CNS2018SIE-000019017</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO TIR GUARDIA CIVIL -- REPARAR INCIDENCIA EN CLIMA EN DESPACHO DEL CAPITAN JEFE DE LA COMPAÑIA FISCAL (NESRA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>57,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>69,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64049216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5763"><Codi>CNS2018SIE-000019031</Codi><Objecte del contracte>GARITA POLICIA PORTUARIA P-25 - CADIRES BRUTES. NETEJAR(dimobic)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>249</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>52,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>301,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5764"><Codi>CNS2018SIE-000019032</Codi><Objecte del contracte>GARITA PUERTA 31 CADIRA EN MAL ESTAT. COMPROVAR SI CAL CANVIAR O REPARAR (dimobic)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>105</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>127,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5765"><Codi>CNS2018SIE-000019033</Codi><Objecte del contracte>WTCB EDIFICIO ESTE PLANTA 3 SALA C - Silla con pata rota(DIMOBIC)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>42,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5766"><Codi>CNS2018SIE-000019039</Codi><Objecte del contracte>EDF. ASTA - VESTUARIO GUARDAMUELLES - REPARAR AIRE ACONDICIONADO POR PERDIDA DE AGUA DE LOS MISMOS.(NESRA )</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64049216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5767"><Codi>CNS2018SIE-000019043</Codi><Objecte del contracte>Caseta telecomunicaciones c-2 -- Reparar incidencia en clima de dicha caseta por temperaturas altas(fluidsa)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>128</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>154,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FLUIDOS INDUST Y DOMESTICOS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58081134</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5768"><Codi>CNS2018SIE-000019044</Codi><Objecte del contracte>GARITA Nº 29 MOBILIARIO -- SUTITUIR SILLA PARA SER TAPIZADA (DIMOBIC)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5769"><Codi>CNS2018SIE-000019046</Codi><Objecte del contracte>CANALETA ADHESIVA S/INDICACION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,71</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5770"><Codi>CNS2018SIE-000019095</Codi><Objecte del contracte>GARITA Nº 43 M. PRAT MOBILIARIO -- SUSTITUIR SILLA PARA LLEVAR LA VIEJA A TAPIZAR Albarán 201867</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>60,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5771"><Codi>CNS2018SIE-000019096</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO CUARTO ELECTRICO MUELLE PONIENTE - Demolición parcial y cubierta de chapa</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2100</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12100</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65175085</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5772"><Codi>CNS2018SIE-000019097</Codi><Objecte del contracte>SALA BARCELONA el interruptor de la luz de la aula 1 sigue estropeado</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>371,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>77,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>449,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZG LIGHTING IBERIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B83070631</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5773"><Codi>CNS2018SIE-000019129</Codi><Objecte del contracte>WTC. 6ª PLANTA PUERTA DE ENTRADA NO SE CIERRA(monserrat mañas)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>42,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MONTSERRAT MAÑAS ANTONIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5774"><Codi>CNS2018SIE-000019143</Codi><Objecte del contracte>Estació Marítima Drassanes - AACC Taquilles</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>104,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INGENIA HOSPITALARIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67143529</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5775"><Codi>CNS2018SIE-000019144</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO TORRE DE PRÁCTICOS - Trabajos de instalación de nueva máquina de clima para planta 6ª.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5634,79</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1183,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6818,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HENERR SERVICIOS E INSTALACION</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65672552</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5776"><Codi>CNS2018SIE-000019149</Codi><Objecte del contracte>CERRADURA SEGUN INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>41,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>49,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5777"><Codi>CNS2018SIE-000019194</Codi><Objecte del contracte>DOBLE PULSADOR COMPACTO DESCARGA WC AH0001800R DAMA SENSO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,77</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58255787</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5778"><Codi>CNS2018SIE-000019196</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA SALA INFORMATICA 1º PLANTA -- REPARAR DESAGUES ROTOS EN DICHA SALA EL AGUA CAE AL ALMACEN (NESRA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>32,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>39,81</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64049216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5779"><Codi>CNS2018SIE-000019205</Codi><Objecte del contracte>SSMM DE BOSCH I ALSINA CLIMA -- SUTITUIR BOMBA DE CONDENSADOS EN RECEPCIÓN (NESRA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>245,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>51,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>296,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64049216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5780"><Codi>CNS2018SIE-000019210</Codi><Objecte del contracte>TOPE PLASTICO RE/TORNILLO + CASQUILLO/MTRESCANTOS MESAS WTC</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>244</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>51,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>295,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61768362</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5781"><Codi>CNS2018SIE-000019213</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA  OFFICCE -- REPARAR PERDIDA DE GAS EN MÁQUINA DE AACC</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>636,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>133,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>769,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HENERR SERVICIOS E INSTALACION</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65672552</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5782"><Codi>CNS2018SIE-000019222</Codi><Objecte del contracte>COLA-ADHESIVO MONTAJE PROF 350 GRS. BEI MONTAKIT CART.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5783"><Codi>CNS2018SIE-000019235</Codi><Objecte del contracte>GARITA POLICIA PORTUARIA P-02 - REPARAR AIRE ACONDICIONADO P-02</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>116,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FLUIDOS INDUST Y DOMESTICOS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58081134</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5784"><Codi>CNS2018SIE-000019237</Codi><Objecte del contracte>MANETA CERRADURA S/INDICACION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,58</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5785"><Codi>CNS2018SIE-000019258</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO STELLA MARIS - Trabajos de pintura en Stella Maris. Campaña 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1260</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>264,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1524,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALINDO DE LA FUENTE DAVID</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5786"><Codi>CNS2018SIE-000019261</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO GUARDIA CIVIL DEL MAR - ADECUCIÓN ELEMENTOS SOLAR PRESUPUESTO: PR-4322</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>290</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>60,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>350,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64570567</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5787"><Codi>CNS2018SIE-000019303</Codi><Objecte del contracte>CARTEL LAMAS INTERCAMBIABLES ALUMINIO CURVO  PLANTAS EDIFICIO OFICINAS MOLL ADOSSAT 100X56 CMS.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>745</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>156,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>901,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALIER LAPLANA ALFONS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5788"><Codi>CNS2018SIE-000019316</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>74,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5789"><Codi>CNS2018SIE-000019326</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5790"><Codi>CNS2018SIE-000019327</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5791"><Codi>CNS2018SIE-000019333</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>43,39</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>52,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5792"><Codi>CNS2018SIE-000019335</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA DESPACHO SEÑALES MARITIMAS -- REPARAR PERDIDA DE AGUA EN FANCOIL(NESRA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64049216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5793"><Codi>CNS2018SIE-000019339</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA CLIMA ARCHIVO IV -- REPARAR INCIDENCIA EN FANCOILS DE DICHO ARCHIVO (NO ENFRIAN ) (NESRA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64049216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5794"><Codi>CNS2018SIE-000019340</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO WTC 8 PLANTA -- TAPIZAR SILLA (DIMOBIC)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>160</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>193,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5795"><Codi>CNS2018SIE-000019342</Codi><Objecte del contracte>WTC 3ª PLANTA Rueda de silla rota lado Norte en  Sistemas de Informcaión.(DIMOBIC)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>110</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>133,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5796"><Codi>CNS2018SIE-000019343</Codi><Objecte del contracte>GARITA POLICIA PORTUARIA P-5. CADIRES MOLT BRUTES. NETEJAR O CANVIAR PER NOVES(dimobic)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>210</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>44,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>254,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5797"><Codi>CNS2018SIE-000019345</Codi><Objecte del contracte>GRIFO SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58255787</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5798"><Codi>CNS2018SIE-000019370</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PIF - Reparación en sala nº4 de frío. Antivibrador de linea de líquido (INGENIA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2160,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>453,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2614,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INGENIA HOSPITALARIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67143529</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5799"><Codi>CNS2018SIE-000019371</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PIF - Reparación equipo frigorífico sala nº5. Reparación fuga en fuelle presostato</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2614,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>549,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3163,77</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INGENIA HOSPITALARIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67143529</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5800"><Codi>CNS2018SIE-000019372</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PIF - Sustitución de 2 ventiladores del condensador de la cámara 6. (INGENIA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>720,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>151,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>871,81</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INGENIA HOSPITALARIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67143529</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5801"><Codi>CNS2018SIE-000019373</Codi><Objecte del contracte>WTC 7 PLANTA Silla oficina Anabel de la Rosa</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5802"><Codi>CNS2018SIE-000019376</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -DOBLE DENTADO-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5803"><Codi>CNS2018SIE-000019377</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -DOBLE DENTADO-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5804"><Codi>CNS2018SIE-000019378</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -DOBLE DENTADO-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5805"><Codi>CNS2018SIE-000019380</Codi><Objecte del contracte>Repasar y reparar sillas de la sala de espera de la EE.MM. de Balearia que se encuentran rotas.(DIMOBIC)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>538,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>113,07</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>651,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5806"><Codi>CNS2018SIE-000019387</Codi><Objecte del contracte>CAJETIN OFICINA 12 X 12 CM FONDO AZUL INTERCAMBIABLES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>675</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>141,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>816,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALIER LAPLANA ALFONS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5807"><Codi>CNS2018SIE-000019389</Codi><Objecte del contracte>CERRADURA AFACE TESA 2010/40</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>102,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>124,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5808"><Codi>CNS2018SIE-000019420</Codi><Objecte del contracte>REPARAR DOS SILLAS DE CENTRO CONTROL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>120</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>145,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5809"><Codi>CNS2018SIE-000019421</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PIF PUERTA SEPARADORA MUELLE 29 A 31 -- REPARAR INCIDENCIA EN DICHA PUERTA (HORMANN)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>181,62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>38,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>219,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HORMANN ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58267378</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5810"><Codi>CNS2018SIE-000019425</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO GUARDIA CIVIL DEL MAR - Sustitución de resistencia en acumulador solar</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>495</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>103,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>598,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64570567</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5811"><Codi>CNS2018SIE-000019426</Codi><Objecte del contracte>Revisar Aire Acondicionado en caseta 10 Presupuesto: 287</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>92,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>111,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64049216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5812"><Codi>CNS2018SIE-000019433</Codi><Objecte del contracte>SSMM DE BOSCH I ALSINA -- REPARAR INCIDENCIA EN CLIMA EN UNA DE LAS CONSULTAS MÉDICAS. (NESRA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>272</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>57,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>329,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64049216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5813"><Codi>CNS2018SIE-000019434</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA ALMACEN CENTRO DE CONTROL -- REVISAR INCIDENCIA EN DESAGUE DE CLIMA (NESRA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64049216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5814"><Codi>CNS2018SIE-000019435</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA SAE 1ª PLANTA -- REVISAR INCIDENCIA EN CLIMA DE DICHA SALA (NESRA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64049216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5815"><Codi>CNS2018SIE-000019447</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA ALTILLO - Suministro y colocación de láminas solares en ventanas Oferta Nº 231/18</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1730</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>363,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2093,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IMPERMEABILIZACION PROT LIMP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61023636</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5816"><Codi>CNS2018SIE-000019448</Codi><Objecte del contracte>MASILLA POLIURETANO TRANSPARENTE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>38,73</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>46,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5817"><Codi>CNS2018SIE-000019449</Codi><Objecte del contracte>GRIFO MONOMANDO FREGADERO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>31,65</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>38,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5818"><Codi>CNS2018SIE-000019450</Codi><Objecte del contracte>POMO S/INDICACION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5819"><Codi>CNS2018SIE-000019469</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO GUARDIA CIVIL MAR - Subsanar incidencia en sistema de ACS edificio</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>94,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>114,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64570567</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5820"><Codi>CNS2018SIE-000019470</Codi><Objecte del contracte>RED FERROVIARIA - Sutitución motor puerta automática ferroviaria IE-43 Tramer</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1001</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>210,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1211,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PORTES I AUTOMATISMES ENRIC SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60777828</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5821"><Codi>CNS2018SIE-000019471</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PIF - Reparación fuga de gas en tubo de alta presión. Cambiar ventilador de condensador y relé por estar clavado. SALA 6</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2995,07</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>628,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3624,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INGENIA HOSPITALARIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67143529</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5822"><Codi>CNS2018SIE-000019472</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PIF - Instalación de frío industrial. Reparar fuga de gas en SALA 9</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2510,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>527,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3038,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INGENIA HOSPITALARIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67143529</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5823"><Codi>CNS2018SIE-000019476</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,89</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5824"><Codi>CNS2018SIE-000019489</Codi><Objecte del contracte>SIFON BOTE CON VALVULA S-84 LAVABO 1 1/2" (40MM)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>32,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5825"><Codi>CNS2018SIE-000019490</Codi><Objecte del contracte>SIFON GOMA ABIERTO 35/35</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5826"><Codi>CNS2018SIE-000019493</Codi><Objecte del contracte>ABREPUERTAS ELECTRICO MOD. ND S-2</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,31</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5827"><Codi>CNS2018SIE-000019616</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO TIR  GUARDIA CIVIL -- SUSTITUIR PERSIANA ROTA EN CENTRO DE CONTROL DE DICHO CUARTEL (J. CRUSAT)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>64,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>78,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5828"><Codi>CNS2018SIE-000019618</Codi><Objecte del contracte>EDIFICI ESCOLA SHORT SEA SHIPPING - Aire acondicionado pierde agua de manera constante</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>87,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INGENIA HOSPITALARIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67143529</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5829"><Codi>CNS2018SIE-000019619</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO TERSACO 2ª PLANTA --- REPARAR INCIDENCIA EN CLIMA DE DESPACHO SE SINDICATO SSPP (NESRA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>187,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>39,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>226,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64049216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5830"><Codi>CNS2018SIE-000019621</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO TIR OFICINA CI- SAU - ROTURA DE LA CORREA DE LA  PERSIANA.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>64,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>78,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5831"><Codi>CNS2018SIE-000019623</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA  DESAGUES GENERALES  -- DESEMBOZAR ARQUETAS EN PASILLO EDIFICIO (LISAND)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>270</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>56,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>326,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LIMPIEZA IND Y SANEAMIENTO SAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58024456</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5832"><Codi>CNS2018SIE-000019628</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO TIR G. CIVIL -- REPARAR INCIDENCIA EN AACC DEL CAPITAN POR PERDIDA DE AGUA. (NESRA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>208,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>43,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>252,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64049216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5833"><Codi>CNS2018SIE-000019636</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5834"><Codi>CNS2018SIE-000019673</Codi><Objecte del contracte>CERRADURA S/INDICACION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,49</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5835"><Codi>CNS2018SIE-000019674</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,31</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5836"><Codi>CNS2018SIE-000019695</Codi><Objecte del contracte>CERRADURA UNIVERSAL SOCIEDADGENERAL DE AGUAS REF. VR01</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,33</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5837"><Codi>CNS2018SIE-000019698</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5838"><Codi>CNS2018SIE-000019752</Codi><Objecte del contracte>CERRADURA TESA S/INDICACION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>56,61</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>68,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5839"><Codi>CNS2018SIE-000019753</Codi><Objecte del contracte>PORTAHERRAMIENTAS BOLSA STANLEY</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>56,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>68,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5840"><Codi>CNS2018SIE-000019756</Codi><Objecte del contracte>ASCENSORES EDIFICIO TERSACO - Inspección obligatoria ascensores edificio TERSACO, RAES: 51998, 51999 y 52000</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>302,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>63,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>366,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TUV RHEINLAND IBERICA INSP SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59555466</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5841"><Codi>CNS2018SIE-000019776</Codi><Objecte del contracte>50 VIVIENDAS - CIERRE Y SELLADO DE PUERTAS DE EDIFICIOS NO HABITADOS EN 50 VIVIENDAS (FERRINOX)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10859,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2280,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13140,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CASTILLO FERREIRO OSCAR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5842"><Codi>CNS2018SIE-000019780</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA - Reparar puerta y marco sala de actos 2n piso</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>33</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>39,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUSTIMED, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61356697</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5843"><Codi>CNS2018SIE-000019840</Codi><Objecte del contracte>CERRADURA ELECTRICA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>21,07</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>25,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5844"><Codi>CNS2018SIE-000019841</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,65</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5845"><Codi>CNS2018SIE-000019842</Codi><Objecte del contracte>GRIFO MONOMANDO LAVABO (FRIA - CALIENTE)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>47,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>57,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58255787</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5846"><Codi>CNS2018SIE-000019844</Codi><Objecte del contracte> EDIFICIO ASTA 1ª PLANTA  --  REPARAR PERDIDA DE AGUA EN SISTEMA DE AACC DE ARCHIVOS 1ª PLANTA (NESRA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64049216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5847"><Codi>CNS2018SIE-000019845</Codi><Objecte del contracte>Temperatura alta en los depositos de CENDOC del tramo VI (nesra)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64049216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5848"><Codi>CNS2018SIE-000019848</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO DE G. CIVIL DEL MAR - AJUSTAR CERRADURA PUERTA, VESTUARIO AJUSTAR VENTANA CONTROL Nº ALBARÁN 16-18</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>258</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>54,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>312,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5849"><Codi>CNS2018SIE-000019853</Codi><Objecte del contracte>TRITURADORA SANITOP / BROY PRO TYPE: X10 EN 12050-3 (OFFICE WTC)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>338</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>70,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>408,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58255787</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5850"><Codi>CNS2018SIE-000019873</Codi><Objecte del contracte>FLEXO METALICO MINTA CON CAÑO EXTRAIBLE  32321/32322 PARA GRIFO COCINA GROHE (OFFICE WTC)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>69,93</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>84,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58255787</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5851"><Codi>CNS2018SIE-000019880</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA 3 - Sala de reuniones C - Vidrio mesa roto (J.CRUSAT)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>229,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>48,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>277,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5852"><Codi>CNS2018SIE-000019896</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO CUARTO ELECTRICO MUELLE PONIENTE - Trabajos complementarios. Demolición parcial de pared adosada de antiguo tinglado</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2100</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>441</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2541</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65175085</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5853"><Codi>CNS2018SIE-000019898</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO TIR G.CIVIL -- REPARAR PERDIDA DE AGUA EN AACC DE INTERVENCION DE ARMAS (NESRA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64049216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5854"><Codi>CNS2018SIE-000019899</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO TIR G. CIVIL -- DESMONTAJE DE RETENEDOR Y COLOCACIÓN DEL MISMO EN OTRA UBICACIÓN (FUSTIMED)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>115</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>139,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUSTIMED, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61356697</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5855"><Codi>CNS2018SIE-000019900</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO TIR G. CIVIL -- COLOCAR RETENEDOR EN PUERTA DE VESTUARIO FEMENINO (FUSTIMED)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>67</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,07</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>81,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUSTIMED, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61356697</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5856"><Codi>CNS2018SIE-000019902</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA OFICINA CENTRO DE CONTROL  --- REVISAR Y ACONDICIONAR CLIMA PARA NUEVO DESPACHO PTO.: 278</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64049216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5857"><Codi>CNS2018SIE-000019904</Codi><Objecte del contracte>Escola Europea a Drassanes - Vidre trencat porta emergències (J.CRUSAT)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>205</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>43,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>248,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5858"><Codi>CNS2018SIE-000019905</Codi><Objecte del contracte>SALA BARCELONA - Sustituir marco ventana -(FUSTIMED)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>133</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>160,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUSTIMED, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61356697</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5859"><Codi>CNS2018SIE-000019910</Codi><Objecte del contracte> EDIFICIO ASTA  --  REPARAR INCIDENCIA EN PLANTA ENFRIADORA PTO.: 277</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>924,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>194,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1118,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64049216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5860"><Codi>CNS2018SIE-000019911</Codi><Objecte del contracte> EDIFICIO ASTA  PLANTA BAJA  --  REPARAR  INCIDENCIA EN CLIMA DE SAE PLANTA BAJA PTO.: 276</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>126,43</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>152,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64049216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5861"><Codi>CNS2018SIE-000019933</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO TERSACO - Limpieza dependencias edificio TERSACO JULIO 2018 - Grupo SIFU</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2127,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>446,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2573,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERVEIS INTEGRALS FINQUES URB</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60322955</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5862"><Codi>CNS2018SIE-000019934</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO TERSACO - Limpieza dependencias edificio TERSACO AGOSTO 2018 - Grupo SIFU</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2127,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>446,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2573,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERVEIS INTEGRALS FINQUES URB</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60322955</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5863"><Codi>CNS2018SIE-000019935</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO TERSACO - Limpieza dependencias edificio TERSACO Septiembre 2018 - Grupo SIFU</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2127,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>446,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2573,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERVEIS INTEGRALS FINQUES URB</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60322955</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5864"><Codi>CNS2018SIE-000020027</Codi><Objecte del contracte>INSTALACIONES CLIMATIZACION EDIFICIO PIF - Rearmar sistema caído por puesta en marcha grupo electrógeno Albarán del 16/08/2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>87,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INGENIA HOSPITALARIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67143529</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5865"><Codi>CNS2018SIE-000020028</Codi><Objecte del contracte>INSTALCIONES CLIMATIZACION EM DRASSANES - Sustituir correas de transmision climatizador del hall</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>125,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>151,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INGENIA HOSPITALARIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67143529</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5866"><Codi>CNS2018SIE-000020029</Codi><Objecte del contracte>FRIO INDUSTRIAL EDIFICIO PIF - Reparación evaopradoras cámaras 5.1 y 5.2</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>340,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>71,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>412,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INGENIA HOSPITALARIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67143529</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5867"><Codi>CNS2018SIE-000020041</Codi><Objecte del contracte>BISAGRA S/MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5868"><Codi>CNS2018SIE-000020042</Codi><Objecte del contracte>BOMBIN CERRADURA S/MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,97</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5869"><Codi>CNS2018SIE-000020044</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5870"><Codi>CNS2018SIE-000020045</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5871"><Codi>CNS2018SIE-000020046</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5872"><Codi>CNS2018SIE-000020047</Codi><Objecte del contracte>SUMIDERO JUMTEN S-246 15X15 SAL 50</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20,63</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>24,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58255787</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5873"><Codi>CNS2018SIE-000020050</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO TIR G.CIVIL -- LIMPIEZA Y SUPERVISION DE DESAGUES GENERALES DE ASEOS 1ª PLANTA (LISAND)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>285</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>59,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>344,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LIMPIEZA IND Y SANEAMIENTO SAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58024456</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5874"><Codi>CNS2018SIE-000020052</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA PLANTA BAJA -- REPARACIÓN DE ASCENSOR SITUADO EN EDIFICIO PRINCIPAL (EBYP)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1687</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>354,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2041,27</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASCENSORS EBYP, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58255563</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5875"><Codi>CNS2018SIE-000020054</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO TERSACO  LOCAL -- REPARAR PERSIANA DESPRENDIDA Nº DE PRESUPUESTO 14</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>220,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>46,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>266,81</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5876"><Codi>CNS2018SIE-000020059</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA PLANTA BAJA -- REPARAR INCIDENCIA EN BOMBA DE CONDENSADOS SALA CPD PTO.: 279</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>126,43</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>152,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64049216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5877"><Codi>CNS2018SIE-000020064</Codi><Objecte del contracte>SSMM DE BOSCH I ALSINA --- REVISAR Y REPARAR INCIDENCIA EN PUERTA DE CRISTAL DE ACCESO A DICHO CENTRO PS PS10D003411 PSV PSV18D023004</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>94,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>114,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MANUSA DOOR SYSTEMS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61579348</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5878"><Codi>CNS2018SIE-000020065</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO TERSACO 3 ª PLANTA -- CAMBIAR CRISTAL ROTO EN VENTANA DE ASEOS LADO MONTAÑA R-11701</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>59,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5879"><Codi>CNS2018SIE-000020066</Codi><Objecte del contracte>INSTALACIONS ENERGIA SOLAR TERMICA ELEMENTS COMUNS EDIFICI GUARDIA CIVIL DEL MAR - SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA DESTILADA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>63,62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>76,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64570567</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5880"><Codi>CNS2018SIE-000020067</Codi><Objecte del contracte>INSTALACIONS DE SANEJAMENT ELEMENTS COMUNS EDIFICI GUARDIA CIVIL DEL MAR - TEMPERATURA DE ACS 30º</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>56,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>68,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64570567</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5881"><Codi>CNS2018SIE-000020070</Codi><Objecte del contracte>GIMNASIO UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>243</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>51,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>294,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUSTIMED, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61356697</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5882"><Codi>CNS2018SIE-000020078</Codi><Objecte del contracte>CERRADURA SEGUN INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>82,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>99,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5883"><Codi>CNS2018SIE-000020079</Codi><Objecte del contracte>REJILLA SUMIDEROS PARAHOJAS 150 A 200 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5884"><Codi>CNS2018SIE-000020118</Codi><Objecte del contracte>INSTALACIONS DE FRED INDUSTRIAL ELEMENTS COMUNS EDIFICI PIF - LIMPIEZA DE TUBO Y BANDEJA DE DESAGÜE, REPARAR TUBO DE SALIDA AIRE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>256,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>53,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>309,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INGENIA HOSPITALARIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67143529</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5885"><Codi>CNS2018SIE-000020119</Codi><Objecte del contracte>RED FERROVIARIA - Sustitución motor puerta acceso ferroviario 06-AA-001</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1141,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>239,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1381,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PORTES I AUTOMATISMES ENRIC SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60777828</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5886"><Codi>CNS2018SIE-000020135</Codi><Objecte del contracte>INSTALACIONS DE FRED INDUSTRIAL ELEMENTS COMUNS EDIFICI PIF - REPARACION PIEZAS DESAGÜE ALBARÁN FECHA 28/09/2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>119,49</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>144,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INGENIA HOSPITALARIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67143529</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5887"><Codi>CNS2018SIE-000020181</Codi><Objecte del contracte>TIRADOR S/INDICACION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>58,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>71,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5888"><Codi>CNS2018SIE-000020192</Codi><Objecte del contracte>G. CIVIL DEL MAR  --- SUSTITUIR BISAGRAS DE LA PUERTA DE CPD (FUSTIMED)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>279,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>58,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>338,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUSTIMED, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61356697</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5889"><Codi>CNS2018SIE-000020199</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO LOCAL JUBILADOS -- REPARAR PUERTA POR ROCE DE LA MISMA CON EL SUELO PRESUPUESTO REF: VH-01-102018 albaran 10852  R-11671</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>435</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>91,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>526,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5890"><Codi>CNS2018SIE-000020222</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>101,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58255787</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5891"><Codi>CNS2018SIE-000020232</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PARKING SAN BELTRAN APB - Desatasco bajantes con camión cuba y agua a presión</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>495</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>103,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>598,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LIMPIEZA IND Y SANEAMIENTO SAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58024456</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5892"><Codi>CNS2018SIE-000020233</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO WTCB PLANTA 7a - Adequació lloc de treball Laura Domingo</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7750,67</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1627,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9378,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INAD HOC HABITAT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66579392</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5893"><Codi>CNS2018SIE-000020340</Codi><Objecte del contracte>LOSETA SUELO TECNICO 60X60X4 CMS. LIGERA REVESTIDA F-R-AI 40 PVC MODELO LARKSPUR 8350 (PRACTICOS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>795</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>166,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>961,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FACILITY OFFICE SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65649683</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5894"><Codi>CNS2018SIE-000020341</Codi><Objecte del contracte>LOSETA SUELO TECNICO 60X60X4 CMS. F-EX-KR 40 MODELO AC-4 ESTRATIFICADO GRIS TECH  (CASETAS CONTROL)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>600</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>126</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>726</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FACILITY OFFICE SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65649683</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5895"><Codi>CNS2018SIE-000020343</Codi><Objecte del contracte>Faro del Llobregat. Vaciar con cuba los bunkeres del agua acumulada en estas últimas lluvias</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>630</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>132,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>762,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LIMPIEZA IND Y SANEAMIENTO SAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58024456</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5896"><Codi>CNS2018SIE-000020375</Codi><Objecte del contracte>WTCB PLANTA 7  RECEPCIÓN - El mando de la las puertas de recepción no funciona.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>48,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MONTSERRAT MAÑAS ANTONIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5897"><Codi>CNS2018SIE-000020397</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5898"><Codi>CNS2018SIE-000020400</Codi><Objecte del contracte>PORTA 43 - TIRADOR DE LA PORTA DE LA GARITA TRENCAT (j.crusat)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>119</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>143,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5899"><Codi>CNS2018SIE-000020401</Codi><Objecte del contracte>ZONA DEPORTIVA OFICINA PUERTA - MANETA PUERTA ROTA(J.CRUSAT)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>61</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>73,81</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5900"><Codi>CNS2018SIE-000020402</Codi><Objecte del contracte>TRASLADO APARATO AACC PORTATIL A FÁBRICA PARA SU REPARACIÓN (saltoki)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>53,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5901"><Codi>CNS2018SIE-000020423</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO  TIR ASEOS VARIOS - Suministro y colocación de 3 ventanas proyectantes de una hoja, de la serie 28 EXTRUAL SISTEMAS en color blanco PRESUPUESTO REF: VH-25-0102018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1071,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>225,07</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1296,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5902"><Codi>CNS2018SIE-000020424</Codi><Objecte del contracte>LOCAL MEDIO AMBIENTE C/ ESCAR -- SUSTITUIR PUERTA DE ACCESO AL PARKING Nº DE PRESUPUESTO 15</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>712</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>149,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>861,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5903"><Codi>CNS2018SIE-000020425</Codi><Objecte del contracte>PARKING DE CAMIONES SAN BERTRAN -- COLOCACIÓN DE VISERAS PARA EVITAR ENTRADA DE AGUA Nº DE PRESUPUESTO 16</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>532</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>111,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>643,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5904"><Codi>CNS2018SIE-000020426</Codi><Objecte del contracte>FARO DEL LLOBREGAT - Cambiar puerta acceso terraza superior en Faro de Llobregat.(j.crusat)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5905"><Codi>CNS2018SIE-000020434</Codi><Objecte del contracte>SECAMANOS NOFER CYCLON PULSADOR BLANCO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>436,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>91,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>527,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58255787</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5906"><Codi>CNS2018SIE-000020435</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO TIR - CISAU - Trabajos de adpatación de espacios en oficinas CISAU (HENERR)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>888,39</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>186,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1074,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HENERR SERVICIOS E INSTALACION</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65672552</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5907"><Codi>CNS2018SIE-000020436</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO TIR - CISAU - Trabajos de adpatación de espacios en oficinas CISAU (HENERR)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1791,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>376,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2168,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HENERR SERVICIOS E INSTALACION</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65672552</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5908"><Codi>CNS2018SIE-000020513</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA 7 - Canviar bombín buc secretària Cap de Gabinet a Presidència i canvi 2 cadires Alba.: SS18000008</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>224</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>47,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>271,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FACILITY OFFICE SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65649683</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5909"><Codi>CNS2018SIE-000020514</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA 8 - Sala de reunions A ALBARÁN 10866</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>225</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>47,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>272,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5910"><Codi>CNS2018SIE-000020515</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO WTCB PLANTA 8a - Avaria persiana planta 8a costat mar Albarán.: 10884</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>74,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>90,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5911"><Codi>CNS2018SIE-000020516</Codi><Objecte del contracte>TAPIZAR 5 SILLAS  SITUADAS EN ALMACÉN DE EDIFICIO ASTA Albarán: SS18000008</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>710</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>149,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>859,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FACILITY OFFICE SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65649683</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5912"><Codi>CNS2018SIE-000020518</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO WTCB - PLANTA 7 - REPARAR PUERTA ALBARÁN 10867</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>225</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>47,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>272,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5913"><Codi>CNS2018SIE-000020519</Codi><Objecte del contracte>50 VIVIENDAS Nº 39 P 3-1 --  CERRAMIENTO DE DICHA VIVIENDA (J.CRUSAT)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>460</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>96,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>556,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5914"><Codi>CNS2018SIE-000020525</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA DESPACHO UMG -- ELIMINAR FANCOILS DE DICHO DESPACHO Presupuesto nº 151120180005</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64049216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5915"><Codi>CNS2018SIE-000020526</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA DESPACHO UMG --REVISAR AACC POR CAMBIO DE UBICACIÓN TEMPORAL DE DESPACHO Presupuesto nº 221020180003</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>669,47</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>140,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>810,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64049216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5916"><Codi>CNS2018SIE-000020527</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>171,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>36,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>207,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58255787</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5917"><Codi>CNS2018SIE-000020528</Codi><Objecte del contracte>CALENTADOR ELECTRICO BAXI V550 50 LTS.  ENTRADA INFERIOR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>112</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>135,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58255787</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5918"><Codi>CNS2018SIE-000020530</Codi><Objecte del contracte>TRITURADORA SANITOP / BROY PRO TYPE: X10 EN 12050-3 (OFFICE WTC)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>284</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>59,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>343,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58255787</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5919"><Codi>CNS2018SIE-000020578</Codi><Objecte del contracte>PLACA ALUMINIO 50X50 TEXTO BLANCO FONDO AZUL (N.PTA.TREN)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>58</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>70,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALIER LAPLANA ALFONS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5920"><Codi>CNS2018SIE-000020618</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,27</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5921"><Codi>CNS2018SIE-000020620</Codi><Objecte del contracte>BOMBIN TESA S/INDICACION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,73</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5922"><Codi>CNS2018SIE-000020621</Codi><Objecte del contracte>CERRADURA RESBALON MODELO CERES C-90049 (TAQUILLA CASCO GM)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>166,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>34,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>201,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEGABLOK SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A50711498</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5923"><Codi>CNS2018SIE-000020626</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO WTC 7 PLANTA -- SUSTITUIR REJILLA DE RESPALDO DE SILLAS DE DIRECCIÓN PTO.: SS18000025</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>248</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>52,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>300,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FACILITY OFFICE SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65649683</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5924"><Codi>CNS2018SIE-000020627</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA 3 - MODULO 1 - Revisar ruedas silla Ana Vazquez - Sistemas de Información Albarán: 201861</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5925"><Codi>CNS2018SIE-000020628</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PIF ASCENSOR - COLOCAR PUERTA CABINA SACADA DE GUÍA MONTARLA Y AJUSTARLA COMPROBAR FUNCIONAMIENTO 31/07/2018 PARTE Nº 2024807642</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>127,87</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>154,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SCHINDLER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A50001726</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5926"><Codi>CNS2018SIE-000020629</Codi><Objecte del contracte>Suninistro e instalacion de AACC TOSHIBA CJTO.MIRAI-16 RAS- 16BKV-E+RAS-16BAV-E por averia de la unidad existente. Presupuesto nº 148.18.001 Albaran: 2439</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1640,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>344,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1984,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FLUIDOS INDUST Y DOMESTICOS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58081134</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5927"><Codi>CNS2018SIE-000020650</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO GUARDIA CIVIL DEL MAR - Revisión de sistema de ACS tras fallo del mismo</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>37,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>45,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64570567</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5928"><Codi>CNS2018SIE-000020651</Codi><Objecte del contracte>EM DRASSANES - Revisión tras aviso de avería de planta enfriadora oficinas Balearia</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>37,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>45,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64570567</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5929"><Codi>CNS2018SIE-000020700</Codi><Objecte del contracte>INSTALACIONS DE FRED INDUSTRIAL ELEMENTS COMUNS EDIFICI PIF 5.1 - REPARACIÓN DE EQUIPO Alb 20181022</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>567,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>119,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>687,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INGENIA HOSPITALARIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67143529</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5930"><Codi>CNS2018SIE-000020702</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PARKING SAN BELTRAN APB - Estudio y definición de nuevas cartelas para fijación de tirantes a reponer</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1900</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>399</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2299</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BSB ESTRUCTURES EDIF I PONTS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66109752</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5931"><Codi>CNS2018SIE-000020704</Codi><Objecte del contracte>TORRE DE PRÁCTICOS - Cristal de fachada fracturado en vestíbulo de entrada PTO.: 17 - 18</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>603</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>126,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>729,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5932"><Codi>CNS2018SIE-000020756</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA 3 - Reparar silla en Sistemes d'Informació Mª Jose Hidalgo</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>58,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5933"><Codi>CNS2018SIE-000020765</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO WTC 7ª PLANTA DESPACHO PRESIDENCIA -- REPARAR MESA DE ESCRITORIO DE PRESIDENCIA (FUSTIMED)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>940</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>197,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1137,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUSTIMED, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61356697</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5934"><Codi>CNS2018SIE-000020766</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PARKING SAN BELTRAN APB - Informe especialista estructuras</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>800</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>168</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>968</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PORTALES PONS AGUSTI</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5935"><Codi>CNS2018SIE-000020768</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA SALA DE CALDERAS -- REPARAR PERDIDA DE AGUA EN BOMBA Nº2</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2720</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>571,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3291,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64049216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5936"><Codi>CNS2018SIE-000020827</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA SALA CALDERAS -- SUSTITUIR LLAVES DE MARIPOSA DE BOMBAS DE DICHA SALA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>984</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>206,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1190,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64049216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5937"><Codi>CNS2018SIE-000020880</Codi><Objecte del contracte>GARITAS Nº31 --REPINTAR ZONA DE VENTANAS HACIA EL SUELO POR SUCIEDAD EN LAS MISMAS ALBARÁN 115</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>144</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>174,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALINDO DE LA FUENTE DAVID</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5938"><Codi>CNS2018SIE-000020881</Codi><Objecte del contracte>GARITAS Nº 30 --REPINTAR ZONA DE VENTANAS HACIA EL SUELO POR SUCIEDAD EN LAS MISMAS ALBARÁN 115</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>87,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALINDO DE LA FUENTE DAVID</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5939"><Codi>CNS2018SIE-000020882</Codi><Objecte del contracte>GARITAS Nº 29 --REPINTAR ZONA DE VENTANAS HACIA EL SUELO POR SUCIEDAD EN LAS MISMAS ALBARÁN 115</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>87,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALINDO DE LA FUENTE DAVID</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5940"><Codi>CNS2018SIE-000020883</Codi><Objecte del contracte>GARITAS Nº5 --REPINTAR ZONA DE VENTANAS HACIA EL SUELO POR SUCIEDAD EN LAS MISMAS ALBARÁN 115</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>87,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALINDO DE LA FUENTE DAVID</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5941"><Codi>CNS2018SIE-000020884</Codi><Objecte del contracte>GARITAS Nº 25 --REPINTAR ZONA DE VENTANAS HACIA EL SUELO POR SUCIEDAD EN LAS MISMAS ALBARÁN 115</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>144</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>174,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALINDO DE LA FUENTE DAVID</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5942"><Codi>CNS2018SIE-000020885</Codi><Objecte del contracte>GARITAS Nº 2 --REPINTAR ZONA DE VENTANAS HACIA EL SUELO POR SUCIEDAD EN LAS MISMAS ALBARÁN 115</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>87,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALINDO DE LA FUENTE DAVID</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5943"><Codi>CNS2018SIE-000020887</Codi><Objecte del contracte>Còctel de la Comunitat Portuària de Barcelona (13-12-18).(cesar alvarez)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1650</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>346,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1996,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALVAREZ ALONSO CESAR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5944"><Codi>CNS2018SIE-000020888</Codi><Objecte del contracte>SALA BARCELONA -- MONTAJE DE ILUMINACIÓN EN  ÁRBOL DE NAVIDAD ALBARÁN 4242</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>96,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALVAREZ ALONSO CESAR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5945"><Codi>CNS2018SIE-000020889</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIOS PIF -- MONTAJE DE ARBOL DE NAVIDAD  ALBARÁN 4242</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>320</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>67,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>387,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALVAREZ ALONSO CESAR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5946"><Codi>CNS2018SIE-000020890</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA -- MONTAJE DE ÁRBOL DE NAVIDAD ALBARÁN 4242</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>320</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>67,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>387,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALVAREZ ALONSO CESAR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5947"><Codi>CNS2018SIE-000020891</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO TERSACO -- MONTAJE DE ÁRBOL  DE NAVIDAD  ALBARÁN 4242</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>320</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>67,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>387,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALVAREZ ALONSO CESAR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5948"><Codi>CNS2018SIE-000020892</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO TIR -- MONTAJE DE ÁRBOL DE NAVIDAD ALBARÁN 4242</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>320</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>67,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>387,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALVAREZ ALONSO CESAR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5949"><Codi>CNS2018SIE-000020893</Codi><Objecte del contracte>SSMM BOSCH I ALSINA -- MONTAJE DE ARBOL DE NAVIDAD ALBARÁN 4242</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>365</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>76,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>441,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALVAREZ ALONSO CESAR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5950"><Codi>CNS2018SIE-000020894</Codi><Objecte del contracte>LOCAL DE JUBILADOS -- MONTAJE DE ÁRBOL DE NAVIDAD ALBARÁN 4242</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>365</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>76,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>441,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALVAREZ ALONSO CESAR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5951"><Codi>CNS2018SIE-000020916</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO TIR - Subsanación de incidencias tras inspección periódica en ascensor con Nº de RAE: 54961 Oferta: TR091101 OM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>899,33</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>188,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1088,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZARDOYA OTIS, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28011153</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5952"><Codi>CNS2018SIE-000020931</Codi><Objecte del contracte>LOCAL DE JUBILADOS -- REPARAR PORTERO ELECTRONICO POR FALLO DEL MISMO Ref. / EO-20181113_Telefonico Sin Hilos APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>169,97</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>205,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EXPOCOM SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08617581</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5953"><Codi>CNS2018SIE-000020932</Codi><Objecte del contracte>EEMM DRASSANES CLIMA TÁQUILLAS -- REPARAR BOMBA DE CONDENSADOS (INGENIA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>87,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INGENIA HOSPITALARIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67143529</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5954"><Codi>CNS2018SIE-000020934</Codi><Objecte del contracte>CABINA MEDI AMBIENT TERMINAL SETRAM -Motor de la turbina de la ut. Interior Split Roca clavat. Es té que substituir</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>96,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FLUIDOS INDUST Y DOMESTICOS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58081134</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5955"><Codi>CNS2018SIE-000020937</Codi><Objecte del contracte>EM Drassanes - làmina caiguda façana terminal Drassanes Alba.: 10886</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>198,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>41,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>240,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5956"><Codi>CNS2018SIE-000020985</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO GUARDIA CIVIL DEL MAR - Instalaciones de ACS. Suministro y sustitución del separador de aire del sistema de captación solar. Referencia: PR-5127</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>360</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>75,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>435,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64570567</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5957"><Codi>CNS2018SIE-000020986</Codi><Objecte del contracte>ANTIOXIDANTE INHIBIDOR DE CORROSION BASF MASTERPROTEC 8000 CI (ESTRUCTURAS HORMIGON) (G. 20 LTS.)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1076,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>226,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1302,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUBERT, SA SUM.INDUSTRIALES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58785593</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5958"><Codi>CNS2018SIE-000020989</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PIF - Trabajos de mantenimiento instalaciones de muelles de carga y puertas seccionales en PIF</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4017</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>843,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4860,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HORMANN ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58267378</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5959"><Codi>CNS2018SIE-000021018</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA 1ª PLANTA -- SUSTITUIR CRISTAL ROTO DE VENTANA EL CUAL QUE OFRECE PELIGRO Albarán: 10885</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>92,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>112,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5960"><Codi>CNS2018SIE-000021026</Codi><Objecte del contracte>CERRADURA SEGUN INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>23,93</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>28,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5961"><Codi>CNS2018SIE-000021088</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,27</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5962"><Codi>CNS2018SIE-000021092</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA VESTUARIO DE POLICÍA PORTUARIA - PINTAR PUERTAS DE ACCESO A VESTUARIOS PTO.: 0572</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>220</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>46,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>266,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALINDO DE LA FUENTE DAVID</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5963"><Codi>CNS2018SIE-000021094</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO TIR SALA MAQUINAS ASCENSOR -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA PLEGADA ALBARÁN 10909</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>491,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>103,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>594,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5964"><Codi>CNS2018SIE-000021096</Codi><Objecte del contracte>GARITA Nº 25 -- SUSTITUIR ASIENTO EN SILLA DE CONFIDENTE EN MAL ESTADO (DIMOBIC)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>108,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5965"><Codi>CNS2018SIE-000021120</Codi><Objecte del contracte>Ascensor edifici TIR RAE 54961 - Suministro y colocación de nuevo pavimento de silestone en la cabina Oferta: TR091101 OM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1724,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>362,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2086,77</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZARDOYA OTIS, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28011153</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5966"><Codi>CNS2018SIE-000021132</Codi><Objecte del contracte>CERRADURA SEGUN INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5967"><Codi>CNS2018SIE-000021133</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,31</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5968"><Codi>CNS2018SIE-000021163</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIOS MUELLE LEVANTE  PROCEDER A REALIZAR CERRAMIENTOS PARA EVITAR INTRUSISMO EN CITADOS LUGARES PTO.: 18/000668</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4051,58</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>850,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4902,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5969"><Codi>CNS2018SIE-000021164</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA 8 - una de les portes de la sala S8D8 s'obra amb dificultad i ratlla molt el paviment(VENECIANES)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>202,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>245,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5970"><Codi>CNS2018SIE-000021168</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA SALA CALDERAS -- REPARAR INCIDENCIA EN CALDERA AGUA SANITARIA Pto.: 329</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>204,11</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>246,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64049216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5971"><Codi>CNS2018SIE-000021183</Codi><Objecte del contracte>RED FERROVIARIA - Trabajos de reparación de acceso automático 02-AA-001</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>350</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>73,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>423,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PORTES I AUTOMATISMES ENRIC SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60777828</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5972"><Codi>CNS2018SIE-000021195</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO TIR ASEO PLANTA BAJA --- REPARAR VENTANA Y MANETA DE VENTANA Albarán: 10897</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>102,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5973"><Codi>CNS2018SIE-000021197</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA CENTRO CONTROL -- REVISAR INCIDENCIA EN CLIMA DE DICHO CENTRO Pto.: 374</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64049216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5974"><Codi>CNS2018SIE-000021198</Codi><Objecte del contracte>INSTALACIONS AIGUA CALENTA ELEMENTS COMUNS EDIFICI PIF - Sustituir resistencia acumulador agua caliente.Nº PRESUPUESTO 2880002555</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>495</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>103,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>598,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64570567</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5975"><Codi>CNS2018SIE-000021199</Codi><Objecte del contracte>INSTALACIONS ENERGIA SOLAR TERMICA INSTALACIONS COMUNS EDIFICI PIF - Sustituir resistencia acumulador agua caliente (placas solares).Nº PRESUPUESTO 2880002554</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>495</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>103,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>598,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64570567</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5976"><Codi>CNS2018SIE-000021200</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA ASEOS PLANTA BAJA -- REPARAR INCIDENCIA EN TUBOS DE AGUA CALIENTE SANITARIA PTO.: 375</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>115,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>139,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64049216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5977"><Codi>CNS2018SIE-000021203</Codi><Objecte del contracte>REPARAR CERRADURA PUERTA SALA DE CABOS. EDIFICIO ASTA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>84,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUSTIMED, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61356697</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5978"><Codi>CNS2018SIE-000021213</Codi><Objecte del contracte>CANDADO SEGUN INDICACION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>70,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>85,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5979"><Codi>CNS2018SIE-000021276</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58255787</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5980"><Codi>CNS2018SIE-000021287</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5981"><Codi>CNS2018SIE-000021289</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO AZUL TEXTO "RELACIONS INTERNACIONALS I PROMOCIÓ"</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>42,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALIER LAPLANA ALFONS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5982"><Codi>CNS2018SIE-000021341</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PRÁCTICOS - REVISAR FUNCIONAMIENTO EL CLIMA DE 4 PLANTA POR FALLO DEL MISMO (NESRA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>42,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64049216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5983"><Codi>CNS2018SIE-000021342</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PRÁCTICOS -- PONER EN FUNCIONAMIENTO EL CLIMA DE 5 PLANTA (NESRA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>127,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>154,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64049216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5984"><Codi>CNS2018SIE-000021354</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PARKING DE SAN BELTRÁN - Reposición de tirantes dañados en 2 arcos de la nave 3 (CONSTRUOLIMPIC)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>927,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>194,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1122,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CONSTRU OLIMPIC SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58506841</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5985"><Codi>CNS2018SIE-000021355</Codi><Objecte del contracte>LOCAL DE MEDIO AMBIENTE CALLE ESCAR --- DESEMBOZAR INODOROS Y DESAGUES(HYDROCLEAN)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>480</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>100,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>580,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HYDROCLEAN SOLUTIONS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65496390</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5986"><Codi>CNS2018SIE-000021360</Codi><Objecte del contracte>ZONA DEPORTIVA JUNTO CUARTO DE CALDERAS - CORTAR TUBERÍA Y REPARAR FUGA DE AGUA PTO.: 373</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>185,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>38,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>224,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64049216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5987"><Codi>CNS2018SIE-000021367</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA SALA CALDEARS --- REPARAR DESAGUE DE SALA DE CALDERAS (NESRA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60,47</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>73,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64049216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5988"><Codi>CNS2018SIE-000021373</Codi><Objecte del contracte>PERCHA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>23,47</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>28,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5989"><Codi>CNS2018SIE-000021375</Codi><Objecte del contracte>SSMM BOSCH I ALSINA QUIROFANO AACC- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AACC KOSNER INVERTER 18F/50 PTO.: 1811207</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2354,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>494,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2849,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65104812</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5990"><Codi>CNS2018SIE-000021376</Codi><Objecte del contracte>Tarima i arbre nadal(CESAR)MONTAJE Y DESMONTAJE DE ARBOL DE NAVIDAD DE EEMM (E) A EEMM (B)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>475</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>99,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>574,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALVAREZ ALONSO CESAR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5991"><Codi>CNS2018SIE-000021386</Codi><Objecte del contracte>MANETA CERRADURA S/INDICACION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>32,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>39,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5992"><Codi>CNS2018SIE-000021387</Codi><Objecte del contracte>ESCUADRA SEGUN INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5993"><Codi>CNS2018SIE-000021476</Codi><Objecte del contracte>CONSULAT DEL MAR - Retimbrado de cilindro de sistema de PCI</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2269,41</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>476,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2745,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SABICO SEGURIDAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A20202487</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5994"><Codi>CNS2018SIE-000021483</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO WTCB PLANTA 7ª - Suministro e instalación de vinilos para nuevo despacho de Laura Domingo Pto.: M282-18</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>713,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>149,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>863,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MAUD GRAN FORMAT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61733937</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5995"><Codi>CNS2018SIE-000021484</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA - Trabajos adicionales a la puesta en funcionamiento el ascensor con nº de RAE 63478</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1039</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>218,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1257,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASCENSORS EBYP, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58255563</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5996"><Codi>CNS2018SMG-000014716</Codi><Objecte del contracte>TERMO ELECTRICO VERTICAL  TEKA EWH 100 1500W (100 LT)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>137,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>28,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>166,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>REMLE SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08388811</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5997"><Codi>CNS2018SMG-000014743</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de 2 Wc portatiles para explanada de camiones junto puerta 28. DICIEMBRE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>101,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5998"><Codi>CNS2018SMG-000014774</Codi><Objecte del contracte>TALADRINA VERDE ROITOX LC-240-BIDON 50 LTS-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>390</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>81,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>471,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64056245</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5999"><Codi>CNS2018SMG-000014820</Codi><Objecte del contracte>Instalación de anillas para amarre de embarcaciones de Bomberos en muelle Poniente Este y traslado de escalera HA.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1113</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>233,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1346,73</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PORTUARIA INGENIERIA Y MANT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66726431</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6000"><Codi>CNS2018SMG-000014821</Codi><Objecte del contracte>ANGULAR 050 X 050 HIERRO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>207,07</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>43,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>250,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERROS BRUGUES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58331570</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6001"><Codi>CNS2018SMG-000014836</Codi><Objecte del contracte>BARRERA AUTOMATICA NIGHT&amp;DAY XTREME (HASTA 5 MTS.) REF. N&amp;D35-XTREM-ACR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2515,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>528,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3043,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ACCESOR APLICATIONS SERV SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A63296164</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6002"><Codi>CNS2018SMG-000014837</Codi><Objecte del contracte>BARRERA AUTOMATICA NIGHT&amp;DAY XTREME (HASTA 5 MTS.) REF. N&amp;D35-XTREM-ACR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2515,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>528,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3043,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ACCESOR APLICATIONS SERV SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A63296164</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6003"><Codi>CNS2018SMG-000014850</Codi><Objecte del contracte>SEMAFORO TA PC 13/300 AMARILLO LED PIL ROJO-AMBAR-AMBAR 230V + SOPORTE + PANTALLA CONTRASTE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>909,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>190,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1100,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TACSE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08898306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6004"><Codi>CNS2018SMG-000014899</Codi><Objecte del contracte>Revisió Porta Automàtica PARKING SAN BELTRAN SUR Revision Trimestral Desembre  2017</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>110</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>133,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6005"><Codi>CNS2018SMG-000014900</Codi><Objecte del contracte>Revisió Porta Automàtica PARKING SAN BELTRAN NORTE Revision Trimestral Desembre  2017</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>130</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>157,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6006"><Codi>CNS2018SMG-000014924</Codi><Objecte del contracte>FILTRO MALLA DE 1 1/2" EN "Y"(CONTADORES)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>139,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>29,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>168,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6007"><Codi>CNS2018SMG-000014925</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>156,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>189,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6008"><Codi>CNS2018SMG-000014926</Codi><Objecte del contracte>FLEXO DE 30 CM. 1/2 MACHO A 1/2 HEMBRA.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>30,59</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>37,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6009"><Codi>CNS2018SMG-000014927</Codi><Objecte del contracte>TUBO RECTANGULAR DE HIERRO 80X40X2</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>53,79</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>65,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERROS BRUGUES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58331570</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6010"><Codi>CNS2018SMG-000014968</Codi><Objecte del contracte>OBRAS DE INSTALACIÓN PARA MÓDULOS DE OFICINAS PROVISIONALES PARA PORT NOU. (OB-GP-P-0678/2011)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9155</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1922,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11077,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B28871192</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6011"><Codi>CNS2018SMG-000014969</Codi><Objecte del contracte>TRANSPORTE DE ENTREGA DE MÓDULOS DE OFICINAS PROVISIONALES PARA PORT NOU. (OB-GP-P-0678/2011)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>484</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>101,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>585,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B28871192</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6012"><Codi>CNS2018SMG-000014976</Codi><Objecte del contracte>LAMPARA BA9S BAYONETA 24V 1W (CUADRO PUENTE)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUERIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08178097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6013"><Codi>CNS2018SMG-000014987</Codi><Objecte del contracte>TRANSPORTE DE RECOGIDA DE MÓDULOS DE OFICINAS PROVISIONALES PARA PORT NOU. (OB-GP-P-0678/2011)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>484</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>101,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>585,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B28871192</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6014"><Codi>CNS2018SMG-000014988</Codi><Objecte del contracte>OBRAS DE DESMONTAJE DE MÓDULOS DE OFICINAS PROVISIONALES PARA PORT NOU. (OB-GP-P-0678/2011)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1175</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>246,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1421,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B28871192</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6015"><Codi>CNS2018SMG-000014989</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER+SERVICIO DE ASISTENCIA 2 DE MÓDULOS DE OFICINAS PROVISIONALES PARA PORT NOU. (OB-GP-P-0678/2011) MARZO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1925,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>404,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2329,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B28871192</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6016"><Codi>CNS2018SMG-000014991</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER+SERVICIO DE ASISTENCIA 2 DE MÓDULOS DE OFICINAS PROVISIONALES PARA PORT NOU. (OB-GP-P-0678/2011) ENERO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1265</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>265,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1530,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B28871192</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6017"><Codi>CNS2018SMG-000015059</Codi><Objecte del contracte>TACO DINABOLT T-10L P/AGUJERO10MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6018"><Codi>CNS2018SMG-000015723</Codi><Objecte del contracte>TERMO ELECTRICO ONIX 100 CERAMICS 80 LTS. REVERSIBLE VERTICAL-HORIZONTAL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>337,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>70,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>408,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6019"><Codi>CNS2018SMG-000015724</Codi><Objecte del contracte>BIDON METALICO VERDE COMBUSTIBLE GAOLINA / GAS-OIL 20 LTS.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>222,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>46,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>269,77</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6020"><Codi>CNS2018SMG-000015800</Codi><Objecte del contracte>ZOCALO DE LAMPARA BA9S BAYONETA SIEMENS 3SU1401-1BH60-1AA0 (CUADRO PUENTE)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>127,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>154,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08181968</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6021"><Codi>CNS2018SMG-000015816</Codi><Objecte del contracte>MANGUITO GRAN TOLERANCIADN-150 158-192</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>606,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>127,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>733,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>3-G AGUAS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60917143</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6022"><Codi>CNS2018SMG-000015820</Codi><Objecte del contracte>TORNILLO S/MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>117,31</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>141,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6023"><Codi>CNS2018SMG-000015973</Codi><Objecte del contracte>SUPLEMENTO TUBO ALUMINIO 120X40X2 X 6 MTS.  BARRERAS TREN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>726,93</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>152,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>879,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERROS BRUGUES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58331570</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6024"><Codi>CNS2018SMG-000016085</Codi><Objecte del contracte>PINTURA SIGMASHIELD 880 NEGRO (ENVASE 1 LT) (DEFENSAS DE MUELLE)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>660</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>138,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>798,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COATINGS TECNICAL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66054347</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6025"><Codi>CNS2018SMG-000016094</Codi><Objecte del contracte>TACO DINABOLT T-10L P/AGUJERO10MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>210</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>44,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>254,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6026"><Codi>CNS2018SMG-000016095</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER DE 2 WC PORTATILES PARA LA EXPLANADA DE CAMIONES EN M/ PRINCIPE DE ESPAÑA CTR.: A00135503 ENERO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>101,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6027"><Codi>CNS2018SMG-000016096</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ADOSSAT PORTA -3- 2018  CTR. A00125966 DICIEMBRE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>101,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6028"><Codi>CNS2018SMG-000016097</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ADOSSAT PORTA -3- 2018  CTR. A00125966 NOVIEMBRE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>101,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6029"><Codi>CNS2018SMG-000016098</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ADOSSAT PORTA -3- 2018  CTR. A00125966 OCTUBRE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>101,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6030"><Codi>CNS2018SMG-000016099</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ADOSSAT PORTA -3- 2018  CTR. A00125966 SEPTIEMBRE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>101,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6031"><Codi>CNS2018SMG-000016100</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ADOSSAT PORTA -3- 2018  CTR. A00125966 AGOSTO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>101,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6032"><Codi>CNS2018SMG-000016101</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ADOSSAT PORTA -3- 2018  CTR. A00125966 JULIO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>101,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6033"><Codi>CNS2018SMG-000016102</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ADOSSAT PORTA -3- 2018  CTR. A00125966 JUNIO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>101,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6034"><Codi>CNS2018SMG-000016103</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ADOSSAT PORTA -3- 2018  CTR. A00125966 MAYO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>101,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6035"><Codi>CNS2018SMG-000016104</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ADOSSAT PORTA -3- 2018  CTR. A00125966 ABRIL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>101,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6036"><Codi>CNS2018SMG-000016105</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ADOSSAT PORTA -3- 2018  CTR. A00125966 MARZO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>78,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>94,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6037"><Codi>CNS2018SMG-000016106</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ADOSSAT PORTA -3- 2018  CTR. A00125966 FEBRERO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>101,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6038"><Codi>CNS2018SMG-000016107</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ADOSSAT PORTA -3- 2018  CTR. A00125966 ENERO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>101,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6039"><Codi>CNS2018SMG-000016108</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ BARCELONA PORTA -K- 2018  CTR. A00125967 NOVIEMBRE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>101,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6040"><Codi>CNS2018SMG-000016109</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ BARCELONA PORTA -K- 2018  CTR. A00125967 OCTUBRE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>101,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6041"><Codi>CNS2018SMG-000016110</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ BARCELONA PORTA -K- 2018  CTR. A00125967 SEPTIEMBRE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>101,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6042"><Codi>CNS2018SMG-000016111</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ BARCELONA PORTA -K- 2018  CTR. A00125967 AGOSTO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>101,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6043"><Codi>CNS2018SMG-000016112</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ BARCELONA PORTA -K- 2018  CTR. A00125967 JULIO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>101,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6044"><Codi>CNS2018SMG-000016113</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ BARCELONA PORTA -K- 2018  CTR. A00125967 JUNIO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>101,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6045"><Codi>CNS2018SMG-000016114</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ BARCELONA PORTA -K- 2018  CTR. A00125967 MAYO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>101,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6046"><Codi>CNS2018SMG-000016115</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ BARCELONA PORTA -K- 2018  CTR. A00125967 ABRIL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>101,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6047"><Codi>CNS2018SMG-000016116</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ BARCELONA PORTA -K- 2018  CTR. A00125967 MARZO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>78,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>94,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6048"><Codi>CNS2018SMG-000016117</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ BARCELONA PORTA -K- 2018  CTR. A00125967 FEBRERO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>101,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6049"><Codi>CNS2018SMG-000016118</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ BARCELONA PORTA -K- 2018  CTR. A00125967 ENERO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>101,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6050"><Codi>CNS2018SMG-000016120</Codi><Objecte del contracte>PRIORITARIO ROTATIVO LEDS FIJACION MAGNETICA WURTH0812420303</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>113,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>WURTH ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08472276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6051"><Codi>CNS2018SMG-000016135</Codi><Objecte del contracte>ANGULAR 050 X 050 HIERRO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>259,37</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>54,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>313,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERROS BRUGUES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58331570</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6052"><Codi>CNS2018SMG-000016229</Codi><Objecte del contracte>SUMINISTRAMENT E INSTALACIO DE PORTA ACCÉS AL TANCAMENT DEL TAL·LÚS DE L'ANELL VIARI DE LA PORTA 43 PEL SERVEI DE JARDINERIA PTO.: 151610</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>695</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>145,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>840,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CERCAVER CATALUNYA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66212457</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6053"><Codi>CNS2018SMG-000016260</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER DE 2 WC PORTATILES PARA LA EXPLANADA DE CAMIONES EN M/ PRINCIPE DE ESPAÑA CTR.: A00135503 ABRIL/2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>101,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6054"><Codi>CNS2018SMG-000016261</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER DE 2 WC PORTATILES PARA LA EXPLANADA DE CAMIONES EN M/ PRINCIPE DE ESPAÑA CTR.: A00135503 MARZO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>78,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>94,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6055"><Codi>CNS2018SMG-000016262</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER DE 2 WC PORTATILES PARA LA EXPLANADA DE CAMIONES EN M/ PRINCIPE DE ESPAÑA CTR.: A00135503 FEBRERO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>103,43</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>125,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6056"><Codi>CNS2018SMG-000016266</Codi><Objecte del contracte>TUERCA INOX AUTOBLOCANTE M-10</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>54,17</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>65,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6057"><Codi>CNS2018SMG-000016294</Codi><Objecte del contracte>ARANDELA PLANA ACERO INOX. 10MM. ALA ANCHA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,39</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6058"><Codi>CNS2018SMG-000016337</Codi><Objecte del contracte>TORNILLO C/HEXAG. AUTORROSCANTE  P/BROCA 5,5X32MM ARANDELA DE GOMA DIN 7504-K</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6059"><Codi>CNS2018SMG-000016440</Codi><Objecte del contracte>VASO CARRACA PASANTE 19 MM (3G AGUAS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>22,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>3-G AGUAS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60917143</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6060"><Codi>CNS2018SMG-000016441</Codi><Objecte del contracte>SEÑAL "PROHIBIDO EL PASO PELIGRO" PVC 245 X 345 MM (DIN A4)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60853785</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6061"><Codi>CNS2018SMG-000016470</Codi><Objecte del contracte>Instalación de grua para descarga de residuos flotantes en el muelle Adossat  01D mod 38. Suministro de anclajes desmonte,traslado e instalación en nuevo emplazamiento.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7348</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1543,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8891,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PORTUARIA INGENIERIA Y MANT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66726431</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6062"><Codi>CNS2018SMG-000016481</Codi><Objecte del contracte>Reparar averia en opticas semaforo del tramo VI. PTO.: 18-018-BCN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>465,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>97,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>563,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CITELUM IBERICA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59087361</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6063"><Codi>CNS2018SMG-000016486</Codi><Objecte del contracte>LLAVE CARRACA 1/2 REV. GEDORE 270MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>38,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6064"><Codi>CNS2018SMG-000016510</Codi><Objecte del contracte>GUANTE FLOR VACUNO 335-R CECAT-II TALLA 10</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>663,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>139,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>803,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EL GUANTE INDUSTRIAL CB</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>E58591132</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6065"><Codi>CNS2018SMG-000016580</Codi><Objecte del contracte>BROCAS HSS (JUEGO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>66,59</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>80,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6066"><Codi>CNS2018SMG-000016587</Codi><Objecte del contracte>SELLADOR SIKAFLEX 300ML 291NEGRO REF.B12400</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>108,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>130,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MERCANAUTIC BARNA, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61085833</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6067"><Codi>CNS2018SMG-000016592</Codi><Objecte del contracte>OXIGENO (ENVASE = 15,23 M3)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>48,19</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>58,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59334649</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6068"><Codi>CNS2018SMG-000016607</Codi><Objecte del contracte>TERMOSTATO REGULACION 75ºC TERMO ELECTRICO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>REMLE SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08388811</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6069"><Codi>CNS2018SMG-000016740</Codi><Objecte del contracte>CABLE MANGUERA FLEXIBLE GRIS  DE 3,00 X 0,75 YSLY-OZ  (CABLES NEGROS NUMERADOS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>48,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08181968</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6070"><Codi>CNS2018SMG-000016741</Codi><Objecte del contracte>BROCA DE COBALTO (JUEGO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>267,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>56,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>323,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6071"><Codi>CNS2018SMG-000016761</Codi><Objecte del contracte>VARILLA ROSCADA ZINCADA M12</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,91</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6072"><Codi>CNS2018SMG-000016775</Codi><Objecte del contracte>Mejorar acceso y rampa para prevenir accidentes en rampa acceso pantalán embarcaciones Bomberos.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1017,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>213,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1231,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PORTUARIA INGENIERIA Y MANT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66726431</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6073"><Codi>CNS2018SMG-000016779</Codi><Objecte del contracte>SUMINISTRO 120 SACOS DE SAL DE 25kg POR PREVISION TEMPORAL DE FRIO -GENERICA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>420</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>88,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>508,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SAL COSTA SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08162893</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6074"><Codi>CNS2018SMG-000016800</Codi><Objecte del contracte>BATERIA TUDOR 12V 100Ah 900A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>291,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>61,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>353,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6075"><Codi>CNS2018SMG-000016841</Codi><Objecte del contracte>FUENTE DE ALIMENTACION 230/24V 2A PHOENIX UNO-PS/1AC/24DC/60W</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>124</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>150,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08181968</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6076"><Codi>CNS2018SMG-000016853</Codi><Objecte del contracte>TORNILLO S/MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6077"><Codi>CNS2018SMG-000016854</Codi><Objecte del contracte>DESTORNILLADOR S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>30,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>37,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6078"><Codi>CNS2018SMG-000016865</Codi><Objecte del contracte>Revisió Manteniment Oficial Anual  2017, del Puente Porta d'Europa. (Se ha ejecutado en enero 2018)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8850</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1858,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10708,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DSD NOELL GMBH</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6079"><Codi>CNS2018SMG-000016897</Codi><Objecte del contracte>HITO H-50 FLEXIBLE AZUL EXTRAIBLE CON ANCLAJE SOTERRADO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>315</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1815</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60853785</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6080"><Codi>CNS2018SMG-000016979</Codi><Objecte del contracte>Instalación de grua para descarga de residuos flotantes en el muelle Adossat  01D mod 38. Desmonte de carpa, reparación y apaptación a un modulo.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1495</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>313,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1808,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BALDOVI GIL VICTOR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6081"><Codi>CNS2018SMG-000016990</Codi><Objecte del contracte>OPTICA LED PIL 200 AMBAR 230VAC SEMAFORO TACSE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>286,23</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>60,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>346,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TACSE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08898306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6082"><Codi>CNS2018SMG-000016999</Codi><Objecte del contracte>BROCA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>257,47</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>54,07</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>311,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6083"><Codi>CNS2018SMG-000017004</Codi><Objecte del contracte>PAPELERA  ARCOIRIS SOMBRERO ABATIBLE ZINCADA EPOXI AL HORNO MARTELE NEGRO-PLATA REF. C-2012</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>237</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>49,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>286,77</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PARQUES Y JARDINES FABREGAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58574526</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6084"><Codi>CNS2018SMG-000017006</Codi><Objecte del contracte>CEPILLO SEGUN INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,81</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6085"><Codi>CNS2018SMG-000017064</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER+SERVICIO DE ASISTENCIA 2 DE MÓDULOS DE OFICINAS PROVISIONALES PARA PORT NOU. (OB-GP-P-0678/2011) FEBRERO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1925,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>404,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2329,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B28871192</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6086"><Codi>CNS2018SMG-000017096</Codi><Objecte del contracte>Revisió Porta Salida, Automàtica Trimestral Març  2018. Aparacmiento Sant Bertran empleados.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>100</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>121</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6087"><Codi>CNS2018SMG-000017097</Codi><Objecte del contracte>Revisió Porta Entrada, Automàtica Trimestral Març  2018. Aparacmiento Sant Bertran empleados. Albarán: 19859</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>100</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>121</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6088"><Codi>CNS2018SMG-000017108</Codi><Objecte del contracte>TUBO POLIETILENO DE 40X10 ATM (1 1/4")</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>227,39</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>47,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>275,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6089"><Codi>CNS2018SMG-000017109</Codi><Objecte del contracte>Limpieza y repintado de 16 bolardos del muelle Adossat Terminal E, 01D, mod del 1 al 10.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3556</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>746,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4302,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IMESAPI SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28010478</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6090"><Codi>CNS2018SMG-000017133</Codi><Objecte del contracte>DESENGRASANTE ROITOX D-200 MAQUINA LAVAPIEZAS (GARRAFA 25 LTS.)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>544</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>114,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>658,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64056245</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6091"><Codi>CNS2018SMG-000017177</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6092"><Codi>CNS2018SMG-000017178</Codi><Objecte del contracte>MANGUERA BITUBO OXIGENO-GAS DIAM. 8+9 REF.17130125</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>481,14</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>101,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>582,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59334649</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6093"><Codi>CNS2018SMG-000017188</Codi><Objecte del contracte>TUERCA M8 LATON</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>37,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>45,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6094"><Codi>CNS2018SMG-000017238</Codi><Objecte del contracte>REACONDICIONAMIENTO Y TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN ESCUDO  MUELLE PRAT. 3º Traslado defensa BCN/Tarragona/BCN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>720</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>151,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>871,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PROALBA APLICACIONES Y SERV</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B43640895</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6095"><Codi>CNS2018SMG-000017251</Codi><Objecte del contracte>REACONDICIONAMIENTO Y TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN ESCUDO  MUELLE PRAT. Reparación defensa F29, F44, F51,  y F52.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3074,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>645,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3720,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PROALBA APLICACIONES Y SERV</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B43640895</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6096"><Codi>CNS2018SMG-000017290</Codi><Objecte del contracte>SEÑAL INFORMATIVA 40 X 60 C/TRIPODE  ZONA VIGILADA- RIESGO DE IRRADIACION EXTERNA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>155,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>187,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60853785</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6097"><Codi>CNS2018SMG-000017292</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL ELECTRONICO S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>124,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>150,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ONDA RADIO, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58375940</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6098"><Codi>CNS2018SMG-000017356</Codi><Objecte del contracte>GAS CHEMTANE 2</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>427,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>89,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>516,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59334649</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6099"><Codi>CNS2018SMG-000017495</Codi><Objecte del contracte>PALANCA MANETA TORNO  REF..01.01.00046</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>329,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>69,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>399,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6100"><Codi>CNS2018SMG-000017517</Codi><Objecte del contracte>BUFFER DE TAXIS M/ ADOSADO CAMPAÑA 2018 OFERTA 4668 ABRIL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>176,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>37,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>213,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VALLAS Y TOILETS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B12528543</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6101"><Codi>CNS2018SMG-000017518</Codi><Objecte del contracte>BUFFER DE TAXIS M/ ADOSADO CAMPAÑA 2018 OFERTA 4668 MAYO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>240</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>50,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>290,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VALLAS Y TOILETS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B12528543</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6102"><Codi>CNS2018SMG-000017519</Codi><Objecte del contracte>BUFFER DE TAXIS M/ ADOSADO CAMPAÑA 2018 OFERTA 4668 JUNIO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>240</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>50,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>290,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VALLAS Y TOILETS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B12528543</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6103"><Codi>CNS2018SMG-000017520</Codi><Objecte del contracte>BUFFER DE TAXIS M/ ADOSADO CAMPAÑA 2018 OFERTA 4668 JULIO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>240</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>50,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>290,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VALLAS Y TOILETS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B12528543</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6104"><Codi>CNS2018SMG-000017521</Codi><Objecte del contracte>BUFFER DE TAXIS M/ ADOSADO CAMPAÑA 2018 OFERTA 4668 AGOSTO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>240</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>50,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>290,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VALLAS Y TOILETS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B12528543</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6105"><Codi>CNS2018SMG-000017522</Codi><Objecte del contracte>BUFFER DE TAXIS M/ ADOSADO CAMPAÑA 2018 OFERTA 4668 SEPTIEMBRE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>240</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>50,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>290,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VALLAS Y TOILETS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B12528543</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6106"><Codi>CNS2018SMG-000017523</Codi><Objecte del contracte>BUFFER DE TAXIS M/ ADOSADO CAMPAÑA 2018 OFERTA 4668 OCTUBRE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>240</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>50,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>290,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VALLAS Y TOILETS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B12528543</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6107"><Codi>CNS2018SMG-000017524</Codi><Objecte del contracte>BUFFER DE TAXIS M/ ADOSADO CAMPAÑA 2018 OFERTA 4668 NOVIEMBRE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>56,07</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>67,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VALLAS Y TOILETS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B12528543</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6108"><Codi>CNS2018SMG-000017525</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER DE 2 WC PORTATILES PARA LA EXPLANADA DE CAMIONES EN M/ PRINCIPE DE ESPAÑA CTR.: A00135503 MAYO/2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>101,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6109"><Codi>CNS2018SMG-000017529</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER DE 2 WC PORTATILES PARA LA EXPLANADA DE CAMIONES EN M/ PRINCIPE DE ESPAÑA CTR.: A00135503 SEPTIEMBRE/2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>53,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>64,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6110"><Codi>CNS2018SMG-000017530</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER DE 2 WC PORTATILES PARA LA EXPLANADA DE CAMIONES EN M/ PRINCIPE DE ESPAÑA CTR.: A00135503 AGOSTO/2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>101,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6111"><Codi>CNS2018SMG-000017531</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER DE 2 WC PORTATILES PARA LA EXPLANADA DE CAMIONES EN M/ PRINCIPE DE ESPAÑA CTR.: A00135503 JULIO/2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>101,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6112"><Codi>CNS2018SMG-000017532</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER DE 2 WC PORTATILES PARA LA EXPLANADA DE CAMIONES EN M/ PRINCIPE DE ESPAÑA CTR.: A00135503 JUNIO/2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>101,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6113"><Codi>CNS2018SMG-000017545</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ BARCELONA PORTA -K- 2018  CTR. A00125967 DICIEMBRE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>101,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6114"><Codi>CNS2018SMG-000017546</Codi><Objecte del contracte>TIJERA SEGÚN INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>31,91</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>38,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6115"><Codi>CNS2018SMG-000017603</Codi><Objecte del contracte>PISTOLA ANTORCHA MB EVO PRO501 4 MTS. BA 0340863 MIC/MAC</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>191</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>231,11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6116"><Codi>CNS2018SMG-000017723</Codi><Objecte del contracte>PAPELERA  ARCOIRIS SOMBRERO ABATIBLE ZINCADA EPOXI AL HORNO MARTELE NEGRO-PLATA REF. C-2012</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1277</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>268,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1545,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PARQUES Y JARDINES FABREGAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58574526</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6117"><Codi>CNS2018SMG-000017724</Codi><Objecte del contracte>HITO/PILONA EXTRAIBLE Y ABATIBLE DIAM. 100MM AZUL 1 BANDA REFLEX. H.I.+3 ANCLAJES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>247,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>51,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>299,11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60853785</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6118"><Codi>CNS2018SMG-000017737</Codi><Objecte del contracte>SACABOCADOS TIPO RULETA STEIN PROFESIONAL 6 BOCAS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6119"><Codi>CNS2018SMG-000017798</Codi><Objecte del contracte>ESTACION DE CONTROL COLGANTE TELEMECANIQUE XACA 4912,  4 PULSADORES + PARO DE EMERGENCIA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>102,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>124,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUERIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08178097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6120"><Codi>CNS2018SMG-000017856</Codi><Objecte del contracte>REACTIVOS DEL CLORO (DPD FREE  CHLORINE REAGENT 21055-69)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>97</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>117,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CRISON INSTRUMENTS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08557761</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6121"><Codi>CNS2018SMG-000017867</Codi><Objecte del contracte>CABLE DE ACERO GALVANIZADO 12 mm TORSION IZQUIERDAS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>280,63</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>58,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>339,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6122"><Codi>CNS2018SMG-000017869</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>144</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>174,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6123"><Codi>CNS2018SMG-000017873</Codi><Objecte del contracte>Reparar puerta por golpe de camión en explanada de terminal Drassanes CEA 8678 EXP. 46/18</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1860</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>390,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2250,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CERCAVER CATALUNYA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66212457</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6124"><Codi>CNS2018SMG-000017874</Codi><Objecte del contracte>POZA ENTRE TERMINAL E I PORT NOU - SUMINISTRAMENT E INTALACIÓ DE PORTA SEGONS INDICACIONS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6400</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1344</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7744</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CERCAVER CATALUNYA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66212457</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6125"><Codi>CNS2018SMG-000017969</Codi><Objecte del contracte>TE LATON POLIETILENO 63X63</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>73,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6126"><Codi>CNS2018SMG-000017989</Codi><Objecte del contracte>Revisió Manteniment Oficial Anual Maig  2018. Puente Grúa Taller UMG ASTA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>295</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>61,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>356,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MANTENIMIENTO IND BAIX LLOBREG</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62024872</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6127"><Codi>CNS2018SMG-000017992</Codi><Objecte del contracte>Revisió Manteniment Oficial Anual Maig  2018. Puente Grúa Almacén nº 2. ASTA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>295</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>61,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>356,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MANTENIMIENTO IND BAIX LLOBREG</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62024872</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6128"><Codi>CNS2018SMG-000018004</Codi><Objecte del contracte>CODO COMPRESION LATON 2" X 63</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>262,93</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>55,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>318,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6129"><Codi>CNS2018SMG-000018011</Codi><Objecte del contracte>SEPARADOR DE CARRIL BICI 45100 (PUERTAS TREN) 100 CMS X 15 CMS X 4.5 CMS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>246</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>51,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>297,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60853785</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6130"><Codi>CNS2018SMG-000018015</Codi><Objecte del contracte>PANEL INFORMATIVO ALUMINIO 750X750 CMS. X 2MM "ZONA PORTUÀRIA PROHIBIT EL PAS...."</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>356</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>74,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>430,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6131"><Codi>CNS2018SMG-000018099</Codi><Objecte del contracte>GAS PARA MECHEROS Y SOLDADORES CARGA 250 ML</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6132"><Codi>CNS2018SMG-000018130</Codi><Objecte del contracte>Revisió barrera automàtica reglamentaria, PONT PORTA D'EUROPA servei extern Anual Març  2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>883</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>185,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1068,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMIPAR, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08302739</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6133"><Codi>CNS2018SMG-000018229</Codi><Objecte del contracte>SPRAY PINTURA BLANCA RAL 9010 (ENV. 200 ML)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,37</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6134"><Codi>CNS2018SMG-000018231</Codi><Objecte del contracte>VALVULA COMPUERTA EMBRIDADA CON VOLANTE CIERRE ELAST. DN 80 PN 10/16 + KIT TORNILL. + JUNTAS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>192,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>232,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>3-G AGUAS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60917143</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6135"><Codi>CNS2018SMG-000018235</Codi><Objecte del contracte>RELE INTERMITENTE ASIMETRICO   24V CA/CC REF.GUERIN 6852RE22R1MLMR BARRERA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>55,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>66,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUERIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08178097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6136"><Codi>CNS2018SMG-000018254</Codi><Objecte del contracte>ANGULAR ACERO INOXIDABLE 60X60X6</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>174,65</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>36,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>211,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERROS BRUGUES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58331570</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6137"><Codi>CNS2018SMG-000018255</Codi><Objecte del contracte>REDONDO 14MM GALVANIZADO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERROS BRUGUES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58331570</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6138"><Codi>CNS2018SMG-000018257</Codi><Objecte del contracte>TULIPA PILOTO TRASERO REMOLQUE-GENERADOR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>39,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>47,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6139"><Codi>CNS2018SMG-000018259</Codi><Objecte del contracte>RODAMIENTO SEGUN INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>37,76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>45,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6140"><Codi>CNS2018SMG-000018308</Codi><Objecte del contracte>CAJA DE 3 PULSADORES XALD334 (BARRERA ACCESOR)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>89,17</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>107,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUERIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08178097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6141"><Codi>CNS2018SMG-000018340</Codi><Objecte del contracte>CIERRE S/MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>36,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>44,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6142"><Codi>CNS2018SMG-000018341</Codi><Objecte del contracte>CALIBRE FORMAT INOX 150 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>30,14</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>36,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6143"><Codi>CNS2018SMG-000018366</Codi><Objecte del contracte>ABRAZADERA VERDE PARA TUBO DE 60MM PANEL VALLADO RIVISA CON GRUESOS PARA TUBO DE 48 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>124,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>150,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIVISA IND.CERRAMIENTOS MET SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58358037</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6144"><Codi>CNS2018SMG-000018370</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO VINILO LETRAS EN  NEGRO TEXTO "AUTOMÀTIC" TRANSFER 55 X 15 CMS.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>129</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>156,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALIER LAPLANA ALFONS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6145"><Codi>CNS2018SMG-000018373</Codi><Objecte del contracte>PLATAFORMA MALLA TRAMEX PRFV 2000 X 1000 MALLA 30X30 (38X38 EJES) ANTIDESLIZANTE ISOFTALICA GRIS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7200</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1512</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8712</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EUROTRAMEX SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59777995</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6146"><Codi>CNS2018SMG-000018379</Codi><Objecte del contracte>REACONDICIONAMIENTO Y TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN ESCUDO  MUELLE PRAT. 4º Traslado defensa BCN/Tarragona/BCN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>720</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>151,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>871,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PROALBA APLICACIONES Y SERV</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B43640895</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6147"><Codi>CNS2018SMG-000018380</Codi><Objecte del contracte>REACONDICIONAMIENTO Y TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN ESCUDO  MUELLE PRAT. Reparación defensa F42 y F46.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2433,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>511,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2945,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PROALBA APLICACIONES Y SERV</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B43640895</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6148"><Codi>CNS2018SMG-000018399</Codi><Objecte del contracte>BARRERA AUTOMATICA NIGHT&amp;DAY XTREME (HASTA 5 MTS.) REF. N&amp;D35-XTREM-ACR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2360,67</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>495,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2856,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08908808</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6149"><Codi>CNS2018SMG-000018458</Codi><Objecte del contracte>PORTES VALVULA COMPUERTA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>3-G AGUAS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60917143</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6150"><Codi>CNS2018SMG-000018508</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO VINILO LETRAS EN  NEGRO TEXTO "MANUAL" TRANSFER 55 X 15 CMS.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>58</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>70,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALIER LAPLANA ALFONS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6151"><Codi>CNS2018SMG-000018529</Codi><Objecte del contracte>ANGULAR ACERO INOXIDABLE 35X35X3 (1.60 KG/MT)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3970,89</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>833,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4804,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INOXCENTER SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08332892</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6152"><Codi>CNS2018SMG-000018542</Codi><Objecte del contracte>RACORD ROSCA MACHO BOCA  RIEGO  APB 2" ROSCA REDONDA 5MM A ROSCA MACHO 1 1/2" REF.MK3- 2020004</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1087</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>228,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1315,27</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MECATRES VALLES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63518104</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6153"><Codi>CNS2018SMG-000018578</Codi><Objecte del contracte>MACHON ROSCA AMERICANA LATON DIAMETROS 78 X 58 MM ANCHO PIEZA 60 MM REF. MK3 2020010</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>786</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>165,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>951,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MECATRES VALLES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63518104</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6154"><Codi>CNS2018SMG-000018579</Codi><Objecte del contracte>RACORD LATON PARA MANGUERA DE 45 TIPO BARCELONA  REF. MK3 2020013</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>770</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>161,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>931,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MECATRES VALLES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63518104</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6155"><Codi>CNS2018SMG-000018580</Codi><Objecte del contracte>REDUCCION LATON RACORD BARCELONA DE 70 A RACORD BARCELONA DE 45 REF. MK3 2020012</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>471,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>99,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>570,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MECATRES VALLES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63518104</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6156"><Codi>CNS2018SMG-000018603</Codi><Objecte del contracte>ARCAL 21 ALTOP B50 "CORGON 15" (BOTELLA 11 M3)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>104,73</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>126,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59334649</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6157"><Codi>CNS2018SMG-000018634</Codi><Objecte del contracte>CABLE ACERO GALVANIZADO 5 MM (ROLLO 100 MTS.)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>44,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>53,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6158"><Codi>CNS2018SMG-000018674</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER+SERVICIO DE ASISTENCIA 2 DE MÓDULOS DE OFICINAS PROVISIONALES PARA PORT NOU. (OB-GP-P-0678/2011) CONTRATO: 619215 (DEL 1 AL 10 DE ABRIL)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>693,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>145,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>838,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B28871192</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6159"><Codi>CNS2018SMG-000018680</Codi><Objecte del contracte>Revisió Porta Automàtica Trimestral Juny  2018, porta sortida Parquing empleats moll Sant Bertrà.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>386,41</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>81,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>467,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6160"><Codi>CNS2018SMG-000018681</Codi><Objecte del contracte>Revisió Porta Automàtica Trimestral Juny  2018. porta entrada Parquing empleats moll Sant Bertrà.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>100</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>121</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6161"><Codi>CNS2018SMG-000018688</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6162"><Codi>CNS2018SMG-000018705</Codi><Objecte del contracte>PILA (BATERIA) SAFT LS 14500 3.6V 2.7A 14X50 BA 1 (ORDENADOR PUENTE)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,14</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08181968</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6163"><Codi>CNS2018SMG-000018706</Codi><Objecte del contracte>PULSADOR ROJO SIEMENS REF: 3SU1132-0AB20-1BA0 (PANEL CONTROL PUENTE)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>714,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>149,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>864,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUERIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08178097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6164"><Codi>CNS2018SMG-000018709</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6165"><Codi>CNS2018SMG-000018726</Codi><Objecte del contracte>VALVULA COMPUERTA SRV. B RIDAS DN 50</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>111,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>134,77</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6166"><Codi>CNS2018SMG-000018727</Codi><Objecte del contracte>RACORD DOS GARRAS DOS PIEZAS PARA MANGUERA DE 45 MM REF. MK3 2020011</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1116,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>234,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1350,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MECATRES VALLES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63518104</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6167"><Codi>CNS2018SMG-000018728</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE  - FRONTAL -</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6168"><Codi>CNS2018SMG-000018757</Codi><Objecte del contracte>Revisar y reparar puerta 4 del muelle Adossat. Se bloquea en cierre.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>180,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>37,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>217,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6169"><Codi>CNS2018SMG-000018792</Codi><Objecte del contracte>CONTADOR DE AGUA 50 MM. C/PLETINA DE 2" WOLTMAN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1895,39</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>398,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2293,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>3-G AGUAS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60917143</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6170"><Codi>CNS2018SMG-000018807</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de latiguillos flexibles de circuitos hidraulicos del Puente Porta d'Europa y reparación de fuga en reten de pestillo norte Adossat.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11437,71</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2401,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13839,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HIDRAULICA REHINS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64204498</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6171"><Codi>CNS2018SMG-000018840</Codi><Objecte del contracte>BACULO CURVO TRONCOCONICO MIXTO BMX DE 9X1,5 MTS. CON PERNOS DISTANCIA 320 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>466,19</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>97,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>564,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BACULOS Y COLUMNAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B78069259</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6172"><Codi>CNS2018SMG-000018842</Codi><Objecte del contracte>CABLE FLEX. 3,00 X 2,50 MMRV-K</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>67,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>81,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CSI CENTRAL SUMINISTROS E INST</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60643715</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6173"><Codi>CNS2018SMG-000018894</Codi><Objecte del contracte>RUEDA DE GOMA AFO 374/60 CON PLACA (BASES PARASOLES)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>179,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>37,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>217,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6174"><Codi>CNS2018SMG-000018926</Codi><Objecte del contracte>CANASTAS PABELLÓN LA CANASTA UBICADA EN EL LADO VESTUARIOS NO BAJA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>320</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>67,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>387,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HUNE RENTAL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B84736354</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6175"><Codi>CNS2018SMG-000018934</Codi><Objecte del contracte>DEFENSA DE GOMA NEGRA EPDM-65 SH 200X200X1300 MM  MODELO PDC-150 (3 AGUJEROS + BISELADO 45º)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1116,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>234,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1350,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CAUCHOS PALLARES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B44152007</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6176"><Codi>CNS2018SMG-000018953</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO VINILO TRANSFER TEXTO NEGRO 8 CMS. ALTO IDENTIFICACION CUADROS ELECTRICOS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>524,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>110,07</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>634,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALIER LAPLANA ALFONS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6177"><Codi>CNS2018SMG-000018983</Codi><Objecte del contracte>TOPE-SOPORTE DE GOMA TAPA MOTOR MEC-200 CON SILEMBLOCK</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>78,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>94,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6178"><Codi>CNS2018SMG-000019015</Codi><Objecte del contracte>ANCLAJE DE SEGURIDAD PEX-AFX (FAROS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>78,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>94,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CABLES Y ESLINGAS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66740267</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6179"><Codi>CNS2018SMG-000019050</Codi><Objecte del contracte>CARTEL MUPI LUMINOSOS CLASIC DOBLE CARA CON PEANA REF. OPIN IDC</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4166,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>874,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5041,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ESTAMPACIONES 3 EFES SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B87848867</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6180"><Codi>CNS2018SMG-000019053</Codi><Objecte del contracte>PULSADOR NEGRO SIEMENS REF: 3SU1130-0AB10-1BA0 (PANEL CONTROL PUENTE)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>131,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>159,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUERIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08178097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6181"><Codi>CNS2018SMG-000019065</Codi><Objecte del contracte>TORNILLO C/HEXAGONAL M16 X 60 ZINCADO C/TUERCAS Y ARANDELAS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>247,01</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>51,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>298,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6182"><Codi>CNS2018SMG-000019092</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6183"><Codi>CNS2018SMG-000019098</Codi><Objecte del contracte>TUERCA M-10 ACERO INOX.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>146,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>177,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6184"><Codi>CNS2018SMG-000019122</Codi><Objecte del contracte>Localizar y reparar averia en sistema de semáforos de Tramo IV.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>396,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>83,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>480,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CITELUM IBERICA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59087361</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6185"><Codi>CNS2018SMG-000019132</Codi><Objecte del contracte>JUNTA PLANA EPDM DN-50 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>104</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>125,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>3-G AGUAS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60917143</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6186"><Codi>CNS2018SMG-000019148</Codi><Objecte del contracte>CANCAMO SEGUN INDICACION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>106,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>129,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6187"><Codi>CNS2018SMG-000019158</Codi><Objecte del contracte>PLANCHA HIERRO 2000 X 1000 X 4 MM.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>127,33</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>154,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERROS AGUSTI 1876 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B17039132</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6188"><Codi>CNS2018SMG-000019160</Codi><Objecte del contracte>PERFIL "U" HIERRO DE 50</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>85,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>103,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERROS AGUSTI 1876 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B17039132</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6189"><Codi>CNS2018SMG-000019219</Codi><Objecte del contracte>MAQUINA DE CALAR 55 MM PST EASY BRIC 500W</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>56,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>68,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6190"><Codi>CNS2018SMG-000019249</Codi><Objecte del contracte>LAMPARA 24 V. 21 W BA15S P25 E14</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6191"><Codi>CNS2018SMG-000019260</Codi><Objecte del contracte>CINCEL PLANO SEGÚN INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>45,87</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>55,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6192"><Codi>CNS2018SMG-000019311</Codi><Objecte del contracte>LLAVE DE PASO PALANCA TIPO BOLA DE 1 1/2"</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>120,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>145,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58255787</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6193"><Codi>CNS2018SMG-000019322</Codi><Objecte del contracte>ANGULAR ACERO INOXIDABLE 35X35X3 (1.60 KG/MT)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1315,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>276,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1591,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INOXCENTER SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08332892</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6194"><Codi>CNS2018SMG-000019430</Codi><Objecte del contracte>CONTADOR DE AGUA MOD.MST PREEQUIP DN-30 DE 1-1/2" L-260</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>143,77</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>173,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>3-G AGUAS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60917143</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6195"><Codi>CNS2018SMG-000019446</Codi><Objecte del contracte>RELE TEMPORIZADOR INTERMITENTE ASIMETRICO 240 AC/DC REF. RE22R1MYMR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>60,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08181968</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6196"><Codi>CNS2018SMG-000019477</Codi><Objecte del contracte>CABLE FLEX. NEGRO  3,00 X 2,50 RV-K</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>134,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>28,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>162,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CSI CENTRAL SUMINISTROS E INST</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60643715</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6197"><Codi>CNS2018SMG-000019514</Codi><Objecte del contracte>TARJETA ELECTRONICA ZL38 (BARRERA CAME GARD4 REF.3199ZL38)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>125,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>151,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EFICAVER SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64510936</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6198"><Codi>CNS2018SMG-000019546</Codi><Objecte del contracte>RODAMIENTO REF. 6204 Z</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,07</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6199"><Codi>CNS2018SMG-000019588</Codi><Objecte del contracte>BROCA AVELLANADOR 4-20  REF.101051</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>112,81</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>136,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6200"><Codi>CNS2018SMG-000019638</Codi><Objecte del contracte>ARCO DE SIERRA.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>124,23</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>150,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6201"><Codi>CNS2018SMG-000019645</Codi><Objecte del contracte>PORTES CONTADOR DE AGUA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>3-G AGUAS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60917143</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6202"><Codi>CNS2018SMG-000019650</Codi><Objecte del contracte>GESTION DE RESIDUOS PLANCHA DE HIERRO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERROS AGUSTI 1876 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B17039132</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6203"><Codi>CNS2018SMG-000019672</Codi><Objecte del contracte>ACEITE SAE 80-90 CONVERTIDOR (ENV. 4 LTS.)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>66,42</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>80,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6204"><Codi>CNS2018SMG-000019696</Codi><Objecte del contracte>REDUCCION ELECTROSOLDABLE DN-110/090</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>418,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>87,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>506,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>3-G AGUAS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60917143</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6205"><Codi>CNS2018SMG-000019697</Codi><Objecte del contracte>CABLE DE DISPARO TIRO-EMPUJE GANCHO ESCAPE R. 08.13.00.0036</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1575</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>330,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1905,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PROSERTEK SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B95695417</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6206"><Codi>CNS2018SMG-000019739</Codi><Objecte del contracte>REACONDICIONAMIENTO Y TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN ESCUDO  MUELLE PRAT. 5º Traslado defensa BCN/Tarragona/BCN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>720</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>151,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>871,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PROALBA APLICACIONES Y SERV</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B43640895</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6207"><Codi>CNS2018SMG-000019740</Codi><Objecte del contracte>REACONDICIONAMIENTO Y TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN ESCUDO  MUELLE PRAT. Reparación defensa F60, F54, F47 F8, y F10.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4174,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>876,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5051,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PROALBA APLICACIONES Y SERV</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B43640895</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6208"><Codi>CNS2018SMG-000019743</Codi><Objecte del contracte>Revisión e inspección Oficial para su certificación de la Bascula APB en calle Farola.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1216</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>255,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1471,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BASCULAS Y ARCAS CATALUNYA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08944118</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6209"><Codi>CNS2018SMG-000019775</Codi><Objecte del contracte>VARILLA ROSCADA A.INOX. M-12</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>71,39</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>86,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6210"><Codi>CNS2018SMG-000019817</Codi><Objecte del contracte>Muelle Adosado Puerta 5 motor puerta - Colocación motor de mayor potencia</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1246</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>261,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1507,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6211"><Codi>CNS2018SMG-000019818</Codi><Objecte del contracte>Muelle Adosado motor Puerta 3 - Colocación de motor de mayor potencia</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1246</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>261,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1507,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6212"><Codi>CNS2018SMG-000019825</Codi><Objecte del contracte>Servicio de autocar para el jueves 6 de septiembre de 10:00 a 14:00 horas. Salida y llegada en la explanada del Muelle Barcelona norte Visita Licitación 2018-00086</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>255</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>53,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>308,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61771192</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6213"><Codi>CNS2018SMG-000019838</Codi><Objecte del contracte>TE POLIETILENO DE  110X63X110 PE 100 PN 16  REF. 193280961</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>124,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>150,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>3-G AGUAS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60917143</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6214"><Codi>CNS2018SMG-000019881</Codi><Objecte del contracte>GANCHO DE OJO CL.8. CAD 13MM (5.4 TNS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>107,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>129,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CABLES Y ESLINGAS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66740267</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6215"><Codi>CNS2018SMG-000019929</Codi><Objecte del contracte>COMPRESOR DE AIRE 2 HP 100 LT 10BAR 250 LT/MIN. CEVIK PRO AB100/2M (TALLER SMG)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>478,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>100,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>578,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59334649</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6216"><Codi>CNS2018SMG-000019931</Codi><Objecte del contracte>Cursa del Port 2018- Alquiler de 6 WC'S (Uno para minusvalidos) Pto: 1809609</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>519,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>109,07</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>628,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6217"><Codi>CNS2018SMG-000019936</Codi><Objecte del contracte>Parcela Contratistas de Conservación. Instalar 4 puertas correderas de 5m de luz.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10603</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2226,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12829,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIVISA IND.CERRAMIENTOS MET SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58358037</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6218"><Codi>CNS2018SMG-000019975</Codi><Objecte del contracte>PASAMANO ACERO INOXIDABLE 50 X 5 MM AISI 304L (1.98 KGS/MT)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>263,54</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>55,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>318,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INOXCENTER SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08332892</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6219"><Codi>CNS2018SMG-000019980</Codi><Objecte del contracte>MOTOR BARRERA UP&amp;DOWN (PUERTAACCESO Nº 3)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>514,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>108,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>622,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08908808</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6220"><Codi>CNS2018SMG-000020040</Codi><Objecte del contracte>VARILLA ROSCADA A.INOX. M-12</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>23,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6221"><Codi>CNS2018SMG-000020104</Codi><Objecte del contracte>Repintado, reparación de religas e instalción de pasamanos y zocalos, en pasarelas de muelle Energía 32G1 y G2, para adaptar a normativa.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7272,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1527,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8800,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CONSTRU OLIMPIC SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58506841</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6222"><Codi>CNS2018SMG-000020105</Codi><Objecte del contracte>Revisió Manteniment Oficial Anual Maig  2018. Detector gases UMG  Nº serie 12071V0-0003</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>107</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>129,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CASELLA ESPAÑA, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A79800652</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6223"><Codi>CNS2018SMG-000020133</Codi><Objecte del contracte>Revisió Porta Entrada Automàtica Trimestral Setembre  2018. Parquing Sant Bertran</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>100</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>121</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6224"><Codi>CNS2018SMG-000020134</Codi><Objecte del contracte>Revisió Porta Sortida Automàtica Trimestral Setembre  2018. Parquing Sant Bertran.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>100</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>121</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6225"><Codi>CNS2018SMG-000020136</Codi><Objecte del contracte>Reparar cizalla del taller de UMG</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>105,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>127,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERVIMAC, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61115275</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6226"><Codi>CNS2018SMG-000020155</Codi><Objecte del contracte>BATERIA POLIPROP.  CANDELABRO PARA 6 CONTADORES DE AGUA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>523,29</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>109,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>633,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58255787</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6227"><Codi>CNS2018SMG-000020187</Codi><Objecte del contracte>Reparación de barandillas deterioradas de pasarelas en atraque 32G</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1196</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>251,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1447,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CONSTRU OLIMPIC SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58506841</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6228"><Codi>CNS2018SMG-000020188</Codi><Objecte del contracte>REACONDICIONAMIENTO Y TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN DEFENSAS ESCUDO  MUELLE PRAT. Ensayos del tratamiento superficial</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>842,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>176,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1019,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUD.CEN.INTECSA PROINTEC UTE P</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>U65928178</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6229"><Codi>CNS2018SMG-000020189</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>30,97</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>37,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58255787</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6230"><Codi>CNS2018SMG-000020190</Codi><Objecte del contracte>VALVULA ANTIRRETORNO ENCOLAR PVC 110</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>42,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>51,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58255787</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6231"><Codi>CNS2018SMG-000020221</Codi><Objecte del contracte>DEFENSA DE GOMA NEGRA EPDM-65 SH 200X200X1300 MM  MODELO PDC-200 (3 AGUJEROS + BISELADO 45º)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4625</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>971,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5596,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CAUCHOS PALLARES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B44152007</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6232"><Codi>CNS2018SMG-000020339</Codi><Objecte del contracte>RODAMIENTO RIGIDO DE BOLASREF.6305 2RS (PUERTA 28)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>31,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>38,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6233"><Codi>CNS2018SMG-000020352</Codi><Objecte del contracte>MANGUITO MACHO 40 X 1 14"</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>45,39</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>54,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58255787</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6234"><Codi>CNS2018SMG-000020358</Codi><Objecte del contracte>FUENTE DE ALIMENTACION 230/24V 2A PHOENIX UNO-PS/1AC/24DC/60W (PONT PORTAL D'EUROPA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>171,14</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>207,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUERIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08178097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6235"><Codi>CNS2018SMG-000020360</Codi><Objecte del contracte>TORNILLO C/HEXAGONAL M-8 X 40LATON + TUERCA (BARRERAS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>275,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>57,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>333,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6236"><Codi>CNS2018SMG-000020361</Codi><Objecte del contracte>SILEMBLOC POLEA GUIA NYLON CON ESPARRAGO 132 35 MM (PUERTA TALLER SMG)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6237"><Codi>CNS2018SMG-000020396</Codi><Objecte del contracte>CARTEL INFORMATIVO EDIFICIO ASTA METACRILATO BLANCO 2005X800X5MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>375</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>78,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>453,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALIER LAPLANA ALFONS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6238"><Codi>CNS2018SMG-000020403</Codi><Objecte del contracte>TUBO RECTANGULAR HIERRO 100X40X3</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>70,06</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>84,77</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERROS BRUGUES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58331570</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6239"><Codi>CNS2018SMG-000020405</Codi><Objecte del contracte>VARILLA ROSCADA ZINCADA M14</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6240"><Codi>CNS2018SMG-000020439</Codi><Objecte del contracte>SEMAFORO  PC A 13/200 AMARILLO LED PIL ROJO-AMBAR-AMBAR 230V A.C. REF S3PAV003</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>333,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>70,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>404,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TACSE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08898306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6241"><Codi>CNS2018SMG-000020549</Codi><Objecte del contracte>OPTICA LED PIL D-200 VERDE S.G. INCL.  230VAC SEMAFORO TACSE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>109</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>131,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TACSE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08898306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6242"><Codi>CNS2018SMG-000020619</Codi><Objecte del contracte>PORTABROCA BOSCH 1/2" (DEL 1,5 A 13 MM)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>121,59</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>147,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6243"><Codi>CNS2018SMG-000020659</Codi><Objecte del contracte>ARMARIO CHAPA ACERO 1950X950X420MM GRIS CLARO REF.720936-62</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>638</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>133,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>771,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KAISER KRAFT, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58649351</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6244"><Codi>CNS2018SMG-000020677</Codi><Objecte del contracte>GASTOS COMPLEMENTARIOS ANGULOS ACERO INOXIDABLE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>59,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INOXCENTER SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08332892</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6245"><Codi>CNS2018SMG-000020680</Codi><Objecte del contracte>BACULO CURVO TRONCOCONICO MIXTO BMX DE 9X1,5 MTS. CON PERNOS DISTANCIA 290 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>466,19</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>97,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>564,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BACULOS Y COLUMNAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B78069259</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6246"><Codi>CNS2018SMG-000020744</Codi><Objecte del contracte>LLAVE FIJA 12-13</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>41,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>50,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUBERT, SA SUM.INDUSTRIALES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58785593</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6247"><Codi>CNS2018SMG-000020761</Codi><Objecte del contracte>FUENTE ALIMENTACION KIT LUCES ACCESOR EXTREM 35 REF. PS LIGHT XTREME ACR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>239</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>50,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>289,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08908808</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6248"><Codi>CNS2018SMG-000020841</Codi><Objecte del contracte>SEMAFORO TA PC 13/300 AMARILLO LED PIL ROJO-AMBAR-AMBAR 230V + PANTALLA CONTRASTE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>812,51</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>170,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>983,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TACSE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08898306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6249"><Codi>CNS2018SMG-000020844</Codi><Objecte del contracte>AMOLADORA RADIAL DEWALT DWE 4156KD 900 W DIAMETRO 115 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>114,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUBERT, SA SUM.INDUSTRIALES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58785593</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6250"><Codi>CNS2018SMG-000020846</Codi><Objecte del contracte>TUBO CUADRADO DE HIERRO DE 60X60X2</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>43,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>53,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERROS AGUSTI 1876 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B17039132</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6251"><Codi>CNS2018SMG-000020865</Codi><Objecte del contracte>PORTES SEMAFORO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TACSE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08898306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6252"><Codi>CNS2018SMG-000020867</Codi><Objecte del contracte>PLACA ALUMINIO 50X50 TEXTO "6" LETRA BLANCA FOND.AZUL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>126</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>152,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GAVI TECNOLOGY SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65181125</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6253"><Codi>CNS2018SMG-000020886</Codi><Objecte del contracte>PLANCHA HIERRO ESTRIADA 2000 X 1000 X 8/10 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>167,58</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>202,77</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERROS AGUSTI 1876 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B17039132</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6254"><Codi>CNS2018SMG-000020914</Codi><Objecte del contracte>APARCABIDIS 6 PLAZAS MODELO COPENNAGUE GALVANIZADO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>119</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>143,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PARQUES Y JARDINES FABREGAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58574526</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6255"><Codi>CNS2018SMG-000020974</Codi><Objecte del contracte>Revisió Manteniment Oficial Anual  2018. detector de gases MX4 Nº serie 09123H9-008</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>238</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>49,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>287,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CASELLA ESPAÑA, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A79800652</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6256"><Codi>CNS2018SMG-000020979</Codi><Objecte del contracte>MACHO M-10/150</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>38,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>46,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6257"><Codi>CNS2018SMG-000020992</Codi><Objecte del contracte>BOMBIN CERRADURA S/MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>92,63</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>112,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6258"><Codi>CNS2018SMG-000021025</Codi><Objecte del contracte>VARILLA ROSCADA ZINCADA M10</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,06</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6259"><Codi>CNS2018SMG-000021032</Codi><Objecte del contracte>JUNTA DE GOMA NBR PARA RACORD DOS GARRAS DOS PIEZAS MANGUERA DE 45 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>251,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>52,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>304,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>3-G AGUAS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60917143</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6260"><Codi>CNS2018SMG-000021034</Codi><Objecte del contracte>CORTAFRIO PLANO 250 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6261"><Codi>CNS2018SMG-000021082</Codi><Objecte del contracte>TASA GESTION RESIDUOS DE PLANCHA Y TUBO CUADRADO HIERRO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERROS AGUSTI 1876 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B17039132</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6262"><Codi>CNS2018SMG-000021091</Codi><Objecte del contracte>CONDENSADOR DE MOTOR 16 UF 400 V AC (BARRERA ACCESOR)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>30,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>36,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08181968</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6263"><Codi>CNS2018SMG-000021130</Codi><Objecte del contracte>PLACA BASE  CENTRAL CSB-BR DE 230V BARRERA ACCESOR N&amp;D 8 REF. CSB-BR-AC</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>512</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>107,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>619,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08908808</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6264"><Codi>CNS2018SMG-000021171</Codi><Objecte del contracte>FUENTE ALIMENTACION KIT LUCES ACCESOR EXTREM 35 REF. PS LIGHT XTREME ACR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>196,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>41,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>238,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>E3A TECHNOLOGIES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61986857</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6265"><Codi>CNS2018SMG-000021172</Codi><Objecte del contracte>FUENTE ALIMENTACION KIT LUCES ACCESOR EXTREM 35 REF. PS LIGHT XTREME ACR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>367,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>77,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>444,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>E3A TECHNOLOGIES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61986857</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6266"><Codi>CNS2018SMG-000021173</Codi><Objecte del contracte>KIT CORDON LUMINOSO MASTIL BARRERA ACCESOR KIT-LIGHT 5 R/G ACR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>196,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>41,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>238,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>E3A TECHNOLOGIES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61986857</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6267"><Codi>CNS2018SMG-000021174</Codi><Objecte del contracte>KIT CORDON LUMINOSO MASTIL BARRERA ACCESOR KIT-LIGHT 5 R/G ACR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>196,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>41,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>238,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>E3A TECHNOLOGIES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61986857</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6268"><Codi>CNS2018SMG-000021177</Codi><Objecte del contracte>ENGRANAJE MOTOR TRASLACIONPUERTA CORREDERA (EDIFICIO ASTA / OTRAS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>430</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>90,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>520,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LLADOS LLERA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58522350</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6269"><Codi>CNS2018SMG-000021189</Codi><Objecte del contracte>Revisió Manteniment Oficial Anual Desembre  2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>481</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>101,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>582,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ELECTRAMOLINS,S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08283780</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6270"><Codi>CNS2018SMG-000021296</Codi><Objecte del contracte>OXIGENO (ENVASE = 15,23 M3)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>50,77</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>61,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59334649</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6271"><Codi>CNS2018SMG-000021298</Codi><Objecte del contracte>REACONDICIONAMIENTO Y TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN ESCUDO  MUELLE PRAT. Reparación defensa F2 y F25.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1645</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>345,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1990,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PROALBA APLICACIONES Y SERV</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B43640895</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6272"><Codi>CNS2018SMG-000021304</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO VINILO PLACAS "UMG ENCARREGATS"</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>64,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALIER LAPLANA ALFONS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6273"><Codi>CNS2018SMG-000021305</Codi><Objecte del contracte>ALquiler de camión cesta para trabajos varios UMG noviembre 2018.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>398</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>83,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>481,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HUNE RENTAL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B84736354</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6274"><Codi>CNS2018SMG-000021362</Codi><Objecte del contracte>REACONDICIONAMIENTO Y TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN ESCUDO  MUELLE PRAT. 6º Tarragona/BCN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>720</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>151,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>871,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PROALBA APLICACIONES Y SERV</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B43640895</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6275"><Codi>CNS2018SMG-000021385</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE - (TIPO YALE)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>22</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6276"><Codi>CNS2018SMG-000021389</Codi><Objecte del contracte>Repara puerta siniestrada de acceso al aparcamiento de Sant Bertran, por colisión con Barredora al entrar al recinto. CEA.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2565</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>538,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3103,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6277"><Codi>CNS2018SMG-000021390</Codi><Objecte del contracte>FUENTE ALIMENTACION MANIOBRA PUENTE  PLC. 230VAC/28VDC/20ADC IN 185-265</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1269,06</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>266,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1535,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUBERT, SA SUM.INDUSTRIALES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58785593</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6278"><Codi>CNS2018SMG-000021468</Codi><Objecte del contracte>Localizar Averias y Sustituir placa control sistema de semáforos del Tramo IV.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>526,37</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>110,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>636,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ETRA BONAL SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08522955</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6279"><Codi>CNS2018SMG-000021480</Codi><Objecte del contracte>CODO POLIETILENO 63 JIMTEN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,59</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58255787</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6280"><Codi>CNS2018SMG-000021481</Codi><Objecte del contracte>LAMPARA LED ESFERICA 5W E27</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58255787</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6281"><Codi>CNS2018SPM-000014702</Codi><Objecte del contracte>Revisión de ITV de la furgoneta MB 308 CDI 6565 BDR.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>74,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>90,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6282"><Codi>CNS2018SPM-000014703</Codi><Objecte del contracte>Revisión de ITV del camión Iveco ML180E24 5678 BTM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>87,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>105,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6283"><Codi>CNS2018SPM-000014704</Codi><Objecte del contracte>Revisión de ITV de la furgoneta Nissan Cabstar B 4328 WB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>74,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>90,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6284"><Codi>CNS2018SPM-000014705</Codi><Objecte del contracte>Revisión de ITV de la furgoneta MB 109 CDI 2814 DTJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>74,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>90,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6285"><Codi>CNS2018SPM-000014706</Codi><Objecte del contracte>Revisión de ITV de la furgoneta Renault Kangoo 9639 CVT</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>74,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>90,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6286"><Codi>CNS2018SPM-000014708</Codi><Objecte del contracte>Revisión de ITV del turismo Seat Ibiza 6995 GTJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>65,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>79,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6287"><Codi>CNS2018SPM-000014713</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO PUERTAS LATERALES LOGO PUERTO  NISSAN LEAF</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>150</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>181,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60421005</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6288"><Codi>CNS2018SPM-000014714</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>598,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>125,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>724,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROMIRALLES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60848223</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6289"><Codi>CNS2018SPM-000014718</Codi><Objecte del contracte>GRUA - TRASLLAT MOTO B-9341-SB. DE PAU VILA A ASTA IMM. 17/199</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>108,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6290"><Codi>CNS2018SPM-000014719</Codi><Objecte del contracte>GRUA - TRASLLAT MOTO C-4293-BPX. DE PAU VILA A ASTA 06/12/2017</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>108,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6291"><Codi>CNS2018SPM-000014744</Codi><Objecte del contracte>Revisión periodica y sustitución de un juego de amortiguadores del W Passat 4958 FKY</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1599,17</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>335,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1935</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JARMAUTO, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A78483294</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6292"><Codi>CNS2018SPM-000014762</Codi><Objecte del contracte>AGUA POTABLE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>330</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>69,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>399,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ONIX SERVEI I NETEJA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62605126</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6293"><Codi>CNS2018SPM-000014834</Codi><Objecte del contracte>Alquiler camión grúa para transporte de 3 boyas</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>420</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>88,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>508,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GRUAS Y TRANSPORTES CABA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62839410</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6294"><Codi>CNS2018SPM-000014953</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>284,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>59,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>343,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>REPSOL COM PROD PETROLIFER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A80298839</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6295"><Codi>CNS2018SPM-000014955</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Nissan NV 200 4581 KDG.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6296"><Codi>CNS2018SPM-000014956</Codi><Objecte del contracte>Reparar llanta de aluminio y sustitución de cubierta por rotura en Seat Altea XL 5055 HXY.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>199,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>41,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>241,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6297"><Codi>CNS2018SPM-000014957</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Nissan E-NV 200 con matrícula 1105 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6298"><Codi>CNS2018SPM-000014958</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Mercedes 109 CDI C mixto 9989 GXY.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,43</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6299"><Codi>CNS2018SPM-000014959</Codi><Objecte del contracte>Reparación de picnhazo en Nissan Leaf 1101 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6300"><Codi>CNS2018SPM-000014960</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ibiza 6980 GTJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6301"><Codi>CNS2018SPM-000014961</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 5054 HXY.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6302"><Codi>CNS2018SPM-000014997</Codi><Objecte del contracte>ACEITE 10W40 MB APROVAL 228.51 FURG.MERCEDES 109 CDI</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>123,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>149,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6303"><Codi>CNS2018SPM-000015086</Codi><Objecte del contracte>Reparación de plancha por finalización de contrato del Toyota Prius 2064 HSH.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1800</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>378</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2178</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ORELLANA ESPARZA AUTO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65203655</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6304"><Codi>CNS2018SPM-000015155</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>608,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>127,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>736,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROMIRALLES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60848223</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6305"><Codi>CNS2018SPM-000015547</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO SEAT IBIZA PUERTA IZQDA. -NUEVO- (AÑO 2010)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>150</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>181,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60421005</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6306"><Codi>CNS2018SPM-000015720</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>726,39</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>152,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>878,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28559573</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6307"><Codi>CNS2018SPM-000016086</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>295,17</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>61,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>357,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROMIRALLES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60848223</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6308"><Codi>CNS2018SPM-000016087</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV furgoneta Mercedes 308D con matricula B-5832-UY</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,14</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>90,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6309"><Codi>CNS2018SPM-000016088</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV  furgon RX Fiat Ducato con matricula B-0774-WH.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,14</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>90,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6310"><Codi>CNS2018SPM-000016126</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de camión grúa para transporte de boyas</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>300</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>363</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GRUAS Y TRANSPORTES CABA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62839410</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6311"><Codi>CNS2018SPM-000016142</Codi><Objecte del contracte>REJILLA ANTINIEBLA DELANTERA IZQUIERDA SEAT IBIZA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,93</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6312"><Codi>CNS2018SPM-000016193</Codi><Objecte del contracte>Efectuar mantenimiento periodico y reparar cierre de portón trasero de la furgoneta MB Sprinter 3466 HHP.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1170,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>245,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1416,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TALLERES AUTOLICA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08203887</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6313"><Codi>CNS2018SPM-000016373</Codi><Objecte del contracte>MANGUERA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>25,21</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6314"><Codi>CNS2018SPM-000016376</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de revestimiento interior puerta del conductor y piloto trasero izquierdo del Seat Altea XL 8290 JFZ</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>246,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>51,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>298,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOFUBER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58847377</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6315"><Codi>CNS2018SPM-000016378</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Nissan Leaf 1106 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6316"><Codi>CNS2018SPM-000016379</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Renault Kangoo 9923 HSX.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6317"><Codi>CNS2018SPM-000016380</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 7672 KFD.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6318"><Codi>CNS2018SPM-000016381</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Nissan NV200 4578 KDG.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6319"><Codi>CNS2018SPM-000016382</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Nissan Qashqai 1156 JDV.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,43</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6320"><Codi>CNS2018SPM-000016383</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 5055 HXY</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6321"><Codi>CNS2018SPM-000016427</Codi><Objecte del contracte>Reposición y codificación de llave de contacto con mando del Seat Altea XL 5040 HXY</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>124,09</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>150,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOFUBER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58847377</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6322"><Codi>CNS2018SPM-000016477</Codi><Objecte del contracte>BATERIA PARA LINTERNA VEHICULOS TAC400 LITHIUM-ION 3.7V 2600MAH REF. 800-233-2155 WYLIE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>65</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>78,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DEXTRON,INGEN.TELECOMUNIC.,SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08685273</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6323"><Codi>CNS2018SPM-000016478</Codi><Objecte del contracte>GASOLINA SIN PLOMO 95.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>64,83</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>78,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROGUSTA SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65973687</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6324"><Codi>CNS2018SPM-000016508</Codi><Objecte del contracte>TRASLLAT TURISME 0459-BYM DE MOLL PESCADORS A DIPOSIT ASTA. REALITZAT EL 09/02/18</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6325"><Codi>CNS2018SPM-000016579</Codi><Objecte del contracte>ESCOBILLA LIMPIAPARABRISAS TRASERA SEAT ALTEA (5P5955425A)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,79</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6326"><Codi>CNS2018SPM-000016595</Codi><Objecte del contracte>MATRICULA CHAPA VEHICULOS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6327"><Codi>CNS2018SPM-000016596</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8017,49</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1683,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9701,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROMIRALLES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60848223</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6328"><Codi>CNS2018SPM-000016601</Codi><Objecte del contracte>Reparación de plancha según presupuesto en Mercedes Sprinter 3466 HHP.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1900</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>399</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2299</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ORELLANA ESPARZA AUTO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65203655</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6329"><Codi>CNS2018SPM-000016602</Codi><Objecte del contracte>reposición de interruotor alzacristales derecho y sustitución de mordazas de frenos de estacionamiento de la furgoneta MB sprinter 3466 HHP</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>451,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>94,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>546,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TALLERES AUTOLICA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08203887</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6330"><Codi>CNS2018SPM-000016603</Codi><Objecte del contracte>Instalación de placas insonorizantes en zona motores de la embarcación Far de Cala Nans a solicitud de Capitania Maritima..</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2921,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>613,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3535,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PUJOL DAVANT JORDI</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6331"><Codi>CNS2018SPM-000016608</Codi><Objecte del contracte>Compra de vehicle 9923-HSX Renault Kangoo.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5257,27</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1104,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6361,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BANCO SANTANDER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A39000013</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6332"><Codi>CNS2018SPM-000016631</Codi><Objecte del contracte>Reparar perdida de agua, sustituir filtros y sustituir bomba dosificadora de cera en maquina lava coches.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>527,91</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>110,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>638,77</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVELLAS MIR JOSEP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6333"><Codi>CNS2018SPM-000016644</Codi><Objecte del contracte>Pago de desperfectos entrega de vehículo por cierre de contrato de Renault Kangoo 9961 HSX. Fra.V18-0133</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>253,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>53,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>306,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BANCO SANTANDER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A39000013</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6334"><Codi>CNS2018SPM-000016645</Codi><Objecte del contracte>Pago de desperfectos entrega de vehículo por cierre de contrato del Seat Ibiza 0120 HSW. Fra.V18-0064</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>88,39</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>106,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BANCO SANTANDER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A39000013</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6335"><Codi>CNS2018SPM-000016646</Codi><Objecte del contracte>Pago de desperfectos entrega de vehículo por cierre de contrato de Renault Kangoo 9941 HSX. Fra.V18-0129</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>462,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>97,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>560,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BANCO SANTANDER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A39000013</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6336"><Codi>CNS2018SPM-000016647</Codi><Objecte del contracte>Pago de desperfectos entrega de vehículo por cierre de contrato de Renault Kangoo 9906 HSX. Fra.V18-0063</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>63</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>76,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BANCO SANTANDER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A39000013</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6337"><Codi>CNS2018SPM-000016649</Codi><Objecte del contracte>Pago de desperfectos entrega de vehículo por cierre de contrato de Seat Ibiza 0118 HSW HSX. Fra.V18-0135</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>48,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BANCO SANTANDER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A39000013</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6338"><Codi>CNS2018SPM-000016650</Codi><Objecte del contracte>Pago de desperfectos entrega de vehículo por cierre de contrato de Seat Ibiza 0127 HSW. Fra.V18-0130</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>70,51</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>85,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BANCO SANTANDER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A39000013</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6339"><Codi>CNS2018SPM-000016722</Codi><Objecte del contracte>MATRICULA CHAPA VEHICULOS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6340"><Codi>CNS2018SPM-000016723</Codi><Objecte del contracte>ALFOMBRA INTERIOR SEAT ALTEA XL (JG. ORIGINALES C/CLIP SUJ.)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>63,62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>76,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6341"><Codi>CNS2018SPM-000016727</Codi><Objecte del contracte>Pago de desperfectos entrega de vehículo por cierre de contrato de Seat Ibiza 0159 HSW. Fra.V18-0062</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>48,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BANCO SANTANDER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A39000013</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6342"><Codi>CNS2018SPM-000016728</Codi><Objecte del contracte>Pago de desperfectos entrega de vehículo por cierre de contrato de Renault Kangoo 9898 HSX. Fra.V18-0132</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>227,43</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>47,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>275,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BANCO SANTANDER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A39000013</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6343"><Codi>CNS2018SPM-000016731</Codi><Objecte del contracte>Pago de desperfectos entrega de vehículo por cierre de contrato de Renault Kangoo 9890 HSX. Fra.V18-0131</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>48,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BANCO SANTANDER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A39000013</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6344"><Codi>CNS2018SPM-000016734</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura en Seat Altea XL 5055 HXY.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>76,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>92,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6345"><Codi>CNS2018SPM-000016735</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura en Seat Altea XL 5063 HXY.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>76,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>92,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6346"><Codi>CNS2018SPM-000016736</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Nissan Qashqai 1156 JDV.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,43</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6347"><Codi>CNS2018SPM-000016737</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Volkswagen Passat 4560 HLS.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6348"><Codi>CNS2018SPM-000016746</Codi><Objecte del contracte>Reparación de plancha por finalización de contrato del Seat Ibiza 6474 HVZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1227,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>257,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1485,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARYBECAR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08890170</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6349"><Codi>CNS2018SPM-000016750</Codi><Objecte del contracte>Pago de desperfectos entrega de vehículo por cierre de contrato de Renault Kangoo 9924 HSX. Fra.V18-0134</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>193,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>234,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BANCO SANTANDER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A39000013</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6350"><Codi>CNS2018SPM-000016751</Codi><Objecte del contracte>Pago de desperfectos entrega de vehículo por cierre de contrato de Renault Kangoo 9898 HSX. Fra.V18-1577</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>107</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>129,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BANCO SANTANDER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A39000013</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6351"><Codi>CNS2018SPM-000016781</Codi><Objecte del contracte>BATERIA 12V  74 Ah  680A + DERECHA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>104,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>126,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6352"><Codi>CNS2018SPM-000016834</Codi><Objecte del contracte>Rotulación del vehículo Nissan eNV-200 5706 KDJ según dossier adjunto.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>340</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>71,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>411,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60421005</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6353"><Codi>CNS2018SPM-000016835</Codi><Objecte del contracte>Rotulación del vehículo Nissan eNV-200 5673 KDJ según dossier adjunto.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>340</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>71,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>411,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60421005</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6354"><Codi>CNS2018SPM-000016836</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1189,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>249,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1438,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28559573</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6355"><Codi>CNS2018SPM-000016849</Codi><Objecte del contracte>SERVEI GRUA PER TRASLLAT TURISME 3896-BCH DE MOLL COSTA A EDIFICI ASTA. REALITZAT EL DIA 20/2/18</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6356"><Codi>CNS2018SPM-000016872</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Bianual Febrer 2018 del Seat Ibiza 6980 GTJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>65,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>79,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6357"><Codi>CNS2018SPM-000016873</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Bianual Febrer 2018 de la furgoneta MB con matricula 3466 HHP.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,14</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>90,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6358"><Codi>CNS2018SPM-000016874</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Bianual Febrer 2018 del Seat Ibiza con matrícula 6991 GTJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>65,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>79,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6359"><Codi>CNS2018SPM-000016875</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Bianual Febrer 2018 del Seat Ibiza con matrícula 6565 GTJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>65,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>79,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6360"><Codi>CNS2018SPM-000016877</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Bianual Febrer 2018 del Seat Ibiza con matrícula 6994 GTJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>65,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>79,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6361"><Codi>CNS2018SPM-000016878</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Bianual Febrer 2018 del Seat Ibiza con matrícula 6986 GTJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>65,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>79,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6362"><Codi>CNS2018SPM-000016879</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Bianual Febrer 2018 del Seat Ibiza con matrícula 6988 GTJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>65,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>79,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6363"><Codi>CNS2018SPM-000016884</Codi><Objecte del contracte>Reparación de plancha según presupuesto en Nissan Leaf 1101 KDW por accidente ocurrido el 22/01/2018.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2955,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>620,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3575,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARYBECAR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08890170</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6364"><Codi>CNS2018SPM-000016887</Codi><Objecte del contracte>BATERIA AGM 12V 70AH 760A + DRCHA. VEHICULOS START-STOP (333 B51)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>269,99</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>56,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>326,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6365"><Codi>CNS2018SPM-000016888</Codi><Objecte del contracte>TERMINAL FASTON MACHO-HEMBRA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6366"><Codi>CNS2018SPM-000016889</Codi><Objecte del contracte>TERMINAL FASTON MACHO-HEMBRA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6367"><Codi>CNS2018SPM-000016991</Codi><Objecte del contracte>Reparación de plancha por finalización de contrato del Seat Ibiza 6479 HVZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1300</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>273</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1573</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HAYKO CARROSSERS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67100453</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6368"><Codi>CNS2018SPM-000017032</Codi><Objecte del contracte>Reparación de plancha por finalización de contrato del Seat Ibiza 6469 HVZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1227,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>257,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1485,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ORELLANA ESPARZA AUTO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65203655</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6369"><Codi>CNS2018SPM-000017035</Codi><Objecte del contracte>ALFOMBRA INTERIOR SEAT ALTEA XL (JG. ORIGINALES C/CLIP SUJ.)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>63,62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>76,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6370"><Codi>CNS2018SPM-000017036</Codi><Objecte del contracte>TERMINAL FASTON MACHO-HEMBRA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6371"><Codi>CNS2018SPM-000017085</Codi><Objecte del contracte>ESPUMA LIMPIADORA TAPICERIAS CONCENTRADO WURTH REF. 089347205 (ENV. 5 LTS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>128,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>155,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>WURTH ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08472276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6372"><Codi>CNS2018SPM-000017091</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8278 JFZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6373"><Codi>CNS2018SPM-000017092</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en BMW C evolution 2259 KFP.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>32,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6374"><Codi>CNS2018SPM-000017127</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>552,49</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>116,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>668,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROMIRALLES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60848223</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6375"><Codi>CNS2018SPM-000017176</Codi><Objecte del contracte>Reparar pérdida de agua por manguera de alta presión en máquina de lavado de vehículo Parque Móvil.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>218</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>45,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>263,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVELLAS MIR JOSEP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6376"><Codi>CNS2018SPM-000017180</Codi><Objecte del contracte>Reparación por fallo en dirección y carga de alternador del Seat León 0751 CWW</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>322,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>67,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>389,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOFUBER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58847377</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6377"><Codi>CNS2018SPM-000017183</Codi><Objecte del contracte>LIMPIACRISTALES ACTIVO VEHICULOS WURTH 089025 (SPRAY 500ML)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>105,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>127,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>WURTH ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08472276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6378"><Codi>CNS2018SPM-000017187</Codi><Objecte del contracte>AMBIENTADOR DE COCHE SUAVIFRESH (SPRAY 750 CL)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>77,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>93,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HICOVEP HJ SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66767831</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6379"><Codi>CNS2018SPM-000017193</Codi><Objecte del contracte>CABLE FLEXIBLE 3X2.5 LIBRE ALÓGENOS RZ1-K</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>73,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>89,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6380"><Codi>CNS2018SPM-000017196</Codi><Objecte del contracte>ANTENA RADIO VEHICULOS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6381"><Codi>CNS2018SPM-000017203</Codi><Objecte del contracte>SERVEI GRUA TRASLLAT TURISME 7064-DVM DE MOLL DE SANT BERTRAN A EDIFICI ASTA. REALITZAT 12/03/18</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>108,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6382"><Codi>CNS2018SPM-000017229</Codi><Objecte del contracte>TRASLLAT TURISME BJ-657-DT DE PÀRQUING JOAN DE BORBO A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT 17/03/18</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>108,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6383"><Codi>CNS2018SPM-000017239</Codi><Objecte del contracte>GASOLINA SIN PLOMO 95.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,09</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROGUSTA SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65973687</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6384"><Codi>CNS2018SPM-000017240</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8278 JFZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6385"><Codi>CNS2018SPM-000017241</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Nissan NV200 4578 KDG.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6386"><Codi>CNS2018SPM-000017242</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Nissan E-NV200 5706 KDJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6387"><Codi>CNS2018SPM-000017243</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura en Nissan Leaf 1103 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>76,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>92,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6388"><Codi>CNS2018SPM-000017246</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>916,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>192,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1108,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28559573</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6389"><Codi>CNS2018SPM-000017291</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura en Seat Altea XL 5061 HXY.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>76,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>92,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6390"><Codi>CNS2018SPM-000017360</Codi><Objecte del contracte>PAPEL TOALLA WYP ALL 75G(ROLLSCOTT)37X30CMS PARQUE MOVIL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>188,76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>39,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>228,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DROGUERIA CAMPS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58268715</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6391"><Codi>CNS2018SPM-000017363</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>548,58</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>115,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>663,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROMIRALLES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60848223</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6392"><Codi>CNS2018SPM-000017364</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO PORTON TRASERO NISSAN E-NV 200</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>150</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>181,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60421005</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6393"><Codi>CNS2018SPM-000017374</Codi><Objecte del contracte>Efectuar revisión periódica y sustitución de KIT de distribución en Seat Ibiza 5469 CVS.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>732,54</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>153,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>886,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOFUBER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58847377</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6394"><Codi>CNS2018SPM-000017375</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Honda Pan-European 7113 JCB.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>32,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6395"><Codi>CNS2018SPM-000017376</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura en Nissan Leaf 6344 KDK.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>76,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>92,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6396"><Codi>CNS2018SPM-000017377</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Nissan Qashqai 1156 JDV.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,43</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6397"><Codi>CNS2018SPM-000017378</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8290 JFZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6398"><Codi>CNS2018SPM-000017379</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8278 JFZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6399"><Codi>CNS2018SPM-000017380</Codi><Objecte del contracte>TRASLLAT TURISME B-9658-TV DE CARRER ATLÀNTIC A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT EL 26/03/18</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6400"><Codi>CNS2018SPM-000017390</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>551,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>115,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>667,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROMIRALLES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60848223</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6401"><Codi>CNS2018SPM-000017432</Codi><Objecte del contracte>ALFOMBRA INTERIOR SEAT ALTEA XL (JG. ORIGINALES C/CLIP SUJ.)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>63,62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>76,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6402"><Codi>CNS2018SPM-000017433</Codi><Objecte del contracte>BOTE SEÑALES DE SOCORRO (BENGALAS Y COHETES) ZONAS 3 Y 4 (MERCANAUTIC S30204ES))</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>165,21</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>34,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>199,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MERCANAUTIC BARNA, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61085833</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6403"><Codi>CNS2018SPM-000017493</Codi><Objecte del contracte>Reparación de plancha según presupuesto en Nissan E-NV200 1105 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>342,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>71,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>414,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HAYKO CARROSSERS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67100453</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6404"><Codi>CNS2018SPM-000017494</Codi><Objecte del contracte>Revisión anual de la embarcación Far de Cala Nans obligatoria por Capitania maritima.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8783,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1844,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10627,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PUJOL DAVANT JORDI</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6405"><Codi>CNS2018SPM-000017497</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en motocicleta BMW C Evolution 2260 KFP.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>32,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6406"><Codi>CNS2018SPM-000017537</Codi><Objecte del contracte>TRASLLAT TURISME DM-669-WF DE TERMINAL ACCIONA A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT EL 03/04/18</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6407"><Codi>CNS2018SPM-000017538</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de llanta y cubierta en Nissan Leaf 6079 KDK.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>182,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>38,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>220,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6408"><Codi>CNS2018SPM-000017539</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 5055 HXY.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6409"><Codi>CNS2018SPM-000017556</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>499,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>104,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>604,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROMIRALLES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60848223</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6410"><Codi>CNS2018SPM-000017570</Codi><Objecte del contracte>TAPA BUJE LLANTA VOLKS WAGEN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>48,13</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>58,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6411"><Codi>CNS2018SPM-000017572</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>547,97</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>115,07</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>663,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROMIRALLES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60848223</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6412"><Codi>CNS2018SPM-000017574</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2550</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>535,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3085,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROMIRALLES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60848223</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6413"><Codi>CNS2018SPM-000017576</Codi><Objecte del contracte>Rotulación del vehículo Iveco 5678 BTM según dossier adjunto.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>490</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>102,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>592,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60421005</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6414"><Codi>CNS2018SPM-000017579</Codi><Objecte del contracte>Rotulación del vehículo Nissan Cabstar 6727 BFS según dossier adjunto.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>490</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>102,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>592,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60421005</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6415"><Codi>CNS2018SPM-000017581</Codi><Objecte del contracte>Rotulación del vehículo Mercedes Sprinter 6565 BDR según dossier adjunto.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>620</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>130,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>750,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60421005</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6416"><Codi>CNS2018SPM-000017604</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL DIVERSO  EMBARCACION S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>190,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>230,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PINMAR YACHT SUPPLY SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B57735706</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6417"><Codi>CNS2018SPM-000017608</Codi><Objecte del contracte>TAPA BUJE LLANTA VOLKS WAGEN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>28,71</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>34,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6418"><Codi>CNS2018SPM-000017610</Codi><Objecte del contracte>Puesta en orden de marcha generador de babor de la embarcación Consolat de Mar.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2168,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>455,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2624,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>REFIT FORUM SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66603473</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6419"><Codi>CNS2018SPM-000017632</Codi><Objecte del contracte>LIMPIA-SALPICADERO ZOREL-BRISIL 400 ML (ZORELOR)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>350,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>73,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>424,53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZORELOR SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A01049725</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6420"><Codi>CNS2018SPM-000017695</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>405,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>85,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>490,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROLIS DE BARCELONA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59817270</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6421"><Codi>CNS2018SPM-000017732</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8278 JFZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6422"><Codi>CNS2018SPM-000017733</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Volkswagen Passat 1162 JJP.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6423"><Codi>CNS2018SPM-000017734</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Nissan E-NV 200 1102 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,33</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>31,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6424"><Codi>CNS2018SPM-000017746</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>984,77</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>206,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1191,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28559573</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6425"><Codi>CNS2018SPM-000017783</Codi><Objecte del contracte>JABON PARA CARROCERIAS COCHE ZORKIL LCE (GARRAFA 30 LTS.)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>520,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>109,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>630,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZORELOR SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A01049725</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6426"><Codi>CNS2018SPM-000017804</Codi><Objecte del contracte>GASOLINA SIN PLOMO 95.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>279,47</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>58,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>338,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROGUSTA SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65973687</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6427"><Codi>CNS2018SPM-000017811</Codi><Objecte del contracte>CAMBIAR RUEDA MAQUINA DE PEDIDOS PICKING</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>318,49</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>66,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>385,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LINDE MATERIAL HANDLING IB SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08760886</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6428"><Codi>CNS2018SPM-000017905</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura en Volkswagen Passat 1162 JJP</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>156,61</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>189,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6429"><Codi>CNS2018SPM-000017906</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ibiza 6991 GTJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6430"><Codi>CNS2018SPM-000017907</Codi><Objecte del contracte>Reparación de picnhazos en Seat Altea XL 5054 HXY.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>59,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6431"><Codi>CNS2018SPM-000017908</Codi><Objecte del contracte>Reparación de picnhazo en Mercedes Sprinter 3466 HHP.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,43</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6432"><Codi>CNS2018SPM-000017909</Codi><Objecte del contracte>Reparación de picnhazo en Seat Altea XL 5054 HXY.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6433"><Codi>CNS2018SPM-000017910</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Mercedes Sprinter 3466 HHP.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,43</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6434"><Codi>CNS2018SPM-000017912</Codi><Objecte del contracte>TRASLLAT TURISME 5613-KHC, DE MOLL ADOSSAT A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT EL DIA 18/04/18 PER GRUES MORAL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>110</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>133,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GRUAS Y TRANSPORTES CABA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62839410</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6435"><Codi>CNS2018SPM-000017941</Codi><Objecte del contracte>TRASLLAT TURISME ER-033-RD DE MOLL ADOSSAT A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT EL DIA 22/04/18 PER GRUES MORAL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>165</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>34,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>199,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GRUAS Y TRANSPORTES CABA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62839410</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6436"><Codi>CNS2018SPM-000017942</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura en Seat Altea XL 5040 HXY.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>80,58</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>97,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6437"><Codi>CNS2018SPM-000017949</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>521,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>109,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>630,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROLIS DE BARCELONA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59817270</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6438"><Codi>CNS2018SPM-000017950</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>325,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>68,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>393,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROLIS DE BARCELONA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59817270</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6439"><Codi>CNS2018SPM-000017952</Codi><Objecte del contracte>BATERIA 12 V 62 AMP +D TUDOR TB620</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>102</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6440"><Codi>CNS2018SPM-000017956</Codi><Objecte del contracte>Alquiler camión grúa para traslado boya</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>300</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>363</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GRUAS Y TRANSPORTES CABA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62839410</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6441"><Codi>CNS2018SPM-000017973</Codi><Objecte del contracte>CUBETA POLIETILENO RETENCION LIQUIDOS HALECO REF. 042.574.44</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>261</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>54,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>315,81</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HALECO IBERIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58513912</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6442"><Codi>CNS2018SPM-000017996</Codi><Objecte del contracte>BATERIA +D 12V 142 AH 850  TUDOR TF1420 (EMBARACION FAR DE CALA NANS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>813,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>170,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>984,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6443"><Codi>CNS2018SPM-000017997</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>205,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>43,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>248,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROLIS DE BARCELONA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59817270</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6444"><Codi>CNS2018SPM-000017998</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>347,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>72,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>419,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROLIS DE BARCELONA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59817270</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6445"><Codi>CNS2018SPM-000017999</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4415</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>927,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5342,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROLIS DE BARCELONA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59817270</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6446"><Codi>CNS2018SPM-000018097</Codi><Objecte del contracte>GASOLINA SIN PLOMO 95.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>45,83</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>55,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROGUSTA SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65973687</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6447"><Codi>CNS2018SPM-000018106</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 5059 HXY.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6448"><Codi>CNS2018SPM-000018107</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura en Seat Altea XL 5055 HXY.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>80,17</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>97,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6449"><Codi>CNS2018SPM-000018108</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en motocicleta Yamaha Xmax 9733 HZG.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>32,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6450"><Codi>CNS2018SPM-000018110</Codi><Objecte del contracte>TRASLLAT TURISME DX-417-KP. DE MOLL DE BARCELONA A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT EL 09/05/18.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6451"><Codi>CNS2018SPM-000018127</Codi><Objecte del contracte>Reparar fallo en bluetooth del Seat Ibiza 6980 GTJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>190,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>39,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>230</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOFUBER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58847377</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6452"><Codi>CNS2018SPM-000018128</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumáticos delanteros y alineado de dirección en Seat Ibiza 6192 CVS.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>166,83</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>201,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6453"><Codi>CNS2018SPM-000018129</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en motocicleta BMW C evolution 2260 KFP.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>32,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6454"><Codi>CNS2018SPM-000018225</Codi><Objecte del contracte>FUNDA DEFENSA REDONDA EMBARCACION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>76,01</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PINMAR YACHT SUPPLY SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B57735706</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6455"><Codi>CNS2018SPM-000018226</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>348,34</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>73,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>421,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROLIS DE BARCELONA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59817270</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6456"><Codi>CNS2018SPM-000018234</Codi><Objecte del contracte>Revisión periodica, localizar y reparar fallo en A.A., sustitución de aceite cambio DSG y comprobar ruido de acelerador en VW Passat 4560 HLS.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2886</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>606,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3492,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTORSOL,S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08061731</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6457"><Codi>CNS2018SPM-000018263</Codi><Objecte del contracte>COMPRESOR INFLADO NEUMATICO TOMA 12V. NISSAN LEAF N157350BV80A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>74,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>90,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6458"><Codi>CNS2018SPM-000018278</Codi><Objecte del contracte>Pago IVTM de la flota de vehículos de la APB según relación adjunta.2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4906,34</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1030,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5936,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AJUNTAMENT DE BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>P0801900B</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6459"><Codi>CNS2018SPM-000018280</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1319,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>277,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1596,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28559573</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6460"><Codi>CNS2018SPM-000018284</Codi><Objecte del contracte>TRASLLAT TURISME 7924-CXF DE MOLL DE PESCADORS A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT EL 18/05/18</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>108,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6461"><Codi>CNS2018SPM-000018335</Codi><Objecte del contracte>ACEITE REPSOL 5W40 (GARRAFA 5 LTS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>34,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>42,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6462"><Codi>CNS2018SPM-000018336</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>484,71</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>101,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>586,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROLIS DE BARCELONA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59817270</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6463"><Codi>CNS2018SPM-000018337</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>570,81</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>119,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>690,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROLIS DE BARCELONA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59817270</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6464"><Codi>CNS2018SPM-000018361</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Seat Ibiza 5469 CVS Anual Maig  2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>65,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>79,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6465"><Codi>CNS2018SPM-000018362</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Seat Arosa 0096 CGX Anual Maig  2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60,76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>73,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6466"><Codi>CNS2018SPM-000018363</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Seat Ibiza 6192 CVS Anual Maig  2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>65,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>79,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6467"><Codi>CNS2018SPM-000018394</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 5052 HXY.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6468"><Codi>CNS2018SPM-000018395</Codi><Objecte del contracte>Reparar pérdida de agua por válvula tres vías en máquina de lavado de vehículos Parque Móvil.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>176,19</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>213,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVELLAS MIR JOSEP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6469"><Codi>CNS2018SPM-000018420</Codi><Objecte del contracte>TRASLLAT TURISME 5061-HXY DE PAS SOTA MURALLA A TALLER. REALITZAT EL 24/05/18</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6470"><Codi>CNS2018SPM-000018448</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO P/ LATERAL COCHE V-70 (JGO 2 UNIDADES) -NUEVO-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60421005</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6471"><Codi>CNS2018SPM-000018452</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO TIPO TRANSFER 5 CMS. ALTURA COLOR BLANCO V-00</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>150</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>181,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60421005</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6472"><Codi>CNS2018SPM-000018457</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7863,43</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1651,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9514,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMPAÑIA ESP.DE PETROLEOS,SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28003119</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6473"><Codi>CNS2018SPM-000018460</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>502,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>105,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>607,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROLIS DE BARCELONA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59817270</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6474"><Codi>CNS2018SPM-000018461</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>456,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>95,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>552,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROLIS DE BARCELONA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59817270</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6475"><Codi>CNS2018SPM-000018462</Codi><Objecte del contracte>Reparación de plancha según presupuesto del Seat Altea XL 5061 HXY por accidente ocurrido el 24/05/2018.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1204</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>252,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1456,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HAYKO CARROSSERS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67100453</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6476"><Codi>CNS2018SPM-000018472</Codi><Objecte del contracte>Reparar fallo en potenciómetro ventilador aire acondicionado en el Seat Ibiza 6980 GTJ</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>92,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>111,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOFUBER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58847377</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6477"><Codi>CNS2018SPM-000018501</Codi><Objecte del contracte>ASPIRADOR PROFESIONAL KARCHER NT 70/3 3600 W POTENCIA ABSORBIDA (PARQUE MOVIL)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>685</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>143,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>828,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CSI CENTRAL SUMINISTROS E INST</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60643715</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6478"><Codi>CNS2018SPM-000018536</Codi><Objecte del contracte>Efectuar mantenimiento preventivo periódico en Seat Ibiza 6988 GTJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>334,43</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>70,23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>404,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOFUBER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58847377</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6479"><Codi>CNS2018SPM-000018570</Codi><Objecte del contracte>CABO EMBARCACION S/INDICACION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>62,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>75,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PINMAR YACHT SUPPLY SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B57735706</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6480"><Codi>CNS2018SPM-000018572</Codi><Objecte del contracte>FUNDA DEFENSA REDONDA EMBARCACION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1024,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>215,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1239,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PINMAR YACHT SUPPLY SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B57735706</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6481"><Codi>CNS2018SPM-000018592</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>589,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>123,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>713,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROLIS DE BARCELONA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59817270</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6482"><Codi>CNS2018SPM-000018606</Codi><Objecte del contracte>BOTIQUIN TIPO "C" PARA EMBARCACION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>149,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>180,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MERCANAUTIC BARNA, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61085833</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6483"><Codi>CNS2018SPM-000018607</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2154,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>452,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2606,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>REPSOL COM PROD PETROLIFER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A80298839</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6484"><Codi>CNS2018SPM-000018696</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 7350 JDZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6485"><Codi>CNS2018SPM-000018714</Codi><Objecte del contracte>PILOTO LATERAL INTERMITENTE DELANTERO SEAT ALTEA XL 6L0949117A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6486"><Codi>CNS2018SPM-000018721</Codi><Objecte del contracte>REJILLA ANTINIEBLA PARACHOQUES DELANTERO IZQUIEDO SEAT AÑTEA XL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6487"><Codi>CNS2018SPM-000018736</Codi><Objecte del contracte>MANGUERA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>21,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>25,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MERCANAUTIC BARNA, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61085833</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6488"><Codi>CNS2018SPM-000018744</Codi><Objecte del contracte>Reparar perdida de hidraulico en carretilla elevadora electrica Linde</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1343,61</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>282,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1625,77</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LINDE MATERIAL HANDLING IB SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08760886</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6489"><Codi>CNS2018SPM-000018761</Codi><Objecte del contracte>REFLECTOR CATADIOPTICO PARACHOQUES TRASERO LADO IZDO. SEAT ALTEA XL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6490"><Codi>CNS2018SPM-000018767</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura en Seat Altea XL 8290 JFZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>65,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>79,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6491"><Codi>CNS2018SPM-000018768</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8290 JFZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6492"><Codi>CNS2018SPM-000018784</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1200,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>252</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1452,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28559573</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6493"><Codi>CNS2018SPM-000018793</Codi><Objecte del contracte>Reparar fallo en sistema de frenos (calderín tarda mucho en cargar y se descarga rápidamnete bloqueando el vehículo) en camión Iveco 5678 BTM.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>199,06</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>41,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>240,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZONA FRANCA ALARI SEPAUTO, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59936328</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6494"><Codi>CNS2018SPM-000018795</Codi><Objecte del contracte>Efectuar revisión periódica, en Mercedes 308 CDI con matrícula 6565 BDR.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>778,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>163,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>941,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TALLERES AUTOLICA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08203887</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6495"><Codi>CNS2018SPM-000018804</Codi><Objecte del contracte>FILTRO AIRE CARTUCHO PAPEL ASPIRADOR PROFESIONAL KARCHER NT 70/3 REF. 6.907.038</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>97,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>118,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CSI CENTRAL SUMINISTROS E INST</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60643715</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6496"><Codi>CNS2018SPM-000018810</Codi><Objecte del contracte>CINTA AMERICANA NEGRA WURTH REF. 992 380 31</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>109,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>132,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>WURTH ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08472276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6497"><Codi>CNS2018SPM-000018811</Codi><Objecte del contracte>PILOTO TRASERO DERECHO NISSAN CABSTAR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>24,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6498"><Codi>CNS2018SPM-000018833</Codi><Objecte del contracte>Reparar piña en bola de enganche del Seat Altea XL 5055 HXY.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>24,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DEXTRON,INGEN.TELECOMUNIC.,SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08685273</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6499"><Codi>CNS2018SPM-000018843</Codi><Objecte del contracte>JUEGO MAGNETICO PARA VEHICULO TEXTO "FORA DE SERVEI"</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>90,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DEXTRON,INGEN.TELECOMUNIC.,SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08685273</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6500"><Codi>CNS2018SPM-000018879</Codi><Objecte del contracte>GASOLINA SIN PLOMO 95.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>138,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>29,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>167,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROGUSTA SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65973687</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6501"><Codi>CNS2018SPM-000018917</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de zafa hidrostatica de la embarcación Faro de Cala Nans</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>77,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>93,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SURVITEC SERVICE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59321554</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6502"><Codi>CNS2018SPM-000018918</Codi><Objecte del contracte>Reparar perdida de hidraulico en plataforma elevadora de la furgoneta MB 308 CDI 6565 BDR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1514,79</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>318,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1832,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TALLERES AUTOLICA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08203887</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6503"><Codi>CNS2018SPM-000018925</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>275,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>57,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>333,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>REPSOL COM PROD PETROLIFER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A80298839</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6504"><Codi>CNS2018SPM-000018931</Codi><Objecte del contracte>BUQUE FARO DE CALA NANS - TASA DG MARINA MERCANTE: CERTIFICADO DE NAVEGABILIDAD MOD.990</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>73,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>89,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MINISTERIO DE FOMENTO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>S2817040E</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6505"><Codi>CNS2018SPM-000018932</Codi><Objecte del contracte>BUQUE FARO DE CALA NANS · TASA CERTIFICADO PARA BUQUES RADIO MOD. 790 (RENOVACIÓN)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>31,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>38,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MINISTERIO DE FOMENTO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>S2817040E</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6506"><Codi>CNS2018SPM-000018933</Codi><Objecte del contracte>BUQUE FARO DE CALA NANS · TASA CERTIFICADO RENOVACIÓN LICENCIA DE ESTACIÓN DE BARCO (LEB) MOD. 790</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>51,73</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>62,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MINISTERIO DE FOMENTO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>S2817040E</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6507"><Codi>CNS2018SPM-000018954</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>344,51</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>72,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>416,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROLIS DE BARCELONA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59817270</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6508"><Codi>CNS2018SPM-000019002</Codi><Objecte del contracte>PILOTO LATERAL DELANTERO DERECHO INTERMITENTE MERCEDES 109 CDI REF. 6398200021</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6509"><Codi>CNS2018SPM-000019005</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8290 JFZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6510"><Codi>CNS2018SPM-000019006</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura en Mercedes Sprinter 3466 HHP.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>128,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>155,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6511"><Codi>CNS2018SPM-000019007</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8290 JFZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6512"><Codi>CNS2018SPM-000019008</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8278 JFZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6513"><Codi>CNS2018SPM-000019014</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL DIVERSO  EMBARCACION S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>655,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>137,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>793,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PINMAR YACHT SUPPLY SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B57735706</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6514"><Codi>CNS2018SPM-000019026</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8091,81</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1699,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9791,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58415779</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6515"><Codi>CNS2018SPM-000019052</Codi><Objecte del contracte>TRASLLAT TURISME 4191-CSB DE ROTONDA MORROT A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT EL DIA 03/07/18</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>108,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6516"><Codi>CNS2018SPM-000019082</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Trimestral Juny  2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,14</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>90,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6517"><Codi>CNS2018SPM-000019084</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Anual Juny  2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>65,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>79,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6518"><Codi>CNS2018SPM-000019085</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Trimestral Juny  2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,14</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>90,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6519"><Codi>CNS2018SPM-000019089</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Trimestral Juny  2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,14</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>90,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6520"><Codi>CNS2018SPM-000019118</Codi><Objecte del contracte>Reparación de caja de cambios por rotura del Seat Ibiza 6994 GTJ</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1759,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>369,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2128,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOFUBER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58847377</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6521"><Codi>CNS2018SPM-000019121</Codi><Objecte del contracte>Servicio de mantenimiento en seco previo a la inspección de Capitanía Marítima de la embacación Consolat de Mar.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8234,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1729,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9963,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARCELONA NAUTIC CENTER SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65876617</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6522"><Codi>CNS2018SPM-000019125</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Trimestral Juny  2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,14</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>90,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6523"><Codi>CNS2018SPM-000019126</Codi><Objecte del contracte>Reparación de flotador parte inferior y reforzar espejo de popa de la zodiac instalada en la embarcación Consolat de Mar.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1653,83</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>347,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2001,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARCELONA NAUTIC CENTER SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65876617</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6524"><Codi>CNS2018SPM-000019127</Codi><Objecte del contracte>Reparación de un pinchazo trasero izquierdo del Seat Altea XL 8278 JFZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6525"><Codi>CNS2018SPM-000019128</Codi><Objecte del contracte>PILOTO INTERMITENTE IZQUIERDO HONDA PANEUROPEAN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>57,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>69,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6526"><Codi>CNS2018SPM-000019131</Codi><Objecte del contracte>GASOLINA SIN PLOMO 95.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>38,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>46,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROGUSTA SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65973687</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6527"><Codi>CNS2018SPM-000019138</Codi><Objecte del contracte>TRASLLAT TURISME B-2328-SD DE P-25 A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT EL 12/07/18</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6528"><Codi>CNS2018SPM-000019139</Codi><Objecte del contracte>Reparar fallo en cambio ded marchas de la furgoneta MB 109 CDI 9989 GXY</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>797,77</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>167,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>965,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TALLERES AUTOLICA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08203887</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6529"><Codi>CNS2018SPM-000019140</Codi><Objecte del contracte>Efectuar revisión periodica y reparar fallo en claxon de la furgoneta RX B-0774 WH.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>322,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>67,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>389,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZONA FRANCA ALARI SEPAUTO, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59936328</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6530"><Codi>CNS2018SPM-000019171</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Semestral Juliol 2018 MB 308 D con matrícula B-5832-UY</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6531"><Codi>CNS2018SPM-000019172</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Anual Agost 2018 del vehículo MB 109 CDI con matrícula 9989 GXY</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6532"><Codi>CNS2018SPM-000019173</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Bianual Juliol 2018 del vehículo VW Passat con matrícula 4560 HLS.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>65,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>79,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6533"><Codi>CNS2018SPM-000019174</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Anual Juliol 2018 del vehículo Seat Ibiza con matrícula 0355 BWB.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60,76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>73,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6534"><Codi>CNS2018SPM-000019175</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Anual Juliol 2018 del vehículo VW Passat con matrícula 0772 BYJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60,76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>73,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6535"><Codi>CNS2018SPM-000019176</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Semestral Juliol 2018 del vehículo Iveco ML 180 con matrícula 5678 BTM.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>87,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>106,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6536"><Codi>CNS2018SPM-000019177</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Semestral Juliol  2018 del vehículo Fiat Ducato con matrícula B-0774-WH.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6537"><Codi>CNS2018SPM-000019191</Codi><Objecte del contracte>BATERIA 12 V 62 AMP +D TUDOR TB620</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>102</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6538"><Codi>CNS2018SPM-000019208</Codi><Objecte del contracte>Reparación de perdida de agua en maquina de lavado de vehículos.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>243,73</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>51,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>294,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVELLAS MIR JOSEP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6539"><Codi>CNS2018SPM-000019209</Codi><Objecte del contracte>CATADRIOPTICO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>86,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>104,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6540"><Codi>CNS2018SPM-000019216</Codi><Objecte del contracte>Revisión de plataforma elevadora (cesta) e Inspecció Técnica al vehicle 6727BFS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>454,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>95,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>549,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TRANSGRUAS CIAL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64753791</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6541"><Codi>CNS2018SPM-000019233</Codi><Objecte del contracte>BATERIA 12 V 62 AMP +D TUDOR TB620</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>102</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6542"><Codi>CNS2018SPM-000019257</Codi><Objecte del contracte>BUQUE CONSOLAT DE MAR - TASAS CAPITANIA MARITIMA.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>644,34</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>135,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>779,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MINISTERIO DE FOMENTO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>S2817040E</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6543"><Codi>CNS2018SPM-000019310</Codi><Objecte del contracte>SAL DESCALCIFICADORA EN PASTILLAS (SACO DE 25 KG)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>188</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>39,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>227,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FLASH CAR IBERICA, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59102616</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6544"><Codi>CNS2018SPM-000019312</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>276,51</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>58,07</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>334,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROLIS DE BARCELONA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59817270</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6545"><Codi>CNS2018SPM-000019317</Codi><Objecte del contracte>GASOLINA SIN PLOMO 95.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1440,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>302,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1742,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28559573</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6546"><Codi>CNS2018SPM-000019319</Codi><Objecte del contracte>LIMPIACRISTALES ACTIVO VEHICULOS WURTH 089025 (SPRAY 500ML)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>218,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>45,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>264,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>WURTH ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08472276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6547"><Codi>CNS2018SPM-000019320</Codi><Objecte del contracte>JABON PARA CARROCERIAS COCHE ZORKIL LCE (GARRAFA 30 LTS.)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>585,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>122,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>708,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZORELOR SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A01049725</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6548"><Codi>CNS2018SPM-000019323</Codi><Objecte del contracte>ACEITE REPSOL 5W30 LONG LIFE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>195,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>41,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>236,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6549"><Codi>CNS2018SPM-000019331</Codi><Objecte del contracte>Reparacion de un pinchazo traser del scooter BMW C-evolution 2260 KFP</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,31</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6550"><Codi>CNS2018SPM-000019332</Codi><Objecte del contracte>Reparacion de pinchazo delantero izquierdo en Seat Altea XL 5055 HXY.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6551"><Codi>CNS2018SPM-000019363</Codi><Objecte del contracte>SERVEI GRUA PER TRASLLAT TURISME AN-098-WN. DE MOLL SANT BERTRAN A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT 25/07/18</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6552"><Codi>CNS2018SPM-000019364</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumatico delantero derecho por rotura del Seat Altea XL 8290 JFZ</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>65,29</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6553"><Codi>CNS2018SPM-000019379</Codi><Objecte del contracte>Mantenimientos mecanicos anuales en embarcación Consolat de Mar.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8120</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1705,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9825,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>REFIT FORUM SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66603473</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6554"><Codi>CNS2018SPM-000019382</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumatico delantero izquierdo del Seat Altea XL 7350 JDZ</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>65,29</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6555"><Codi>CNS2018SPM-000019383</Codi><Objecte del contracte>Reparación de un pinchazo trasero izquierdo de la furgoneta Nissan Env-200 1105 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6556"><Codi>CNS2018SPM-000019385</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en rueda trasera de la motocicleta Honda Pan-european 7143 JCB.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>32,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6557"><Codi>CNS2018SPM-000019442</Codi><Objecte del contracte>Copia y codificación de llave de contacto en Volkswagen Passat 8916 HVJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>229,39</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>48,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>277,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTORSOL,S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08061731</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6558"><Codi>CNS2018SPM-000019443</Codi><Objecte del contracte>Efectuar revisión periódica y carga de gas aire acondicionado en Seat Ibiza 6995 GTJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>197,07</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>41,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>238,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOFUBER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58847377</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6559"><Codi>CNS2018SPM-000019473</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Nissan Qashqai 0047 JLK.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6560"><Codi>CNS2018SPM-000019474</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura en Seat Altea XL 5059 HXY.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>74,79</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>90,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6561"><Codi>CNS2018SPM-000019487</Codi><Objecte del contracte>Localizar y reparar fallo motor de la furgoneta MB 109 CDI con matrícula 9989 GXY.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>235,37</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>49,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>284,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TALLERES AUTOLICA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08203887</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6562"><Codi>CNS2018SPM-000019491</Codi><Objecte del contracte>Revisión y certificación de balsas salvavidas de la embarcación Consolat de Mar.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2281,51</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>479,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2760,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SURVITEC SERVICE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59321554</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6563"><Codi>CNS2018SPM-000019494</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Nissan NV 200 con matrícula 4578 KDG.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6564"><Codi>CNS2018SPM-000019495</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Nissan Qashqai 1156 JDV.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,43</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6565"><Codi>CNS2018SPM-000019497</Codi><Objecte del contracte>BATERIA AD PLUS+ 12V 60A  (+ DERECHA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>61,42</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>74,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AD MARINA AUTOMOCIO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08861031</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6566"><Codi>CNS2018SPM-000019513</Codi><Objecte del contracte>ACEITE 10W40 SDX PLUS + (ENV. 5LT)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>30,13</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>36,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AD MARINA AUTOMOCIO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08861031</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6567"><Codi>CNS2018SPM-000019547</Codi><Objecte del contracte>PILOTO TRASERO IZQUIERDO NISSAN E-NV200</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>148,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>180,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6568"><Codi>CNS2018SPM-000019582</Codi><Objecte del contracte>BATERIA AD PLUS+ 12V 75 Ah  680A  (+ DERECHA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>74,47</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>90,11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AD MARINA AUTOMOCIO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08861031</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6569"><Codi>CNS2018SPM-000019586</Codi><Objecte del contracte>Efectuar mantenimiento peródico en Mercedes 109 CDI Mixto con matrícula 9989 GXY.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>256,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>53,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>310,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TALLERES AUTOLICA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08203887</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6570"><Codi>CNS2018SPM-000019587</Codi><Objecte del contracte>Reparación de plancha según presupuesto del Seat Altea XL 5059 HXY por impacto según informe Policía Portuaria.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1699,58</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>356,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2056,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOFUBER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58847377</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6571"><Codi>CNS2018SPM-000019637</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO SEAT ALTEA XL PUERTA DELANTERA DRCHA. -NUEVO-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>180</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>37,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>217,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60421005</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6572"><Codi>CNS2018SPM-000019639</Codi><Objecte del contracte>Localizar y reparar fallo motor (no carga alternador) en Mercedes 109 CDI C Mixto con matrícula 9989 GXY.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>878,39</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>184,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1062,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TALLERES AUTOLICA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08203887</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6573"><Codi>CNS2018SPM-000019648</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4275</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>897,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5172,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMPAÑIA ESP.DE PETROLEOS,SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28003119</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6574"><Codi>CNS2018SPM-000019649</Codi><Objecte del contracte>GASOLINA SIN PLOMO 95.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>308,93</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>64,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>373,81</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROGUSTA SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65973687</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6575"><Codi>CNS2018SPM-000019729</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1327,51</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>278,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1606,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28559573</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6576"><Codi>CNS2018SPM-000019744</Codi><Objecte del contracte>Reparar pérdida de agua en máquina de lavado de vehículos Parque Móvil.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>182,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>38,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>221,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVELLAS MIR JOSEP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6577"><Codi>CNS2018SPM-000019745</Codi><Objecte del contracte>Efectuar revisión periódica de mantenimiento en Volkswagen Passat 2212 HHZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>105</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>605</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTORSOL,S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08061731</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6578"><Codi>CNS2018SPM-000019746</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático en Seat Altea XL 7327 JDZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>71,34</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>86,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6579"><Codi>CNS2018SPM-000019747</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Nissan Leaf 6338 KDK.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6580"><Codi>CNS2018SPM-000019808</Codi><Objecte del contracte>RETIRADA DE VEHICLE AMB GRUA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>175</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>36,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>211,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GRUAS CORBERA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08772287</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6581"><Codi>CNS2018SPM-000019810</Codi><Objecte del contracte>RETIRADA DE VEHICLE, ESTACIONAMENT PROHIBIT</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6582"><Codi>CNS2018SPM-000019813</Codi><Objecte del contracte>RETIRADA DE VEHICLE AMB GRUA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6583"><Codi>CNS2018SPM-000019815</Codi><Objecte del contracte>Servei grua ES-273-JG</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>108,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6584"><Codi>CNS2018SPM-000019816</Codi><Objecte del contracte>Localizar y reparar fallo en A.A. del Seat Ibiza 6994 GTJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>83,39</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>100,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOFUBER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58847377</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6585"><Codi>CNS2018SPM-000019855</Codi><Objecte del contracte>Localizar y reparar perdidad de agua por rotura del vaso de entrada en planta de osmosis en maquina de lavado de autos.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>309,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>65,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>374,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVELLAS MIR JOSEP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6586"><Codi>CNS2018SPM-000019868</Codi><Objecte del contracte>RETIRADA DE VEHICLE AMB GRUA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>175</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>36,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>211,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GRUAS CORBERA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08772287</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6587"><Codi>CNS2018SPM-000019884</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 5052 HXY.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6588"><Codi>CNS2018SPM-000019885</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Mercedes Sprinter 3466 HHP.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,43</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6589"><Codi>CNS2018SPM-000019886</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Nissan E-NV200 con matrícula 1105 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6590"><Codi>CNS2018SPM-000019981</Codi><Objecte del contracte>Suministro y colocación de fundas varias en la embarcación Consolat de Mar.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4636,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>973,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5609,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TALLERES NAUTIC BARCELONA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66719576</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6591"><Codi>CNS2018SPM-000019992</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5438,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1142,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6580,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58415779</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6592"><Codi>CNS2018SPM-000020096</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ibiza 6192 CVS.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6593"><Codi>CNS2018SPM-000020097</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura en Seat Altea XL 5055 HXY.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>71,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>87,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6594"><Codi>CNS2018SPM-000020098</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 5055 HXY.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6595"><Codi>CNS2018SPM-000020099</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 5061 HXY.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6596"><Codi>CNS2018SPM-000020109</Codi><Objecte del contracte>CRISTAL ESPEJO RETROVISOR IZQUIERDO NISSAN 96.366JX30B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>43,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>52,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6597"><Codi>CNS2018SPM-000020110</Codi><Objecte del contracte>Localizar y reparar fallo en las bombas del dique de proa de la Embarcación Consolat de Mar.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3330,63</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>699,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4030,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>REFIT FORUM SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66603473</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6598"><Codi>CNS2018SPM-000020115</Codi><Objecte del contracte>ESPUMA PROTECCION Y ABRILLANTADOR DE NEUMATICOS WURTH REF. 0890121(SPRAY 500 ML)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>308,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>64,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>373,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>WURTH ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08472276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6599"><Codi>CNS2018SPM-000020117</Codi><Objecte del contracte>DON LIMPIO SALON PH NEUTRO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>90,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>109,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6600"><Codi>CNS2018SPM-000020153</Codi><Objecte del contracte>ANTI CAL  VIAKAL REF. 07349</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>64,34</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>77,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6601"><Codi>CNS2018SPM-000020154</Codi><Objecte del contracte>TRAPO BLANCO ALGODON 100% (PQ.5 KGS.)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>260,11</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>54,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>314,73</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HICOVEP HJ SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66767831</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6602"><Codi>CNS2018SPM-000020156</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>991,01</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>208,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1199,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28559573</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6603"><Codi>CNS2018SPM-000020182</Codi><Objecte del contracte>Adecuación del botiquin de la Embarcación Consolat de Mar según normativa Maritima.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>41,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>50,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERNANDEZ LEON VANESA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6604"><Codi>CNS2018SPM-000020186</Codi><Objecte del contracte>ACEITE SHELL TELLUS S2 M 46(ENVASE 20 LTS.)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>973,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>204,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1177,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6605"><Codi>CNS2018SPM-000020203</Codi><Objecte del contracte>BOINA PULIR NARANJA BLANDA D170X30MM PARA PULIDORA REF. WURTH 0585026170</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>272,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>57,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>329,22</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>WURTH ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08472276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6606"><Codi>CNS2018SPM-000020220</Codi><Objecte del contracte>SAL DESCALCIFICADORA EN PASTILLAS (SACO DE 25 KG)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>108,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FLASH CAR IBERICA, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59102616</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6607"><Codi>CNS2018SPM-000020226</Codi><Objecte del contracte>Localizar y reparar fallo de puesta en marcha en Seat Ibiza 6980 GTJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>255,58</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>53,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>309,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOFUBER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58847377</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6608"><Codi>CNS2018SPM-000020236</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura en Seat Ibiza 6192 CVS.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>59,03</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>71,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6609"><Codi>CNS2018SPM-000020237</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura en Nissan Leaf 0917 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>74,79</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>90,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6610"><Codi>CNS2018SPM-000020238</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura en Seat Altea XL 5061 HXY.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>74,79</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>90,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6611"><Codi>CNS2018SPM-000020239</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Nissan Leaf 6081 KDK.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6612"><Codi>CNS2018SPM-000020240</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en NIssan Qashqai 1156 JDV.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,43</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6613"><Codi>CNS2018SPM-000020345</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL DIVERSO  EMBARCACION S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>135,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>28,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>164,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6614"><Codi>CNS2018SPM-000020347</Codi><Objecte del contracte>Reparar fallo en Fly del puente de mando de la cubierta superior de la embarcación Consolat de Mar.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1260</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>264,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1524,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VAZQUEZ VEGA ALEJANDRO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6615"><Codi>CNS2018SPM-000020398</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,06</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6616"><Codi>CNS2018SPM-000020404</Codi><Objecte del contracte>Reparación de un pinchazo de la  Nissan E-NV200 1102 KDW</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6617"><Codi>CNS2018SPM-000020406</Codi><Objecte del contracte>Reparación de un pinchazo del Seat Altea XL 7350 JDZ</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6618"><Codi>CNS2018SPM-000020407</Codi><Objecte del contracte>Reparación de un neumatico del Seat Arosa 0096 CGX.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>32,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6619"><Codi>CNS2018SPM-000020512</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2880</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>604,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3484,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROLIS DE BARCELONA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59817270</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6620"><Codi>CNS2018SPM-000020533</Codi><Objecte del contracte>TESTER MULTIMETRO DIGITAL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>114,31</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>138,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CSI CENTRAL SUMINISTROS E INST</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60643715</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6621"><Codi>CNS2018SPM-000020548</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>468,61</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>98,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>567,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROGUSTA SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65973687</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6622"><Codi>CNS2018SPM-000020550</Codi><Objecte del contracte>BANDERA CATALANA 40X30 CMS.EMBARCACION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MERCANAUTIC BARNA, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61085833</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6623"><Codi>CNS2018SPM-000020556</Codi><Objecte del contracte>ALquiler de camión cesta para trabajos varios UMG Alquiler facturado entre 06/09/18-30/09/18 Factura FPRAL0918/09011</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4716,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>990,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5706,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HUNE RENTAL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B84736354</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6624"><Codi>CNS2018SPM-000020564</Codi><Objecte del contracte>Reparación de 1 pinchazo en Seat Altea XL 5054 HXY</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6625"><Codi>CNS2018SPM-000020612</Codi><Objecte del contracte>Reparación de fallos eléctricos y cierre centralizado de la furgoneta MB Sprinter 3466 HHP</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>860,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>180,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1041,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TALLERES AUTOLICA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08203887</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6626"><Codi>CNS2018SPM-000020613</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en motocicleta Scooter BMW C Evolution 2257 KFP.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>32,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6627"><Codi>CNS2018SPM-000020614</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3735,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>784,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4519,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>REPSOL COM PROD PETROLIFER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A80298839</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6628"><Codi>CNS2018SPM-000020615</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL DIVERSO  EMBARCACION S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>280,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>58,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>339,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6629"><Codi>CNS2018SPM-000020617</Codi><Objecte del contracte>Efectuar mantenimiento periódico anual en Nissan Leaf 6081 KDK.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>160,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>194,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6630"><Codi>CNS2018SPM-000020644</Codi><Objecte del contracte>Efectuar revisión periódica de mantenimiento en Nissan Leaf 5988 KDJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>86,73</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>104,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6631"><Codi>CNS2018SPM-000020719</Codi><Objecte del contracte>Pago de póliza de seguro periodo de 23/02/2018 a 01/07/2018 del vehículo Renault Kangoo 9923 HSX</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>110,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>133,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AXA SEGUROS GENERALES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A60917978</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6632"><Codi>CNS2018SPM-000020721</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Bianual Octubre 2018 VW Multivan 5071 HZK</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6633"><Codi>CNS2018SPM-000020726</Codi><Objecte del contracte>Revisar frenos en Seat León 0751 CWW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>225,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>47,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>273,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOFUBER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58847377</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6634"><Codi>CNS2018SPM-000020727</Codi><Objecte del contracte>Efectuar revisión periódica en Nissan Leaf 6337 KDK.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>87,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>106,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6635"><Codi>CNS2018SPM-000020728</Codi><Objecte del contracte>Efectuar revisión periódica mantenimiento anual en Nissan E-NV 200 1117 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>106,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>129,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6636"><Codi>CNS2018SPM-000020729</Codi><Objecte del contracte>Efectuar revisión periódica mantenimiento anual en Nissan Leaf 6335 KDK.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>85,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>103,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6637"><Codi>CNS2018SPM-000020741</Codi><Objecte del contracte>Efectuar mantenimeinto periódico anual en Nissan E-NV 200 con matrícula 0918 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>93,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>112,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6638"><Codi>CNS2018SPM-000020829</Codi><Objecte del contracte>Efectuar revisión periódica mantenimiento anual en Nissan Leaf 6266 KDJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>85,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>103,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6639"><Codi>CNS2018SPM-000020833</Codi><Objecte del contracte>Efectuar revisión periódica mantenimiento anual en Nissan Leaf 6346 KDK.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>85,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>103,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6640"><Codi>CNS2018SPM-000020834</Codi><Objecte del contracte>Efectuar revisión periódica mantenimiento anual en Nissan Leaf 6079 KDK.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>85,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>103,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6641"><Codi>CNS2018SPM-000020835</Codi><Objecte del contracte>Efectuar revisión periódica mantenimiento anual en Nissan Leaf 1106 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>85,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>103,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6642"><Codi>CNS2018SPM-000020842</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7609,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1598,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9207,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PREMIRA ENERGIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66001561</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6643"><Codi>CNS2018SPM-000020872</Codi><Objecte del contracte>Efectuar revisión periódica mantenimiento anual en Nissan Leaf 0917 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>85,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>103,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6644"><Codi>CNS2018SPM-000020873</Codi><Objecte del contracte>Efectuar revisión periódica mantenimiento anual en Nissan E-NV 200 con matrícula 5739 KDJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>106,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>129,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6645"><Codi>CNS2018SPM-000020899</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumáticos traseros en Mercedes 308 D con matrícula B-5832-UY.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>150,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>181,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6646"><Codi>CNS2018SPM-000020900</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Nissan Qashqai 1156 JDV.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6647"><Codi>CNS2018SPM-000020901</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Mercedes Sprinter 3466 HHP.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,43</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6648"><Codi>CNS2018SPM-000020902</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Volkswagen Passat 8916 HVJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6649"><Codi>CNS2018SPM-000020908</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Nissan E-NV 200 con matrícula 5673 KDJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6650"><Codi>CNS2018SPM-000020913</Codi><Objecte del contracte>Efectuar revisión periódica mantenimiento anual y reparar retrovisor interior en Nissan E-NV 200 con matrícula 5673 KDJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>146,03</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>176,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6651"><Codi>CNS2018SPM-000020923</Codi><Objecte del contracte>Reparar perdida de hidráulico por latiguillo de carretilla elevadora eléctrica de Almacén Factura 279004294</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>346,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>72,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>419,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LINDE MATERIAL HANDLING IB SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08760886</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6652"><Codi>CNS2018SPM-000020935</Codi><Objecte del contracte>Efectuar revisión periódica mantenimiento anual en Nissan Leaf 6073 KDK.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>85,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>103,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6653"><Codi>CNS2018SPM-000020938</Codi><Objecte del contracte>Efectuar revisión periódica mantenimiento anual en Nissan Leaf 6338 KDK.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>85,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>103,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6654"><Codi>CNS2018SPM-000020988</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 5061 HXY.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6655"><Codi>CNS2018SPM-000020990</Codi><Objecte del contracte>Efectuar revisión periódica mantenimiento anual en Nissan Leaf 1101 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>85,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>103,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6656"><Codi>CNS2018SPM-000020998</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>292,59</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>61,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>354,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>REPSOL COM PROD PETROLIFER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A80298839</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6657"><Codi>CNS2018SPM-000021008</Codi><Objecte del contracte>Reparar fallo de puesta en marcha del motor de estribor de la embarcación Faro de Cala Nans</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1050</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>220,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1270,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRESAS ISANDE ALBERTO MANUEL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6658"><Codi>CNS2018SPM-000021009</Codi><Objecte del contracte>Efectuar revisión periódica mantenimiento anual en Nissan E-NV 200 con matrícula 5706 KDJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>106,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>129,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6659"><Codi>CNS2018SPM-000021010</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Nissan NV 200 con matrícula 4578 KDG</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6660"><Codi>CNS2018SPM-000021011</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Nissan Leaf 1100 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6661"><Codi>CNS2018SPM-000021022</Codi><Objecte del contracte>GASOLINA SIN PLOMO 95.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,79</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROGUSTA SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65973687</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6662"><Codi>CNS2018SPM-000021036</Codi><Objecte del contracte>Efectuar revisión periódica mantenimiento anual en Nissan Leaf 1100 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>85,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>103,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6663"><Codi>CNS2018SPM-000021037</Codi><Objecte del contracte>Efectuar revisión periódica mantenimiento anual en Nissan E-NV 200 con matrícula 1105 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>106,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>129,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6664"><Codi>CNS2018SPM-000021038</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat León 9271 KDM.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6665"><Codi>CNS2018SPM-000021039</Codi><Objecte del contracte>Localizar y reparar entrada de gases de combustión en habitáculo en Mercedes 109 CDI Mixto con matrícula 9989 GXY.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1229,71</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>258,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1487,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TALLERES AUTOLICA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08203887</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6666"><Codi>CNS2018SPM-000021072</Codi><Objecte del contracte>Efectuar mantenimiento periódico anual en Nissan Leaf 6344 KDK (re facturada por error en el importe en el pedido enviado al proveedor)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>158,71</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>192,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6667"><Codi>CNS2018SPM-000021074</Codi><Objecte del contracte>Efectuar revisión periódica de mantenimiento en Nissan Leaf 6093 KDK. (Re facturada por error del proveedor)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>87,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>106,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6668"><Codi>CNS2018SPM-000021075</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 5059 HXY.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6669"><Codi>CNS2018SPM-000021076</Codi><Objecte del contracte>Efectuar revisión periódica mantenimiento anual en Nissan Leaf 1104 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>85,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>103,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6670"><Codi>CNS2018SPM-000021107</Codi><Objecte del contracte>LLAVE DE VASO EXTENSIBLE 17-19 / 21-23 PARA TORNILLOS RUEDA VEHICULOS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6671"><Codi>CNS2018SPM-000021111</Codi><Objecte del contracte>Localizar fallo y reparar en motor auxiliar de la embarcación Consolat de Mar</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>831,57</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>174,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1006,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>REFIT FORUM SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66603473</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6672"><Codi>CNS2018SPM-000021112</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumáticos delanteros por desgaste y alineado de dirección en Mercedes Sprinter 3466 HHP.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>285,21</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>59,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>345,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6673"><Codi>CNS2018SPM-000021119</Codi><Objecte del contracte>TRASLLAT TURISME EV-528-MN DE JOAN DE BORBO A DIPOSIT ASTA. REALITZAT EL 14/09/18</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6674"><Codi>CNS2018SPM-000021134</Codi><Objecte del contracte>SERVEI GRUA PER TRASLLAT SEMIREMOLC XA-652-EW. DEL CARRER ATLANTIC A DIPÒSIT CARRER ORMUZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>165</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>34,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>199,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GRUAS CORBERA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08772287</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6675"><Codi>CNS2018SPM-000021137</Codi><Objecte del contracte>Efectuar revisión periódica mantenimiento anual en Nissan Leaf 1103 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>85,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>103,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6676"><Codi>CNS2018SPM-000021138</Codi><Objecte del contracte>Efectuar revisión periódica mantenimiento anual en Nissan E-NV200 con matrícula 1102 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>106,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>129,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6677"><Codi>CNS2018SPM-000021142</Codi><Objecte del contracte>Efectuar revisión periódica mantenimiento anual en Nissan E-NV200 con matrícula 0916 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>106,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>129,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6678"><Codi>CNS2018SPM-000021161</Codi><Objecte del contracte>SANIFICANTE DESINFECTANTE HABITACULO VEHICULOS (SPRAY 200 ML)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>210,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>44,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>255,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66957044</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6679"><Codi>CNS2018SPM-000021162</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1487,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>312,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1799,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28559573</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6680"><Codi>CNS2018SPM-000021181</Codi><Objecte del contracte>Reparación de dos pinchazos en Nissan Qashqai 1156 JDV.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>54,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>66,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6681"><Codi>CNS2018SPM-000021182</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 5063 HXY.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6682"><Codi>CNS2018SPM-000021191</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 5063 HXY.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6683"><Codi>CNS2018SPM-000021192</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 5040 HXY.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6684"><Codi>CNS2018SPM-000021261</Codi><Objecte del contracte>SERVEI GRUA PER TRASLLAT TURISME (SENSE MATRÍCULA), DE MOLL DE BARCELONA A DIPÒSIT ASTA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6685"><Codi>CNS2018SPM-000021262</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ibiza 6991 GTJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6686"><Codi>CNS2018SPM-000021300</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en motocicleta Honda Pan-European con matrícula 7044 JCB.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>32,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6687"><Codi>CNS2018SPM-000021301</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Nissan Qashqai 1156 JDV.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,43</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6688"><Codi>CNS2018SPM-000021302</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático en Seat Altea XL 5040 HXY.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>67,17</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>81,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6689"><Codi>CNS2018SPM-000021303</Codi><Objecte del contracte>Reparación en llanta de aluminio y sustitución de neumático por rotura en Seat Altea XL 5061 HXY.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>213,59</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>44,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>258,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6690"><Codi>CNS2018SPM-000021306</Codi><Objecte del contracte>CLAVIJA AEREA CETAC 63A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>37,93</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>45,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6691"><Codi>CNS2018SPM-000021310</Codi><Objecte del contracte>SAL DESCALCIFICADORA EN PASTILLAS (SACO DE 25 KG)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>108</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>130,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FLASH CAR IBERICA, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59102616</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6692"><Codi>CNS2018SPM-000021313</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura en Seat Altea XL 8290 JFZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>67,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>81,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6693"><Codi>CNS2018SPM-000021332</Codi><Objecte del contracte>Revisión anual y mantenimiento periodico del compresor y elevador de vehículos en Parque Movil.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>319,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>67,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>387,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOVALTEC 2006 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B17902404</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6694"><Codi>CNS2018SPM-000021336</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1102,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>231,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1333,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28559573</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6695"><Codi>CNS2018SPM-000021378</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV semestral Desembre 2018 del vehículo Nissan Cabstar B-4328-WB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6696"><Codi>CNS2018SPM-000021379</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV anual Desembre 2018 dedl vehículo MB 109 CDI 2814 DTJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6697"><Codi>CNS2018SPM-000021380</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV semestral Desembre 2018 del vehículo Renault Kangoo 9639 CVT</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6698"><Codi>CNS2018SPM-000021471</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8278 JFZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6699"><Codi>CNS2018SPM-000021472</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura en Seat Altea XL 8290 JFZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>65,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>79,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6700"><Codi>CNS2018SPM-000021479</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 5040 HXY.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6701"><Codi>CNS2018SPM-000021485</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura en Seat Altea XL 7320 JDZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>71,06</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>85,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6702"><Codi>CNS2018SPM-000021486</Codi><Objecte del contracte>Pago servicios en amarre durante el periodo de 30/7/18 a 1/9/18 de la embarcación Consolat de Mar.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>68,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>83,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ONEOCEAN PORT VELL SA UNIPERSO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59733584</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6703"><Codi>CNS2018SUM-000014688</Codi><Objecte del contracte>Manteniment MENSUAL NOVEMBRE del sistema d'expulsió de coloms de l'aparcament de Sant Bertran</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>180</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>37,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>217,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66541988</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6704"><Codi>CNS2018SUM-000014690</Codi><Objecte del contracte>Manteniment MENSUAL DESEMBRE del sistema d'expulsió de coloms de l'aparcament de Sant Bertran</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>180</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>37,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>217,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66541988</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6705"><Codi>CNS2018SUM-000016299</Codi><Objecte del contracte>Lloguer contenidors runa i defenses. c/Z. Gener 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>103</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>124,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CORP CLD URBANOS TRAT RE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08173411</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6706"><Codi>CNS2018SUM-000016300</Codi><Objecte del contracte>Cànon diposició runa. Gener 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>69,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>83,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CORP CLD URBANOS TRAT RE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08173411</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6707"><Codi>CNS2018SUM-000016435</Codi><Objecte del contracte>Gestió residus magatzem c/Z, Runa Febrer 2018 (12)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>194,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>235,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CORP CLD URBANOS TRAT RE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08173411</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6708"><Codi>CNS2018SUM-000016436</Codi><Objecte del contracte>Gestió residus magatzem c/Z, Runa Febrer 2018 (11)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>194,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>235,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CORP CLD URBANOS TRAT RE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08173411</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6709"><Codi>CNS2018SUM-000016437</Codi><Objecte del contracte>GESTIÓ ENVASOS, OLIS i ALTRES RESIDUS PERILLOSOS ABANDONATS DEL M/ADOSSAT</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2862,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>601,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3463,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FCC AMBITO SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28900975</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6710"><Codi>CNS2018SUM-000016438</Codi><Objecte del contracte>Gestió residus magatzem c/Z, Pneumatics i defensas  Febrer  2018 (1)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2605,27</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>547,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3152,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CORP CLD URBANOS TRAT RE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08173411</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6711"><Codi>CNS2018SUM-000016511</Codi><Objecte del contracte>Gestió residus magatzem c/Z, Runa Febrer 2018 (13)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>194,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>235,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CORP CLD URBANOS TRAT RE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08173411</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6712"><Codi>CNS2018SUM-000016609</Codi><Objecte del contracte>Gestió residus magatzem c/Z, Neumatics i defensas Febrer 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3605,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>757,23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4363,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CORP CLD URBANOS TRAT RE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08173411</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6713"><Codi>CNS2018SUM-000016610</Codi><Objecte del contracte>Gestió residus magatzem c/Z, Runa Febrer 2018 (15)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>194,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>235,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CORP CLD URBANOS TRAT RE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08173411</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6714"><Codi>CNS2018SUM-000016611</Codi><Objecte del contracte>Gestió residus magatzem c/Z, Runa Febrer 2018 (14)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>194,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>235,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CORP CLD URBANOS TRAT RE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08173411</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6715"><Codi>CNS2018SUM-000016780</Codi><Objecte del contracte>Gestió residus magatzem carrer Z, Febrer 2018 (16)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>194,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>235,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CORP CLD URBANOS TRAT RE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08173411</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6716"><Codi>CNS2018SUM-000017007</Codi><Objecte del contracte>Gestió residus magatzem c/Z, Neumatics i defensas Març 2018 (3)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2955,47</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>620,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3576,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CORP CLD URBANOS TRAT RE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08173411</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6717"><Codi>CNS2018SUM-000017019</Codi><Objecte del contracte>Lloguer contenidors runa i defenses. c/Z. Febrer 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>102</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>123,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CORP CLD URBANOS TRAT RE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08173411</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6718"><Codi>CNS2018SUM-000017020</Codi><Objecte del contracte>Cànon diposició runa. Febrer 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>50,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>60,77</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CORP CLD URBANOS TRAT RE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08173411</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6719"><Codi>CNS2018SUM-000017181</Codi><Objecte del contracte>Gestió residus magatzem carrer Z, Març 2018 (17)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>194,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>235,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CORP CLD URBANOS TRAT RE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08173411</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6720"><Codi>CNS2018SUM-000017244</Codi><Objecte del contracte>Gestió residus perillosos i no perillosos puntuals a magatzem c/Z, magatzem ASTA, taller UMG. MARÇ 2017</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>246,54</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>51,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>298,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ECOLOG IBERICA MEDITER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58565755</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6721"><Codi>CNS2018SUM-000017361</Codi><Objecte del contracte>Gestió residus magatzem carrer Z, Març 2018 (18)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>194,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>235,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CORP CLD URBANOS TRAT RE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08173411</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6722"><Codi>CNS2018SUM-000017362</Codi><Objecte del contracte>Gestió residus magatzem carrer Z, Març 2018 (19)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>194,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>235,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CORP CLD URBANOS TRAT RE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08173411</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6723"><Codi>CNS2018SUM-000017394</Codi><Objecte del contracte>RES.Unitats higièniques, olfactives i bacteriostàtiques Mensual abril 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>712,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>149,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>861,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RENTOKIL INITIAL ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28767671</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6724"><Codi>CNS2018SUM-000017395</Codi><Objecte del contracte>RES.Unitats higièniques, olfactives i bacteriostàtiques Mensual maig 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>712,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>149,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>861,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RENTOKIL INITIAL ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28767671</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6725"><Codi>CNS2018SUM-000017554</Codi><Objecte del contracte>Lloguer contenidors runa i defenses. c/Z. Març 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>103</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>124,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CORP CLD URBANOS TRAT RE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08173411</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6726"><Codi>CNS2018SUM-000017555</Codi><Objecte del contracte>Cànon diposició runa. Març 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>35,01</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>42,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CORP CLD URBANOS TRAT RE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08173411</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6727"><Codi>CNS2018SUM-000017649</Codi><Objecte del contracte>Residu Defensas i Neumatics Març 2018 Magatzem carrer Z</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2955,47</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>620,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3576,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CORP CLD URBANOS TRAT RE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08173411</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6728"><Codi>CNS2018SUM-000017801</Codi><Objecte del contracte>Instal·lació i manteniment de 7 noves Unitats Higièniques per l'edifici Port Nou. Maig 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>47,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>57,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RENTOKIL INITIAL ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28767671</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6729"><Codi>CNS2018SUM-000018021</Codi><Objecte del contracte>NOU CONTENIDOR RESIDUS SANITARI A DISPENSARI WTC</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SRCL CONSENUR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B86208824</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6730"><Codi>CNS2018SUM-000018282</Codi><Objecte del contracte>Gestió com a residus de materials fora d'ús del magatzem del carrer Z</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1910,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>401,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2312,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60564077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6731"><Codi>CNS2018SUM-000018333</Codi><Objecte del contracte>REVISIÓ, POSTA A PUNT I CERTIFICACIÓ OCA GRUA MOLL ADOSSAT</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3500</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>735</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4235</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KONECRANES IBERICA SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60442530</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6732"><Codi>CNS2018SUM-000018344</Codi><Objecte del contracte>Tractament  preventiu  per insectes a magatzem Policia Portuària sota el Pont del Moll de Costa</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>150</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>181,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DE LA SOTILLA CLARASO PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6733"><Codi>CNS2018SUM-000018345</Codi><Objecte del contracte>Tractament preventiu per insectes als vestuaris i dependències de l'EM de DRASSANES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>180</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>37,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>217,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DE LA SOTILLA CLARASO PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6734"><Codi>CNS2018SUM-000018346</Codi><Objecte del contracte>Tractaments preventius per insectes al vestuari de Medi Ambient de c/Escar</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>180</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>37,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>217,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DE LA SOTILLA CLARASO PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6735"><Codi>CNS2018SUM-000018762</Codi><Objecte del contracte>RES.Unitats higièniques, olfactives i bacteriostàtiques Mensual juny 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>712,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>149,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>861,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RENTOKIL INITIAL ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28767671</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6736"><Codi>CNS2018SUM-000018829</Codi><Objecte del contracte>GESTIÓ CONTENIDOR RESIDUS SANITARIS A DISPENSARI WTC</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SRCL CONSENUR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B86208824</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6737"><Codi>CNS2018SUM-000018846</Codi><Objecte del contracte>DES. Revisió aparells raticides Mensual Juliol 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1300</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>273</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1573</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DE LA SOTILLA CLARASO PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6738"><Codi>CNS2018SUM-000019239</Codi><Objecte del contracte>RES.Unitats higièniques, olfactives i bacteriostàtiques Mensual juliol 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>712,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>149,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>861,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RENTOKIL INITIAL ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28767671</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6739"><Codi>CNS2018SUM-000019240</Codi><Objecte del contracte>RES.Unitats higièniques, olfactives i bacteriostàtiques Mensual agost 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>712,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>149,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>861,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RENTOKIL INITIAL ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28767671</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6740"><Codi>CNS2018SUM-000019241</Codi><Objecte del contracte>RES.Unitats higièniques, olfactives i bacteriostàtiques Mensual setembre 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>712,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>149,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>861,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RENTOKIL INITIAL ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28767671</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6741"><Codi>CNS2018SUM-000019244</Codi><Objecte del contracte>DES. Revisió aparells raticides Mensual Setembre 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1300</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>273</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1573</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DE LA SOTILLA CLARASO PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6742"><Codi>CNS2018SUM-000019245</Codi><Objecte del contracte>DES. Revisió aparells raticides Mensual Agost 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1300</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>273</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1573</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DE LA SOTILLA CLARASO PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6743"><Codi>CNS2018SUM-000019983</Codi><Objecte del contracte>DES. Revisió aparells raticides Mensual Octubre 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1300</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>273</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1573</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DE LA SOTILLA CLARASO PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6744"><Codi>CNS2018SUM-000019984</Codi><Objecte del contracte>RES.Unitats higièniques, olfactives i bacteriostàtiques Mensual octubre 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>712,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>149,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>861,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RENTOKIL INITIAL ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28767671</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6745"><Codi>CNS2018SUM-000020647</Codi><Objecte del contracte>DES. Revisió aparells raticides Mensual Novembre 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1300</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>273</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1573</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DE LA SOTILLA CLARASO PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6746"><Codi>CNS2018SUM-000020746</Codi><Objecte del contracte>50 VIVIENDAS Nº 39 P 3-1 -- TRABAJOS DE DESINFECCION DE DICHA VIVIENDA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>180</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>37,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>217,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DE LA SOTILLA CLARASO PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6747"><Codi>CNS2018SUM-000020776</Codi><Objecte del contracte>BARRERA (ARMARIO) UP&amp;DOWN 6 ACR ACCESOR MASTIL HASTA 6 MTS.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1514,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>318,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1832,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08908808</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6748"><Codi>CNS2018SUM-000020845</Codi><Objecte del contracte>Revisar i posar menjar en sistema per expulsar coloms del parking d'empleats de Sant Bertran (Octubre-18)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>185,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>38,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>224,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66541988</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6749"><Codi>CNS2018SUM-000020905</Codi><Objecte del contracte>GESTIÓ DE BARRERES ABSORBENTS UTILITZADES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1492,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>313,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1805,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FCC AMBITO SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28900975</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6750"><Codi>CNS2018SUM-000020919</Codi><Objecte del contracte>RECOLLIDA OLIS DE MOTOR SENSE PCB´s ni clor</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ECOLOG IBERICA MEDITER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58565755</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6751"><Codi>CNS2018SUM-000021081</Codi><Objecte del contracte>DES. Revisió aparells raticides Mensual Desembre 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1300</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>273</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1573</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DE LA SOTILLA CLARASO PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6752"><Codi>CNS2018SUM-000021084</Codi><Objecte del contracte>RES.Unitats higièniques, olfactives i bacteriostàtiques Mensual novembre 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>712,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>149,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>861,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RENTOKIL INITIAL ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28767671</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6753"><Codi>CNS2018SUM-000021085</Codi><Objecte del contracte>RES.Unitats higièniques, olfactives i bacteriostàtiques Mensual desembre 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>712,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>149,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>861,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RENTOKIL INITIAL ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28767671</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6754"><Codi>CNS2018SUM-000021465</Codi><Objecte del contracte>Revisar i posar menjar en sistema per expulsar coloms del parking d'empleats de Sant Bertran (Desembre-18)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>185,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>38,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>224,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66541988</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6755"><Codi>CNS2018SXS-000014728</Codi><Objecte del contracte>SERVEI MANTENIMENT MENSUAL INSTAL·LACIONS AIGUA APB (RD 865/2003 Prevenció legionel·la) - GENER 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>528</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>110,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>638,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65104812</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6756"><Codi>CNS2018SXS-000016042</Codi><Objecte del contracte>Puntos de recarga VE zona VIP - Reprogramar wallbox y dar de alta en sistema de gestión Circutor</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>425</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>89,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>514,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CIRCUTOR, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08513178</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6757"><Codi>CNS2018SXS-000016167</Codi><Objecte del contracte>FARO DE ROSAS GRUPO ELECTRÓGENO - SELLAR FUGAS DE TUBO DE ESCAPE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>448,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>94,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>542,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARGELICH SEGURA MAGDALENA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6758"><Codi>CNS2018SXS-000016177</Codi><Objecte del contracte>ANALÍTICAS DE CONTROL PTO.: 20083240</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1566,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>328,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1894,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LABAQUA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A03637899</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6759"><Codi>CNS2018SXS-000016178</Codi><Objecte del contracte>SUMINISTRO DE 2 CONTADORES DE LUZ CON TELEGESTION (ETHERNET) - RVE WTCB (POOL Y ZONA VIP)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>834</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>175,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1009,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARELSA ARMARIOS ELECTRICOS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08589533</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6760"><Codi>CNS2018SXS-000016273</Codi><Objecte del contracte>SERVEI MANTENIMENT MENSUAL INSTAL·LACIONS AIGUA APB (RD 865/2003 Prevenció legionel·la) - FEBRER 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>528</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>110,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>638,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65104812</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6761"><Codi>CNS2018SXS-000016391</Codi><Objecte del contracte>MUELLE DE LA ENERGIA PANTALAN Nº32B - ANALITICA COMPLETA DE CALIDAD DEL AGUA (FIJO A BUQUES)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>392,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>82,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>475,22</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LABAQUA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A03637899</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6762"><Codi>CNS2018SXS-000016434</Codi><Objecte del contracte>PUENTE PUERTA DE EUROPA - SOLICITUD DE DESCARGO DE LAS ACOMETIDAS DE SERVICIOS PARA CAMBIO EDM'S</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>421,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>88,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>509,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EDISTRIBUCION REDES DIGITALES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B82846817</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6763"><Codi>CNS2018SXS-000016652</Codi><Objecte del contracte>SERVEI MANTENIMENT MENSUAL INSTAL·LACIONS AIGUA APB (RD 865/2003 Prevenció legionel·la) - MARÇ 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>528</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>110,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>638,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65104812</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6764"><Codi>CNS2018SXS-000016762</Codi><Objecte del contracte>MOLL COSTA, REMEDIACIO SOLS ANTIGA PROAS - LLOGUER DE GRUP ELECTROGEN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7489,87</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1572,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9062,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FINANZAUTO, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28006922</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6765"><Codi>CNS2018SXS-000017675</Codi><Objecte del contracte>COMPRA EQUIPOS RVE PARA PARKING ASTA (2), SAN BELTRÁN (2) Y WTCB ZONA A (1)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4456,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>935,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5392,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CIRCUTOR, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08513178</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6766"><Codi>CNS2018SXS-000017693</Codi><Objecte del contracte>GRUPO ELECTRÓGENO LONJA DE PESCADORES - MC 12/03/2018 ALB.: JJBJ0011</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>83,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>100,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ENERGIA Y COMPONENTES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62588256</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6767"><Codi>CNS2018SXS-000017754</Codi><Objecte del contracte>GRUPO ELECTRÓGENO EDIFICIO ASTA LOMBARDI LDW1603 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LATIGUILLO DE GAS-OIL PTO.: 18/14221</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>172,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>36,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>208,22</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ENERGIA Y COMPONENTES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62588256</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6768"><Codi>CNS2018SXS-000017793</Codi><Objecte del contracte>INSPECCIONES PERIODICAS MEDIANTE EIC EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS - 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1493,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>313,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1807,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SCI SERVICIOS DE CONTROL E INS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A78024668</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6769"><Codi>CNS2018SXS-000017828</Codi><Objecte del contracte>CONVENIO FINANCIACIÓN CON EESAU - 2º SEMESTRE 2017 PERIODIFICADA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12899,65</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2708,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15608,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ENDESA ENERGIA, SA UNIPERSONAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A81948077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6770"><Codi>CNS2018SXS-000017829</Codi><Objecte del contracte>CONVENIO FINANCIACIÓN CON EESAU - 1er SEMESTRE 2017 PERIODIFICADA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13414,17</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2816,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16231,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ENDESA ENERGIA, SA UNIPERSONAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A81948077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6771"><Codi>CNS2018SXS-000017853</Codi><Objecte del contracte>Redacción Proyecto Constrctivo "Nuevo Alumbrado Parking Camiones Faro Llobregat y Viales Exteriores"</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3370</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>707,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4077,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ENERGY PROJECTS AND TRADING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65491110</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6772"><Codi>CNS2018SXS-000017868</Codi><Objecte del contracte>Parcela Contratistas de Conservación. - Acometida de agua a la parcela (AGBAR)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2902,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>609,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3511,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AIGUES BARCELONA EM GESTIO INT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A66098435</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6773"><Codi>CNS2018SXS-000017982</Codi><Objecte del contracte>ALUMBRADO EXTERIOR. CREACION BASE DE DATOS DE LUMINARIAS Y PROYECTORES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4785</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1004,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5789,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NIX EFICIENCIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B87683728</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6774"><Codi>CNS2018SXS-000018046</Codi><Objecte del contracte>URBANIZACIÓN TERMINAL E MUELLE ADOSADO (OB6PP0678/2011) - ALQUILER GE (26/03 al 20/04)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>815,76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>171,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>987,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MARTI CANUDAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08885279</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6775"><Codi>CNS2018SXS-000018360</Codi><Objecte del contracte>URBANIZACIÓN TERMINAL E MUELLE ADOSADO (OB6PP0678/2011) - ALQUILER GE - (21/04 al 20/05)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>807,87</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>169,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>977,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MARTI CANUDAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08885279</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6776"><Codi>CNS2018SXS-000018593</Codi><Objecte del contracte>FARO DE TOSSA - COLOCACIÓN DE UNA ARQUETA DE REGISTRO Ref: 027508/030712</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>383,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>80,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>464,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>QUIBAC SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08325482</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6777"><Codi>CNS2018SXS-000018882</Codi><Objecte del contracte>URBANIZACIÓN TERMINAL E MUELLE ADOSADO (OB6PP0678/2011) - ALQUILER GE - 21/05 al 20/06</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1226,42</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>257,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1483,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MARTI CANUDAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08885279</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6778"><Codi>CNS2018SXS-000019402</Codi><Objecte del contracte>Grupo electrógeno del PIF - Reparar fuga de refrigerante.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1121,76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>235,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1357,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FINANZAUTO, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28006922</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6779"><Codi>CNS2018SXS-000019403</Codi><Objecte del contracte>URBANIZACIÓN TERMINAL E MUELLE ADOSADO (OB6PP0678/2011) - ALQUILER GE - 21/06 al 20/07</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1185,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>248,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1434,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MARTI CANUDAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08885279</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6780"><Codi>CNS2018SXS-000019441</Codi><Objecte del contracte>Faro de Creus. Reparación de avería en Grupo 1</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2196</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>461,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2657,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARGELICH SEGURA MAGDALENA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6781"><Codi>CNS2018SXS-000019496</Codi><Objecte del contracte>LONJA DE PESCADORES GRUPO ELECTRÓGENO - REPARAR GRUPO ELECTROGENO PTO: 18/14272</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>230,93</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>48,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>279,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ENERGIA Y COMPONENTES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62588256</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6782"><Codi>CNS2018SXS-000019542</Codi><Objecte del contracte>URBANIZACIÓN TERMINAL E MUELLE ADOSADO (OB6PP0678/2011) - ALQUILER GE - 21/07/2018 AL 15/08/2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1317,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>276,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1593,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MARTI CANUDAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08885279</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6783"><Codi>CNS2018SXS-000019598</Codi><Objecte del contracte>Parcela Contratistas de Conservación. - Acometida electrica parcela (Endesa) Ref. Sol·licitud: NSBABA 0577091</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1389,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>291,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1681,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EDISTRIBUCION REDES DIGITALES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B82846817</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6784"><Codi>CNS2018SXS-000019646</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>619,89</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>130,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>750,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROLIS DE BARCELONA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59817270</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6785"><Codi>CNS2018SXS-000019651</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>570,17</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>119,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>689,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROLIS DE BARCELONA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59817270</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6786"><Codi>CNS2018SXS-000019652</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>563,31</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>118,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>681,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROLIS DE BARCELONA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59817270</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6787"><Codi>CNS2018SXS-000019742</Codi><Objecte del contracte>INSPECCIONES PERIODICAS INSTALACIONES ELECTRICAS 2018.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>550</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>115,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>665,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SCI SERVICIOS DE CONTROL E INS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A78024668</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6788"><Codi>CNS2018SXS-000019762</Codi><Objecte del contracte>EM DRASSANES GRUPO ELECTROGENO - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARTERIA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>300,91</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>63,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>364,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTORBYTE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62434907</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6789"><Codi>CNS2018SXS-000019888</Codi><Objecte del contracte>GE LONJA DE PESCADORES - REPARAR  GE POR DISPARO DE DIFERENCIAL.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>178,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>37,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>216,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ENERGIA Y COMPONENTES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62588256</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6790"><Codi>CNS2018SXS-000019930</Codi><Objecte del contracte>BOMBIN TESA REF. TD53W3010NAM LEVA SUPERIOR LLAVES IGUALES DKE3F008 846</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>43,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6791"><Codi>CNS2018SXS-000019951</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER GE TERMINAL FERROVIARIA PRINCIPE DE ESPAÑA (del 9 al 31 de julio)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1570,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>329,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1900,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CIAL.DE MAQUINARIA MORILLO,S.A</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08659617</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6792"><Codi>CNS2018SXS-000019979</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIOS PIF Y GUARDIA CIVIL MUELLE ADOSADO - Suministro e instalación depósito de cloro + cubeto retención</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>460,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>96,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>557,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65104812</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6793"><Codi>CNS2018SXS-000020121</Codi><Objecte del contracte>Nueva parcela contratistas Conservación en Muelle Alvarez de la Campa. - Suministro armario centralización contadores eléctricos</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3385</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>710,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4095,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARELSA ARMARIOS ELECTRICOS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08589533</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6794"><Codi>CNS2018SXS-000020675</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER GE TERMINAL FERROVIARIA PRINCIPE DE ESPAÑA ( del 1 al 23 de agosto )</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2048,62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>430,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2478,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CIAL.DE MAQUINARIA MORILLO,S.A</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08659617</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6795"><Codi>CNS2018SXS-000020753</Codi><Objecte del contracte>Normalizar contadores de luz con telegestion incompletos - Reconfigurar, ensayar en laboratorio y generar nueva documentacion Pto.: 181024.1</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1983</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>416,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2399,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PORTA NEBOT JORDI</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6796"><Codi>CNS2018SXS-000021017</Codi><Objecte del contracte>SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO DE LOS CONTADORES DE LA RED DE AGUAS 2018 ID 217723 AL 217806</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5290,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1111,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6401,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AQUALOGY SOLUTIONS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08018954</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6797"><Codi>CNS2018SXS-000021308</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PIF INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BT -  INSPECCIÓN PERIÓDICA OFERTA: 32058549</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1180,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>248</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1428,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TUV RHEINLAND IBERICA INSP SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59555466</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6798"><Codi>CNS2018SXS-000021357</Codi><Objecte del contracte>ESTUFA DE BAÑO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>34,47</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>41,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6799"><Codi>CNS2018SXS-000021441</Codi><Objecte del contracte>GRUP ELECTROGEN EDIFICI CPD ESTACIO MARITIMA DE DRASSANES - INTERVENCIÓN EN GRUPO ELECTROGENO 12/12 100BAP26724</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>76,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>92,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FINANZAUTO, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28006922</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6800"><Codi>CNS2018SXS-000021442</Codi><Objecte del contracte>GRUP ELECTROGEN ELEMENTS COMUNS EDIFICI PIF - INTERVENCION EN GRUPO ELECTROGENO 12/12/2018 100BAP26723</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>205,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>43,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>248,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FINANZAUTO, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28006922</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6801"><Codi>CNS2018XXX-000014689</Codi><Objecte del contracte>TACO DINABOLT T-10L P/AGUJERO10MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>70,51</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>85,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6802"><Codi>CNS2018XXX-000014712</Codi><Objecte del contracte>MACHON LATON 1 1/2"</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>69,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>84,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6803"><Codi>CNS2018XXX-000014729</Codi><Objecte del contracte>PAPELERA PLASTICO CON PEDAL 90 LTS. HALECO REF. 031.046.81 (PIF)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>148,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>179,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HALECO IBERIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58513912</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6804"><Codi>CNS2018XXX-000014733</Codi><Objecte del contracte>TARJETA DESTELLADORA AM6/03 PARA LINTERNA FA-250-LED-LR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>984</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>206,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1190,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DELGADO BARBOLLA JUAN JOSE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6805"><Codi>CNS2018XXX-000014734</Codi><Objecte del contracte>BACULO CURVO TRONCOCONICO MIXTO BMX DE 9X1,5 MTS. CON PERNOS DISTANCIA 320 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>457,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>96,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>554,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BACULOS Y COLUMNAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B78069259</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6806"><Codi>CNS2018XXX-000014740</Codi><Objecte del contracte>TREBALLS ANUALS DEL SERVEI DE CONTROL DE MOSQUITS. 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6989,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1467,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8457,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CONSELL COMARCAL BAIX LLOBREGA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>P5800011H</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6807"><Codi>CNS2018XXX-000014761</Codi><Objecte del contracte>MACHON LATON 1 1/2"</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>69,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>84,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6808"><Codi>CNS2018XXX-000014779</Codi><Objecte del contracte>LIMPIACRISTAL  500 CC. CRISTASOL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>355,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>74,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>429,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DROGUERIA CAMPS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58268715</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6809"><Codi>CNS2018XXX-000014839</Codi><Objecte del contracte>PIE APOYO BARRERA BEF-80-T(TREN CONTRADIQUE)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5235</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1099,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6334,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ELECTRO SISTEMAS BACH SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08513749</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6810"><Codi>CNS2018XXX-000014842</Codi><Objecte del contracte>BARRERA TREN FIBRA 4,5 MTS.ELECTRANS 61PFOB45 (N. 4-5)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3854,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>809,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4663,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ELECTRO SISTEMAS BACH SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08513749</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6811"><Codi>CNS2018XXX-000014845</Codi><Objecte del contracte>SUPLEMENTO ALUM.5,09 MTS.EXTREMO PLUMA 8,5 MTS.61PAOB50/1.5</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3570</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>749,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4319,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ELECTRO SISTEMAS BACH SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08513749</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6812"><Codi>CNS2018XXX-000014846</Codi><Objecte del contracte>SUPLEMENTO ALUM.5,09 MTS.EXTREMO PLUMA 8,5 MTS.61PAOB50/1.5</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3600</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>756</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4356</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ELECTRO SISTEMAS BACH SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08513749</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6813"><Codi>CNS2018XXX-000014858</Codi><Objecte del contracte>CENTRADOR POLIAMIDA CENTRADO CORONA MOVIL SOBRE COLUMNA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2360</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>495,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2855,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BACULOS Y COLUMNAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B78069259</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6814"><Codi>CNS2018XXX-000014863</Codi><Objecte del contracte>ESPATULA MODELO STANDAR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>66,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>80,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6815"><Codi>CNS2018XXX-000014952</Codi><Objecte del contracte>DOSIFICADOR PAPEL MANOS EN MECHA JOFEL AG 21050 (FUME)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1010,58</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>212,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1222,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DROGUERIA CAMPS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58268715</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6816"><Codi>CNS2018XXX-000014954</Codi><Objecte del contracte>MACHON DE LATON DE  1/2"</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>410,81</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>86,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>497,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6817"><Codi>CNS2018XXX-000014964</Codi><Objecte del contracte>GRILLETE RECTO GALV.1" PASADOR ROSC.NAC  DIN-82.101</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>778</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>163,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>941,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TRILLO ANCLAS Y CADENAS SL UNI</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B15517683</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6818"><Codi>CNS2018XXX-000015548</Codi><Objecte del contracte>TOALLA LIMPIADORA-DESENGRASANTE MANICLEAN T</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>898,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>188,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1086,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SEDANO AMORES MARCIAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6819"><Codi>CNS2018XXX-000015725</Codi><Objecte del contracte>BRIDA UNEX REF.2273-0(376 X 7'7)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>278,53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>58,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>337,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08181968</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6820"><Codi>CNS2018XXX-000015799</Codi><Objecte del contracte>ASIENTO+TAPA WC. BLANCO JBMC MOD.GRECIA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>168,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>203,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6821"><Codi>CNS2018XXX-000015801</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO VINILO REDONDO 3 CMS. "NO FUMAR"</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>190</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>39,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>229,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60853785</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6822"><Codi>CNS2018XXX-000015802</Codi><Objecte del contracte>RODILLO PINTAR DOMESTICO M.BIMATERIAL 22 CMS.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>103,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>124,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6823"><Codi>CNS2018XXX-000015817</Codi><Objecte del contracte>DESENGRASANTE KH7 (ENV.1 LTS.)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>104,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>126,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DROGUERIA CAMPS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58268715</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6824"><Codi>CNS2018XXX-000015952</Codi><Objecte del contracte>CAJA 1 ELEM.(2MOD)+MARCO+SOPORTE LEGRAND 80281+78802+80251</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>155,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>187,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08181968</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6825"><Codi>CNS2018XXX-000016084</Codi><Objecte del contracte>PINTURA P/SOLDADURA GALVANIZADO (SPRAY) ROITOX SP-500</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>382,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>80,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>463,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64056245</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6826"><Codi>CNS2018XXX-000016122</Codi><Objecte del contracte>GRILLETE DE 1 1/2" RECTO GALVAN. PASADOR ROSCA DIAM. 38 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>778</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>163,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>941,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TRILLO ANCLAS Y CADENAS SL UNI</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B15517683</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6827"><Codi>CNS2018XXX-000016138</Codi><Objecte del contracte>GUANTE LATEX DESHECHABLE (SIN POLVO) T-L (PQ-100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>46,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>56,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DROGUERIA CAMPS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58268715</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6828"><Codi>CNS2018XXX-000016140</Codi><Objecte del contracte>BROCHA  JEIVSA / CASTOR Nº 12 VIROLA ROJA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>197,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>41,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>239,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DROGUERIA CAMPS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58268715</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6829"><Codi>CNS2018XXX-000016145</Codi><Objecte del contracte>PINTURA SIGMAFAST 210 HS AZUL CELESTE RAL 5015 (ENV. 4 LTS.)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>829,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>174,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1003,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COATINGS TECNICAL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66054347</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6830"><Codi>CNS2018XXX-000016169</Codi><Objecte del contracte>DESBLOCANTE ANTIOXIDANTE AFLOJA TODO ROITOX SAX 400 (400 ML)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>73,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>89,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/01/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64056245</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6831"><Codi>CNS2018XXX-000016243</Codi><Objecte del contracte>GAS PROPANO (PRIMAGAS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1213,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>254,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1468,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRIMAGAS ENERGIA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61128013</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6832"><Codi>CNS2018XXX-000016244</Codi><Objecte del contracte>LAMPARA PHILIPS MASTER 26W/840PL-C 4P</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>89,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08181968</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6833"><Codi>CNS2018XXX-000016275</Codi><Objecte del contracte>CORONA BIMETAL MORSE 25 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,27</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6834"><Codi>CNS2018XXX-000016374</Codi><Objecte del contracte>PAPELERA PLASTICO CON PEDAL 90 LTS. HALECO REF. 031.046.81 (PIF)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>148,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>179,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HALECO IBERIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58513912</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6835"><Codi>CNS2018XXX-000016431</Codi><Objecte del contracte>GRIFO ESCUADRA CON LLAVE DE PASO 1/2 X 1/2</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>25,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>31,27</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6836"><Codi>CNS2018XXX-000016442</Codi><Objecte del contracte>BARRERA TREN FIBRA 6 MTS.ELECTRANS 61PFOB60 (N.3-6-T.V)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3210</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>674,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3884,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ELECTRO SISTEMAS BACH SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08513749</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6837"><Codi>CNS2018XXX-000016450</Codi><Objecte del contracte>CODO VX 50 X 1 1/2" MACHO(DECA 867 D.50 X 1 1/2")</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>153,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>185,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6838"><Codi>CNS2018XXX-000016451</Codi><Objecte del contracte>SEÑAL SENTIDO OBLIGATORIO DRCHA.65CMS.TX1 NIVEL I R-400A (ANTES ENDURO TRIPODE)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>204,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>247,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LACROIX SEÑALIZACION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A12329827</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6839"><Codi>CNS2018XXX-000016483</Codi><Objecte del contracte>ACONDICIONADOR DE AIRE PORTATIL KOSNER B/C KST-12 PLUS R-410 A 3.500 FCALORIAS Y BOMBA CALOR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>748,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>157,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>905,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6840"><Codi>CNS2018XXX-000016484</Codi><Objecte del contracte>CALEFACTOR ELECTRICO MONF. 3.3KW- MT33</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>458,59</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>96,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>554,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6841"><Codi>CNS2018XXX-000016509</Codi><Objecte del contracte>DIFERENCIA IMPORTE TARJETAS DESTELLADORAS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>176</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>36,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>212,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DELGADO BARBOLLA JUAN JOSE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6842"><Codi>CNS2018XXX-000016518</Codi><Objecte del contracte>PLASTICO BURBUJA PEQUEÑO, PARA EMBALAR, ALTURA 1,60  -ROLLO-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>178,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>37,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>216,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6843"><Codi>CNS2018XXX-000016583</Codi><Objecte del contracte>CINTA METRICA 50 MTS FIBRAMOD. TAJIMA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>79</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>95,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6844"><Codi>CNS2018XXX-000016589</Codi><Objecte del contracte>PICTOGRAMA PLACA SEÑAL ZONA VIDEOVIGILADA A4</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>87,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>105,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60853785</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6845"><Codi>CNS2018XXX-000016598</Codi><Objecte del contracte>CERRADURA SEGUN INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>136,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>28,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>165,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6846"><Codi>CNS2018XXX-000016599</Codi><Objecte del contracte>COLA PARA SUELO TECNICO V42 GREEN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6847"><Codi>CNS2018XXX-000016600</Codi><Objecte del contracte>VELCRO P/ENGANCHAR CUADROS PARED-2 CMS.ANCHO-HOOP/LOOP BLANCO (ROLLO 12 MTS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>126,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>153,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6848"><Codi>CNS2018XXX-000016606</Codi><Objecte del contracte>SILICONA BLANCA (TUBO DE 300 C.C.)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>32,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6849"><Codi>CNS2018XXX-000016721</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6850"><Codi>CNS2018XXX-000016747</Codi><Objecte del contracte>FLUXOR PRESTO 1.000-M ENTRADA 3/4 REF. 14109</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>193,19</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>233,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/02/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6851"><Codi>CNS2018XXX-000016855</Codi><Objecte del contracte>BASE ENCHUFE COMA 205.I-N 5 TOMAS 1,5MTS. CABLE CON INTERRUPT.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>155,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>188,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08181968</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6852"><Codi>CNS2018XXX-000016856</Codi><Objecte del contracte>CONO 50 CM. REFLEX. C/INSCRIP:"A.P.B." BASE CAUCHO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1150</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>241,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1391,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60853785</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6853"><Codi>CNS2018XXX-000016859</Codi><Objecte del contracte>DESATASCADOR DESAGÜES/TUBERIAS ROITOX DD 200/D 1000 (750 ML)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>387,34</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>81,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>468,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64056245</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6854"><Codi>CNS2018XXX-000016860</Codi><Objecte del contracte>LIMPIACRISTAL  500 CC. CRISTASOL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>294,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>61,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>356,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DROGUERIA CAMPS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58268715</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6855"><Codi>CNS2018XXX-000016989</Codi><Objecte del contracte>LAMPARA PHILIPS PL-C 26W/840  2 PATILLAS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>192,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>233,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08181968</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6856"><Codi>CNS2018XXX-000017003</Codi><Objecte del contracte>CANDADO IFAM SERIE Z Z35 NUMERO DE LLAVE 2002 (SISTEMA FERROVIARIO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>318,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>66,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>385,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6857"><Codi>CNS2018XXX-000017074</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>87,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6858"><Codi>CNS2018XXX-000017094</Codi><Objecte del contracte>CINTA TESA-CREP LISO 4,00 CMS. (ROLLO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>228,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>47,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>276,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DROGUERIA CAMPS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58268715</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6859"><Codi>CNS2018XXX-000017140</Codi><Objecte del contracte>REACTIVOS DEL CLORO (DPD FREE  CHLORINE REAGENT 21055-69)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>88,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>107,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CRISON INSTRUMENTS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08557761</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6860"><Codi>CNS2018XXX-000017141</Codi><Objecte del contracte>KIT CORDON LUMINOSO MASTIL BARRERA ACCESOR KIT-LIGHT 5 R/G ACR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1174,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>246,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1421,27</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ACCESOR APLICATIONS SERV SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A63296164</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6861"><Codi>CNS2018XXX-000017142</Codi><Objecte del contracte>CANDADO IFAM SERIE MAR M50 CON LLAVE Nº 57380 (BALIZAS/VIG)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>520,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>109,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>630,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6862"><Codi>CNS2018XXX-000017143</Codi><Objecte del contracte>CANDADO IFAM SERIE C C45 S (4 COMBINACION)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>111,14</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>134,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6863"><Codi>CNS2018XXX-000017144</Codi><Objecte del contracte>LIJA TACO ABRASIVO 100 X 70 X 25 (GRANO GRUESO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>189,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>39,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>229,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6864"><Codi>CNS2018XXX-000017145</Codi><Objecte del contracte>GRIFO ESCUADRA 1/2-3/8" A-80-ST</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>28,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>34,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6865"><Codi>CNS2018XXX-000017167</Codi><Objecte del contracte>LAMPARA COCHE  UN FILAMENTO 12V P21W WURTH REF.0720 132 1</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>208,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>43,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>252,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>WURTH ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08472276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6866"><Codi>CNS2018XXX-000017169</Codi><Objecte del contracte>LLAVE INGLESA 10"</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>50,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>61,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6867"><Codi>CNS2018XXX-000017186</Codi><Objecte del contracte>ASIENTO+TAPA WC. BLANCO JBMC MOD.GRECIA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>168,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>203,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6868"><Codi>CNS2018XXX-000017197</Codi><Objecte del contracte>PEGATINA AMARILLA VEHICULO RETIRADO GRUA + TFNO POLICIA PORTUARIA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>447</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>93,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>540,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6869"><Codi>CNS2018XXX-000017208</Codi><Objecte del contracte>RODILLO PINTAR DOMESTICO M.BIMATERIAL 22 CMS.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>110,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>133,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6870"><Codi>CNS2018XXX-000017366</Codi><Objecte del contracte>MUELA PULIDORA CILINDRICA VASTAGO REF. MP-15X20CIL-21-6/11A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6871"><Codi>CNS2018XXX-000017381</Codi><Objecte del contracte>BASE ENCHUFE CON T.T.LATERAL LEGRAND 77211</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>111,29</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>134,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUERIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08178097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6872"><Codi>CNS2018XXX-000017397</Codi><Objecte del contracte>TUBO DESCARGA ACODADO RECTO PARA FLUXOR AQUACON-SCHELLOMAT PALANCA 3/4 CROMADO (TIR)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>105,41</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>127,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/03/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6873"><Codi>CNS2018XXX-000017540</Codi><Objecte del contracte>FLOTADOR W.C. T/BAJO MOD.NUEVO VICTORIA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>42,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>51,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUERIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08178097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6874"><Codi>CNS2018XXX-000017557</Codi><Objecte del contracte>PULSADOR JUNG UNIP. 10AX/250V + MARCO + TECLA BLANCO ALPINO (PUERTAS WTC)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,99</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUERIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08178097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6875"><Codi>CNS2018XXX-000017564</Codi><Objecte del contracte>BROCA ACERO RAPIDO 01,00 MM.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>125,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>151,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6876"><Codi>CNS2018XXX-000017575</Codi><Objecte del contracte>PAPEL SECAMANOS BOBINA 800 GRS. (101 MTS.) HICOVEP</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>417,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>87,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>505,73</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HICOVEP HJ SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66767831</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6877"><Codi>CNS2018XXX-000017600</Codi><Objecte del contracte>ESTROPAJO SALVAUÑAS VILEDA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>21,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>26,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DROGUERIA CAMPS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58268715</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6878"><Codi>CNS2018XXX-000017601</Codi><Objecte del contracte>UTIL CON IMAN PARA LEVANTAR TAPAS DE REGISTRO PRESSTIK 1.8</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>170</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>205,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6879"><Codi>CNS2018XXX-000017607</Codi><Objecte del contracte>AGUA CIRCUITO CERRADO VERDE 20-30%  -GARRAFA 5 LITROS-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>79,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>96,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6880"><Codi>CNS2018XXX-000017627</Codi><Objecte del contracte>PORTAESCOBILLA W.C. C/ESCOBILLA TATAY AZUL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>112,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>136,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DROGUERIA CAMPS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58268715</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6881"><Codi>CNS2018XXX-000017700</Codi><Objecte del contracte>PRECINTO TIPO BRIDA 415MM L WAY-LOK 9 ANAGRAMA APB+COS GUAR (DE 10.251 A 13.251)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>871,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>183,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1054,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRECINTIA INTERNATIONAL SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08843252</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6882"><Codi>CNS2018XXX-000017721</Codi><Objecte del contracte>CANDADO LATON LLAVES IGUALES K30 AN (PORTERIAS PABELLON ZONA DEPORTIVA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>107,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>130,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6883"><Codi>CNS2018XXX-000017729</Codi><Objecte del contracte>GAFA SOLIS SOLIFLASH ESPEJADA AZUL (HIPRO)-(PREVENCIÓ)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>187,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>39,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>227</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HIGIENE I PROTECCIO SL UNIPERS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63727929</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6884"><Codi>CNS2018XXX-000017730</Codi><Objecte del contracte>LAMPARA V.SODIO 220V 250W TUBULAR VENTURE 00171 HPTS E40/HO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>836,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>175,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1012,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08181968</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6885"><Codi>CNS2018XXX-000017743</Codi><Objecte del contracte>GAS PROPANO (PRIMAGAS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>854,81</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>179,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1034,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRIMAGAS ENERGIA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61128013</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6886"><Codi>CNS2018XXX-000017745</Codi><Objecte del contracte>GAS PROPANO (PRIMAGAS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>882,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>185,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1067,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRIMAGAS ENERGIA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61128013</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6887"><Codi>CNS2018XXX-000017782</Codi><Objecte del contracte>GRASA LIQUIDA  ROITOX SG100 SPRAY 400 ML.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>197,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>41,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>238,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64056245</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6888"><Codi>CNS2018XXX-000017857</Codi><Objecte del contracte>TACO NYLON FISCHER SX-6 70006 (CJ=100 UDS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>62,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>76,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6889"><Codi>CNS2018XXX-000017928</Codi><Objecte del contracte>TUBO COBRE 22 MM.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>163,99</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>34,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>198,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUERIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08178097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6890"><Codi>CNS2018XXX-000017939</Codi><Objecte del contracte>CANDADO IFAM SERIE C C45 S (4 COMBINACION)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>128,51</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>155,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/04/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6891"><Codi>CNS2018XXX-000017951</Codi><Objecte del contracte>CINTA TESA-CREP LISO 4,00 CMS. (ROLLO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>137,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>28,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>166,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DROGUERIA CAMPS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58268715</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6892"><Codi>CNS2018XXX-000017977</Codi><Objecte del contracte>PLACA INFORMATIVA METACRILATO BLANCO 265X40 MM "SALA DE REHABILITACIÓN"</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>118,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6893"><Codi>CNS2018XXX-000017981</Codi><Objecte del contracte>GAS PROPANO (PRIMAGAS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>880,39</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>184,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1065,27</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRIMAGAS ENERGIA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61128013</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6894"><Codi>CNS2018XXX-000017995</Codi><Objecte del contracte>ALFOMBRA (JUEGO) SEAT IBIZAREF. 6J0863011</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>57,39</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>69,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6895"><Codi>CNS2018XXX-000018007</Codi><Objecte del contracte>PINTURA P/SOLDADURA GALVANIZADO (SPRAY) ROITOX SP-500</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>180,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>37,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>218,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64056245</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6896"><Codi>CNS2018XXX-000018026</Codi><Objecte del contracte>ANGULAR HIERRO DE 30 X 30 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>361,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>75,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>437,27</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERROS AGUSTI 1876 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B17039132</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6897"><Codi>CNS2018XXX-000018040</Codi><Objecte del contracte>PINTURA SIGMAFAST 210 HS BLANCO  (ENVASE 4 LTS.)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1133,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>238,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1371,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COATINGS TECNICAL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66054347</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6898"><Codi>CNS2018XXX-000018072</Codi><Objecte del contracte>RODILLO ACRILICO PINTURA  22 CMS. S/LISA.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>116,03</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>140,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6899"><Codi>CNS2018XXX-000018096</Codi><Objecte del contracte>MANGUERA RIEGO (KIT 50 MTS. CON ACCESORIOS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>105,54</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>127,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6900"><Codi>CNS2018XXX-000018115</Codi><Objecte del contracte>SIERRA CINTA (HOJA) COBALTO M42 2450X27X0,9 6/10 DIENTES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>115,29</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>139,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6901"><Codi>CNS2018XXX-000018116</Codi><Objecte del contracte>FLUXOMETRO AUTOMATICO WC 3/4"GROHEEDAL MOD.37139000 (TIR)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>144,11</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>174,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6902"><Codi>CNS2018XXX-000018119</Codi><Objecte del contracte>PLACA INFORMATIVA METACRILATO BLANCO 265X40 MM "SALA DE PROVES"</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>61</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>73,81</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6903"><Codi>CNS2018XXX-000018120</Codi><Objecte del contracte>PINTURA SIGMAFAST 210 HD AMARILLO RAL 1021 (EV. 4 LT)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>759</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>159,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>918,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COATINGS TECNICAL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66054347</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6904"><Codi>CNS2018XXX-000018228</Codi><Objecte del contracte>LINTERNA 3 LEDS AUTOFOCO BATERIAS RECARGABLES ELECTRO DH MODELO 60361/3</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>36,71</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>44,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6905"><Codi>CNS2018XXX-000018252</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO CIRCULO ROJO 10 CMS.DIAMETRO P/FONDO TRANSPARENTE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>30</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>36,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALIER LAPLANA ALFONS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6906"><Codi>CNS2018XXX-000018264</Codi><Objecte del contracte>SPRAY PINTURA BLANCA RAL 9010 (ENV. 400 ML)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6907"><Codi>CNS2018XXX-000018275</Codi><Objecte del contracte>ESMALTE NEGRO ALTA RESISTENCIA COLORALP (ENV. 4 LTS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>170</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>205,7</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DROGUERIA CAMPS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58268715</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6908"><Codi>CNS2018XXX-000018286</Codi><Objecte del contracte>AMBIENTADOR AIR-WICK FRESH-MATIC "NENUCO" 250 ML. (RECAMBIO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>184,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>38,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>223,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DROGUERIA CAMPS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58268715</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6909"><Codi>CNS2018XXX-000018312</Codi><Objecte del contracte>ESMALTE AMARILLO SINT.RAL 1023 SPRAY ROITOX 1VE-400 (400ML)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>82,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>100,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64056245</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6910"><Codi>CNS2018XXX-000018375</Codi><Objecte del contracte>SILICONA BLANCA (TUBO DE 300 C.C.)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>23,21</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>28,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6911"><Codi>CNS2018XXX-000018430</Codi><Objecte del contracte>ARMARIO SEGURIDAD ANTIFUEGO TIPO 90 EN 14470-1 REF. 036.297.44 (260 LTS.)1196X616X1968</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2470,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>518,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2989,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HALECO IBERIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58513912</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6912"><Codi>CNS2018XXX-000018453</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL FERRETERIA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>133,53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>28,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>161,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/05/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6913"><Codi>CNS2018XXX-000018495</Codi><Objecte del contracte>GAS PROPANO (PRIMAGAS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>283,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>59,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>343,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRIMAGAS ENERGIA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61128013</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6914"><Codi>CNS2018XXX-000018496</Codi><Objecte del contracte>DISCO DE PULIR MIL HOJAS DIAM.115 GRANO 80</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>57,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>70,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6915"><Codi>CNS2018XXX-000018497</Codi><Objecte del contracte>BRIDA UNEX REF.2237-0(279 X 3'6)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>80,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>97,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08181968</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6916"><Codi>CNS2018XXX-000018499</Codi><Objecte del contracte>TACO DINABOLT T-10L P/AGUJERO10MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>69,54</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>84,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6917"><Codi>CNS2018XXX-000018500</Codi><Objecte del contracte>ABSORBENTE DE ACEITE SEPIOLITA (SACO 20 KG) SLIMM-NET G-600</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>420</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>88,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>508,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CIATEXCO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62078530</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6918"><Codi>CNS2018XXX-000018600</Codi><Objecte del contracte>RODILLO MINI 11 CMS. BARNIZ-LACADO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>60,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6919"><Codi>CNS2018XXX-000018601</Codi><Objecte del contracte>DISOLVENTE SLOW THINNER 1-208 PINTURAS FAST (VERANO)-ENV.5 LT-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>308</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>64,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>372,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COATINGS TECNICAL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66054347</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6920"><Codi>CNS2018XXX-000018602</Codi><Objecte del contracte>CABEZA F-CP PRESTO URINARIO REF.01028 AGUA FRIA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>232,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>48,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>280,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58255787</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6921"><Codi>CNS2018XXX-000018608</Codi><Objecte del contracte>BRIDA UNEX REF.2273-0(376 X 7'7)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>110,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>133,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08181968</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6922"><Codi>CNS2018XXX-000018640</Codi><Objecte del contracte>DESCARGA UNIVERSAL WC.T/BAJO CON DOBLE PULSADOR  MOD. CABEL 3/6L</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>196</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>41,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>237,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58255787</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6923"><Codi>CNS2018XXX-000018675</Codi><Objecte del contracte>BROCHA  CASTOR Nº 12</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>447,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>94,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>541,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6924"><Codi>CNS2018XXX-000018676</Codi><Objecte del contracte>BRIDA UNEX REF.2244-0(188 X 4'8)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08181968</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6925"><Codi>CNS2018XXX-000018682</Codi><Objecte del contracte>TALADRINA VERDE ROITOX LC-240-BIDON 50 LTS-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>390</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>81,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>471,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64056245</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6926"><Codi>CNS2018XXX-000018703</Codi><Objecte del contracte>BASE ENCHUFE COMA 3 TOMAS C/TT 1,5MTS. CABLE CON INTERRUPTOR BLANCA 393.I-B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>133,34</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>161,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08181968</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6927"><Codi>CNS2018XXX-000018708</Codi><Objecte del contracte>CASCO REFORZADO PARA TRABAJAR EN OBRAS NARANJA TIRRENO TX + BARBUQUEJO CON MENTONERA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>80,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>97,53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HIGIENE I PROTECCIO SL UNIPERS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63727929</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6928"><Codi>CNS2018XXX-000018720</Codi><Objecte del contracte>GUANTE NITRILO GRIS ECO 5071PG TALLA 10</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>125,13</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>151,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EL GUANTE INDUSTRIAL CB</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>E58591132</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6929"><Codi>CNS2018XXX-000018722</Codi><Objecte del contracte>TANQUE BAJO MOD. VICTORIA BLANCO ENTRADA LATERAL + DESCARGA + FLOTADOR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>61,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>74,11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58255787</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6930"><Codi>CNS2018XXX-000018731</Codi><Objecte del contracte>ELECTRODO ACERO INOXIDABLE DE 2 MM. DIAMETRO (PAQUETE)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>308,47</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>64,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>373,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59334649</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6931"><Codi>CNS2018XXX-000018737</Codi><Objecte del contracte>ABRAZADERA VERDE PARA TUBO DE 60MM PANEL VALLADO RIVISA CON GRUESOS PARA TUBO DE 48 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>439</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>92,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>531,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIVISA IND.CERRAMIENTOS MET SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58358037</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6932"><Codi>CNS2018XXX-000018780</Codi><Objecte del contracte>PLASTICO BURBUJA PEQUEÑO, PARA EMBALAR, ALTURA 1,60  -ROLLO-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>28,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>34,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6933"><Codi>CNS2018XXX-000018791</Codi><Objecte del contracte>PAPEL SECAMANOS BOBINA 800 GRS. (101 MTS.) HICOVEP</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>594</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>124,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>718,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HICOVEP HJ SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66767831</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6934"><Codi>CNS2018XXX-000018797</Codi><Objecte del contracte>LIMPIA VAJILLAS FAIRY 900 ML</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>156,51</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>189,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6935"><Codi>CNS2018XXX-000018800</Codi><Objecte del contracte>TACO DYNABOLT T-20L</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6936"><Codi>CNS2018XXX-000018812</Codi><Objecte del contracte>SOMBRILLA PARASOL AZUL MARINO 3 MTS. DIAMETRO TUBO 4.8 CMS.  (PUERTAS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>276,59</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>58,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>334,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6937"><Codi>CNS2018XXX-000018841</Codi><Objecte del contracte>ELIMINADOR/ABSORBENTE MALOSOLORES GEL AIR (M.SEDANO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>154,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>187,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SEDANO AMORES MARCIAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6938"><Codi>CNS2018XXX-000018895</Codi><Objecte del contracte>ANTIMOSQUITOS KILL-PAFF  (RECAMBIO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>282,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>59,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>341,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6939"><Codi>CNS2018XXX-000018913</Codi><Objecte del contracte>INTERRUPTOR SIMON S/MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/06/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUERIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08178097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6940"><Codi>CNS2018XXX-000018935</Codi><Objecte del contracte>DESENGRASANTE INDUSTRIAL 274 CHESTERTON (3G AGUAS) 400 ML</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>312,42</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>65,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>378,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>3-G AGUAS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60917143</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6941"><Codi>CNS2018XXX-000018938</Codi><Objecte del contracte>DISCO PULIR MUSSOL BORRADOR115MM GRANO 2SF COD.K6115BF</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>206,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>43,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>249,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6942"><Codi>CNS2018XXX-000018945</Codi><Objecte del contracte>PLUMERO ABRILLANTADOR PARA VEHICULOS VEDET FUNDA AMARILLA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>102,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6943"><Codi>CNS2018XXX-000018950</Codi><Objecte del contracte>GAS PROPANO (PRIMAGAS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>937,11</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>196,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1133,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRIMAGAS ENERGIA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61128013</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6944"><Codi>CNS2018XXX-000018951</Codi><Objecte del contracte>LAMPARA PHILIPS MASTER 26W/840PL-C 4P</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>82,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08181968</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6945"><Codi>CNS2018XXX-000018992</Codi><Objecte del contracte>MASTIL BARRERA 4 METROS ACCESOR BL SMALL 40 ACR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>827,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>173,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1001,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08908808</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6946"><Codi>CNS2018XXX-000018994</Codi><Objecte del contracte>TUBO POLIETILENO PE-100 DIAMETRO 2" = 63MM (BARRA 6 MTS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>155,27</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>187,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58255787</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6947"><Codi>CNS2018XXX-000018998</Codi><Objecte del contracte>ELECTRODO ACERO INOXIDABLE DE 2,5 MM. E316L</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>265,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>55,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>321,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59334649</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6948"><Codi>CNS2018XXX-000019009</Codi><Objecte del contracte>ASIENTO+TAPA WC. BLANCO JBMC MOD.GRECIA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>134,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>28,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>162,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6949"><Codi>CNS2018XXX-000019010</Codi><Objecte del contracte>JUEGO MAGNETICO PARA VEHICULO TEXTO "FORA DE SERVEI"</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>150</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,5</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>181,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DEXTRON,INGEN.TELECOMUNIC.,SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08685273</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6950"><Codi>CNS2018XXX-000019024</Codi><Objecte del contracte>BARNIZ PLATIFICANTE PROTECTOR VERNIPLAST 7 (SOCOMOR) 400 ML</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>211,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>44,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>255,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SOCOMOR SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58635848</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6951"><Codi>CNS2018XXX-000019034</Codi><Objecte del contracte>INSECTICIDA EN SPRAY BLOOM HOGAR 600 ML.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>71,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>86,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6952"><Codi>CNS2018XXX-000019051</Codi><Objecte del contracte>GUANTE FLOR VACUNO 335-R CECAT-II TALLA 9</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>115</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>139,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HIGIENE I PROTECCIO SL UNIPERS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63727929</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6953"><Codi>CNS2018XXX-000019130</Codi><Objecte del contracte>CINTA BLEVE "COS GUARDAMOLLS" BANDA CUADRICULADA ROLLO-250M.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>527,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>110,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>638,73</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60853785</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6954"><Codi>CNS2018XXX-000019133</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6955"><Codi>CNS2018XXX-000019137</Codi><Objecte del contracte>PINTURA SIGMAFAST 210 GRIS    RAL 7040 (ENVASE 4 LTS.)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1131</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>237,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1368,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COATINGS TECNICAL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66054347</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6956"><Codi>CNS2018XXX-000019157</Codi><Objecte del contracte>ESMALTE TITAN AMARILLO REAL529 (ENV.750ML)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>52,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>63,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6957"><Codi>CNS2018XXX-000019168</Codi><Objecte del contracte>DISCO DE CORTE HIERRO Y ACERO INOXIDABLE 115 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>28,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,07</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>34,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6958"><Codi>CNS2018XXX-000019192</Codi><Objecte del contracte>CANDADO IFAM SERIE MAR M50 CON LLAVE Nº 57380 (BALIZAS/VIG)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>634,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>133,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>767,53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6959"><Codi>CNS2018XXX-000019195</Codi><Objecte del contracte>ESTANTERIA ATORNILLABLE 5 BALDAS 2000X1300X600 KAISER KRAFT REF. 704 275</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>302</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>63,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>365,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KAISER KRAFT, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58649351</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6960"><Codi>CNS2018XXX-000019203</Codi><Objecte del contracte>RODILLO MINI 11 CMS. BARNIZ-LACADO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>74,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>90,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6961"><Codi>CNS2018XXX-000019214</Codi><Objecte del contracte>AMBIENTADOR AIR-WICK FRESH-MATIC "NENUCO" 250 ML. (RECAMBIO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>131,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>158,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6962"><Codi>CNS2018XXX-000019220</Codi><Objecte del contracte>CERRADURA TESA S/INDICACION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>107,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>130,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6963"><Codi>CNS2018XXX-000019221</Codi><Objecte del contracte>DESATASCADOR/MALOS OLORES DESAGÜES/TUBERIAS ROITOX D 1100 (500 ML) VESTUARIOS POLIC.PORTUARIA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>165,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>34,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>200,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64056245</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6964"><Codi>CNS2018XXX-000019232</Codi><Objecte del contracte>PORTES CONTADORES DE AGUA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>3-G AGUAS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60917143</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6965"><Codi>CNS2018XXX-000019315</Codi><Objecte del contracte>PAPELERA PLASTICO CON PEDAL 90 LTS. HALECO REF. 031.046.81 (PIF)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>148,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>179,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HALECO IBERIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58513912</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6966"><Codi>CNS2018XXX-000019318</Codi><Objecte del contracte>AMBIENTADOR DE COCHE SUAVIFRESH (SPRAY 750 CL)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>51,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>62,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HICOVEP HJ SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66767831</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6967"><Codi>CNS2018XXX-000019321</Codi><Objecte del contracte>LIMPIA-SALPICADERO ZOREL-BRISIL 400 ML (ZORELOR)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>65,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>79,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZORELOR SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A01049725</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6968"><Codi>CNS2018XXX-000019328</Codi><Objecte del contracte>Termo-higrómetro TESTO 175 H1</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>634,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>133,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>768,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CSI CENTRAL SUMINISTROS E INST</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60643715</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6969"><Codi>CNS2018XXX-000019344</Codi><Objecte del contracte>LIMPIA VAJILLAS FAIRY 900 ML</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6970"><Codi>CNS2018XXX-000019346</Codi><Objecte del contracte>SOMBRILLA PARASOL AZUL MARINO 3 MTS. DIAMETRO TUBO 4.8 CMS.  (PUERTAS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>223,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>46,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>270,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/07/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6971"><Codi>CNS2018XXX-000019381</Codi><Objecte del contracte>MASCARILLA-FILTRO PROTECCIONC/VALVULA CLIMAX 1730 FFP3 NR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>77,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>94,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HIGIENE I PROTECCIO SL UNIPERS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63727929</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6972"><Codi>CNS2018XXX-000019416</Codi><Objecte del contracte>BRIDA UNEX REF.2273-0 (376 X 7.6)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>186,99</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>39,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>226,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08181968</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6973"><Codi>CNS2018XXX-000019436</Codi><Objecte del contracte>INSECTICIDA EN SPRAY BLOOM HOGAR 600 ML.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>124,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>150,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6974"><Codi>CNS2018XXX-000019444</Codi><Objecte del contracte>ASTA BARRERA CAME GARD4 REF.001G03750 3,75MTS PUERTAS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>770,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>161,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>932,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EFICAVER SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64510936</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6975"><Codi>CNS2018XXX-000019451</Codi><Objecte del contracte>PINTURA SIGMAFAST 210 HS GRIS    RAL 7040 (ENVASE 4 LTS.)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>754</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>158,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>912,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COATINGS TECNICAL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66054347</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6976"><Codi>CNS2018XXX-000019481</Codi><Objecte del contracte>BRIDA MANGUITO 32 X 50 (ABRAZADERA SINFIN)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>79,39</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>96,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6977"><Codi>CNS2018XXX-000019538</Codi><Objecte del contracte>INTERRUPTOR DIFERENCIALSCHNEIDER INDUST.2P 40A 30MA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84,17</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>101,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUERIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08178097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6978"><Codi>CNS2018XXX-000019540</Codi><Objecte del contracte>HOJA SIERRA REF.8003 / T101AO  P/MAQUINA CALAR BOSCH (AGLOMERADO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,83</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6979"><Codi>CNS2018XXX-000019543</Codi><Objecte del contracte>SUPLEMENTO ALUM.5,09 MTS.EXTREMO PLUMA 8,5 MTS.61PAOB50/1.5</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4671</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>980,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5651,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ELECTRO SISTEMAS BACH SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08513749</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6980"><Codi>CNS2018XXX-000019549</Codi><Objecte del contracte>DESATASCADOR DESAGÜES/TUBERIAS ROITOX DD 200/D 1000 (750 ML)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>436,54</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>91,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>528,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64056245</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6981"><Codi>CNS2018XXX-000019581</Codi><Objecte del contracte>BARRERA TREN FIBRA 6 MTS.ELECTRANS 61PFOB60 (N.3-6-T.V)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2454</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>515,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2969,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ELECTRO SISTEMAS BACH SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08513749</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6982"><Codi>CNS2018XXX-000019622</Codi><Objecte del contracte>AGUA CIRCUITO CERRADO ROSA 30% PIONEER (GARRAFA 5 LTS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>106,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6983"><Codi>CNS2018XXX-000019633</Codi><Objecte del contracte>LAMPARA PHILIPS PL-C 26W/840  2 PATILLAS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>51</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>61,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08181968</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6984"><Codi>CNS2018XXX-000019635</Codi><Objecte del contracte>ESMALTE SINTETICO NEGRO E1 2VC400  RAL9005  SPRAY (ENV. 400ML)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>150,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>182,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/08/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64056245</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6985"><Codi>CNS2018XXX-000019647</Codi><Objecte del contracte>PORTES SOMBRILLAS-PARASOLES PUERTAS CONTROL ACCESOS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,19</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6986"><Codi>CNS2018XXX-000019653</Codi><Objecte del contracte>DIFERENCIA CAMBIO MATERIAL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>-22,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>-4,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>-27,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6987"><Codi>CNS2018XXX-000019681</Codi><Objecte del contracte>JABON DESENGRASANTE CREMA MECANICOS (GARRAFA 5 LTS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6988"><Codi>CNS2018XXX-000019684</Codi><Objecte del contracte>CANDADO IFAM SERIE MAR M50 CON MISMO NUMERO DE LLAVE (POLICIA PORTUARIA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>239,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>50,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>289,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6989"><Codi>CNS2018XXX-000019737</Codi><Objecte del contracte>LAMPARA PHILIPS MASTER PL-C13W/840/4P</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>103,14</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>124,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CSI CENTRAL SUMINISTROS E INST</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60643715</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6990"><Codi>CNS2018XXX-000019738</Codi><Objecte del contracte>ESPUMA LIMPIADORA ZORKIL AE SPRAY 400 ML.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>163,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>34,3</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>197,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZORELOR SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A01049725</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6991"><Codi>CNS2018XXX-000019748</Codi><Objecte del contracte>SIFON BOTE CON VALVULA S-84 LAVABO 1 1/2" (40MM)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>52,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>63,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58255787</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6992"><Codi>CNS2018XXX-000019785</Codi><Objecte del contracte>TUERCA + ARANDELA M-12 ACERO INOXIDABLE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>60,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6993"><Codi>CNS2018XXX-000019846</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>30,99</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>37,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6994"><Codi>CNS2018XXX-000019857</Codi><Objecte del contracte>MANGUITO VX 50 (CA 863 D.50)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>204,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>247,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6995"><Codi>CNS2018XXX-000019867</Codi><Objecte del contracte>ELECTRODO ACERO INOXIDABLE DE 2,5 MM. E316L</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>212,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>44,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>257</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59334649</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6996"><Codi>CNS2018XXX-000019874</Codi><Objecte del contracte>TORNILLO  W.C. LATON 5 MM. FIJACION INODORO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>39,33</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>47,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58255787</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6997"><Codi>CNS2018XXX-000019876</Codi><Objecte del contracte>GAS PROPANO (PRIMAGAS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>784,99</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>164,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>949,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRIMAGAS ENERGIA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61128013</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6998"><Codi>CNS2018XXX-000019877</Codi><Objecte del contracte>SEÑAL PUNTO TOTALIZADOR TREN40X30 HI 3M</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>172</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>36,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>208,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALIER LAPLANA ALFONS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6999"><Codi>CNS2018XXX-000019927</Codi><Objecte del contracte>MATACUCARACHAS SPRAY CUCAYET1000 ML</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>357,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>75,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>432,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7000"><Codi>CNS2018XXX-000019932</Codi><Objecte del contracte>GUANTE LATEX DESHECHABLE (SIN POLVO) T-L (PQ-100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>174,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>36,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>210,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7001"><Codi>CNS2018XXX-000019946</Codi><Objecte del contracte>RECAMBIO RODILLO ESPUMA DE 10CMS.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>104,53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>126,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/09/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7002"><Codi>CNS2018XXX-000020102</Codi><Objecte del contracte>DESCARGA UNIVERSAL WC.T/BAJO CON DOBLE PULSADOR  MOD. CABEL 3/6L</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>177,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>37,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>214,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58255787</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7003"><Codi>CNS2018XXX-000020103</Codi><Objecte del contracte>LIMPIA VAJILLAS FAIRY 820 ML</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>199,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>41,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>241,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7004"><Codi>CNS2018XXX-000020116</Codi><Objecte del contracte>BRIDA UNEX REF.2273-0 (376 X 7.6)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>216,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>45,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>262,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CSI CENTRAL SUMINISTROS E INST</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60643715</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7005"><Codi>CNS2018XXX-000020183</Codi><Objecte del contracte>TOALLA LIMPIADORA-DESENGRASANTE MANICLEAN T</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>299,4</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>62,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>362,27</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SEDANO AMORES MARCIAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7006"><Codi>CNS2018XXX-000020204</Codi><Objecte del contracte>CINTA TESA-CREP LISO 4,00 CMS. (ROLLO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>142,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>29,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>172,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7007"><Codi>CNS2018XXX-000020206</Codi><Objecte del contracte>PINTURA SIGMAFAST 210 HS GRIS    RAL 7040 (ENVASE 4 LTS.)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>754</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>158,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>912,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FAST TECHNICAL &amp; PROTECTIVE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B25806852</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7008"><Codi>CNS2018XXX-000020223</Codi><Objecte del contracte>TUBO COBRE 15 MM.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>56,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>67,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58255787</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7009"><Codi>CNS2018XXX-000020359</Codi><Objecte del contracte>SPRAY PINTURA BLANCA RAL 9010 (ENV. 200 ML)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>80,33</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>97,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7010"><Codi>CNS2018XXX-000020414</Codi><Objecte del contracte>PLASTICO CUBRE MUEBLES PARA PINTAR  DE 4X5 MTS. 35 MICRAS REF. 87802</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>109</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>131,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7011"><Codi>CNS2018XXX-000020430</Codi><Objecte del contracte>BOLSA SACO CIT STOCK BROOKS 55X 80 (ENV. 1000 UDS.) (DECOMISOS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1413,7</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>296,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1710,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRECINTIA INTERNATIONAL SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08843252</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7012"><Codi>CNS2018XXX-000020440</Codi><Objecte del contracte>PLETINA 04O X 08 (DENS-2,512 KG =1 MTRO) HIERRO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>357,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>74,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>431,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERROS AGUSTI 1876 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B17039132</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7013"><Codi>CNS2018XXX-000020469</Codi><Objecte del contracte>DOBLE PULSADOR DAMA SENSO DESCARGA WC (LARGO AH001700R)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,1</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58255787</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7014"><Codi>CNS2018XXX-000020470</Codi><Objecte del contracte>DOBLE PULSADOR DAMA SENSO DESCARGA WC (LARGO AH001700R)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>48,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>58,81</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58255787</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7015"><Codi>CNS2018XXX-000020472</Codi><Objecte del contracte>DOBLE PULSADOR DAMA SENSO DESCARGA WC (LARGO AH001700R)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>69,53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,6</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>84,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58255787</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7016"><Codi>CNS2018XXX-000020529</Codi><Objecte del contracte>TASA RECICLAJE LAMPARAS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CSI CENTRAL SUMINISTROS E INST</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60643715</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7017"><Codi>CNS2018XXX-000020553</Codi><Objecte del contracte>GUANTE NITRILO POROSO DORSO FRESCO POLIAMIDA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>268,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>56,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>324,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HIGIENE I PROTECCIO SL UNIPERS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63727929</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7018"><Codi>CNS2018XXX-000020563</Codi><Objecte del contracte>IMPRIMACION NU-KLAD PINTURA PAVIMENTOS (ENV. 10 LTS.)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1077,33</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>226,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1303,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FAST TECHNICAL &amp; PROTECTIVE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B25806852</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7019"><Codi>CNS2018XXX-000020635</Codi><Objecte del contracte>DESBLOCANTE ANTIOXIDANTE AFLOJA TODO ROITOX SAX 400 (400 ML)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>350,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>73,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>423,77</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64056245</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7020"><Codi>CNS2018XXX-000020648</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO LOGO APB(SIN TEXTO)2TINTAS,10X10,INTERIOR TRANSFER</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>261</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>54,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>315,81</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/10/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60421005</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7021"><Codi>CNS2018XXX-000020718</Codi><Objecte del contracte>GAS PROPANO (PRIMAGAS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1071,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>225,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1296,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRIMAGAS ENERGIA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61128013</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7022"><Codi>CNS2018XXX-000020742</Codi><Objecte del contracte>CHALECO SALVAVIDAS AUTOHINCHABLE SKIPPER AD HAMM + ARNES + ZIP</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>420,99</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>88,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>509,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MERCANAUTIC BARNA, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61085833</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7023"><Codi>CNS2018XXX-000020745</Codi><Objecte del contracte>CANDADO IFAM LATON M50 SERIE K LLAVE Nº 55950 (EE.MM)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>105,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>127,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUBERT, SA SUM.INDUSTRIALES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58785593</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7024"><Codi>CNS2018XXX-000020777</Codi><Objecte del contracte>CINTA BLEVE BLANCA Y ROJA(ROLLO 500 MTS.)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>210</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>44,1</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>254,1</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIGNAL ROAD SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64709165</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7025"><Codi>CNS2018XXX-000020820</Codi><Objecte del contracte>TACO DINABOLT T-10L (M-8 X 80 MM)  P/AGUJERO10MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>143,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>174</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUBERT, SA SUM.INDUSTRIALES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58785593</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7026"><Codi>CNS2018XXX-000020847</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO KIT ALTEA XL COMPLETO -NUEVO-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2840</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>596,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3436,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60421005</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7027"><Codi>CNS2018XXX-000020848</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO P/ LATERAL COCHE V-70 (JGO 2 UNIDADES) -NUEVO-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>87,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60421005</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7028"><Codi>CNS2018XXX-000020849</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO P/ TECHO COCHE V-30(AZUL) -NUEVO-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>320</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>67,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>387,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60421005</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7029"><Codi>CNS2018XXX-000020850</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO TIPO TRANSFER 5 CMS. ALTURA COLOR BLANCO V-30</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>96,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60421005</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7030"><Codi>CNS2018XXX-000020851</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO LOGO APB(SIN TEXTO)2TINTAS,10X10,INTERIOR TRANSFER</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60421005</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7031"><Codi>CNS2018XXX-000020852</Codi><Objecte del contracte>KIT ADHESIVO POLICIAL COMPLETOSCOOTER (NUEVO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>300</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>363</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60421005</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7032"><Codi>CNS2018XXX-000020855</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO LATERAL SCOOTER MS-3(JGO 2 UDS.) -NUEVO- BMW C-EVOLUTION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,2</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>24,2</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60421005</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7033"><Codi>CNS2018XXX-000020856</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO POLICIAL KIT COMPLETO MOTO BMW R 1200 RT - NUEVO -</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>600</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>126</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>726</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60421005</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7034"><Codi>CNS2018XXX-000020857</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO LATERAL MOTO MT-1(JGO 2 UDS.) -NUEVO-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,4</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>48,4</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60421005</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7035"><Codi>CNS2018XXX-000020866</Codi><Objecte del contracte>CINTA AISLANTE PLASTICA 3M REMFLEX 1500X20X19 NEGRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>41,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>49,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUERIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08178097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7036"><Codi>CNS2018XXX-000020903</Codi><Objecte del contracte>LUBRICANTE BUJES Y CADENAS 601 CHESTERTON (3G AGUAS) 400ML</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>116,3</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>140,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>3-G AGUAS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60917143</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7037"><Codi>CNS2018XXX-000020904</Codi><Objecte del contracte>AMBIENTADOR AIR-WICK FRESH-MATIC OASIS TURQUESA 250 ML(RECAMBIO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>431,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>90,7</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>522,6</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>UNIDROCO SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08276271</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7038"><Codi>CNS2018XXX-000020918</Codi><Objecte del contracte>DOBLE PULSADOR DAMA SENSO DESCARGA WC (CORTO AH001800R/LARGO AH001700R))</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>61,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>74,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58255787</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7039"><Codi>CNS2018XXX-000020920</Codi><Objecte del contracte>CINTA ADHESIVA PANAL DE ABEJA AMARILLO REFLECTANTE 75 MM ALTO VC-312 DAYBRIGHT</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1080</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>226,8</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1306,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DEXTRON,INGEN.TELECOMUNIC.,SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08685273</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7040"><Codi>CNS2018XXX-000020921</Codi><Objecte del contracte>BASE ENCHUFE COMA 205.I-N 5 TOMAS 1,5MTS. CABLE CON INTERRUPT.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>200,41</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>242,5</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08181968</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7041"><Codi>CNS2018XXX-000020999</Codi><Objecte del contracte>CINTA ANTIDESLIZANTE ESCALONES 5 CMS. ANCHO (ROLLO 18 MTS.)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>97,5</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>117,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUBERT, SA SUM.INDUSTRIALES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58785593</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7042"><Codi>CNS2018XXX-000021028</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -TESA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,59</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>32,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7043"><Codi>CNS2018XXX-000021035</Codi><Objecte del contracte>PERFIL ANGULAR PROTECCION CANTONERA ESPUMA PU 47X35MM X 1 MT AMARILLO-NEGRA REF. 505.360</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>42,9</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>51,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KAISER KRAFT, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58649351</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7044"><Codi>CNS2018XXX-000021040</Codi><Objecte del contracte>CASCO REFORZADO PARA TRABAJAR EN OBRAS NARANJA TIRRENO TX + BARBUQUEJO CON MENTONERA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>80,6</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>97,53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HIGIENE I PROTECCIO SL UNIPERS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63727929</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7045"><Codi>CNS2018XXX-000021073</Codi><Objecte del contracte>RODILLO ACRILICO PINTURA  22 CMS. S/LISA.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>66,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>80,8</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUBERT, SA SUM.INDUSTRIALES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58785593</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7046"><Codi>CNS2018XXX-000021087</Codi><Objecte del contracte>TASA GESTION RESIDUOS DE MATERIAL HIERROS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERROS AGUSTI 1876 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B17039132</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7047"><Codi>CNS2018XXX-000021105</Codi><Objecte del contracte>PLANCHA ACERO INOXIDABLE DE 2000X1000X2 MM.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>108,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>130,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INOXCENTER SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08332892</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7048"><Codi>CNS2018XXX-000021106</Codi><Objecte del contracte>PAPEL SECAMANOS BOBINA 800 GRS. (101 MTS.) HICOVEP</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>594</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>124,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>718,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HICOVEP HJ SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66767831</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7049"><Codi>CNS2018XXX-000021108</Codi><Objecte del contracte>PINZA PORTAELECTRODO SOLDADURA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59334649</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7050"><Codi>CNS2018XXX-000021109</Codi><Objecte del contracte>GUANTE PLASTICO DISPENSADOR SURTIDOR GASOLINERA BOLSA 100UD</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>110,63</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>133,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7051"><Codi>CNS2018XXX-000021110</Codi><Objecte del contracte>PORTAHERRAMIENTAS MOCHILA PLANO 320X200X400 REF. 7404 0025</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>68,73</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>83,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7052"><Codi>CNS2018XXX-000021113</Codi><Objecte del contracte>FILTRO AIRE CARTUCHO PAPEL ASPIRADOR PROFESIONAL KARCHER NT 70/3 REF. 6.907.038</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>244</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>51,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>295,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CSI CENTRAL SUMINISTROS E INST</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60643715</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7053"><Codi>CNS2018XXX-000021118</Codi><Objecte del contracte>CHAPAS REFUERZO EXTERIOR PLUMA =&lt;6,5 - BRIDA SIN FOCO - BEF-80T REF:626630509 (BARRERA TREN)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3331,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>699,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4031,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ELECTRO SISTEMAS BACH SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08513749</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7054"><Codi>CNS2018XXX-000021128</Codi><Objecte del contracte>PUNTA DE PRUEBA TESTER-FLUKE REF. TL76 (JUEGO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>53,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CSI CENTRAL SUMINISTROS E INST</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60643715</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7055"><Codi>CNS2018XXX-000021136</Codi><Objecte del contracte>MANGO PARA VARILLAS INTERCAMBIABLES REF. 63550010</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>22,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7056"><Codi>CNS2018XXX-000021175</Codi><Objecte del contracte>MASTIL BARRERA 4 METROS ACCESOR BL SMALL 40 ACR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>896,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>188,23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1084,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>E3A TECHNOLOGIES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61986857</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7057"><Codi>CNS2018XXX-000021178</Codi><Objecte del contracte>DESATASCADOR/MALOS OLORES DESAGÜES/TUBERIAS ROITOX D 1100 (1 LT) VESTUARIOS POLIC.PORTUARIA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>262,2</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>55,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>317,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64056245</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7058"><Codi>CNS2018XXX-000021275</Codi><Objecte del contracte>GRASA LIQUIDA  ROITOX SG100 SPRAY 400 ML.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>197,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>41,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>238,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64056245</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7059"><Codi>CNS2018XXX-000021290</Codi><Objecte del contracte>IMPERMEABLILIZANTE PARA SUELOS SIKAFILL-200 FIBRAS GRIS (ENVASE 20 KGS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>71,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>86,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7060"><Codi>CNS2018XXX-000021351</Codi><Objecte del contracte>CERA HIDROFUGANTE SILCAR REF. 03-3550-00016 (GARRAFA 25 LTS.)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>692</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>145,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>837,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66957044</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7061"><Codi>CNS2018XXX-000021352</Codi><Objecte del contracte>SILICONA NEUTRA BLANCA (TUBO DE 300 C.C.)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>79,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66957044</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7062"><Codi>CNS2018XXX-000021368</Codi><Objecte del contracte>PINTURA P/SOLDADURA GALVANIZADO (SPRAY) ROITOX SP-500</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>180,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>37,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>218,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64056245</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7063"><Codi>CNS2018XXX-000021384</Codi><Objecte del contracte>BOQUILLA ETILOMETRO DRAGER 7410 (BOLSA 25 UNI)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>690</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>144,9</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>834,9</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DEXTRON,INGEN.TELECOMUNIC.,SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08685273</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7064"><Codi>CNS2018XXX-000021470</Codi><Objecte del contracte>GAS PROPANO (PRIMAGAS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1076,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>226,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1302,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRIMAGAS ENERGIA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61128013</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7065"><Codi>CNS2019CTE-0001</Codi><Objecte del contracte>Mantenimiento pararrayos GENERAL (16 Instalaciones)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1900,8</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>399,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2299,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>QUIBAC SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08325482</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7066"><Codi>CNS2019CTE-0002</Codi><Objecte del contracte>Mantenimiento Grupos Electrógenos de diferentes faros del Puerto de Barcelona</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2504,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>525,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3030,3</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/11/16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARGELICH SEGURA MAGDALENA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7067"><Codi>CNS2019CTE-0003</Codi><Objecte del contracte>Servicio de paños de limpieza</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>987</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>207,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1194,27</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEWA SERVICIO TEXTIL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B31659402</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7068"><Codi>CNS2019CTE-0004</Codi><Objecte del contracte>Mantenimiento Grupo Electrogeno WTC, LONJA, EMERGENCIAS UMG1, EMERGENCIAS UMG2</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>420</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2420</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ENERGIA Y COMPONENTES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62588256</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7069"><Codi>CNS2019CTE-0005</Codi><Objecte del contracte>Manteniment enllumenat públic</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6969</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1463,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8432,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALICRU ELECTRONICS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08435356</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7070"><Codi>CNS2019CTE-0006</Codi><Objecte del contracte>Mantenimiento Grupos Electrógenos Torre de Prácticos (1); Puente Portal d'Europa (2)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2641</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>554,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3195,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SDMO INDUSTRIES IBERICA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A29420882</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7071"><Codi>CNS2019CTE-0007</Codi><Objecte del contracte>Tratamiento agua pozo - alcantarillado</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6000</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1260</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7260</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ECOLOG IBERICA MEDITER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58565755</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7072"><Codi>CNS2019SIE-000021661</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO TORRE DE PRÁCTICOS - Sustitución de baterías sistema de llamada de emergencia</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>119,62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>144,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>THYSSENKRUPP ELEVADORES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B46001897</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7073"><Codi>CNS2019SPM-000021793</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>927,51</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>194,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1122,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28559573</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7074"><Codi>OT-PP-P-0001/2019</Codi><Objecte del contracte>XPT-18017 SIPORT 21 - ANÀLISI DEL PAS DE VAIXELLS (”PASSING SHIP”) PER A L’AVALUACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT COMPLET DE LA BOCANA I DEL CANAL INTERIOR DEL PORT DE BARCELONA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2.0</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14900</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3129</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18029</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2018/12/18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIPORT XXI, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B82363995</Adjudicatari CIF></row>
</data>
