<data>
<row _id="3560"><Codi>2018C280024</Codi><Objecte del contracte>Patrocini Sopar de Gala organitzat per CLIA, novembre 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.500,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASBL CRUISE LINES INTERN ASSOC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3561"><Codi>2018E130014</Codi><Objecte del contracte>XPT-18019 LAVOLA Disseny d'un fulletó infogràfic del Mapa de projectes de sostenibilitat del Port de Barcelona</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.450,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>724,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4.174,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LAVOLA 1981 SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58635269</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3562"><Codi>2018R320108</Codi><Objecte del contracte>CONTRACTACIÓ MANTENIMENT DEL SISTEMA DE RÀDIO DE LA TORRE DE CONTROL 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.940,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3.137,40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18.077,40</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EXPOCOM SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08617581</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3563"><Codi>2018R320113</Codi><Objecte del contracte>Manteniment software nauta, connexió FTP i accés web a embarcacions</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.455,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>515,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.970,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PORTEL LOGISTIC TECHNOLOGIES S</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A81333841</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3564"><Codi>2018R320114</Codi><Objecte del contracte>Manteniment i bossa d’hores suport del sistema de Gestió Unificada d'Usuaris 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.896,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3.128,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18.024,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LOCAL AREA NETWORK ENGINEER SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60296415</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3565"><Codi>2018R340090</Codi><Objecte del contracte>Llicències Toad (Renovació) </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.952,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>409,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.362,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>QUEST SOFTWARE INTERNAT. LMT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3566"><Codi>2018R370006</Codi><Objecte del contracte>Memòria de sostenibilitat sectorial 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>7</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.450,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14.471,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUNDACIO PIA AUTONOMA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>R5800395E</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3567"><Codi>2019C230001</Codi><Objecte del contracte>Subscripció Anual Drewry Shipping Consultans (Port and Terminals Insight)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.769,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.769,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DREWRY SHIPPING CONSULT LTD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3568"><Codi>2019C230002</Codi><Objecte del contracte>Subscripció de Lloyd's List 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>729,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>729,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INFORMA MARKETS UK LTD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3569"><Codi>2019C230004</Codi><Objecte del contracte>Subscripció anual a Transporte XXI, any 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>140,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>145,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INDUSTRIA Y COMUNICACION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A48145932</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3570"><Codi>2019C230005</Codi><Objecte del contracte>Quota anual IAPH</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7.788,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7.788,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INTERN.ASSOC. PORTS &amp; HARBOURS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3571"><Codi>2019C230007</Codi><Objecte del contracte>Subscripció Anual ALPHALINER CLUB ON LINE, Abril 2019 a Març 2020</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6.400,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6.400,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AXSMARINE SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3572"><Codi>2019C230008</Codi><Objecte del contracte>Subscripcion ALPHALINER MONTHLY MONITOR, Juny 2019 a Maig 2020</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>600,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>600,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AXSMARINE SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3573"><Codi>2019C230009</Codi><Objecte del contracte>Subscripció ALPHALINER SPECIFIC PORT EXPORT FUNCTION, Oct 2019 a Set 2020</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4.500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4.500,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AXSMARINE SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3574"><Codi>2019C230010</Codi><Objecte del contracte>Reunió a Barcelona del Comitè de Governança de l'ESPO els dies 23 i 24 d'abril de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.738,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>177,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.916,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3575"><Codi>2019C230010</Codi><Objecte del contracte>Reunió a Barcelona del Comitè de Governança de l'ESPO els dies 23 i 24 d'abril de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.738,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>177,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.916,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LOBOBEACH SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66986258</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3576"><Codi>2019C230010</Codi><Objecte del contracte>Reunió a Barcelona del Comitè de Governança de l'ESPO els dies 23 i 24 d'abril de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.738,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>177,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.916,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61771192</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3577"><Codi>2019C230014</Codi><Objecte del contracte>Inscripció a la conferència IAPH Guangzhou (Xina) del 6 al 10 de maig de 2019, de S. García-Milà</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.869,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.869,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INTERN.ASSOC. PORTS &amp; HARBOURS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3578"><Codi>2019C230015</Codi><Objecte del contracte>Assistència a Conferència anual de l'Organització Europea Ports (European Sea Ports Organisations-ESPO) a Livorno (Itàlia) del 23 al 24 de maig de 2019: Santiago García-Mila, Jordi Torrent i M. Dolors Lloveras</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.650,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.650,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3579"><Codi>2019C230016</Codi><Objecte del contracte>Subscripcions Lloyd's List Online , 04 nov 2018 a 03 nov 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.750,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.750,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INFORMA MARKETS UK LTD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3580"><Codi>2019C230017</Codi><Objecte del contracte>Subscripció a THE LOADSTAR MEDIA, de juliol 2019 a juny 2020</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>133,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>133,20</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>THE LOADSTAR MEDIA LTD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3581"><Codi>2019C230019</Codi><Objecte del contracte>Subscripció Transporte XXI, del 15/12/2019 a 01/12/2020</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>140,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>145,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INDUSTRIA Y COMUNICACION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A48145932</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3582"><Codi>2019C230020</Codi><Objecte del contracte>Treballs previs per l'estudi -Cross border e-commerce</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.470,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8.470,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>2 OPEN EU CN SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10444545</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3583"><Codi>2019C240003</Codi><Objecte del contracte>Elaboració de les condicions tècniques de l'Acord Marc per als Projectes amb subvenció europea</Objecte del contracte><Durada (mesos)>4</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8.600,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.806,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10.406,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALTRAN INNOVACION SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80428972</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3584"><Codi>2019C240004</Codi><Objecte del contracte>Accions promoció BARCELOC; Edició fulletons, col·laboració Fires CILF i CIIE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>11</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.940,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>517,40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15.457,40</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AGPOGRAF SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08664450</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3585"><Codi>2019C240004</Codi><Objecte del contracte>Accions promoció BARCELOC; Edició fulletons, col·laboració Fires CILF i CIIE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>11</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.940,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>517,40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15.457,40</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>Eurasian International (Shanghai) Co., Ltd</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3586"><Codi>2019C240005</Codi><Objecte del contracte>Quota anual, Membre Effectifs, any 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6.000,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRMED</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3587"><Codi>2019C240007</Codi><Objecte del contracte>Quota MedPorts Association, 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4.000,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEDPORTS ASSOCIATION</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3588"><Codi>2019C240008</Codi><Objecte del contracte>Quota Soci Rail Group 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.100,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.100,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASOC RAIL GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G63197842</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3589"><Codi>2019C240009</Codi><Objecte del contracte>Inscripció J. Torrent a ACI's 14 th Arctic Shippiing Summit, 13 i 14 de Març 2019 - Montreal, Canadà</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.163,31</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.163,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ACTIVE COMMUNICATIONS EUROPE L</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3590"><Codi>2019C240010</Codi><Objecte del contracte>Suport en l'organització de fires a la Xina 2019 / Support in the organization of fairs in China 2019 </Objecte del contracte><Durada (mesos)>9</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12.000,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EURASIAN INTERN SHANGHAI CO LT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3591"><Codi>2019C240014</Codi><Objecte del contracte>Servei de catering, Grup de Treball d'Innovació del Port de Barcelona, el dia 21 feb 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>485,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>52,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>537,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3592"><Codi>2019C240015</Codi><Objecte del contracte>Servei Catering Reunió Grup de Treball d'Estratègia i Innovació, 01 març 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>446,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>44,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>490,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3593"><Codi>2019C240016</Codi><Objecte del contracte>Servei de Catering, Reunió Grup de treball d'Estrategia i Innovació, 20/03/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>467,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>49,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>516,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3594"><Codi>2019C240018</Codi><Objecte del contracte>Assessorament en temes d'IVA en la importació de panells solars provinents de la Xina</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>600,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>126,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>726,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AGOSTO &amp; ANGUREN IT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66393380</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3595"><Codi>2019C240019</Codi><Objecte del contracte>Servei catering, Reunió Grup Innovació, 26/03/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>274,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>301,40</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LA MUJER BARBUDA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66521113</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3596"><Codi>2019C240021</Codi><Objecte del contracte>Visita Delegació d'Estratègia Corporativa del Port de Rotterdam, 25 i 26 d'abril de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.893,77</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>194,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.088,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3597"><Codi>2019C240021</Codi><Objecte del contracte>Visita Delegació d'Estratègia Corporativa del Port de Rotterdam, 25 i 26 d'abril de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.893,77</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>194,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.088,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61771192</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3598"><Codi>2019C240021</Codi><Objecte del contracte>Visita Delegació d'Estratègia Corporativa del Port de Rotterdam, 25 i 26 d'abril de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.893,77</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>194,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.088,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CODIGO SIETE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60438371</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3599"><Codi>2019C240027</Codi><Objecte del contracte>Lloguer Golondrina, Visita Delegació Xinesa Sector Automoció, 08 de maig de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>350,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>385,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIRENAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08055642</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3600"><Codi>2019C240028</Codi><Objecte del contracte>Servei catering (dinar), Visita Delegació Xinesa Sector Automoció, 08 maig de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>670,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>67,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>737,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERVEIS DE CATERING VIDACRI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62962238</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3601"><Codi>2019C240030</Codi><Objecte del contracte>Inscripció a la conferència IAPH Guangzhou (Xina) del 6 al 10 de maig de 2019, de Jordi Torrent</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.869,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.869,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INTERN.ASSOC. PORTS &amp; HARBOURS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3602"><Codi>2019C240031</Codi><Objecte del contracte>Elaboració de la proposta del projecte europeu YEP-MED en el Marc del Comité d'Employment, Training &amp; Maritime Expertise de l'Associació MEDPORTS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>315,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.815,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ESCOLA EUR SHORT SEA SHIPPING</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>V64330855</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3603"><Codi>2019C240033</Codi><Objecte del contracte>Servei Càtering, Visita Grup Digitalització Norueg, 27 març 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>115,91</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>127,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LA MUJER BARBUDA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66521113</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3604"><Codi>2019C240035</Codi><Objecte del contracte>Servei de Coffe i dinar catering Reunió Comité Executiu Med Ports, 11 de juny de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>735,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>73,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>808,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERVEIS DE CATERING VIDACRI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62962238</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3605"><Codi>2019C240036</Codi><Objecte del contracte>Inscripció Gemma Garcia a Ecuentro AZFA el dia 25 juny 2019 a Barcelona</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>108,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>108,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASOC ZONAS FRANCAS AMERICAS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3606"><Codi>2019C240037</Codi><Objecte del contracte>Catering Coffee  Acte Presentació Fira CIIE China International Import EXPO a Barcelona el 21 de maig</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>250,91</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>276,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LA MUJER BARBUDA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66521113</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3607"><Codi>2019C240039</Codi><Objecte del contracte>Servei de Catering, Grup de Treball - Reunió d'Estratègia i Innovació, el dia 18 de juny</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>433,54</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>43,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>476,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PADECAVA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58179383</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3608"><Codi>2019C240040</Codi><Objecte del contracte>Traducció Jurada Memorando d'enteniment entre l'Autoritat del Sistema Portuari del mar Tirreno i la APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>160,03</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>193,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TRADTEC SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59930750</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3609"><Codi>2019C240041</Codi><Objecte del contracte>Lloguer Golondrina, Visita SPIE BATIGNOLLES el dia 18 de juny</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>400,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>440,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIRENAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08055642</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3610"><Codi>2019C240042</Codi><Objecte del contracte>Proposta de valor de BCN per l'atracció de centres de distribució-hubs logístics multi-país d'empreses internacionals en el marc del procés d'elaboració del IV Pla Estratègic 2020-2025</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.940,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16.940,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PEREZ MUÑOZ PEDRO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3611"><Codi>2019C240043</Codi><Objecte del contracte>Participació de la conferència FERRMED - Second Eurasian Connectivity and Industrial Cooperation Forum 6 November 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.000,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRMED</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3612"><Codi>2019C240044</Codi><Objecte del contracte>Servei de Catering, durant la reunió del Grup de Treball d'Innovació del PdB, el dia 16 d'octubre de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>775,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>78,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>853,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KTRING DE LA PEPI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67401539</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3613"><Codi>2019C240045</Codi><Objecte del contracte>Cobertura esdeveniment SCEWC’19 per a PierNext i redacció posts</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4.200,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>882,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5.082,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIGITAL BAKERS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65485468</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3614"><Codi>2019C240046</Codi><Objecte del contracte>Reunió del Comitè d'Smartport de l'Associació Medports,   20 Novembre 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>681,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>113,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>795,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>H SANTOS D SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B28235190</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3615"><Codi>2019C240047</Codi><Objecte del contracte>Servei de càtering de la Reunió d'Estratègia e Innovació, dia 10 de desembre de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>568,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>58,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>626,40</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KTRING DE LA PEPI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67401539</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3616"><Codi>2019C240048</Codi><Objecte del contracte>Servei de càtering de la Reunió d'Estratègia e Innovació, els dies 25, 26 i 27 novembre de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.798,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>183,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.981,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KTRING DE LA PEPI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67401539</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3617"><Codi>2019C240049</Codi><Objecte del contracte>Prestació de serveis per al seguiment de el projecte amb subvenció europea de el programa CEF CarEsmatic durant la pròrroga atorgada per INEA, l'agencia gestora de la Comissió Europea</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.310,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13.310,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ESCOLA EUR SHORT SEA SHIPPING</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>V64330855</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3618"><Codi>2019C240050</Codi><Objecte del contracte>Lloguer golondrina, visita d'estudiants de l'Institut Francesc Ribalta (Solsonès)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>525,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>52,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>577,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIRENAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08055642</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3619"><Codi>2019C250001</Codi><Objecte del contracte>Renovació marques 2019: tmC Terminal Marítima Centro i  tmL Terminal Maritime de Lyon</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.826,83</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>373,80</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4.200,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFICINA PONTI SLP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65475998</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3620"><Codi>2019C250002</Codi><Objecte del contracte>Quota membre TRANSPRIME  2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.000,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASOC TRANSPRIME</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G58506833</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3621"><Codi>2019C250003</Codi><Objecte del contracte>Participació en la Conferència Ferroviària el dia 28/03 durant la celebració de la Fira SITL 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6.000,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SAS RX FRANCE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3622"><Codi>2019C250004</Codi><Objecte del contracte>Servei Coffe, Visita BORGES INTERNATIONAL GROUP el dia 01/02/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>126,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>139,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LA MUJER BARBUDA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66521113</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3623"><Codi>2019C250005</Codi><Objecte del contracte>Patrocini de la Jornada UNO LOGISTIC</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.100,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>441,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.541,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>UNO ESTRATEGIAS DE LOGISTICA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B86491107</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3624"><Codi>2019C250006</Codi><Objecte del contracte>Ponències Formació Juridica Internacional: sessió duanera: Origen de les mercaderies, 06 feb 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>600,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>600,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CAMARA OFICIAL COMERCIO INDUST</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q0873004F</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3625"><Codi>2019C250007</Codi><Objecte del contracte>Quota anual Membership, CLECAT 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.000,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CLECAT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3626"><Codi>2019C250008</Codi><Objecte del contracte>Insercions publicitaries en revistes i premsa espciatlizada de L'ANTENNE SPI, durant l'any 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6.840,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6.840,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SNC SOCIETE DE PRESSE INTERN.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3627"><Codi>2019C250009</Codi><Objecte del contracte>Ponències Jornada Operacions Triangulars, 30 de gener de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>400,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>84,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>484,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GEST UNITARIA INTERNALITZACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65723785</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3628"><Codi>2019C250016</Codi><Objecte del contracte>Servei Catering visita Cambra de Comerç de Terrassa, 24/01/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>206,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>227,10</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LA MUJER BARBUDA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66521113</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3629"><Codi>2019C250017</Codi><Objecte del contracte>Quota anual GNTC</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.630,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.630,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASS GROUP NATION TRANSP COMBIN</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3630"><Codi>2019C250018</Codi><Objecte del contracte>Participació en la conferència del dia 28/03 en SITL París, com a punt de trobada per a reunions de treball i centre d'informació disposem d'un espai a l'Stand del GNTC</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.000,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASS GROUP NATION TRANSP COMBIN</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3631"><Codi>2019C250019</Codi><Objecte del contracte>Lloguer bus, Visita RHENUS el dia 18 de gener de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>255,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>280,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61771192</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3632"><Codi>2019C250020</Codi><Objecte del contracte>Lloguer Bus, visita Cambra de Terrassa, el dia 24/01/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>275,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>302,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61771192</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3633"><Codi>2019C250021</Codi><Objecte del contracte>Lloguer bus, visita BORGES el dia 01/02/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>255,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>280,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61771192</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3634"><Codi>2019C250022</Codi><Objecte del contracte>Adquisició de Dessuadores personalitzades amb la imatge gràfica de BPort Community, per lliurar als participants en l'activitat de grup que es farà per dinamitzar el grup Linkedin BPort Community</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.128,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>236,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.365,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MATEU SELLARES DAVID</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3635"><Codi>2019C250023</Codi><Objecte del contracte>Servei de Catering, Jornada POSICIONAMENT ORGÀNIC ALS CERDADORS (SEO), el dia 22 feb 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>224,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>249,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3636"><Codi>2019C250024</Codi><Objecte del contracte>Ponència Jornada Posicionament Orgànic al Cercadors (SEO), 22 feb 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>400,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>400,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FRANCISCO COTORRUELO VICTOR DE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3637"><Codi>2019C250025</Codi><Objecte del contracte>Servei Catering, Jornada Operacions Triangulars, 30 gen 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>591,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>60,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>651,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3638"><Codi>2019C250026</Codi><Objecte del contracte>Patrocini 19è Foro Nacional del Transport el dia 23 de març de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.520,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14.520,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASOC.ESP.CODIFICACION COMERC.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G08557985</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3639"><Codi>2019C250028</Codi><Objecte del contracte>Servei de Catering, Jornada Sessió duanera: Origen de les mercaderies, 06 feb 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>453,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>47,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>500,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3640"><Codi>2019C250029</Codi><Objecte del contracte>Quota anual EUROSUD TEAM, 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>700,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>700,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSOCIATION EUROSUD TRANSPORT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3641"><Codi>2019C250030</Codi><Objecte del contracte>Prestació de serveis per a la preparació, desevolupament, gravació, etc, de les activitats relacionades amb el Projecte Activitat BPort Community, que tindrà el lloc a FNOB el dia 14 de marc de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.738,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>785,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4.523,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KIVICOM COMUNICATION SERVICES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65641847</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3642"><Codi>2019C250031</Codi><Objecte del contracte>Servei de Catering, Jornada DISSECCIONEM UN DUA, 06 març 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>855,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>85,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>940,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARUGULA RESTAURACION SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65432387</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3643"><Codi>2019C250032</Codi><Objecte del contracte>Ponència Jornada DISSECCIONEM UN DUA, 06 març 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>600,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>600,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CAMARA OFICIAL COMERCIO INDUST</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q0873004F</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3644"><Codi>2019C250033</Codi><Objecte del contracte>Reserva d'espai i disseny de l'stand en la Fira MEDFEL 2019Relacionat amb l'Exp. 2019C270002 Centre C27 que abonarà el 50% del total</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4.498,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4.498,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ADHESION GROUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3645"><Codi>2019C250035</Codi><Objecte del contracte>Quota CLUSTER TRANS TEN, 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>200,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>200,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CLUSTER TRANS TEN</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3646"><Codi>2019C250036</Codi><Objecte del contracte>Assessorament en processos duaners al Port de Barcelona, per la visita de Xiaomi del 27 de març 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.148,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>241,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.389,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LLUCH OMS FRANCESC XAVIER</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3647"><Codi>2019C250037</Codi><Objecte del contracte>Inserció publicitària a Supply Chain Magazine, Marzo de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.750,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.750,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SAS SUPPLY CHAIN MAGAZINE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3648"><Codi>2019C250038</Codi><Objecte del contracte>Servei de catering, Jornada de Protocol dels negocis a la Xina, el dia 19 de març 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>297,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>36,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>333,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARUGULA RESTAURACION SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65432387</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3649"><Codi>2019C250039</Codi><Objecte del contracte>Ponència Jornada Protocol dels negocis a la Xina, el dia 19/03/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>300,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>300,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GAO YUAN</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3650"><Codi>2019C250040</Codi><Objecte del contracte>Ponència Jornada Crèdit Documentari, el dia 26/03/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>450,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>450,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FORMACIO PIME SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63299200</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3651"><Codi>2019C250042</Codi><Objecte del contracte>Participació i patrocini en la Global Liner Shipping Conference del 13 al 15 de maig, en Atlantic Kempinski Hotel a Hamburg</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6.991,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6.991,20</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INFORMA MARKETS UK LTD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3652"><Codi>2019C250043</Codi><Objecte del contracte>Servei de catering, Jornada Crèdit Documentari, 26/03/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>310,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>343,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3653"><Codi>2019C250044</Codi><Objecte del contracte>Reunió CLECAT Port d'Anvers el dia 11 d'abril de 2019, amb motiu de tractar el tema de l'evolució normativa dels estats membres de la UE, segons ordre del dia</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>631,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>132,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>764,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LLUCH OMS FRANCESC XAVIER</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3654"><Codi>2019C250048</Codi><Objecte del contracte>Inserció publicitària en Guia Transporter Edició 2019, 3 vinyetes en les pàgines Transporte overseas / Logística / Serveis de despatx, més inserció de 1/2 pàg. Hauteur Quadri en Recto</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.300,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.300,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CLASSE EXPORT SAS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3655"><Codi>2019C250049</Codi><Objecte del contracte>Adquisició Aigües solidaries per a l'activitat de grup on participen membres del Grup Linkedin BPort Community</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>108,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>118,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>QUALIANZA SERVICIOS INTEGRALES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B09547167</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3656"><Codi>2019C250050</Codi><Objecte del contracte>Adquisició d'obsequis per a clients del Port de Barcelona per lliurament en Fires i Actes del departament de Desenvolupament de Negoci</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.695,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>566,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.261,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OBSEQUIO Y DETALLES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B87564928</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3657"><Codi>2019C250051</Codi><Objecte del contracte>Servei Catering, Jornada INCOTERMS, el dia 24 abril 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>304,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>335,10</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LA MUJER BARBUDA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66521113</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3658"><Codi>2019C250052</Codi><Objecte del contracte>Ponència Jornada INCOTERMS, 24 abril 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>900,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>900,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FORMACIO PIME SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63299200</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3659"><Codi>2019C250053</Codi><Objecte del contracte>Inserció publicitària a ITJ International Transport Journal en el numero 41 del 04 d'octubre, que es distribuirà durant la celebració de la Fira Top Transport de Marsella</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.800,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.800,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEDTRIX AG</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3660"><Codi>2019C250054</Codi><Objecte del contracte>Patrocini de col·laboració any 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>840,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4.840,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CONSEJO DE USUARIOS DEL TRANSP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G08721847</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3661"><Codi>2019C250055</Codi><Objecte del contracte>Servei catering Jornada WORKSHOP OEA, el dia 2 de maig de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>161,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>180,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3662"><Codi>2019C250056</Codi><Objecte del contracte>Participació en l'acte de SCLForum 2019 que se celebra del 02/05 al 01/06 en HCC MONTBLANC: Lloguer sala, megafonia i coffes. El PdB disposarà d'espai sala, inserció del logo i Roll Ups, link a web</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6.535,30</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>710,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7.246,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HCC MONTBLANC SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63508675</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3663"><Codi>2019C250057</Codi><Objecte del contracte>Lloguer de sala i catering WTC, Jornada Incoterms 25/04/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>892,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>147,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.040,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERUNION SAU WORK TEAM SOLUTIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>U66699125</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3664"><Codi>2019C250058</Codi><Objecte del contracte>Lloguer golondrina, Visita Port de Bayonne, 26 març de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>350,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>385,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIRENAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08055642</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3665"><Codi>2019C250059</Codi><Objecte del contracte>Lloguer bus Visita Grupo Fernández, el dia 08 de març</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>235,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>258,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61771192</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3666"><Codi>2019C250060</Codi><Objecte del contracte>Ponència Jornada Marquèting i Distribució a la Xina, el dia 15 de maig de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>400,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>400,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VAN DER HEYDEN TOM O Y</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3667"><Codi>2019C250061</Codi><Objecte del contracte>Lloguer Golondrina, Visita Port de Bolloré, el dia 10 d'abril de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>400,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>440,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61771192</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3668"><Codi>2019C250062</Codi><Objecte del contracte>Servei de catèging, Jornada Marketing i Distribució a la Xina, 15 miag 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>267,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>29,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>296,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3669"><Codi>2019C250063</Codi><Objecte del contracte>Servei catering Coffei i dinar, projecte per dinamitzar el Grup BPort Community, el dia 29 març</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.445,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>144,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.589,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERVEIS DE CATERING VIDACRI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62962238</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3670"><Codi>2019C250064</Codi><Objecte del contracte>Participació en World Classe Logistics, París novembre 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5.900,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5.900,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SAS PREMIUM CONTACT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3671"><Codi>2019C250065</Codi><Objecte del contracte>Assistència a la Reunió CLECAT, els dies 5 i 6 de juny, amb motiu de tractar temes de tràmits duaners i digitalització del transports, segons ordre del dia</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.281,59</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>269,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.550,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LLUCH OMS FRANCESC XAVIER</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3672"><Codi>2019C250070</Codi><Objecte del contracte>Servei de catering, Jornada Com trobar Mercats d'exportació a través d'Internet, el dia 06 de juny</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>218,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>242,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3673"><Codi>2019C250074</Codi><Objecte del contracte>Col·laboració en la I Fiesta de la Logistica en Madrid, que se celebra el 26 de abril de 2019 en Coslada</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.250,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>262,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.512,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TALLER DE IDEAS Y COMUNICACION</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B97233936</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3674"><Codi>2019C250075</Codi><Objecte del contracte>Registre de Marca en la Unió europea de la marca Smart Ports durant 10 anys</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.774,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>299,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.073,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>R VOLART PONS Y CIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08153520</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3675"><Codi>2019C250076</Codi><Objecte del contracte>Servei de Catering, Jornada Introducció a l'exportació Marítima, els dies 17, 18 i 20 juny</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>630,90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>63,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>693,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3676"><Codi>2019C250077</Codi><Objecte del contracte>Ponent, Jornada Introducció a l'exportació marítima, dies 17-18 i 20 de juny</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.300,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.300,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FORMACIO PIME SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63299200</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3677"><Codi>2019C250078</Codi><Objecte del contracte>Ponència, Jornada WORKSHOP: L'OPERADOR ECONÒMIC AUTORITZAT (AEO) I ELS PROCEDIMENTS DE SIMPLIFICACIÓ DUANERS. DÍA 2 DE MAIG 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>600,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>600,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CAMARA OFICIAL COMERCIO INDUST</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q0873004F</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3678"><Codi>2019C250079</Codi><Objecte del contracte>Serveis de coffe, catering i lloguer de sala, Jornada Workshop OpenPort el dia 26 de juny</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.639,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>200,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.840,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SABEL DE SERVICIOS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58875048</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3679"><Codi>2019C250081</Codi><Objecte del contracte>Ponència a Jornada COM TROBAR ELS TEUS MERCATS D'EXPORTACIÓ A TRAVÉS D'INTERNET. (DIA 6 DE JUNY 2019)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>400,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>400,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FRANCISCO COTORRUELO VICTOR DE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3680"><Codi>2019C250082</Codi><Objecte del contracte>Lloguer de bus, visita IKEA el 20 de maig de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>255,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>280,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61771192</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3681"><Codi>2019C250083</Codi><Objecte del contracte>Lloguer de bus, visita KIABI el 14 de maig de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>220,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>242,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61771192</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3682"><Codi>2019C250084</Codi><Objecte del contracte>Lloguer de bus, visita AECOC el 25 de juny de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>275,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>302,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61771192</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3683"><Codi>2019C250085</Codi><Objecte del contracte>Lloguer Golondrina, visita AECOC 25 de juny de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>475,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>47,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>522,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIRENAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08055642</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3684"><Codi>2019C250086</Codi><Objecte del contracte>Servei de catering, visita KIABI el dia 14 de maig</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>120,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>132,20</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LA MUJER BARBUDA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66521113</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3685"><Codi>2019C250087</Codi><Objecte del contracte>Lloguer de Bus. visita INOVYN el 29 de maig de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>255,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>280,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61771192</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3686"><Codi>2019C250088</Codi><Objecte del contracte>Muntatge de banners per la Jornada: Saló Internacional de la logística y de la Manutenció de Barcelona 2019. DIA 26/06/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>202,53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>245,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OLIKA STANDS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66828716</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3687"><Codi>2019C250089</Codi><Objecte del contracte>Servei neteja Sala cedida per FNOB per la reunió dels membres del grup Linkedin BPort Community el dia 14/03/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>100,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>121,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUNDACIO BARCELONA CAPITAL NAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G64191679</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3688"><Codi>2019C250090</Codi><Objecte del contracte>Servei de càtering de la VISITA DE L’EMPRESA INOVYN. DIES 28 I 29 DE MAIG DE 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>266,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>298,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3689"><Codi>2019C250091</Codi><Objecte del contracte>Traducció jurada del conveni de col·laboració entre el PdB i Informa Maritime - Knect365 en el marc del Summit organitzat per Informa Maritime, dins de l'esdeveniment SCEWC del 19-21 nov 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>713,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>149,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>862,73</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EUROPEAN CONSULTANT LOBBY SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62275144</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3690"><Codi>2019C250098</Codi><Objecte del contracte>Inscripció al sopar 13a edició del Dia del Transitari, el dia 09 de maig de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ATEIA BCN, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62974647</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3691"><Codi>2019C250099</Codi><Objecte del contracte>Servei de Catering, Reunió SmartCity, el dia 05 d'abril</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>119,09</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>131,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LA MUJER BARBUDA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66521113</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3692"><Codi>2019C250100</Codi><Objecte del contracte>Servei Catering, Reunió amb Fira de Barcelona, Smart Ports el dia 03 de setembre de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>106,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>119,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KTRING DE LA PEPI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67401539</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3693"><Codi>2019C250101</Codi><Objecte del contracte>Adquisició de Samarretes per a la promoció del projecte SmartPorts Piers of the Future</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>588,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>123,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>712,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MATEU SELLARES DAVID</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3694"><Codi>2019C250102</Codi><Objecte del contracte>Material Gràfic - Roll-Ups i estructura pel Congrés Smart Ports que es celebra del 19 al 21 de novembre de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>3</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.330,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>279,30</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.609,30</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OLIKA STANDS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66828716</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3695"><Codi>2019C250104</Codi><Objecte del contracte>Revisió en anglès de la carta als presidents dels Ports coexpositors al Smart Port/Smart City</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>25,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIMULTRAD SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63231385</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3696"><Codi>2019C250105</Codi><Objecte del contracte>Patrocini Supply Chain 2019 el dia 08 d'octubre (AECOC)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4.500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>845,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5.345,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASOC.ESP.CODIFICACION COMERC.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G08557985</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3697"><Codi>2019C250106</Codi><Objecte del contracte>Lloguer cadires, per l'esdeveniment SUPPLY CHAIN 2019, 8 d'octubre de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>171,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>206,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JMT AMBIPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B81482648</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3698"><Codi>2019C250107</Codi><Objecte del contracte>Sopar Smart Ports Policy and Transparency Ahead, aproximadament 60 directius de Ports Internacionals</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4.061,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>406,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4.468,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CODIGO SIETE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60438371</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3699"><Codi>2019C250108</Codi><Objecte del contracte>Participació en el Forum Destination International, que es celebrarà el dia 26 de novembre en el centre de congressos Pierre Baudis en Toulouse</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.500,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CHAMBRE COMMERCE IND. FRANÇAIS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G0011380C</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3700"><Codi>2019C250109</Codi><Objecte del contracte>Ponència Jornada organitzada pel Consell d'Usuaris sobre la inscripció en el Registres del Declarant impartida el dia 2 d'octubre de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>300,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>63,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>363,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CARO JAUME &amp; PARTNERS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B93569754</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3701"><Codi>2019C250110</Codi><Objecte del contracte>Servei de catering, Jornada Sobre Inscripció en el Registre del Declarant, 2 d'octubre</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>417,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>44,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>461,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KTRING DE LA PEPI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67401539</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3702"><Codi>2019C250111</Codi><Objecte del contracte>Lloguer bus, Visita TIBA, el dia 27 de setembre de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>275,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>302,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61771192</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3703"><Codi>2019C250112</Codi><Objecte del contracte>Revisió i elaboració de la documentació dels nou indicadors que ja contempla la metodologia en la Certificació de TUV</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.800,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>378,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.178,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MCRIT, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58677428</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3704"><Codi>2019C250113</Codi><Objecte del contracte>Servei de càtering de la JORNADA TÉCNICA L'IVA en la importació, a l'exportació i en operacions intracomunitàries. DIA 14/10/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>495,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>49,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>544,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERUNION SAU WORK TEAM SOLUTIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>U66699125</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3705"><Codi>2019C250114</Codi><Objecte del contracte>Lloguer de Sala per la JORNADA TÉCNICA L'IVA en la importació, a l'exportació i en operacions intracomunitàries. DIA 14/10/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>582,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>122,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>705,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERUNION SAU WORK TEAM SOLUTIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>U66699125</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3706"><Codi>2019C250115</Codi><Objecte del contracte>Prestació del servei d'una hostessa per l'stand a la Nit de l'Empresari de CECOT. DIA 22/10/19 - LLOC: TNC</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>88,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>106,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EXPERTUS SERV DE ATENCIO AL PU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58036328</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3707"><Codi>2019C250116</Codi><Objecte del contracte>Disseny i construcció d'un estand en l'acte de Nit de l'empresari organitzada per CECOT i que se celebrarà el dia 22 d'octubre en el Teatre Nacional de Catalunya</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>907,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>190,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.098,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERVIS COMPLET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60375953</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3708"><Codi>2019C250117</Codi><Objecte del contracte>Mobilitari stand NIT DE L'EMPRESARI (CECOT), El dia 22 d'octubre 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>340,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>71,40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>411,40</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JMT AMBIPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B81482648</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3709"><Codi>2019C250118</Codi><Objecte del contracte>Adquisició de regals per lliurar als participants en la Fira Smarts Ports que es celebrarà a Barcelona del 19 al 21 de novembre de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8.519,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.788,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10.307,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HELIOPOLIS IMPORT EXPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65692295</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3710"><Codi>2019C250119</Codi><Objecte del contracte>Lloguer d'equip del Sistema de projecció de realitat immersiva per a l'Smart City/Smart Ports 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.450,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>724,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4.174,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BROOMX TECHNOLOGIES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66432113</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3711"><Codi>2019C250120</Codi><Objecte del contracte>Ponència a la Jornada L'IVA en la importació, exportació i en operacions intercomunitàries, dies 14 i 25 d'octubre de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>900,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>189,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.089,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GEST UNITARIA INTERNALITZACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65723785</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3712"><Codi>2019C250121</Codi><Objecte del contracte>Servei de càtering de la JORNADA TÈCNICA -Les Operacions Triangulars-. DIA 23/10/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>458,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>48,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>506,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KTRING DE LA PEPI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67401539</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3713"><Codi>2019C250122</Codi><Objecte del contracte>Ponència Jornada Operacions Triangular, 23 d'octubre de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>400,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>84,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>484,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GEST UNITARIA INTERNALITZACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65723785</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3714"><Codi>2019C250123</Codi><Objecte del contracte>Servei de càtering de la JORNADA TÈCNICA Brexit: Com actuar?. DIA 29/10/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>419,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>44,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>463,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KTRING DE LA PEPI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67401539</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3715"><Codi>2019C250124</Codi><Objecte del contracte>Reportatge fotogràfic a l'Smart City/Smart Ports 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.110,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>233,10</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.343,10</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VILALTA ROVIRA RAMON</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3716"><Codi>2019C250125</Codi><Objecte del contracte>Servei de càtering de la JORNADA TÈCNICA -L'IVA en la importació, a l'exportació i en operacions intracomunitàries-. DIA 25/10/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>379,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>420,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KTRING DE LA PEPI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67401539</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3717"><Codi>2019C250126</Codi><Objecte del contracte>Prestació del servei de sala Agumar, material audiovisual, i càtering del comitè executiu de PSA. DIA 20/11/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>704,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>112,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>817,10</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>H SANTOS D SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B28235190</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3718"><Codi>2019C250127</Codi><Objecte del contracte>Servei de càtering de la JORNADA TÉCNICA Incoterms 2020: La seva correcta utilització. DIA 05 de novembre</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>746,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>84,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>831,27</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KTRING DE LA PEPI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67401539</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3719"><Codi>2019C250128</Codi><Objecte del contracte>Reportatge fotogràfic a l'Smart City/Smart Ports 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>625,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>131,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>756,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JUAN JOSE MARTINEZ RUIZ</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3720"><Codi>2019C250129</Codi><Objecte del contracte>Traducció del formulari de les visites Institucionals</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>57,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>70,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIMULTRAD SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63231385</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3721"><Codi>2019C250130</Codi><Objecte del contracte>Bus: DE LA VISITA DE L'EMPRESA AIRPHARM, el dia 06 de novembre de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>275,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>302,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61771192</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3722"><Codi>2019C250131</Codi><Objecte del contracte>Reunió ALICE, els dies 11 i 12 de desembre, segons ordre del dia, i despeses 13 i 14 novembre  (reunió anul·lada)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.361,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>286,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.648,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LLUCH OMS FRANCESC XAVIER</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3723"><Codi>2019C250135</Codi><Objecte del contracte>Ponència a la Jornada: Brexit: Com actuar?. DIA 29 d'OCTUBRE DE 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>400,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>84,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>484,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRENTS LAW &amp; CUSTOMS SLP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67504803</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3724"><Codi>2019C250136</Codi><Objecte del contracte>Shuttle pel Smart City/Smart Ports 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.200,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>252,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.452,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OREFICE PASCUAL NICOLAS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3725"><Codi>2019C250137</Codi><Objecte del contracte>Càtering de la JORNADA TÈCNICA Incoterms 2020: La seva correcta utilització. DIA 26/11/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>746,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>84,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>831,27</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KTRING DE LA PEPI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67401539</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3726"><Codi>2019C250138</Codi><Objecte del contracte>Càtering de la VISITA FLANDERS INVESTMENT &amp; TRADE, CONSULATE OF FLANDERS. DIA 18/11/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>58,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,80</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>63,80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LA MUJER BARBUDA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66521113</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3727"><Codi>2019C250139</Codi><Objecte del contracte>Hostesses per a l'Smart City/Smart Ports 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>862,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>181,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.043,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EXPERTUS SERV DE ATENCIO AL PU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58036328</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3728"><Codi>2019C250140</Codi><Objecte del contracte>Transport del contenidor d'exposició a l'estand de l'SCEWC/Smart Ports</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>800,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>168,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>968,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SAMPERE CUCURELLA DANIEL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3729"><Codi>2019C250141</Codi><Objecte del contracte>Càtering de la JORNADA TÉCNICA Factura Portuària. DIA 04/12/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>243,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>273,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KTRING DE LA PEPI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67401539</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3730"><Codi>2019C250142</Codi><Objecte del contracte>Ponència tènica de la Jornada: Incoterms 2020. DIES 05 i 26 DE NOVEMBRE DE 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>900,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>900,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FORMACIO PIME SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63299200</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3731"><Codi>2019C250143</Codi><Objecte del contracte>Traducció i correcció de textes regals corporatius</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>25,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIMULTRAD SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63231385</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3732"><Codi>2019C250144</Codi><Objecte del contracte>Bus JORNADA D'INTERNACIONALITZACIÓ DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE TERRASSA, el dia 02 de desembre de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>275,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>302,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61771192</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3733"><Codi>2019C250145</Codi><Objecte del contracte>Ponència de PETER DE LANGEN, en l'esdeveniment Smart Ports Summit, Market Update - keeping uo with the future, el dia 19 de novembre de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>315,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.815,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PORTS I LOGISTICS ADVISORY SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B93317840</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3734"><Codi>2019C250146</Codi><Objecte del contracte>Conferenciant / mestra de cerimònies per a Smart Ports, durant les jornades dels dies 19 i 20 de novembre de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>210,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.210,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SOLSONA GILBERT NAPUA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3735"><Codi>2019C250148</Codi><Objecte del contracte>Inscripció Lean &amp; Green, E. Sanles el dia 15 d'octubre</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>175,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>36,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>211,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASOC.ESP.CODIFICACION COMERC.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G08557985</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3736"><Codi>2019C250150</Codi><Objecte del contracte>Traductor per a comunicats de l'Smart City/Smart Ports 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>236,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>49,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>286,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIMULTRAD SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63231385</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3737"><Codi>2019C250151</Codi><Objecte del contracte>Lloguer de bus visita de FLANDERS INVESTMENT &amp; TRADE, CONSULATE OF FLANDERS, el dia 18 de novembre de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>255,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>280,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61771192</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3738"><Codi>2019C260001</Codi><Objecte del contracte>Reserva d'espai Fira Fruit Logística 2019, Berlín del 6 al 8 de febrer de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7.831,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7.831,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MESSE BERLIN GMBH</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3739"><Codi>2019C260003</Codi><Objecte del contracte>Reserva espai The 14th China (Shenzhenz) International Logistics and Transportation Fair, Octubre 10-12/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>10</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8.317,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8.317,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SHENZHEN HEZHONGYUAN EXHIB LTD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3740"><Codi>2019C260004</Codi><Objecte del contracte>Lloguer Parking Oficina Madrid 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.160,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>453,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.613,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CARBALLO FRADE INES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3741"><Codi>2019C260005</Codi><Objecte del contracte>Lloguer i despeses oficina Madrid, any 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.680,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9.680,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SHIPPING BUSINESS CENTER</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B82794496</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3742"><Codi>2019C260006</Codi><Objecte del contracte>Quota Membership fee Category A, ECG Membership 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6.929,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6.929,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EUROPEAN CAR-TRANSPORT GROUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3743"><Codi>2019C260008</Codi><Objecte del contracte>Quota anual Forum Cultural del Cafe, any 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>780,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>780,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FORUM CULTURAL DEL CAFE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G61456489</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3744"><Codi>2019C260011</Codi><Objecte del contracte>Inserció publicitaria en Buyers Guide 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4.650,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4.650,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ULTIMA MEDIA LTD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3745"><Codi>2019C260012</Codi><Objecte del contracte>Servei de catering de la reunió del Grup de Treball del Consell Rector de Marketing i Comercial, el dia 27/02/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>83,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>94,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3746"><Codi>2019C260013</Codi><Objecte del contracte>Quota Anual CIAC</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.500,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSOC CLUSTER INDUSTRIA AUTO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G66028978</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3747"><Codi>2019C260014</Codi><Objecte del contracte>Reserva de espai en l'stan de GRIMALDI (compartit amb altres expositors) en la Fira Fruitlogistica que se celebra a Berlin del 6 al 8 de febrer de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9.958,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9.958,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GRIMALDI EUROMED SPA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3748"><Codi>2019C260015</Codi><Objecte del contracte>Servei catering, Fira Fruit Logística 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>159,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>172,73</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COSAEN GRUP SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58220112</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3749"><Codi>2019C260016</Codi><Objecte del contracte>Inscripció de Lluís París a ECG Spring Congress &amp; General Assembly 23-24 maig de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>200,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>200,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EUROPEAN CAR-TRANSPORT GROUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3750"><Codi>2019C260017</Codi><Objecte del contracte>Dinar de la Reunió del Grup de Treball del cafè, el dia 26 de febrer de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>632,73</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>63,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>696,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CODIGO SIETE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60438371</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3751"><Codi>2019C260019</Codi><Objecte del contracte>Servei de catering, Visita Van Der Vlist, el dia 08 març de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>114,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>125,80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LA MUJER BARBUDA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66521113</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3752"><Codi>2019C260020</Codi><Objecte del contracte>Lloguer Golondrina, Visita ECG MARINE ACADEMY, 22 feb 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>475,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>47,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>522,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIRENAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08055642</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3753"><Codi>2019C260021</Codi><Objecte del contracte>Servei Catering Reunió Grup de Treball Mark i Comercial, el dia 10 d'abril de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>282,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,10</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>314,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PREMIUM TEAM SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65770653</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3754"><Codi>2019C260022</Codi><Objecte del contracte>Lloguer Bus, Visita ANFAC el dia 27 març 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>145,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>159,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61771192</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3755"><Codi>2019C260023</Codi><Objecte del contracte>Lloguer Golondrinas, Visita ANFAC, 28 març 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>712,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>71,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>783,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIRENAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08055642</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3756"><Codi>2019C260024</Codi><Objecte del contracte>Servei de Cambrer a la Fira Fruit Logistica Berlin 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>620,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>130,20</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>750,20</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LOVEYOURTIME SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B87116422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3757"><Codi>2019C260025</Codi><Objecte del contracte>Reserva espai Fira CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO (CIIE) Shanghai 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9.877,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9.877,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CHINA INTERN.IMPORT EXPO BUREA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3758"><Codi>2019C260026</Codi><Objecte del contracte>Patrocini 20è aniversari de la Dry Bulk Terminals Group (DBTG), 10-12 d'abril de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.000,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INTERNATIONAL DRY BULK TERMINA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3759"><Codi>2019C260027</Codi><Objecte del contracte>Lloguer Golondrina, Visita DBTG el dia 10 d'abril de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>475,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>47,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>522,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIRENAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08055642</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3760"><Codi>2019C260028</Codi><Objecte del contracte>Patrocini Jornada d'automoció que organitza ANFAC durant la celebració del SIL, el dia 27 de juny de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.260,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7.260,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CONSORCI ZF INTERNACIONAL SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61290292</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3761"><Codi>2019C260029</Codi><Objecte del contracte>Lloguer Bus, Visita CIAC - Cluster de la Industria de la Automoció de Catalunya, el dia 17/04/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>160,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>176,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61771192</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3762"><Codi>2019C260030</Codi><Objecte del contracte>Patrocini XXVII Edició de la Llotja de Cereals de la Mediterrània, el 28 de maig a la Casa Llotja de Mar</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>595,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>124,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>720,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q0873001B</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3763"><Codi>2019C260031</Codi><Objecte del contracte>Servei de cambrer, en la Fira Transport Logistic 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>570,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>570,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KAPPA AL QUADRATO EVENTS DI KA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3764"><Codi>2019C260032</Codi><Objecte del contracte>Servei de catering, Visita CIAC, Cluster de la Industria de l'Automoció de Catalunya, 17/04/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>294,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>326,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3765"><Codi>2019C260033</Codi><Objecte del contracte>Suscripció a Alphaliner (una plataforma web amb BBDD), maig 2019 a maig 2020</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.500,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AXSMARINE SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3766"><Codi>2019C260035</Codi><Objecte del contracte>Col·laboració i Patrocini acte promocional en la Cambra Comerç a Hong-Kong, el dia 14 maig de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5.200,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5.200,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CHINA CONSULTANTS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3767"><Codi>2019C260036</Codi><Objecte del contracte>Lloguer Golondrina, Visita Associació LogNet el dia 12 d'abril de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>475,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>47,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>522,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIRENAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08055642</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3768"><Codi>2019C260037</Codi><Objecte del contracte>Col·laboració del PdB amb Ultima Media mitjançant inserció publicitària i participació en la 17th Automotive Logistics Europe Conference que es celebrarà del 02 al 04 de juliol a Munic</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6.150,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6.150,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ULTIMA MEDIA LTD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3769"><Codi>2019C260038</Codi><Objecte del contracte>Adquisició productes pel catering que es servirà a la Fira Transport Logístic que es celebrarà a Munic del 4 al 6 de juny 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>184,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>199,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COSAEN GRUP SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58220112</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3770"><Codi>2019C260039</Codi><Objecte del contracte>Transport de material per la Fira Fruitlogistica a Berlín de 6 al 8 de febrer de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>157,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>191,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EXPOTRANSIT EVENTS LOGISTICS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66702747</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3771"><Codi>2019C260041</Codi><Objecte del contracte>Renovació anual de la subscripció a la revista Port Strategy magazine. Servei ofert per l'empresa editorial  mercatormedia</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>210,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>210,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MERCATOR MEDIA LTD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3772"><Codi>2019C260044</Codi><Objecte del contracte>Lloguer bus per atendre els assistents a la VIII edició del Dia del Cafè, el dia 30 de maig</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>805,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>80,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>885,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61771192</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3773"><Codi>2019C260047</Codi><Objecte del contracte>Inserció publicitària en el cataleg i web firal durant la celebració de la Fira Transport Logístic que es celebra del 04 al 06 de juny</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>740,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>740,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NEUREUTER FAIR MEDIA GMBH</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3774"><Codi>2019C260048</Codi><Objecte del contracte>Inscripció Hugo Lejtman a 28 Congreso Lationamericano de Puertos de AAPP Miami - Estados Unidos - del 19 al 21 de noviembre de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.234,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.234,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>XXIII CONGRESO LATINOAMERICANO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3775"><Codi>2019C260049</Codi><Objecte del contracte>Subscripcions Lloyd's List Online , 04 nov 2018 a 03 nov 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.999,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14.999,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INFORMA MARKETS UK LTD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3776"><Codi>2019C260054</Codi><Objecte del contracte>Catering, Consell Rector Reunió del Grup de Treball de Marketing i Comercial, el dia 2 de juliol de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>244,93</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>271,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PREMIUM TEAM SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65770653</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3777"><Codi>2019C260055</Codi><Objecte del contracte>Transport material, Fira Transport Logistic que es celebra a Munic del 03-06 de juny 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>487,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>102,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>589,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EXPOTRANSIT EVENTS LOGISTICS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66702747</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3778"><Codi>2019C260056</Codi><Objecte del contracte>Inscripció al curs SURCO, Sr. José Manuel Pousa de l'empresa INDITEX</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>450,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>450,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ESCOLA EUR SHORT SEA SHIPPING</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>V64330855</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3779"><Codi>2019C260057</Codi><Objecte del contracte>Dinar institucional el dia 16 juny, durant la celebració de la fira SINO CONFERENCE 2019 els dies del 11 al 14 de juny</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>841,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>84,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>925,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>WORLD TRADE CENTER HOTEL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62133384</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3780"><Codi>2019C260059</Codi><Objecte del contracte>Repercussió despeses Servei de Fotografia i Video a la Fira Fruit Logístic del 06 al 08 de febrer</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>620,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>130,20</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>750,20</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PUERTOS DEL ESTADO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q2867022B</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3781"><Codi>2019C260060</Codi><Objecte del contracte>Col·laboració, coordinació i assistència en diversos idiomes durant la fira Transport Logistic 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.263,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.263,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CALVERAS BONJORN TERESA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3782"><Codi>2019C260062</Codi><Objecte del contracte>Lloguer Golondrina, Visita Participants Forwarder Cargo Club, el dia 28 de juny de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>475,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>47,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>522,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIRENAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08055642</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3783"><Codi>2019C260063</Codi><Objecte del contracte>Inscripció de Carles Mayol a la Conferència JOC Container Trade Europe que es celebrarà del 16 al 18 de setembre de 2019 a Hamburg</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>375,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>375,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JOC GROUP INC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3784"><Codi>2019C260064</Codi><Objecte del contracte>Servei de Catering, III Acte de presentació i Promoció de Fires Comercial del període 2019-20020</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>198,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>220,40</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3785"><Codi>2019C260069</Codi><Objecte del contracte>Disseny i construcció de l'stand en la fira CILF 2019 que es celebra a Shenzhen del 10 al 12 d'octubre de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13.970,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.933,70</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16.903,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MERCADOS EXTERIORES CONSULTING</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65063513</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3786"><Codi>2019C260070</Codi><Objecte del contracte>Inserció de mitja pàgina en la Guia Logística 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.680,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.680,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MERCOSOFT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3787"><Codi>2019C260071</Codi><Objecte del contracte>Patrocini i publicitat del Encuentro de Protagonistas de Argentina, any 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>546,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>546,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MERCOSOFT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3788"><Codi>2019C260072</Codi><Objecte del contracte>Lloguer Golondrina, Visita assistents a la conferència SINO-EUROPEAN Freight Forwarders del 11 al 14 de juny de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>400,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>440,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIRENAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08055642</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3789"><Codi>2019C260073</Codi><Objecte del contracte>Lloguer de Golondrina, Visita SAICA, el dia 13 de maig de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>400,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>44,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>444,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIRENAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08055642</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3790"><Codi>2019C260074</Codi><Objecte del contracte>Lloguer Golondrina, Visita Van der List, el dia 08 de març</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>475,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>47,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>522,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIRENAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08055642</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3791"><Codi>2019C260075</Codi><Objecte del contracte>Quota anual Asoc. Española Cafè, 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.500,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASOC ESPAÑOLA DEL CAFE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G28538593</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3792"><Codi>2019C260076</Codi><Objecte del contracte>Traducció de documentació per licitació Stand CIIE 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>316,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>66,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>383,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIMULTRAD SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63231385</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3793"><Codi>2019C260077</Codi><Objecte del contracte>Servei de Catering, Visita NOATUM LOGISTICS el dia 12 de juliol</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>130,91</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>144,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LA MUJER BARBUDA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66521113</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3794"><Codi>2019C260078</Codi><Objecte del contracte>Servei de berenar, Visita alumnes de l'acadèmia visitaran el PdB el dia 22 de feb de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>466,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>46,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>513,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MONTCADA ETXEA SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64990617</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3795"><Codi>2019C260079</Codi><Objecte del contracte>Lloguer d'escaner per a les acreditacions del visitants a l'estand per obtenir un llistat amb les dades de contacte d'aquestes persones i/o empreses</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>299,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>299,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MESSE MÜNCHEN GMBH</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3796"><Codi>2019C260080</Codi><Objecte del contracte>Col·laboració en la celebració del 30è aniversari de ASFAC, el dia 10 d'octubre</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>420,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.420,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASFAC ASS.CATALANA FABR.PINSOS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G08632333</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3797"><Codi>2019C260084</Codi><Objecte del contracte>Inscripció i assistència a la ECG Conference que es celebrarà el dia 18 d'octubre a Berlín</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>800,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>152,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>952,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSOC EUROPEAN VEHICLE LOGISTI</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3798"><Codi>2019C260085</Codi><Objecte del contracte>Impressió i construcció d'un panell retro il·luminat i d'un vinil per a l'estand de la Fruit Attraction que es celebrarà els dies 22 al 24 d'octubre de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>930,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>195,30</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.125,30</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOE CONCEPTOS ESPECIALES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61096715</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3799"><Codi>2019C260086</Codi><Objecte del contracte>Lloguer Bus 50-55 Pax a disposició del Port de Barcelona durant les 5 hores de la visita de QUALIMAC</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>337,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,70</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>370,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61771192</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3800"><Codi>2019C260087</Codi><Objecte del contracte>Servei Catering visita QUALIMAC, el dia 4 d'octubre</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.118,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>122,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.240,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KTRING DE LA PEPI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67401539</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3801"><Codi>2019C260088</Codi><Objecte del contracte>Servei de transport de material durant la fira Fruit Attraction 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>200,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>242,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EXPOTRANSIT EVENTS LOGISTICS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66702747</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3802"><Codi>2019C260089</Codi><Objecte del contracte>Catering de la reunió del Grup de Treball de Marketing i Comercial del Consell Rector del Port de Barcelona</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>264,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>292,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PREMIUM TEAM SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65770653</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3803"><Codi>2019C260090</Codi><Objecte del contracte>Prestació del servei de fotografia i vídeo personalitzat ofert per Puertos del Estado durant la fira Transport Logistic 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>120,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,20</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>145,20</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PUERTOS DEL ESTADO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q2867022B</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3804"><Codi>2019C260094</Codi><Objecte del contracte>Traducció de quatre frases per a la publicació a un catàleg de fira en l'exposició Empresarial i Empresarial de la II CIIE - China International Import Expo (CIIE) - que se celebrarà a Xangai del 5 al</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>32,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>38,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIMULTRAD SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63231385</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3805"><Codi>2019C260095</Codi><Objecte del contracte>Participació i assistència a la 10a Convenció d'Afrucat (Associació Empresarial de Fruita de Catalunya)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.000,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AFRUCAT ASSOCIACIO CATALANA D</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G25729666</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3806"><Codi>2019C260096</Codi><Objecte del contracte>Participació i assistència a la jornada POMATEC organitzada per AFRUCAT (Associació Empresarial de Fruita de Catalunya), que es celebra el dia 29 de novembre de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>350,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>73,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>423,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AFRUCAT ASSOCIACIO CATALANA D</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G25729666</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3807"><Codi>2019C260097</Codi><Objecte del contracte>Ajustament de despeses de la fira en concepte d'espai i despeses d'estand compartides amb INCASÒL /Generalitat de Catalunya durant la Transport Logistic Europe, del 3 al 6 de juny de 2019, a Munic</Objecte del contracte><Durada (mesos)>6</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6.275,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.317,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7.593,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INSTITUT CATALA DEL SOL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q0840001B</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3808"><Codi>2019C260098</Codi><Objecte del contracte>Ajustament de despeses de la fira en concepte d'espai i despeses d'estand compartides amb MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA, SA - Mercabarna durant la Fruit Attraction, els dies 22 al 24 d'octubre, a Madrid</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6.852,13</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.438,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8.291,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MERCADOS ABASTECIMIENTOS BCN</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08210403</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3809"><Codi>2019C260099</Codi><Objecte del contracte>Adquisició de obsequis corporatius per a la participació i assistència a la 10a Convenció d’Afrucat (Associació Empresarial de Fruita de Catalunya</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>666,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>139,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>805,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OBSEQUIO Y DETALLES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B87564928</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3810"><Codi>2019C260100</Codi><Objecte del contracte>Reserva d'Espai a la Fira Fruit Logística que es celebra a Berlin del 05 al 07 de febrer de 2020</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7.037,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7.037,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MESSE BERLIN GMBH</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3811"><Codi>2019C260101</Codi><Objecte del contracte>Impressió de catàlegs comercials: 1000 cotxes, 500 de cafè i 1500 contenidors</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.248,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>262,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.510,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AGPOGRAF SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08664450</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3812"><Codi>2019C260102</Codi><Objecte del contracte>Servei de 1 cambrer durant la fira FRUIT LOGISTICA 2020</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>450,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>450,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KAPPA AL QUADRATO EVENTS DI KA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3813"><Codi>2019C260103</Codi><Objecte del contracte>Honoraris i despeses de la Representació a l'Argentina per a la promoció del Port de Barcelona a l'àrea de Sudamèrica</Objecte del contracte><Durada (mesos)>5</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.916,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14.916,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LEJTMAN HUGO NORBERTO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3814"><Codi>2019C260110</Codi><Objecte del contracte>Prestació dels serveis de la repercussió de costos de participació al stand Ports of Spain del còctel institucional durant la fira FERIA FRUIT ATTRACTION 2019, a Madrid, del 22 al 24 octubre 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>800,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>168,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>968,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PUERTOS DEL ESTADO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q2867022B</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3815"><Codi>2019C270001</Codi><Objecte del contracte>Quota anual SPC Spain, any 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.000,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASOC ESP PROM TTE CORTA DISTAN</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G83245142</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3816"><Codi>2019C270002</Codi><Objecte del contracte>Reserva d'espai i disseny de l'stand en la Fira MEDFEL 2019Relacionat amb l'Exp. 2019C250033 Centre C25 que abonarà el 50% del total</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4.498,93</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4.498,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ADHESION GROUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3817"><Codi>2019C270003</Codi><Objecte del contracte>Quota anual CCIB, 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.000,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CAMARA COMERCIO ITALIANA BARC.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G64980469</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3818"><Codi>2019C270004</Codi><Objecte del contracte>Adquisició productes d'alimentació per servir un catering en la fira MEDFEL que es celebrarà els dies 24 al 26 d'abril a Perpinyà</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>40,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>43,81</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COSAEN GRUP SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58220112</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3819"><Codi>2019C270005</Codi><Objecte del contracte>Actualització de l'estudi de viabilitat d'una Línia de Short Sea Shipping entre Barcelona i Turquia, partint del mateix que es va lliurar el desembre de 2014 per SBC</Objecte del contracte><Durada (mesos)>5</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3.045,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17.545,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SHIPPING BUSINESS CONSULTANTS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B86453255</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3820"><Codi>2019C270006</Codi><Objecte del contracte>Quota associació WISTA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>100,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>100,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASOC WISTA SPAIN-EN CONSTITUCI</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G85357275</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3821"><Codi>2019C270007</Codi><Objecte del contracte>Informe jurídic sobre la legislació aplicable a un hipotètic servei de transport marítim-terrestre entre Turquia i Barcelona</Objecte del contracte><Durada (mesos)>3</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.260,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7.260,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GAITAN ABOGADOS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B85081289</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3822"><Codi>2019C270008</Codi><Objecte del contracte>Participació en les jornades organitzades per ALIS, en la categoria GOLD, de es celebrarà el dia 12 de noevembre</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5.000,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALIS SERVICE SRL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3823"><Codi>2019C270009</Codi><Objecte del contracte>Servei de restauració del dinar del dia 30 de setembre per rebre els alumnes participants del curs  MOST Management - MOST ITÀLIA 2019 - organitzat per l'Escola Europea de SSS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.368,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>136,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.505,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RESTAURANTS SINGULARS ANG SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64552805</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3824"><Codi>2019C270010</Codi><Objecte del contracte>Catering de la reunió del Grup de Treball de SSS del Consell Rector del Port de Barcelona, el dia 07 de novembre de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>418,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>43,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>462,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PREMIUM TEAM SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65770653</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3825"><Codi>2019C270011</Codi><Objecte del contracte>Inserció publireportatge en International Transport Journal (ITJ) el 20/03/2020 - especial Maghreb</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.500,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEDTRIX AG</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3826"><Codi>2019C270012</Codi><Objecte del contracte>Participació i patrocini taula rodona al VIII ENCUENTRO EMPRESARIAL HISPANO-MARROQUÍ DEL SECTOR MARTÍMO, TRANSPORTE Y LOGISTICA. que es celebra els dies 27 i 28 de novembre de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.000,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CAMARA ESP.COMERCIO TANGER</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3827"><Codi>2019C270013</Codi><Objecte del contracte>Assistència de l'Ana Arévalo al sopar de nadal de l'associació CCIB, el dia 10 de Desembre de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>50,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>55,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CAMARA COMERCIO ITALIANA BARC.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G64980469</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3828"><Codi>2019C270014</Codi><Objecte del contracte>Servei de restauració del dia 26 d'octubre pels alumnes participants del curs  MOST Management - MOST IBERIA 2019 - organitzat per l'Escola Europea de SSS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>345,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>34,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>379,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARMOCCIABCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66640699</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3829"><Codi>2019C280001</Codi><Objecte del contracte>Anunci a Cruise Times, Març 2019 (Spring)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.700,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.700,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CEDAR PRODUCTIONS LIMITED</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3830"><Codi>2019C280002</Codi><Objecte del contracte>Traducció Català / Anglès del document  Guia d'informació de Mesures de Seguurerat Creuers del PdB 01/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>445,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>93,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>539,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIMULTRAD SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63231385</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3831"><Codi>2019C280003</Codi><Objecte del contracte>Bitllet Gemma Gracia Barcelona - Miami - Seatle - Barcelona, 04-08/02/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5.235,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5.235,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SEKAI CORPORATE TRAVEL SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B57986846</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3832"><Codi>2019C280004</Codi><Objecte del contracte>Suministrament 75 serigrafies CREUERS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.875,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>393,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.268,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GONZALEZ DOSTA ANNA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3833"><Codi>2019C280005</Codi><Objecte del contracte>Quota anual 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4.800,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.008,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5.808,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEDCRUISE ASSOCIATION</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G62941190</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3834"><Codi>2019C280006</Codi><Objecte del contracte>Edició de 250 catàlegs de creuers 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.738,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>364,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.102,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AGPOGRAF SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08664450</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3835"><Codi>2019C280007</Codi><Objecte del contracte>Inserció publicitària a la revista Cruise Industry News, Spring 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.379,67</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.379,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CRUISE INDUSTRY NEWS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3836"><Codi>2019C280008</Codi><Objecte del contracte>Dues Insercions publicitàries a la revista SEATRADE UBM (UK) Ltd. 1a. Març 2019 i 2a. setembre 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5.000,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>UBM INFORMATION LIMITED</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3837"><Codi>2019C280009</Codi><Objecte del contracte>Inserció a Cruise Insight, Marc 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.100,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.100,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASHCROFT AND ASSOCIATES LTD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3838"><Codi>2019C280010</Codi><Objecte del contracte>Patrocini International Cruise Summit 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.050,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6.050,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CRUISES NEWS MEDIA GROUP SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B85842599</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3839"><Codi>2019C280011</Codi><Objecte del contracte>Inserció publicitària en Cruise Insight, octubre 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.100,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.100,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASHCROFT AND ASSOCIATES LTD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3840"><Codi>2019C280012</Codi><Objecte del contracte>Inscripció Conferències Seatrade Europe 2019 que es celebran a Hamburg del 11 al 13 de setembre de 2019, de Mar Pérez i Gemma Gracia</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.443,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.443,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HAMBURG MESSE UND CONGRESS GMB</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3841"><Codi>2019C280013</Codi><Objecte del contracte>Transport de Material, Fira Seatrade Miami 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>116,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>116,80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EXPOTRANSIT EVENTS LOGISTICS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66702747</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3842"><Codi>2019C280015</Codi><Objecte del contracte>Lloguer de Golondrina, Mediterranean Sustainable Tourism Convention el dia 07 de juny</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>475,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>47,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>522,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIRENAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08055642</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3843"><Codi>2019C280016</Codi><Objecte del contracte>Patrocini Sopar de Gala organitzat per CLIA, novembre 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.500,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASBL CRUISE LINES INTERN ASSOC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3844"><Codi>2019C280017</Codi><Objecte del contracte>ESTUDI CONJUNT APB-CLIA, 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.500,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASBL CRUISE LINES INTERN ASSOC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3845"><Codi>2019C280018</Codi><Objecte del contracte>Col·laboració amb Aeroports de Catalunya en la construcció i presència de l'esdeveniment WORLD ROUTES, amb presència de la imatge del PdB en l'stand i en material promocional</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>735,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4.235,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AEROPORTS PUBLICS DE CATALUNYA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64748627</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3846"><Codi>2019C280019</Codi><Objecte del contracte>Reportatge Fotogràfic Catàleg de Creuers, sobre les infreaestructures de creuers del PdB, les operatives que s'hi fan i els creuers que ens visiten</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10.600,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.226,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12.826,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KILOMBO PRODUCCIONES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67188516</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3847"><Codi>2019C280020</Codi><Objecte del contracte>STAND SEATRADE HAMBURG 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>525,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.025,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PUERTOS DEL ESTADO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q2867022B</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3848"><Codi>2019C280021</Codi><Objecte del contracte>Adquisició 75 serigrafies de Creuers 2020</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.025,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>425,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.450,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CENTELLAS MELIA ANGELICA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3849"><Codi>2019D470001</Codi><Objecte del contracte>Serveis professionals al Comité d'Enllaç APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10.800,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.268,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13.068,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>Antras Abogados SLP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64760713</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3850"><Codi>2019D470002</Codi><Objecte del contracte>Traducció d'escrit legal a l'anglès</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>86,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>105,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIMULTRAD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63231385</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3851"><Codi>2019D470003</Codi><Objecte del contracte>Suscripció anual al perídic Transporte XXI</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>140,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>145,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INDUSTRIA Y COMUNICACIÓN, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A48145932</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3852"><Codi>2019D470004</Codi><Objecte del contracte>Col.laboració (música) per promocionar el Port pel seu 150 aniversari dins de la 8a. Jornada de l'UPC Alumni</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>600,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>126,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>726,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>Cooking communication</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66546094</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3853"><Codi>2019D470005</Codi><Objecte del contracte>Serveis professionals de consultoria</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.050,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6.050,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>Seeliger y Conde</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59060558</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3854"><Codi>2019D520001</Codi><Objecte del contracte>Traducció de la Memòria de Sostenibilitat 2018 al castellà</Objecte del contracte><Durada (mesos)>4</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.600,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.600,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CALVERAS BONJORN TERESA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3855"><Codi>2019D520002</Codi><Objecte del contracte>Traducció de la Memòria de Sostenibilitat 2018 a l'anglès</Objecte del contracte><Durada (mesos)>4</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5.012,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5.012,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARGELICH ISERN DIANA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3856"><Codi>2019D520003</Codi><Objecte del contracte>Maquetació de la Memòria de Sostenibilitat 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>4</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11.580,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.431,80</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14.011,80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EXTRA ESTUDIO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58802976</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3857"><Codi>2019D520004</Codi><Objecte del contracte>Sortida en Golondrines per al torneig interports 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,03</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>950,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>95,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.045,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIRENAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08055642</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3858"><Codi>2019D520005</Codi><Objecte del contracte>Càtering inauguració torneig interports</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,03</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4.335,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>433,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4.768,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3859"><Codi>2019D520006</Codi><Objecte del contracte>Càtering cloenda torneig interports 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,03</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>500,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5.500,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RESTAURACION Y CATERING MATEU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66349044</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3860"><Codi>2019D520007</Codi><Objecte del contracte>Trasllats en autocar per al torneig interports 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.210,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>221,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.431,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOCARES MOLIST SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08229221</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3861"><Codi>2019D520008</Codi><Objecte del contracte>Sortida en Golondrines pels participants de l'INNOBUS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,03</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>475,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>47,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>522,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIRENAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08055642</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3862"><Codi>2019D520009</Codi><Objecte del contracte>Sortida en Golondrinas Projecte COMPEUROPA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,03</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>350,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>385,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIRENAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08055642</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3863"><Codi>2019D520010</Codi><Objecte del contracte>Dinamització de la Jornada Efficiency Network 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7.250,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.522,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8.772,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOGALES TALAN FRANCISCA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3864"><Codi>2019D520011</Codi><Objecte del contracte>Taller de difusió dels valors de la Marca a les organitzacions EN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,03</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>420,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.420,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CÀTEDRA LIDERATGES I GOVERNANÇA DEMOCRÀTICA - FUNDACIÓ ESADE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G59716761</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3865"><Codi>2019D520012</Codi><Objecte del contracte>Espai Networking per a organitzacions EN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,03</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.944,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>295,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.240,27</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3866"><Codi>2019D520013</Codi><Objecte del contracte>Conferència tancament de la Jornada Efficiency Network 23 de maig de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,03</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>823,53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>823,53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CASTIÑEIRA FERNANDEZ ANGEL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3867"><Codi>2019D520014</Codi><Objecte del contracte>Esmorzars Jornada EN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,03</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>727,27</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>87,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>815,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CASA AMETLLER SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62591359</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3868"><Codi>2019D520015</Codi><Objecte del contracte>Diagnòstic i elaboració d’un Pla de prioritats dels projectes a desenvolupar per l’Equip de la Marca de Qualitat del Port de Barcelona</Objecte del contracte><Durada (mesos)>4</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.550,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>535,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.085,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIGNO DELTA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62216072</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3869"><Codi>2019D520016</Codi><Objecte del contracte>Anàlisis de la Viabilitat per l'activació del compromís d'entrada i sortida de vaixells</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.040,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>638,40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.678,40</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A48283964</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3870"><Codi>2019D520017</Codi><Objecte del contracte>Prova pilot d'un servei de suport a l'usuari de la Marca</Objecte del contracte><Durada (mesos)>7,5</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.895,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3.127,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18.022,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INTERTEK IBERICA SPAIN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B48171086</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3871"><Codi>2019D520018</Codi><Objecte del contracte>Sortida en Golondrines Olimpiada Matemática Española a l'Escola de Camins de la UPC</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,03</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>350,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>385,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIRENAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08055642</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3872"><Codi>2019D520019</Codi><Objecte del contracte>Quota anual del Pacto Mundial de las Naciones Unidas</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.000,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RED ESPAñOLA DEL PACTO MUNDIAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G84236371</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3873"><Codi>2019D520020</Codi><Objecte del contracte>Jornades Inboundcycle</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,03</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>185,97</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>39,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>225,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INBOUNDCYCLE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62378781</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3874"><Codi>2019D520021</Codi><Objecte del contracte>Subscripció Q. Memento Social 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>275,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>286,10</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A79216651</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3875"><Codi>2019D520022</Codi><Objecte del contracte>Subscripció Expansión</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>411,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>428,27</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>UNIDAD EDITORIAL SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A79102331</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3876"><Codi>2019D520023</Codi><Objecte del contracte>Jornades Cercle d'Economia 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.400,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.400,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CIRCULO DE ECONOMIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G08484735</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3877"><Codi>2019D520024</Codi><Objecte del contracte>Jornada Smartketing</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,03</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>743,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>156,20</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>900,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CYBERCLICK AGENT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62084959</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3878"><Codi>2019D520025</Codi><Objecte del contracte>Fotògraf per a la Jornada Efficiency network 23 de maig de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,03</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>450,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>94,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>544,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JUAN JOSE MARTINEZ RUIZ</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3879"><Codi>2019D520026</Codi><Objecte del contracte>Coffee Break per a la Jornada de Serveis al Vaixell</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,03</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>73,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>81,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LA MUJER BARBUDA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66521113</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3880"><Codi>2019D520027</Codi><Objecte del contracte>Digital Summit 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4.834,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.015,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5.849,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PENTEO SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A60328937</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3881"><Codi>2019D520028</Codi><Objecte del contracte>Visita marítima de CaixaForum amb les Golondrinas</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,03</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>350,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>385,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIRENAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08055642</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3882"><Codi>2019D520029</Codi><Objecte del contracte>Video tutorial del nou mòdul d'auditories del Brand Center</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.800,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>588,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.388,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMMA COMUNICACIO SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58933581</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3883"><Codi>2019D520030</Codi><Objecte del contracte>Flag banners per a la Run for the oceans</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.874,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>393,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.267,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRIMER DECOR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62849211</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3884"><Codi>2019D520031</Codi><Objecte del contracte>Tríptics per a la Run for the oceans</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>492,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>103,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>595,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIGITAL SCREEN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60673084</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3885"><Codi>2019D520032</Codi><Objecte del contracte>Storytelling per a directius</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,03</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>850,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>178,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.028,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>APD ASOCIACION PARA PROGRESO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G28197994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3886"><Codi>2019D520033</Codi><Objecte del contracte>Sortida en Golondrines - Processó Verge del Carme 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,03</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>100,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.100,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIRENAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08055642</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3887"><Codi>2019D520034</Codi><Objecte del contracte>Generació d'un relat per a incrementar l'engagement</Objecte del contracte><Durada (mesos)>6</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13.350,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.803,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16.153,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMUNIZA COMUNICACION SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65395220</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3888"><Codi>2019D520035</Codi><Objecte del contracte>Quadríptics del Pla Sectorial de Sostenibilitat</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>446,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>93,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>539,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AGPOGRAF SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08664450</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3889"><Codi>2019D520036</Codi><Objecte del contracte>Assessorament per a la valoració patrimonial de 26 objectes i catalogació d'aquells que s'hagin d'incloure a l'inventari del Patrimoni Cultural de l'Autoritat Portuària de Barcelona (APB)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,83</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.400,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>714,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4.114,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ROCA LUJAN MONICA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3890"><Codi>2019D520037</Codi><Objecte del contracte>Coffe Break per a la formació Efficiency Network 2a fase</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,03</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>149,09</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>164,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LA MUJER BARBUDA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66521113</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3891"><Codi>2019D520038</Codi><Objecte del contracte>Informe sobre l'estat de conservació de la instal·lació escultòrica Sideroploide/ Ferrostructura número 5, amb NIAPB 418</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>210,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.210,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CAMPS MARTIN POL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3892"><Codi>2019D520039</Codi><Objecte del contracte>Coffe Break per a la presentació de la Memòria de Sostenibilitat 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,03</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>194,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>216,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LA MUJER BARBUDA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66521113</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3893"><Codi>2019D520041</Codi><Objecte del contracte>Trasllat de passatgers al Far del Llobregat dels veïns del barri de la Marina</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,03</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>235,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>258,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61771192</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3894"><Codi>2019D520042</Codi><Objecte del contracte>Refrigeri per a la visita dels veïns al Far del Llobregat</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,03</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>590,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>59,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>649,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GASTRONOMIA DHOCSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61076923</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3895"><Codi>2019D520043</Codi><Objecte del contracte>Espai firal, disseny conceptual, materials firals i muntatge</Objecte del contracte><Durada (mesos)>3</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.400,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15.400,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FIRA INTERNAC. DE BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q0873006A</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3896"><Codi>2019D520044</Codi><Objecte del contracte>Muntatge de banderoles APB per la visita Far Llobregat</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,03</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>280,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>58,80</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>338,80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRIMER DECOR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62849211</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3897"><Codi>2019D520046</Codi><Objecte del contracte>Jornada d'Arqueologia Industrial de Catalunya</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,07</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>100,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>100,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSOC MUSEU CIENCIA TECNOLOGIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G58022609</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3898"><Codi>2019D520049</Codi><Objecte del contracte>Hosting, suport i manteniment del BrandCenter</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7.200,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.512,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8.712,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMMA COMUNICACIO SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58933581</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3899"><Codi>2019D520050</Codi><Objecte del contracte>Desenvolupament d'activitats de dinamització pedagògica i d'oci per infants de 4 a 12 anys</Objecte del contracte><Durada (mesos)>3</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11.800,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11.800,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EVIDENT EVENTS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66583501</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3900"><Codi>2019D520051</Codi><Objecte del contracte>Creació de dinàmiques pedagògiques i d'oci per a infants de 4 a 12 anys amb materials i guies per a la dinamització</Objecte del contracte><Durada (mesos)>3</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>630,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.630,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EVIDENT EVENTS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66583501</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3901"><Codi>2019D520052</Codi><Objecte del contracte>Ambaixadors del Pla de Sostenibilitat Sectorial</Objecte del contracte><Durada (mesos)>8</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13.900,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.919,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16.819,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DEVELOPMENT SYSTEMS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28683456</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3902"><Codi>2019D520053</Codi><Objecte del contracte>Inscripció al 53º Congreso AEDIPE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,07</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>270,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>56,70</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>326,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSOC PROFESSIONAL CATALANA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G64513856</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3903"><Codi>2019D520054</Codi><Objecte del contracte>Assessorament per a l'Estratègia del canvi en els models d'auditoria</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9.275,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.947,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11.222,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TRAICO PROJECTS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66936246</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3904"><Codi>2019D520055</Codi><Objecte del contracte>Càtering per al Trofeu de la Gent del Mar</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,03</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>910,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>91,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.001,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RESTAURACION Y CATERING MATEU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66349044</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3905"><Codi>2019D520056</Codi><Objecte del contracte>Conservació preventiva dels béns patrimonials de la col·lecció que l'APB té al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7.800,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.638,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9.438,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AGENCIA CAT PATRIMONI CULTURAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q0801970E</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3906"><Codi>2019D520057</Codi><Objecte del contracte>Inscripció 6th Citizen Port Meeting - Bilbao</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,07</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>720,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>720,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASS INTERNATIONALE VILLES PORT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3907"><Codi>2019D520059</Codi><Objecte del contracte>Coffee Break per a la Jornada de Dinamització del Pla de Sostenibilitat</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,03</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>157,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,07</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>190,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LA MUJER BARBUDA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66521113</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3908"><Codi>2019D520060</Codi><Objecte del contracte>Trofeus del Torneig de Futbol Sala de la Gent del Mar</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,03</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>133,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>161,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EDUARD CANAL STEEGMANN</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3909"><Codi>2019D520061</Codi><Objecte del contracte>Servei d'arbitratge per al torneig de futbol de la Gent del Mar</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,03</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>300,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>300,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FEDERACIO CATALANA DE FUTBOL S</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G17102823</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3910"><Codi>2019D520062</Codi><Objecte del contracte>Esmorzar-networking per a la sessió Open Innovation</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,03</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>472,73</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>67,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>540,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODILLA SANCHEZ SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B28264901</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3911"><Codi>2019D520063</Codi><Objecte del contracte>Coffee Break per al 1r workshop d'ambaixadors del PSS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,03</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>99,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>109,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LA MUJER BARBUDA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66521113</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3912"><Codi>2019D520064</Codi><Objecte del contracte>Oficina tècnica de suport Marca en l'àmbit de contenidors</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.995,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3.148,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18.143,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INTERTEK IBERICA SPAIN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B48171086</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3913"><Codi>2019D520065</Codi><Objecte del contracte>Inscripció a Industrial Excellence Award Europe</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,03</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>99,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>99,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IESE UNIVESIDAD DE NAVARRA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>R3168001J</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3914"><Codi>2019D520066</Codi><Objecte del contracte>Cartells per a l'exterior del Contenidor Solidari</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,19</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>580,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>121,80</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>701,80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRIMER DECOR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62849211</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3915"><Codi>2019D520068</Codi><Objecte del contracte>Suport Usuari Sessions de formació pels nous models d'auditoria i activació de les reclamacions dels serveis als vaixell</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1,5</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8.700,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.827,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10.527,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INTERTEK IBERICA SPAIN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B48171086</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3916"><Codi>2019D520069</Codi><Objecte del contracte>Coffee Break per a la sessió formativa de canvis a les auditories</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,03</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>79,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,80</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>88,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LA MUJER BARBUDA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66521113</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3917"><Codi>2019D520070</Codi><Objecte del contracte>Esmorzar pels participants de la campanya de Nadal Contenidor Solidari</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,03</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>126,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>139,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KTRING DE LA PEPI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67401539</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3918"><Codi>2019D520071</Codi><Objecte del contracte>Material fungible i vestuari per a activitat pedagògica per a infants de 4 a 12 anys</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>700,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>147,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>847,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EVIDENT EVENTS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66583501</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3919"><Codi>2019D520072</Codi><Objecte del contracte>Coffee Break per als workshops d'ambaixadors del PSS del mes de gener 2020</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,5</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>141,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>156,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LA MUJER BARBUDA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66521113</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3920"><Codi>2019D520073</Codi><Objecte del contracte>Muntatge de Banderoles APB  a La Ciutat dels Somnis</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,29</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>180,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>37,80</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>217,80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRIMER DECOR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62849211</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3921"><Codi>2019E090001</Codi><Objecte del contracte>XSG-19001 SIMULTRAD Traducció declaració ambiental 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,5</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.200,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>672,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.872,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIMULTRAD SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63231385</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3922"><Codi>2019E100001</Codi><Objecte del contracte>XCT-19001 VALMESA EMISSIÓ D'UN INFORME DE VALORACIÓ DE L'EDIFICI EXISTENT EN LA CONCESSIÓ TITULARITAT DEL TEATRE IMAX BARCELONA, S.A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.660,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>348,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.008,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VALORACIONES MEDITERRANEO SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A03319530</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3923"><Codi>2019E100002</Codi><Objecte del contracte>XCT-19002 GLOVAL VALUATION Valoració edifici pessadors</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>950,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>199,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.149,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GLOVAL VALUATION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28903920</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3924"><Codi>2019E110001</Codi><Objecte del contracte>XMA-19001 ACEFE Subministrament filtres qualitat aire</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.505,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>736,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4.241,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ACEFE SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58135831</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3925"><Codi>2019E110004</Codi><Objecte del contracte>XMA-19007 GREEN TAL Manteniment de la base de dades de legislació medioambiental i requisits legals aplicada a l'Autoritat Portuària</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>760,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>159,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>919,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GREEN TAL SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62313788</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3926"><Codi>2019E110005</Codi><Objecte del contracte>XMA-19002 ECOMUNDIS Disseny gràfic i maquetació de la declaración ambiental 2018 i elaboraciód'altres elements comunicatius de la declaración ambiental 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8.100,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.701,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9.801,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ECOMUNDIS EDITORIAL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63593578</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3927"><Codi>2019E110007</Codi><Objecte del contracte>XMA-19003 Lloyd's Register Treballs d'auditoria ISO 14001:2015 i EMAS del sistema de gestió de L'APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.250,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>472,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.722,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LRQA ESPAÑA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B86612140</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3928"><Codi>2019E110008</Codi><Objecte del contracte>XMA-19004 TICS MEDIATICS Elaboració de veus en off del vídeos divulgatios sobre Medi Ambient</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.440,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>302,40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.742,40</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CAUHE MARTIN ERNEST</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3929"><Codi>2019E110009</Codi><Objecte del contracte>XMA-19005 QUALITY EXPERTS Treballs d'auditoria interna de la ISO 14001:2015 i verificació EMAS del sistema de gestió ambiental de la APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.800,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>378,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.178,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>QUALITY EXPERTS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A60179322</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3930"><Codi>2019E110010</Codi><Objecte del contracte>XMA-19006 FCC AMBITO SA TREBALLS DE CARACTERITZACIÓ DEL SÒL EN LA PARCEL.LA DE L'ESTACIÓ MARÍTIMA B I C, DEL MOLL ADOSSAT</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1,5</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6.708,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.408,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8.116,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FCC AMBITO SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28900975</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3931"><Codi>2019E110011</Codi><Objecte del contracte>XMA-19009 CEFINER Estudi d'autoconsum energètic amb energia renovable al Moll de Pescadors del Port de Barcelona</Objecte del contracte><Durada (mesos)>7</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9.900,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.079,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11.979,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CEFINER SOCIEDAD LIMITADA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65993834</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3932"><Codi>2019E110015</Codi><Objecte del contracte>XMA-19012 GEOTECNIA 2000 SL Realització dels treballs de caracterització del subsol i les aigües subterrànies a l'ampliació de les instal.lacions d'ECOIMSA, situada al Moll de l'Energia</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13.741,14</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.885,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16.626,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GEOTECNIA 2000 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80798143</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3933"><Codi>2019E110016</Codi><Objecte del contracte>XMA-19011 EINESA INGENIERÍA SL Realització d'un estudi d'avaluació de riscos d'un remolcador operant amb gas natural al Port de Barcelona</Objecte del contracte><Durada (mesos)>4</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10.200,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.142,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12.342,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari> EINESA INGENIERIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B25382599</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3934"><Codi>2019E110017</Codi><Objecte del contracte>XMA-19013 LITOCLEAN Treballs de caracterització del subsòl i les aigües subterrànies a les instal.lacions actuals de ECOIMSA, situada al Moll de l'Energia</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1,5</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.680,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3.082,80</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17.762,80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LITOCLEAN, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61993291</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3935"><Codi>2019E110018</Codi><Objecte del contracte>XMA-19014 TYPSA ELABORACIÓ D'UN INFORME SOBRE APROFITAMENT EÒLIC AL PORT DE BARCELONA AMB LA FINALITAT DE GENERAR ENERGIA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.850,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3.118,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17.968,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNICA Y PROYECTOS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28171288</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3936"><Codi>2019E110020</Codi><Objecte del contracte>XMA-19015 CINTRANAVAL Estudi   de   viabilitat   econòmica   de   l' explotació d'un o diversos remolcadors operats amb gas natural al Port de Barcelona ( Subactivitat EV4 CoreLNGas  hive )</Objecte del contracte><Durada (mesos)>4</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4.500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>945,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5.445,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CINTRANAVA DEFCAR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B28506103</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3937"><Codi>2019E110024</Codi><Objecte del contracte>XMA-19019-LLINAS Servei de grua per descarregar 2 contenidors del projecte Core LNGas hive EPT1</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.755,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>385,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.140,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JOSE LLINAS E HIJOS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66117722</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3938"><Codi>2019E110026</Codi><Objecte del contracte>XMA-19020 GEOTECNIA 2000 SL Treballs complementaris caracterització subsòl de ECOIMSA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6.968,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.463,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8.431,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GEOTECNIA 2000 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80798143</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3939"><Codi>2019E110027</Codi><Objecte del contracte>XMA-19021 GREENTAL Manteniment de la base de dades de legislació medioambiental i requisits legals aplicad a l'Autoritat Portuària</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>760,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>159,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>919,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GREEN TAL SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62313788</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3940"><Codi>2019E130001</Codi><Objecte del contracte>XPT-19001 UPC - Informe de conclusions dels resultats obtinguts del treball realitzat per la empresa Tunnel and Bridge Technologies s.l, relatius a la modelització estructural de la sitja B d’ergransa, ubicada al moll contradic del port de Barcelona, d’acord amb les noves condicions de contorn</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.200,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>252,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.452,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>UPC UNIV POLITEC CATALUNYA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q0818003F</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3941"><Codi>2019E130002</Codi><Objecte del contracte>XPT-19005 JLEIVA Teatre Imax - INFORME D’ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA PER TEATRE IMAX BARCELONA, S.A. EN LA SOL.LICITUD DE PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.800,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>798,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4.598,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JLEIVA TECNICS ASSOCIATS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66654039</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3942"><Codi>2019E130003</Codi><Objecte del contracte>XPT-19006 GGG Revisió del projecte constructiu de l'Edifici Mirador a la Marina Vela de Barcelona</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1,5</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.800,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3.108,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17.908,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GILI GALFETTI GUSTAVO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3943"><Codi>2019E130004</Codi><Objecte del contracte>XPT-19004 JORDI HENRICH Elaboració del panell per als Premis FAD de ciutat i paissatge de l'obra dels espacis públics de Marina Vela al Port de Barcelona</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>757,31</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>159,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>916,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HENRICH MONRAS JORDI</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3944"><Codi>2019E130005</Codi><Objecte del contracte>XPT-19002 PORT INSIGHT CONSULTING Estudi tipus benchmarking, que permetrà analitzar propostes de reserva d'espais, en relació a las futuras terminals de contenidors previstes en l'àmbit del Moll Cataluña</Objecte del contracte><Durada (mesos)>4</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3.045,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17.545,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PORT INSIGHT CONSULTING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64715238</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3945"><Codi>2019E130006</Codi><Objecte del contracte>XPT-19003 ESTRADA Redacció d'un estudi sobre la situació actual i futura dels dèpots al Port de Barcelona</Objecte del contracte><Durada (mesos)>4</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13.950,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.929,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16.879,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ESTRADA PORT CONSULTING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65241770</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3946"><Codi>2019E130007</Codi><Objecte del contracte>XPT-19007 INARQ Realització d'informe tècnic de l'Edifici Transcatalà</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>987,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>207,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.194,27</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INARQ CONSULTORES SLP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60774866</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3947"><Codi>2019E130009</Codi><Objecte del contracte>XPT-19008 LAVOLA Redacció de continguts i disseny del mapa infogràfic del mapa de sostenibilitat del Port de Barcelona i la eina GENIALLY</Objecte del contracte><Durada (mesos)>6</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.730,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>363,30</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.093,30</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LAVOLA 1981 SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58635269</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3948"><Codi>2019E130010</Codi><Objecte del contracte>XPT-19009 JOHNSON CONTROLS Subministrament i instal.lació de TPV per a la fàbrica de gel</Objecte del contracte><Durada (mesos)>4</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.950,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3.139,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18.089,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JOHNSON CONTROLS ESPAÑA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B79121612</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3949"><Codi>2019E130011</Codi><Objecte del contracte>XPT-19011 DOYMO TAULA MOBILITAT Tasques gestor de mobilitat pel Delta del Llobregat</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4.537,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>952,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5.490,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DESARROLLO ORGANIZ Y MOVILIDAD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61722740</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3950"><Codi>2019E130015</Codi><Objecte del contracte>XPT-19015 DOYMO Estudi dels efectes sobre la mobilitat de l'arribada de grans creuers (&gt;6.000 passatgers) al Port de Barcelona</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5.292,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.111,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6.403,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DESARROLLO ORGANIZ Y MOVILIDAD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61722740</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3951"><Codi>2019E130016</Codi><Objecte del contracte>XPT-19016 IDENCITY ASESORIA DE CIUDADES SL - ESTUDI DE LA SITUACIÓ ACTUAL DEL PORT VELL I CASOS DE REFERÈNCIA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.990,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3.147,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18.137,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IDENCITY ASESORIA DE CIUDADES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65653230</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3952"><Codi>2019E130023</Codi><Objecte del contracte>XPT-19021 JORDI HENRICH ESTUDI SOBRE L'ART PÚBLIC AL PORT VELL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1,5</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.050,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6.050,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HENRICH MONRAS JORDI</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3953"><Codi>2019E130024</Codi><Objecte del contracte>EXP 2018-00165 PERM-19-001 Serveis d'assitència técnica per la realització dels TRÀMITS ADMINISTRATIUS I DE GESTIÓ TÈCNICA, DELS PERMISOS D'OBRA EN L'ÀMBIT PORTUARI_NOVEMBRE 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>630,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.630,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A48283964</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3954"><Codi>2019E130025</Codi><Objecte del contracte>EXP 2018-00165 PERM-19-002 Serveis d'assistència tècnica per a la realització dels TRÀMITS ADMINISTRATIUS I DE GESTIÓ TÈCNICA, DELS PERMISOS D'OBRA EN L'ÀMBIT PORTUARI_DESEMBRE 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>630,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.630,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A48283964</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3955"><Codi>2019E130038</Codi><Objecte del contracte>EXP 2018-00165 PR-19-001 CNB Serveis d'assistència técnica per a la supervisió del Projecte: Projecte bàsic de recuperació, reforma y millora del Club Natació Barcelona. Codi Sostrat: 1598</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>420,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.420,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A48283964</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3956"><Codi>2019E130039</Codi><Objecte del contracte>EXP 2018-00165 PR-19-002 ECOIMSA Serveis d'assistència técnica per a la supervisió del Projecte: Projecte per la recepció, emmagatzamatge i tractament de residus Marpol i altres residus industrials, així com a la producció de combustible de qualitat marina d´acord amb l´OM AOM/206/2018. Codi Sostrat: 1578</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>210,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.210,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A48283964</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3957"><Codi>2019E130040</Codi><Objecte del contracte>EXP 2018-00165 PR-19-003 HERMITAGE Serveis d'assistència técnica per a la supervisió del Projecte: Projecte bàsic d'arquitectura amb descripció de les característiques de les obres e instal.lacions a realizar del Museu Hermitage. Codi Sostrat: 1590</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>420,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.420,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A48283964</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3958"><Codi>2019E130041</Codi><Objecte del contracte>EXP 2018-00165 PR-19-004 PORT MED Serveis d'assistència tècnica per la supervisió del Projecte: Projecte bàsic i executiu de l'Edifici Mirador Porta de Barcelona, del projecte de construcción de Marina Vela. Revisió i realització d'informe, de l'Annex d'Estructures de l'edifici</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>315,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.815,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A48283964</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3959"><Codi>2019E130042</Codi><Objecte del contracte>EXP 2018-00165 OB-19-001 AUTOTERMINAL Serveis d'assistència técnica per a la supervisió del Projecte: Projecte constructiu per a la creació d'un nou Centre Tècnic per part del concessionari Autoterminal. Codi Sostrat: 1604</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.520,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14.520,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A48283964</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3960"><Codi>2019E130043</Codi><Objecte del contracte>EXP 2018-00165 OB-19-002 AUTOTERMINAL Serveis d'assistència técnica per a la supervisió del Projecte: Projecte constructiu per a la creació d'un nou pas elevat y accessos per part de concessionari Autoterminal. Codi Sostrat: 1605</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.520,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14.520,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A48283964</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3961"><Codi>2019E130044</Codi><Objecte del contracte>EXP 2018-00165 OB-19-003 CLH Serveis d'assistència técnica per a la supervisió del Projecte: Revisió de les diferents inversions executades pel concessionari, d'acord amb la seva sol.licitud d'ampliació de termini de concessió presentada, acollint-se a al que disposa en la disposició TRANSITÒRIA 10ª del text refòs de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Codi Sostrat: 1381</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>420,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.420,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A48283964</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3962"><Codi>2019E130045</Codi><Objecte del contracte>EXP 2018-00165 OB-19-004 ERGRANSA Serveis d'assistència técnica per a la supervisió del Projecte: Realització d'un informe d'inspecció, relatiu a les feines previstes perl concessionari en la seva sol.licitud de concessió. Les feines a inspeccionar són: P-1643 - Projecte de Millores en Eficiencia en els Equips Pneumàtics de Descàrrega | P-1643. Codi Sostrat: 1458</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>250,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>52,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>302,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A48283964</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3963"><Codi>2019E130046</Codi><Objecte del contracte>EXP 2018-00165 OB-19-005 CILSA Serveis d'assistència técnica per a la supervisió del Projecte: Obres de construcción de quatre naus en l'àmbit de la ZAL, relacionades amb diferents activitats logístiques que es desenvolupen en les següents parcel.les: parcel.la  A30 - A9 - A34.1 - A24.2. Codis Sostrat: 1586, 1599, 1603 y 1620</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.260,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7.260,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A48283964</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3964"><Codi>2019E130048</Codi><Objecte del contracte>EXP 2018-00165 OB-19-007 TMB Serveis d'assistència técnica per a la supervisió del Projecte: Projecte executiu adeqüació solar annex Zona Franca Port per a l´estacionament d´autobusos pertanyents a Transports Metropolitans de BCN. Codi Sostrat: 1606</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6.500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.365,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7.865,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A48283964</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3965"><Codi>2019E130049</Codi><Objecte del contracte>EXP 2018-00165 PR-19-005 ERGRANSA  Serveis d'assistència técnica per a la supervisió del Projecte: Projecte Executiu per a la introducció de millores i reparacions de lesions existents al magatzem de gra d'Ergransa, situat al moll de Contradic del Port de Barcelona. Codi Sostrat: 1466</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>210,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.210,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A48283964</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3966"><Codi>2019E130050</Codi><Objecte del contracte>EXP 2018-00165 PR-19-006 ERGRANSA Serveis d'assistència técnica per a la supervisió del Projecte: Projecte Excecutiu per a la rehabilitació del magatzem d'Ergransa Norte, situal al Moll de Contradic del Port de Barcelona (Antic magatzem de la potasa). Codi Sostrat: 1458</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>420,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.420,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A48283964</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3967"><Codi>2019E130051</Codi><Objecte del contracte>EXP 2018-00165 PR-19-007 COMERSID STEEL, SA - HIEMESA Serveis d'assistència técnica per a la supervisió del Projecte: Projecte Bàsic de reformes vàries, implementació de millores en equipaments i instal.lacions i construcción de l'edifici d'oficines a l'ala Est i de dos naus en el solar annex de la concesió ampliada. Codi Sostrat: 1660</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>315,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.815,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A48283964</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3968"><Codi>2019E130052</Codi><Objecte del contracte>EXP 2018-00165 PR-19-008 EUROLINEAS MARITIMAS SA - BALEARIA Serveis d'assistència técnica per a la supervisió del Projecte: Projecte Bàsic i d'Execució de l¡habilitació local per estació marítima. Codi Sostrat: 1629</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>210,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.210,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A48283964</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3969"><Codi>2019E130053</Codi><Objecte del contracte>EXP 2018-00165 PR-19-009 ENAGAS TRANSPORTE SAU Serveis d'assistència técnica per a la supervisió del Projecte: Projecte d'autorització d'instal.lacions per a la càrrega de vaixells de petita capacitat Bunkering-Barcelona (Bunkering-Barcelona en planta de GNL a Barcelona) i adaptació de les instal.lacions marítimes del pantalà de 80.000 m3. Codi Sostrat: 1671</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>420,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.420,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A48283964</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3970"><Codi>2019E130054</Codi><Objecte del contracte>EXP 2018-00165 PR-19-010 PORT MED BARCELONA SA Serveis d'assistència técnica per a la supervisió del Projecte. Projecte constructiu de l'Edifici EDICLE. Codi Sostrat: 1658</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>315,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.815,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A48283964</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3971"><Codi>2019E130055</Codi><Objecte del contracte>EXP 2018-00165 PR-19-011 CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA Serveis d'assistència técnica per a la supervisió del Projecte: Projecte de sectorització de la nau 6 i adaptació al RSCIEI. Moll Álvarez de la Campa, Magatzem 6. pol. Ind. Zona Franca de  Barcelona, i revisió de les obligacions de manteniment de les instal·lacions. Codi Sostrat: 1672</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>315,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.815,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A48283964</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3972"><Codi>2019E130056</Codi><Objecte del contracte>EXP 2018-00165 PR-19-012 GRIMALDI Serveis d'assistència tènica per a la supervisió del Projecte: Projecte Bàsic per a l'ampliació de la concessió de la terminald e Grimaldi en el Port de Barcelona. Actuacions prèvies de la FASE I. Codi Sostrat: 1545</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>420,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.420,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A48283964</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3973"><Codi>2019E130057</Codi><Objecte del contracte>EXP 2018-00165 OB-19-008 CARGILL Serveis d'assistència técnica per a la supervisió del aobra relativa al Projecte: Projecte tècnic de diverses actuacions en sitja nº6 de gra per instal.lació d' equips de buidat de gra i reparació de patologies aparegudes als paraments verticals de les sitges 6 i 7, inclosa la impermeabilització de les cobertes, a planta de Cargill al Port de Barcelona. Codi Sostrat: 1478</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.520,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14.520,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A48283964</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3974"><Codi>2019E130058</Codi><Objecte del contracte>EXP 2018-00165 OB-19-009 DECAL Serveis d'assistència técnica per a la supervisió de la obra relativa al Projecte: Projecte d'ampliació del cubeto, mitjançant la implantació de 4 tancs de 12500 m3, per la ubicació del producte tipues B. Codi Sostrat: 1704</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.260,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7.260,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IDOM CONSULTING ENGINEERING AR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A48283964</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3975"><Codi>2019E140006</Codi><Objecte del contracte>XOP-19001 OCR FERROVIARI Aplicació de tecnologia de visió per computadora basada en Deep Learning per a la identificació i lectura intel.ligent de codis de contenidors, vagons i locomotores entrant o sortint del Port de Barcelona</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.470,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8.470,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALLREAD MACHINE LEARNING TECHN</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67411918</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3976"><Codi>2019E150002</Codi><Objecte del contracte>GMQ-19001 CEFINER Tramitació sol.licitud ajudes Fondos FEDER - Projecte estalvi energètic Àrea PIF</Objecte del contracte><Durada (mesos)>6</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4.900,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.029,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5.929,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CEFINER SOCIEDAD LIMITADA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65993834</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3977"><Codi>2019E160002</Codi><Objecte del contracte>XOT-19001 INECO ASSESSORIA PER AL DESDOBLAMENT DELS TRAMS 1 I 2 DE LA XARXA FERROVIÀRIA DEL PORT DE BARCELONA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10.100,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.121,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12.221,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INECO INGENIER.ECONOMIA TTE,SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28220168</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3978"><Codi>2019E170001</Codi><Objecte del contracte>XOM-19001 SIPORT 21 Estudi de viabilitat nàutica del projecte d'ampliació de la Zona Sud del Port de Barcelona (Moll Prat)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.900,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3.129,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18.029,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIPORT XXI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B82363995</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3979"><Codi>2019F200003</Codi><Objecte del contracte>Informe taxació parcel.la enclave ZAL PRAT</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6.500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.315,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7.815,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GLOVAL VALUATION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28903920</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3980"><Codi>2019J540001</Codi><Objecte del contracte>Informe sobre la subrogació de treballadors en una licitació de serveis de plataforma tecnològica</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.600,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>546,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.146,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BUFETE ANTRAS ABOGADOS SLP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64760713</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3981"><Codi>2019J540002</Codi><Objecte del contracte>Informe sobre la raonabilitat de la proposta de conveni transaccional entre l'APB i l'UTE Dique Este</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.260,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7.260,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ENTRENA ABOGADOS SCP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>J65653149</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3982"><Codi>2019J540003</Codi><Objecte del contracte>Despeses de viatge per assistència Adv.Estat a Jornades Eivissa 9 i 10/05/2019. Basat en acord marc RSC 2018-00240</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,06</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>748,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>748,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIAJES ANDROMEDA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58325275</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3983"><Codi>2019J540004</Codi><Objecte del contracte>Despeses de viatge per assistència de C.Altimis a reunió a P. Mallorca 27/05/2019. Basat en acord marc RSC 2018-00240</Objecte del contracte><Durada (mesos)>3</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>169,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>178,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIAJES ANDROMEDA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58325275</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3984"><Codi>2019J540006</Codi><Objecte del contracte>Informe relatiu a tramitació de llicència de prestació de servei portuari i efectes sobre la competència</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,5</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11.500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.415,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13.915,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MARIMON ABOGADOS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63770705</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3985"><Codi>2019J540009</Codi><Objecte del contracte>Representació processal de l'APB en RCA 169/2019 (Jutjat Cont. Adm. 12 de Barcelona) interposat per l'APB contra Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>200,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>242,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ANZIZU,BARBA Y LOPEZ PROCUR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58088279</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3986"><Codi>2019J540010</Codi><Objecte del contracte>Representació processal de l'APB en recurs 212/2019 (Jutjat Cont. Adm. 9 Barcelona) interposat per David López Molina)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>400,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>84,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>484,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ANZIZU,BARBA Y LOPEZ PROCUR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58088279</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3987"><Codi>2019J540013</Codi><Objecte del contracte>Representació processal de l'APB en mesures cautelars 55/2019 (Jutjat Cont. Adm. 9 Barcelona, David López Molina)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>300,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>63,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>363,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ANZIZU,BARBA Y LOPEZ PROCUR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58088279</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3988"><Codi>2019J540014</Codi><Objecte del contracte>Representació processal de l'APB en RCA 116/2019 (Jutjat Cont. Adm. 9 de Barcelona, Blanca Borrás Lamata)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>200,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>242,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ANZIZU,BARBA Y LOPEZ PROCUR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58088279</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3989"><Codi>2019J540015</Codi><Objecte del contracte>Representació processal de l'APB en RCA 330/2019 (TSJC, Secció 2, Consorci Zona Franca Barcelona)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>105,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>605,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ANZIZU,BARBA Y LOPEZ PROCUR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58088279</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3990"><Codi>2019J540016</Codi><Objecte del contracte>Representació processal de l'APB en RCA 264/2019 (Jutjat Cont. Adm. 16 de Barcelona, Manuel Alejandro Álvarez Báez)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>200,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>242,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ANZIZU,BARBA Y LOPEZ PROCUR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58088279</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3991"><Codi>2019J540017</Codi><Objecte del contracte>Representació processal de l'APB en RCA 201/2019 (Jutjat Cont. Adm. 7 Barcelona, M.Teresa Perogil Garrido)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>105,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>605,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ANZIZU,BARBA Y LOPEZ PROCUR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58088279</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3992"><Codi>2019J540018</Codi><Objecte del contracte>Representació processal de l'APB en autorització entrada en domicili 329/2019 (Jutjat Cont. Adm. 4 de Barcelona)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>200,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>242,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ANZIZU,BARBA Y LOPEZ PROCUR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58088279</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3993"><Codi>2019J540019</Codi><Objecte del contracte>Representació processal de l'APB en RCA 202/2019 (TSJC, Secció 4, Rosa M. Valencia Ortiz)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>210,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.210,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ANZIZU,BARBA Y LOPEZ PROCUR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58088279</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3994"><Codi>2019J540020</Codi><Objecte del contracte>Representació processal de l'APB en RCA 133/2019 (Jutjat Cont. Adm. 4 de Barcelona, Fénix Directo)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>100,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>121,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ANZIZU,BARBA Y LOPEZ PROCUR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58088279</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3995"><Codi>2019J540022</Codi><Objecte del contracte>Nota simple del Registre de la Propietat ref. finques afectades DEUP</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,25</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CAMINO ARIAS MARIA PAZ</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3996"><Codi>2019J540023</Codi><Objecte del contracte>Notes simples del Registre de la Propietat ref. finques afectades DEUP</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,25</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>51,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>61,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CAMINO ARIAS MARIA PAZ</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3997"><Codi>2019J540025</Codi><Objecte del contracte>Representació processal de l'APB en RCA 312/2019 (TSJC, Geofísica Mar y Tierra SA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>315,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.815,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ANZIZU,BARBA Y LOPEZ PROCUR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58088279</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3998"><Codi>2019P010001</Codi><Objecte del contracte>Contractació Personal Suport 150 Aniversari</Objecte del contracte><Durada (mesos)>9</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.950,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3.139,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18.089,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INTERMEDIA GRUP DE COMUNICACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59458539</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3999"><Codi>2019P010003</Codi><Objecte del contracte>Vídeo 150 aniversari</Objecte del contracte><Durada (mesos)>7</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13.408,67</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.815,80</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16.224,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SISELY ARTS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61689915</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4000"><Codi>2019P010011</Codi><Objecte del contracte>Publicitat el Mercantil - 150 Aniversari</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.100,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12.100,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ANOMALIA EDICIONES SL (EL MERCANTIL)</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67353094</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4001"><Codi>2019P010012</Codi><Objecte del contracte>DIFUSSIÓ FIRA NADAL PORT VELL 2019 AMB MOTIU DEL 150 ANIVERSARI - DIARI ARA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>630,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.630,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65258261</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4002"><Codi>2019P010013</Codi><Objecte del contracte>DIFUSSIÓ FIRA NADAL PORT VELL 2019 AMB MOTIU DEL 150 ANIVERSARI - EL PUNT AVUI</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>630,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.630,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HERMES COMUNICACIONS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B17374547</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4003"><Codi>2019P010014</Codi><Objecte del contracte>DIFUSSIÓ FIRA NADAL PORT VELL 2019 AMB MOTIU DEL 150 ANIVERSARI - EL PERIODICO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>840,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4.840,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZETA GESTIÓN DE MEDIOS, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08657710</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4004"><Codi>2019P010015</Codi><Objecte del contracte>DIFUSSIÓ FIRA NADAL PORT VELL 2019 AMB MOTIU DEL 150 ANIVERSARI - LA VANGUARDIA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.050,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6.050,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>Godo Strategies, S.L.U.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08936643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4005"><Codi>2019P010016</Codi><Objecte del contracte>DIFUSIÓ RÀDIO FIRA NADAL AMB MOTIU DEL 150 ANIVERSARI - RAC1</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>840,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4.840,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>Godo Strategies, S.L.U.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08936643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4006"><Codi>2019P010017</Codi><Objecte del contracte>DIFUSIÓ RÀDIO FIRA NADAL AMB MOTIU DEL 150 ANIVERSARI - CATALUNYA RÀDIO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.736,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>574,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.310,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, S.A</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08849622</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4007"><Codi>2019P010018</Codi><Objecte del contracte>THE ECONOMIST - 150 ANIVERSARI</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.100,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12.100,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EDICIONS DEL PAIS VALENCIA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A46186821</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4008"><Codi>2019P010020</Codi><Objecte del contracte>REVISTA VALLESOS - INSERCIÓ REDACCIONAL 150 ANIVERSARI</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>210,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.210,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GENT I TERRA, S.L</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65519712</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4009"><Codi>2019P020002</Codi><Objecte del contracte>COCTEL COMUNITAT PORTUARIA 2019 - MEGAFONIA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5.657,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.187,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6.844,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GRUP J. MUNTANER, S.L</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60334554</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4010"><Codi>2019P040004</Codi><Objecte del contracte>Publicitat Dia del Transitari</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>630,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.630,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ATEIA BCN, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62974647</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4011"><Codi>2019P040005</Codi><Objecte del contracte>Col·laboració FORO ADUANERO 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>735,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4.235,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SPONSORSHIP &amp; EVENTS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63199699</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4012"><Codi>2019P040006</Codi><Objecte del contracte>Publicitat Dia de l'Agent Consignatari</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.750,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>367,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.117,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>Associació d'Agents Consignataris de Vaixells</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G08468746</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4013"><Codi>2019P040008</Codi><Objecte del contracte>QUOTA ASCAME 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>500,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSOC CAMBRES  COMERÇ IND MED</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G65559346</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4014"><Codi>2019P040010</Codi><Objecte del contracte>QUOTA ANUAL CENTRE ESTUDIS INTERNACIONALS 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.000,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUNDACIO CENTRE ESTUDIS INTERNACIONALS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G65062556</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4015"><Codi>2019P040011</Codi><Objecte del contracte>QUOTA ANUAL CENTRO ESPAÑOL DE LOGISTICA 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>750,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>750,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CENTRO ESPAÑOL DE LOGISTICA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G28787562</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4016"><Codi>2019P040012</Codi><Objecte del contracte>QUOTA ANUAL FOMENT DEL TREBALL 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10.012,29</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10.012,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FOMENTO DEL TRABAJO NACIONAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G08486607</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4017"><Codi>2019P040013</Codi><Objecte del contracte>QUOTA ANUAL PROPELLER CLUB 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>950,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>950,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>THE PROPELLER CLUB OF EEUU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G61299517</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4018"><Codi>2019P040014</Codi><Objecte del contracte>QUOTA MUSEU DE LA CIENCIA DE TERRASSA 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.500,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AMCTAIC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G58022609</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4019"><Codi>2019P040015</Codi><Objecte del contracte>QUOTA ANUAL FUNDACIO CERCLE ECONOMIA 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6.000,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CÍRCULO DE ECONOMIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G08484735</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4020"><Codi>2019P040016</Codi><Objecte del contracte>QUOTA ANUAL NOSTROMO 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.800,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.800,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASOCIACIÓN AMIGOS DE NOSTROMO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G61868345</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4021"><Codi>2019P040017</Codi><Objecte del contracte>QUOTA ANUAL AMICS DE LA RAMBLA 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>80,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>80,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSOCIACIO AMICS DE LA RAMBLA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G58129974</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4022"><Codi>2019P050001</Codi><Objecte del contracte>Reportatge fotogràfic Port Vell</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>900,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>189,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.089,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AGO2 STUDIO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62952452</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4023"><Codi>2019P050002</Codi><Objecte del contracte>CONTRACTE GESTIÓ XARXES SOCIALS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>9</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13.900,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.919,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16.819,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IMAGINA DIGITAL SOLUTIONS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66545757</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4024"><Codi>2019P050006</Codi><Objecte del contracte>Publicitat Got Carga</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.470,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8.470,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CONTEL AMARO JUDITH</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4025"><Codi>2019P050007</Codi><Objecte del contracte>Publicitat BCN CONTENT - Baconfa, S.L</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>525,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.025,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BACONFA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65950313</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4026"><Codi>2019P050008</Codi><Objecte del contracte>Publicitat Diario EL CANAL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7.180,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.507,80</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8.687,80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EL CANAL SCCL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>F67494138</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4027"><Codi>2019P050009</Codi><Objecte del contracte>Publicitat CONTAINER MANAGEMENT</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.950,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.950,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CONTAINER MANAGEMENT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4028"><Codi>2019P050010</Codi><Objecte del contracte>Publicitat AMIC - Associacio Mitjans Informacio i Comunicacio</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.050,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6.050,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSOCIACIO DE MITJANS D INFORM</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G61514162</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4029"><Codi>2019P050011</Codi><Objecte del contracte>Publicitat LLOYD'S LIST</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4.500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4.500,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INFORMA MARKETS UK LTD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4030"><Codi>2019P050012</Codi><Objecte del contracte>Publicitat NEGOCIOS EN NAVARRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.032,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>216,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.248,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>REVISTA NEGOCIOS EN NAVARRA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B71308100</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4031"><Codi>2019P050013</Codi><Objecte del contracte>Publicitat EL NACIONAL.CAT</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.995,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3.148,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18.143,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GRUP LES NOTICIES DE CATALUNYA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66541947</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4032"><Codi>2019P050014</Codi><Objecte del contracte>Publicitat VALENMAR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.100,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12.100,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VALENMAR S.L.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B46361689</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4033"><Codi>2019P050015</Codi><Objecte del contracte>Publicitat NAUCHER</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.100,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12.100,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ESTUDIOS MARITIMOS NAUCHER SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65868580</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4034"><Codi>2019P050016</Codi><Objecte del contracte>Publicitat PUERTOS Y NAVIERAS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.260,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7.260,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PREMIUM DIFUSION ESPAÑA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B83847467</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4035"><Codi>2019P050017</Codi><Objecte del contracte>Publicitat EMPRESA DE L'ANY</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.200,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11.200,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZETA GESTION DE MEDIOS, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08657710</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4036"><Codi>2019P050019</Codi><Objecte del contracte>Publicitat UNIDAD EDITORIAL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8.500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.785,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10.285,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>UNIDAD EDITORIAL SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A79102331</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4037"><Codi>2019P050020</Codi><Objecte del contracte>Publicitat REVISTA ENTREOLAS by Balearia</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4.200,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>882,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5.082,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EUROLINEAS MARITIMAS,SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A53293213</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4038"><Codi>2019P050021</Codi><Objecte del contracte>Publicitat EL TEMPS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.995,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3.148,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18.143,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EDICIONS DEL PAIS VALENCIA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A46186821</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4039"><Codi>2019P050022</Codi><Objecte del contracte>Publicitat EL PERIODICO DE ARAGON</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.200,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>462,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.662,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRENSA DIARIA ARAGONESA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A50361641</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4040"><Codi>2019P050024</Codi><Objecte del contracte>Publicitat BUQUES Y EQUIPOS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.210,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>254,10</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.464,10</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOEDICION Y PUBLICIDAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A80978661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4041"><Codi>2019P050025</Codi><Objecte del contracte>Publicitat ASOCIACION CLUB DEL TRANSITARIO MARITIMO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>315,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.815,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASOC CLUB TRANSITARIO MARITIMO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G62999065</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4042"><Codi>2019P050026</Codi><Objecte del contracte>Publicitat VILAWEB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>420,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.420,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PARTAL MARESMA I ASSOCIATS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61017810</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4043"><Codi>2019P050027</Codi><Objecte del contracte>Publicitat CADENA DE SUMINISTRO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5.100,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.071,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6.171,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CADESUM DIGITAL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B87447546</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4044"><Codi>2019P050028</Codi><Objecte del contracte>Publicitat SAPIENS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.995,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3.148,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18.143,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SAPIENS SCCL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>F64074982</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4045"><Codi>2019P050029</Codi><Objecte del contracte>Serveis EUROPA PRESS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8.732,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.833,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10.566,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EUROPA PRESS CATALUNYA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08536922</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4046"><Codi>2019P050030</Codi><Objecte del contracte>Publicitat Revista ACUDE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>800,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>168,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>968,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BELIS VICA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B87310074</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4047"><Codi>2019P050031</Codi><Objecte del contracte>Publicitat BOLETIN FUNDACIO FETEIA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>210,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.210,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUNDACION FETEIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G62025721</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4048"><Codi>2019P050032</Codi><Objecte del contracte>Publicitat HERALDO DE ARAGON</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>735,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4.235,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BLUE MEDIA COMUNICACION SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99078362</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4049"><Codi>2019P050033</Codi><Objecte del contracte>Publicitat CATALUNYA ECONOMICA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>525,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.025,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COLMAR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08581902</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4050"><Codi>2019P050034</Codi><Objecte del contracte>Publicitat revista LLUITA OBRERA CCOO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.850,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>598,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.448,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMISIONES OBRERAS CCOO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G08496606</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4051"><Codi>2019P050035</Codi><Objecte del contracte>Publicitat EL MON</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>420,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.420,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EDITORA SINGULAR DIGITAL 2GR S</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64337462</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4052"><Codi>2019P050036</Codi><Objecte del contracte>Publicitat VIA EMPRESA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.050,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6.050,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOTMEDIA COMUNICACIO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58364936</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4053"><Codi>2019P050037</Codi><Objecte del contracte>Publicitat Revista LA GUARDIA CIVIL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.030,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>216,30</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.246,30</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRENSA IBERICA 360 SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B57447849</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4054"><Codi>2019P050038</Codi><Objecte del contracte>Publicitat LA ESTIBA y FUNESPOR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4.100,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>861,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4.961,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUND ESTUDIOS PORTUARIOS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G38608063</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4055"><Codi>2019P050039</Codi><Objecte del contracte>Publicitat EUROFRESH</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.324,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.324,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SARL PUBLICATIONS AGRICOLES PR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4056"><Codi>2019P050040</Codi><Objecte del contracte>Publicitat CRUISES NEWS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>630,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.630,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CRUISES NEWS MEDIA GROUP SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B85842599</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4057"><Codi>2019P050041</Codi><Objecte del contracte>Publicitat ARA.CAT</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.940,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16.940,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EDICIO DE PREMSA PERIOD.ARA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65258261</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4058"><Codi>2019P050042</Codi><Objecte del contracte>Publicitat XARXA AUDIOVISUAL LOCAL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>9</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.050,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6.050,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>XARXA AUDIOVISUAL LOCAL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65908337</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4059"><Codi>2019P050043</Codi><Objecte del contracte>Publicitat TOT BARCELONA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.890,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10.890,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIARI CONNEXIOBCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67271304</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4060"><Codi>2019P050049</Codi><Objecte del contracte>Publicitat Green port</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.655,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.655,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MERCATOR MEDIA LTD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4061"><Codi>2019P050050</Codi><Objecte del contracte>VITAMINE - Pla de Comunicació Mediambiental</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.940,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16.940,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VITAMINE COMMUNICATIONS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66015181</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4062"><Codi>2019P050051</Codi><Objecte del contracte>Recull de premsa - AGENCIA EFE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12.610,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.648,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15.258,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AGENCIA EFE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28028744</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4063"><Codi>2019P050052</Codi><Objecte del contracte>Recull de premsa i mitjans - ACCESO GROUP</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13.579,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.851,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16.430,73</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ACCESO BY ISPC,  S.L.U.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59094870</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4064"><Codi>2019P050054</Codi><Objecte del contracte>Reportages fotogràfics - Juanjo Martínez</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9.825,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.063,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11.888,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>Juan José Martínez</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4065"><Codi>2019P050056</Codi><Objecte del contracte>Publicitat Revista El Salón Náutico</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>315,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.815,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CURT EDICIONES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58107426</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4066"><Codi>2019P050057</Codi><Objecte del contracte>Fotografia Ramon Vilalta</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>920,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>55,20</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>975,20</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VILALTA ROVIRA RAMON</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4067"><Codi>2019P050059</Codi><Objecte del contracte>Publicitat EL PUNT - AVUI</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.940,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16.940,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HERMES COMUNICACIONS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A17374547</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4068"><Codi>2019P050060</Codi><Objecte del contracte>Publicitat L'ECONOMIC</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>420,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.420,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MAIG 2011 SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B55107502</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4069"><Codi>2019P050061</Codi><Objecte del contracte>Publicitat EL PUNT 40 ANIVERSARI</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>420,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.420,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HERMES COMUNICACIONS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A17374547</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4070"><Codi>2019P050062</Codi><Objecte del contracte>Publicitat LA MARINA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>420,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.420,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSOC MITJANS COMUNICACIO LOC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G60493467</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4071"><Codi>2019P050063</Codi><Objecte del contracte>GESTIÓ XARXES - LLOS MARTI</Objecte del contracte><Durada (mesos)>6</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.890,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10.890,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LLOS MARTI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B17340126</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4072"><Codi>2019P050064</Codi><Objecte del contracte>Publicitat MARES NAUTICAL MAGAZINE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>315,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.815,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NAUTICAL PRESS &amp; EVENTS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66696816</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4073"><Codi>2019P050065</Codi><Objecte del contracte>Publicitat Frutas&amp;Hortalizas</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>553,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>116,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>669,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HORTO DEL PONIENTE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B04354643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4074"><Codi>2019P050067</Codi><Objecte del contracte>Plubicitat Diario de Navarra - Brandock Comunicación SL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>900,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>189,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.089,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BRANDOK COMUNICACION SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B31909864</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4075"><Codi>2019P050068</Codi><Objecte del contracte>PROMOCIÓ NIT DE LA PESCA 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>9</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>630,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.630,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CONFRARIA DE PESCADORS DE BCN</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G08401796</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4076"><Codi>2019P050069</Codi><Objecte del contracte>Disseny contnguts: Aplicació dels elements d'identitat visual als suports audiovisuals</Objecte del contracte><Durada (mesos)>8</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4.200,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>882,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5.082,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MENAGE DESING 1870 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64523954</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4077"><Codi>2019P050070</Codi><Objecte del contracte>Publicitat en materials i actes 50 aniversari</Objecte del contracte><Durada (mesos)>7</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>315,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.815,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASOC DE EMPRESARIOS DE INDUSTR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G62450531</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4078"><Codi>2019P050071</Codi><Objecte del contracte>Helipistas - Lloguer helicopter per fotos aereas</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>485,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>101,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>586,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HELIPISTAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B17530684</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4079"><Codi>2019P050072</Codi><Objecte del contracte>Gerard Mallandrich - Gràfica en moviment corporativa</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>800,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>48,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>848,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MALLANDRICH MIRET GERARD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4080"><Codi>2019P050073</Codi><Objecte del contracte>Associació 50 a 50</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>180,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>180,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSOCIACIO 50 A 50</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G67063560</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4081"><Codi>2019P050074</Codi><Objecte del contracte>Publicitat Associació Catalana de la Marina Mercant</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>800,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>800,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSOC.CAPITANS MARINA MERCANT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G59499913</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4082"><Codi>2019P050075</Codi><Objecte del contracte>Publicitat Col·legi d'Economistes</Objecte del contracte><Durada (mesos)>3</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>315,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.815,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COL.D'ECONOMISTES DE CATALUNYA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q0802027C</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4083"><Codi>2019P050076</Codi><Objecte del contracte>Cantalozella - Col·laboració edició llibre inserció logotip Port de Barcelona</Objecte del contracte><Durada (mesos)>3</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.040,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTS GRAFIQUES CANTALOZELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A17062670</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4084"><Codi>2019P050077</Codi><Objecte del contracte>Col·laboració Hospital del Mar 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>630,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.630,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUNDACIO AMICS HOSPITAL MAR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G66536947</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4085"><Codi>2019P050078</Codi><Objecte del contracte>ACORD ANUAL ITJ</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10.000,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEDTRIX AG</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4086"><Codi>2019P050079</Codi><Objecte del contracte>Nova presentació corporativa APB - Giny</Objecte del contracte><Durada (mesos)>4</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>420,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.420,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GINY COMUNICACIO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65874687</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4087"><Codi>2019P050080</Codi><Objecte del contracte>Traducció video resultats japonès - Benecè</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>840,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>176,40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.016,40</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BENECE PRODUCCIONS, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59406827</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4088"><Codi>2019P050081</Codi><Objecte del contracte>Acord publicitari Missió 2019 - Grupo Diario</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>420,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.420,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GRUPO DIARIO EDITORIAL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B97668164</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4089"><Codi>2019P050082</Codi><Objecte del contracte>Publicitat Revista EL TRANSITARIO - FETEIA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>315,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.815,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUNDACION FETEIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G62025721</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4090"><Codi>2019P050083</Codi><Objecte del contracte>PUBLICITAT LOGISNET</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>910,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>191,10</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.101,10</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ICG MARGE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58322272</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4091"><Codi>2019P050084</Codi><Objecte del contracte>ESPORT SOLIDARI INTERNACIONAL - INSERCIÓ LOGOTIP SOLIDARI</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>480,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>480,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUNDACIO PRIVADA ESPORT SOLIDARI INTERNACIONAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G64033566</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4092"><Codi>2019P050085</Codi><Objecte del contracte>Publicitat METEOMAURI</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.100,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12.100,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CORPORACIO CATALANA DE MITJANS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08849622</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4093"><Codi>2019P050086</Codi><Objecte del contracte>COL·LABORACIÓ AUGURE 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>4</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.900,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>609,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.509,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUGURE SPAIN SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B84345602</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4094"><Codi>2019P050087</Codi><Objecte del contracte>SUBSCRIPCIÓ LLOYD'S LIST 2019-2020</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4.500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4.500,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INFORMA UK LTD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4095"><Codi>2019P210001</Codi><Objecte del contracte>Curs LOPD</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>450,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>94,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>544,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>APD ASOCIACION PARA PROGRESO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G28197994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4096"><Codi>2019P300001</Codi><Objecte del contracte>ACORD DE REPRESENTACIÓN EN VIETNAM PER L'EMPRESA FLOW CONSULTING</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7.000,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>Flow 2018 Consulting Pte. Ltd. </Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4097"><Codi>2019P300002</Codi><Objecte del contracte>SERVEI TÉCNIC SALA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>900,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>189,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.089,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BAF GENERAL DE CATALUNYA, S.L</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60801131</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4098"><Codi>2019P300003</Codi><Objecte del contracte>SERVEI CATERING COFFEE BREAK 60 PAX</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>360,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>36,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>396,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GASTRONOMIA DOCHSA (El Far ZAL)</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61076923</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4099"><Codi>2019P300004</Codi><Objecte del contracte>COFFEE BREAK - VISITA EMPRESARIS JAPÓ</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>163,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>180,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LA MUJER BARBUDA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66521113</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4100"><Codi>2019P300005</Codi><Objecte del contracte>NETEJA SALA CONSELL RECTOR JULIOL 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CENTRO INTERMODAL DE LOGÍSTICA, S.A., S.M.E.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A60016292</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4101"><Codi>2019P300007</Codi><Objecte del contracte>CONTRACTE AMB ESCOLA EUROPEA INTERMODAL TRANSPORT - SUPORT A LA MISSIÓ EMPRESARIAL AL JAPÓ 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>5</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13.287,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.790,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16.077,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ESCOLA EUR SHORT SEA SHIPPING</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>V64330855</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4102"><Codi>2019P300008</Codi><Objecte del contracte>Acord ESCOLA EUROPEA DE SHORT SEA SHIPPING</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.050,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6.050,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>Escola Europea de Short Sea Shipping, AEIE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>V64330855</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4103"><Codi>2019P300009</Codi><Objecte del contracte>SUPORT EN LA PROMOCIÓ DE LES MISSIONS EMPRESARIALS DEL PORT DE BARCELONA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13.200,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.772,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15.972,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SAGA COMERCIAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4104"><Codi>2019P300010</Codi><Objecte del contracte>Megafonia acte Consell Rector (gener 2020)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>895,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>187,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.082,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BAF GENERAL DE CATALUNYA, S.L</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60801131</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4105"><Codi>2019P300011</Codi><Objecte del contracte>Neteja sala Consell Rector (gener 2020)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CENTRO INTERMODAL DE LOGÍSTICA, S.A., S.M.E.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A60016292</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4106"><Codi>2019P300012</Codi><Objecte del contracte>Càtering Consell Rector (gener 2020)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>345,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>72,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>417,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GASTRONOMIA DOCHSA (El Far ZAL)</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61076923</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4107"><Codi>2019R310002</Codi><Objecte del contracte>Manteniment tècnic i de continguts del blog d'Innovació PierNext</Objecte del contracte><Durada (mesos)>5</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9.500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.995,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11.495,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIGITAL BAKERS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65485468</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4108"><Codi>2019R310003</Codi><Objecte del contracte>Servei del Workplace i redactat de plecs</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.950,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3.139,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18.089,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PENTEO SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A60328937</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4109"><Codi>2019R310004</Codi><Objecte del contracte>Elaboració de la documentació tècnica per a la Licitació del Servei de Xarxes Socials del Port de Barcelona</Objecte del contracte><Durada (mesos)>6</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.160,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.973,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17.133,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ENZYME ADVISING GROUP SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64755424</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4110"><Codi>2019R310005</Codi><Objecte del contracte>Suport a la valoració d'ofertes en el procés de Licitació de Conceptualització i Disseny WEB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>6</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.050,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6.050,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>E-TIC SISTEMES SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63504567</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4111"><Codi>2019R310006</Codi><Objecte del contracte>Elaboració de la documentació tècnica per a la Licitació d'una Oficina Tècnica de suport al Projecte Digital Port del Port de Barcelona</Objecte del contracte><Durada (mesos)>6</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13.820,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.902,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16.722,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AGTIC CONSULTING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66766528</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4112"><Codi>2019R310007</Codi><Objecte del contracte>REVISIÓ CATALEG DE SERVEIS DE LA APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>6</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.730,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15.730,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ACZEDA, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61322301</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4113"><Codi>2019R310008</Codi><Objecte del contracte>Manteniment tècnic del blog de Innovació Piernext</Objecte del contracte><Durada (mesos)>6</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>600,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>126,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>726,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIGITAL BAKERS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65485468</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4114"><Codi>2019R310009</Codi><Objecte del contracte>Assistència a la implantació de TEAMS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3.045,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17.545,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HSI KITERIS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58573965</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4115"><Codi>2019R310010</Codi><Objecte del contracte>Servei de càtering Premis Dona TIC 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,03</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.440,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>512,40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.952,40</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARAMARK SERVICIOS DE CATERING</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60359726</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4116"><Codi>2019R310011</Codi><Objecte del contracte>Vídeo 3D: Electrificació de molls</Objecte del contracte><Durada (mesos)>3</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7.100,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.491,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8.591,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GROWTH MEDIA SOCIEDAD LIMITADA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66920976</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4117"><Codi>2019R320006</Codi><Objecte del contracte>Reubicació càmera IP Príncep d'Espanya</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.171,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.976,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17.148,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58624958</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4118"><Codi>2019R320008</Codi><Objecte del contracte>Adquisició, instal·lació i posada en marxa d'un nou SAI per a la sala Barcelona</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.050,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6.050,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SOCOMEC IBERICA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A60107521</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4119"><Codi>2019R320009</Codi><Objecte del contracte>Baixa definitiva de l'equip d'inspecció de paqueteria per RAIGS X Rapiscan 528 i el furgó Sèrie 993532</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1,25</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.988,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>417,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.405,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PROSELEC SEGURIDAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A78623048</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4120"><Codi>2019R320019</Codi><Objecte del contracte>Regularizació de contracte de manteniment del sistema de control i presència de l'Autoritat Portuària de Barcelona</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8.961,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.882,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10.843,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DORMAKABA ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28857001</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4121"><Codi>2019R320020</Codi><Objecte del contracte>Suministrament material de stock CCTV y CCAA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12.945,76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.718,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15.664,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58624958</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4122"><Codi>2019R320027</Codi><Objecte del contracte>Instal·lació armari comunicacions al moll adossat, terminal B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.848,31</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3.118,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17.966,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CENTRO DE INNOVACION DE SERVIC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B39740170</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4123"><Codi>2019R320028</Codi><Objecte del contracte>Prova Pilot per a recompte de persones, taxis i cues a l'empresa Elecnor</Objecte del contracte><Durada (mesos)>6</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.939,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3.137,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18.077,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ELECNOR SEGURIDAD SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B83680132</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4124"><Codi>2019R320029</Codi><Objecte del contracte>Suministrament d'un sistema de comunicacions VHF marítim amb control remoto</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6.860,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.440,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8.300,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ADTEL SIST TELECOMUNICACIONES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63181440</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4125"><Codi>2019R320030</Codi><Objecte del contracte>Instal·lació 4 càmares IP Hotel Vela</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.964,71</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3.142,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18.107,30</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58624958</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4126"><Codi>2019R320031</Codi><Objecte del contracte>CONTRACTE PONT SERVEI DE BACKUP</Objecte del contracte><Durada (mesos)>4</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.950,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3.139,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18.089,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OMEGA PERIPHERALS, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60343076</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4127"><Codi>2019R320035</Codi><Objecte del contracte>Licitació per a la contractació els serveis d'auditoria de la xarxa de comunicacions de l'edifici Asta de l'Autoritat Portuària de Barcelona</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1,5</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.330,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3.009,40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17.339,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AMBAR SEGURIDAD Y ENERGIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B95335733</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4128"><Codi>2019R320036</Codi><Objecte del contracte>Regularització contracte de manteniment 3 equips de paqueteria per rajos X i 4 arcs detectors de metalls</Objecte del contracte><Durada (mesos)>4</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4.076,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>856,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4.933,10</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PROSELEC SEGURIDAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A78623048</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4129"><Codi>2019R320039</Codi><Objecte del contracte>Càmares de CCTV per la plataforma Temps d´Accés de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7.379,93</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.549,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8.929,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CEMOEL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59814301</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4130"><Codi>2019R320040</Codi><Objecte del contracte>Contracte de manteniment equips de detecció d´incendis edifici Asta sales CPDS 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.515,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>318,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.834,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIEMENS, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28006377</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4131"><Codi>2019R320044</Codi><Objecte del contracte>Regularització contracte manteniment equips SAI</Objecte del contracte><Durada (mesos)>4</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.126,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>656,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.782,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SOCOMEC IBERICA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A60107521</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4132"><Codi>2019R320047</Codi><Objecte del contracte>Canvi bateries SAIS CPDNORD de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10.542,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.213,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12.756,30</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SOCOMEC IBERICA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A60107521</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4133"><Codi>2019R320048</Codi><Objecte del contracte>Manteniment Pont SICAD Contenidors Maig-Agost 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>4</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3.045,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17.545,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SDAD IBERICA CONSTRUC ELEC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28002335</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4134"><Codi>2019R320050</Codi><Objecte del contracte>Contracte Pont manteniment software de backup de l´Autoritat Portuària de Barcelona</Objecte del contracte><Durada (mesos)>6</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10.560,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.217,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12.777,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HARDLEVEL COMPUTER SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66380338</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4135"><Codi>2019R320051</Codi><Objecte del contracte>Contracte pont manteniment hardware de backup de l´Autoritat Portuària de Barcelona</Objecte del contracte><Durada (mesos)>6</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12.531,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.631,70</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15.163,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INFORDISA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A43094440</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4136"><Codi>2019R320052</Codi><Objecte del contracte>Prova pilot ocupació parking Terminal B - Prosegur</Objecte del contracte><Durada (mesos)>4</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.567,11</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3.059,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17.626,20</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B87222014</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4137"><Codi>2019R320060</Codi><Objecte del contracte>Instal·lació de sistemes de prevenció i seguretat en terrat “Hotel Vela”</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7.796,34</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.637,23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9.433,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58624958</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4138"><Codi>2019R320065</Codi><Objecte del contracte>Serveis professionals d´anàlisi i configuració en l´àmbit de la seguretat de les comunicacions</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13.320,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.797,20</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16.117,20</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ACUNTIA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A80644081</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4139"><Codi>2019R320068</Codi><Objecte del contracte>Instal·lació clients Integra Bravo A-B i Cap Sala</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5.135,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.078,40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6.213,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58624958</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4140"><Codi>2019R320071</Codi><Objecte del contracte>Manteniment Pont SICAD Rodat 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.600,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3.066,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17.666,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IN-2 INGENIERIA DE LA INFORMAC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60645900</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4141"><Codi>2019R320076</Codi><Objecte del contracte>Integració en el sistema de Cctv de nous models de càmeres</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.718,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>780,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4.499,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58624958</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4142"><Codi>2019R320078</Codi><Objecte del contracte>Manteniment sistema SICAD Contenidors Setembre - Desembre 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>4</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3.045,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17.545,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SDAD IBERICA CONSTRUC ELEC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28002335</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4143"><Codi>2019R320079</Codi><Objecte del contracte>Contracte pont manteniment i llicenciament de l´equipament Fortinet</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4.982,79</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.046,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6.029,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ACUNTIA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A80644081</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4144"><Codi>2019R320080</Codi><Objecte del contracte>Renovació Dominis d´internet 2on semestre 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.399,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>293,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.692,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HERRERO &amp; ASOCIADOS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B28865236</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4145"><Codi>2019R320081</Codi><Objecte del contracte>Extensió Hosting Cloud de blog de innovació</Objecte del contracte><Durada (mesos)>6</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.016,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>423,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.439,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALTURA CLOUD SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66815325</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4146"><Codi>2019R320082</Codi><Objecte del contracte>Contracte temporal de servei de backup</Objecte del contracte><Durada (mesos)>3,5</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11.025,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.315,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13.340,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>STORAGE MARKETING AND CONSULTI</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62942826</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4147"><Codi>2019R320091</Codi><Objecte del contracte>Càmera de Cctv per prova pilot del Projecte SAMOA 2</Objecte del contracte><Durada (mesos)>4</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11.104,43</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.331,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13.436,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58624958</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4148"><Codi>2019R320103</Codi><Objecte del contracte>Instal.lació de dues càmares per realitzar una prova pilot de lectura de matricules en contenidors en comboi ferroviari</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.165,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.974,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17.140,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58624958</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4149"><Codi>2019R320109</Codi><Objecte del contracte>Servei de Manteniment SLM Gener-Març 2020</Objecte del contracte><Durada (mesos)>3</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.900,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3.129,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18.029,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IKUSI SIS, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A20545984</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4150"><Codi>2019R320110</Codi><Objecte del contracte>Manteniment del sistema de ràdio de la Torre de Control (2020)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.994,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3.148,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18.143,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EXPOCOM SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08617581</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4151"><Codi>2019R320113</Codi><Objecte del contracte>Servei d'instal·lació de sistema de comunicacions a la nova ubicació del Truck Center</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5.909,81</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.241,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7.150,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AMBAR TELECOMUNICACIONES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B39363387</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4152"><Codi>2019R320114</Codi><Objecte del contracte>Instal·lació cámara CCTV para videoanalitica a la Terminal B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>4</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4.350,59</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>913,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5.264,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58624958</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4153"><Codi>2019R320115</Codi><Objecte del contracte>Servei d´instal.lació de sistema de connectivitat a la EM NORD</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.700,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3.087,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17.787,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AMBAR TELECOMUNICACIONES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B39363387</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4154"><Codi>2019R320116</Codi><Objecte del contracte>Manteniment i bossa d´hores de suport del sistema de gestió unificada d´usuaris 2020 de l´APB (DESPESA I SOFTWARE)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.888,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3.126,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18.015,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>I2LAN ENGINEERING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B83931006</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4155"><Codi>2019R320118</Codi><Objecte del contracte>Renovació de dominis d´internet Gener 2020</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>660,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>138,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>798,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HERRERO &amp; ASOCIADOS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B28865236</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4156"><Codi>2019R320119</Codi><Objecte del contracte>Contracte de manteniment equips de detecció d´incendis edifici Asta sales CPDS 2020</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.535,65</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>322,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.858,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SAVIA ENERGIA Y MANTENIMIENTO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B83262816</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4157"><Codi>2019R330002</Codi><Objecte del contracte>Renovació llicències AIRWATCH 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9.464,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.987,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11.451,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SOLUTION PARTNERSHIP TCNIK S</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66828757</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4158"><Codi>2019R330003</Codi><Objecte del contracte>Renovació Llicències Symantec 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4.410,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>926,10</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5.336,10</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BECHTLE DIRECT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B83029439</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4159"><Codi>2019R330004</Codi><Objecte del contracte>Renovació manteniment software control aparcament de camions 2019+1+1</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>771,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>161,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>933,22</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ADVANCED SOFWARE CO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61438024</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4160"><Codi>2019R330005</Codi><Objecte del contracte>Renovació contracte gestió de despesa telefonía 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10.080,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.116,80</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12.196,80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SAYOS &amp; CARRERA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60900214</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4161"><Codi>2019R330008</Codi><Objecte del contracte>Compra de crèdits SMS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.260,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7.260,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TXTLOCAL LTD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4162"><Codi>2019R330009</Codi><Objecte del contracte>Renovació de les subscripcions anual 2019 d'aplicacions per a Desenvolupament intern i ampliacions d'icloud</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.201,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>672,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.873,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASTERKEY INFORMATICA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66521402</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4163"><Codi>2019R330010</Codi><Objecte del contracte>Adquisició de 15 equips de sobretaula amb pantalla</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.175,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.976,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17.151,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PARTSURFER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61925947</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4164"><Codi>2019R330012</Codi><Objecte del contracte>SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE MICROINFORMÀTICA I ACCESSORIS DE COMUNICACIONS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3.045,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17.545,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DISA SL SERTEC SERV.INFORM</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60329836</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4165"><Codi>2019R330013</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de Llicències i Programes de Programari d'Usuari</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3.045,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17.545,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COLLET I GENIS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62420161</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4166"><Codi>2019R330014</Codi><Objecte del contracte>Assistència Tècnica per sistema audiovisual a les sales de reunions</Objecte del contracte><Durada (mesos)>7,5</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.950,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3.139,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18.089,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SAYOS &amp; CARRERA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60900214</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4167"><Codi>2019R330016</Codi><Objecte del contracte>SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN EQUIP D'IMPRESSIÓ DE GRAN FORMAT 24</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.260,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>474,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.734,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SISTEMES DORGANITZACIO SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08588170</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4168"><Codi>2019R330017</Codi><Objecte del contracte>Subministrament llicències Kaspersky</Objecte del contracte><Durada (mesos)>6</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12.097,57</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.540,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14.638,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DAVINCI TECNOLOGIAS DE LA INFO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65794737</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4169"><Codi>2019R330018</Codi><Objecte del contracte>Contracte de bossa d´hores per suport de microinformàtica</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.950,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3.139,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18.089,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B85908093</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4170"><Codi>2019R330019</Codi><Objecte del contracte>Regularització contracte de manteniment terminals Tetra de la Policia Portuària</Objecte del contracte><Durada (mesos)>5</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.801,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>588,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.389,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ADTEL SIST TELECOMUNICACIONES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63181440</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4171"><Codi>2019R330021</Codi><Objecte del contracte>Adquisició 20 equips informàtics portàtils</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.730,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15.730,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALVIN NETWORKS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60152105</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4172"><Codi>2019R330022</Codi><Objecte del contracte>Subministrament i instal·lació sistema audiovisual i megafonia al Vaixell de l'APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6.046,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.269,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7.316,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COBRA INSTALAC.Y SERVICIOS,SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A46146387</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4173"><Codi>2019R330031</Codi><Objecte del contracte>Adquisició 10 auriculars plantronics HW261 per a centre de control APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>933,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>196,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.129,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ONEDIRECT COMUNICACIONES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62505524</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4174"><Codi>2019R330033</Codi><Objecte del contracte>Regularitzacíó contracte de manteniment terminals Tetra de la Policia Portuària (Juny-Juliol)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.120,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>235,30</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.355,80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ADTEL SIST TELECOMUNICACIONES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63181440</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4175"><Codi>2019R330036</Codi><Objecte del contracte>Servei tècnic SIL Barcelona 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>913,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>191,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.104,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B85908093</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4176"><Codi>2019R330037</Codi><Objecte del contracte>Servei Wifi SIL Barcelona 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>420,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.420,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FIRA INTERNAC. DE BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q0873006A</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4177"><Codi>2019R330038</Codi><Objecte del contracte>Servei de subministrament i instal·lació de diferents productes de so i audiovisuals per al SIL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5.100,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.071,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6.171,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EXHIBITION STAND DESIGN DECOR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65930950</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4178"><Codi>2019R330040</Codi><Objecte del contracte>ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA DEFINICIÓ I PLECS DELS SISTEMES AUDIOVISUALS DE LES SALA DE CONSELL I SALA DE PREMSA DE L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>6</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3.045,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17.545,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MIRABENT PAGES Y ASOCIADOS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62998315</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4179"><Codi>2019R330041</Codi><Objecte del contracte>Subministrament i instal·lació monitor Torre de Practics</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.736,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>364,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.100,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EXPOCOM SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08617581</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4180"><Codi>2019R330042</Codi><Objecte del contracte>Adquisició de 20 equips de sobretaula</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,25</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3.045,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17.545,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>XARXA GLOBAL SOLUCIONS INFORM</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64549421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4181"><Codi>2019R330045</Codi><Objecte del contracte>Renovació llicències VDA de Microsoft i Thin Clients 2020</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7.475,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.569,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9.045,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OZONA CONSULTING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B15834872</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4182"><Codi>2019R330047</Codi><Objecte del contracte>Adquisició de 14 equips informàtics portàtils amb equipament per usuaris APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,5</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.356,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3.014,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17.371,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>UPPER SOLUTIONS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B84693357</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4183"><Codi>2019R330049</Codi><Objecte del contracte>Prova Pilot Surface Pro</Objecte del contracte><Durada (mesos)>4</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.665,33</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3.079,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17.745,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NEXTRET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60345527</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4184"><Codi>2019R330052</Codi><Objecte del contracte>Reconfiguració del sistema de telefonia</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10.296,14</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.162,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12.458,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ACUNTIA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A80644081</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4185"><Codi>2019R330055</Codi><Objecte del contracte>Adquisició material Microinformàtica i Perifèrics de Comunicacions</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3.045,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17.545,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CUTILLER EGEA PATRICIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4186"><Codi>2019R330059</Codi><Objecte del contracte>Adquisició Sensor 3D</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.260,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7.260,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IDMIND ENGENHARIA DE SISTEMAS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4187"><Codi>2019R330061</Codi><Objecte del contracte>Adquisició projectors per a sala de premsa i d'estoc per a sales de reunions</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4.571,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>959,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5.530,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SOM INFORMATICA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66331091</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4188"><Codi>2019R340002</Codi><Objecte del contracte>Llicències SAGE XRT</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.833,41</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>805,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4.638,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SAGE SPAIN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58836321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4189"><Codi>2019R340004</Codi><Objecte del contracte>Llicència eGestiona (Renovació 2019)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6.230,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.308,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7.538,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EXTERNALIZ INTEG EXTERNALIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B01424159</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4190"><Codi>2019R340013</Codi><Objecte del contracte>Llicències IDEA (renovació)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.000,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CASEWARE IDEA BV</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4191"><Codi>2019R340014</Codi><Objecte del contracte>Renovació Llicències WinSehtra</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>105,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>605,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>A.T.MEDTRA, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B39305156</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4192"><Codi>2019R340015</Codi><Objecte del contracte>Llicències Geniza (renovació)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.800,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>798,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4.598,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GENIZA GLOBAL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B86739372</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4193"><Codi>2019R340016</Codi><Objecte del contracte>Contractació a AGGITY del manteniment de GTT per al 2019 </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5.218,54</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.095,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6.314,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AGGITY EUROPE SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59973123</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4194"><Codi>2019R340018</Codi><Objecte del contracte>Bossa d'hores per evolutius ROSS - 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8.500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.785,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10.285,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>APTEAN IBERICA SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60650421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4195"><Codi>2019R340019</Codi><Objecte del contracte>Llicències JIRA (renovació)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5.925,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.244,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7.169,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ATLASSIAN PTY LTD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4196"><Codi>2019R340020</Codi><Objecte del contracte>Manteniment TARIC 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.279,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>268,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.548,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TARIC SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A78587268</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4197"><Codi>2019R340021</Codi><Objecte del contracte>DSS: Renovació de dues llicències de l'aplicació InforPM </Objecte del contracte><Durada (mesos)>6</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.071,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>225,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.296,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INFOR SOFTWARE IBERIA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A78932092</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4198"><Codi>2019R340022</Codi><Objecte del contracte>Renovació manteniment de 2 llicències de MuseumPlus any 2019 </Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>270,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>56,70</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>326,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZETCOM INFORMATIKDIENSTLUNGS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>W0392296J</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4199"><Codi>2019R340023</Codi><Objecte del contracte>ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE GESCITY (abans GESPOL)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>196,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>41,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>237,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ADAKING SOFTWARE PARA GESTION</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B95837555</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4200"><Codi>2019R340024</Codi><Objecte del contracte>Renovació Manteniment eRubrica 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8.150,71</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.711,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9.862,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CARVER ADVANCED SYSTEMS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62936422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4201"><Codi>2019R340025</Codi><Objecte del contracte>Renovació certificats servidors</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.600,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>336,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.936,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AC CAMERFIRMA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A82743287</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4202"><Codi>2019R340026</Codi><Objecte del contracte>Renovació suport i assistència tècnica Odilo TT  (21/03/2019-20/03/2020)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.015,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>423,20</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.438,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ODILO TID SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B30856439</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4203"><Codi>2019R340027</Codi><Objecte del contracte>Renovació manteniment Selligent any 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8.869,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.862,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10.732,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SELLIGENT IBERICA SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66577669</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4204"><Codi>2019R340028</Codi><Objecte del contracte>Licencia y mantenimiento de OMIAP any 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5.024,53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.055,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6.079,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>STACKS CONSUL.ING. SOFTWARE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59843920</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4205"><Codi>2019R340029</Codi><Objecte del contracte>Llicències i serveis de manteniment de ROSS per al 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.791,06</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3.106,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17.897,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>APTEAN IBERICA SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60650421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4206"><Codi>2019R340030</Codi><Objecte del contracte>CONTRACTACIÓ A SERIKAT DEL DESARROLLO DE LA 2a FASE DEL MÓDULO DE GARANTIAS DE SÒSTRAT Y EVOLUTIVOS DEL MÓDULO DE ESCALAS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.466,87</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3.038,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17.504,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERIKAT CONSULTORIA E INF SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A48476006</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4207"><Codi>2019R340031</Codi><Objecte del contracte>Renovació mantenimient GPCN para 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8.984,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.886,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10.871,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>APLICAC PROYEC INFORMATICOS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58311671</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4208"><Codi>2019R340037</Codi><Objecte del contracte>Manteniment de les llicències TCQ2000 i BEDEC (ITeC) 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.040,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>428,40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.468,40</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INSTITUT TECNOL CONSTRUC CATAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G08546665</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4209"><Codi>2019R340038</Codi><Objecte del contracte>ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE SELLIGENT</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.400,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>504,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.904,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CAP MASAO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B85279834</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4210"><Codi>2019R340039</Codi><Objecte del contracte>PROVA PILOT DEL PROGRAMARI IRIS DE UNBLUR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.990,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3.147,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18.137,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>UNBLUR SOCIEDAD LIMITADA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66864349</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4211"><Codi>2019R340041</Codi><Objecte del contracte>CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PUBLISHER DE AUGURE (CLOUD)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5.900,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.239,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7.139,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUGURE SPAIN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B84345602</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4212"><Codi>2019R340044</Codi><Objecte del contracte>Bossa d'hores per a correccions i petits canvis imprevistos en el software de CARVER</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.260,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>264,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.524,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CARVER ADVANCED SYSTEMS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62936422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4213"><Codi>2019R340046</Codi><Objecte del contracte>Extensió de tres mesos més a la llicència de la plataforma de contractació electrònica Vortal</Objecte del contracte><Durada (mesos)>3</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>630,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.630,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VORTAL CONNECTING BUSINESS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A85765469</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4214"><Codi>2019R340047</Codi><Objecte del contracte>Actualitzar pantalla login CAS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>4</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.510,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>317,10</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.827,10</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ICONUS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59420927</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4215"><Codi>2019R340060</Codi><Objecte del contracte>Migració sistema operatiu servidor SELLIGENT</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.440,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>302,40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.742,40</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CAP MASAO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B85279834</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4216"><Codi>2019R340063</Codi><Objecte del contracte>DevExpress - Renovació llicència</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>724,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>724,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMPONENTSOURCE LIMITED</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4217"><Codi>2019R340064</Codi><Objecte del contracte>Suport Alfresco 2019-1</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6.450,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.354,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7.804,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IN-2 INGENIERIA DE LA INFORMAC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60645900</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4218"><Codi>2019R340065</Codi><Objecte del contracte>Pantalla CAS per a l'aplicació Sostrat</Objecte del contracte><Durada (mesos)>3</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.360,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>285,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.645,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ICONUS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59420927</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4219"><Codi>2019R340068</Codi><Objecte del contracte>Contractació a AGGITY del manteniment de GTT per al 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5.130,83</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.077,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6.208,30</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AGGITY EUROPE SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59973123</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4220"><Codi>2019R340080</Codi><Objecte del contracte>Desplegament CAS independent (Sostrat - CTA) i configuració de CAS en Sostrat DES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>6</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>770,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>161,70</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>931,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ICONUS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59420927</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4221"><Codi>2019R340081</Codi><Objecte del contracte>Renovació manteniment GPCN portal Express</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.772,14</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>372,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.144,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>APLICAC PROYEC INFORMATICOS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58311671</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4222"><Codi>2019R340083</Codi><Objecte del contracte>Contracte pont manteniment aplicació WINMEDTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>4</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>250,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>52,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>302,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>A.T.MEDTRA, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B39305156</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4223"><Codi>2019R340105</Codi><Objecte del contracte>Migració SAGE XRT- Serveis</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,5</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7.200,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.512,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8.712,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SISTEMAS DE ANALISIS Y NAVEGAC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B83377911</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4224"><Codi>2019R340107</Codi><Objecte del contracte>Servei de traducció Container Tracking Application</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,25</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>928,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>194,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.122,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIMULTRAD SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63231385</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4225"><Codi>2019R340108</Codi><Objecte del contracte>Bossa d'hores d'implantació de l'eina ILMT d'IBM 9.x i workshops de DevOps</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9.958,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.091,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12.049,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LOGICALIS SPAIN SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B82832155</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4226"><Codi>2019R340119</Codi><Objecte del contracte>Bossa d´hores de suport entorn web</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>525,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.025,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ICONUS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59420927</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4227"><Codi>2019R340120</Codi><Objecte del contracte>Migració de base de dades de Odilo A3W</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>630,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.630,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ODILO TID SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B30856439</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4228"><Codi>2019R350001</Codi><Objecte del contracte>Manteniment Autodesk AEC Collection</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12.915,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.712,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15.627,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INTERDATA PONENT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B25434952</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4229"><Codi>2019R350002</Codi><Objecte del contracte>Manteniment Transoft 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.619,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>339,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.958,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INGENIERIA DE TRAFICO SL INTRA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08399925</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4230"><Codi>2019R350004</Codi><Objecte del contracte>Disseny Dockers per a GIS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>4</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12.280,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.578,80</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14.858,80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NORTHINGS GEOSPATIAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67062729</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4231"><Codi>2019R350014</Codi><Objecte del contracte>Validació de les funcionalitats de GIS PLANOL amb Oracle 12CR2</Objecte del contracte><Durada (mesos)>3</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.790,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3.105,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17.895,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNIBOUT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B83816348</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4232"><Codi>2019R350016</Codi><Objecte del contracte>Manteniment llicències Autocad 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9.100,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.911,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11.011,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08747388</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4233"><Codi>2019R360001</Codi><Objecte del contracte>Prova de concepte del Servei d'Oficina Tècnica de Projectes sobre el PCS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>8</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.790,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3.105,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17.895,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALTRAN INNOVACION SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80428972</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4234"><Codi>2019R360013</Codi><Objecte del contracte>Nova línia d'alimentació del rack del datacenter del PCS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>498,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>104,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>602,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EVOLUTIO CLOUD ENABLER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A80448194</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4235"><Codi>2019R370003</Codi><Objecte del contracte>Elaboració d’una Guia per incorporar clàusules de sostenibilitat als contractes de l’Autoritat Portuària de Barcelona (APB)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>6</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9.725,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9.746,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUNDACIÓ PERE TARRÉS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>R5800395E</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4236"><Codi>2019R370005</Codi><Objecte del contracte>Prova pilot d'automatització del procés de validació de liquidacions de despeses de viatge mitjançant tecnologia RPA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>3</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3.045,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17.545,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HOUNDLINE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60268802</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4237"><Codi>2019R370006</Codi><Objecte del contracte>Tractament de conservació definitiva de la documentació relacionada amb els projectes d'obra històrics transferida al Consorci de les Drassanes Reials i Museu Maritim de Barcelona l'any 2018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.488,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>732,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4.220,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NUBILUM SOCIEDAD LIMITADA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66011594</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4238"><Codi>2019R370009</Codi><Objecte del contracte>Neteja i digitalització de 8 plaques de vidre del Fons Carlos de Angulo,amb imatges d'elements constructius ubicats al Port Vell</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>55,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>66,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIDEOCONVERSION DIGITAL LAB SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B56766793</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4239"><Codi>2019R370010</Codi><Objecte del contracte>Informe jurídic sobre Protecció de Dades</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>290,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>290,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>Sense especificar</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4240"><Codi>2019R390001</Codi><Objecte del contracte>Càtering 11a edició Premi Factor Humà Merçe Sala</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>62,91</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>69,20</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LA MUJER BARBUDA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66521113</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4241"><Codi>2019R400002</Codi><Objecte del contracte>Aparcament C/Ample. Port 2000 R.Calafell</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>132,23</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>160,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AGUSMAN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58523580</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4242"><Codi>2019R400003</Codi><Objecte del contracte>Valoració entrevistes competències genèriques .C.Carracedo</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BLC GLOBAL CHOICE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B82871526</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4243"><Codi>2019R400007</Codi><Objecte del contracte>Defensa judici procediment 552/2017</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>420,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.420,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BUFETE ANTRAS ABOGADOS SLP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64760713</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4244"><Codi>2019R400008</Codi><Objecte del contracte>Defensa judici procediment 372/2018-C</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.200,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>252,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.452,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BUFETE ANTRAS ABOGADOS SLP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64760713</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4245"><Codi>2019R400009</Codi><Objecte del contracte>Defensa judici procediment 40/2016 A.Casas</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>735,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4.235,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BDO AUDIBERIA ABOGADOS ASESORE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B82394735</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4246"><Codi>2019R400010</Codi><Objecte del contracte>Defensa Procediment judici 185/2018-C A.Rubio</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.800,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>588,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.388,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BUFETE ANTRAS ABOGADOS SLP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64760713</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4247"><Codi>2019R400013</Codi><Objecte del contracte>Assessorament en extinció contractual</Objecte del contracte><Durada (mesos)>3</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.100,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12.100,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CUATRECASAS,GONÇALVES PEREIRA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59942110</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4248"><Codi>2019R400014</Codi><Objecte del contracte>Proces de selecció MECANICO NAVAL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.570,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>329,70</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.899,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOP PERFIL, S.L.E.T.T.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60679818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4249"><Codi>2019R400016</Codi><Objecte del contracte>Assistència tècnica per l'avaluació del perfil competencial dels candidtas per el procés de selecció per a 2 places de CAPORAL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>820,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>49,20</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>869,20</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DE LLANZA HERRERA ALEJANDRO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4250"><Codi>2019R400020</Codi><Objecte del contracte>Proves de nivell de Català. Proces de selecció de 19 Auxiliars Policia Portuaria</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>87,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>106,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ESCOLA IDIOMES MODERNS CASA CO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62138078</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4251"><Codi>2019R400021</Codi><Objecte del contracte>Avaluació Perfil Candidats proces de selecció per a 2 places d'inspector de la Policia Portuaria</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>450,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>477,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DE LLANZA HERRERA ALEJANDRO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4252"><Codi>2019R400022</Codi><Objecte del contracte>Servei d'anunci Procés de Selecció Agent i Auxiliar de la Policia Portuaria</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>600,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>126,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>726,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BLC GLOBAL CHOICE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B82871526</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4253"><Codi>2019R400024</Codi><Objecte del contracte>Informe jurídic per a la resolució recurs d'alçada RJS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>3</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>420,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.420,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IURACAT SLP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64200686</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4254"><Codi>2019R400025</Codi><Objecte del contracte>Informe jurídic per a la resolució recurs d'alçada.DLM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>3</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>420,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.420,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IURACAT SLP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64200686</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4255"><Codi>2019R400027</Codi><Objecte del contracte>Honoraris profesionals per assessorament en extinció contractual</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.050,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6.050,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CUATRECASAS,GONÇALVES PEREIRA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59942110</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4256"><Codi>2019R400028</Codi><Objecte del contracte>Assitència Tècnica per la realització de proves pràctiques de processos de selecció</Objecte del contracte><Durada (mesos)>6</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.415,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>717,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4.132,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AGONTEC TECNOLOGIAS APLICADAS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B95642047</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4257"><Codi>2019R400029</Codi><Objecte del contracte>Convocatòria Cap de Premsa i Mitjans (procés de selecció)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.800,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>798,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4.598,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BUSINESS PEOPLE RESEARCH SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62918081</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4258"><Codi>2019R400031</Codi><Objecte del contracte>Proves de nivel Anglès. Convocatoria Consultor/a Org. Interna 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>87,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>106,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ESCOLA IDIOMES MODERNS CASA CO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62138078</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4259"><Codi>2019R400032</Codi><Objecte del contracte>Anàlisis jurídica per excedència laboral (NC)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>450,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>94,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>544,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BUFETE ANTRAS ABOGADOS ASOCIAD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G58202110</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4260"><Codi>2019R400037</Codi><Objecte del contracte>Itineraris competencials</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>375,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>78,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>453,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AGONTEC TECNOLOGIAS APLICADAS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B95642047</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4261"><Codi>2019R400039</Codi><Objecte del contracte>Procés de selecció (anunci i entrevsites) CE Responsable d'Administració de personal RAP019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>660,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>138,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>798,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUREN CONSULTORES SP SLP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B87352340</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4262"><Codi>2019R400041</Codi><Objecte del contracte>Procés de selecció (anunci i entrevistes) de CE Responsable de Xarxes i Comunicació RXSC019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>660,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>138,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>798,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUREN CONSULTORES SP SLP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B87352340</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4263"><Codi>2019R400042</Codi><Objecte del contracte>Procés de selecció de la convocatoria de Consultor Organización Interna COI019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>3</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>660,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>138,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>798,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUREN CONSULTORES SP SLP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B87352340</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4264"><Codi>2019R410001</Codi><Objecte del contracte>Quota Soci APD 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6.547,11</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.374,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7.922,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>APD ASOCIACION PARA PROGRESO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G28197994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4265"><Codi>2019R410003</Codi><Objecte del contracte>AEDIPE Quota Soci 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>600,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>600,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AEDIPE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G28464873</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4266"><Codi>2019R410005</Codi><Objecte del contracte>AUDIOVISUAL: HÀBITS DE LA SON SALUDABLES I SON I ALIMENTACIÓ</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.950,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>NaN</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VISUALMEDIA COMUNICACION AUDIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64942998</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4267"><Codi>2019R410006</Codi><Objecte del contracte>Servei Tècnic Jornada anual Naveguem Junts 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.764,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>790,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4.554,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IMESDE INTEGRACIO DISTRIBUCIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65435695</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4268"><Codi>2019R410007</Codi><Objecte del contracte>Formació SURCO Operations II</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>800,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>800,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ESCOLA EUR SHORT SEA SHIPPING</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>V64330855</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4269"><Codi>2019R410008</Codi><Objecte del contracte>Cicle eines ITec per a BIM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>180,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>180,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ESCOLA DE SOBRESTANTS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q2500339C</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4270"><Codi>2019R410010</Codi><Objecte del contracte>Executive programme supply chain &amp; Blockchain</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.479,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>NaN</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARCELONA INSTITUTE OF TECHNOL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67131680</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4271"><Codi>2019R410013</Codi><Objecte del contracte>Curs defensa i protecció Policia Portuaria</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7.680,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7.680,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AULA ACTIVA FORMACIO I SERVEIS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64064223</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4272"><Codi>2019R410014</Codi><Objecte del contracte>Curs d'usuari policial d'esprai de defensa sabre red</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6.009,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.261,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7.271,20</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NIDEC SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61293841</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4273"><Codi>2019R410015</Codi><Objecte del contracte>DEA per a la Policía Portuària</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9.984,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9.984,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SISTEMA D EMERGENCIES MEDIQUES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A60252137</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4274"><Codi>2019R410018</Codi><Objecte del contracte>Cursos Idiomes On-Line “Anglès i Francès 2019”</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10.000,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LEARNLIGHT SPAIN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B82939984</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4275"><Codi>2019R410019</Codi><Objecte del contracte>Seminari Employee Experience</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>650,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>136,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>786,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSOC PROFESSIONAL CATALANA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G64513856</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4276"><Codi>2019R410020</Codi><Objecte del contracte>Jornada: Aplicació Nou Reglament LOPD UE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>900,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>189,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.089,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSOC PROFESSIONAL CATALANA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G64513856</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4277"><Codi>2019R410022</Codi><Objecte del contracte>Curs Inspector Policia Portuaria 2 places</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9.527,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>NaN</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INSTITUT SEGURETAT PUBL CATAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q0801494F</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4278"><Codi>2019R410023</Codi><Objecte del contracte>Curs ROPIP per a la Policia Portuària</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.145,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>660,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.805,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMISARIADO ESP. MARITIMO SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28001501</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4279"><Codi>2019R410024</Codi><Objecte del contracte>Detencions Substàncies Psicotròpiques</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>800,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>NaN</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUNDACIO UAB</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G61612925</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4280"><Codi>2019R410027</Codi><Objecte del contracte>Trasllat del personal APB al Palau de la Música per la Jornada Anual</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>958,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>201,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.159,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOCARES MOLIST SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08229221</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4281"><Codi>2019R410028</Codi><Objecte del contracte>Team Building amb REM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8.000,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>REAL CLUB MARITIMO DE BARCELON</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G08260069</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4282"><Codi>2019R410029</Codi><Objecte del contracte>Gravació Jornada Anual NJ 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>995,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>208,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.203,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IMESDE INTEGRACIO DISTRIBUCIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65435695</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4283"><Codi>2019R410030</Codi><Objecte del contracte>Catèring Jornada Anual NJ 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7.200,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7.200,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SINGULARIS CATERING DE AUTOR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67043331</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4284"><Codi>2019R410031</Codi><Objecte del contracte>Càtering “Taller Alt Rendiment i Benestar 3ª i 4ª edició”</Objecte del contracte><Durada (mesos)>10</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.808,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>380,80</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4.188,80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BRANVAZ GROUP SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66605924</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4285"><Codi>2019R410032</Codi><Objecte del contracte>Dinars “Taller Alt Rendiment i Benestar 3ª i 4ª edició”</Objecte del contracte><Durada (mesos)>10</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8.189,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>818,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9.008,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SINGULARIS CATERING DE AUTOR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67043331</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4286"><Codi>2019R410036</Codi><Objecte del contracte>Video Resum Jornada Anual NJ 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.200,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>252,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.452,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VISUALMEDIA COMUNICACION AUDIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64942998</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4287"><Codi>2019R410037</Codi><Objecte del contracte>Jornada: Noves tendències i estratègia a RRHH</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>900,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>189,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.089,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>APD ASOCIACION PARA PROGRESO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G28197994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4288"><Codi>2019R410038</Codi><Objecte del contracte>Seminari: Transformació Agile</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>325,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>68,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>393,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSOC PROFESSIONAL CATALANA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G64513856</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4289"><Codi>2019R410039</Codi><Objecte del contracte>Seminari: Productivitat personal i ús noves tecnologies</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>450,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>94,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>544,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>APD ASOCIACION PARA PROGRESO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G28197994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4290"><Codi>2019R410040</Codi><Objecte del contracte>Jornada: Drets digitals en l'ámbito laboral</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>170,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>170,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUNDACIO ESADE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G59716761</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4291"><Codi>2019R410042</Codi><Objecte del contracte>Coaching Executiu</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.400,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>504,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.904,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MUSARION SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63535132</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4292"><Codi>2019R410043</Codi><Objecte del contracte>Programa Leading i Complexity</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.680,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9.680,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUND CEDE-CONF ESP DIRECTIVOS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G65320863</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4293"><Codi>2019R410045</Codi><Objecte del contracte>CONVENI COOPERACIÓ EDUCATIVA ESERP - APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7.800,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7.800,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ESERP ESCUELA SUP REL PUBLICAS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B43309459</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4294"><Codi>2019R410046</Codi><Objecte del contracte>Curs de PRL per a noves incorporacions</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.202,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.202,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MAS PREVENCION SERVICIO DE PRE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99083404</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4295"><Codi>2019R410049</Codi><Objecte del contracte>Formació Bàsica (Operadors/es Torre de control)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.890,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.890,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>Sense especificar</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4296"><Codi>2019R410051</Codi><Objecte del contracte>Curs Gestió del Domini Públic N1</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.160,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.160,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TALENT ENTERPRISE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B33934027</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4297"><Codi>2019R410052</Codi><Objecte del contracte>Formació Conseller</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.296,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>482,30</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.778,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INSTITUTO DE CONSEJEROS ADMIN</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G83705889</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4298"><Codi>2019R410053</Codi><Objecte del contracte>Contabilitat Pràctica_BH</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>860,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>860,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ESTUDIOS FINANCIEROS GRACIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80161284</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4299"><Codi>2019R410056</Codi><Objecte del contracte>Dinars Team Building REM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.782,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>178,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.960,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SEÑORIO DE SILVA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60518370</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4300"><Codi>2019R410057</Codi><Objecte del contracte>Trasllat Team Building REM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>584,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>58,40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>642,40</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOCARES IZARO SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08947715</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4301"><Codi>2019R410058</Codi><Objecte del contracte>Jornada: SIG Lliure</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>300,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>300,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>UNIVERSITAT DE GIRONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q6750002E</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4302"><Codi>2019R410059</Codi><Objecte del contracte>Curs d'atenció al menor. P.Portuaria</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>150,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>150,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INSTITUT SEGURETAT PUBL CATAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q0801494F</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4303"><Codi>2019R410060</Codi><Objecte del contracte>SIMPOSIUM NACIONAL DE L'ENLLUMENAT 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>690,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>690,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMITE ESPAÑOL DE ILUMINACION</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G78487832</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4304"><Codi>2019R410061</Codi><Objecte del contracte>Tècniques d'Arxiu  Gestió de la Documentació</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>265,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>55,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>320,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KUBICCO BUSINESS SOLUTIONS SLN</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66060435</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4305"><Codi>2019R410063</Codi><Objecte del contracte>Noves obligacions Empresarials Treballadors</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>900,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>189,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.089,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>APD ASOCIACION PARA PROGRESO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G28197994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4306"><Codi>2019R410064</Codi><Objecte del contracte>CURS ESPECIALIZAT EN PRODUCT MANAGER</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.400,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.400,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ESCUELA ESTUDIOS SUP ESIC SCJ</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>R2800828B</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4307"><Codi>2019R410065</Codi><Objecte del contracte>Especializació en protocol i tec. d'organizació d'Events</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>800,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>800,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ESPACIO EUROPEO DE ESTUDIOS AV</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64211790</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4308"><Codi>2019R410066</Codi><Objecte del contracte>Fibras Óptiques en els Entorns d'Empresa, Industria i Telecom</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>780,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>163,80</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>943,80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DATA COMMUNICATIONS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A78758844</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4309"><Codi>2019R410067</Codi><Objecte del contracte>Técniques Avanzades de Secretariat on line</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>320,65</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>320,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KUBICCO BUSINESS SOLUTIONS SLN</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66060435</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4310"><Codi>2019R410069</Codi><Objecte del contracte>Study-Tryp Països Biaxos</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.150,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>241,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.391,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IREMA TRAVEL GROUP SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67331074</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4311"><Codi>2019R410070</Codi><Objecte del contracte>Curs Gestió Estratègica del Talent</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.360,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.360,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INSTITUT D'EDUCACIO CONTINUA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G60414182</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4312"><Codi>2019R410071</Codi><Objecte del contracte>Team building Direcció de Persones 2019 (DIRECCIÓ DE PERSONES)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.200,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.200,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INNOVAMARKET PROJECT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66370768</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4313"><Codi>2019R410072</Codi><Objecte del contracte>Excel per a financers</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4.800,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4.800,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ESTUDIOS FINANCIEROS GRACIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80161284</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4314"><Codi>2019R410081</Codi><Objecte del contracte>Sessions Office 365</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.250,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.250,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IT FORMACION Y SERVICIOS INFOR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63849343</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4315"><Codi>2019R410082</Codi><Objecte del contracte>Curs Plataformes Elevadores i Grúes Hidràuliques</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5.245,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5.245,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IFTEM ALMACENATICA, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59931832</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4316"><Codi>2019R410089</Codi><Objecte del contracte>Formació Flexiwork ( 4 jornades )</Objecte del contracte><Durada (mesos)>5</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.810,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>590,10</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.400,10</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ROSILLO CASCANTE MARIA LAURA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4317"><Codi>2019R410091</Codi><Objecte del contracte>Càtering Formació Plà de Successió (PDS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>428,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>471,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>Maria Angeles Sanchez Nadal</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4318"><Codi>2019R410094</Codi><Objecte del contracte>CURS DE PRL PER AL GRUP PILOT DEL PROJECTE DE TREBALL FLEXIWORK</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>925,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>925,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MAS PREVENCION SERVICIO DE PRE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99083404</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4319"><Codi>2019R410112</Codi><Objecte del contracte>Esmorzar curs Actuació Policia Portuària PAU Port de Barcelona</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.280,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>128,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.408,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BRANVAZ GROUP SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66605924</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4320"><Codi>2019R430001</Codi><Objecte del contracte>Subministrament ampolles reutilitzables</Objecte del contracte><Durada (mesos)>3</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5.171,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.086,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6.257,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIGITAL SCREEN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60673084</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4321"><Codi>2019R440001</Codi><Objecte del contracte>Hàbits per tenir un son saludable</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4.400,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>924,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5.324,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEDICINA DEL SUEñO DOCTOR ALBA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66941279</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4322"><Codi>2019R440003</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de bobinas de camilla i guants per infermeria</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>146,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>177,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MYCOPAES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64694482</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4323"><Codi>2019R440004</Codi><Objecte del contracte>NETEJA DE VESTUARI SANITARI. SERVEIS MÈDICS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>154,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>186,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VADILLO ENERIZ JUAN ANTONIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4324"><Codi>2019R440011</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de material d´infermeria necessari per portar a terme el Servei Mèdic de l´APB: tisores iris curva, biombo de tres cossos, cinta frontal amb llum</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>219,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>46,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>265,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DOCTOR SHOP ESPAÑA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66341298</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4325"><Codi>2019R440012</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de material d´infermeria: guants de nitril</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>54,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>54,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MYCOPAES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64694482</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4326"><Codi>2019R440015</Codi><Objecte del contracte>Reaprovisionament de material d´odontologia</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>238,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>34,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>238,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMPAÑIA DENTAL DE VENTA DIREC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58227422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4327"><Codi>2019R440017</Codi><Objecte del contracte>Reaprovisionament de material d´odontologia</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>284,91</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>284,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMPAÑIA DENTAL DE VENTA DIREC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58227422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4328"><Codi>2019R440018</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de medicació per al servei traumatología: àcid hialurònic per al tractament de l´artrosi</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.117,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>198,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.117,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TEDEC MEIJI FARMA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28001402</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4329"><Codi>2019R440020</Codi><Objecte del contracte>Assistència sanitària d'urgències per accident laboral in itinere</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>396,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>396,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q0802070C</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4330"><Codi>2019R440022</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de micromotor de podologia amb cànula d´aspiració</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>300,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>59,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>300,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NAMROL MEDICAL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61547881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4331"><Codi>2019R440024</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de material mèdic per rehabilitació</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.196,09</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.196,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MAPE ASESORES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A36326619</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4332"><Codi>2019R440025</Codi><Objecte del contracte>Subvenció ulleres de visió perdudes en accident laboral</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>145,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>160,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ROVIRA BALLART JOSE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4333"><Codi>2019R440026</Codi><Objecte del contracte>Reaprovisionament de material odontològic</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>309,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>47,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>309,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMPAÑIA DENTAL DE VENTA DIREC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58227422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4334"><Codi>2019R440027</Codi><Objecte del contracte>Neteja del vestuari laboral del personal sanitari del Serveis Mèdics de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>135,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>28,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>135,80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VADILLO ENERIZ JUAN ANTONIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4335"><Codi>2019R440028</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de material d´infermeria: rotllos de camilles i guants de nitril</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>207,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>43,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>207,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MYCOPAES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64694482</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4336"><Codi>2019R440029</Codi><Objecte del contracte>Sol.licitud de servei de manteniment de la cadira dental</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>87,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>87,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MARCOS J.SALADIE MEMBRADO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4337"><Codi>2019R440030</Codi><Objecte del contracte>Reaprovisionament de material mèdic-sanitari</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>83,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>83,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OXIGEN SALUD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58573171</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4338"><Codi>2019R440032</Codi><Objecte del contracte>Avaluació de l'exposició al soroll a les garites de la policia portuària</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>399,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>83,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>482,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MAS PREVENCION SERVICIO DE PRE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99083404</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4339"><Codi>2019R440033</Codi><Objecte del contracte>Neteja del vestuari laboral del personal sanitari del SS.MM de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>282,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>59,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>282,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VADILLO ENERIZ JUAN ANTONIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4340"><Codi>2019R440034</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de material farmacològic para SS.MM de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.605,39</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>213,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.605,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERNANDEZ LEON VANESA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4341"><Codi>2019R440035</Codi><Objecte del contracte>Adquisició de fotòfor per al servei d´otorrinolaringologia dels Serveis Mèdics de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.700,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>180,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.700,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GABINETES DE AUDIOPROTESIS ELE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08612061</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4342"><Codi>2019R440036</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de protectors contra la radiació solar en llocs de treball a l´aire lliure</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>487,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.000,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INDUSTRIAL FARMAC.CANTABRIA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A39000914</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4343"><Codi>2019R440040</Codi><Objecte del contracte>Reaprovisionament de guants de nitril i rotllos de camilla per als SS.MM de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>708,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>148,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>708,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MYCOPAES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64694482</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4344"><Codi>2019R440041</Codi><Objecte del contracte>Reaprovisionament de material odontològic</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>660,77</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>86,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>660,77</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMPAÑIA DENTAL DE VENTA DIREC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58227422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4345"><Codi>2019R440042</Codi><Objecte del contracte>Subministrament d´envasos per a biopsies</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>288,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>60,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>288,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DMTAC MEDIKARE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66298464</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4346"><Codi>2019R440043</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de nitrògen líquid per al servei de dermatologia dels Serveis Mèdics de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84,97</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OXIGEN SALUD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58573171</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4347"><Codi>2019R440044</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de material farmacològic per als SS.MM de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>213,77</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>222,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COLL COLOMER MONTSERRAT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4348"><Codi>2019R440045</Codi><Objecte del contracte>Neteja del vestuari laboral del personal sanitari dels SS.MM de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>283,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>59,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>283,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VADILLO ENERIZ JUAN ANTONIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4349"><Codi>2019R440046</Codi><Objecte del contracte>Assistència sanitària d'urgències per accident en actuació policial</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>253,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>253,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CONSORCI MAR PARC SALUT BARCEL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>S0800471E</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4350"><Codi>2019R440049</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de sprays protectors contra el risc de picades d´insectes</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>186,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.000,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERNANDEZ LEON VANESA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4351"><Codi>2019R440050</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de material fungible per als serveis mèdics de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>379,91</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>54,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>379,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MAPE ASESORES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A36326619</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4352"><Codi>2019R440051</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de material de podologia per als SS.MM de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>115,97</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>115,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PODOSERVICE 2002 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63021943</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4353"><Codi>2019R440053</Codi><Objecte del contracte>Seguiment treballador amb discapacitat</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>62,83</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>62,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUND ALT RENDIMENT EMPR.CARES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G61852000</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4354"><Codi>2019R440054</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de nitrogen líquid per al servei de dermatología dels SS.MM de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84,97</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>84,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OXIGEN SALUD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58573171</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4355"><Codi>2019R440055</Codi><Objecte del contracte>Servei de manteniment de la màquina d´anàlisi clínic. Contracte d´assistència tècnica</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>237,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>49,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>237,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ROCHE DIAGNOSTICS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61503355</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4356"><Codi>2019R440056</Codi><Objecte del contracte>Neteja del vestuari laboral del personal sanitari del Serveis Mèdics de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>290,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>60,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>351,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VADILLO ENERIZ JUAN ANTONIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4357"><Codi>2019R440057</Codi><Objecte del contracte>Reaprovisionament de material odontològic per als serveis mèdics de L´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>272,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>37,80</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>272,40</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMPAÑIA DENTAL DE VENTA DIREC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58227422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4358"><Codi>2019R440058</Codi><Objecte del contracte>Adquisició de una nova bàscula TANITA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.176,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>666,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.176,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SONMEDICA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62011093</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4359"><Codi>2019R440060</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de material d´infermeria i material fungible per als SS.MM de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>776,41</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>163,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>939,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DOCTOR SHOP ESPAÑA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66341298</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4360"><Codi>2019R440061</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de rotllets del paper blanc per a la impressió de resultat de la bàscula TANITA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>64,58</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>78,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SONMEDICA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62011093</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4361"><Codi>2019R440062</Codi><Objecte del contracte>Neteja del vestuari laboral del personal sanitari dels SS.MM de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>153,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>153,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VADILLO ENERIZ JUAN ANTONIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4362"><Codi>2019R440063</Codi><Objecte del contracte>Reaprovisionament de material odontològic per als SS.MM de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>104,37</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>104,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMPAÑIA DENTAL DE VENTA DIREC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58227422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4363"><Codi>2019R440064</Codi><Objecte del contracte>Neteja del vestuari laboral del personal sanitaria, així com tovalloles, talles i demés textils que es fan servir en les diferents atencions sanitàries dels SS.MM de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>54,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>54,80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VADILLO ENERIZ JUAN ANTONIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4364"><Codi>2019R440065</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de material farmacològic per als SS.MM de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.141,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>80,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.141,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERNANDEZ LEON VANESA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4365"><Codi>2019R440066</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de nitrogen líquid per al servei de dermatologia dels SS.MM de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84,97</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>84,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OXIGEN SALUD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58573171</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4366"><Codi>2019R440067</Codi><Objecte del contracte>Reaprovisionament de protectors contra la radiació solar en llocs de treball a l´aire lliure</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>580,13</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>121,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>580,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INDUSTRIAL FARMAC.CANTABRIA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A39000914</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4367"><Codi>2019R440068</Codi><Objecte del contracte>Subministrament adicional d´sprays protectors contra el rics de picades d´insectes</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>328,51</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>68,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>328,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERNANDEZ LEON VANESA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4368"><Codi>2019R440069</Codi><Objecte del contracte>Assistència sanitària de urgències per accident laboral en actuació policial</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>253,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>253,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CONSORCI MAR PARC SALUT BARCEL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>S0800471E</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4369"><Codi>2019R440070</Codi><Objecte del contracte>Neteja del vestuari laboral del personal sanitari dels SS.MM de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>206,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>43,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>206,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VADILLO ENERIZ JUAN ANTONIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4370"><Codi>2019R440071</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de test per a control de drogues</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>257,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>54,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>257,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SPRINREACT SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A17027202</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4371"><Codi>2019R440072</Codi><Objecte del contracte>Assistència sanitària d'urgències per accident laboral en actuació policial</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>124,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>124,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INSTITUT CATALA DE LA SALUT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q5855029D</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4372"><Codi>2019R440073</Codi><Objecte del contracte>Assistència sanitaria d'urgències per accident laboral en actuació policial</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>119,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>119,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INSTITUT CATALA DE LA SALUT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q5855029D</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4373"><Codi>2019R440074</Codi><Objecte del contracte>Assistència sanitaria d'urgències per accident laboral en actuació policial</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>105,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>105,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INSTITUT CATALA DE LA SALUT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q5855029D</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4374"><Codi>2019R440075</Codi><Objecte del contracte>Reaprovisionament de material odontológic</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>160,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>28,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>160,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMPAÑIA DENTAL DE VENTA DIREC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58227422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4375"><Codi>2019R440076</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de material farmacológic per als SS.MM de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.875,83</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>158,10</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.875,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERNANDEZ LEON VANESA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4376"><Codi>2019R440077</Codi><Objecte del contracte>Neteja del vestuari laboral del personal sanitari dels SS.MM de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>124,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>124,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VADILLO ENERIZ JUAN ANTONIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4377"><Codi>2019R440078</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de material d´infermeria: rotllets de paper per a  lliteres i guants de nitril</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>306,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>64,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>306,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MYCOPAES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64694482</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4378"><Codi>2019R440079</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de nitrogen líquid per al servei de dermatología dels SS.MM de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84,97</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>84,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OXIGEN SALUD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58573171</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4379"><Codi>2019R440080</Codi><Objecte del contracte>Reaprovisionament de material d´odontologia per als SS.MM de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>47,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>47,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMPAÑIA DENTAL DE VENTA DIREC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58227422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4380"><Codi>2019R440081</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de material mèdic per a infermeria: botiquín d´emergències</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>101,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>101,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DOCTOR SHOP ESPAÑA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66341298</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4381"><Codi>2019R440082</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de paper ECG electrocardiógraf</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>95,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>95,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SONMEDICA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62011093</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4382"><Codi>2019R440083</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de material fungible per dotació d´equip d´emergències</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>173,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>173,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DOCTOR SHOP ESPAÑA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66341298</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4383"><Codi>2019R440085</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de material farmacològic per als serveis mèdics de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>368,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>368,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JOAN LLUIS PUJOL CID</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4384"><Codi>2019R440086</Codi><Objecte del contracte>Neteja del vestuari laboral del personal sanitari dels SS.MM de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>210,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>44,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>210,80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VADILLO ENERIZ JUAN ANTONIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4385"><Codi>2019R440087</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de nitrogen líquid per al servei de dermatología dels SS.MM de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84,97</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>84,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OXIGEN SALUD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58573171</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4386"><Codi>2019R440088</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de coliri i lubricants oftalmològics per al serveis mèdics de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>653,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>65,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>653,40</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BRILL PHARMA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65665267</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4387"><Codi>2019R440089</Codi><Objecte del contracte>Reaprovisionament de material odontològic per als serveis mèdics de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>61,65</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>61,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMPAÑIA DENTAL DE VENTA DIREC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58227422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4388"><Codi>2019R440090</Codi><Objecte del contracte>Assistència sanitària d'urgències derivat d'accident laboral in itinere</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>253,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>253,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CONSORCI MAR PARC SALUT BARCEL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>S0800471E</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4389"><Codi>2019R440092</Codi><Objecte del contracte>Reaprovisionament de material d´odontologia per als serveis mèdics de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>125,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>125,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMPAÑIA DENTAL DE VENTA DIREC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58227422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4390"><Codi>2019R440094</Codi><Objecte del contracte>Auditoria seguiment certificació OHSAS 18001</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>980,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>205,80</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.185,80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FULL AUDIT AUDITORES PREV M.AM</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62561626</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4391"><Codi>2019R440095</Codi><Objecte del contracte>Neteja del vestuari laboral del personal sanitari dels serveis mèdics de l´APB, així com les tovalloles i altres textils que es fan servir en les diferents atencions sanitàries</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>222,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>46,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>222,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VADILLO ENERIZ JUAN ANTONIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4392"><Codi>2019R440099</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de material farmacològic per als serveis mèdics de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.863,83</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>162,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.026,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERNANDEZ LEON VANESA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4393"><Codi>2019R440102</Codi><Objecte del contracte>Neteja del vestuari laboral del personal sanitari dels serveis mèdics de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>91,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>111,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VADILLO ENERIZ JUAN ANTONIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4394"><Codi>2019R440103</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de material fungible per als serveis mèdics de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>451,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>57,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>508,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MAPE ASESORES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A36326619</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4395"><Codi>2019R440104</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de  material farmacològic per als SS.MM de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>70,65</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>74,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JOAN LLUIS PUJOL CID</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4396"><Codi>2019R440105</Codi><Objecte del contracte>Subministrament de material farmacològic per als SS.MM de l´APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>127,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>134,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JOAN LLUIS PUJOL CID</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4397"><Codi>2019S450006</Codi><Objecte del contracte>Subscripció a la base de dades Westlaw Insignis 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12.604,90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.647,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15.251,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EDITORIAL ARANZADI SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A81962201</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4398"><Codi>2019S450007</Codi><Objecte del contracte>Servei d'aparcament per als vehicles dels consellers durant les sessions del Consell d'Administració de 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>25,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>WORLD TRADE CENTER BARCEL SME</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59390948</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4399"><Codi>2019S450008</Codi><Objecte del contracte>Subscripció a la 'Revista de Administración Pública' 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>53,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>64,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CENTRO ESTUDIOS CONSTITUCIONAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q2811010D</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4400"><Codi>2019S450010</Codi><Objecte del contracte>Contractació assegurança RC funcionaris i càrrecs públics APB (05-04-2019 a 04-04-2020)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.512,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>NaN</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14.512,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>W0069547H</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4401"><Codi>2019S450013</Codi><Objecte del contracte>Representació processal en RCA 1232/2018 (Aud.Nacional, Obres i Serveis Roig, SA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>105,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>605,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PALOMA FEDERICO ORTIZ CAÑAVATE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>J87438891</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4402"><Codi>2019S450014</Codi><Objecte del contracte>Dictamens sobre responsabilitat de l'APB en mesures de prevenció i seguretat en (i) operacions d'estiba i (ii) titularitat de la xarxa ferroviària</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1,5</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.890,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10.890,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BUFETE ANTRAS ABOGADOS SLP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64760713</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4403"><Codi>2019S450015</Codi><Objecte del contracte>Representació processal en RCA 7/2019 (TSJC, Secció 5, Gestió i Serveis Trade Center SA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>105,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>605,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ANZIZU,BARBA Y LOPEZ PROCUR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58088279</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4404"><Codi>2019S450018</Codi><Objecte del contracte>Honoraris per autorització entrada 22/2019 Jutjat Cont. Adm. 9 Barcelona</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>100,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>121,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ANZIZU,BARBA Y LOPEZ PROCUR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58088279</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4405"><Codi>2019S450019</Codi><Objecte del contracte>Despeses de viatge i allotjament de M.González per assistència a Jornades Administració electrònica a Madrid 26-02-2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,03</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>233,19</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>257,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIAP BUSINESS TRAVEL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60653979</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4406"><Codi>2019S450020</Codi><Objecte del contracte>Despeses de viatge per assistència del SG a Madrid a Jornada CNMC, dia 13-03-2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,03</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>313,57</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>345,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INTEGRACION AGENCIAS DE VIAJES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A84523505</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4407"><Codi>2019S450021</Codi><Objecte del contracte>Despeses de viatge per assistència del SG a Madrid a Puertos del Estado, dia 19-03-2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,03</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>321,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>354,80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INTEGRACION AGENCIAS DE VIAJES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A84523505</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4408"><Codi>2019S460001</Codi><Objecte del contracte>Destrucció física de còpies i fotocòpies de documents de l’Autoritat Portuària de Barcelona i documentació de suport informatiu ubicada als dipòsits III i IV de l’edifici ASTA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>453,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>45,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>498,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DCD: Destrucción Confidencial de documentación SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A81597320</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4409"><Codi>2019S460002</Codi><Objecte del contracte>Assessorament per establir criteris de conservació de documents d’arxiu i objectes patrimonials de l’Autoritat Portuària de Barcelona que s’han de reubicar en nous espais externs-Fase II: redacció del plec tècnic</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13.249,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.782,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16.031,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AGENCIA CAT PATRIMONI CULTURAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q0801970E</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4410"><Codi>2020C250001</Codi><Objecte del contracte>Reserva d'Espai en la 4a edició de la FIRA TRANSPORT &amp; LOGISTICS MEETINGS a Canes, del 24 al 26 de novembre de 2020</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7.870,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7.870,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SAS WEYOU GROUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4411"><Codi>2020C250002</Codi><Objecte del contracte>Registre de la marca de la Unió Europea SMART PORTS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.635,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>553,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.188,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>R VOLART PONS Y CIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08153520</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4412"><Codi>2020C250003</Codi><Objecte del contracte>Subscripció anual al portal Web de la Revista Logística i Transport. 2020</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>599,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>125,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>725,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PREMIUM DIFUSION ESPAÑA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B83847467</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4413"><Codi>2020C250055</Codi><Objecte del contracte>Prestació del servei del TRADUCTOR per NOTA DE PREMSA de SMART PORTS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>58,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>70,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIMULTRAD SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63231385</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4414"><Codi>2020C260001</Codi><Objecte del contracte>Renovació anual de la subscripció anual web dos portals a la revista web www.logisticaytransporte.es. Des de el número 254 al 263. Servei ofert per l'empresa PREMIUM DIFUSION ESPAÑA, S.L</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>299,90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>62,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>362,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PREMIUM DIFUSION ESPAÑA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B83847467</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4415"><Codi>2020C260002</Codi><Objecte del contracte>Inscripció curs SURCO Operations II - Escola Europea d'una persona externa APB: Nathalie Henkel de l'empresa INDITEX</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>800,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>800,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ESCOLA EUR SHORT SEA SHIPPING</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>V64330855</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4416"><Codi>2020C280001</Codi><Objecte del contracte>Inserció publicitària a Maritime Executive, anunci 1/2 pàgina a la publicació de Gener-Febrer 2020 (edició impresa)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.162,34</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.162,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>THE MARITIME EXECUTIVE LLC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4417"><Codi>2020C280002</Codi><Objecte del contracte>INSERCIÓ PUBLICITÀRIA EN INTERNATIONAL CRUISE &amp; FERRY REVIEW, Març 2020 (edició impresa)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>3</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.301,73</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.301,73</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TUDOR ROSE HOLDINGS LTD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4418"><Codi>2020C280003</Codi><Objecte del contracte>INSERCIÓ PUBLICITÀRIA EN CRUISE BUSINESS REVIEW, 1 anunci a pàgina completa (4-colour) a la publicació de Primavera 2020</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.400,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.400,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CRUISE MEDIA LLC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4419"><Codi>2020C280004</Codi><Objecte del contracte>INSERCIÓ PUBLICITÀRIA EN CRUISE INDUSTRY NEWS, 1 anunci a pàgina Primavera 2020, bàner en la seva pàgina web durant 1 mes</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.432,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.432,10</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CRUISE INDUSTRY NEWS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4420"><Codi>2020C280005</Codi><Objecte del contracte>INSERCIÓ PUBLICITÀRIA EN CRUISE INSIGHT, 1 anunci a pàgina completa (4-colour) a la publicació de març 2020 (edició impresa)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.100,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.100,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASHCROFT AND ASSOCIATES LTD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4421"><Codi>2020C280006</Codi><Objecte del contracte>INSERCIÓ PUBLICITÀRIA EN CRUISE TIMES, 1 anunci a pàgina sencera a la publicació de Primavera 2020 (edició impresa)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.600,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.600,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CEDAR PRODUCTIONS LIMITED</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4422"><Codi>2020C280007</Codi><Objecte del contracte>INSERCIÓ PUBLICITÀRIA EN SEATRADE CRUISE REVIEW, 1 anunci a pàgina completa (4-colour) el març 2020 i setembre 2020 (edició impresa)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5.200,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5.200,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INFORMA MARKETS UK LTD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4423"><Codi>2020R400001</Codi><Objecte del contracte>Contractació menor del servei de gestió de nòmina de l'1 al 8 de gener</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>420,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.420,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>APLICAC PROYEC INFORMATICOS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58311671</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4424"><Codi>2020R400005</Codi><Objecte del contracte>Politica dret desconexió digital</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.800,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>378,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.178,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BUFETE ANTRAS ABOGADOS SLP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64760713</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4425"><Codi>2020R400010</Codi><Objecte del contracte>Procés de selecció director/a de SSI</Objecte del contracte><Durada (mesos)>4</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4.180,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>877,80</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5.057,80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BUSINESS PEOPLE RESEARCH SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62918081</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4426"><Codi>2020R410006</Codi><Objecte del contracte>Curs defensa ASP per a Policia Portuària</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.322,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>277,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.600,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EURODISTRIBUCION DE SISTEMAS E</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62143995</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4427"><Codi>2020R410010</Codi><Objecte del contracte>Formació Anglès Academia (Javier Reyes)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>5</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>975,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>975,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALASTICA DUCASA ITZEL DE LOS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4428"><Codi>2020R410019</Codi><Objecte del contracte>Formació IALA ( J.Alarcón)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.000,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INTER.ASSOC.OF AIDS NAVIGATION</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4429"><Codi>CGE2016COM-000028182</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>168,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>203,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4430"><Codi>CGE2019COM-000021511</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>696,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>146,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>842,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4431"><Codi>CGE2019COM-000021518</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>176,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>36,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>212,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4432"><Codi>CGE2019COM-000021535</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>650,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>136,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>787,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4433"><Codi>CGE2019COM-000021536</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>42,42</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>51,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4434"><Codi>CGE2019COM-000021537</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>171,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>207,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4435"><Codi>CGE2019COM-000021538</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>510,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>107,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>617,40</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4436"><Codi>CGE2019COM-000021539</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>308,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>64,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>372,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4437"><Codi>CGE2019COM-000021540</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,58</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4438"><Codi>CGE2019COM-000021541</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,30</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,30</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4439"><Codi>CGE2019COM-000021542</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4440"><Codi>CGE2019COM-000021543</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4441"><Codi>CGE2019COM-000021544</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>25,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4442"><Codi>CGE2019COM-000021545</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4443"><Codi>CGE2019COM-000021547</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>28,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>34,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4444"><Codi>CGE2019COM-000021548</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4445"><Codi>CGE2019COM-000021549</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4446"><Codi>CGE2019COM-000021618</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>32,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4447"><Codi>CGE2019COM-000021669</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4448"><Codi>CGE2019COM-000021670</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>58,19</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>70,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4449"><Codi>CGE2019COM-000021671</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4450"><Codi>CGE2019COM-000021672</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,14</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4451"><Codi>CGE2019COM-000021673</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4452"><Codi>CGE2019COM-000021674</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>73,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>89,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4453"><Codi>CGE2019COM-000021675</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,23</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4454"><Codi>CGE2019COM-000021676</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4455"><Codi>CGE2019COM-000021677</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4456"><Codi>CGE2019COM-000021678</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>102,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>124,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4457"><Codi>CGE2019COM-000021679</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4458"><Codi>CGE2019COM-000021680</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4459"><Codi>CGE2019COM-000021681</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4460"><Codi>CGE2019COM-000021682</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>106,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>128,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OPERMAQ VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64461643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4461"><Codi>CGE2019COM-000021683</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>32,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>38,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4462"><Codi>CGE2019COM-000021684</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>33,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>40,27</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4463"><Codi>CGE2019COM-000021685</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>154,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>186,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4464"><Codi>CGE2019COM-000021686</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4465"><Codi>CGE2019COM-000021687</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>42,47</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>51,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4466"><Codi>CGE2019COM-000021688</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4467"><Codi>CGE2019COM-000021714</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,09</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,07</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4468"><Codi>CGE2019COM-000021717</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>54,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>65,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4469"><Codi>CGE2019COM-000021719</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>33,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>39,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28017895</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4470"><Codi>CGE2019COM-000021729</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>746,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>156,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>902,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CORPORACION ORGANIZ REPRES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08811085</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4471"><Codi>CGE2019COM-000021735</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6.895,17</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.447,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8.343,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OPERMAQ VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64461643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4472"><Codi>CGE2019COM-000021738</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>192,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>232,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INSIGNA UNIFORMES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B97611164</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4473"><Codi>CGE2019COM-000021786</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.392,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>292,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.684,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4474"><Codi>CGE2019COM-000021791</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>263,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>55,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>318,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4475"><Codi>CGE2019COM-000021792</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,41</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4476"><Codi>CGE2019COM-000021795</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>152,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>184,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28017895</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4477"><Codi>CGE2019COM-000021814</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4478"><Codi>CGE2019COM-000021815</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4479"><Codi>CGE2019COM-000021816</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4480"><Codi>CGE2019COM-000021817</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4481"><Codi>CGE2019COM-000021818</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,30</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4482"><Codi>CGE2019COM-000021819</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>117,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>141,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4483"><Codi>CGE2019COM-000021820</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4484"><Codi>CGE2019COM-000021821</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>26,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4485"><Codi>CGE2019COM-000021822</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>0,43</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>0,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4486"><Codi>CGE2019COM-000021823</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4487"><Codi>CGE2019COM-000021824</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60,39</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>73,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4488"><Codi>CGE2019COM-000021825</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>23,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>28,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4489"><Codi>CGE2019COM-000021826</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>28,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>34,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4490"><Codi>CGE2019COM-000021827</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>62,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,07</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>75,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4491"><Codi>CGE2019COM-000021828</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4492"><Codi>CGE2019COM-000021829</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>191,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>231,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4493"><Codi>CGE2019COM-000021830</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4494"><Codi>CGE2019COM-000021831</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>48,67</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>58,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4495"><Codi>CGE2019COM-000021832</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>355,77</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>74,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>430,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4496"><Codi>CGE2019COM-000021833</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,30</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4497"><Codi>CGE2019COM-000021834</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,27</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4498"><Codi>CGE2019COM-000021835</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4499"><Codi>CGE2019COM-000021836</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4500"><Codi>CGE2019COM-000021837</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4501"><Codi>CGE2019COM-000022222</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>110,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,10</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>133,10</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4502"><Codi>CGE2019COM-000022269</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>535,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>112,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>648,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIGITAL SCREEN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60673084</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4503"><Codi>CGE2019COM-000022270</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>250,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>52,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>302,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MAC UNIFORMES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66545963</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4504"><Codi>CGE2019COM-000022284</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>33,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,07</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>40,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4505"><Codi>CGE2019COM-000022285</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>36,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>44,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4506"><Codi>CGE2019COM-000022286</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,73</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4507"><Codi>CGE2019COM-000022287</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4508"><Codi>CGE2019COM-000022288</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,71</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4509"><Codi>CGE2019COM-000022289</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>147,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>178,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4510"><Codi>CGE2019COM-000022290</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>116,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>141,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4511"><Codi>CGE2019COM-000022291</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>143,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>173,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4512"><Codi>CGE2019COM-000022292</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4513"><Codi>CGE2019COM-000022293</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>378,30</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>79,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>457,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4514"><Codi>CGE2019COM-000022294</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4515"><Codi>CGE2019COM-000022295</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4516"><Codi>CGE2019COM-000022296</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,49</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4517"><Codi>CGE2019COM-000022297</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,23</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4518"><Codi>CGE2019COM-000022298</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>0,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>0,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4519"><Codi>CGE2019COM-000022299</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4520"><Codi>CGE2019COM-000022300</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>26,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4521"><Codi>CGE2019COM-000022301</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,29</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4522"><Codi>CGE2019COM-000022302</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>53,71</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>64,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4523"><Codi>CGE2019COM-000022303</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4524"><Codi>CGE2019COM-000022304</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4525"><Codi>CGE2019COM-000022305</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,81</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4526"><Codi>CGE2019COM-000022306</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>104,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>126,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4527"><Codi>CGE2019COM-000022307</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>31,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>38,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4528"><Codi>CGE2019COM-000022308</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>43,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>52,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4529"><Codi>CGE2019COM-000022309</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>48,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>58,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4530"><Codi>CGE2019COM-000022310</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>25,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>31,10</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4531"><Codi>CGE2019COM-000022311</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>99,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>120,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4532"><Codi>CGE2019COM-000022312</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>119,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>144,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4533"><Codi>CGE2019COM-000022313</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4534"><Codi>CGE2019COM-000022314</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>59,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4535"><Codi>CGE2019COM-000022318</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>364,89</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>76,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>441,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIGITAL SCREEN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60673084</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4536"><Codi>CGE2019COM-000022319</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>156,83</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>189,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4537"><Codi>CGE2019COM-000022320</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>105,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>127,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4538"><Codi>CGE2019COM-000022321</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,29</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4539"><Codi>CGE2019COM-000022332</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>128,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>154,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4540"><Codi>CGE2019COM-000022333</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>128,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>154,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4541"><Codi>CGE2019COM-000022423</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4542"><Codi>CGE2019COM-000022427</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>604,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>126,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>730,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61768362</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4543"><Codi>CGE2019COM-000022463</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>155,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>188,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4544"><Codi>CGE2019COM-000022484</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>42,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>51,81</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4545"><Codi>CGE2019COM-000022514</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4546"><Codi>CGE2019COM-000022515</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4547"><Codi>CGE2019COM-000022516</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>32,07</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>38,80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4548"><Codi>CGE2019COM-000022517</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>28,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>34,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4549"><Codi>CGE2019COM-000022518</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>50,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>61,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4550"><Codi>CGE2019COM-000022519</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,77</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,10</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4551"><Codi>CGE2019COM-000022520</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>33,51</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>40,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4552"><Codi>CGE2019COM-000022521</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4553"><Codi>CGE2019COM-000022522</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4554"><Codi>CGE2019COM-000022523</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4555"><Codi>CGE2019COM-000022527</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4556"><Codi>CGE2019COM-000022528</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>59,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4557"><Codi>CGE2019COM-000022529</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4558"><Codi>CGE2019COM-000022530</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4559"><Codi>CGE2019COM-000022531</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.822,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>802,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4.624,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4560"><Codi>CGE2019COM-000022532</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>30,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,30</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>36,30</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4561"><Codi>CGE2019COM-000022533</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4562"><Codi>CGE2019COM-000022534</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20,30</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>24,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4563"><Codi>CGE2019COM-000022535</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>45,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>54,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4564"><Codi>CGE2019COM-000022536</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4565"><Codi>CGE2019COM-000022537</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4566"><Codi>CGE2019COM-000022538</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>42,90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>51,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4567"><Codi>CGE2019COM-000022539</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>62,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>75,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4568"><Codi>CGE2019COM-000022540</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4569"><Codi>CGE2019COM-000022541</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,31</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,70</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4570"><Codi>CGE2019COM-000022542</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4571"><Codi>CGE2019COM-000022543</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,13</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4572"><Codi>CGE2019COM-000022544</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>24,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4573"><Codi>CGE2019COM-000022545</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4574"><Codi>CGE2019COM-000022765</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>62,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>75,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4575"><Codi>CGE2019COM-000022766</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>57,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>68,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4576"><Codi>CGE2019COM-000022784</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>167,21</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>202,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4577"><Codi>CGE2019COM-000022785</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>222,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>46,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>268,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4578"><Codi>CGE2019COM-000022789</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>306,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>64,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>370,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4579"><Codi>CGE2019COM-000022825</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.272,30</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>477,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.749,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUSTAVO NEVADO GARCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4580"><Codi>CGE2019COM-000022826</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,20</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERES SPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61721643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4581"><Codi>CGE2019COM-000022827</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,20</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERES SPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61721643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4582"><Codi>CGE2019COM-000022831</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,41</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4583"><Codi>CGE2019COM-000022832</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4584"><Codi>CGE2019COM-000022835</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,30</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,10</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,40</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4585"><Codi>CGE2019COM-000022836</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4586"><Codi>CGE2019COM-000022839</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4587"><Codi>CGE2019COM-000022840</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>59,61</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4588"><Codi>CGE2019COM-000022841</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>53,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,30</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>65,10</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4589"><Codi>CGE2019COM-000022844</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4590"><Codi>CGE2019COM-000022847</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>505,54</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>106,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>611,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4591"><Codi>CGE2019COM-000022848</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,43</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4592"><Codi>CGE2019COM-000022851</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>151,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>182,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4593"><Codi>CGE2019COM-000022852</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>74,14</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>89,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4594"><Codi>CGE2019COM-000022853</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>127,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>153,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4595"><Codi>CGE2019COM-000022868</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4596"><Codi>CGE2019COM-000022876</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>58,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>70,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4597"><Codi>CGE2019COM-000022900</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>243,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>51,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>294,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4598"><Codi>CGE2019COM-000022903</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>243,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>51,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>294,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4599"><Codi>CGE2019COM-000022905</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4600"><Codi>CGE2019COM-000022907</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>48,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>58,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4601"><Codi>CGE2019COM-000022908</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,10</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4602"><Codi>CGE2019COM-000022918</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>115,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>140,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4603"><Codi>CGE2019COM-000022919</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>217,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>45,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>262,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4604"><Codi>CGE2019COM-000022942</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,99</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4605"><Codi>CGE2019COM-000022961</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>243,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>51,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>294,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4606"><Codi>CGE2019COM-000023031</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>31,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>37,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4607"><Codi>CGE2019COM-000023032</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4608"><Codi>CGE2019COM-000023034</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>102,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>124,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4609"><Codi>CGE2019COM-000023035</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4610"><Codi>CGE2019COM-000023036</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>123,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>149,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4611"><Codi>CGE2019COM-000023037</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4612"><Codi>CGE2019COM-000023038</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,06</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4613"><Codi>CGE2019COM-000023039</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>37,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>44,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4614"><Codi>CGE2019COM-000023040</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>102,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>124,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4615"><Codi>CGE2019COM-000023041</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>339,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>71,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>410,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4616"><Codi>CGE2019COM-000023042</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>141,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>29,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>170,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4617"><Codi>CGE2019COM-000023043</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>34,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>41,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4618"><Codi>CGE2019COM-000023044</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>612,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>128,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>740,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4619"><Codi>CGE2019COM-000023046</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>30,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>36,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4620"><Codi>CGE2019COM-000023057</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>59,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4621"><Codi>CGE2019COM-000023105</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>110,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,10</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>133,10</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DATABAC GROUP SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63121099</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4622"><Codi>CGE2019COM-000023112</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OPERMAQ VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64461643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4623"><Codi>CGE2019COM-000023121</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>30,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,30</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>36,30</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CORPORACION ORGANIZ REPRES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08811085</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4624"><Codi>CGE2019COM-000023122</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>776,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>162,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>938,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CORPORACION ORGANIZ REPRES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08811085</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4625"><Codi>CGE2019COM-000023123</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8.242,93</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.731,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9.973,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OPERMAQ VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64461643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4626"><Codi>CGE2019COM-000023147</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4627"><Codi>CGE2019COM-000023148</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>64,81</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>78,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4628"><Codi>CGE2019COM-000023149</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,41</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4629"><Codi>CGE2019COM-000023150</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,13</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4630"><Codi>CGE2019COM-000023151</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>65,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>79,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4631"><Codi>CGE2019COM-000023152</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4632"><Codi>CGE2019COM-000023153</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4633"><Codi>CGE2019COM-000023162</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.309,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>275,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.585,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VALUE POWER SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65421059</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4634"><Codi>CGE2019COM-000023163</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4635"><Codi>CGE2019COM-000023164</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4636"><Codi>CGE2019COM-000023165</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>79,30</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>95,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4637"><Codi>CGE2019COM-000023166</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,14</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4638"><Codi>CGE2019COM-000023167</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4639"><Codi>CGE2019COM-000023168</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4640"><Codi>CGE2019COM-000023169</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>78,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>94,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4641"><Codi>CGE2019COM-000023170</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,10</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4642"><Codi>CGE2019COM-000023171</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>181,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>38,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>219,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4643"><Codi>CGE2019COM-000023172</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4644"><Codi>CGE2019COM-000023173</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>287,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>60,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>347,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4645"><Codi>CGE2019COM-000023174</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>21,62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>26,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4646"><Codi>CGE2019COM-000023175</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>380,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>79,80</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>459,80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4647"><Codi>CGE2019COM-000023176</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,54</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4648"><Codi>CGE2019COM-000023181</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4.530,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>951,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5.481,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VALUE POWER SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65421059</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4649"><Codi>CGE2019COM-000023194</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4650"><Codi>CGE2019COM-000023195</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.330,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>699,30</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4.029,30</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MAC UNIFORMES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66545963</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4651"><Codi>CGE2019COM-000023231</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,13</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4652"><Codi>CGE2019COM-000023236</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>57,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,10</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>69,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4653"><Codi>CGE2019COM-000023237</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>670,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>140,70</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>810,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4654"><Codi>CGE2019COM-000023266</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>111,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>134,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4655"><Codi>CGE2019COM-000023274</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>537,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>112,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>650,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SA COTTET</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08078701</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4656"><Codi>CGE2019COM-000023288</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4657"><Codi>CGE2019COM-000023289</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4658"><Codi>CGE2019COM-000023290</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>609,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>127,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>737,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4659"><Codi>CGE2019COM-000023291</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4660"><Codi>CGE2019COM-000023292</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4661"><Codi>CGE2019COM-000023293</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>147,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>178,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4662"><Codi>CGE2019COM-000023294</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>29,93</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>36,22</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4663"><Codi>CGE2019COM-000023295</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>52,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>63,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4664"><Codi>CGE2019COM-000023296</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>0,81</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>0,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4665"><Codi>CGE2019COM-000023297</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>22,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4666"><Codi>CGE2019COM-000023298</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4667"><Codi>CGE2019COM-000023299</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>37,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>45,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4668"><Codi>CGE2019COM-000023300</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4669"><Codi>CGE2019COM-000023301</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4670"><Codi>CGE2019COM-000023302</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>41,97</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>50,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4671"><Codi>CGE2019COM-000023303</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>45,83</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>55,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4672"><Codi>CGE2019COM-000023304</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>36,63</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>44,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4673"><Codi>CGE2019COM-000023305</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4674"><Codi>CGE2019COM-000023306</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4675"><Codi>CGE2019COM-000023307</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>29,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>36,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4676"><Codi>CGE2019COM-000023308</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4677"><Codi>CGE2019COM-000023309</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>450,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>94,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>544,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4678"><Codi>CGE2019COM-000023310</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>207,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>43,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>251,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUSTAVO NEVADO GARCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4679"><Codi>CGE2019COM-000023326</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.118,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>234,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.353,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61768362</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4680"><Codi>CGE2019COM-000023333</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>639,67</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>134,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>774,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MIRAMUNT-VILAMU SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B25784802</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4681"><Codi>CGE2019COM-000023338</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>95,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>115,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIGITAL SCREEN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60673084</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4682"><Codi>CGE2019COM-000023340</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>87,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>105,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28017895</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4683"><Codi>CGE2019COM-000023391</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>352,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>73,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>425,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SSI SCHAFER SHOP GMBH</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4684"><Codi>CGE2019COM-000023426</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>359,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>75,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>434,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MAC UNIFORMES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66545963</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4685"><Codi>CGE2019COM-000023463</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>109,13</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>132,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4686"><Codi>CGE2019COM-000023467</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4687"><Codi>CGE2019COM-000023469</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>89,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>108,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4688"><Codi>CGE2019COM-000023471</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>73,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>89,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4689"><Codi>CGE2019COM-000023472</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,30</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4690"><Codi>CGE2019COM-000023474</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4691"><Codi>CGE2019COM-000023475</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4692"><Codi>CGE2019COM-000023477</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>132,31</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>160,10</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4693"><Codi>CGE2019COM-000023501</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>192,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>233,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4694"><Codi>CGE2019COM-000023502</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>585,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>122,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>707,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4695"><Codi>CGE2019COM-000023503</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>951,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>199,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.151,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4696"><Codi>CGE2019COM-000023532</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>45,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>55,30</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4697"><Codi>CGE2019COM-000023540</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>101,53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>122,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4698"><Codi>CGE2019COM-000023620</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,58</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4699"><Codi>CGE2019COM-000023621</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4700"><Codi>CGE2019COM-000023622</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>0,81</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>0,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4701"><Codi>CGE2019COM-000023623</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,13</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4702"><Codi>CGE2019COM-000023624</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>53,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>65,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4703"><Codi>CGE2019COM-000023625</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>36,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>43,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4704"><Codi>CGE2019COM-000023626</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4705"><Codi>CGE2019COM-000023627</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4706"><Codi>CGE2019COM-000023629</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4707"><Codi>CGE2019COM-000023630</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,33</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4708"><Codi>CGE2019COM-000023631</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>38,13</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>46,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4709"><Codi>CGE2019COM-000023632</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>115,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>139,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4710"><Codi>CGE2019COM-000023633</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>71,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>86,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4711"><Codi>CGE2019COM-000023634</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>444,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>93,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>537,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIGITAL SCREEN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60673084</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4712"><Codi>CGE2019COM-000023648</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>696,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>146,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>842,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4713"><Codi>CGE2019COM-000023649</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>150,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>181,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4714"><Codi>CGE2019COM-000023650</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>165,97</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>34,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>200,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4715"><Codi>CGE2019COM-000023651</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4716"><Codi>CGE2019COM-000023652</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4717"><Codi>CGE2019COM-000023653</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4718"><Codi>CGE2019COM-000023654</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>691,14</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>145,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>836,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4719"><Codi>CGE2019COM-000023655</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4720"><Codi>CGE2019COM-000023656</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,30</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4721"><Codi>CGE2019COM-000023658</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>41,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>50,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4722"><Codi>CGE2019COM-000023659</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>57,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,10</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>69,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4723"><Codi>CGE2019COM-000023660</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>107,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>130,20</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4724"><Codi>CGE2019COM-000023661</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>48,57</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,20</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>58,77</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4725"><Codi>CGE2019COM-000023662</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,29</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4726"><Codi>CGE2019COM-000023663</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>21,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>26,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4727"><Codi>CGE2019COM-000023664</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>37,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>45,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4728"><Codi>CGE2019COM-000023665</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4729"><Codi>CGE2019COM-000023667</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4730"><Codi>CGE2019COM-000023668</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4731"><Codi>CGE2019COM-000023669</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4732"><Codi>CGE2019COM-000023670</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4733"><Codi>CGE2019COM-000023671</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>0,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>0,73</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4734"><Codi>CGE2019COM-000023674</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4735"><Codi>CGE2019COM-000023676</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>730,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>153,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>883,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4736"><Codi>CGE2019COM-000023683</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4737"><Codi>CGE2019COM-000023684</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4738"><Codi>CGE2019COM-000023685</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,30</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>22,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4739"><Codi>CGE2019COM-000023686</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>23,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4740"><Codi>CGE2019COM-000023687</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>319,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>67,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>386,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4741"><Codi>CGE2019COM-000023688</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>36,06</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>43,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4742"><Codi>CGE2019COM-000023689</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4743"><Codi>CGE2019COM-000023703</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4.205,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>883,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5.088,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OPERMAQ VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64461643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4744"><Codi>CGE2019COM-000023741</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>315,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>66,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>381,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>S G ASOCIADOS SL HIPER OFFICE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B03970910</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4745"><Codi>CGE2019COM-000023755</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4746"><Codi>CGE2019COM-000023756</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,99</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4747"><Codi>CGE2019COM-000023757</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,37</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4748"><Codi>CGE2019COM-000023758</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>31,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>38,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4749"><Codi>CGE2019COM-000023759</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>0,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>0,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4750"><Codi>CGE2019COM-000023760</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,49</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4751"><Codi>CGE2019COM-000023761</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4752"><Codi>CGE2019COM-000023762</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4753"><Codi>CGE2019COM-000023766</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>609,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>127,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>737,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4754"><Codi>CGE2019COM-000023767</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,07</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>31,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4755"><Codi>CGE2019COM-000023768</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4756"><Codi>CGE2019COM-000023769</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>31,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4757"><Codi>CGE2019COM-000023770</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>99,27</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>120,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4758"><Codi>CGE2019COM-000023771</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4759"><Codi>CGE2019COM-000023772</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4760"><Codi>CGE2019COM-000023773</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,99</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4761"><Codi>CGE2019COM-000023774</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4762"><Codi>CGE2019COM-000023775</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4763"><Codi>CGE2019COM-000023776</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5.250,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.102,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6.352,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DATABAC GROUP SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63121099</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4764"><Codi>CGE2019COM-000023777</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,23</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4765"><Codi>CGE2019COM-000023781</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>604,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>126,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>730,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61768362</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4766"><Codi>CGE2019COM-000023785</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>433,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>90,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>524,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4767"><Codi>CGE2019COM-000023786</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4768"><Codi>CGE2019COM-000023788</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>59,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIGITAL SCREEN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60673084</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4769"><Codi>CGE2019COM-000023789</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.608,30</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>337,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.946,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIGITAL SCREEN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60673084</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4770"><Codi>CGE2019COM-000023792</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>59,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4771"><Codi>CGE2019COM-000023793</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4772"><Codi>CGE2019COM-000023828</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,65</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OPERMAQ VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64461643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4773"><Codi>CGE2019COM-000023837</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>604,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>126,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>730,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61768362</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4774"><Codi>CGE2019COM-000023838</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>440,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>92,40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>532,40</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4775"><Codi>CGE2019COM-000023855</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>426,58</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>89,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>516,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4776"><Codi>CGE2019COM-000023859</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>333,93</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>70,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>404,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4777"><Codi>CGE2019COM-000023862</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>643,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>135,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>779,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4778"><Codi>CGE2019COM-000023865</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>48,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>59,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4779"><Codi>CGE2019COM-000023867</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>203,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>245,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4780"><Codi>CGE2019COM-000023868</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>51,49</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>62,30</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4781"><Codi>CGE2019COM-000023869</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>73,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4782"><Codi>CGE2019COM-000023870</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>43,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,20</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>53,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4783"><Codi>CGE2019COM-000023871</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,20</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4784"><Codi>CGE2019COM-000023872</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>42,87</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>51,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4785"><Codi>CGE2019COM-000023873</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>101,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>122,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4786"><Codi>CGE2019COM-000023874</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>60,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4787"><Codi>CGE2019COM-000023875</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,10</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,10</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4788"><Codi>CGE2019COM-000023880</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>321,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>67,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>389,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4789"><Codi>CGE2019COM-000023883</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>36,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>44,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4790"><Codi>CGE2019COM-000023884</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>28,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>34,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4791"><Codi>CGE2019COM-000023885</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4792"><Codi>CGE2019COM-000023886</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4793"><Codi>CGE2019COM-000023887</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>0,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>0,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4794"><Codi>CGE2019COM-000023888</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>59,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>71,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4795"><Codi>CGE2019COM-000023889</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>123,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>148,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4796"><Codi>CGE2019COM-000023893</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>69,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>83,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4797"><Codi>CGE2019COM-000023900</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>420,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>88,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>509,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4798"><Codi>CGE2019COM-000023901</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>26,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4799"><Codi>CGE2019COM-000023902</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4800"><Codi>CGE2019COM-000023905</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,89</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4801"><Codi>CGE2019COM-000023909</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>547,34</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>114,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>662,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIGITAL SCREEN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60673084</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4802"><Codi>CGE2019COM-000023943</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>62,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>75,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4803"><Codi>CGE2019COM-000023944</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>157,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>190,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4804"><Codi>CGE2019COM-000023945</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>62,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>75,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4805"><Codi>CGE2019COM-000023976</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>30,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>36,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4806"><Codi>CGE2019COM-000023977</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,40</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4807"><Codi>CGE2019COM-000023978</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,39</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>31,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4808"><Codi>CGE2019COM-000023979</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>34,62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>41,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4809"><Codi>CGE2019COM-000023980</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,63</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4810"><Codi>CGE2019COM-000023981</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,73</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,20</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4811"><Codi>CGE2019COM-000023982</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>21,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>25,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4812"><Codi>CGE2019COM-000023983</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>186,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>39,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>225,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4813"><Codi>CGE2019COM-000023984</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4814"><Codi>CGE2019COM-000023985</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4815"><Codi>CGE2019COM-000023986</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,65</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4816"><Codi>CGE2019COM-000023989</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4817"><Codi>CGE2019COM-000023990</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,23</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4818"><Codi>CGE2019COM-000023991</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4819"><Codi>CGE2019COM-000023992</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4820"><Codi>CGE2019COM-000023993</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>154,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>186,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4821"><Codi>CGE2019COM-000023994</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4822"><Codi>CGE2019COM-000023995</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4823"><Codi>CGE2019COM-000023996</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4824"><Codi>CGE2019COM-000023998</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,65</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4825"><Codi>CGE2019COM-000023999</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,97</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4826"><Codi>CGE2019COM-000024000</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4827"><Codi>CGE2019COM-000024001</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,81</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4828"><Codi>CGE2019COM-000024002</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,61</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4829"><Codi>CGE2019COM-000024013</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>306,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>64,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>370,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4830"><Codi>CGE2019COM-000024014</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7.612,83</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.598,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9.211,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OPERMAQ VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64461643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4831"><Codi>CGE2019COM-000024033</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>48,57</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,20</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>58,77</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4832"><Codi>CGE2019COM-000024052</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>230,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>48,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>278,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4833"><Codi>CGE2019COM-000024053</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>48,34</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>58,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4834"><Codi>CGE2019COM-000024099</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>102,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>123,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4835"><Codi>CGE2019COM-000024101</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>298,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>62,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>360,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4836"><Codi>CGE2019COM-000024165</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,57</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4837"><Codi>CGE2019COM-000024167</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>30,13</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>36,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4838"><Codi>CGE2019COM-000024168</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4839"><Codi>CGE2019COM-000024169</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>159,59</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>193,10</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4840"><Codi>CGE2019COM-000024170</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,30</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4841"><Codi>CGE2019COM-000024171</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>60,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4842"><Codi>CGE2019COM-000024172</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4843"><Codi>CGE2019COM-000024173</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4844"><Codi>CGE2019COM-000024174</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,89</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4845"><Codi>CGE2019COM-000024175</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4846"><Codi>CGE2019COM-000024176</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4847"><Codi>CGE2019COM-000024177</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,30</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4848"><Codi>CGE2019COM-000024178</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>22,80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4849"><Codi>CGE2019COM-000024179</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4850"><Codi>CGE2019COM-000024180</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4851"><Codi>CGE2019COM-000024181</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>91,34</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>110,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4852"><Codi>CGE2019COM-000024182</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,59</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4853"><Codi>CGE2019COM-000024183</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>46,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>56,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4854"><Codi>CGE2019COM-000024194</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>738,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>155,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>893,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4855"><Codi>CGE2019COM-000024200</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.392,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>292,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.684,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4856"><Codi>CGE2019COM-000024207</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>340,90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>71,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>412,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4857"><Codi>CGE2019COM-000024209</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>93,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>113,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4858"><Codi>CGE2019COM-000024211</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>199,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>41,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>241,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4859"><Codi>CGE2019COM-000024221</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>93,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>113,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4860"><Codi>CGE2019COM-000024236</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>115,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>139,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4861"><Codi>CGE2019COM-000024251</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>197,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>41,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>238,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4862"><Codi>CGE2019COM-000024283</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>578,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>121,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>699,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4863"><Codi>CGE2019COM-000024284</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.775,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>582,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.357,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VALUE POWER SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65421059</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4864"><Codi>CGE2019COM-000024300</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>88,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>106,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4865"><Codi>CGE2019COM-000024301</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>39,67</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>48,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4866"><Codi>CGE2019COM-000024302</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4867"><Codi>CGE2019COM-000024303</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>37,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>45,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4868"><Codi>CGE2019COM-000024304</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,30</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,20</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4869"><Codi>CGE2019COM-000024305</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4870"><Codi>CGE2019COM-000024306</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4871"><Codi>CGE2019COM-000024307</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4872"><Codi>CGE2019COM-000024308</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4873"><Codi>CGE2019COM-000024309</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,54</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4874"><Codi>CGE2019COM-000024310</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>40,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>49,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4875"><Codi>CGE2019COM-000024311</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,57</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4876"><Codi>CGE2019COM-000024312</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4877"><Codi>CGE2019COM-000024313</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>195,65</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>41,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>236,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4878"><Codi>CGE2019COM-000024314</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,49</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,20</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4879"><Codi>CGE2019COM-000024315</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4880"><Codi>CGE2019COM-000024316</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4881"><Codi>CGE2019COM-000024317</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>54,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>65,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4882"><Codi>CGE2019COM-000024318</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4883"><Codi>CGE2019COM-000024319</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4884"><Codi>CGE2019COM-000024320</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4885"><Codi>CGE2019COM-000024322</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>118,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>142,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4886"><Codi>CGE2019COM-000024323</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>44,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>53,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>WATER FIRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60163052</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4887"><Codi>CGE2019COM-000024333</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7.990,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.677,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9.668,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>USIS GUIRAO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61515474</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4888"><Codi>CGE2019COM-000024335</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>209,79</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>44,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>253,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4889"><Codi>CGE2019COM-000024357</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>216,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>45,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>262,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4890"><Codi>CGE2019COM-000024359</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>101,53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>122,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4891"><Codi>CGE2019COM-000024361</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4892"><Codi>CGE2019COM-000024366</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>204,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>246,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4893"><Codi>CGE2019COM-000024399</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>216,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>45,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>262,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4894"><Codi>CGE2019COM-000024400</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,77</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4895"><Codi>CGE2019COM-000024401</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20,79</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>25,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4896"><Codi>CGE2019COM-000024402</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>33,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,07</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>40,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4897"><Codi>CGE2019COM-000024403</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4898"><Codi>CGE2019COM-000024406</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4899"><Codi>CGE2019COM-000024407</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>25,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4900"><Codi>CGE2019COM-000024408</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4901"><Codi>CGE2019COM-000024409</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4902"><Codi>CGE2019COM-000024410</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,81</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4903"><Codi>CGE2019COM-000024412</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4904"><Codi>CGE2019COM-000024413</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4905"><Codi>CGE2019COM-000024414</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4906"><Codi>CGE2019COM-000024415</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4907"><Codi>CGE2019COM-000024416</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>32,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>38,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4908"><Codi>CGE2019COM-000024417</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,73</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4909"><Codi>CGE2019COM-000024418</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>35,11</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>42,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4910"><Codi>CGE2019COM-000024419</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,40</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4911"><Codi>CGE2019COM-000024420</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49,90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>60,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4912"><Codi>CGE2019COM-000024421</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>32,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>38,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4913"><Codi>CGE2019COM-000024459</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9.165,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.924,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11.089,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>WATER FIRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60163052</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4914"><Codi>CGE2019COM-000024477</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>70,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>84,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4915"><Codi>CGE2019COM-000024518</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>47,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>57,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4916"><Codi>CGE2019COM-000024519</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4917"><Codi>CGE2019COM-000024520</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>164,30</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>34,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>198,80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4918"><Codi>CGE2019COM-000024521</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4919"><Codi>CGE2019COM-000024522</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>97,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>118,10</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4920"><Codi>CGE2019COM-000024523</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4921"><Codi>CGE2019COM-000024524</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>34,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>41,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4922"><Codi>CGE2019COM-000024525</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4923"><Codi>CGE2019COM-000024526</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>132,51</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>160,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4924"><Codi>CGE2019COM-000024527</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,34</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4925"><Codi>CGE2019COM-000024528</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>53,21</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>64,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4926"><Codi>CGE2019COM-000024529</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>57,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,10</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>69,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4927"><Codi>CGE2019COM-000024530</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>70,54</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>85,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4928"><Codi>CGE2019COM-000024531</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,31</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4929"><Codi>CGE2019COM-000024532</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>129,31</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>156,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4930"><Codi>CGE2019COM-000024533</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,06</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4931"><Codi>CGE2019COM-000024534</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4932"><Codi>CGE2019COM-000024535</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4933"><Codi>CGE2019COM-000024536</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,09</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4934"><Codi>CGE2019COM-000024537</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>25,42</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4935"><Codi>CGE2019COM-000024538</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,10</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,10</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4936"><Codi>CGE2019COM-000024539</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,97</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4937"><Codi>CGE2019COM-000024540</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4938"><Codi>CGE2019COM-000024541</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4939"><Codi>CGE2019COM-000024542</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>306,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>64,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>370,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4940"><Codi>CGE2019COM-000024543</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4941"><Codi>CGE2019COM-000024544</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4942"><Codi>CGE2019COM-000024545</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>59,53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4943"><Codi>CGE2019COM-000024546</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>22,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4944"><Codi>CGE2019COM-000024547</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4945"><Codi>CGE2019COM-000024548</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20,37</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>24,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4946"><Codi>CGE2019COM-000024577</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>121,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>146,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4947"><Codi>CGE2019COM-000024594</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>102,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>123,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4948"><Codi>CGE2019COM-000024595</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>102,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>123,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4949"><Codi>CGE2019COM-000024596</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>57,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,10</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>69,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4950"><Codi>CGE2019COM-000024629</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>63,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>77,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4951"><Codi>CGE2019COM-000024630</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>125,14</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>151,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4952"><Codi>CGE2019COM-000024631</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>29,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>35,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4953"><Codi>CGE2019COM-000024632</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4954"><Codi>CGE2019COM-000024633</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>101,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4955"><Codi>CGE2019COM-000024634</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>216,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>45,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>262,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4956"><Codi>CGE2019COM-000024635</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4957"><Codi>CGE2019COM-000024636</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4958"><Codi>CGE2019COM-000024637</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4959"><Codi>CGE2019COM-000024638</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4960"><Codi>CGE2019COM-000024639</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,70</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,30</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4961"><Codi>CGE2019COM-000024640</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>67,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>81,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4962"><Codi>CGE2019COM-000024641</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>24,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4963"><Codi>CGE2019COM-000024643</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>243,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>51,07</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>294,27</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4964"><Codi>CGE2019COM-000024644</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>97,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>118,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4965"><Codi>CGE2019COM-000024645</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,70</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,10</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4966"><Codi>CGE2019COM-000024646</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>29,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>35,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4967"><Codi>CGE2019COM-000024647</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>48,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>58,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4968"><Codi>CGE2019COM-000024648</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>65,42</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>79,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4969"><Codi>CGE2019COM-000024649</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>41,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>49,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4970"><Codi>CGE2019COM-000024650</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>28,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>34,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4971"><Codi>CGE2019COM-000024651</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>740,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>155,40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>895,40</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MAC UNIFORMES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66545963</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4972"><Codi>CGE2019COM-000024652</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4973"><Codi>CGE2019COM-000024653</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,30</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,20</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4974"><Codi>CGE2019COM-000024654</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>32,30</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>39,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4975"><Codi>CGE2019COM-000024655</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>375,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>78,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>453,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4976"><Codi>CGE2019COM-000024656</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.126,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>236,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.363,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4977"><Codi>CGE2019COM-000024703</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>267,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>56,23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>323,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4978"><Codi>CGE2019COM-000024705</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>175,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>36,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>211,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MORATO ELIAS JOSE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4979"><Codi>CGE2019COM-000024726</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>241,27</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>50,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>291,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4980"><Codi>CGE2019COM-000024727</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>71,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>86,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4981"><Codi>CGE2019COM-000024744</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.725,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>362,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.087,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EXHIBITION STAND DESIGN DECOR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65930950</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4982"><Codi>CGE2019COM-000024754</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>359,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>75,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>435,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ROVIRA BALLART JOSE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4983"><Codi>CGE2019COM-000024755</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,97</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4984"><Codi>CGE2019COM-000024756</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20,30</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>24,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4985"><Codi>CGE2019COM-000024757</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>62,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>75,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4986"><Codi>CGE2019COM-000024758</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>132,51</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>160,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4987"><Codi>CGE2019COM-000024759</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>42,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>51,30</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4988"><Codi>CGE2019COM-000024760</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4989"><Codi>CGE2019COM-000024761</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4990"><Codi>CGE2019COM-000024762</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>52,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>63,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4991"><Codi>CGE2019COM-000024763</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,10</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4992"><Codi>CGE2019COM-000024764</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,41</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4993"><Codi>CGE2019COM-000024765</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,30</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,10</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,40</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4994"><Codi>CGE2019COM-000024773</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60,53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>73,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4995"><Codi>CGE2019COM-000024782</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>359,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>75,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>435,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ROVIRA BALLART JOSE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4996"><Codi>CGE2019COM-000024784</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,81</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4997"><Codi>CGE2019COM-000024786</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>86,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>104,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4998"><Codi>CGE2019COM-000024787</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4999"><Codi>CGE2019COM-000024788</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5000"><Codi>CGE2019COM-000024799</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>46,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>55,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5001"><Codi>CGE2019COM-000024825</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>152,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>183,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5002"><Codi>CGE2019COM-000024826</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>29,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>35,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VALUE POWER SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65421059</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5003"><Codi>CGE2019COM-000024834</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.213,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>674,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.888,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERES SPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61721643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5004"><Codi>CGE2019COM-000024846</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>202,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>244,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61768362</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5005"><Codi>CGE2019COM-000024854</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>88,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>106,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5006"><Codi>CGE2019COM-000024855</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>82,62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>99,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5007"><Codi>CGE2019COM-000024869</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>114,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>137,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5008"><Codi>CGE2019COM-000024893</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>28,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>34,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5009"><Codi>CGE2019COM-000024894</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5010"><Codi>CGE2019COM-000024895</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5011"><Codi>CGE2019COM-000024896</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5012"><Codi>CGE2019COM-000024897</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>38,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>47,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5013"><Codi>CGE2019COM-000024898</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>107,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>129,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5014"><Codi>CGE2019COM-000024899</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>31,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>37,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5015"><Codi>CGE2019COM-000024900</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>71,41</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>86,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5016"><Codi>CGE2019COM-000024901</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5017"><Codi>CGE2019COM-000024902</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>64,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>78,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5018"><Codi>CGE2019COM-000024903</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>45,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>55,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5019"><Codi>CGE2019COM-000024904</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5020"><Codi>CGE2019COM-000024905</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5021"><Codi>CGE2019COM-000024906</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5022"><Codi>CGE2019COM-000024907</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5023"><Codi>CGE2019COM-000024908</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>837,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>175,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.013,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5024"><Codi>CGE2019COM-000024909</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,29</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5025"><Codi>CGE2019COM-000024910</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>52,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>63,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5026"><Codi>CGE2019COM-000024911</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5027"><Codi>CGE2019COM-000024925</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,91</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>32,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5028"><Codi>CGE2019COM-000024932</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>241,27</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>50,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>291,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5029"><Codi>CGE2019COM-000024933</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5030"><Codi>CGE2019COM-000024934</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5031"><Codi>CGE2019COM-000025064</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>102,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>124,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5032"><Codi>CGE2019COM-000025065</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,59</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5033"><Codi>CGE2019COM-000025083</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,73</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,30</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5034"><Codi>CGE2019COM-000025085</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>185,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>38,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>224,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5035"><Codi>CGE2019COM-000025091</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>25,61</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5036"><Codi>CGE2019COM-000025096</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.700,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>567,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.267,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61768362</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5037"><Codi>CGE2019COM-000025118</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,31</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5038"><Codi>CGE2019COM-000025136</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5039"><Codi>CGE2019COM-000025137</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5040"><Codi>CGE2019COM-000025138</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>22,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5041"><Codi>CGE2019COM-000025139</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,91</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>24,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5042"><Codi>CGE2019COM-000025140</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5043"><Codi>CGE2019COM-000025141</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>23,37</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>28,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5044"><Codi>CGE2019COM-000025143</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,11</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5045"><Codi>CGE2019COM-000025148</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>25,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5046"><Codi>CGE2019COM-000025150</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>59,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5047"><Codi>CGE2019COM-000025151</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5048"><Codi>CGE2019COM-000025152</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,20</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERES SPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61721643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5049"><Codi>CGE2019COM-000025153</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,19</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5050"><Codi>CGE2019COM-000025154</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,19</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5051"><Codi>CGE2019COM-000025155</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5052"><Codi>CGE2019COM-000025156</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>53,21</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>64,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5053"><Codi>CGE2019COM-000025159</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5054"><Codi>CGE2019COM-000025160</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5055"><Codi>CGE2019COM-000025161</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,77</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,10</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5056"><Codi>CGE2019COM-000025162</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,83</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5057"><Codi>CGE2019COM-000025163</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,99</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5058"><Codi>CGE2019COM-000025164</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>97,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>118,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5059"><Codi>CGE2019COM-000025165</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,65</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5060"><Codi>CGE2019COM-000025166</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5061"><Codi>CGE2019COM-000025167</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5062"><Codi>CGE2019COM-000025168</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>575,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>120,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>695,80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IVIVA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B96079835</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5063"><Codi>CGE2019COM-000025175</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4.112,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>863,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4.975,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SAGRES SL PARTENON</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B36028991</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5064"><Codi>CGE2019COM-000025177</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5065"><Codi>CGE2019COM-000025178</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>29,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>35,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5066"><Codi>CGE2019COM-000025179</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>78,21</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>94,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5067"><Codi>CGE2019COM-000025180</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>128,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>155,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28017895</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5068"><Codi>CGE2019COM-000025199</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>579,17</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>121,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>700,80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5069"><Codi>CGE2019COM-000025230</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>650,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>136,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>786,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEGAPTERAE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65840100</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5070"><Codi>CGE2019COM-000025237</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>891,90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>187,30</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.079,20</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DOUBLET IBERICA, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58890682</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5071"><Codi>CGE2019COM-000025238</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>480,33</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>100,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>581,20</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PALETS WOOD&amp;DESIGN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65391385</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5072"><Codi>CGE2019COM-000025245</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,14</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5073"><Codi>CGE2019COM-000025246</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>578,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>121,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>699,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5074"><Codi>CGE2019COM-000025247</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>55,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>67,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5075"><Codi>CGE2019COM-000025248</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,81</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5076"><Codi>CGE2019COM-000025249</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5077"><Codi>CGE2019COM-000025250</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>96,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>117,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5078"><Codi>CGE2019COM-000025251</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>24,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5079"><Codi>CGE2019COM-000025252</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,77</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5080"><Codi>CGE2019COM-000025253</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,73</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5081"><Codi>CGE2019COM-000025254</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5082"><Codi>CGE2019COM-000025255</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5083"><Codi>CGE2019COM-000025256</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>116,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>141,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5084"><Codi>CGE2019COM-000025257</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>31,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>37,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5085"><Codi>CGE2019COM-000025258</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5086"><Codi>CGE2019COM-000025259</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5087"><Codi>CGE2019COM-000025260</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>25,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5088"><Codi>CGE2019COM-000025261</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5089"><Codi>CGE2019COM-000025262</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>166,90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>201,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5090"><Codi>CGE2019COM-000025263</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>151,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>182,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5091"><Codi>CGE2019COM-000025264</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20,51</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>24,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5092"><Codi>CGE2019COM-000025265</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>36,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>44,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5093"><Codi>CGE2019COM-000025269</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>48,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>58,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5094"><Codi>CGE2019COM-000025270</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5095"><Codi>CGE2019COM-000025271</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,59</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5096"><Codi>CGE2019COM-000025272</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>40,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>48,40</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5097"><Codi>CGE2019COM-000025278</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>315,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>66,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>381,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>S G ASOCIADOS SL HIPER OFFICE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B03970910</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5098"><Codi>CGE2019COM-000025288</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5099"><Codi>CGE2019COM-000025296</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,61</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5100"><Codi>CGE2019COM-000025305</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>155,19</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>187,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIGITAL SCREEN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60673084</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5101"><Codi>CGE2019COM-000025319</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>492,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>103,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>596,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FACILITY OFFICE SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65649683</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5102"><Codi>CGE2019COM-000025320</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>985,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>206,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.192,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FACILITY OFFICE SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65649683</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5103"><Codi>CGE2019COM-000025321</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>385,39</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>80,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>466,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5104"><Codi>CGE2019COM-000025327</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>399,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>83,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>482,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5105"><Codi>CGE2019COM-000025328</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>342,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>71,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>414,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5106"><Codi>CGE2019COM-000025329</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5107"><Codi>CGE2019COM-000025330</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>30,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,30</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>36,30</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5108"><Codi>CGE2019COM-000025331</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5109"><Codi>CGE2019COM-000025332</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>63,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>76,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5110"><Codi>CGE2019COM-000025333</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>442,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>92,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>535,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FACILITY OFFICE SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65649683</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5111"><Codi>CGE2019COM-000025344</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>696,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>146,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>842,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5112"><Codi>CGE2019COM-000025346</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>322,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>67,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>390,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5113"><Codi>CGE2019COM-000025349</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.204,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>252,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.456,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MAC UNIFORMES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66545963</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5114"><Codi>CGE2019COM-000025389</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>82,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>100,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FABREGAS WORK EQUIPMENT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67073056</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5115"><Codi>CGE2019COM-000025394</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>78,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>94,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5116"><Codi>CGE2019COM-000025395</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,73</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5117"><Codi>CGE2019COM-000025396</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5118"><Codi>CGE2019COM-000025397</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5119"><Codi>CGE2019COM-000025398</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5120"><Codi>CGE2019COM-000025399</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5121"><Codi>CGE2019COM-000025400</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,70</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5122"><Codi>CGE2019COM-000025401</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5123"><Codi>CGE2019COM-000025402</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>21,90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>26,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5124"><Codi>CGE2019COM-000025403</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5125"><Codi>CGE2019COM-000025404</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,73</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,30</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5126"><Codi>CGE2019COM-000025405</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,49</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5127"><Codi>CGE2019COM-000025407</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>179,89</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>37,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>217,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5128"><Codi>CGE2019COM-000025408</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5129"><Codi>CGE2019COM-000025409</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,29</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,10</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5130"><Codi>CGE2019COM-000025410</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,81</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5131"><Codi>CGE2019COM-000025411</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>44,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>54,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5132"><Codi>CGE2019COM-000025412</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49,90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>60,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5133"><Codi>CGE2019COM-000025413</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>50,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>60,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5134"><Codi>CGE2019COM-000025418</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.099,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>650,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.750,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INAD HOC HABITAT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66579392</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5135"><Codi>CGE2019COM-000025419</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,10</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,10</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5136"><Codi>CGE2019COM-000025420</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,63</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5137"><Codi>CGE2019COM-000025428</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>59,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5138"><Codi>CGE2019COM-000025429</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>41,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>49,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5139"><Codi>CGE2019COM-000025431</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>159,63</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>193,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5140"><Codi>CGE2019COM-000025432</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>267,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>56,07</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>323,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5141"><Codi>CGE2019COM-000025433</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>302,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>63,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>366,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5142"><Codi>CGE2019COM-000025434</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,63</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5143"><Codi>CGE2019COM-000025443</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>41,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>49,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RADIO CARRERA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08827735</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5144"><Codi>CGE2019COM-000025449</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>218,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>45,80</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>263,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5145"><Codi>CGE2019COM-000025452</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,27</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5146"><Codi>CGE2019COM-000025453</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>86,73</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>104,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EL GUANTE INDUSTRIAL CB</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>E58591132</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5147"><Codi>CGE2019COM-000025455</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>131,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>158,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIGITAL SCREEN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60673084</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5148"><Codi>CGE2019COM-000025457</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>71,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>86,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5149"><Codi>CGE2019COM-000025458</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>650,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>136,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>786,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEGAPTERAE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65840100</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5150"><Codi>CGE2019COM-000025459</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>650,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>136,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>786,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEGAPTERAE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65840100</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5151"><Codi>CGE2019COM-000025470</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>108,07</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>130,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5152"><Codi>CGE2019COM-000025471</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>211,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>44,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>255,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5153"><Codi>CGE2019COM-000025488</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.363,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>496,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.860,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5154"><Codi>CGE2019COM-000025489</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>741,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>155,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>897,22</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5155"><Codi>CGE2019COM-000025490</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>248,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>52,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>301,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5156"><Codi>CGE2019COM-000025492</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>30,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,30</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>36,30</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5157"><Codi>CGE2019COM-000025494</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>24,81</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5158"><Codi>CGE2019COM-000025495</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5159"><Codi>CGE2019COM-000025496</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>32,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5160"><Codi>CGE2019COM-000025497</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5161"><Codi>CGE2019COM-000025498</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,30</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5162"><Codi>CGE2019COM-000025499</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>292,11</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>61,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>353,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5163"><Codi>CGE2019COM-000025500</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5164"><Codi>CGE2019COM-000025501</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>43,47</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>52,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5165"><Codi>CGE2019COM-000025502</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5166"><Codi>CGE2019COM-000025503</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5167"><Codi>CGE2019COM-000025513</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>100,06</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>121,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5168"><Codi>CGE2019COM-000025514</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>28,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>34,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5169"><Codi>CGE2019COM-000025515</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>53,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>64,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5170"><Codi>CGE2019COM-000025516</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>102,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>123,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5171"><Codi>CGE2019COM-000025547</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>188,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>39,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>227,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5172"><Codi>CGE2019COM-000025548</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>196,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>41,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>237,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5173"><Codi>CGE2019COM-000025561</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>294,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>61,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>356,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5174"><Codi>CGE2019COM-000025562</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>649,65</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>136,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>786,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5175"><Codi>CGE2019COM-000025563</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>146,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>177,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5176"><Codi>CGE2019COM-000025568</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49,27</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>59,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5177"><Codi>CGE2019COM-000025575</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>62,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>75,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5178"><Codi>CGE2019COM-000025576</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>62,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>75,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5179"><Codi>CGE2019COM-000025577</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>62,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>75,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5180"><Codi>CGE2019COM-000025602</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>45,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>54,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5181"><Codi>CGE2019COM-000025603</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5182"><Codi>CGE2019COM-000025604</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5183"><Codi>CGE2019COM-000025605</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>592,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>124,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>717,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5184"><Codi>CGE2019COM-000025606</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>649,65</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>136,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>786,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5185"><Codi>CGE2019COM-000025607</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>63,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>77,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5186"><Codi>CGE2019COM-000025612</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5187"><Codi>CGE2019COM-000025622</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>90,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,07</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>109,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5188"><Codi>CGE2019COM-000025623</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>160,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>193,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5189"><Codi>CGE2019COM-000025627</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5190"><Codi>CGE2019COM-000025629</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>45,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>54,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5191"><Codi>CGE2019COM-000025630</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5192"><Codi>CGE2019COM-000025646</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>199,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>41,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>241,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5193"><Codi>CGE2019COM-000025648</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>228,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>47,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>275,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5194"><Codi>CGE2019COM-000025649</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>205,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>43,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>248,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5195"><Codi>CGE2019COM-000025656</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>258,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>54,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>312,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DISTRIBUCIONES GAHER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58268798</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5196"><Codi>CGE2019COM-000025678</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>725,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>152,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>877,73</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08923542</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5197"><Codi>CGE2019COM-000025681</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>195,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>235,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5198"><Codi>CGE2019COM-000025714</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,03</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5199"><Codi>CGE2019COM-000025715</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.150,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>241,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.391,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IVIVA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B96079835</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5200"><Codi>CGE2019COM-000025717</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>454,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>95,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>549,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SSI SCHAFER SHOP GMBH</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5201"><Codi>CGE2019COM-000025728</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>158,01</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>191,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5202"><Codi>CGE2019COM-000025735</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>136,30</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>28,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>164,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5203"><Codi>CGE2019COM-000025736</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>100,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>121,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5204"><Codi>CGE2019COM-000025739</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5205"><Codi>CGE2019COM-000025741</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5206"><Codi>CGE2019COM-000025742</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>36,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>43,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5207"><Codi>CGE2019COM-000025743</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5208"><Codi>CGE2019COM-000025744</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,22</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5209"><Codi>CGE2019COM-000025745</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,30</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5210"><Codi>CGE2019COM-000025746</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,07</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5211"><Codi>CGE2019COM-000025753</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>99,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>119,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5212"><Codi>CGE2019COM-000025754</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,34</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5213"><Codi>CGE2019COM-000025758</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>30,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>37,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5214"><Codi>CGE2019COM-000025791</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>150,53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>182,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARSMEDIA SERVEIS INTEGRALS PUN</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63992465</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5215"><Codi>CGE2019COM-000025798</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>62,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>75,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5216"><Codi>CGE2019COM-000025801</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>592,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>124,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>717,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5217"><Codi>CGE2019COM-000025803</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>24,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5218"><Codi>CGE2019COM-000025804</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,81</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5219"><Codi>CGE2019COM-000025851</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5220"><Codi>CGE2019COM-000025852</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5221"><Codi>CGE2019COM-000025853</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>129,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>157,11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIGITAL SCREEN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60673084</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5222"><Codi>CGE2019COM-000025860</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5223"><Codi>CGE2019COM-000025861</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5224"><Codi>CGE2019COM-000025862</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>23,30</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>28,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5225"><Codi>CGE2019COM-000025863</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>22,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5226"><Codi>CGE2019COM-000025864</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,58</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5227"><Codi>CGE2019COM-000025865</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,79</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5228"><Codi>CGE2019COM-000025866</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>37,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>45,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5229"><Codi>CGE2019COM-000025867</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>30,06</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>36,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5230"><Codi>CGE2019COM-000025868</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>23,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>28,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5231"><Codi>CGE2019COM-000025869</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>35,51</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>42,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5232"><Codi>CGE2019COM-000025870</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5233"><Codi>CGE2019COM-000025871</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>170,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>206,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5234"><Codi>CGE2019COM-000025872</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5235"><Codi>CGE2019COM-000025873</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>32,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>39,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5236"><Codi>CGE2019COM-000025874</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5237"><Codi>CGE2019COM-000025875</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,23</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5238"><Codi>CGE2019COM-000025878</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5239"><Codi>CGE2019COM-000025879</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>23,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5240"><Codi>CGE2019COM-000025880</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>64,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>77,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5241"><Codi>CGE2019COM-000025881</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>212,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>44,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>256,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5242"><Codi>CGE2019COM-000025894</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>257,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>53,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>310,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5243"><Codi>CGE2019COM-000025895</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>64,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>77,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5244"><Codi>CGE2019COM-000025896</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5245"><Codi>CGE2019COM-000025897</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5246"><Codi>CGE2019COM-000025898</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,87</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>22,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5247"><Codi>CGE2019COM-000025935</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>434,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>91,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>525,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5248"><Codi>CGE2019COM-000025948</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.121,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>235,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.356,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEWA SERVICIO TEXTIL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B31659402</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5249"><Codi>CGE2019COM-000025977</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>357,42</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>75,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>432,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5250"><Codi>CGE2019COM-000025978</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>113,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>136,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5251"><Codi>CGE2019COM-000025981</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5252"><Codi>CGE2019COM-000025982</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>29,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,20</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>35,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5253"><Codi>CGE2019COM-000025983</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,81</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5254"><Codi>CGE2019COM-000025984</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5255"><Codi>CGE2019COM-000025985</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5256"><Codi>CGE2019COM-000025986</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,81</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,40</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5257"><Codi>CGE2019COM-000025987</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5258"><Codi>CGE2019COM-000025994</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>155,39</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>188,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5259"><Codi>CGE2019COM-000025995</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>157,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>190,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERES SPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61721643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5260"><Codi>CGE2019COM-000025997</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5261"><Codi>CGE2019COM-000025998</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>345,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>72,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>417,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5262"><Codi>CGE2019COM-000026001</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>189,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>39,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>229,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5263"><Codi>CGE2019COM-000026003</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>96,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>116,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5264"><Codi>CGE2019COM-000026015</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.393,57</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>292,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.686,22</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5265"><Codi>CGE2019COM-000026017</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.679,23</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>352,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.031,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5266"><Codi>CGE2019COM-000026032</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>696,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>146,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>842,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5267"><Codi>CGE2019COM-000026038</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>67,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>81,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIGITAL SCREEN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60673084</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5268"><Codi>CGE2019COM-000026039</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>45,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>54,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5269"><Codi>CGE2019COM-000026040</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5270"><Codi>CGE2019COM-000026054</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>51,37</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>62,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5271"><Codi>CGE2019COM-000026059</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>302,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>63,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>366,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5272"><Codi>CGE2019COM-000026060</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,30</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5273"><Codi>CGE2019COM-000026061</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,11</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,07</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5274"><Codi>CGE2019COM-000026062</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,07</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5275"><Codi>CGE2019COM-000026063</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5276"><Codi>CGE2019COM-000026067</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,10</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5277"><Codi>CGE2019COM-000026068</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,14</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5278"><Codi>CGE2019COM-000026072</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>112,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>136,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5279"><Codi>CGE2019COM-000026073</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>101,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>122,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5280"><Codi>CGE2019COM-000026074</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>186,65</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>39,20</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>225,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5281"><Codi>CGE2019COM-000026075</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>24,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5282"><Codi>CGE2019COM-000026076</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5283"><Codi>CGE2019COM-000026084</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>32,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>39,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5284"><Codi>CGE2019COM-000026085</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>25,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>31,10</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5285"><Codi>CGE2019COM-000026086</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5286"><Codi>CGE2019COM-000026089</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>113,39</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>137,20</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5287"><Codi>CGE2019COM-000026090</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.649,33</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>346,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.995,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5288"><Codi>CGE2019COM-000026114</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>128,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>155,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5289"><Codi>CGE2019COM-000026115</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>320,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>67,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>387,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5290"><Codi>CGE2019COM-000026135</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.099,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>230,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.330,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5291"><Codi>CGE2019COM-000026194</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,49</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5292"><Codi>CGE2019COM-000026195</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>29,54</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,20</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>35,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5293"><Codi>CGE2019COM-000026196</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>335,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>70,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>406,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5294"><Codi>CGE2019COM-000026197</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>32,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>39,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5295"><Codi>CGE2019COM-000026198</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>28,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>34,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5296"><Codi>CGE2019COM-000026199</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>32,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>39,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5297"><Codi>CGE2019COM-000026200</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,23</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5298"><Codi>CGE2019COM-000026201</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5299"><Codi>CGE2019COM-000026202</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>104,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>126,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5300"><Codi>CGE2019COM-000026203</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>224,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>47,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>271,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5301"><Codi>CGE2019COM-000026204</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5302"><Codi>CGE2019COM-000026205</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>206,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>43,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>249,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5303"><Codi>CGE2019COM-000026207</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>278,34</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>58,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>336,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5304"><Codi>CGE2019COM-000026208</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>37,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>45,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5305"><Codi>CGE2019COM-000026209</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>112,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>135,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5306"><Codi>CGE2019COM-000026213</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.260,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>264,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.524,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DATABAC GROUP SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63121099</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5307"><Codi>CGE2019COM-000026220</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,40</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5308"><Codi>CGE2019COM-000026224</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,49</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5309"><Codi>CGE2019COM-000026228</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>38,13</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>46,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5310"><Codi>CGE2019COM-000026237</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>421,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>88,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>510,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5311"><Codi>CGE2019COM-000026263</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>226,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>47,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>273,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5312"><Codi>CGE2019COM-000026264</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5313"><Codi>CGE2019COM-000026265</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>51,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>61,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5314"><Codi>CGE2019COM-000026266</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,21</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>31,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5315"><Codi>CGE2019COM-000026268</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>480,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>100,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>580,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5316"><Codi>CGE2019COM-000026271</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>891,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>187,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.078,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARCAS BARRIS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60889359</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5317"><Codi>CGE2019COM-000026272</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>175,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>36,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>211,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5318"><Codi>CGE2019COM-000026276</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>73,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>89,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5319"><Codi>CGE2019COM-000026279</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>59,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5320"><Codi>CGE2019COM-000026280</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>273,01</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>57,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>330,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5321"><Codi>CGE2019COM-000026281</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>64,17</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>77,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5322"><Codi>CGE2019COM-000026282</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>733,93</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>154,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>888,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5323"><Codi>CGE2019COM-000026283</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>152,49</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>184,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5324"><Codi>CGE2019COM-000026284</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>80,27</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>97,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5325"><Codi>CGE2019COM-000026285</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>72,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>87,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5326"><Codi>CGE2019COM-000026286</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>112,47</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>136,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5327"><Codi>CGE2019COM-000026287</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>582,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>122,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>705,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5328"><Codi>CGE2019COM-000026288</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5329"><Codi>CGE2019COM-000026301</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>359,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>75,40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>434,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5330"><Codi>CGE2019COM-000026306</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>256,91</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>53,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>310,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5331"><Codi>CGE2019COM-000026307</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.526,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>320,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.847,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5332"><Codi>CGE2019COM-000026308</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>334,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>70,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>405,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61768362</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5333"><Codi>CGE2019COM-000026310</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>41,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>50,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5334"><Codi>CGE2019COM-000026312</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>934,90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>196,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.131,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5335"><Codi>CGE2019COM-000026313</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>372,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>78,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>450,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5336"><Codi>CGE2019COM-000026314</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,30</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,20</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5337"><Codi>CGE2019COM-000026315</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,73</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5338"><Codi>CGE2019COM-000026316</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>34,57</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>41,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5339"><Codi>CGE2019COM-000026317</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>115,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>139,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5340"><Codi>CGE2019COM-000026318</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>25,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5341"><Codi>CGE2019COM-000026321</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>28,47</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>34,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5342"><Codi>CGE2019COM-000026324</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5343"><Codi>CGE2019COM-000026325</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5344"><Codi>CGE2019COM-000026330</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5345"><Codi>CGE2019COM-000026337</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>284,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>59,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>343,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5346"><Codi>CGE2019COM-000026344</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,29</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5347"><Codi>CGE2019COM-000026345</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>67,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>81,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5348"><Codi>CGE2019COM-000026346</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>50,90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>61,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5349"><Codi>CGE2019COM-000026350</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5350"><Codi>CGE2019COM-000026353</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>73,37</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>88,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5351"><Codi>CGE2019COM-000026354</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,06</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5352"><Codi>CGE2019COM-000026369</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>81,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>98,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5353"><Codi>CGE2019COM-000026371</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>246,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>51,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>297,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5354"><Codi>CGE2019COM-000026379</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>50,79</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>61,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5355"><Codi>CGE2019COM-000026380</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>849,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>178,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.028,20</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5356"><Codi>CGE2019COM-000026383</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>28,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5357"><Codi>CGE2019COM-000026384</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,30</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5358"><Codi>CGE2019COM-000026385</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5359"><Codi>CGE2019COM-000026392</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>246,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>51,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>298,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FACILITY OFFICE SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65649683</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5360"><Codi>CGE2019COM-000026393</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>41,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>49,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RADIO CARRERA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08827735</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5361"><Codi>CGE2019COM-000026395</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5362"><Codi>CGE2019COM-000026399</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>91,42</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,20</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>110,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M C EQUIPO PROFESIONAL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08934879</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5363"><Codi>CGE2019COM-000026420</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5364"><Codi>CGE2019COM-000026424</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,09</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,80</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5365"><Codi>CGE2019COM-000026474</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>340,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>71,40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>411,40</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5366"><Codi>CGE2019COM-000026476</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>47,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>57,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5367"><Codi>CGE2019COM-000026505</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>29,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>35,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5368"><Codi>CGE2019COM-000026506</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>98,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,70</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>119,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5369"><Codi>CGE2019COM-000026507</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,42</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5370"><Codi>CGE2019COM-000026508</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>243,62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>51,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>294,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5371"><Codi>CGE2019COM-000026509</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,13</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5372"><Codi>CGE2019COM-000026510</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>44,97</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>54,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5373"><Codi>CGE2019COM-000026511</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5374"><Codi>CGE2019COM-000026512</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>0,77</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>0,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5375"><Codi>CGE2019COM-000026516</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>71,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>86,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5376"><Codi>CGE2019COM-000026517</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>76,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>92,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5377"><Codi>CGE2019COM-000026518</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>147,06</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>177,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5378"><Codi>CGE2019COM-000026519</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5379"><Codi>CGE2019COM-000026598</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>420,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>88,20</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>508,20</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DATABAC GROUP SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63121099</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5380"><Codi>CGE2019COM-000026599</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.260,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>264,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.524,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DATABAC GROUP SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63121099</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5381"><Codi>CGE2019COM-000026617</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.423,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>508,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.932,73</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5382"><Codi>CGE2019COM-000026629</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>428,17</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>89,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>518,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5383"><Codi>CGE2019COM-000026630</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>39,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>47,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>UNILABOR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58476706</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5384"><Codi>CGE2019COM-000026637</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>268,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>56,30</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>324,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5385"><Codi>CGE2019COM-000026638</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5386"><Codi>CGE2019COM-000026639</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>61,89</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>74,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5387"><Codi>CGE2019COM-000026640</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>70,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>85,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OFFICE DEPOT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B80441306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5388"><Codi>CGE2019COM-000026641</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>128,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>155,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5389"><Codi>CGE2019COM-000026642</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>50,90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>61,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5390"><Codi>CGE2019COM-000026655</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>578,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>121,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>699,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5391"><Codi>CGE2019COM-000026666</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>62,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>75,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5392"><Codi>CGE2019COM-000026667</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,97</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5393"><Codi>CGE2019COM-000026668</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>41,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>49,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5394"><Codi>CGE2019COM-000026685</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>85,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>102,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5395"><Codi>CGE2019COM-000026720</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,09</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,80</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5396"><Codi>CGE2019COM-000026730</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>170,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35,80</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>206,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5397"><Codi>CGE2019COM-000026731</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5398"><Codi>CGE2019COM-000026732</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5399"><Codi>CGE2019COM-000026733</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>32,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5400"><Codi>CGE2019COM-000026734</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>25,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>31,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5401"><Codi>CGE2019COM-000026737</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>36,89</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>44,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5402"><Codi>CGE2019COM-000026740</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>48,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>58,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5403"><Codi>CGE2019COM-000026741</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>87,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>105,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5404"><Codi>CGE2019COM-000026742</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5405"><Codi>CGE2019COM-000026743</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>169,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>205,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5406"><Codi>CGE2019COM-000026744</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5407"><Codi>CGE2019COM-000026746</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>61,99</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>75,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5408"><Codi>CGE2019COM-000026747</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>141,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>29,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>171,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5409"><Codi>CGE2019COM-000026748</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>132,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>159,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5410"><Codi>CGE2019COM-000026749</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,54</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5411"><Codi>CGE2019COM-000026764</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>190,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>39,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>229,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5412"><Codi>CGE2019COM-000026778</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>133,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>160,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5413"><Codi>CGE2019COM-000026789</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>62,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>75,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5414"><Codi>CGE2019COM-000026791</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>70,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>85,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5415"><Codi>CGE2019COM-000026793</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>66,30</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>80,22</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5416"><Codi>CGE2019COM-000026803</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.360,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>705,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4.065,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INAD HOC HABITAT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66579392</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5417"><Codi>CGE2019COM-000026804</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>125,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>151,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5418"><Codi>CGE2019COM-000026805</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5419"><Codi>CGE2019COM-000026843</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,42</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5420"><Codi>CGE2019COM-000026844</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,20</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5421"><Codi>CGE2019COM-000026845</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>26,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5422"><Codi>CGE2019COM-000026846</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>26,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5423"><Codi>CGE2019COM-000026847</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>106,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>128,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5424"><Codi>CGE2019COM-000026848</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>26,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5425"><Codi>CGE2019COM-000026849</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>28,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5426"><Codi>CGE2019COM-000026850</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>51,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>61,73</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5427"><Codi>CGE2019COM-000026851</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>0,41</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>0,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5428"><Codi>CGE2019COM-000026852</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>71,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>86,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5429"><Codi>CGE2019COM-000026853</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5430"><Codi>CGE2019COM-000026854</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>604,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>126,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>730,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61768362</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5431"><Codi>CGE2019COM-000026855</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>23,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>28,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5432"><Codi>CGE2019COM-000026856</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>157,58</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>190,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5433"><Codi>CGE2019COM-000026857</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5434"><Codi>CGE2019COM-000026858</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>124,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>151,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5435"><Codi>CGE2019COM-000026859</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>144,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>174,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5436"><Codi>CGE2019COM-000026860</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,20</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5437"><Codi>CGE2019COM-000026862</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>21,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>26,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5438"><Codi>CGE2019COM-000026863</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5439"><Codi>CGE2019COM-000026864</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>56,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>67,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5440"><Codi>CGE2019COM-000026900</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,10</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUSTAVO NEVADO GARCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5441"><Codi>CGE2019COM-000026901</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>44,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>53,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5442"><Codi>CGE2019COM-000026902</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>809,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>169,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>979,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5443"><Codi>CGE2019COM-000026903</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>79,34</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>96,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5444"><Codi>CGE2019COM-000026904</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,73</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5445"><Codi>CGE2019COM-000026905</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>36,39</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>44,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5446"><Codi>CGE2019COM-000026906</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>104,37</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>126,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5447"><Codi>CGE2019COM-000026907</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5448"><Codi>CGE2019COM-000026931</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>29,62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>35,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5449"><Codi>CGE2019COM-000026932</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,20</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>24,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5450"><Codi>CGE2019COM-000026945</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,58</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,22</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5451"><Codi>CGE2019COM-000026967</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>236,47</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>49,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>286,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5452"><Codi>CGE2019COM-000026970</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>116,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>140,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5453"><Codi>CGE2019COM-000026975</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>176,90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>37,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>214,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5454"><Codi>CGE2019COM-000026976</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,80</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5455"><Codi>CGE2019COM-000026977</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5456"><Codi>CGE2019COM-000026978</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5457"><Codi>CGE2019COM-000026979</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5458"><Codi>CGE2019COM-000027007</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,59</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5459"><Codi>CGE2019COM-000027010</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>150,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>181,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5460"><Codi>CGE2019COM-000027023</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>60,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5461"><Codi>CGE2019COM-000027033</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>453,39</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>95,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>548,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5462"><Codi>CGE2019COM-000027055</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>0,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>0,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5463"><Codi>CGE2019COM-000027056</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5464"><Codi>CGE2019COM-000027058</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,39</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5465"><Codi>CGE2019COM-000027059</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,30</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5466"><Codi>CGE2019COM-000027060</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5467"><Codi>CGE2019COM-000027061</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>107,33</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>129,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5468"><Codi>CGE2019COM-000027068</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>351,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>73,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>425,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>UNILABOR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58476706</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5469"><Codi>CGE2019COM-000027069</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>25,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5470"><Codi>CGE2019COM-000027071</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>72,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>87,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5471"><Codi>CGE2019COM-000027075</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>100,30</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>121,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EL GUANTE INDUSTRIAL CB</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>E58591132</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5472"><Codi>CGE2019COM-000027076</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5473"><Codi>CGE2019COM-000027078</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>213,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>44,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>258,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5474"><Codi>CGE2019COM-000027079</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>319,53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>67,10</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>386,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5475"><Codi>CGE2019COM-000027080</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5476"><Codi>CGE2019COM-000027105</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.094,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>229,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.324,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUSTAVO NEVADO GARCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5477"><Codi>CGE2019COM-000027106</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,71</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5478"><Codi>CGE2019COM-000027107</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>32,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,80</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>39,20</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5479"><Codi>CGE2019COM-000027108</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>325,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>68,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>393,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EASY VENDING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B10300994</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5480"><Codi>CGE2019COM-000027109</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5481"><Codi>CGE2019COM-000027125</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>37,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>45,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5482"><Codi>CGE2019COM-000027133</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>279,87</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>58,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>338,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5483"><Codi>CGE2019COM-000027135</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,27</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5484"><Codi>CGE2019COM-000027136</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>67,30</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>81,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5485"><Codi>CGE2019COM-000027137</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5486"><Codi>CGE2019COM-000027138</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>926,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>194,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.121,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VALUE POWER SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65421059</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5487"><Codi>CGE2019COM-000027139</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>73,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>88,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5488"><Codi>CGE2019COM-000027140</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5489"><Codi>CGE2019COM-000027161</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5490"><Codi>CGE2019COM-000027163</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>28,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>34,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5491"><Codi>CGE2019COM-000027172</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>22,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MAC UNIFORMES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66545963</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5492"><Codi>CGE2019COM-000027183</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>57,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,10</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>69,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5493"><Codi>CGE2019COM-000027200</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5494"><Codi>CGE2019COM-000027201</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5495"><Codi>CGE2019COM-000027214</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>486,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>102,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>588,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BODET SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A78861796</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5496"><Codi>CGE2019COM-000027215</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>99,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>119,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5497"><Codi>CGE2019COM-000027217</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>34,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>41,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5498"><Codi>CGE2019COM-000027218</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>89,53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,80</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>108,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MAC UNIFORMES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66545963</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5499"><Codi>CGE2019COM-000027221</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5500"><Codi>CGE2019COM-000027256</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5501"><Codi>CGE2019COM-000027257</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>51,30</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>62,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5502"><Codi>CGE2019COM-000027281</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>609,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>127,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>737,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5503"><Codi>CGE2019COM-000027286</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>55,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>67,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EL GUANTE INDUSTRIAL CB</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>E58591132</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5504"><Codi>CGE2019COM-000027287</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5505"><Codi>CGE2019COM-000027288</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>741,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>155,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>896,80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5506"><Codi>CGE2019COM-000027306</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>56,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>68,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08923542</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5507"><Codi>CGE2019COM-000027309</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5508"><Codi>CGE2019COM-000027310</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>154,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>186,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5509"><Codi>CGE2019COM-000027328</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>59,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5510"><Codi>CGE2019COM-000027329</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>31,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5511"><Codi>CGE2019COM-000027330</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>48,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>58,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5512"><Codi>CGE2019COM-000027368</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>279,87</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>58,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>338,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5513"><Codi>CGE2019COM-000027369</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.742,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>575,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.317,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INAD HOC HABITAT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66579392</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5514"><Codi>CGE2019COM-000027371</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>443,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>93,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>536,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5515"><Codi>CGE2019COM-000027373</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.372,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>708,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4.080,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUNDACIO ESPIGOLADORS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G66264953</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5516"><Codi>CGE2019COM-000027376</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,27</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5517"><Codi>CGE2019COM-000027377</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>41,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>50,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5518"><Codi>CGE2019COM-000027378</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>116,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>141,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5519"><Codi>CGE2019COM-000027379</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>96,42</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>116,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5520"><Codi>CGE2019COM-000027380</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,07</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5521"><Codi>CGE2019COM-000027381</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,42</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5522"><Codi>CGE2019COM-000027382</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>173,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>36,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>210,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5523"><Codi>CGE2019COM-000027383</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5524"><Codi>CGE2019COM-000027384</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>207,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>43,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>250,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5525"><Codi>CGE2019COM-000027386</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>23,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TODO OFICINA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58154402</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5526"><Codi>CGE2019COM-000027387</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>102,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>124,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5527"><Codi>CGE2019COM-000027427</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>39,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>47,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5528"><Codi>CGE2019COM-000027428</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,17</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5529"><Codi>CGE2019COM-000027429</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>109,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>132,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5530"><Codi>CGE2019COM-000027430</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>70,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>85,81</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5531"><Codi>CGE2019COM-000027431</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4.386,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>921,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5.307,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERES SPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61721643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5532"><Codi>CGE2019COM-000027432</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>293,30</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>61,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>354,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DISTRIBUCIONES GAHER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58268798</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5533"><Codi>CGE2019COM-000027437</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>609,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>127,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>737,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5534"><Codi>CGE2019COM-000027456</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6.625,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.391,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8.016,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61768362</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5535"><Codi>CGE2019COM-000027457</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4.257,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>893,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5.150,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61768362</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5536"><Codi>CGE2019COM-000027461</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>229,54</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>48,20</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>277,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5537"><Codi>CGE2019COM-000027462</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>124,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>150,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5538"><Codi>CGE2019COM-000027463</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5539"><Codi>CGE2019COM-000027464</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5540"><Codi>CGE2019COM-000027465</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>25,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5541"><Codi>CGE2019COM-000027466</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5542"><Codi>CGE2019COM-000027467</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5543"><Codi>CGE2019COM-000027468</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5544"><Codi>CGE2019COM-000027469</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>64,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>78,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5545"><Codi>CGE2019COM-000027470</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5546"><Codi>CGE2019COM-000027486</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.490,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>312,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.802,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SSI SCHAFER SHOP GMBH</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5547"><Codi>CGE2019COM-000027491</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5548"><Codi>CGE2019COM-000027492</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>269,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>56,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>325,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5549"><Codi>CGE2019COM-000027493</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>50,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>61,53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5550"><Codi>CGE2019COM-000027494</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>147,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,07</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>179,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5551"><Codi>CGE2019COM-000027495</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5552"><Codi>CGE2019COM-000027497</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>22,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5553"><Codi>CGE2019COM-000027498</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,30</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5554"><Codi>CGE2019COM-000027499</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5555"><Codi>CGE2019COM-000027500</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,27</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5556"><Codi>CGE2019COM-000027503</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5557"><Codi>CGE2019COM-000027504</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5558"><Codi>CGE2019COM-000027518</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>53,30</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>64,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5559"><Codi>CGE2019COM-000027527</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>198,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>41,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>239,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5560"><Codi>CGE2019COM-000027528</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>670,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>140,70</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>810,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERES SPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61721643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5561"><Codi>CGE2019COM-000027529</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5562"><Codi>CGE2019COM-000027530</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5563"><Codi>CGE2019COM-000027539</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>44,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>54,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5564"><Codi>CGE2019COM-000027540</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5565"><Codi>CGE2019COM-000027542</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,20</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERES SPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61721643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5566"><Codi>CGE2019COM-000027543</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>216,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>45,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>262,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5567"><Codi>CGE2019COM-000027544</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5568"><Codi>CGE2019COM-000027545</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>63,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>76,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5569"><Codi>CGE2019COM-000027626</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,10</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUSTAVO NEVADO GARCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5570"><Codi>CGE2019COM-000027637</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>34,62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>41,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5571"><Codi>CGE2019COM-000027638</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>302,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>63,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>366,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5572"><Codi>CGE2019COM-000027651</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>121,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>146,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5573"><Codi>CGE2019COM-000027652</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>21,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>25,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5574"><Codi>CGE2019COM-000027653</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5575"><Codi>CGE2019COM-000027654</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>154,63</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>187,10</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5576"><Codi>CGE2019COM-000027655</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>92,07</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>111,40</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5577"><Codi>CGE2019COM-000027656</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5578"><Codi>CGE2019COM-000027657</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5579"><Codi>CGE2019COM-000027658</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>31,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>37,80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5580"><Codi>CGE2019COM-000027659</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>33,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>40,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5581"><Codi>CGE2019COM-000027660</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,30</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5582"><Codi>CGE2019COM-000027661</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.440,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>302,40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.742,40</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5583"><Codi>CGE2019COM-000027662</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>25,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5584"><Codi>CGE2019COM-000027663</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,20</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5585"><Codi>CGE2019COM-000027664</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5586"><Codi>CGE2019COM-000027665</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5587"><Codi>CGE2019COM-000027673</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5588"><Codi>CGE2019COM-000027676</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>170,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>206,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5589"><Codi>CGE2019COM-000027677</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>170,43</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>206,22</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5590"><Codi>CGE2019COM-000027678</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5591"><Codi>CGE2019COM-000027679</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>25,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5592"><Codi>CGE2019COM-000027683</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,20</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERES SPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61721643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5593"><Codi>CGE2019COM-000027698</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>338,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>71,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>409,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ESMELUX ESTANTERIA RAPIDA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B82557125</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5594"><Codi>CGE2019COM-000027700</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.220,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>466,20</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.686,20</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5595"><Codi>CGE2019COM-000027703</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>176,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>36,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>212,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUSTAVO NEVADO GARCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5596"><Codi>CGE2019COM-000027705</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>630,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>132,30</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>762,30</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>S G ASOCIADOS SL HIPER OFFICE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B03970910</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5597"><Codi>CGE2019COM-000027706</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>101,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5598"><Codi>CGE2019COM-000027708</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>48,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>58,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5599"><Codi>CGE2019COM-000027709</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,77</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5600"><Codi>CGE2019COM-000027710</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>41,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>49,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5601"><Codi>CGE2019COM-000027711</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>189,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>39,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>228,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5602"><Codi>CGE2019COM-000027712</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5603"><Codi>CGE2019COM-000027713</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5604"><Codi>CGE2019COM-000027722</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>157,71</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>190,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5605"><Codi>CGE2019COM-000027751</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>63,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>76,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5606"><Codi>CGE2019COM-000027771</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>39,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>47,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEGAPTERAE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65840100</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5607"><Codi>CGE2019COM-000027772</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>32,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5608"><Codi>CGE2019COM-000027775</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,10</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUSTAVO NEVADO GARCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5609"><Codi>CGE2019COM-000027777</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5610"><Codi>CGE2019COM-000027779</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5611"><Codi>CGE2019COM-000027780</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5612"><Codi>CGE2019COM-000027783</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>40,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>48,40</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08923542</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5613"><Codi>CGE2019COM-000027785</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08923542</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5614"><Codi>CGE2019COM-000027786</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>29,37</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>35,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5615"><Codi>CGE2019COM-000027788</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,83</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5616"><Codi>CGE2019COM-000027794</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5617"><Codi>CGE2019COM-000027800</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5618"><Codi>CGE2019COM-000027801</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,27</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5619"><Codi>CGE2019COM-000027824</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13.303,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.793,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16.097,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INTERLIMSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58412651</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5620"><Codi>CGE2019COM-000027836</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>110,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>133,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS DUBLAN SLL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60237500</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5621"><Codi>CGE2019COM-000027837</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>80,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>97,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TODO OFICINA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58154402</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5622"><Codi>CGE2019COM-000027841</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>213,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>44,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>258,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5623"><Codi>CGE2019COM-000027842</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>82,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>99,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5624"><Codi>CGE2019COM-000027844</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>152,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>183,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5625"><Codi>CGE2019COM-000027845</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>68,90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>83,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5626"><Codi>CGE2019COM-000027846</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,63</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>22,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5627"><Codi>CGE2019COM-000027847</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,43</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5628"><Codi>CGE2019COM-000027848</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5629"><Codi>CGE2019COM-000027849</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>128,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>155,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5630"><Codi>CGE2019COM-000027850</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>207,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>43,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>250,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5631"><Codi>CGE2019COM-000027882</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5632"><Codi>CGE2019COM-000027883</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5633"><Codi>CGE2019COM-000027884</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>0,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>0,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5634"><Codi>CGE2019COM-000027889</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>59,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>71,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5635"><Codi>CGE2019COM-000027890</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>31,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>38,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5636"><Codi>CGE2019COM-000027900</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5637"><Codi>CGE2019COM-000027912</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>126,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>153,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5638"><Codi>CGE2019COM-000027920</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5639"><Codi>CGE2019COM-000027929</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>129,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,10</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>156,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5640"><Codi>CGE2019COM-000027957</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.575,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>330,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.905,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DATABAC GROUP SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63121099</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5641"><Codi>CGE2019COM-000027958</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5642"><Codi>CGE2019COM-000027960</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5643"><Codi>CGE2019COM-000027977</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.024,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>635,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.659,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08923542</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5644"><Codi>CGE2019COM-000027980</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,07</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>31,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5645"><Codi>CGE2019COM-000027996</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>167,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35,10</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>202,22</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5646"><Codi>CGE2019COM-000027997</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>33,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,10</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>40,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5647"><Codi>CGE2019COM-000028007</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>202,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>245,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5648"><Codi>CGE2019COM-000028008</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5649"><Codi>CGE2019COM-000028010</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5650"><Codi>CGE2019COM-000028012</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>72,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>87,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRINT REPORT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60252210</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5651"><Codi>CGE2019COM-000028013</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.030,31</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>426,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.456,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08923542</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5652"><Codi>CGE2019COM-000028025</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>595,87</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>125,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>721,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARSMEDIA SERVEIS INTEGRALS PUN</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63992465</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5653"><Codi>CGE2019COM-000028051</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>58,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>71,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SSI SCHAFER SHOP GMBH</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5654"><Codi>CGE2019COM-000028054</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>187,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>39,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>226,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GIFT CAMPAIGN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66221490</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5655"><Codi>CGE2019COM-000028069</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>292,39</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>61,40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>353,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MC EQUIPO PROFESIONAL,SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08934879</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5656"><Codi>CGE2019COM-000028075</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>998,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>209,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.207,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5657"><Codi>CGE2019COM-000028076</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>332,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>69,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>402,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5658"><Codi>CGE2019COM-000028109</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5659"><Codi>CGE2019COM-000028110</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5660"><Codi>CGE2019COM-000028111</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>40,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>49,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5661"><Codi>CGE2019COM-000028112</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>23,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>28,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5662"><Codi>CGE2019COM-000028116</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5663"><Codi>CGE2019COM-000028135</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>109,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>132,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EMILIO SEGARRA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08874661</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5664"><Codi>CGE2019COM-000028143</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>82,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>99,27</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RADIO CARRERA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08827735</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5665"><Codi>CGE2019COM-000028148</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.218,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>255,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.474,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5666"><Codi>CGE2019COM-000028178</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>127,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>154,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTYPLAN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61963229</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5667"><Codi>CGE2019XXX-000026894</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.200,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>252,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.452,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DATABAC GROUP SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63121099</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5668"><Codi>CGE2021COM-000024411</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62588421</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5669"><Codi>CGE2021COM-000027930</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>59,23</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>71,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KENTRIKES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B99303216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5670"><Codi>CNS2019CTE-0010</Codi><Objecte del contracte>Manteniment de les instal.lacions de fred insdustrial PIF</Objecte del contracte><Durada (mesos)>11,96</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5.700,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.197,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6.897,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALCAR FACILITY SERVICES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65683138</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5671"><Codi>CNS2019CTE-0023</Codi><Objecte del contracte>Mantenimiento Grupo Electrogeno CPD Drassanes, EM Drassanes, PIF, ASTA, Guardia Civil</Objecte del contracte><Durada (mesos)>9,96</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5.600,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.176,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6.776,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FINANZAUTO, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28006922</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5672"><Codi>CNS2019CTE-0025</Codi><Objecte del contracte>ASCENSOR ASTA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.649,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>346,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.995,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ORONA SC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>F20025318</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5673"><Codi>CNS2019CTE-0026</Codi><Objecte del contracte>MANTENIMIENTO ASCENSOR NUEVO EDIFICIO GUARDIA CIVIL EN MOLL ADOSSAT</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>974,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>204,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.179,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ORONA SC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>F20025318</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5674"><Codi>CNS2019CTE-0028</Codi><Objecte del contracte>Treballs anuals del servei del Baix Llobregat pel control de mosquits</Objecte del contracte><Durada (mesos)>11,96</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6.989,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.467,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8.457,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CONSELL COMARCAL BAIX LLOBREGA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>P5800011H</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5675"><Codi>CNS2019CTE-0029</Codi><Objecte del contracte>MANTENIMIENTO ASCENSORES NUEVO EDIFICIO DEL MOLL ADOSSAT PORTNOU</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.768,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>581,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.350,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SCHINDLER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A50001726</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5676"><Codi>CNS2019CTE-0046</Codi><Objecte del contracte>RENTING 2794-LBW VOLKSWAGEN GOLF MIRIAM ALAMINOS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>8,32</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6.840,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.436,40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8.276,40</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUPERWAGEN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A60344140</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5677"><Codi>CNS2019CTE-0048</Codi><Objecte del contracte>POLIZA DE LA FLOTA DE EMBARCACIONES DE LA APB: CONSOLAT DE MAR, APB BOMBERS BCN, FAR CALA NANS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>11,93</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6.200,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.302,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7.502,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AXA SEGUROS GENERALES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A60917978</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5678"><Codi>CNS2019CTE-0055</Codi><Objecte del contracte>CONTRATACIÓN DE LA FACTURACIÓN DE LA "TARIFA DE ALCANTARILLADO DE LA APB"</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.470,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8.470,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AIGUES BARCELONA EM GESTIO INT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A66098435</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5679"><Codi>CNS2019SAD-000023117</Codi><Objecte del contracte>Despeses Conservació Viatges i Dietes. Jornada a Madrid sobre Conservació d'infraestructures. Locomoció</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>36,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>44,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DEPARTAMENT APB CREDITORS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q0867012G</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5680"><Codi>CNS2019SAD-000024620</Codi><Objecte del contracte>Despeses Conservació Viatges i Dietes R. P. Formació Pamplona 8-11 de maig HOTEL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>187,51</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>39,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>226,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ATLANTIDA TOURS VIATGES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62989009</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5681"><Codi>CNS2019SAD-000024621</Codi><Objecte del contracte>Despeses Conservació Viatges i Dietes E. G. Formació BIM 20-22 de maig AVIÓ TORNADA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>167,62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35,20</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>202,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIAJES ANDROMEDA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58325275</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5682"><Codi>CNS2019SAD-000024622</Codi><Objecte del contracte>Despeses Conservació Viatges i Dietes E. G. Formació BIM 20-22 AVIÓ ANADA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>76,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>92,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIAJES ANDROMEDA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58325275</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5683"><Codi>CNS2019SAD-000024623</Codi><Objecte del contracte>Despeses Conservació Viatges i Dietes E. G. Formació BIM 20-22 de maig HOTEL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>287,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>60,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>348,30</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIAJES ANDROMEDA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58325275</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5684"><Codi>CNS2019SAD-000026928</Codi><Objecte del contracte>Despeses Conservació Viatges i Dietes E.G Ponent a curso iberoamericano a Madrid 1 octubre Billet BCN-MAD</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>69,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>83,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIAJES ANDROMEDA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58325275</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5685"><Codi>CNS2019SAD-000026929</Codi><Objecte del contracte>Despeses Conservació Viatges i Dietes E.G Ponent a curso iberoamericano a Madrid 1 octubre Billet MAD - BCN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>142,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>172,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIAJES ANDROMEDA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58325275</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5686"><Codi>CNS2019SAD-000026930</Codi><Objecte del contracte>Despeses Conservació Viatges i Dietes E.G Ponent a curso iberoamericano a Madrid 1 octubre Despeses de locomoció</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>31,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>37,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DEPARTAMENT APB CREDITORS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q0867012G</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5687"><Codi>CNS2019SAD-000027027</Codi><Objecte del contracte>Despeses Conservació Viatges i Dietes R. P. Formació Pamplona 8-11 de maig Locomoció</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>290,49</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>61,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>351,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DEPARTAMENT APB CREDITORS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q0867012G</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5688"><Codi>CNS2019SAD-000027030</Codi><Objecte del contracte>Despeses Conservació Viatges i Dietes Joaquin Alarcon Formació València 22-27 de setembre HOTEL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>286,27</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>60,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>346,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIAJES ANDROMEDA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58325275</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5689"><Codi>CNS2019SAD-000027031</Codi><Objecte del contracte>Despeses Conservació Viatges i Dietes Joaquin Alarcon Formació València 22-27 de setembre AVIO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>142,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>29,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>172,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIAJES ANDROMEDA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58325275</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5690"><Codi>CNS2019SAD-000027032</Codi><Objecte del contracte>Despeses Conservació Viatges i Dietes Joaquin Alarcon Formació València 22-27 de setembre LOCOMOCIÓ</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DEPARTAMENT APB CREDITORS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q0867012G</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5691"><Codi>CNS2019SAN-000023101</Codi><Objecte del contracte>MULTIHERRAMIENTA CON CABLE DREMEL 4000</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>159,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>192,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AVINYO 38 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64754039</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5692"><Codi>CNS2019SAN-000023125</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de embarcación para traslados entre el Port L'estartit y el Far de Medes 15/02/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>300,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>63,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>363,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALVISA SPOT 2013 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B55155824</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5693"><Codi>CNS2019SAN-000023130</Codi><Objecte del contracte>ANODO DE ZINC Z G-4</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>459,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>96,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>556,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MERCANAUTIC BARNA, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61085833</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5694"><Codi>CNS2019SAN-000023158</Codi><Objecte del contracte>BATERIA DE GEL 12V 90AH MOD.S12/90A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>228,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>47,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>276,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ENERVOLT POWER ELECTRONICS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66741927</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5695"><Codi>CNS2019SAN-000023262</Codi><Objecte del contracte>PORTES BATERIA DE GEL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ENERVOLT POWER ELECTRONICS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66741927</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5696"><Codi>CNS2019SAN-000023311</Codi><Objecte del contracte>LINTERNA AUTONOMA BALIZA DE LEDS MCL200-1 BLANCA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.370,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>287,70</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.657,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEDITERRANEO SEÑ.MARITIMAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B97686158</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5697"><Codi>CNS2019SAN-000023344</Codi><Objecte del contracte>LINTERNA AUTONOMA BALIZA LEDKIT850-60 VERDE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.089,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>228,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.317,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALMARIN EQUIPOS Y SERV.PORTUAR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63545388</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5698"><Codi>CNS2019SAN-000023345</Codi><Objecte del contracte>CARGADOR BATERIAS PARA M800 AC/DC (LINTERNA AUTONOMA BOYA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>67,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,07</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>81,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALMARIN EQUIPOS Y SERV.PORTUAR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63545388</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5699"><Codi>CNS2019SAN-000023647</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de embarcación para mantenimiento boya november Viaje realizado el 13/03/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>300,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>63,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>363,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOORING AND PORT  SERVICES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65741969</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5700"><Codi>CNS2019SAN-000023714</Codi><Objecte del contracte>Faro de Rosas. Sustitución de bisagras, maneta y escudo exteriores en mal estado, en la puerta principal.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>130,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,30</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>157,30</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>METALLS LLANÇA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B55060370</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5701"><Codi>CNS2019SAN-000023794</Codi><Objecte del contracte>BOYA MODELO PBM08 DE 0.8MTS COLOR ROJO MARCA DE TOPE BABOR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.160,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>243,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.403,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEDITERRANEO SEÑ.MARITIMAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B97686158</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5702"><Codi>CNS2019SAN-000023879</Codi><Objecte del contracte>PISTOLA PARA TUBO SILICONA CON CREMALLERA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5703"><Codi>CNS2019SAN-000023890</Codi><Objecte del contracte>CIRCUITO DE TELEMANDO MMB02 HW3</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.990,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>417,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.407,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEDITERRANEO SEÑ.MARITIMAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B97686158</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5704"><Codi>CNS2019SAN-000024017</Codi><Objecte del contracte>Balizas de Illes Formigues y La Llosa. Alquiler de embarcación para traslados desde el Port de Palamos 11/04/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>390,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>81,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>471,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GENERAL NAUTIC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>J17553090</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5705"><Codi>CNS2019SAN-000024018</Codi><Objecte del contracte>Baliza la Llosa y Baliza Illes Formigues. Alquiler embarcacion traslados entre el port de Palamós y las balizas.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>390,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>81,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>471,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GENERAL NAUTIC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>J17553090</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5706"><Codi>CNS2019SAN-000024019</Codi><Objecte del contracte>Far de Illes Medes. Alquiler de embarcación para traslados entre L'Estartit y Medes 10/04/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>200,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>242,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALVISA SPOT 2013 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B55155824</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5707"><Codi>CNS2019SAN-000024020</Codi><Objecte del contracte>Far de Sant Sebastia. Reparacion del foso de pararrayos.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.360,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>495,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.855,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HORTAL &amp; HORTAL CONSTRUCCIONS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B55297345</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5708"><Codi>CNS2019SAN-000024021</Codi><Objecte del contracte>Far de Illes Medes. Alquiler de embarcacion para traslados entre L'Estartit y Medes 02/04/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>200,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>242,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALVISA SPOT 2013 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B55155824</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5709"><Codi>CNS2019SAN-000024398</Codi><Objecte del contracte>Far de Palamos. Instalacion barandilla seguridad en linterma de Torre</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>115,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,20</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>139,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LLORET I CELS, JOSEP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5710"><Codi>CNS2019SAN-000024881</Codi><Objecte del contracte>La boya nº 29685 se encuentra muy escorada y apagada.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>675,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>141,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>816,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PORT SUB SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60169612</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5711"><Codi>CNS2019SAN-000025063</Codi><Objecte del contracte>Alquiler embarcación para la revisión de boyarín amarillo en obras muelle adosado</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>200,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>242,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOORING AND PORT  SERVICES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65741969</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5712"><Codi>CNS2019SAN-000025101</Codi><Objecte del contracte>Faro de Cala Nans. Alquiler de embarcación para mantenimiento.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>195,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>235,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ROMERO FIOL LUIS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5713"><Codi>CNS2019SAN-000025202</Codi><Objecte del contracte>Pintar Rotación original del Faro del Llobregat para Día Mundial AtoN.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>218,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>45,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>263,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>APLIMET SALA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66757352</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5714"><Codi>CNS2019SAN-000025204</Codi><Objecte del contracte>Pintar baliza 29890</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>495,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>103,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>598,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>APLIMET SALA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66757352</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5715"><Codi>CNS2019SAN-000025205</Codi><Objecte del contracte>Pintar baliza 29900</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>495,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>103,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>598,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>APLIMET SALA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66757352</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5716"><Codi>CNS2019SAN-000025206</Codi><Objecte del contracte>Pintar baliza 29945</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>495,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>103,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>598,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>APLIMET SALA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66757352</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5717"><Codi>CNS2019SAN-000025209</Codi><Objecte del contracte>Pintar baliza 29760</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>879,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>184,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.063,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>APLIMET SALA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66757352</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5718"><Codi>CNS2019SAN-000025210</Codi><Objecte del contracte>Pintar baliza 29680.13 según presupuesto</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.392,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>502,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.894,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>APLIMET SALA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66757352</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5719"><Codi>CNS2019SAN-000025427</Codi><Objecte del contracte>BATERIA DE GEL 12V 90AH MOD.S12/90A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>802,33</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>168,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>970,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ENERVOLT POWER ELECTRONICS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66741927</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5720"><Codi>CNS2019SAN-000025444</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL FERRETERIA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>40,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>49,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5721"><Codi>CNS2019SAN-000025445</Codi><Objecte del contracte>SPRAY PINTURA VERDE RAL 6037 (ENV. 400 ML) (BOYAS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>369,99</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>77,70</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>447,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>APLIMET SALA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66757352</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5722"><Codi>CNS2019SAN-000025463</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de embarcación para filmación boya Sierra por evento WAtoN-D</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>400,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>84,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>484,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOORING AND PORT  SERVICES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65741969</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5723"><Codi>CNS2019SAN-000025464</Codi><Objecte del contracte>Pintado de 3 marcas diurnas para evento WAtoN-D según presupuesto P-2019-0242</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>729,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>153,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>882,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>APLIMET SALA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66757352</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5724"><Codi>CNS2019SAN-000025553</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL ELECTRONICO S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>56,79</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>68,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ONDA RADIO, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58375940</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5725"><Codi>CNS2019SAN-000025557</Codi><Objecte del contracte>Faro de Cala Nans. Alquiler embarcación para mantenimineto</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>95,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>114,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ROMERO FIOL LUIS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5726"><Codi>CNS2019SAN-000025790</Codi><Objecte del contracte>BATERIA AGM 12V 14AH (FAROS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>166,49</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>34,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>201,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ENERVOLT POWER ELECTRONICS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66741927</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5727"><Codi>CNS2019SAN-000025806</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de embarcación para reparación balizas pilonas Pont Europa nº 30134 y 30135</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>200,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>242,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOORING AND PORT  SERVICES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65741969</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5728"><Codi>CNS2019SAN-000025827</Codi><Objecte del contracte>Canalización de aguas pluviales y pavimentado interior en caseta grupo eletrógeno Faro Vilanova</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.930,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>405,30</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.335,30</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FONTANALS CASTELLVI ALBERTO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5729"><Codi>CNS2019SAN-000025829</Codi><Objecte del contracte>Baliza de Illes Formigues y Llosa de Palamós. Alquiler de embarcación para traslados desde el Port de Palamós 19/06/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>390,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>81,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>471,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TUR ALIU XAVIER</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5730"><Codi>CNS2019SAN-000026035</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL ELECTRONICO S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>31,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>38,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ONDA RADIO, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58375940</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5731"><Codi>CNS2019SAN-000026098</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de embarcación para reparar baliza de la isleta NW del puente de Europa</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>200,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>242,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOORING AND PORT  SERVICES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65741969</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5732"><Codi>CNS2019SAN-000026099</Codi><Objecte del contracte>Far de Illes Medes. Alquiler de Embarcación para traslados entre L'estartit y Illes Medes (24 Jul 2019)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>300,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>63,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>363,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALVISA SPOT 2013 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B55155824</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5733"><Codi>CNS2019SAN-000026211</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL PINTURA SEGUN INDICACION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>50,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>60,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>APLIMET SALA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66757352</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5734"><Codi>CNS2019SAN-000026236</Codi><Objecte del contracte>Far de Sant Sebastia. Rotura conduccion gasoil grupo electrogeno Ruston.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>196,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>41,20</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>237,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARGELICH SEGURA MAGDALENA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5735"><Codi>CNS2019SAN-000026252</Codi><Objecte del contracte>Baliza de la Llosa. Alquiler de embarcación para traslado desde el Port de Palamós (07/08/2019)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>390,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>81,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>471,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TUR ALIU XAVIER</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5736"><Codi>CNS2019SAN-000026298</Codi><Objecte del contracte>BATERIA LINTERNA M850-60</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>435,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>91,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>526,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALMARIN EQUIPOS Y SERV.PORTUAR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63545388</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5737"><Codi>CNS2019SAN-000026548</Codi><Objecte del contracte>LINTERNA SEALITE SL-C510-100-S2C0 ROJA MODELO COMPACTO BATERIA 12Ah</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.585,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>332,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.917,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MARINA SEA INITIATIVES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64452022</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5738"><Codi>CNS2019SAN-000026549</Codi><Objecte del contracte>LINTERNA SEALITE SL-C510-100-S2C0 ROJA MODELO COMPACTO BATERIA 12Ah</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.585,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>332,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.917,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MARINA SEA INITIATIVES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64452022</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5739"><Codi>CNS2019SAN-000026550</Codi><Objecte del contracte>LINTERNA SEALITE SL-C510-100-S2C0 VERDE MODELO COMPACTO BATERIA 12Ah</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.585,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>332,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.917,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MARINA SEA INITIATIVES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64452022</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5740"><Codi>CNS2019SAN-000026551</Codi><Objecte del contracte>LINTERNA SEALITE SL-C510-100-S2C0 VERDE MODELO COMPACTO BATERIA 12Ah</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.585,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>332,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.917,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MARINA SEA INITIATIVES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64452022</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5741"><Codi>CNS2019SAN-000026552</Codi><Objecte del contracte>LINTERNA SEALITE SL-C510-100-S2C0 BLANCA MODELO COMPACTO BATERIA 12Ah</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.585,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>332,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.917,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MARINA SEA INITIATIVES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64452022</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5742"><Codi>CNS2019SAN-000026602</Codi><Objecte del contracte>Reparación de la baliza MBL160-4 de la Llosa de Palamós</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>330,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>69,30</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>399,30</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEDITERRANEO SEÑ.MARITIMAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B97686158</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5743"><Codi>CNS2019SAN-000026605</Codi><Objecte del contracte>Faro de Cala Nans/Farallons. Alquiler de embarcación para revisión PRL.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>95,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>114,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ROMERO FIOL LUIS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5744"><Codi>CNS2019SAN-000027086</Codi><Objecte del contracte>ESLINGA ABSORCION IRUDEK REF 391 + MOSQUETON REF 981 + MAILLON DELTA LINK 10MM + MOSQUETON REF 984</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>267,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>56,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>324,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HIGIENE I PROTECCIO SL UNIPERS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63727929</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5745"><Codi>CNS2019SAN-000027134</Codi><Objecte del contracte>PARA ABONO POR FACTURACIÓN INCORRECTA FACTURA Nº F1334 ABONO Nº R 518</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>600,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>126,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>726,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOORING AND PORT  SERVICES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65741969</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5746"><Codi>CNS2019SAN-000027282</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de embarcacion para traslado al Far de Illes Medes  (25 Oct 2019)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>200,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>242,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALVISA SPOT 2013 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B55155824</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5747"><Codi>CNS2019SAN-000027284</Codi><Objecte del contracte>Trabajos de mantenimiento correctivo del SGI del SANM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7.290,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.530,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8.820,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEDITERRANEO SEÑ.MARITIMAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B97686158</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5748"><Codi>CNS2019SAN-000027285</Codi><Objecte del contracte>Faro de Creus. Sustitución del Termo del lavabo.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>373,30</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>78,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>451,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ESCOFET VILA ENRIC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5749"><Codi>CNS2019SAN-000027411</Codi><Objecte del contracte>BATERIA DE GEL 12V 60AH</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>397,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>83,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>481,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ENERVOLT POWER ELECTRONICS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66741927</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5750"><Codi>CNS2019SAN-000027413</Codi><Objecte del contracte>Faro de Cala Nans. Alquiler de embarcación para tareas de mantenimiento.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>175,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>36,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>211,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ROMERO FIOL LUIS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5751"><Codi>CNS2019SAN-000027471</Codi><Objecte del contracte>Faro de Cala Nans. Trabajos de mantenimiento del edificio.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6.914,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.452,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8.366,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ESCOFET VILA ENRIC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5752"><Codi>CNS2019SAN-000027635</Codi><Objecte del contracte>Faro del Port de la Selva. Reparación de humedades interiores.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.625,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>551,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.176,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MIRANDA BOHORQUEZ ALEJO JESUS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5753"><Codi>CNS2019SAN-000027802</Codi><Objecte del contracte>LLAVE ELECTRONICA CET2 TS GRIS REF. STCLXCTSNGNT (FAROS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>596,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>125,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>721,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOALBA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08790420</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5754"><Codi>CNS2019SAN-000027843</Codi><Objecte del contracte>Faro del Port de la Selva. Sustitución de ventanas en mal estado.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6.663,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.399,23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8.062,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AGUSTI VERGARA JOSE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5755"><Codi>CNS2019SAN-000028053</Codi><Objecte del contracte>ESCALERA DOBLE EXTENSION MECANICA DOS TRAMOS 18 PELDAÑOS APOYO 9-17 MTS. REF. 23922018</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>391,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>82,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>473,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5756"><Codi>CNS2019SAN-000028101</Codi><Objecte del contracte>Faro de Creus. Reparación de daños en Lateral/Alero de la cubierta.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.950,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>409,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.359,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ESCOFET VILA ENRIC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5757"><Codi>CNS2019SAN-000028175</Codi><Objecte del contracte>CIRCUITO EUROCARD DB01 12V CONTROL DE ROTACION FARO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>130,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,30</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>157,30</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEDITERRANEO SEÑ.MARITIMAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B97686158</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5758"><Codi>CNS2019SAN-000028177</Codi><Objecte del contracte>Faro de San Sebastián. Instalación de retráctil anticaídas en la cúpula</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>675,83</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>141,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>817,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CABLES Y ESLINGAS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66740267</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5759"><Codi>CNS2019SCG-000023820</Codi><Objecte del contracte>Despeses Conservació Viatges i Dietes. Liquidació despeses menors: ticket parking per Acte al Col.legi d'enginyers sobre mobilitat eléctrica al Port de Barcelona on l'Eduardo era ponent.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DEPARTAMENT APB CREDITORS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q0867012G</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5760"><Codi>CNS2019SCG-000023821</Codi><Objecte del contracte>Despeses Conservació Viatges i Diestes. Pagament del recarrec per l'error administratiu en la tramitació d'una multa de Fernando Alvaro</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DEPARTAMENT APB CREDITORS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q0867012G</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5761"><Codi>CNS2019SCG-000025024</Codi><Objecte del contracte>Despeses Conservació Viatges i Dietes E. G. Formació BIM 20-22 de maig Despeses de locomoció</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>71,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>86,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DEPARTAMENT APB CREDITORS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q0867012G</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5762"><Codi>CNS2019SCG-000026394</Codi><Objecte del contracte>Servicio de autocar para visitas al Far Llobregat días 1,5,12,19 y 26 de julio</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.295,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>271,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.566,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61771192</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5763"><Codi>CNS2019SCG-000026715</Codi><Objecte del contracte>Obra Civil NOVA UBICACIÓ escultura "Pati de Vela"</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.950,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3.139,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18.089,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASOC DEPORTIVA INTERN DE PROP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G59753020</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5764"><Codi>CNS2019SCG-000027026</Codi><Objecte del contracte>Despeses Conservació Viatges i Dietes. Liquidació despeses menors: Carlos Serrano ticket peatge Far Vilanova</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,77</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DEPARTAMENT APB CREDITORS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q0867012G</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5765"><Codi>CNS2019SCG-000027070</Codi><Objecte del contracte>Despeses Conservació. Regals pel concurs de fotografia del Far Llobregat</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>105,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,20</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>127,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DEPARTAMENT APB CREDITORS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q0867012G</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5766"><Codi>CNS2019SCG-000027919</Codi><Objecte del contracte>Despeses Conservació Viatges i Dietes. Liquidació despeses menors: Carlos Serrano despeses de peatges per Visites a Fars</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>32,67</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>39,53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DEPARTAMENT APB CREDITORS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q0867012G</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5767"><Codi>CNS2019SCG-000028107</Codi><Objecte del contracte>MOLL BARCELONA - Desmuntatge finger Terminal Nord</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8.600,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.806,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10.406,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DELTAPUNT 3000 SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61110359</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5768"><Codi>CNS2019SIE-000021574</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,31</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,70</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5769"><Codi>CNS2019SIE-000021575</Codi><Objecte del contracte>FAR LLOBREGAT - Trabajos de mejora y acondicionamiento de zonas interiores (PILAR METÁLICO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>890,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>186,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.076,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CONSTRU OLIMPIC SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58506841</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5770"><Codi>CNS2019SIE-000021581</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA DESPACHO UMG -- CAMBIO DE UBICACIÓN de condensadora (nesra)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>131,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>159,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64049216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5771"><Codi>CNS2019SIE-000021582</Codi><Objecte del contracte>GARITA PP P-5 - MANETA INTERIOR PUERTA CASETA ROTA (VENECIANES)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>274,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>57,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>331,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5772"><Codi>CNS2019SIE-000021584</Codi><Objecte del contracte>CASETA PREFABRICADA EN M. ADOSADO -- REPARAR O SUSTITUIR BOMBIN POR ROTURA DEL MISMO (venecianes)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>317,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>66,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>383,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5773"><Codi>CNS2019SIE-000021662</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO TORRE DE PRACTICOS - Trabajos de ajuste de funcionamiento en ascensor ubicado en Torre de Prácticos</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>105,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>127,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TK ELEVADORES ESPAÑA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B46001897</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5774"><Codi>CNS2019SIE-000021666</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO TIR DESPACHO MANTENIMIENTO -- REPARAR INCIDENCIA EN AACC (GEINSTAL)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>134,93</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>28,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>163,27</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GESTION INTEGRAL DE INSTALACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60650801</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5775"><Codi>CNS2019SIE-000021667</Codi><Objecte del contracte>EEMM DRASSANES HALL -- REPARAR INCIDENCIA EN PUERTA DE ACCESO A   EEMM (MANUSA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>94,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>114,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MANUSA DOOR SYSTEMS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61579348</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5776"><Codi>CNS2019SIE-000021695</Codi><Objecte del contracte>CERRADURA TESA S/INDICACION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>79,21</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>95,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5777"><Codi>CNS2019SIE-000021705</Codi><Objecte del contracte>Plafón blanco posterior armario (FUSTIMED)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>195,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>235,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUSTIMED, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61356697</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5778"><Codi>CNS2019SIE-000021713</Codi><Objecte del contracte>WTC 8ª - SILLA ROTA (2 PATAS DE LA ARAÑA ROTA)(DIMOBIC)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>70,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,70</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>84,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5779"><Codi>CNS2019SIE-000021725</Codi><Objecte del contracte>PARKING DE SAN BELTRAN (APB) - REPARAR INCIDENCIA EN SISTEMA CONTRAINCENDIOS (SABICO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>192,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>232,80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SABICO SEGURIDAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A20202487</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5780"><Codi>CNS2019SIE-000021740</Codi><Objecte del contracte>ESTUFA DE BAÑO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>35,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>43,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5781"><Codi>CNS2019SIE-000021741</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO GUARDIA CIVIL DEL MAR- Instalación de ACS. Trabajos de reparción de incidencia tras aviso (MH INDUSTRIAS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>55,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>67,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64570567</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5782"><Codi>CNS2019SIE-000021742</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA VESTUARIO P.PORTUARIA -- REVISAR INCIDENCIA CON GAS EN AACC DE LOS VESTUARIOS (NESRA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>536,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>112,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>649,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64049216</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5783"><Codi>CNS2019SIE-000021743</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO GUARDIA CIVIL DEL MAR - Avería en circuito de ACS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>37,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>45,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64570567</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5784"><Codi>CNS2019SIE-000021745</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA - Corrección defectos detectados inspección OCA ascensor RAE-1-080063478</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>526,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>110,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>636,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASCENSORS EBYP, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58255563</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5785"><Codi>CNS2019SIE-000021747</Codi><Objecte del contracte>WTC SALA BARCELONA - Sistema de calefacción no fucniona correctamente.(geinstal)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>105,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>127,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GESTION INTEGRAL DE INSTALACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60650801</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5786"><Codi>CNS2019SIE-000021810</Codi><Objecte del contracte>CABEZA  P/MEZCLADOR PULSADOR NEGRO PRESTO  3500/ALPA 80</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>93,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>112,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5787"><Codi>CNS2019SIE-000022196</Codi><Objecte del contracte>AIREADOR PARA GRIFOS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>48,76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>59,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5788"><Codi>CNS2019SIE-000022197</Codi><Objecte del contracte>CERRADURA TESA S/INDICACION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>46,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>56,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5789"><Codi>CNS2019SIE-000022204</Codi><Objecte del contracte>ESTACION MARITIMA DRASSANES - Revisar clima - Calefacció Aula dels Estels - Estació Marítima de Drassanes</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>118,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>142,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GESTION INTEGRAL DE INSTALACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60650801</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5790"><Codi>CNS2019SIE-000022209</Codi><Objecte del contracte>CASETA TELECOMUNICACIONES  C-1  M. PONIENTE -- SUSTITUIR MANETA ROTA (tot ferro)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>67,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>81,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>METALISTES ARTESANS TOT FERRO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62832407</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5791"><Codi>CNS2019SIE-000022213</Codi><Objecte del contracte>GARITA Nº 25 G. CIVIL -- REPARAR PUERTA DE ACCESO A GARITA (TOTFERRO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>112,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>136,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>METALISTES ARTESANS TOT FERRO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62832407</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5792"><Codi>CNS2019SIE-000022217</Codi><Objecte del contracte>GARITA Nº 25 -- SUSTITUIR MANETA  Y REPARAR PUERTA (TOT FERRO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>112,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>136,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>METALISTES ARTESANS TOT FERRO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62832407</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5793"><Codi>CNS2019SIE-000022218</Codi><Objecte del contracte>EEMM DRASSANES VESTUARIO -- SUSTITUIR MANETA DE ACCESO DE VESTUARIO A SALA DE MÁQUINAS (TOT FERRO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>125,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>151,73</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>METALISTES ARTESANS TOT FERRO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62832407</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5794"><Codi>CNS2019SIE-000022264</Codi><Objecte del contracte>CERRADURA SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>25,21</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5795"><Codi>CNS2019SIE-000022338</Codi><Objecte del contracte>PARA ABONO POR FACTURACIÓN INCORRECTA DEL PROVEEDOR FACTURA: 25640009627 ABONO: 25648000462</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.046,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>219,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.266,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JOHNSON CONTROLS ESPAÑA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B79121612</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5796"><Codi>CNS2019SIE-000022438</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,54</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5797"><Codi>CNS2019SIE-000022440</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PRÁCTICOS PUERTA ACCESO -- REPARACIÓN PUERTA DE ENTRADA POR ROTURA DEL MECANISMO DE LA MISMA (VENECIANES)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>788,57</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>165,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>954,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5798"><Codi>CNS2019SIE-000022464</Codi><Objecte del contracte>NUEVA GARITA MUELLE PPE. DE ESPAÑA -- SUSTITUIR CRISTAL ROTO DE DICHA GARITA (MASQUEVIDRE)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>204,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>246,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5799"><Codi>CNS2019SIE-000022465</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA 7 - Cambiar silla de despacho reuniones. (FACILITY OFFICE)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>124,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>150,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FACILITY OFFICE SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65649683</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5800"><Codi>CNS2019SIE-000022466</Codi><Objecte del contracte>Cristal roto en faro de Montjuic(masquevidre)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>211,90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>44,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>256,40</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5801"><Codi>CNS2019SIE-000022467</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA 8 - Silla lugar de trabajo Pilar Puertas (DIMOBIC)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>35,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>42,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5802"><Codi>CNS2019SIE-000022507</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO TIR GUARDIA CIVIL - Complemento a los trabajos de la PDS 19406.03.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.007,57</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>211,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.219,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65243107</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5803"><Codi>CNS2019SIE-000022547</Codi><Objecte del contracte>GARITA Nº 25 VENTANAS -- REPARAR CIERRE DE VENTANAS (VENECIANES)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>102,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>123,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5804"><Codi>CNS2019SIE-000022558</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO GUARDIA CIVIL DEL MAR - Reparar maneta de ventana en cuarto de control(venecianes)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>147,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>178,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5805"><Codi>CNS2019SIE-000022572</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AVINYO 38 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64754039</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5806"><Codi>CNS2019SIE-000022573</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,83</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AVINYO 38 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64754039</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5807"><Codi>CNS2019SIE-000022788</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>25,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AVINYO 38 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64754039</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5808"><Codi>CNS2019SIE-000022806</Codi><Objecte del contracte>ARMARIS INFRAESTRUCTURES AMB LA FUSTA BUFADA(fustimed)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>333,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>69,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>402,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUSTIMED, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61356697</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5809"><Codi>CNS2019SIE-000022863</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA 3 - OFFICE - Vidrio del office: ahora se ha soltado otro (venecianes)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>156,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,80</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>189,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5810"><Codi>CNS2019SIE-000022867</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO LOGO APB 200MM ALTO PANTONE GRIS 445 C Y PANTONE AZUL 285 C</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>110,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,10</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>133,10</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GAVI TECNOLOGY SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65181125</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5811"><Codi>CNS2019SIE-000022878</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA 7 - MODULO 34 - REVISAS SILLAS DESPACHO (FACILITY)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>496,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>104,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>600,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FACILITY OFFICE SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65649683</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5812"><Codi>CNS2019SIE-000022879</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA 3 - MODULO 27 - REPARAR 4 SILLAS (dimobic)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>185,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>38,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>223,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5813"><Codi>CNS2019SIE-000022947</Codi><Objecte del contracte>TAZA INODORO ROCA VICTORIA BLANCA SALIDA VERTICAL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>123,76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>149,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58255787</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5814"><Codi>CNS2019SIE-000023029</Codi><Objecte del contracte>PAVIMENTO VINILICO AUTOPORTANTE MOD. ALLURA FLEX 500X500X5MM REF.1644 OYSTER SEAGRASS (CJ 2M2)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>211,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>44,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>255,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SOLTEC PAVIMENTS REVESTIM SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65842809</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5815"><Codi>CNS2019SIE-000023051</Codi><Objecte del contracte>SSMM BOSCH I ALSINA - Reparación puerta de acceso automática (MANUSA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>94,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>114,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MANUSA DOOR SYSTEMS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61579348</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5816"><Codi>CNS2019SIE-000023056</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO TIR - Colocación láminas termoaislantes ventanas oficina CISAU para eficiencia energética</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>798,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>167,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>965,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IMPERMEABILIZACION PROT LIMP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61023636</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5817"><Codi>CNS2019SIE-000023059</Codi><Objecte del contracte>Silla rota - Guifré Martí - Eco-Fin (DIMOBIC)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>100,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>121,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5818"><Codi>CNS2019SIE-000023064</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA 3 - MODULO 18 - Reparar brazo silla Marta Rodriguez (dimobic)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>39,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>47,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5819"><Codi>CNS2019SIE-000023067</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA 7 - MODULO 34 - Mesa despacho Subdirector Económico Financiero (FUSTIMED)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>798,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>167,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>965,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUSTIMED, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61356697</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5820"><Codi>CNS2019SIE-000023068</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA BAJA - Reparar frontal mesa Salvador Nuñez (fustimed)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>66,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>79,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUSTIMED, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61356697</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5821"><Codi>CNS2019SIE-000023072</Codi><Objecte del contracte>EEMM DRASSANES PUERTA ACCESO -- REPARAR AVERIA EN PUERTA CORREDERA DE CRISTAL (MANUSA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>189,11</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>39,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>228,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MANUSA DOOR SYSTEMS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61579348</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5822"><Codi>CNS2019SIE-000023077</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO TIR G. CIVIL -- REPARAR ESTORE ROTO EN CENTRO CONTROL (MASQUEVIDRE)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>128,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>155,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5823"><Codi>CNS2019SIE-000023078</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO TIR G. CIVIL  -- COLOCACIÓN DE CHAPA PROTECTORA EN PARED POR ROZE DE SILLA (MASQUEVIDRE)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>270,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>56,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>327,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5824"><Codi>CNS2019SIE-000023079</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA 7 - Silla supletoria rota despacho Jose Alberto (FACILITY OFFICE)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>124,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>150,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FACILITY OFFICE SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65649683</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5825"><Codi>CNS2019SIE-000023111</Codi><Objecte del contracte>URINARIO MINI BLANCO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>698,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>146,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>845,11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5826"><Codi>CNS2019SIE-000023115</Codi><Objecte del contracte>CERRADURA SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>44,17</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>53,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5827"><Codi>CNS2019SIE-000023129</Codi><Objecte del contracte>INSTALACIONES FRIO INDUSTRIAL PIF - Sustituir 2 ventiladores equipo refrigeración sala 9</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>706,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>148,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>854,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INGENIA HOSPITALARIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67143529</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5828"><Codi>CNS2019SIE-000023132</Codi><Objecte del contracte>EM DRASSANES - Cambio de verano a invierno instalación de climatización</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>100,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>121,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INGENIA HOSPITALARIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67143529</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5829"><Codi>CNS2019SIE-000023133</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO VINILO PLACAS NUMEROS DESPACHOS "310 A 314"</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>45,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>54,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALIER LAPLANA ALFONS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5830"><Codi>CNS2019SIE-000023141</Codi><Objecte del contracte>EM DRASSANES - Verificar fallo en evaporadoras de zona de sala de embarque 2a planta.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>120,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,20</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>145,20</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INGENIA HOSPITALARIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67143529</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5831"><Codi>CNS2019SIE-000023142</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PARKING SAN BELTRAN APB - Prefabricación nuevo juego de cartelas para reposición tirantes dañados en otro arco nave 3</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>463,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>97,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>561,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CONSTRU OLIMPIC SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58506841</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5832"><Codi>CNS2019SIE-000023156</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA - Pintado de local CCOO edficio ASTA (galindo)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.680,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>562,80</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.242,80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALINDO DE LA FUENTE DAVID</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5833"><Codi>CNS2019SIE-000023160</Codi><Objecte del contracte>ZONA DEPORTIVA - Ajuste y reparación de puertas correderas en aseos y vestuarios del pabellón (fustimed)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.736,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>364,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.100,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUSTIMED, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61356697</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5834"><Codi>CNS2019SIE-000023197</Codi><Objecte del contracte>Limpieza de 254 fundas de chalecos de protección balística y anti pinchazos de la Policía Portuaria.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.810,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>800,10</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4.610,10</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>USIS GUIRAO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61515474</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5835"><Codi>CNS2019SIE-000023198</Codi><Objecte del contracte>LOCAL MEDI AMBIENT C/ ESCAR - Sustituir puerta calle por nueva puerta aluminio lacada en blanco (masquevidre)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>994,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>208,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.202,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5836"><Codi>CNS2019SIE-000023238</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,83</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AVINYO 38 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64754039</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5837"><Codi>CNS2019SIE-000023246</Codi><Objecte del contracte>ZONA DEPORTIVA - REPARAR O SUSTITUIR GANCHO MECANISMO TOLDO BARBACOA (MASQUEVIDRE)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>155,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>187,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5838"><Codi>CNS2019SIE-000023252</Codi><Objecte del contracte>GARITA Nº 2 M. ADOSADO --- REPARAR MANETA DE PUERTA DE ACCESO GARITA G .CIVIL (MASQUEVIDRE)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>178,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>37,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>215,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5839"><Codi>CNS2019SIE-000023253</Codi><Objecte del contracte>ZONA DEPORTIVA PABELLON VESTUARIOS -- SUSTITUIR ESPEJOS EN MUY MAL ESTADO (MASQUEVIDRE)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.402,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>294,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.697,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5840"><Codi>CNS2019SIE-000023254</Codi><Objecte del contracte>WTCB EDIFICIO ESTE PLANTA 3 DESARROLLO DE NEGOCIO SAC - REPARAR SILLA ROTA (DIMOBIC)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>98,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>118,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5841"><Codi>CNS2019SIE-000023257</Codi><Objecte del contracte>PUERTA 31 - REPOSA BRAZO SILLA ROTO ( DIMOBIC)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>39,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>47,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5842"><Codi>CNS2019SIE-000023273</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO GUARDIA CIVIL DEL MAR - Bisagra rota en ventana grande del despacho del Jefe de Unidad (masquevidre)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.295,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>272,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.567,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5843"><Codi>CNS2019SIE-000023280</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA 3 - Reparar silla escritorio (dimobic)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>50,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>60,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5844"><Codi>CNS2019SIE-000023281</Codi><Objecte del contracte>ZONA DEPORTIVA  PABELLON -- PINTAR COLUMNAS VESTUARIOS PABELLÓN EN MAL ESTADO (GALINDO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.200,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>462,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.662,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALINDO DE LA FUENTE DAVID</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5845"><Codi>CNS2019SIE-000023282</Codi><Objecte del contracte>  ZONA DEPORTIVA - Trabajos de mejora del pavimento de la pista nº1, junto la portería más cercana a la zona de la barbacoa</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7.718,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.620,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9.338,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALTERRA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08636078</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5846"><Codi>CNS2019SIE-000023312</Codi><Objecte del contracte>DISPENSADOR DE JABON EMPOTRADO BOBRICK B-306 (SALA BARCELONA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>760,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>159,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>919,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66957044</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5847"><Codi>CNS2019SIE-000023313</Codi><Objecte del contracte>DISPENSADOR DE JABON MEDICLINICS DJ0112CA ACERO INOXIDABLE (BRILLANTE) (SALA BARCELONA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66957044</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5848"><Codi>CNS2019SIE-000023314</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5849"><Codi>CNS2019SIE-000023315</Codi><Objecte del contracte>GRIFO MONOMANDO LAVABO CAPRI EVO CROMO STILLO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>40,89</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>49,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5850"><Codi>CNS2019SIE-000023331</Codi><Objecte del contracte>PEGAMENTO PATTEX SEGUN INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,70</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5851"><Codi>CNS2019SIE-000023332</Codi><Objecte del contracte>TERMO ELECTRICO VERTICAL 100 LTS. GREENHEISS FIVE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>248,93</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>52,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>301,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5852"><Codi>CNS2019SIE-000023335</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -TESA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5853"><Codi>CNS2019SIE-000023442</Codi><Objecte del contracte>50 VIVIENDAS ESCALERA Nº 39 -- REPARAR O SUSTITUIR CERRADURA DE ESCALERA POR AVERIA (VENECIANES)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>210,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>44,10</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>254,10</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5854"><Codi>CNS2019SIE-000023444</Codi><Objecte del contracte>FAR LLOBREGAT - REMODELACIÓN Planta Baja (FUSTIMED)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.834,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>595,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.429,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUSTIMED, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61356697</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5855"><Codi>CNS2019SIE-000023445</Codi><Objecte del contracte>FAR LLOBREGAT - REMODELACIÓN Planta Baja (VENECIANES)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.155,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>242,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.398,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5856"><Codi>CNS2019SIE-000023507</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA ALMACEN - REVISION ANUAL ESTANTERIAS ALMACEN 01  (2019)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>700,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>147,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>847,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MECALUX SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08244998</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5857"><Codi>CNS2019SIE-000023559</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO WTC - Suministro y colocación láminas solares interiores en sala S7A8 (fase de prueba)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>489,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>102,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>591,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IMPERMEABILIZACION PROT LIMP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61023636</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5858"><Codi>CNS2019SIE-000023583</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>101,57</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>122,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5859"><Codi>CNS2019SIE-000023584</Codi><Objecte del contracte>PULVERIZADOR L-530.7 (PACK 10 UDS.)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>21,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>26,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5860"><Codi>CNS2019SIE-000023589</Codi><Objecte del contracte>TERMO ELECTRICO Y ACCESORIOS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>-39,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>-8,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>-47,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5861"><Codi>CNS2019SIE-000023635</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>43,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>52,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5862"><Codi>CNS2019SIE-000023636</Codi><Objecte del contracte>ROCIADOR ANTIVANDALICO + TUBO CURVO PARA PRESTO ALPA 80</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>353,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>74,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>427,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5863"><Codi>CNS2019SIE-000023637</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>28,21</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>34,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5864"><Codi>CNS2019SIE-000023642</Codi><Objecte del contracte>STELLA MARIS -- VERIFICAR AACC POR FALLO DEL MISMO (VIDO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>142,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>29,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>172,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65243107</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5865"><Codi>CNS2019SIE-000023643</Codi><Objecte del contracte>WTCB EDIFICIO ESTE PLANTA BAJA COPISTERIA GUILLONITA - Reparacion Guillotina Copisteria.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>81,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>98,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NEODAL GLOBAL SERVICIES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66216821</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5866"><Codi>CNS2019SIE-000023645</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PARKING SAN BELTRAN - solucionar problema con los reflejos solares (masquevidre)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>242,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>50,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>292,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5867"><Codi>CNS2019SIE-000023682</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO LOGO APB 200MM ALTO PANTONE GRIS 445 C Y PANTONE AZUL 285 C EN ESPEJO PARA INTERIOR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>130,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,30</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>157,30</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GAVI TECNOLOGY SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65181125</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5868"><Codi>CNS2019SIE-000023719</Codi><Objecte del contracte>FLEXO DUCHA DE 1/2" X 1,5 MT</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>25,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5869"><Codi>CNS2019SIE-000023720</Codi><Objecte del contracte>PEGAMENTO PATTEX SEGUN INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,14</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5870"><Codi>CNS2019SIE-000023723</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PIF - Trabajos de mantenimiento correctivo tras revisión de MP en muelles, puertas seccionales y abrigos.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5.203,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.092,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6.295,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HORMANN ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58267378</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5871"><Codi>CNS2019SIE-000023727</Codi><Objecte del contracte>Reparació façana lateral edifici APB a Galp (TOT FERRO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>725,67</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>152,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>878,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>METALISTES ARTESANS TOT FERRO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62832407</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5872"><Codi>CNS2019SIE-000023730</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,30</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5873"><Codi>CNS2019SIE-000023731</Codi><Objecte del contracte>INTERRUPTOR SUPERFICIE GRIS IP55 PLEXO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,30</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5874"><Codi>CNS2019SIE-000023736</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA BAJA ALTILLO SAU ENSOBRADORA - Reparación máquina ensobradora albaran 2019-7314 del 13-03-19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>314,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>65,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>379,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NEODAL GLOBAL SERVICIES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66216821</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5875"><Codi>CNS2019SIE-000023739</Codi><Objecte del contracte>WTC SALA BARCELONA - alimentación fuentes de agua (fustimed)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>345,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>72,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>417,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUSTIMED, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61356697</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5876"><Codi>CNS2019SIE-000023740</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA 8 - Reparar silla rota Efren Lopez - mercancias peligrosas - (DIMOBIC)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>48,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>58,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5877"><Codi>CNS2019SIE-000023744</Codi><Objecte del contracte>TORRE DE CONTROL - Suministro y sustitución nuevo depósito agua sistema extinción incendios</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8.389,41</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.761,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10.151,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SABICO SEGURIDAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A20202487</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5878"><Codi>CNS2019SIE-000023778</Codi><Objecte del contracte>INSTALACIONES DE FRIO INDUSTRIAL PIF - VErificación fallo en cámara de congelación 5.1</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>90,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>108,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALCAR FACILITY SERVICES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65683138</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5879"><Codi>CNS2019SIE-000023779</Codi><Objecte del contracte>INSTALACIONES FRIO INDUSTRIAL PIF - Intervenciones en equipos de frio industrial PIF</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>648,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>136,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>784,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALCAR FACILITY SERVICES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65683138</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5880"><Codi>CNS2019SIE-000023791</Codi><Objecte del contracte>MANETA ALUMINIO NEGRA (JUEGO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,03</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>31,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5881"><Codi>CNS2019SIE-000023891</Codi><Objecte del contracte>TAPON (CONTERA) NEGRO 10 MM REF. 40-10 (PATA TABURETE OFFICE WTC)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>31,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>37,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5882"><Codi>CNS2019SIE-000023908</Codi><Objecte del contracte>LLAVE CONTADOR ELECTRICIDAD JIS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5883"><Codi>CNS2019SIE-000023933</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>28,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>34,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5884"><Codi>CNS2019SIE-000023939</Codi><Objecte del contracte>PESTILLO S/INDICACION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,06</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5885"><Codi>CNS2019SIE-000023950</Codi><Objecte del contracte>ZONA DEPORTIVA CANALIZACIÓN -- DESATASCAR TUBERIAS DE DESAGUE DE LAVADORA A ARQUETA(HIDROCLIN)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>280,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>58,80</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>338,80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HYDROCLEAN SOLUTIONS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65496390</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5886"><Codi>CNS2019SIE-000023957</Codi><Objecte del contracte>ZONA DEPORTIVA - BISAGRA PUERTA ENTRADA OFICINA (venecianes)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>204,30</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>247,20</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5887"><Codi>CNS2019SIE-000024008</Codi><Objecte del contracte>Centro Control Tráfico Marítimo - Reparar cabezal de silla de operadores de Torre de Control de Tráfico Marítimo que se ha roto.(dimobic)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>59,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>71,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5888"><Codi>CNS2019SIE-000024103</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>97,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>117,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5889"><Codi>CNS2019SIE-000024188</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PIF - Pintado estructura auxiliar metálica e imperfecciones de pavimento en cámara de congelación (muelles 6-12)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6.401,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.344,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7.745,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IMESAPI SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28010478</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5890"><Codi>CNS2019SIE-000024191</Codi><Objecte del contracte>CORONA DENTADA P/ MAQUINA TALADRAR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>25,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>31,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5891"><Codi>CNS2019SIE-000024192</Codi><Objecte del contracte>VENDA REPARACION FUGAS DE AGUA V 200 FORMATO M (7.5CMS. X 270 CMS M) REF RV200-2</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>270,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>56,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>327,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64056245</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5892"><Codi>CNS2019SIE-000024210</Codi><Objecte del contracte>EDIFICI TERSACO ZONAS COMUNES -- REVISAR Y REPARAR PERSIANAS QUE FALLAN SEGUN REVISIÓN SEMANAL (MASQUEVIDRE)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>799,65</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>167,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>967,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5893"><Codi>CNS2019SIE-000024212</Codi><Objecte del contracte>GARITA PUERTA 31 - LA PERSIANA FRONTAL DE LA GARITA NO FUNCIONA CORRECTAMENTE (masquevidre)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>198,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>41,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>239,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5894"><Codi>CNS2019SIE-000024214</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA DESPACHOS ENTREPLANTA --- CORTAR TUBERIAS Y COLOCAR TAPONES EN DESPACHO ENCIMA CUARTO UMG (VIDO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>25,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65243107</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5895"><Codi>CNS2019SIE-000024215</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA 8 - Sala B - La puerta rasca en el suelo.(VENECIANES)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>165,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>34,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>199,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5896"><Codi>CNS2019SIE-000024216</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA 3 - Reparar persiana despacho Catalina Grimalt (VENECIANES)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>41,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>50,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5897"><Codi>CNS2019SIE-000024229</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA SALA CALDERAS -- REPARAR INCIDENCIA EN CALDERA DE AGUA SANITARIA (VIDO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.622,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>340,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.963,81</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65243107</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5898"><Codi>CNS2019SIE-000024231</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA 5 - Suministro y colocación láminas solares en despacho Infraestructuras (fase de prueba)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>568,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>119,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>687,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IMPERMEABILIZACION PROT LIMP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61023636</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5899"><Codi>CNS2019SIE-000024232</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA SALA CALDERAS --- SUSTITUIR TUBOS DE SALIDA DE HUMOS DE CALDERAS POR ESTAR EN MAL ESTADO (VIDO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>195,42</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>41,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>236,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65243107</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5900"><Codi>CNS2019SIE-000024235</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PORT-NOU ASCENSOR -- REPARAR INCIDENCIA EN  ASCENSOR  (SCHINDLER)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>48,37</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>58,53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SCHINDLER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A50001726</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5901"><Codi>CNS2019SIE-000024238</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO OFICINAS PORTNOU - Reponer puerta corredera en aseo caballeros Planta 1 (fustimed)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>945,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>198,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.143,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUSTIMED, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61356697</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5902"><Codi>CNS2019SIE-000024245</Codi><Objecte del contracte>REPARAR CHAPA SUPERIOR ENTRADA A PARKING TERMIANL PORT NOU CEA 08837 EXP 18/19 (masquevidre)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>401,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>84,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>485,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5903"><Codi>CNS2019SIE-000024276</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -TESA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5904"><Codi>CNS2019SIE-000024277</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5905"><Codi>CNS2019SIE-000024353</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO TIR PLANTA BAJA -- OFICINA CI-SAU (ARCAS-BARRIS). Revisió sistema apertura caixa forta.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>100,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>121,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARCAS BARRIS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60889359</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5906"><Codi>CNS2019SIE-000024356</Codi><Objecte del contracte>FAR LLOBREGAT - REMODELACIÓN Planta Baja  (GALINDO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.150,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>241,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.391,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALINDO DE LA FUENTE DAVID</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5907"><Codi>CNS2019SIE-000024360</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA SALA DE CALDERAS -- REPARAR FUGA EN TUBERIA DE AGUA FRIA QUE ALIMENTA CALDERAS (VIDO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>34,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>42,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65243107</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5908"><Codi>CNS2019SIE-000024374</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PIF - Suministro e instalación de 2 Alsiperchas Monoposte (SHERTEC)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7.408,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.555,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8.964,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SOLUCIONES EN HERRAMIENTAS TEC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64825144</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5909"><Codi>CNS2019SIE-000024432</Codi><Objecte del contracte>FAR LLOBREGAT - REMODELACIÓN Planta Baja (RHEBE)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.687,09</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>354,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.041,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PROMOCIONES Y MANTENIMIENTOS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08797599</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5910"><Codi>CNS2019SIE-000024440</Codi><Objecte del contracte>FAR DEL LLOBREGAT - Tratamiento en vigas de madera (UMBRALIA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.620,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>550,20</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.170,20</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>UMBRAL DE TOLERANCIA, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63053060</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5911"><Codi>CNS2019SIE-000024446</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA 7 - Adequació lloc de treball Sra. Sara Vázquez - (Sub. Gral. Serveis Jurídics i Contractació) (VIPUN)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.709,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>779,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4.488,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61768362</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5912"><Codi>CNS2019SIE-000024455</Codi><Objecte del contracte>FLEXO PARA GRIFO COCINA ROCA TIPO DUCHA LAVAVAJILLAS (OFFICE 7º PLANTA WTC)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>91,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>111,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5913"><Codi>CNS2019SIE-000024484</Codi><Objecte del contracte>WTC SALA BARCELONA - REPARAR TIRADOR PERSIANA (VENECIANES)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,10</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,10</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5914"><Codi>CNS2019SIE-000024504</Codi><Objecte del contracte>PINTURA EPOXI PAVIMENTOS COLOR GRIS - BETOPOX 92AR DE PROPAMSA (ENV.  15 KG)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>100,34</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,07</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>121,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PROPAMSA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58580234</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5915"><Codi>CNS2019SIE-000024555</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA 6 - CARCASA DE ALUMINIO PUERTA ENTRADA EN MAL ESTADO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GESTIO I SERVEIS TRADE CENT.SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61710687</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5916"><Codi>CNS2019SIE-000024578</Codi><Objecte del contracte>INSTALACIONES FRIO INDUSTRIAL PIF - Sustitución de ventilador de evaporador sistema de FI en muelle de carga</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.234,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>259,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.493,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALCAR FACILITY SERVICES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65683138</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5917"><Codi>CNS2019SIE-000024579</Codi><Objecte del contracte>INSTALACIONES DE FRIO INDUSTRIAL PIF - Carga de gas y sustitución antivibrador en sistema de FI en muelle de carga edificio PIF</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.177,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>667,30</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.844,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALCAR FACILITY SERVICES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65683138</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5918"><Codi>CNS2019SIE-000024592</Codi><Objecte del contracte>WTC 6ª PLANTA SECCION  27 SALA B PUERTA DE VIDRIO - SUBIR PERNOS CON ARANDELAS PARA EVITAR QUE LA PUERTA ROCE EN EL SUELO ALBARAN 11024</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>168,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>203,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5919"><Codi>CNS2019SIE-000024600</Codi><Objecte del contracte>CABEZA  P/MEZCLADOR PULSADOR NEGRO PRESTO  3500/ALPA 80</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>93,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>112,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5920"><Codi>CNS2019SIE-000024626</Codi><Objecte del contracte>PARKING SAN BELTRÁN - Realización de ensayos en soldaduras arcos estructura de la cubierta</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>229,93</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>48,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>278,22</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNICA Y PROYECTOS-AUDINGTR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>U67035642</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5921"><Codi>CNS2019SIE-000024675</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA 5 - Poner faldon deltantero secretaria de Pindado (fustimed)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>165,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>34,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>199,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUSTIMED, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61356697</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5922"><Codi>CNS2019SIE-000024676</Codi><Objecte del contracte>EMBARCACIO CONSOLAT DEL MAR -- CAMBIO DE CRISTAL ROTO EN PUENTE DE MANDO (MASQUEVIDRE)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.491,21</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>313,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.804,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5923"><Codi>CNS2019SIE-000024681</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PIF - Instalación sensores para apertura puerta rápida cámara congelacón (DECOFRIO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>387,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>81,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>468,27</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DECOFRIO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58737305</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5924"><Codi>CNS2019SIE-000024725</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5925"><Codi>CNS2019SIE-000024734</Codi><Objecte del contracte>GARITA PUERTA 5 - Bombin cerradura ventana roto (venecianes)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>118,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>142,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5926"><Codi>CNS2019SIE-000024737</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO TIR 2ª PLANTA -- REPARAR VENTANA YA QUE NO CIERRA Y ENTRA AGUA CUANDO LLUEVE (MASQUEVIDRE)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>66,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>79,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5927"><Codi>CNS2019SIE-000024789</Codi><Objecte del contracte>CALENTADOR ELECTRICO ENTRADA VERTICAL CABEL 30 LTS.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>86,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>104,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5928"><Codi>CNS2019SIE-000024796</Codi><Objecte del contracte>CUERDA NYLON 8 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,77</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5929"><Codi>CNS2019SIE-000024797</Codi><Objecte del contracte>BOMBIN TESA 30 X 30</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>39,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,20</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>47,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5930"><Codi>CNS2019SIE-000024798</Codi><Objecte del contracte>TIRA ORGANIZADOR-REGOGEDOR DE CABLES 31.658/23/N (MESAS WTC)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5931"><Codi>CNS2019SIE-000024828</Codi><Objecte del contracte>PIF - CASETA ENTRADA PARKING  - SOL.LICITUD ESTORES (masquevidre)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>891,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>187,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.078,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5932"><Codi>CNS2019SIE-000024830</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA 8 - Suministro y colocación láminas solares en sala de reuniones (fase de prueba)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>511,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>107,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>618,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IMPERMEABILIZACION PROT LIMP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61023636</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5933"><Codi>CNS2019SIE-000024832</Codi><Objecte del contracte>WTC 3 PLANTA - SALA C - Vidrio mesa roto (venecianes)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>223,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>46,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>270,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5934"><Codi>CNS2019SIE-000024841</Codi><Objecte del contracte>GARITA PUERTA 43 - PERSIANA LADO DERECHO NO FUNCIONA (masquevidre)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>178,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>37,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>215,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5935"><Codi>CNS2019SIE-000024887</Codi><Objecte del contracte>POLICIA PORTUARIA - NETEJA DE DUES MANTES DE DETINGUTS.(tintoreria concepcion)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>37,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>45,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MAYER VILLARROYA CHRISTINE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5936"><Codi>CNS2019SIE-000024888</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA CLIMA OFFICCE --- REPARAR INCIDENCIA EN APARATO DE CLIMA (VIDO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>857,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>180,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.037,80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65243107</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5937"><Codi>CNS2019SIE-000024935</Codi><Objecte del contracte>REGISTRADOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA TERMO-HIGROMETRO CON DISPLAY REF. 701303</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>268,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>56,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>325,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARTE Y MEMORIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61906236</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5938"><Codi>CNS2019SIE-000025002</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>35,09</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>42,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5939"><Codi>CNS2019SIE-000025026</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -TESA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5940"><Codi>CNS2019SIE-000025027</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>26,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5941"><Codi>CNS2019SIE-000025044</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA SALA CPD PLANTA BAJA -- SUSTITUIR APARATO DE  AACC DE DICHA SALA (VIDO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.625,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>551,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.176,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65243107</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5942"><Codi>CNS2019SIE-000025062</Codi><Objecte del contracte>Neteja de 96 armilles Policia Portuària (BIKURIM SL)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.458,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>306,23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.764,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BIKURIM SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64127483</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5943"><Codi>CNS2019SIE-000025074</Codi><Objecte del contracte>FARO DEL LLOBREGAT - SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE VINILOS PRESUPUESTO M113-19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>935,30</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>196,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.131,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MAUD GRAN FORMAT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61733937</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5944"><Codi>CNS2019SIE-000025200</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AVINYO 38 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64754039</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5945"><Codi>CNS2019SIE-000025201</Codi><Objecte del contracte>PLACA ALUMINIO ANODIZADO PLATA DE 0.8MM X 253X135MM MARCO AZUL (DEPENDENCIAS EDIFICIO TIR G. CIVIL)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>244,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>51,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>295,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GAVI TECNOLOGY SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65181125</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5946"><Codi>CNS2019SIE-000025214</Codi><Objecte del contracte>GRIFO PRESTO 12 REF.31002 (P/URINARIO).</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>81,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>98,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5947"><Codi>CNS2019SIE-000025215</Codi><Objecte del contracte>URINARIO MINI BLANCO ROCA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>239,17</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>50,23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>289,40</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5948"><Codi>CNS2019SIE-000025316</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AVINYO 38 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64754039</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5949"><Codi>CNS2019SIE-000025317</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AVINYO 38 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64754039</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5950"><Codi>CNS2019SIE-000025318</Codi><Objecte del contracte>RETENEDOR DE PUERTA S/MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>31,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>37,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AVINYO 38 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64754039</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5951"><Codi>CNS2019SIE-000025358</Codi><Objecte del contracte>Edificio PIF Frío Industrial - Carga de gas 448 y cambio de 3 ventiladores Pto.: P101-19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.158,51</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>453,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.611,80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALCAR FACILITY SERVICES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65683138</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5952"><Codi>CNS2019SIE-000025440</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,30</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5953"><Codi>CNS2019SIE-000025477</Codi><Objecte del contracte>GARITA PUERTA 2 - VENTANA GUARDIA CIVIL NO SE PUEDE ABRIR CIERRE ROTO (venecianes)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>94,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>114,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5954"><Codi>CNS2019SIE-000025529</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA 7 - DESPACHO FELIX N. - Revisar puerta, roza en el suelo (venecianes)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>168,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>203,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5955"><Codi>CNS2019SIE-000025539</Codi><Objecte del contracte>FAR LLOBREGAT - REMODELACIÓN Planta Baja (ALTERRA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>868,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>182,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.050,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALTERRA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08636078</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5956"><Codi>CNS2019SIE-000025579</Codi><Objecte del contracte>FARO DEL LLOBREGAT --REALIZAR Y COLOCAR TAPETAS DE MADERA EN PAVIMENTO ANTIGUO (fustimed)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>203,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>245,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUSTIMED, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61356697</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5957"><Codi>CNS2019SIE-000025581</Codi><Objecte del contracte>PAVELLÓ ZONA ESPORTIVA - OFICINA - La puerta de acceso no cierra correctamente (J.CRUSAT)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.688,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>564,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.252,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5958"><Codi>CNS2019SIE-000025582</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA -  DespaCHO  de caporal pintura, neteja de parets, sostre i porta del despatx de caporals.(galindo)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>490,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>102,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>592,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALINDO DE LA FUENTE DAVID</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5959"><Codi>CNS2019SIE-000025631</Codi><Objecte del contracte>SCANNER GUARDIA CIVIL - Maneta puerta lavabo rota y engrasar candados puerta de acceso(venecianes)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>130,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,30</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>157,30</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5960"><Codi>CNS2019SIE-000025694</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA - VESTUARIO POLICIA PORTUARIA  FRONTISSA TRENCADA PORTA DELS VESTIDORS (venecianes)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>145,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>175,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5961"><Codi>CNS2019SIE-000025697</Codi><Objecte del contracte>GARITA 31 - LA PORTA TANCA NOMÉS SI ES FA AMB CLAU (jcrusat)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>30,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,30</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>36,30</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5962"><Codi>CNS2019SIE-000025701</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PIF EQUIPO DE CONGELACION 5.2 - VERIFICAR FALLO EN EQUIPO PRESUPUESTO P111-19 Y ALBARÁN  20190625 DEL 20/06/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>334,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>70,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>404,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALCAR FACILITY SERVICES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65683138</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5963"><Codi>CNS2019SIE-000025710</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA SALA BOMBAS  -- ANULAR CIRCUITOS SIN SERVICIO EN DICHA SALA DE BOMBAS (VIDO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.096,62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>440,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.536,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65243107</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5964"><Codi>CNS2019SIE-000025713</Codi><Objecte del contracte>FAR DEL LLOBREGAT - Refuerzo metálico en extremos viga dañada en local trasero (UMBRALIA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>950,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>199,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.149,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>UMBRAL DE TOLERANCIA, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63053060</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5965"><Codi>CNS2019SIE-000025724</Codi><Objecte del contracte>CONECTOR MANGUERA JARDINERIA 1/2'</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,23</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5966"><Codi>CNS2019SIE-000025725</Codi><Objecte del contracte>RASCADOR P/VIDRIOS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5967"><Codi>CNS2019SIE-000025726</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5968"><Codi>CNS2019SIE-000025727</Codi><Objecte del contracte>CERRADURA SEGUN INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5969"><Codi>CNS2019SIE-000025756</Codi><Objecte del contracte>PAPELERA PLASTICO CON TAPA BASCULANTE  50 LTS (MEDIDAS 68 X 40 X 32)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>144,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>174,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5970"><Codi>CNS2019SIE-000025774</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5971"><Codi>CNS2019SIE-000025793</Codi><Objecte del contracte>CALENTADOR TERMO DIETRICH 200L COR-EMAIL HORIZONTAL+VALV.SEG+CONEXION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>419,34</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>88,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>507,40</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ABC SANT BOI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60629136</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5972"><Codi>CNS2019SIE-000025839</Codi><Objecte del contracte>GARITA PARKING FARO - REPARAR CERRADURA ROTA (J.CRUSAT)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>244,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>51,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>295,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5973"><Codi>CNS2019SIE-000025840</Codi><Objecte del contracte>PARKING CAMIONES SAN BELTRAN - SERVICIO CABALLERO REPARAR ESPEJO ROTO (venecianes)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>81,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>98,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5974"><Codi>CNS2019SIE-000025856</Codi><Objecte del contracte>WTC SAU PLANTA BAJA - Techo de entrada al SAU (GALINDO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>650,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>136,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>786,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALINDO DE LA FUENTE DAVID</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5975"><Codi>CNS2019SIE-000025884</Codi><Objecte del contracte>ZONA DEPORTIVA - Reparar banco vestuario 2 zona tenis (fustimed)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>338,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>70,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>408,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUSTIMED, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61356697</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5976"><Codi>CNS2019SIE-000025885</Codi><Objecte del contracte>ZONA DEPORTIVA - Reparar plancha exterior oficina (j.crusat)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>198,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>41,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>239,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5977"><Codi>CNS2019SIE-000025936</Codi><Objecte del contracte>ZONA DEPORTIVA VESTUARIO TENIS -- SUSTITUIR LAMAS TRASERAS DE DETRAS DE TAQUILLAS (FUSTIMED)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>182,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>38,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>220,22</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUSTIMED, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61356697</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5978"><Codi>CNS2019SIE-000025950</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PIF - Daños Muelle de carga 12 y 13 ÀREA PIF EXP. 09/19 CEA 8361 -- EXP. 10/19 CEA 8362 (j.crusat</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.210,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>464,10</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.674,10</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5979"><Codi>CNS2019SIE-000025955</Codi><Objecte del contracte>GARITA VIGILANCIA PARKING CAMIONES FARO - REPARACION  DE PERSIANAS AVERIADAS.(J.CRUSAT)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.163,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>244,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.407,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5980"><Codi>CNS2019SIE-000025958</Codi><Objecte del contracte>EEMM DRASSANSE ESCALERA MECÁNICA -- REPARAR MAL FUNCIONAMIENTO DE DICHA ESCALERA (THYSSENGRUPP)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.057,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>432,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.490,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TK ELEVADORES ESPAÑA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B46001897</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5981"><Codi>CNS2019SIE-000025992</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5982"><Codi>CNS2019SIE-000026000</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,61</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AVINYO 38 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64754039</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5983"><Codi>CNS2019SIE-000026011</Codi><Objecte del contracte>GARITA 30 - POMO PUERTA SUELTO (venecianes)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>80,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,80</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>96,80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5984"><Codi>CNS2019SIE-000026012</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO TORRE DE PRÁCTICOS - REPARAR PUERTA DE ENTRADA A DICHO EDIFICIO (j.crusat)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.505,13</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>316,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.821,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5985"><Codi>CNS2019SIE-000026069</Codi><Objecte del contracte>DISPENSARIO BOSCH I ALSINA - Revisar aparato aire acondicionado SALA PRINCIPAL DISPENSARIO (GEINSTAL)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>306,61</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>64,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>371,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GESTION INTEGRAL DE INSTALACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60650801</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5986"><Codi>CNS2019SIE-000026070</Codi><Objecte del contracte>ZONA DEPORTIVA VESTUARIO EXTERIOR -- SUSTITUIR SONDA DE CALENTADOR POR MAL FUNCIONAMIENTO (GEINSTAL)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>206,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>43,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>249,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GESTION INTEGRAL DE INSTALACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60650801</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5987"><Codi>CNS2019SIE-000026071</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PIF CLIMATIZACIÓN -- REPARAR INCIDENCIA EN CLIMA DE DICHO EDIFICIO (GEINSTAL)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>93,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>112,53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GESTION INTEGRAL DE INSTALACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60650801</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5988"><Codi>CNS2019SIE-000026094</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO STELLA MARIS - Acondicionamiento y pintura interior de paredes y techos en diferentes zonas</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.920,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>403,20</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.323,20</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALINDO DE LA FUENTE DAVID</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5989"><Codi>CNS2019SIE-000026100</Codi><Objecte del contracte>PORTES PARASOLES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,20</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>24,20</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60853785</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5990"><Codi>CNS2019SIE-000026109</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5991"><Codi>CNS2019SIE-000026111</Codi><Objecte del contracte>CANCAMO CERRADO (VARIAS MEDIDAS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AVINYO 38 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64754039</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5992"><Codi>CNS2019SIE-000026117</Codi><Objecte del contracte>ZONA DEPORTIVA - PABELLON ZONA GRADAS - Reparar 3 pantallas fluorescentes descolgadas.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>300,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>63,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>363,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMSA SERVICE FACILITY MAN SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A60470127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5993"><Codi>CNS2019SIE-000026147</Codi><Objecte del contracte>GARITA 31 m.inflamables g. civil -- sujetar angular de garita que tiene mucho movimiento (venecianes )</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>71,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>86,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5994"><Codi>CNS2019SIE-000026148</Codi><Objecte del contracte>mesa de cristal rota en sala auditoría interna (venecianes)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>331,51</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>69,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>401,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5995"><Codi>CNS2019SIE-000026149</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA 7 - DESPACHO MIRIAM ALAMINOS - Televisión Miriam Alaminos no funciona(expocom)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>349,62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>73,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>423,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EXPOCOM SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08617581</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5996"><Codi>CNS2019SIE-000026155</Codi><Objecte del contracte>ZONA DEPORTIVA - PABELLON - Reparar o sustituir cortina separacion pabellon (toldos hospitalet)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>195,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>235,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOLDOS HOSPITALET SCP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>J60682481</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5997"><Codi>CNS2019SIE-000026186</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA PARQUE MOVIL -- REPARAR CÉLULA DE PUERTA CORREDERA DE ACCESO (EFICAVER )</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>158,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>191,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EFICAVER SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64510936</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5998"><Codi>CNS2019SIE-000026187</Codi><Objecte del contracte>50 VIVIENDAS --- SOLICITUD DE 2 MANDOS DE PUERTAS DE ACCESO(eficaver)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EFICAVER SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64510936</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5999"><Codi>CNS2019SIE-000026191</Codi><Objecte del contracte>BOMBILLA NEVERA 15W.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,13</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6000"><Codi>CNS2019SIE-000026192</Codi><Objecte del contracte>PILA BOTON S/MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,61</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6001"><Codi>CNS2019SIE-000026217</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,93</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AVINYO 38 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64754039</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6002"><Codi>CNS2019SIE-000026223</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PIF - Revisión/reparación Alsipercha doblada entre Muelles 30 y 31</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>878,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>184,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.062,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SOLUCIONES EN HERRAMIENTAS TEC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64825144</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6003"><Codi>CNS2019SIE-000026225</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PIF - Cambio contactor en cámara de congelación</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>738,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>155,07</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>893,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALCAR FACILITY SERVICES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65683138</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6004"><Codi>CNS2019SIE-000026232</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PIF - Recarga de gas en instalación frigorífica de Muelles 1-5</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4.006,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>841,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4.847,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INGENIA HOSPITALARIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67143529</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6005"><Codi>CNS2019SIE-000026254</Codi><Objecte del contracte>TERMOMETRO INFRARROJOS C/LASER RAYFLASH III</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>73,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6006"><Codi>CNS2019SIE-000026299</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6007"><Codi>CNS2019SIE-000026300</Codi><Objecte del contracte>REPARAR MANDO DE PUERTA AUTOMÁTICA DEL ROMPEOLAS.(EFICAVER)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>90,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EFICAVER SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64510936</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6008"><Codi>CNS2019SIE-000026329</Codi><Objecte del contracte>PARKING SAN BELTRÁN APB - Reparar puerta de salida parking APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.517,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>318,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.835,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6009"><Codi>CNS2019SIE-000026338</Codi><Objecte del contracte>WTC- SAU - Problemas con la caja fuerte</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>100,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>121,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARCAS BARRIS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60889359</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6010"><Codi>CNS2019SIE-000026377</Codi><Objecte del contracte>GARITA P-25: LAS VENTANAS LATERALES IZQ. Y DER. NO CIERRAN (VENECIANES)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>148,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>179,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6011"><Codi>CNS2019SIE-000026378</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,27</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6012"><Codi>CNS2019SIE-000026478</Codi><Objecte del contracte>WCTB PLANTA BAJA COPISTERÍA - Reparación guillotina .</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>110,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,10</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>133,10</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NEODAL GLOBAL SERVICIES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66216821</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6013"><Codi>CNS2019SIE-000026544</Codi><Objecte del contracte>TALADRO PERCUTOR DEWALT DCD996 XR 18V XRP 95 Nm 5AH  3 BATERIAS + CARGADOR + MALETIN TSTAK</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>370,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>77,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>448,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6014"><Codi>CNS2019SIE-000026688</Codi><Objecte del contracte>EDIFICI ASTA - Neteja de 98 armilles Policia Portuària (bikurim)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.458,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>306,23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.764,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BIKURIM SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64127483</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6015"><Codi>CNS2019SIE-000026755</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -TESA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6016"><Codi>CNS2019SIE-000026756</Codi><Objecte del contracte>CERRADURA SEGUN INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6017"><Codi>CNS2019SIE-000026790</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO GUARDIA CIVIL DEL MAR - Revisar incidencia con tacos de goma amortiguadores pantalán.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.268,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>266,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.534,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PORTUARIA INGENIERIA Y MANT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66726431</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6018"><Codi>CNS2019SIE-000026820</Codi><Objecte del contracte>BOMBIN TESA S/INDICACION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>282,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>59,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>342,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6019"><Codi>CNS2019SIE-000026829</Codi><Objecte del contracte>RELOJ MUELLE BALEARES -- SUSTITUIR CRISTAL ROTO  DE DICHO EDIFICIO (VENECIANES)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>110,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,10</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>133,10</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6020"><Codi>CNS2019SIE-000026831</Codi><Objecte del contracte>edificio wtc planta 8 - cambio de silla - Manuela Martinez Pascual (dimobic)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>50,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>60,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6021"><Codi>CNS2019SIE-000026832</Codi><Objecte del contracte>GARITA PUERTA 25 - VENTANA PRINCIPAL LADO IZQUIERDO, NO TIENE CIERRE(venecianes)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>90,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>108,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6022"><Codi>CNS2019SIE-000026895</Codi><Objecte del contracte>RELOJ MUELLE BALEARES -- REPARAR MARCOS DE DICHO EDIFICIO (FUSTIMED)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>140,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>29,40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>169,40</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUSTIMED, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61356697</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6023"><Codi>CNS2019SIE-000026898</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PIF - Sustituir contactor de equipo de frío industrial y carga de gas</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.695,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>356,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.051,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INGENIA HOSPITALARIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67143529</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6024"><Codi>CNS2019SIE-000026942</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO GUARDAMUELLES - REPARAR GRIETA DE LA PUERTA DE VIDRIO DE LA SALA DE CRISIS DE CENTRO CONTROL(J.CRUSAT)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>424,79</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>89,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>514,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6025"><Codi>CNS2019SIE-000026952</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO WTC PLANTA 8 - La puerta automatica de la entrada hace un ruido al cerrarse y queda un poco entreabierta.(MONTSERRAT MAÑAS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>80,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,80</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>96,80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MONTSERRAT MAÑAS ANTONIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6026"><Codi>CNS2019SIE-000026991</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AVINYO 38 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64754039</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6027"><Codi>CNS2019SIE-000026992</Codi><Objecte del contracte>CERROJO S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AVINYO 38 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64754039</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6028"><Codi>CNS2019SIE-000027016</Codi><Objecte del contracte>EDIFICI ASTA - Neteja de 49 armilles de la Policia Portuària(bikurim)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>729,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>153,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>882,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BIKURIM SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64127483</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6029"><Codi>CNS2019SIE-000027017</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA - REPARAR PUERTA EXTERIOR (ENTRADA A BREAFING Y GIMNASIO)(venecianes)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.501,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>315,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.816,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6030"><Codi>CNS2019SIE-000027021</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO WTC PLANTA BAJA CENTRO DOCUMENTACION - neteja de cadira de despatx (dimobic)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>50,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>60,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6031"><Codi>CNS2019SIE-000027062</Codi><Objecte del contracte>BURLETE PUERTA SEGUN INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>43,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>52,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6032"><Codi>CNS2019SIE-000027072</Codi><Objecte del contracte>CERRADURA ESPECIAL  TAQUILLA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>394,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>82,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>477,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6033"><Codi>CNS2019SIE-000027073</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6034"><Codi>CNS2019SIE-000027083</Codi><Objecte del contracte>BURLETE PUERTA SEGUN INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>43,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>52,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6035"><Codi>CNS2019SIE-000027175</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,83</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AVINYO 38 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64754039</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6036"><Codi>CNS2019SIE-000027176</Codi><Objecte del contracte>PEGAMENTO ARALDIT S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,57</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AVINYO 38 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64754039</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6037"><Codi>CNS2019SIE-000027203</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PIF - PUERTA DE MUELLE DE CARGA -- REPARAR CHAPA DE PUERTA (HORMANN)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.636,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>343,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.980,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HORMANN ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58267378</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6038"><Codi>CNS2019SIE-000027227</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA BAJA REPOGRAFIA GUILLOTINA -  Reparación de guillotina. Albarán 2019-8132</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>185,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>38,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>224,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NEODAL GLOBAL SERVICIES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66216821</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6039"><Codi>CNS2019SIE-000027230</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO - PABELLÓN PUERTA VESTUARIO 5-6 (fustimed)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>108,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>130,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUSTIMED, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61356697</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6040"><Codi>CNS2019SIE-000027234</Codi><Objecte del contracte>EEMM C ASEO EXTERIOR -- REPARAR O EN SU CASO SUSTITUIR PUERTA DE ACCESO A DICHO ASEO (VENECIANES)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.150,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>241,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.391,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6041"><Codi>CNS2019SIE-000027243</Codi><Objecte del contracte>GARITA P-2: FALTAN LOS CRISTALES DE LOS PLAFONES DEL TECHO (venecianes)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>70,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,70</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>84,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6042"><Codi>CNS2019SIE-000027321</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO SALA BARCELONA - Porta automàtica (MANUSA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>94,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>114,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MANUSA DOOR SYSTEMS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61579348</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6043"><Codi>CNS2019SIE-000027323</Codi><Objecte del contracte>PUERTA CASETA VIGILANTE TRUCK CENTER (VENECIANES)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>200,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>242,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6044"><Codi>CNS2019SIE-000027324</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO TIR - Rotura de cuerda de persiana(VENECIANESS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>80,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,80</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>96,80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6045"><Codi>CNS2019SIE-000027375</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO LOGO APB GRIS GLASEADO TRANSFER PARA PUIERTA DE CRISTAL WTC  5.5 X 5.5 CMS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>79,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>96,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALIER LAPLANA ALFONS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6046"><Codi>CNS2019SIE-000027391</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,39</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6047"><Codi>CNS2019SIE-000027392</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6048"><Codi>CNS2019SIE-000027448</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA CENTRO CONTROL -- TAPIZAR SILLA DE G. CIVIL EN MAL ESTADO (DIMOBIC)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>188,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>39,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>227,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6049"><Codi>CNS2019SIE-000027490</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -TESA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AVINYO 38 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64754039</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6050"><Codi>CNS2019SIE-000027511</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO TIR G. CIVIL  OFICINA  --- COLOCACIÓN DE CERRADURA EN PUERTA (FUSTIMED)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>226,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>47,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>273,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUSTIMED, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61356697</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6051"><Codi>CNS2019SIE-000027514</Codi><Objecte del contracte>LOCAL MEDIO AMBIENTE CALLE ESCAR  -- TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESATASCO (HYDROCLEAN)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>360,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>75,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>435,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HYDROCLEAN SOLUTIONS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65496390</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6052"><Codi>CNS2019SIE-000027520</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,91</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6053"><Codi>CNS2019SIE-000027586</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AVINYO 38 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64754039</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6054"><Codi>CNS2019SIE-000027627</Codi><Objecte del contracte>GARITA Nº31 GUARDIA CIVIL -- CAMBIAR CRISTAL DE GARITA (VENECIANES)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>80,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>97,22</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6055"><Codi>CNS2019SIE-000027668</Codi><Objecte del contracte>CERRADURA SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>36,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>43,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6056"><Codi>CNS2019SIE-000027718</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6057"><Codi>CNS2019SIE-000027732</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO WTC SALA BARCELONA - Còctel Comunitat Portuària Hotel vela (ALVAREZ)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.750,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>367,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.117,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALVAREZ MONTERO JOAN</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6058"><Codi>CNS2019SIE-000027733</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO TERSACO  --- MONTAJE Y DESMONTAJE DE ARBOL DE NAVIDAD .(ALVAREZ MONTERO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>320,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>67,20</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>387,20</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALVAREZ MONTERO JOAN</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6059"><Codi>CNS2019SIE-000027734</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PIF --- MONTAJE Y DESMONTAJE DE ARBOL DE NAVIDAD .(ALVAREZ MONTERO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>320,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>67,20</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>387,20</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALVAREZ MONTERO JOAN</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6060"><Codi>CNS2019SIE-000027735</Codi><Objecte del contracte>SSMM DE BOSCH I ALSINA --- MONTAJE Y DESMONTAJE DE ARBOL DE NAVIDAD .(ALVAREZ MONTERO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>365,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>76,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>441,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALVAREZ MONTERO JOAN</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6061"><Codi>CNS2019SIE-000027736</Codi><Objecte del contracte>LOCAL DE JUBILADOS --- MONTAJE Y DESMONTAJE DE ARBOL DE NAVIDAD .(ALVAREZ MONTERO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>365,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>76,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>441,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALVAREZ MONTERO JOAN</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6062"><Codi>CNS2019SIE-000027739</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ZONA DEPORTIVA - GANCHO TOLDO BARBACOA(toldos hospitalet)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>90,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOLDOS HOSPITALET SCP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>J60682481</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6063"><Codi>CNS2019SIE-000027791</Codi><Objecte del contracte>SALA BARCELONA -- MONTAJE DE LUCES EN ARBOL DE NAVIDAD SITUADO EN HALL DE DICHA SALA (ALVAREZ MONTERO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>80,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,80</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>96,80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALVAREZ MONTERO JOAN</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6064"><Codi>CNS2019SIE-000027792</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA  --- MONTAJE Y DESMONTAJE DE ARBOL DE NAVIDAD .(ALVAREZ MONTERO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>320,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>67,20</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>387,20</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALVAREZ MONTERO JOAN</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6065"><Codi>CNS2019SIE-000027793</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO TIR  --- MONTAJE Y DESMONTAJE DE ARBOL DE NAVIDAD .(ALVAREZ MONTERO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>320,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>67,20</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>387,20</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALVAREZ MONTERO JOAN</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6066"><Codi>CNS2019SIE-000027804</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,27</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6067"><Codi>CNS2019SIE-000027821</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA 7 - Vinilos de color grises (MAUD GRAN FORMAT)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>580,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>121,80</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>701,80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MAUD GRAN FORMAT SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61733937</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6068"><Codi>CNS2019SIE-000027825</Codi><Objecte del contracte>BASCULA MARPOL -- COLOCACIÓN DE ESTORE POR ROTURA DEL ANTIGUO (VENECIANES)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>285,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>59,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>344,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6069"><Codi>CNS2019SIE-000027826</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA 3 - Cristal mesa sala B (VENECIANES)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>194,19</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>234,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6070"><Codi>CNS2019SIE-000027830</Codi><Objecte del contracte>Averiada/bloquejada porta automàtica edif Adossat (tecsystems)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>384,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>80,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>464,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MONTSERRAT MAÑAS ANTONIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6071"><Codi>CNS2019SIE-000027831</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO WTC PLANTA 3 - Vidrio mesa roto sala C (venecianes)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>194,19</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>234,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6072"><Codi>CNS2019SIE-000027833</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA 8 - REPOSACAPS CADIRA ERGONOMICA TRENCADA(dimobic)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>95,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>114,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6073"><Codi>CNS2019SIE-000027895</Codi><Objecte del contracte>EEMM DRASSANES ---- REPARAR PUERTA DE ACCESO A DICHA EEMM (MANUSA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>669,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>140,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>809,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MANUSA DOOR SYSTEMS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61579348</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6074"><Codi>CNS2019SIE-000027963</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6075"><Codi>CNS2019SIE-000027964</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,61</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6076"><Codi>CNS2019SIE-000027989</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA 8 - Silla de José Luis González (DIMOBIC)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>90,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>108,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6077"><Codi>CNS2019SIE-000027995</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO WTCB PLANTA 3 - Reparar tapicería de una silla de Sistemes d'Informació(dimobic)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>50,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>60,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6078"><Codi>CNS2019SIE-000028001</Codi><Objecte del contracte>GARITAS CONTROL P-2, P-5, P-25, P-29, P-30, P-31, P-43 -  REPARAR, LIMPIAR O SUBSTITUIR SILLAS DE TODAS LAS GARITAS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>843,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>177,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.020,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6079"><Codi>CNS2019SIE-000028002</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO WTC  3 PLANTA -- TAPIZAR SILLA (DIMOBIC)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>50,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>60,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6080"><Codi>CNS2019SIE-000028032</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6081"><Codi>CNS2019SIE-000028033</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,31</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,70</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6082"><Codi>CNS2019SIE-000028057</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA ALMACÉN -- COLOCACIÓN DE STORE EN VENTANA QUE SEPARA OFICINA DE ALMACÉN (MASQUEVIDRE)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>186,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>39,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>225,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6083"><Codi>CNS2019SIE-000028058</Codi><Objecte del contracte>TORRE PRÁCTICOS MOBILIARIO --- SUSTITUCION DE 4 JUEGOS DE BRAZOS DE SILLAS SEGUN MUESTRA (DIMOBIC)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>160,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>193,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6084"><Codi>CNS2019SIE-000028059</Codi><Objecte del contracte>GARITA Nº 29 --- TAPIZAR SILLA DE CONFIDENTE EN MAL ESTADO. (DIMOBIC)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>170,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35,70</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>205,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6085"><Codi>CNS2019SIE-000028063</Codi><Objecte del contracte>GARITA PUERTA 29 - Persianas averiada(masquevidre)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>317,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>66,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>383,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6086"><Codi>CNS2019SIE-000028065</Codi><Objecte del contracte>GARITA PUERTA 31 - LAS PERSIANAS NO SE PUEDEN ABRIR (MASQUEVIDRE)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>152,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>184,53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6087"><Codi>CNS2019SIE-000028066</Codi><Objecte del contracte>GARITA CONTROL P-25 COSTA - LA PERSIANA NO FUNCIONA(MASQUEVIDRE)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>137,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>28,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>166,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6088"><Codi>CNS2019SIE-000028068</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PARKING SAN BELTRAN APB - Ensayos cualitativos aluminosis (APPLUS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>360,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>75,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>435,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>APPLUS NORCONTROL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B15044357</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6089"><Codi>CNS2019SIE-000028117</Codi><Objecte del contracte>BOMBIN 30 X 30 SERRETA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6090"><Codi>CNS2019SIE-000028118</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,27</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6091"><Codi>CNS2019SIE-000028122</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO WTCB - Serveis extres nadal (ALVAREZ MONTERO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>235,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>49,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>284,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALVAREZ MONTERO JOAN</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6092"><Codi>CNS2019SIE-000028136</Codi><Objecte del contracte>RED FERROVIARIA - Sustitución de motor hidráulico en puerta ferroviaria 03-AA-001</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>800,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>168,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>968,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PORTES I AUTOMATISMES DEL MARE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67341115</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6093"><Codi>CNS2019SIE-000028137</Codi><Objecte del contracte>RED FERROVIARIA - Sustitución de motor puerta ferroviaria 02-AA-001 por estar quemado</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.200,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>252,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.452,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PORTES I AUTOMATISMES DEL MARE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67341115</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6094"><Codi>CNS2019SIE-000028141</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,61</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6095"><Codi>CNS2019SIE-000028191</Codi><Objecte del contracte>CERRADURA ELECTRICA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>44,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>53,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6096"><Codi>CNS2019SMG-000021599</Codi><Objecte del contracte>ALquiler de camión cesta para trabajos varios UMG diciembre 2018.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>242,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>50,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>293,30</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HUNE RENTAL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B84736354</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6097"><Codi>CNS2019SMG-000021668</Codi><Objecte del contracte>FUENTE ALIMENTACION MANIOBRA PUENTE  PLC. 230VAC/28VDC/20ADC IN 185-265</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.315,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>276,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.591,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUBERT, SA SUM.INDUSTRIALES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58785593</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6098"><Codi>CNS2019SMG-000021696</Codi><Objecte del contracte>RESISTENCIA MONOB. 1500W 220V TERMO ELCTRICO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>REMLE SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08388811</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6099"><Codi>CNS2019SMG-000021697</Codi><Objecte del contracte>PORTAVAINAS TE THE 1600W 060429 PARA TERMO ELECTRICO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>77,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>93,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>REMLE SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08388811</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6100"><Codi>CNS2019SMG-000021785</Codi><Objecte del contracte>BATERIA 12 V 95 AH+D TUDOR TB1004</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>267,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>56,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>323,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6101"><Codi>CNS2019SMG-000021800</Codi><Objecte del contracte>PLANCHA HIERRO ESTRIADA 2000 X 1000 X 5/7</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>237,43</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>49,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>287,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERROS BRUGUES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58331570</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6102"><Codi>CNS2019SMG-000021812</Codi><Objecte del contracte>Reparar señales luminosas de puerta salida de Acceso puerta 29</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>215,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>45,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>260,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6103"><Codi>CNS2019SMG-000021813</Codi><Objecte del contracte>REPARAR AVERIA EN PUERTA "I",</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>867,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>182,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.049,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6104"><Codi>CNS2019SMG-000021838</Codi><Objecte del contracte>RACORD ROSCA MACHO BOCA  RIEGO  APB 2" ROSCA REDONDA 5MM A ROSCA MACHO 1 1/2" REF.MK3- 2020004</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.092,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>229,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.321,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PEREZ CABRERA FRANCISCO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6105"><Codi>CNS2019SMG-000021840</Codi><Objecte del contracte>RACORD 2 PIEZAS MANGUERA HEMBRA LATON 45 20BP/C-30 REF. MK3 2020005</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.530,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>321,30</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.851,30</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PEREZ CABRERA FRANCISCO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6106"><Codi>CNS2019SMG-000021847</Codi><Objecte del contracte>CADENA ROJO/BLANCO PLASTICO 6MM (BOLSA 25 MTS.) DOUBLET 1083</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>195,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>235,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DOUBLET IBERICA, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58890682</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6107"><Codi>CNS2019SMG-000021848</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO VINILO TRANSFER TEXTO NEGRO 8 CMS. ALTO IDENTIFICACION CUADROS ELECTRICOS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>34,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>41,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALIER LAPLANA ALFONS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6108"><Codi>CNS2019SMG-000021873</Codi><Objecte del contracte>RACORD ROSCA MACHO BOCA  RIEGO  APB 2" ROSCA REDONDA 5MM A ROSCA HEMBRA 1 1/2"</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.092,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>229,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.321,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PEREZ CABRERA FRANCISCO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6109"><Codi>CNS2019SMG-000021874</Codi><Objecte del contracte>MANGUITO UNION 16 TECH LINE PARA MANGUERA 3/8 GOTEO MARRON</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>40,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>48,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6110"><Codi>CNS2019SMG-000021875</Codi><Objecte del contracte>SILEMBLOCK SOPORTE SEGÚN INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>21,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>26,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6111"><Codi>CNS2019SMG-000021876</Codi><Objecte del contracte>ARGOLLA CERRADA CON ESPARRAGO M16 X 40MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>118,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>143,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6112"><Codi>CNS2019SMG-000022190</Codi><Objecte del contracte>Reparar puerta corrdera de acceso puerta 29, averiada por colisión de vehiculo. Exp 166/18. CEA 08828</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>471,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>98,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>569,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6113"><Codi>CNS2019SMG-000022237</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de camión cesta para trabajos varios de UMG y UME.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.235,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>259,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.494,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HUNE RENTAL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B84736354</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6114"><Codi>CNS2019SMG-000022316</Codi><Objecte del contracte>PLACA INFORMATIVA 25X50CMS ALUMINIO ZONA VIGILADA CAMARAS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>315,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>66,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>381,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GAVI TECNOLOGY SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65181125</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6115"><Codi>CNS2019SMG-000022428</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de 2 WC sanitarios standard + 1 para personas de movilidad reducida (2 limpiezas semanales) Pto.: 6088  para trabajos para la creación de Truck Center a Príncep d'Espanya ENERO 28/01 al 31/01</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>76,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>92,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VALLAS Y TOILETS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B12528543</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6116"><Codi>CNS2019SMG-000022439</Codi><Objecte del contracte>ESTUFA (PLACA) 1200-2000W 220V</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>112,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>135,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6117"><Codi>CNS2019SMG-000022471</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL ELECTRONICO S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>143,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,20</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>174,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ONDA RADIO, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58375940</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6118"><Codi>CNS2019SMG-000022570</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AVINYO 38 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64754039</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6119"><Codi>CNS2019SMG-000022579</Codi><Objecte del contracte>Reparar maniobra de elevación Puente Grúa del almacén nº2 del ASTA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>559,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>117,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>676,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MANTENIMIENTO IND BAIX LLOBREG</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62024872</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6120"><Codi>CNS2019SMG-000022813</Codi><Objecte del contracte>BATERIA  12V-95AH/720AC6D +D(34,5X19X17) PUENTE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>97,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>117,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AD MARINA AUTOMOTIVE 2017 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67043422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6121"><Codi>CNS2019SMG-000022935</Codi><Objecte del contracte>BATERIA POLIPROP.  CANDELABRO PARA 6 CONTADORES DE AGUA 2 FI COMPLETA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>699,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>146,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>846,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6122"><Codi>CNS2019SMG-000022943</Codi><Objecte del contracte>TRANSFORMADOR BALASTRO PL-S 18W 2PIN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6123"><Codi>CNS2019SMG-000022944</Codi><Objecte del contracte>OXIGENO (ENVASE = 15,23 M3)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>50,77</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>61,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59334649</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6124"><Codi>CNS2019SMG-000022949</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL ELECTRONICO S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ONDA RADIO, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58375940</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6125"><Codi>CNS2019SMG-000023048</Codi><Objecte del contracte>OPTICA LED PIL D-200 ROJA  S.G. INCL.  (24V D.C.) SEMAFORO TACSE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>105,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>127,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TACSE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08898306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6126"><Codi>CNS2019SMG-000023050</Codi><Objecte del contracte>CUADRO DE CLASIFICACIION BATERIA 6 EN 3 FILAS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,97</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6127"><Codi>CNS2019SMG-000023090</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO VINILO "CRUISE BUS TERMINAL E" 14 X 100 CMS.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>224,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>47,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>271,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GAVI TECNOLOGY SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65181125</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6128"><Codi>CNS2019SMG-000023100</Codi><Objecte del contracte>LIQUIDACIÓ DESPESES MENORS 29012019 IGNACIO ROVIRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,29</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DEPARTAMENT APB CREDITORS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>Q0867012G</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6129"><Codi>CNS2019SMG-000023127</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>322,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>67,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>390,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROLIS DE BARCELONA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59817270</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6130"><Codi>CNS2019SMG-000023193</Codi><Objecte del contracte>Desmontar paneles antiguos de semaforos marinos del Puente Porta d'Europa.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.560,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>327,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.887,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>UMBRAL DE TOLERANCIA, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63053060</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6131"><Codi>CNS2019SMG-000023267</Codi><Objecte del contracte>CAJA HERRAMIENTAS METALICA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>61,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>74,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6132"><Codi>CNS2019SMG-000023269</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ BARCELONA PORTA -K- 2019 CTR. A00125967 FEBRERO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>101,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6133"><Codi>CNS2019SMG-000023270</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ BARCELONA PORTA -K- 2019 CTR. A00125967 ENERO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>101,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6134"><Codi>CNS2019SMG-000023271</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ADOSSAT PORTA -3- 2019  CTR. A00125966 FEBRERO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>101,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6135"><Codi>CNS2019SMG-000023272</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ADOSSAT PORTA -3- 2019  CTR. A00125966 ENERO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>101,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6136"><Codi>CNS2019SMG-000023428</Codi><Objecte del contracte>FLEXO DE 50 CM. DE 1 1/4" H-H</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>70,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>85,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6137"><Codi>CNS2019SMG-000023429</Codi><Objecte del contracte>Revisió Porta Automàtica Trimestral Març  2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>100,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>121,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6138"><Codi>CNS2019SMG-000023430</Codi><Objecte del contracte>Revisió Porta Automàtica Trimestral Març  2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>100,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>121,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6139"><Codi>CNS2019SMG-000023431</Codi><Objecte del contracte>Revisió barreras automàticas Puente porta d'Europa, Anual Març  2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>895,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>187,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.082,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMIPAR, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08302739</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6140"><Codi>CNS2019SMG-000023435</Codi><Objecte del contracte>TERMO ELECTRICO VERTICAL  TEKA EWH 100 1500W (100 LT)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>142,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>29,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>171,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>REMLE SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08388811</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6141"><Codi>CNS2019SMG-000023450</Codi><Objecte del contracte>CONTADOR DE AGUA 50 MM. C/PLETINA DE 2" WOLTMAN MOD. WMAP DN-050 LONG. 200 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.836,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>385,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.222,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>3-G AGUAS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60917143</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6142"><Codi>CNS2019SMG-000023511</Codi><Objecte del contracte>BATERIA POLIPROPILENO 6 CONTADORES CON ACCESORIOS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>-170,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>-35,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>-205,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6143"><Codi>CNS2019SMG-000023521</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de maquina de soldar PVC eléctrica, para reparar escape tuberia agua en muelle Prat.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6144"><Codi>CNS2019SMG-000023529</Codi><Objecte del contracte>Revisió Porta Automàtica Trimestral Desembre  2018, Y reparacion de rele y bisagra</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>210,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>44,10</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>254,10</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6145"><Codi>CNS2019SMG-000023675</Codi><Objecte del contracte>DESTORNILLADOR ELECTRICISTA (JUEGO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>79,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>96,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6146"><Codi>CNS2019SMG-000023692</Codi><Objecte del contracte>BIONDA CIRCULAR PROTECCION TORRES DE ALUMBRADO RADIO 1,5MTS. CON TRES POSTES CPN 120</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6.081,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.277,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7.359,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ADO CERRAMIENTOS METALICOS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58044652</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6147"><Codi>CNS2019SMG-000023693</Codi><Objecte del contracte>BIONDA CIRCULAR PROTECCION TORRES DE ALUMBRADO RADIO 1,5MTS. CON TRES POSTES CPN 120</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.798,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3.107,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17.906,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CARRETERAS Y DRENAJES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A60624608</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6148"><Codi>CNS2019SMG-000023725</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ BARCELONA PORTA -K- 2019 CTR. A00125967 MARZO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>101,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6149"><Codi>CNS2019SMG-000023726</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ADOSSAT PORTA -3- 2019  CTR. A00125966 MARZO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>101,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6150"><Codi>CNS2019SMG-000023753</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de 2 WC sanitarios standard + 1 para personas de movilidad reducida (2 limpiezas semanales) Pto.: 6088  para trabajos para la creación de Truck Center a Príncep d'Espanya FEBRERO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>590,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>123,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>713,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VALLAS Y TOILETS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B12528543</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6151"><Codi>CNS2019SMG-000023754</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de 2 WC sanitarios standard + 1 para personas de movilidad reducida (2 limpiezas semanales) Pto.: 6088  para trabajos para la creación de Truck Center a Príncep d'Espanya MARZO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>590,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>123,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>713,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VALLAS Y TOILETS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B12528543</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6152"><Codi>CNS2019SMG-000023784</Codi><Objecte del contracte>PLETINA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,61</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6153"><Codi>CNS2019SMG-000023830</Codi><Objecte del contracte>RACORD BARCELONA ALUMINIO REDUCCION 100 A 70 ROSCA 2 1/2 BOMBEROS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.980,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>415,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.396,53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HIGIENE I PROTECCIO SL UNIPERS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63727929</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6154"><Codi>CNS2019SMG-000023858</Codi><Objecte del contracte>TORNILLO ALLEN  (VARIAS MEDIDAS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6155"><Codi>CNS2019SMG-000023911</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO VINILO "CRUISE TERMINAL" 140CM x 12CM, 1,5CM DE GROSOR LETRA BLANCA TRANSFER</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>80,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,80</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>96,80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GAVI TECNOLOGY SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65181125</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6156"><Codi>CNS2019SMG-000023912</Codi><Objecte del contracte>PASADOR S/MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,70</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6157"><Codi>CNS2019SMG-000023913</Codi><Objecte del contracte>TORNILLO ALLEN  (VARIAS MEDIDAS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>65,43</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>79,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6158"><Codi>CNS2019SMG-000023919</Codi><Objecte del contracte>Revisió Manteniment Oficial Anual Maig  2019,Puente Grúa taller General ASTA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>295,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>61,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>356,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MANTENIMIENTO IND BAIX LLOBREG</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62024872</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6159"><Codi>CNS2019SMG-000023930</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ADOSSAT PORTA -3- 2019  CTR. A00125966 ABRIL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>101,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6160"><Codi>CNS2019SMG-000023931</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ BARCELONA PORTA -K- 2019 CTR. A00125967 ABRIL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>101,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6161"><Codi>CNS2019SMG-000023932</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de 2 WC sanitarios standard + 1 para personas de movilidad reducida (2 limpiezas semanales) Pto.: 6088  para trabajos para la creación de Truck Center a Príncep d'Espanya ABRIL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>590,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>123,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>713,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VALLAS Y TOILETS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B12528543</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6162"><Codi>CNS2019SMG-000023940</Codi><Objecte del contracte>VARILLA ROSCADA INOX. M-6</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6163"><Codi>CNS2019SMG-000023947</Codi><Objecte del contracte>MANOMETRO PRESION GAS PROPANO ACESS MAX COD.25-35M-LP</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>158,43</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>191,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59334649</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6164"><Codi>CNS2019SMG-000023974</Codi><Objecte del contracte>RESISTENCIA MONOB. 1500W 220V TERMO ELCTRICO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>REMLE SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08388811</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6165"><Codi>CNS2019SMG-000023975</Codi><Objecte del contracte>TIRAFONDO P/TACO Nº 6</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>0,37</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>0,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6166"><Codi>CNS2019SMG-000024042</Codi><Objecte del contracte>colocar y fabricar protecciones de policarbonato en fresadora, taller UMG.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>221,90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>46,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>268,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERVIMAC, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61115275</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6167"><Codi>CNS2019SMG-000024043</Codi><Objecte del contracte>cambiar jostick de arranque y manguera de taladrina en torno taller UMG.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>350,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>73,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>423,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERVIMAC, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61115275</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6168"><Codi>CNS2019SMG-000024044</Codi><Objecte del contracte>Engrasar y comprobar funcionamiento en taladro de columna taller UMG</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>40,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>48,40</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERVIMAC, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61115275</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6169"><Codi>CNS2019SMG-000024045</Codi><Objecte del contracte>Instalar  barreras  traseras de seguridad, para evitar acceso a zona cuchilla, para PRL, en cizalla taller UMG.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.150,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>241,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.391,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERVIMAC, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61115275</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6170"><Codi>CNS2019SMG-000024050</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>29,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>35,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6171"><Codi>CNS2019SMG-000024098</Codi><Objecte del contracte>INTERRUPTOR FINAL CARRERA TELEMECANIQUE ZCK D21</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>52,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>63,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUERIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08178097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6172"><Codi>CNS2019SMG-000024111</Codi><Objecte del contracte>TUBO POLIETILENO DE 50X10 ATM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>279,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>58,70</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>338,20</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6173"><Codi>CNS2019SMG-000024265</Codi><Objecte del contracte>TE LATON POLIETILENO 32X1</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,81</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6174"><Codi>CNS2019SMG-000024266</Codi><Objecte del contracte>LLAVE DE PASO PALANCA TIPO BOLA DE 1 1/2"</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,57</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6175"><Codi>CNS2019SMG-000024281</Codi><Objecte del contracte>PORTES CADENA ROJO/BLANCO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DOUBLET IBERICA, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58890682</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6176"><Codi>CNS2019SMG-000024336</Codi><Objecte del contracte>ENGRASADOR S/MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>41,30</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>49,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6177"><Codi>CNS2019SMG-000024337</Codi><Objecte del contracte>PUERTA 29: REPARACIÓN PUERTA corredera DE ENTRADA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>120,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>145,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6178"><Codi>CNS2019SMG-000024339</Codi><Objecte del contracte>MANOMETRO DIAMETRO 63 M1/4 0-16KGS REF Q6160501</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>82,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>99,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59334649</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6179"><Codi>CNS2019SMG-000024340</Codi><Objecte del contracte>Repasar pasos de rosca de material fontaneria , servicio aguada.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>175,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>36,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>211,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MECATRES VALLES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63518104</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6180"><Codi>CNS2019SMG-000024342</Codi><Objecte del contracte>TE LATON POLIETILENO 25x25</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>34,03</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>41,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6181"><Codi>CNS2019SMG-000024343</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>514,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>108,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>623,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6182"><Codi>CNS2019SMG-000024386</Codi><Objecte del contracte>PRENSAESTOPA CAP-TOP 1000 M16X1,5MM PA GR (CABLES OPTICA SEMAFORO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,30</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUERIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08178097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6183"><Codi>CNS2019SMG-000024464</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ BARCELONA PORTA -K- 2019 CTR. A00125967 MAYO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>89,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>108,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6184"><Codi>CNS2019SMG-000024465</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ADOSSAT PORTA -3- 2019  CTR. A00125966 MAYO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>89,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>108,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6185"><Codi>CNS2019SMG-000024466</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de 2 WC sanitarios standard + 1 para personas de movilidad reducida (2 limpiezas semanales) Pto.: 6088  para trabajos para la creación de Truck Center a Príncep d'Espanya MAYO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>590,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>123,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>713,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VALLAS Y TOILETS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B12528543</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6186"><Codi>CNS2019SMG-000024467</Codi><Objecte del contracte>Revisar y reparar motor puerta H, muelle Barcelona. No abre.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>276,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>57,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>334,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6187"><Codi>CNS2019SMG-000024486</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL ELECTRONICO S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,10</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,10</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ONDA RADIO, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58375940</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6188"><Codi>CNS2019SMG-000024496</Codi><Objecte del contracte>RODAMIENTO SEGUN INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>63,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>76,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6189"><Codi>CNS2019SMG-000024552</Codi><Objecte del contracte>Revisió Manteniment Oficial Anual. Detector de gases Vetis MX4, N º serie 12071V0-0003</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>286,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>60,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>346,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CASELLA ESPAÑA, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A79800652</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6190"><Codi>CNS2019SMG-000024558</Codi><Objecte del contracte>RODILLO GUIA NYLON 40X60 M-116X40 (PUERTAS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6191"><Codi>CNS2019SMG-000024559</Codi><Objecte del contracte>TORNILLERIA DIVERSA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>35,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>42,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6192"><Codi>CNS2019SMG-000024749</Codi><Objecte del contracte>REPARAR 2 CEPOS DE COCHES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>54,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>65,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CONSTRUCC MECANICAS DUCH SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A17039835</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6193"><Codi>CNS2019SMG-000024785</Codi><Objecte del contracte>GOLPETE MAGNETICO 20 MARRON 75X18</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>0,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>0,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6194"><Codi>CNS2019SMG-000024792</Codi><Objecte del contracte>CONSENSADOR  PAR 20MF 450V LIFASA NOKI PAR 45200P</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUERIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08178097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6195"><Codi>CNS2019SMG-000024795</Codi><Objecte del contracte>VALVULA BOCA DE RIEGO CW617 PARA ARBOL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>908,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>190,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.099,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIAS RENOVADAS DEL AQUA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B98119902</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6196"><Codi>CNS2019SMG-000024801</Codi><Objecte del contracte>COLLARIN DOS SECTORES DN150 S/ROSCADA 2</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>77,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,30</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>93,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6197"><Codi>CNS2019SMG-000024851</Codi><Objecte del contracte>ACEITE HIDRAULICO AGIP ATF DEXRON III ( 1 LT.) (PISTON HIDRAULICO SERRADORA TALLER)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>31,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6198"><Codi>CNS2019SMG-000025030</Codi><Objecte del contracte>Sumnistro de escaleras hombre al agua, para Pueba piloto de instalación de 3 unidades, en muelles con geometria diferente.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5.680,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.192,80</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6.872,80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PORT-SAFETY APS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6199"><Codi>CNS2019SMG-000025036</Codi><Objecte del contracte>RUEDA AFO 201/100 CON FRENO GOMA NEGRA (1042) 110 KG.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>742,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>155,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>898,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6200"><Codi>CNS2019SMG-000025037</Codi><Objecte del contracte>TORNILLO C/HEXAGONAL ROSCA LIMA M6X25 DIN 571</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6201"><Codi>CNS2019SMG-000025038</Codi><Objecte del contracte>EUROPALET HOMOLOGADO 120X80X14.5 COLOR NEGRO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.975,42</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>414,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.390,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SEDANO AMORES MARCIAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6202"><Codi>CNS2019SMG-000025097</Codi><Objecte del contracte>DESTORNILLADOR REVERSIBLE(ESTRELLA-PLANO).</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6203"><Codi>CNS2019SMG-000025220</Codi><Objecte del contracte>PULSADOR COMPLETO S/MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6204"><Codi>CNS2019SMG-000025231</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>263,31</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>55,30</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>318,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6205"><Codi>CNS2019SMG-000025243</Codi><Objecte del contracte>INTERRUPTOR DE SUPERFICIE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,10</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,10</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6206"><Codi>CNS2019SMG-000025277</Codi><Objecte del contracte>VARILLA APORTACION TIG HIERRO (ACERO CARBONO) 70S6 DIAMETRO 2MM (ER70S6) (PQ 5 KGS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>82,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>100,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59334649</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6207"><Codi>CNS2019SMG-000025279</Codi><Objecte del contracte>RODILLO GUIA NYLON 40X60 M-116X40 (PUERTAS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,80</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6208"><Codi>CNS2019SMG-000025281</Codi><Objecte del contracte>ESCALERA ALUMINIO TRANSFORMABLE 3 TRAMOS Y 7 ESCALONES ALMESA REF. 3307</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>251,21</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>52,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>303,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6209"><Codi>CNS2019SMG-000025282</Codi><Objecte del contracte>FLEXOMETRO 8 MTS.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,73</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6210"><Codi>CNS2019SMG-000025289</Codi><Objecte del contracte>COLUMNA PARA FOTOCELULAS PAREJA PARA BARRERA UP&amp;DOWN ACCESOR REF. CO-F2PZ ACR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.704,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>567,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.272,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>E3A TECHNOLOGIES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61986857</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6211"><Codi>CNS2019SMG-000025423</Codi><Objecte del contracte>RODAMIENTO SEGUN INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>354,03</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>74,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>428,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6212"><Codi>CNS2019SMG-000025424</Codi><Objecte del contracte>RUEDA SEGUN INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>129,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,10</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>156,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6213"><Codi>CNS2019SMG-000025425</Codi><Objecte del contracte>PISTOLA PARA GRASA SEGUN INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>121,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>147,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6214"><Codi>CNS2019SMG-000025472</Codi><Objecte del contracte>Revisió Porta Automàtica Trimestral Juny  2019. Porta entrada aparcament Sant Bertran.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>100,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>121,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6215"><Codi>CNS2019SMG-000025473</Codi><Objecte del contracte>Revisió Porta Automàtica Trimestral Juny  2019. Porta Salida aparcament Sant Bertran.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>100,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>121,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6216"><Codi>CNS2019SMG-000025493</Codi><Objecte del contracte>DEFENSA DE GOMA NEGRA EPDM-65 SH 200X200X1300 MM  MODELO PDC-200 (3 AGUJEROS + BISELADO 45º)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7.758,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.629,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9.388,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CAUCHOS PALLARES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B44152007</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6217"><Codi>CNS2019SMG-000025554</Codi><Objecte del contracte>BISAGRA S/MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>36,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>44,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6218"><Codi>CNS2019SMG-000025555</Codi><Objecte del contracte>TORNILLO C/HEXAGONAL M16 X 60 ZINCADO C/TUERCAS Y ARANDELAS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,67</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6219"><Codi>CNS2019SMG-000025560</Codi><Objecte del contracte>UTIL CON IMAN PARA LEVANTAR TAPAS DE REGISTRO PRESSTIK U + TAPE IMANES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>461,97</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>97,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>558,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6220"><Codi>CNS2019SMG-000025599</Codi><Objecte del contracte>TUBO HIERRO NEGRO  DE 1"</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>82,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>99,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ABC SANT BOI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60629136</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6221"><Codi>CNS2019SMG-000025751</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER DE MÓDULOS PARA LA SEDE PROVISIONAL DE LA COFRADÍA DE PESCADORES MAYO 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.076,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>225,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.301,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALCO RENTAL SERVICES SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66971276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6222"><Codi>CNS2019SMG-000025752</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER DE MÓDULOS PARA LA SEDE PROVISIONAL DE LA COFRADÍA DE PESCADORES JUNIO 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.076,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>225,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.301,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALCO RENTAL SERVICES SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66971276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6223"><Codi>CNS2019SMG-000025821</Codi><Objecte del contracte>KIT FIJACION MUELLE CON CADENA N&amp;D 35 XTREM REF.GR14</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>104,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>126,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ACCESOR APLICATIONS SERV SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A63296164</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6224"><Codi>CNS2019SMG-000025834</Codi><Objecte del contracte>VALLA MODELO PARIS DE 2,4 MTS. ALTURA FABREGAS REF. VALLA-2-240</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>617,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>129,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>746,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PARQUES Y JARDINES FABREGAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58574526</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6225"><Codi>CNS2019SMG-000025889</Codi><Objecte del contracte>KIT FIJACION MUELLE CON CADENA N&amp;D 35 XTREM REF.GR14</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>104,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>126,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ACCESOR APLICATIONS SERV SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A63296164</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6226"><Codi>CNS2019SMG-000025890</Codi><Objecte del contracte>KIT CORDON LUMINOSO MASTIL BARRERA ACCESOR KIT-LIGHT 5 R/G ACR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>837,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>175,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.013,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ACCESOR APLICATIONS SERV SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A63296164</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6227"><Codi>CNS2019SMG-000025892</Codi><Objecte del contracte>MACHO  M-18 (JUEGO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>144,57</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>174,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6228"><Codi>CNS2019SMG-000025893</Codi><Objecte del contracte>CABLE FLEX. NEGRO  3,00 X 2,50 RV-K</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>62,90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>76,11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08181968</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6229"><Codi>CNS2019SMG-000025933</Codi><Objecte del contracte>TORNILLO C/HEXAGONAL M18X35</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6230"><Codi>CNS2019SMG-000025991</Codi><Objecte del contracte>Sol·licitud 3 Polycleans en aparcament Sant Beltrà, hasta final d'Agost</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.857,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>600,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.457,27</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6231"><Codi>CNS2019SMG-000025993</Codi><Objecte del contracte>ARCAL 21 ALTOP B50 "CORGON 15" (BOTELLA 11 M3)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>346,89</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>72,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>419,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59334649</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6232"><Codi>CNS2019SMG-000026029</Codi><Objecte del contracte>Reparar averia en puerta de salida del aparcamiento de muelle de san beltran de la A.P.B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>240,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>50,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>290,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6233"><Codi>CNS2019SMG-000026033</Codi><Objecte del contracte>INTERRUPTOR LEGRAND 10AX MODULO MOSAIC-II (SREV.MEDICOS BOSCH I ALSINA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,71</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ABC SANT BOI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60629136</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6234"><Codi>CNS2019SMG-000026034</Codi><Objecte del contracte>PULSADOR LEGRAD REF. 916.12 LUMINOSO DE SUPERFICIE MBLOC PLEXO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ABC SANT BOI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60629136</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6235"><Codi>CNS2019SMG-000026064</Codi><Objecte del contracte>EMISORA VHF-AIS SIMRAD RS-40 (PUENTE PORTAL DE EUROPA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>524,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>110,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>634,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MERCANAUTIC BARNA, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61085833</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6236"><Codi>CNS2019SMG-000026065</Codi><Objecte del contracte>CANALETA S/INDICACION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>104,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>126,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ABC SANT BOI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60629136</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6237"><Codi>CNS2019SMG-000026066</Codi><Objecte del contracte>PULSADOR COMPLETO S/MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84,54</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>102,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ABC SANT BOI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60629136</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6238"><Codi>CNS2019SMG-000026091</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER DE MÓDULOS PARA LA SEDE PROVISIONAL DE LA COFRADÍA DE PESCADORES JULIO 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.076,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>225,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.301,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALCO RENTAL SERVICES SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66971276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6239"><Codi>CNS2019SMG-000026107</Codi><Objecte del contracte>RECAMBIO FILTRO MALLA INOX. 11/2" (CONTADORES)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>135,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>28,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>164,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ABC SANT BOI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60629136</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6240"><Codi>CNS2019SMG-000026121</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de 2 WC sanitarios standard + 1 para personas de movilidad reducida (2 limpiezas semanales) Pto.: 6088  para trabajos para la creación de Truck Center a Príncep d'Espanya JUNIO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>590,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>123,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>713,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VALLAS Y TOILETS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B12528543</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6241"><Codi>CNS2019SMG-000026122</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de 2 WC sanitarios standard + 1 para personas de movilidad reducida (2 limpiezas semanales) Pto.: 6088  para trabajos para la creación de Truck Center a Príncep d'Espanya JULIO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>590,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>123,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>713,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VALLAS Y TOILETS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B12528543</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6242"><Codi>CNS2019SMG-000026123</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de 2 WC sanitarios standard + 1 para personas de movilidad reducida (2 limpiezas semanales) Pto.: 6088  para trabajos para la creación de Truck Center a Príncep d'Espanya AGOSTO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>590,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>123,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>713,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VALLAS Y TOILETS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B12528543</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6243"><Codi>CNS2019SMG-000026136</Codi><Objecte del contracte>CERRADURA S/INDICACION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>74,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>89,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6244"><Codi>CNS2019SMG-000026215</Codi><Objecte del contracte>ESPADIN SOPORTE PLUMA BARRERA TREN ENTRADA BULON CONICA REF. 626630100-05</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>825,09</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>173,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>998,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ELECTRO SISTEMAS BACH SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08513749</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6245"><Codi>CNS2019SMG-000026219</Codi><Objecte del contracte>CANDADO LLAVE JIS 40MM CFE - 640 ELECTRICIDAD</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>25,83</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>31,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6246"><Codi>CNS2019SMG-000026255</Codi><Objecte del contracte>GANCHO FIJACION FORMA "S" 80MM MOD. CR MONLLOR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,37</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6247"><Codi>CNS2019SMG-000026258</Codi><Objecte del contracte>MOTOR BARRERA UP&amp;DOWN (PUERTAACCESO Nº 3)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.078,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>226,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.305,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08908808</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6248"><Codi>CNS2019SMG-000026305</Codi><Objecte del contracte>CABLE ACERO GALVANIZADO 10 MM (ROLLO 25 MTS.)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>35,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>43,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6249"><Codi>CNS2019SMG-000026335</Codi><Objecte del contracte>GANCHO FIJACION EN FORMA DE "S" DE 60 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>39,37</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>47,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6250"><Codi>CNS2019SMG-000026351</Codi><Objecte del contracte>PLACA BASE  CENTRALINA LOG-BR BARRERA ACCESOR UP&amp;DOWN ANONIMA 044214-A-ACR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>253,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>53,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>306,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08908808</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6251"><Codi>CNS2019SMG-000026366</Codi><Objecte del contracte>VARILLA ROSCADA ZINCADA M16 + TUERCAS + ARANDELAS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6252"><Codi>CNS2019SMG-000026382</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER DE MÓDULOS PARA LA SEDE PROVISIONAL DE LA COFRADÍA DE PESCADORES AGOSTO 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.076,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>225,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.301,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALCO RENTAL SERVICES SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66971276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6253"><Codi>CNS2019SMG-000026389</Codi><Objecte del contracte>SUPLEMENTO ALUM.5,09 MTS.EXTREMO PLUMA 8,5 MTS.61PAOB50/1.5</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5.511,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.157,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6.668,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ELECTRO SISTEMAS BACH SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08513749</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6254"><Codi>CNS2019SMG-000026413</Codi><Objecte del contracte>CADENA ESLABONES BLANCO/ROJO ACERO 6MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>523,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>109,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>633,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6255"><Codi>CNS2019SMG-000026418</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de 2 WC sanitarios standard + 1 para personas de movilidad reducida (2 limpiezas semanales) Pto.: 6088  para trabajos para la creación de Truck Center a Príncep d'Espanya SEPTIEMBRE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>590,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>123,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>713,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VALLAS Y TOILETS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B12528543</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6256"><Codi>CNS2019SMG-000026479</Codi><Objecte del contracte>Sumnistro e instalación de 2 conjuntos semafóricos con pulsador, en rotonda Puerta 28. Oferta V19-065-BCN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12.383,83</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.600,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14.984,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CITELUM IBERICA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59087361</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6257"><Codi>CNS2019SMG-000026600</Codi><Objecte del contracte>GANCHO SUJECCION S/INDICACION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6258"><Codi>CNS2019SMG-000026645</Codi><Objecte del contracte>Reparar puerta de salida de Pso. Gabriel Roca</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.512,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>317,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.830,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6259"><Codi>CNS2019SMG-000026656</Codi><Objecte del contracte>BARANDILLA METALICA PROTECCION CAMIONES MUELLE DE CARGA DIAM.139,7X8MM X 4.74 MTS. LONGITUD (PIF)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.079,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>436,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.516,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CONSTRUCCIONES METALICAS BAGE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B22191944</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6260"><Codi>CNS2019SMG-000026657</Codi><Objecte del contracte>FINAL TRAMO CURVO BARANDILLA PROTECCION CAMIONES DIAMETRO 139,7 X 8MM (PIF)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>125,81</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>152,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CONSTRUCCIONES METALICAS BAGE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B22191944</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6261"><Codi>CNS2019SMG-000026716</Codi><Objecte del contracte>GANCHO FIJACION EN FORMA DE "S" DE 60 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>57,90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>70,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6262"><Codi>CNS2019SMG-000026779</Codi><Objecte del contracte>VALLA MODELO SOL BAJA  WWP001  DE 2400 X 1020 X 740 MU-46B IMPRIMACION FORJA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4.539,17</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>953,23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5.492,40</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BENITO URBAN SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59987529</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6263"><Codi>CNS2019SMG-000026783</Codi><Objecte del contracte>ESPEJO CONVEXO 60CM A60P POLYMIR SEÑALIZACION VIAL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>156,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>188,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DESARROLLOS EMPRESARIALES NEBR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65141855</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6264"><Codi>CNS2019SMG-000026795</Codi><Objecte del contracte>Alquiler anual de botellas de gases comprimidos para taller UMG Anual Septiembre 2019-2020</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>204,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>246,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59334649</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6265"><Codi>CNS2019SMG-000026802</Codi><Objecte del contracte>Escape de agua en red de agua de muelle Prat entre los norays 14 y 15. Alquiler maquina soldar Polietileno.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI GAVA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66809831</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6266"><Codi>CNS2019SMG-000026818</Codi><Objecte del contracte>DESTORNILLADOR ELECTRICISTA (JUEGO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>204,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>247,11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6267"><Codi>CNS2019SMG-000026821</Codi><Objecte del contracte>Trabajos para la campaña de cruceros 2019, Fuera de Terminal - Aquiler de tres WC  del 13 al 16 de septiembre</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>351,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>73,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>425,73</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A62518121</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6268"><Codi>CNS2019SMG-000026822</Codi><Objecte del contracte>Revisió Porta Automàtica Entrada aparcament Sant Bertrà, Trimestral Setembre  2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>100,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>121,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6269"><Codi>CNS2019SMG-000026823</Codi><Objecte del contracte>Revisió Porta Automàtica Sortida aparcament Sant Bertrà, Trimestral Setembre  2019.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>134,41</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>28,23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>162,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6270"><Codi>CNS2019SMG-000026824</Codi><Objecte del contracte>Reparar Puerta de salida de parking APB de San Beltrán, por golpe vehiculo.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>150,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>181,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6271"><Codi>CNS2019SMG-000026825</Codi><Objecte del contracte>RECAMBIO FILTRO MALLA INOX. 11/2" (CONTADORES)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>54,90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>66,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ABC SANT BOI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60629136</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6272"><Codi>CNS2019SMG-000027057</Codi><Objecte del contracte>FIJADOR DE ROSCAS LOCTITE 222 (50 ML)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>38,27</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>46,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6273"><Codi>CNS2019SMG-000027084</Codi><Objecte del contracte>SUJETACABLES S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>0,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>0,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6274"><Codi>CNS2019SMG-000027158</Codi><Objecte del contracte>Reparar caja de conexiones y palanca embrague motor de  Puerta A - Terminal Drassanes</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>599,58</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>125,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>725,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6275"><Codi>CNS2019SMG-000027263</Codi><Objecte del contracte>VARILLA HIERRO M-20 ROSCADA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49,14</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>59,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6276"><Codi>CNS2019SMG-000027314</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de 2 WC sanitarios standard + 1 para personas de movilidad reducida (2 limpiezas semanales) Pto.: 6088  para trabajos para la creación de Truck Center a Príncep d'Espanya OCTUBRE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>590,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>123,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>713,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VALLAS Y TOILETS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B12528543</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6277"><Codi>CNS2019SMG-000027315</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de 2 WC sanitarios standard + 1 para personas de movilidad reducida (2 limpiezas semanales) Pto.: 6088  para trabajos para la creación de Truck Center a Príncep d'Espanya NOVIEMBRE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>590,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>123,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>713,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VALLAS Y TOILETS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B12528543</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6278"><Codi>CNS2019SMG-000027472</Codi><Objecte del contracte>Reparar averia en cuadro de control semáforo Tramo IV</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>526,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>110,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>637,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CITELUM IBERICA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59087361</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6279"><Codi>CNS2019SMG-000027477</Codi><Objecte del contracte>Reparar puerta de almacén de muelle San Beltrán. Reparación de mecanismos apertura. Cermeta</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>659,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>138,40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>797,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6280"><Codi>CNS2019SMG-000027485</Codi><Objecte del contracte>Treballs per el trasllat truck center a Can tunis. Compra modul sanitari</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6.943,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.458,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8.401,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALQUIBALAT SOCIEDAD LIMITADA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B31585318</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6281"><Codi>CNS2019SMG-000027521</Codi><Objecte del contracte>PLANCHA HIERRO ESTRIADA 2000X1000X3/5MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>132,43</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>160,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERROS BRUGUES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58331570</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6282"><Codi>CNS2019SMG-000027526</Codi><Objecte del contracte>Muelle Costa sumnistro y colocación de 2 Totems para  accesos a las Terminales F2 i F3.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7.650,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.606,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9.256,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PROSEÑAL, S.L.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59720987</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6283"><Codi>CNS2019SMG-000027643</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER DE MÓDULOS PARA LA SEDE PROVISIONAL DE LA COFRADÍA DE PESCADORES SEPTIEMBRE 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.076,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>225,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.301,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALCO RENTAL SERVICES SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66971276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6284"><Codi>CNS2019SMG-000027644</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER DE MÓDULOS PARA LA SEDE PROVISIONAL DE LA COFRADÍA DE PESCADORES OCTUBRE 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.076,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>225,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.301,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALCO RENTAL SERVICES SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66971276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6285"><Codi>CNS2019SMG-000027645</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER DE MÓDULOS PARA LA SEDE PROVISIONAL DE LA COFRADÍA DE PESCADORES NOVIEMBRE 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.076,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>225,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.301,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALCO RENTAL SERVICES SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66971276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6286"><Codi>CNS2019SMG-000027649</Codi><Objecte del contracte>CERRADURA SEGUN INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>156,76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>189,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6287"><Codi>CNS2019SMG-000027650</Codi><Objecte del contracte>RELE DE LAZO  DETECTOR VEHICULOS NORTECH NI-301FT0117-01 (PARKING ASTA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>99,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>119,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUERIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08178097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6288"><Codi>CNS2019SMG-000027694</Codi><Objecte del contracte>SERVICIO GESTION DE RESIDUOS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERROS BRUGUES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58331570</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6289"><Codi>CNS2019SMG-000027704</Codi><Objecte del contracte>OXIGENO (ENVASE = 15,23 M3)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>53,03</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>64,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59334649</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6290"><Codi>CNS2019SMG-000027753</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de camión cesta de 18m para trabajos varios UMG.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>658,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>138,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>796,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HUNE RENTAL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B84736354</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6291"><Codi>CNS2019SMG-000027797</Codi><Objecte del contracte>Reparar cizalla del taller UMG.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>212,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>44,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>256,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERVIMAC, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61115275</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6292"><Codi>CNS2019SMG-000027811</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de 2 WC sanitarios standard + 1 para personas de movilidad reducida (2 limpiezas semanales) Pto.: 6088  para trabajos para la creación de Truck Center a Príncep d'Espanya DICIEMBRE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>590,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>123,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>713,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VALLAS Y TOILETS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B12528543</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6293"><Codi>CNS2019SMG-000027822</Codi><Objecte del contracte>TORNILLO ALLEN M12 X 70 INOXIDABLE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6294"><Codi>CNS2019SMG-000027823</Codi><Objecte del contracte>CERRADURA ELECTRICA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>23,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>28,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6295"><Codi>CNS2019SMG-000027880</Codi><Objecte del contracte>(PORTES) Alquiler de tres WC's (Dos azules y uno rosa) con dos limpiezas limpiezas y vaciado al día para  el nuevo Truck Center (Huelga de estibadores) del 26 al 29 de noviembre</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>100,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>121,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VALLAS Y TOILETS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B12528543</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6296"><Codi>CNS2019SMG-000027985</Codi><Objecte del contracte>LLAVE ALLEN (JUEGO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>155,63</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>188,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6297"><Codi>CNS2019SMG-000028031</Codi><Objecte del contracte>OXIGENO (ENVASE = 15,23 M3)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>53,03</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>64,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59334649</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6298"><Codi>CNS2019SMG-000028113</Codi><Objecte del contracte>CANDADO 4O MM COMBINACION 4 CIFRAS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>21,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>25,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6299"><Codi>CNS2019SMG-000028142</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,99</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6300"><Codi>CNS2019SMG-000028168</Codi><Objecte del contracte>Revisió Porta Automàtica Entrada Sant Bertrà,  Trimestral Desembre  2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>100,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>121,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6301"><Codi>CNS2019SMG-000028169</Codi><Objecte del contracte>Revisió Porta Automàtica Sortida aparcament Sant Bertrà, Trimestral Desembre  2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>100,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>121,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6302"><Codi>CNS2019SMG-000028179</Codi><Objecte del contracte>Refuerzo de las cabezas luminosas del semaforo de rotonda puerta 28, en paso peatonal tramo V</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.853,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>389,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.242,40</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CITELUM IBERICA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59087361</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6303"><Codi>CNS2019SMG-000028192</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER DE MÓDULOS PARA LA SEDE PROVISIONAL DE LA COFRADÍA DE PESCADORES DICIEMBRE 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.081,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>227,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.308,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALCO RENTAL SERVICES SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66971276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6304"><Codi>CNS2019SPM-000021510</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4.849,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.018,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5.867,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PREMIRA ENERGIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66001561</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6305"><Codi>CNS2019SPM-000021546</Codi><Objecte del contracte>Reparar fallo en arranque en la furgoneta MB 109 CDI 9989 GXY</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>512,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>107,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>620,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TALLERES AUTOLICA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08203887</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6306"><Codi>CNS2019SPM-000021718</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.324,33</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>278,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.602,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28559573</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6307"><Codi>CNS2019SPM-000021724</Codi><Objecte del contracte>GASOLINA SIN PLOMO 95.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>56,97</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>68,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROGUSTA SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65973687</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6308"><Codi>CNS2019SPM-000021801</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 5063 HXY.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6309"><Codi>CNS2019SPM-000021802</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Nissan E-NV 200 con matrícula 5739 KDJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6310"><Codi>CNS2019SPM-000021844</Codi><Objecte del contracte>LAMPARA PILOTO MATRICULA CAMION 24V 5W BA155 E18</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6311"><Codi>CNS2019SPM-000021845</Codi><Objecte del contracte>Reparar fallo en freno de estacionamiento poor negativa en ITV del camión cesta Nissan Cabstar 6727 BFS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>310,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>65,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>375,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6312"><Codi>CNS2019SPM-000022183</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8278 JFZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6313"><Codi>CNS2019SPM-000022187</Codi><Objecte del contracte>SERVEI GRUA PER TRASLLAT TURISME M-8758-YP DE DIPOSIT ASTA FINS DIPOSIT ORMUZ. REALITZAT 16/01/19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6314"><Codi>CNS2019SPM-000022188</Codi><Objecte del contracte>SERVEI GRUA PER TRASLLAT TURISME 1089-BRM DE DIPOSIT ASTA FINS DIPOSIT ORMUZ. REALITZAT EL 16/01/19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6315"><Codi>CNS2019SPM-000022189</Codi><Objecte del contracte>SERVEI GRUA PER TRASLLAT TURISME T-9823-AP DE MOLL PRÍNCEP D'ESPANYA FINS DIPOSIT CARRER Z. 16/01/19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6316"><Codi>CNS2019SPM-000022223</Codi><Objecte del contracte>Efectuar revisión semestral de la cesta  e ITV del Nissan Cabstar 6727 BFS.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>386,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>81,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>467,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TRANSGRUAS CIAL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64753791</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6317"><Codi>CNS2019SPM-000022224</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de amortiguación delantera del Seat Ibiza 6980 GTJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>415,30</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>87,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>502,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARYBECAR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08890170</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6318"><Codi>CNS2019SPM-000022238</Codi><Objecte del contracte>Reposición de luz de gálibo, y substitución de bujía incandescente de Mercedes sprinter 6565 BDR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>89,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>108,73</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TALLERES AUTOLICA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08203887</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6319"><Codi>CNS2019SPM-000022342</Codi><Objecte del contracte>TRASLLAT CAMIÓ B-7902-WL DE C/ATLANTIC A C/ORMUTZ. REALITZAT EL 22/01/19 PER GRUES MORAL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>450,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>94,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>544,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GRUAS Y TRANSPORTES CABA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62839410</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6320"><Codi>CNS2019SPM-000022424</Codi><Objecte del contracte>CLAVIJA AEREA CETAC 63A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>57,27</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>69,30</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6321"><Codi>CNS2019SPM-000022453</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 5054 HXY.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6322"><Codi>CNS2019SPM-000022454</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazos en Seat Altea XL 8278 JFZ</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6323"><Codi>CNS2019SPM-000022475</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8278 JFZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6324"><Codi>CNS2019SPM-000022511</Codi><Objecte del contracte>BATERIA AD PLUS+ 12V 95AH 800A (+ DERECHA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>133,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>28,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>161,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6325"><Codi>CNS2019SPM-000022778</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8278 JFZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6326"><Codi>CNS2019SPM-000022779</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Mercedes Sprinter 3466 HHP.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,43</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6327"><Codi>CNS2019SPM-000022780</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura en Seat Altea XL 5063 HXY.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,54</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,40</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6328"><Codi>CNS2019SPM-000022781</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Nissan E-NV 200 con matrícula 5706 KDJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6329"><Codi>CNS2019SPM-000022783</Codi><Objecte del contracte>CRISTAL RETROVISOR DERECHO NISSAN LEAF 6432586</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>28,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>34,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6330"><Codi>CNS2019SPM-000022793</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura en Nissan Qashqai 1156 JDV.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>96,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>116,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6331"><Codi>CNS2019SPM-000022794</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Semestrall Gener 2019 en Iveco ML180E24 con matricula 5678 BTM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>88,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>106,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6332"><Codi>CNS2019SPM-000022795</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Semestral Gener 2019 de la furgoneta MB 308D con matrícula B 5832 UY.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6333"><Codi>CNS2019SPM-000022796</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Semestral Gener 2019 de la furgoneta MB 308D con mattrícula 6565 BDR.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6334"><Codi>CNS2019SPM-000022797</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Semestral Gener 2019 de  la Fiat Ducato con matrícula B 0774 WH</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6335"><Codi>CNS2019SPM-000022811</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.756,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>368,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.124,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PREMIRA ENERGIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66001561</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6336"><Codi>CNS2019SPM-000022909</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumáticos delanteros y alineado de dirección en Mercedes 109 CDI C Mixto con matrícula 9989 GXY.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>265,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>55,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>321,11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6337"><Codi>CNS2019SPM-000022910</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4986 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6338"><Codi>CNS2019SPM-000022911</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumáticos delanteros y alineado de dirección en Nissan E-NV200 con matrícula 5706 KDJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>188,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>39,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>228,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6339"><Codi>CNS2019SPM-000023066</Codi><Objecte del contracte>MANIVELA PARA ALZACOCHES "GATO" SEAT</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>102,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AD MARINA AUTOMOTIVE 2017 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67043422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6340"><Codi>CNS2019SPM-000023095</Codi><Objecte del contracte>Suministro de rueda de recambio con llanta de aluminio para Seat Ateca 4977 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>412,73</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>86,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>499,40</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6341"><Codi>CNS2019SPM-000023096</Codi><Objecte del contracte>Suministro de rueda de recambio con llanta de aluminio para Seat Ateca 4992 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>412,73</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>86,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>499,40</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6342"><Codi>CNS2019SPM-000023098</Codi><Objecte del contracte>Efectuar mantenimiento periódico en Mercedes Sprinter 314 CDI con matrícula 1617 KBT.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>223,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>46,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>269,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TALLERES AUTOLICA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08203887</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6343"><Codi>CNS2019SPM-000023103</Codi><Objecte del contracte>Servicio de mantenimiento de casco, pintado de obra viva y hélices en la embarcación Consolat de Mar.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.955,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>620,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.576,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMIN Y REP FIBRA NAUTICA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64668825</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6344"><Codi>CNS2019SPM-000023104</Codi><Objecte del contracte>Servicio de mantenimiento de motores, auxiliares y sustitución de anodos en la embarcación Consolat de Mar.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.520,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>739,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4.260,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VAZQUEZ VEGA ALEJANDRO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6345"><Codi>CNS2019SPM-000023109</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura en Nissan Leaf 6338 KDK.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>108,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>131,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6346"><Codi>CNS2019SPM-000023110</Codi><Objecte del contracte>Servicio de varadero en la embarcación Consolat de Mar.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.781,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>374,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.155,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PORT FORUM SANT ADRIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63302020</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6347"><Codi>CNS2019SPM-000023118</Codi><Objecte del contracte>Reparación de plancha por finalización de contrato del vehículo Seat Altea XL 5063 HXY</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.497,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>314,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.811,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TALLERS GOMEZ GARCIA SL UNIPER</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66721382</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6348"><Codi>CNS2019SPM-000023119</Codi><Objecte del contracte>Reparación de plancha por finalización de contrato del vehículo Seat Altea XL 5061 HXY</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.589,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>333,80</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.923,30</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TALLERS GOMEZ GARCIA SL UNIPER</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66721382</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6349"><Codi>CNS2019SPM-000023145</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7.336,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.540,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8.876,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ESERGUI DISTESER SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B95799664</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6350"><Codi>CNS2019SPM-000023146</Codi><Objecte del contracte>ESCURREGAMUZAS CON MANIVELA  (PARQUE MOVIL)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>250,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>52,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>302,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66957044</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6351"><Codi>CNS2019SPM-000023161</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Anual Febrer 2019 de la MB sprinter 3466 HHP.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6352"><Codi>CNS2019SPM-000023177</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>721,53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>151,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>873,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28559573</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6353"><Codi>CNS2019SPM-000023178</Codi><Objecte del contracte>PILOTO TRASERO DERECHO EXTERIOR SEAT LEON 2012/12</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>40,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>49,20</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AD MARINA AUTOMOTIVE 2017 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67043422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6354"><Codi>CNS2019SPM-000023226</Codi><Objecte del contracte>Reparar pérdida de agua por bomba de presión y manguera alta presión en máquina de lavado de vehículos Parque Móvil.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>805,54</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>169,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>974,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVELLAS MIR JOSEP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6355"><Codi>CNS2019SPM-000023232</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4984 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6356"><Codi>CNS2019SPM-000023233</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4967 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6357"><Codi>CNS2019SPM-000023239</Codi><Objecte del contracte>DISCO ABRASIVO PULIDOR (SET)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>28,34</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>34,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6358"><Codi>CNS2019SPM-000023264</Codi><Objecte del contracte>Reparación de plancha por finalización de contrato del Seat Altea XL 5054 HXY</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.037,61</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>427,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.465,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HAYKO CARROSSERS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67100453</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6359"><Codi>CNS2019SPM-000023265</Codi><Objecte del contracte>Reparación de plancha por finalización de contrato del Seat Altea XL 5055 HXY</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.175,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>456,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.632,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HAYKO CARROSSERS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67100453</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6360"><Codi>CNS2019SPM-000023286</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8278 JFZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6361"><Codi>CNS2019SPM-000023341</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ibiza 5469 CVS.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6362"><Codi>CNS2019SPM-000023342</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura en Mercedes Sprinter 3466 HHP.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>129,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>156,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6363"><Codi>CNS2019SPM-000023425</Codi><Objecte del contracte>Efectuar mantenimiento periódico, reparar pérdida de aceite e intermitente retrovisor izquierdo por negativa en ITV en Mercedes Sprinter 3466 HHP.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.024,51</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>425,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.449,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TALLERES AUTOLICA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08203887</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6364"><Codi>CNS2019SPM-000023437</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en motocicleta Honda Pan-European 7044 JCB.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>32,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6365"><Codi>CNS2019SPM-000023438</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4984 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6366"><Codi>CNS2019SPM-000023439</Codi><Objecte del contracte>Servicio de certificación de Hydrofix ACR y sustitución de bateria Globalfix 406 en la embarcación Consolat de Mar.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>225,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>47,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>272,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SURVITEC SERVICE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59321554</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6367"><Codi>CNS2019SPM-000023440</Codi><Objecte del contracte>CABO AMARRE FONDEO NEGRO 35 MM POLIESTER</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>463,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>97,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>561,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MERCANAUTIC BARNA, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61085833</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6368"><Codi>CNS2019SPM-000023465</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Nissan E-NV 200 con matrícula 1117 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6369"><Codi>CNS2019SPM-000023466</Codi><Objecte del contracte>Sistituir neumaticos delanteros del VW Passat 4958 FKY</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>285,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>60,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>346,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JARMAUTO, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A78483294</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6370"><Codi>CNS2019SPM-000023526</Codi><Objecte del contracte>Reparación de plancha por finalización de contrato del Seat Altea XL 5052 HXY</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.754,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>368,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.122,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TALLERS GOMEZ GARCIA SL UNIPER</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66721382</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6371"><Codi>CNS2019SPM-000023527</Codi><Objecte del contracte>Reparación de plancha por finalización de contrato del Seat Altea XL 5040 HXY</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.177,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>457,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.634,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TALLERS GOMEZ GARCIA SL UNIPER</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66721382</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6372"><Codi>CNS2019SPM-000023528</Codi><Objecte del contracte>Reparación de plancha por finalización de contrato del Seat Altea XL 5059 HXY</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.578,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>331,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.909,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TALLERS GOMEZ GARCIA SL UNIPER</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66721382</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6373"><Codi>CNS2019SPM-000023555</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>210,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>44,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>254,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>REPSOL COM PROD PETROLIFER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A80298839</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6374"><Codi>CNS2019SPM-000023577</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de plataforma y grúa para transporte de boya a Dique Sur</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.550,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>325,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.875,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GRUAS Y TRANSPORTES CABA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62839410</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6375"><Codi>CNS2019SPM-000023690</Codi><Objecte del contracte>Copia y codificación de llave de contacto por rotura en Seat Altea XL 8290 JFZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>139,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>29,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>169,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOFUBER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58847377</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6376"><Codi>CNS2019SPM-000023691</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4984 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6377"><Codi>CNS2019SPM-000023696</Codi><Objecte del contracte>SERVEI GRUA PER TRASLLAT TURISME 2150-CNC, DE CARRER ESCAR A DIPÒSIT ASTA.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6378"><Codi>CNS2019SPM-000023697</Codi><Objecte del contracte>PULVERIZADOR A PRESION 1.500 ML</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>147,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>178,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66957044</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6379"><Codi>CNS2019SPM-000023698</Codi><Objecte del contracte>LAMPARA H11 12V 55W LUZ DE CRUCE NISSAN QASHQAI</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AD MARINA AUTOMOTIVE 2017 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67043422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6380"><Codi>CNS2019SPM-000023699</Codi><Objecte del contracte>PILOTO TRASERO  IZQUIERDO EXTERIOR NISSAN QASHQAI</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>97,14</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>117,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AD MARINA AUTOMOTIVE 2017 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67043422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6381"><Codi>CNS2019SPM-000023728</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en motocicleta scooter BMW C Evolution con matrícula 9423 KSM.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>32,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6382"><Codi>CNS2019SPM-000023729</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Nissan E-NV 200 con matrícula 1105 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6383"><Codi>CNS2019SPM-000023752</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura en Nissan Qashqai 1156 JDV.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>94,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>113,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6384"><Codi>CNS2019SPM-000023782</Codi><Objecte del contracte>TRANSFORMADOR MULTIVOLTAJE SMTRA 50056</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>36,63</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>44,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6385"><Codi>CNS2019SPM-000023851</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.083,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>227,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.310,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28559573</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6386"><Codi>CNS2019SPM-000023852</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura en Seat Altea XL 8278 JFZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>72,63</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>87,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6387"><Codi>CNS2019SPM-000023853</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Nissan Leaf 1100 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6388"><Codi>CNS2019SPM-000023907</Codi><Objecte del contracte>Copia y codificación de llave de contacto en Nissan Qashqai 1156 JDV.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>108,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>131,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6389"><Codi>CNS2019SPM-000023935</Codi><Objecte del contracte>Reparar pérdida de agua por manguera alta presión en máquina de lavado vehículos Parque Móvil.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>132,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>160,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVELLAS MIR JOSEP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6390"><Codi>CNS2019SPM-000023936</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en motocicleta scooter BMW C Evolution con matrícula 2257 KFP.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>32,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6391"><Codi>CNS2019SPM-000023937</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Nissan E-NV 200 con matrícula 1102 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6392"><Codi>CNS2019SPM-000024009</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ibiza 6995 GTJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6393"><Codi>CNS2019SPM-000024010</Codi><Objecte del contracte>TRASLLAT TURISME DX-120-XE DE PLAÇA ROSA DELS VENTS A ASTA. REALITZAT EL 28/03/19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6394"><Codi>CNS2019SPM-000024024</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8278 JFZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6395"><Codi>CNS2019SPM-000024025</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura en Seat Ateca 4989 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>130,63</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>158,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6396"><Codi>CNS2019SPM-000024030</Codi><Objecte del contracte>BATERIA C-LR 14X2 MEGAFONO EMBARCACION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>33,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>40,20</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MERCANAUTIC BARNA, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61085833</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6397"><Codi>CNS2019SPM-000024031</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura en Nissan E-NV 200 con matrícula 1105 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>70,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>85,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6398"><Codi>CNS2019SPM-000024032</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4967 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6399"><Codi>CNS2019SPM-000024055</Codi><Objecte del contracte>SERVEI GRUA PER TRASLLAT TURISME 2433-CYW DE PLAÇA ROSA DELS VENTS A ASTA.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6400"><Codi>CNS2019SPM-000024056</Codi><Objecte del contracte>TRASLLAT TURISME 8148-CBP DE PLAÇA ROSA DELS VENTS A ASTA. REALITZAT EL 28/03/19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6401"><Codi>CNS2019SPM-000024102</Codi><Objecte del contracte>ACEITE REPSOL 5W30 LONG LIFE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>86,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>104,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6402"><Codi>CNS2019SPM-000024104</Codi><Objecte del contracte>CARTEL INF. DEPÓSITO GASOLINA PARQUE MOVIL (SE RUEGA NO DERRAMAR COMBUSTIBLE....) 80X80 FOREX 5MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>125,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>151,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GAVI TECNOLOGY SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65181125</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6403"><Codi>CNS2019SPM-000024184</Codi><Objecte del contracte>FLUORESCENTE INTERIOR VEHICULOS LEG CON GARRA ANCHA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>200,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>242,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66957044</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6404"><Codi>CNS2019SPM-000024224</Codi><Objecte del contracte>ANTENA RADIO VEHICULOS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>52,53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>63,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AD MARINA AUTOMOTIVE 2017 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67043422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6405"><Codi>CNS2019SPM-000024225</Codi><Objecte del contracte>TRASLLAT TURISME MXR-7 DE PLAÇA ROSA DELS VENTS A ASTA. REALITZAT EL DIA 28/03/19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6406"><Codi>CNS2019SPM-000024226</Codi><Objecte del contracte>TRASLLAT MOTOCICLETA DE MOLL DRASSANES A ASTA. REALITZAT EL DIA 24/03/19.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>90,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>108,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6407"><Codi>CNS2019SPM-000024274</Codi><Objecte del contracte>Reparación de plancha por finalización de contrato del Volkswagen Passat 8916 HVJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.008,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>421,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.429,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HAYKO CARROSSERS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67100453</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6408"><Codi>CNS2019SPM-000024278</Codi><Objecte del contracte>ARO SALVAVIDAS 700 MM STANDARD PARA EMBARCACION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>179,67</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>37,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>217,40</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MERCANAUTIC BARNA, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61085833</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6409"><Codi>CNS2019SPM-000024331</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.029,62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>216,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.245,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28559573</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6410"><Codi>CNS2019SPM-000024332</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO A PREMIUM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>36,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>44,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28559573</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6411"><Codi>CNS2019SPM-000024344</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>296,06</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>62,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>358,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROLIS DE BARCELONA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59817270</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6412"><Codi>CNS2019SPM-000024345</Codi><Objecte del contracte>Programación de número MMSI Furuno FM8500 en embarcación Consolat de Mar.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>80,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,80</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>96,80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEDINVEST SOLUTIONS 2017 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66316993</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6413"><Codi>CNS2019SPM-000024351</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en motocicleta scooter BMW C Evolution 9425 KSM.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>32,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6414"><Codi>CNS2019SPM-000024395</Codi><Objecte del contracte>Reparar relleno y tapizar asiento de conductor del Nissan Qashqai 1156 JDV por negativa en ITV.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>260,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>54,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>314,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARYBECAR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08890170</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6415"><Codi>CNS2019SPM-000024397</Codi><Objecte del contracte>Instalación de Compas fluxgate PG500 en embarcación Consolat de Mar.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.423,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>298,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.721,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEDINVEST SOLUTIONS 2017 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66316993</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6416"><Codi>CNS2019SPM-000024452</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Mercedes Sprinter 3466 HHP.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6417"><Codi>CNS2019SPM-000024487</Codi><Objecte del contracte>Reparar fallo en prioritarios y sirena en Mercedes 109 CDI mixto con matrícula 9989 GXY y distintivo VT-1</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>299,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>62,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>361,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIVISEGUR CATALUNYA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64461916</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6418"><Codi>CNS2019SPM-000024491</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en motocicleta scooter BMW C Evolution con matrícula 2257 KFP.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>32,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6419"><Codi>CNS2019SPM-000024492</Codi><Objecte del contracte>MAQUINARIA CARRETILLA ELEVADORA -Mantenimiento periodico.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>356,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>74,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>431,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LINDE MATERIAL HANDLING IB SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08760886</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6420"><Codi>CNS2019SPM-000024494</Codi><Objecte del contracte>Mantenimiento periodico de la maquina recogedora de pedidos en Almacen general.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>238,71</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>50,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>288,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LINDE MATERIAL HANDLING IB SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08760886</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6421"><Codi>CNS2019SPM-000024549</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura en Seat Ateca 4967 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>130,63</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>158,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6422"><Codi>CNS2019SPM-000024550</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Nissan Qashqai 0047 JLK.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6423"><Codi>CNS2019SPM-000024551</Codi><Objecte del contracte>Efectuar mantenimiento periodico en furgoneta VW Multivan 5071 HZK</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>387,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>81,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>469,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTORSOL IMPORT VEHICULOS INDU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63051627</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6424"><Codi>CNS2019SPM-000024557</Codi><Objecte del contracte>LAMPARA H11 12V 55W LUZ DE CRUCE NISSAN QASHQAI</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>38,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,10</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>46,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6425"><Codi>CNS2019SPM-000024580</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en motocicleta scooter BMW C Evolution 2259 KFP.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>32,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6426"><Codi>CNS2019SPM-000024581</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura en Seat Altea XL 8290 JFZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>66,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>80,77</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6427"><Codi>CNS2019SPM-000024582</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ibiza 8054 JFH.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6428"><Codi>CNS2019SPM-000024583</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8278 JFZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6429"><Codi>CNS2019SPM-000024601</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Nissan Qashqai 1156 JDV.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6430"><Codi>CNS2019SPM-000024618</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura en Seat Ibiza 8054 JFH.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>67,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>82,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6431"><Codi>CNS2019SPM-000024619</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumáticos por desgaste en Volkswagen Passat 4560 HLS.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>221,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>46,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>267,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6432"><Codi>CNS2019SPM-000024690</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura en Seat Ateca 4974 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>130,63</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>158,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6433"><Codi>CNS2019SPM-000024691</Codi><Objecte del contracte>Servicio de Limpieza, pintado y sustitución de anodos previo a la inspección de Capitanía en la embarcación Far de Cala Nans.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.137,90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>238,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.376,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRESAS ISANDE ALBERTO MANUEL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6434"><Codi>CNS2019SPM-000024723</Codi><Objecte del contracte>TRASLLAT TURISME 7358-KGS. DE MOLL ADOSSAT A EDIFICI ASTA. REALITZAT EL DIA 12/05/19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>90,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>108,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6435"><Codi>CNS2019SPM-000024724</Codi><Objecte del contracte>TRASLLAT TURISME 8340-CLN. DE MOLL ADOSSAT A EDIFICI ASTA. REALITZAT EL DIA 12/05/19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>90,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>108,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6436"><Codi>CNS2019SPM-000024741</Codi><Objecte del contracte>Pago IVTM de la flota de vehículos de la APB según relación adjunta periodo 2019.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4.803,27</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.008,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5.811,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AJUNTAMENT DE BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>P0801900B</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6437"><Codi>CNS2019SPM-000024742</Codi><Objecte del contracte>Reparar perdida de hidraulico en Maquina recogedora de pedidos (Almacen)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.041,83</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>218,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.260,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LINDE MATERIAL HANDLING IB SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08760886</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6438"><Codi>CNS2019SPM-000024793</Codi><Objecte del contracte>EMBARCACIÓN CONSOLAT DE MAR - TASAS DE INSPECCIÓN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>629,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>132,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>761,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MINISTERIO DE FOMENTO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>S2817040E</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6439"><Codi>CNS2019SPM-000024802</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8290 JFZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6440"><Codi>CNS2019SPM-000024927</Codi><Objecte del contracte>LAMPARA H11 12V 55W LUZ DE CRUCE NISSAN QASHQAI</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6441"><Codi>CNS2019SPM-000024929</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Anual Maig del vehícle Seat Ibiza 5469 CVS.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>66,09</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>79,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6442"><Codi>CNS2019SPM-000024930</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Maig del vehícle VW Passat 2212 HHZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>66,09</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>79,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6443"><Codi>CNS2019SPM-000024931</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de conjunto de embrague en VW Passat 4958 FKY Fra. TTV19 1245.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.757,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>369,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.126,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JARMAUTO, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A78483294</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6444"><Codi>CNS2019SPM-000025022</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8278 JFZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6445"><Codi>CNS2019SPM-000025039</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.033,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>216,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.250,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28559573</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6446"><Codi>CNS2019SPM-000025041</Codi><Objecte del contracte>EMPALME LATON 25x34</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>34,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>41,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MERCANAUTIC BARNA, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61085833</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6447"><Codi>CNS2019SPM-000025042</Codi><Objecte del contracte>LLAVE DE VASO EXTENSIBLE 17-19 / 21-23 PARA TORNILLOS RUEDA VEHICULOS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6448"><Codi>CNS2019SPM-000025080</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4987 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6449"><Codi>CNS2019SPM-000025081</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat León 9273 KDM.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6450"><Codi>CNS2019SPM-000025082</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en furgoneta Mercedes Sprinter 3466 HHP.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6451"><Codi>CNS2019SPM-000025121</Codi><Objecte del contracte>SAL DESCALCIFICADORA EN PASTILLAS (SACO DE 25 KG)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>108,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>130,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FLASH CAR IBERICA, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59102616</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6452"><Codi>CNS2019SPM-000025211</Codi><Objecte del contracte>Reparar manguera de alta presión por rotura en máquina de lavado de vehículos Parque Móvil.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>132,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>160,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVELLAS MIR JOSEP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6453"><Codi>CNS2019SPM-000025212</Codi><Objecte del contracte>Reparaciones varias previas a la inspección de Capitanía Marítima en la embarcación Consolat de Mar.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.301,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>693,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.994,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VAZQUEZ VEGA ALEJANDRO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6454"><Codi>CNS2019SPM-000025213</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO BLANCO TELEFONO Y PICTOGRAMA MOTO BMW R1200RT</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>124,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>150,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DEXTRON,INGEN.TELECOMUNIC.,SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08685273</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6455"><Codi>CNS2019SPM-000025232</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL DIVERSO  EMBARCACION S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>170,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>206,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MERCANAUTIC BARNA, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61085833</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6456"><Codi>CNS2019SPM-000025235</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Nissan Qashqai 1156 JDV.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6457"><Codi>CNS2019SPM-000025236</Codi><Objecte del contracte>Informe de compresiones y analisis de aceite para inspección de Capitania Maritima en la embarcación Far de Cala Nans.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>451,43</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>94,80</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>546,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PUJOL DAVANT JORDI</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6458"><Codi>CNS2019SPM-000025276</Codi><Objecte del contracte>PINZA AISLADA MINI ARRANCADOR DE BATERIA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>383,90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>80,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>464,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66957044</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6459"><Codi>CNS2019SPM-000025446</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Nissan Leaf 6971 KSF.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6460"><Codi>CNS2019SPM-000025448</Codi><Objecte del contracte>PRESOSTATO ECLAIR 1, 89 (EMPBARCACION CONSOLAT DE MAR)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>117,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>142,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MERCANAUTIC BARNA, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61085833</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6461"><Codi>CNS2019SPM-000025461</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura en Nissan Leaf 1101 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>81,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>98,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6462"><Codi>CNS2019SPM-000025469</Codi><Objecte del contracte>Revisión anual de Balsa salvavidas, radio baliza y transpondedor radar para inspección de Capitania Maritima en la embarcación Far de Cala Nans.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>643,67</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>135,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>778,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SURVITEC SAFETY SOLUTIONS SPAI</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63503007</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6463"><Codi>CNS2019SPM-000025512</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de camión grua para llevar diversas piezas a pintar</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>300,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>63,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>363,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GRUAS Y TRANSPORTES CABA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62839410</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6464"><Codi>CNS2019SPM-000025556</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84,73</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>102,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROGUSTA SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65973687</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6465"><Codi>CNS2019SPM-000025614</Codi><Objecte del contracte>TRASLLAT TURISME 7023-DCM. (NOMÉS MOGUT DE LLOC AL CARRER CAL FERRANDO). REALITZAT EL DIA 12/06/19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6466"><Codi>CNS2019SPM-000025615</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura en Seat Altea XL 7320 JDZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>72,63</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>87,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6467"><Codi>CNS2019SPM-000025616</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura en Seat León 9280 KDM.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>62,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>75,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6468"><Codi>CNS2019SPM-000025620</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV MB 109 CDI 2814 DTJ  2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6469"><Codi>CNS2019SPM-000025621</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Nissan Cabstar B 4328 WB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6470"><Codi>CNS2019SPM-000025628</Codi><Objecte del contracte>TAPACUBO  P/SEAT IBIZA  REF.6J06011476L9</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>29,33</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>35,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6471"><Codi>CNS2019SPM-000025652</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de camión grúa para diferentes traslados de piezas y boyas con motivo del WAtoN-D.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>880,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>184,80</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.064,80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GRUAS Y TRANSPORTES CABA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62839410</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6472"><Codi>CNS2019SPM-000025653</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de camión grúa para diferentes traslados de piezas y boyas con motivo del WAtoN-D.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>720,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>151,20</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>871,20</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GRUAS Y TRANSPORTES CABA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62839410</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6473"><Codi>CNS2019SPM-000025654</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de plataforma elevadora de personas de 32m, para reparar torre de alumbrado, explanada Escaner. FPRAL0619/09365.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>645,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>135,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>780,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HUNE RENTAL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B84736354</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6474"><Codi>CNS2019SPM-000025655</Codi><Objecte del contracte>Medición a bordo y comprobación de rosca para Inspección estabilidad para Capitania Marítima en la Embarcación Consolat de Mar</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>985,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>206,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.191,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ISONAVAL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63258800</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6475"><Codi>CNS2019SPM-000025657</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.121,21</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>235,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.356,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28559573</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6476"><Codi>CNS2019SPM-000025662</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4987 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6477"><Codi>CNS2019SPM-000025721</Codi><Objecte del contracte>TAPACUBOS NISSAN QASHQAI REF. 403151KK0B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>39,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>48,30</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6478"><Codi>CNS2019SPM-000025722</Codi><Objecte del contracte>TAPACUBOS NISSAN QASHQAI REF. 403151KK0B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>39,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>48,30</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6479"><Codi>CNS2019SPM-000025723</Codi><Objecte del contracte>TAPACUBO  P/SEAT IBIZA  REF.6J06011476L9</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>29,33</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>35,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6480"><Codi>CNS2019SPM-000025737</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de plataforma elevadora de personas (Camión cesta 14m) para curso de formación Conservación. FPRAL0619/09363</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.232,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>258,80</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.491,20</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HUNE RENTAL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B84736354</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6481"><Codi>CNS2019SPM-000025738</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de grua articulada diesel 16m para curso de formación Conservación. FPRAL0619/09364.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>596,87</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>125,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>722,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HUNE RENTAL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B84736354</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6482"><Codi>CNS2019SPM-000025757</Codi><Objecte del contracte>TRASLLAT REMOLC R-7629-BBT. DE CAL FERNANDO A PASSATJE D'ORMÚZ EN ZAL BCN. REALITZAT EL 27/06</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>300,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>63,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>363,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GRUAS CORBERA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08772287</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6483"><Codi>CNS2019SPM-000025760</Codi><Objecte del contracte>Localizar y exrtraer guias de amarre en Muelle de Levante par Embarcación Consolat de Mar</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>667,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>140,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>807,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PORT SUB SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60169612</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6484"><Codi>CNS2019SPM-000025771</Codi><Objecte del contracte>BUQUE FARO DE CALA NANS - TASA MODELO 790- PARA BUQUES NO ACOGIDOS AL SISTEMA MUNDIAL DE SOCORRO (RENOVACIÓN)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>31,77</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>38,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MINISTERIO DE FOMENTO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>S2817040E</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6485"><Codi>CNS2019SPM-000025772</Codi><Objecte del contracte>BUQUE FARO CALA NANS - TASA DG MARINA MERCANTE: CERTIFICADO DE NAVEGABILIDAD MOD 990</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>104,47</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>126,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MINISTERIO DE FOMENTO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>S2817040E</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6486"><Codi>CNS2019SPM-000025787</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Nissan Qashqai 1156 JDV.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6487"><Codi>CNS2019SPM-000025788</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura en Nissan Qashqai 1156 JDV.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>91,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>110,30</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6488"><Codi>CNS2019SPM-000025799</Codi><Objecte del contracte>BOBINA PAPEL LIMPIEZA VEHICULOS WURTH-0899800513</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>142,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>29,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>172,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>WURTH ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08472276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6489"><Codi>CNS2019SPM-000025858</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8278 JFZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6490"><Codi>CNS2019SPM-000025902</Codi><Objecte del contracte>Reparación de un pinchazo del Seat Ibiza 5269 CVS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6491"><Codi>CNS2019SPM-000025914</Codi><Objecte del contracte>TRASLADO DE VEHÍCULO RENAULT LAGUNA CON MATRICULA 9082-Z-42 (Francia)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>90,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>108,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6492"><Codi>CNS2019SPM-000025915</Codi><Objecte del contracte>TRASLADO DE VEHÍCULO CON GRUA RENAULT SCENIC CON CHASIS *F1JA050524527932* (Francia)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>90,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>108,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6493"><Codi>CNS2019SPM-000025916</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumatico por rotura del Seat ALtea XL 8278 JFZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>72,63</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>87,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6494"><Codi>CNS2019SPM-000025919</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>143,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>174,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>REPSOL COM PROD PETROLIFER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A80298839</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6495"><Codi>CNS2019SPM-000025937</Codi><Objecte del contracte>GASOLINA SIN PLOMO 95.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>23,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>28,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROGUSTA SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65973687</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6496"><Codi>CNS2019SPM-000025971</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de un neumatico por rotura del Seat Ateca 4984 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>130,63</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>158,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6497"><Codi>CNS2019SPM-000026025</Codi><Objecte del contracte>Baliza 29680.13. Alquiler camión grua retirar baliza e instalar una de repuesto y traslado para pintar</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>400,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>84,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>484,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GRUAS Y TRANSPORTES CABA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62839410</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6498"><Codi>CNS2019SPM-000026026</Codi><Objecte del contracte>Efectuar revisión periodica en el Seat Ibiza 5469 CVS.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>115,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>139,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOFUBER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58847377</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6499"><Codi>CNS2019SPM-000026030</Codi><Objecte del contracte>GASOLINA SIN PLOMO 95.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.216,57</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>255,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.472,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28559573</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6500"><Codi>CNS2019SPM-000026036</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6501"><Codi>CNS2019SPM-000026037</Codi><Objecte del contracte>TRASLLAT TURISME 1127-JHW. DE C/ DE L'ATLÀNTIC A EDIFICI ASTA. REALITZAT EL 26/06</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6502"><Codi>CNS2019SPM-000026058</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4977 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6503"><Codi>CNS2019SPM-000026077</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV MB 308 D B-5832-UY Juliol  2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6504"><Codi>CNS2019SPM-000026078</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Iveco ML180E24 5678 BTM Juliol  2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>88,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>106,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6505"><Codi>CNS2019SPM-000026079</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Fiat Ducato B-0774-WH Juliol  2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6506"><Codi>CNS2019SPM-000026080</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV MB 308 CDI 6565 BDR Juliol  2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6507"><Codi>CNS2019SPM-000026081</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV MB Sprinter 314 CDI 1618 KBT Juliol  2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6508"><Codi>CNS2019SPM-000026082</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV MB Sprinter 314 CDI 1617 KBT Juliol  2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6509"><Codi>CNS2019SPM-000026092</Codi><Objecte del contracte>Reparaciones varias en MB sprinter 3466 HHP.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.915,47</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>612,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.527,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TALLERES AUTOLICA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08203887</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6510"><Codi>CNS2019SPM-000026093</Codi><Objecte del contracte>Localizar y reparar fallo en A.A. en el Seat Ibiza 6994 GTJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>113,58</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>137,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOFUBER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58847377</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6511"><Codi>CNS2019SPM-000026104</Codi><Objecte del contracte>SAL DESCALCIFICADORA EN PASTILLAS (SACO DE 25 KG)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>90,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>108,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FLASH CAR IBERICA, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59102616</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6512"><Codi>CNS2019SPM-000026154</Codi><Objecte del contracte>Reparación de plancha general de la furgoneta MB 109 CDI 9989 GXY.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4.466,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>937,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5.404,53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HAYKO CARROSSERS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67100453</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6513"><Codi>CNS2019SPM-000026156</Codi><Objecte del contracte>Localizar y reparar fallo en frenos (ITV) del camión cesta Nissan Cabstar 6727 BFS.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.710,37</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>359,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.069,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6514"><Codi>CNS2019SPM-000026157</Codi><Objecte del contracte>Reparación de un pinchazo del Nissan Qashqai 1156 JDV</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6515"><Codi>CNS2019SPM-000026193</Codi><Objecte del contracte>PILA BOTON S/MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,61</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6516"><Codi>CNS2019SPM-000026216</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV MB 309 CDI 9989 GXY Juliol  2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6517"><Codi>CNS2019SPM-000026218</Codi><Objecte del contracte>FUNDA VOLANTE TURISMO UNIVERSAL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6518"><Codi>CNS2019SPM-000026227</Codi><Objecte del contracte>Reparación de manguera de presión en maquina de lavado de vehículos.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>132,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>160,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVELLAS MIR JOSEP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6519"><Codi>CNS2019SPM-000026230</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO REPLAST 2K WURTH 893 500 3</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>250,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>52,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>302,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>WURTH ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08472276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6520"><Codi>CNS2019SPM-000026275</Codi><Objecte del contracte>SERVEI GRUA PER RETIRADA MOTOCICLETA 6014-FND DE LA ROTONDA DE L'ÀNCORA A DIPÒSIT ASTA. EL 24/07/19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>90,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>108,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6521"><Codi>CNS2019SPM-000026277</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Nissan Qashqai 0047 JLK.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6522"><Codi>CNS2019SPM-000026278</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4967 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6523"><Codi>CNS2019SPM-000026295</Codi><Objecte del contracte>Alquiler de grúa para instalación de marca diurna en Dique Sur</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>720,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>151,20</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>871,20</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GRUAS Y TRANSPORTES CABA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62839410</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6524"><Codi>CNS2019SPM-000026304</Codi><Objecte del contracte>Efectuar revisión periodica semesrtral de la cesta y revisión de ITV en Camión cesta Nissan cabstar 6727 BFS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>755,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>158,70</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>914,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TRANSGRUAS CIAL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64753791</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6525"><Codi>CNS2019SPM-000026327</Codi><Objecte del contracte>LAVAPARABRISAS USO DIRECTO(GARRAFA 5 LITROS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>44,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>53,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AD MARINA AUTOMOTIVE 2017 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67043422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6526"><Codi>CNS2019SPM-000026347</Codi><Objecte del contracte>Revision de 3 balsas savavidas de la Embarcación Consolar de Mar y emisión de los correspondientes certificados</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.702,89</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>567,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.270,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SURVITEC SAFETY SOLUTIONS SPAI</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63503007</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6527"><Codi>CNS2019SPM-000026352</Codi><Objecte del contracte>Reparar pérdida de agua por manguera alta presión en máquina de lavado de vehículos Parque Móvil.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>207,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>43,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>251,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVELLAS MIR JOSEP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6528"><Codi>CNS2019SPM-000026365</Codi><Objecte del contracte>CRISTAL ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR  IZQUIERDO NISSAN ENV 200</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>59,53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6529"><Codi>CNS2019SPM-000026387</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Nissan E-NV 200 con matrícula 5673 KDJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6530"><Codi>CNS2019SPM-000026398</Codi><Objecte del contracte>BATERIA 12V  62 Ah  540 A + DERECHA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84,30</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,70</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>102,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6531"><Codi>CNS2019SPM-000026400</Codi><Objecte del contracte>PILOTO TRASERO DERECHO INTERIOR SEAT LEON</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>83,30</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>100,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6532"><Codi>CNS2019SPM-000026425</Codi><Objecte del contracte>Reparar fallo en pilotos ambar rotativos en furgoneta de aguada 3466 HHP.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>32,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>39,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TALLERES AUTOLICA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08203887</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6533"><Codi>CNS2019SPM-000026504</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8278 JFZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6534"><Codi>CNS2019SPM-000026514</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en motocicleta scooter BMW C Evolution con matrícula 9425 KSM.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>32,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6535"><Codi>CNS2019SPM-000026515</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumáticos por desgaste en Nissan E-NV 200 con matrícula 5673 KDJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>148,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>179,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6536"><Codi>CNS2019SPM-000026534</Codi><Objecte del contracte>GASOLINA SIN PLOMO 95.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>23,33</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>28,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROGUSTA SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65973687</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6537"><Codi>CNS2019SPM-000026538</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>996,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>209,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.205,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28559573</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6538"><Codi>CNS2019SPM-000026596</Codi><Objecte del contracte>TRASLLAT TURISME 5913-BYT DE MOLL SANT BERTRAN A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT EL DIA 05/09/19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6539"><Codi>CNS2019SPM-000026606</Codi><Objecte del contracte>BATERIA 12 V 62 AMP +D TUDOR TB620</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84,30</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,70</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>102,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6540"><Codi>CNS2019SPM-000026616</Codi><Objecte del contracte>Reparaciones varias en furgoneta MB Vito L 109 9989 GXY</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.440,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>302,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.742,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TALLERES AUTOLICA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08203887</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6541"><Codi>CNS2019SPM-000026627</Codi><Objecte del contracte>Efedctuar mantenimiento periódico anual, revisar frenos traseros y testigo en cuadro de portón trasero abierto en Seat Ibiza 6994 GTJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>532,63</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>111,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>644,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOFUBER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58847377</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6542"><Codi>CNS2019SPM-000026658</Codi><Objecte del contracte>Servicio de mantenimiento periodico de la Renault Kangoo 9923 HSX</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>769,42</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>161,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>931,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08189946</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6543"><Codi>CNS2019SPM-000026676</Codi><Objecte del contracte>TRASLLAT TURISME 9469-BPR DE P-2 A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT EL DIA 24/07/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6544"><Codi>CNS2019SPM-000026677</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.102,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>651,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.754,10</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>REPSOL COM PROD PETROLIFER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A80298839</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6545"><Codi>CNS2019SPM-000026678</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>797,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>167,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>964,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28559573</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6546"><Codi>CNS2019SPM-000026705</Codi><Objecte del contracte>Alineado de dirección en Nissan Leaf 6338 KDK (Se va hacía un lado al circular).</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>46,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>55,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6547"><Codi>CNS2019SPM-000026706</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en motocicleta scooter BMW C Evolutin 9425 KSM.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>32,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6548"><Codi>CNS2019SPM-000026707</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en motocicleta BMW R 1200 RT con matrícula 3969 KVK.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>32,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6549"><Codi>CNS2019SPM-000026708</Codi><Objecte del contracte>Sustitción de neumático por rotura en Volkswagen Passat 2212 HHZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>106,23</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>128,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6550"><Codi>CNS2019SPM-000026709</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4967 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6551"><Codi>CNS2019SPM-000026725</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO P/ LATERAL COCHE V-10 (JGO 2 UNIDADES) -NUEVO-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.241,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>260,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.501,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60421005</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6552"><Codi>CNS2019SPM-000026751</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Nissan E-NV 200 con matrícula 1102 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6553"><Codi>CNS2019SPM-000026752</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Nissan Leaf con matrícula 7215 KSF.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6554"><Codi>CNS2019SPM-000026866</Codi><Objecte del contracte>SAL DESCALCIFICADORA EN PASTILLAS (SACO DE 25 KG)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>108,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>130,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FLASH CAR IBERICA, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59102616</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6555"><Codi>CNS2019SPM-000026887</Codi><Objecte del contracte>TRASLLAT MOTOCICLETA B-6431-WS DE MOLL D'ESPANYA A EDIFICI ASTA. REALITZAT EL DIA 25/09/19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6556"><Codi>CNS2019SPM-000026909</Codi><Objecte del contracte>Efectuar mantenimiento periódico grúa y localizar y reparar fallo (se bloquea la grúa) en camión Iveco ML180E24 con matrícula 5678 BTM.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>582,06</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>122,23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>704,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TRANSGRUAS CIAL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64753791</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6557"><Codi>CNS2019SPM-000026927</Codi><Objecte del contracte>DRIZA NYLON TRENZADA 10MM 100MTS.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>24,10</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MERCANAUTIC BARNA, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61085833</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6558"><Codi>CNS2019SPM-000026949</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4967 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6559"><Codi>CNS2019SPM-000026989</Codi><Objecte del contracte>LAMPARA ANTINIEBLAS H8 35W SEAT ATECA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>74,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>90,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6560"><Codi>CNS2019SPM-000027006</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO LATERAL SCOOTER MS-7 (JG 2 UDS)-NUEVO- BMW C-EVOLUTION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>160,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>193,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60421005</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6561"><Codi>CNS2019SPM-000027024</Codi><Objecte del contracte>Efectuar revisión periódica mantenimiento anual en Nissan E-NV 200 con matrícula 5673 KDJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>104,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>126,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6562"><Codi>CNS2019SPM-000027028</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura en Mercedes 109 CDI C Mixto con matrícula 9989 GXY.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>112,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>135,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6563"><Codi>CNS2019SPM-000027029</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de luz de Xenon en Volkswagen Passat 4560 HLS.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>538,62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>113,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>651,73</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6564"><Codi>CNS2019SPM-000027064</Codi><Objecte del contracte>Efectuar mantenimiento periódico y reparar embrague en camión Iveco ML180E24 con matrícula 5678 BTM.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.729,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>573,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.302,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZONA FRANCA ALARI SEPAUTO, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59936328</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6565"><Codi>CNS2019SPM-000027110</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de cinturón de seguridad lado copiloto por rotura no accidental en el Seat Ateca 4987 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>124,65</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>150,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOFUBER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58847377</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6566"><Codi>CNS2019SPM-000027192</Codi><Objecte del contracte>TRASLLAT TURISME DS-501-AT DE MOLL SANT BERTRAN A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT EL 15/10/19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6567"><Codi>CNS2019SPM-000027193</Codi><Objecte del contracte>TRASLLAT TURISME CT-360-WJ DE MOLL SANT BERTRAN A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT EL 15/10/19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6568"><Codi>CNS2019SPM-000027216</Codi><Objecte del contracte>Alineado de dirección, sustitución de llanta y neumnático delantero izquierdo en Seat Ibiza 6994 GTJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>180,87</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>37,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>218,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6569"><Codi>CNS2019SPM-000027290</Codi><Objecte del contracte>Servicio de varada suspendida de la embarcación Far de Cala Nans para inspección de Capitania Marítima.Fra.19A 590</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>128,73</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>155,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>REAL CLUB NAUTICO DE BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G08399073</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6570"><Codi>CNS2019SPM-000027291</Codi><Objecte del contracte>EMBARCACIÓN CONSOLAT DE MAR - TASAS DE INSPECCIÓN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>52,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>63,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MINISTERIO DE FOMENTO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>S2817040E</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6571"><Codi>CNS2019SPM-000027292</Codi><Objecte del contracte>Sustituir destellos traseros en furgoneta MB 109 CDI con matricula 2814 DTJ</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>584,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>122,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>707,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIVISEGUR CATALUNYA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64461916</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6572"><Codi>CNS2019SPM-000027293</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4987 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6573"><Codi>CNS2019SPM-000027370</Codi><Objecte del contracte>ESTAÑO 1 MM AL 63% PARA SOLDADURA ELECTRÓNICA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,13</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6574"><Codi>CNS2019SPM-000027374</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8278 JFZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6575"><Codi>CNS2019SPM-000027388</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8290 JFZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6576"><Codi>CNS2019SPM-000027414</Codi><Objecte del contracte>Reparación de plancha por finalización de contrato del Nissan Qashqai 1156 JDV.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.101,62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>441,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.542,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARYBECAR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08890170</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6577"><Codi>CNS2019SPM-000027415</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura en Nissan Leaf 6337 KDK</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>74,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>89,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6578"><Codi>CNS2019SPM-000027416</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumáticos delanteros y alineado de dirección en Nissan E-NV200 con matrícula 1102 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>184,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>38,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>223,27</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6579"><Codi>CNS2019SPM-000027417</Codi><Objecte del contracte>Reparación de plancha por finalización de contrato en Seat Altea XL 7340 JDZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.372,09</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>288,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.660,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARYBECAR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08890170</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6580"><Codi>CNS2019SPM-000027426</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Nissan Leaf 6266 KDJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6581"><Codi>CNS2019SPM-000027458</Codi><Objecte del contracte>Reparación de plancha por finalización de contrato en Seat Ibiza 8054 JFH.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.402,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>294,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.697,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARYBECAR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08890170</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6582"><Codi>CNS2019SPM-000027460</Codi><Objecte del contracte>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre  2019 Nissan e-NV 200 1117 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>114,11</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>138,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6583"><Codi>CNS2019SPM-000027481</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en motocicleta BMW R 1200 RT con matrícula 3971 KVK.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>32,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6584"><Codi>CNS2019SPM-000027516</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>884,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>185,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.070,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28559573</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6585"><Codi>CNS2019SPM-000027550</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4977 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6586"><Codi>CNS2019SPM-000027551</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4986 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6587"><Codi>CNS2019SPM-000027552</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4989 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6588"><Codi>CNS2019SPM-000027553</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Nissan Leaf 7215 KSF.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6589"><Codi>CNS2019SPM-000027554</Codi><Objecte del contracte>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre  2019 Nissan e_NV200 0918 KDW</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>114,11</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>138,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6590"><Codi>CNS2019SPM-000027555</Codi><Objecte del contracte>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre  2019 Nissan E-NV 200 1105 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>114,11</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>138,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6591"><Codi>CNS2019SPM-000027559</Codi><Objecte del contracte>Reparación de plancha por finalización de contrato en Seat Altea XL 7320 JDZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.875,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>393,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.268,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TALLERS GOMEZ GARCIA SL UNIPER</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66721382</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6592"><Codi>CNS2019SPM-000027560</Codi><Objecte del contracte>Reparación de diversos fallos en la embarcación Consolat de Mar</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.107,01</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>442,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.549,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>REFIT FORUM SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66603473</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6593"><Codi>CNS2019SPM-000027561</Codi><Objecte del contracte>Efectuar revisión periódica, sustituir piloto ambar rotativo y asiento acompañante y culera asiento de conductor en furgoneta Mercedes Sprinter 3466 HHP.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.036,21</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>427,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.463,81</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TALLERES AUTOLICA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08203887</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6594"><Codi>CNS2019SPM-000027562</Codi><Objecte del contracte>Reparación de dos pinchazos en Seat Ateca 4987 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>60,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6595"><Codi>CNS2019SPM-000027563</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ibiza 6995 GTJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>21,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>25,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6596"><Codi>CNS2019SPM-000027590</Codi><Objecte del contracte>GASOLINA SIN PLOMO 95.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>138,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>29,10</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>167,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROGUSTA SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65973687</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6597"><Codi>CNS2019SPM-000027594</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4984 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6598"><Codi>CNS2019SPM-000027595</Codi><Objecte del contracte>Reparación de plancha por finalización de contrato en Seat Altea XL 7327 JDZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.909,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>401,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.310,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARYBECAR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08890170</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6599"><Codi>CNS2019SPM-000027596</Codi><Objecte del contracte>TRASLLAT TURISME 4427-KXC DEL HOTEL VELA A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT EL DIA 10/11/19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>90,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>108,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6600"><Codi>CNS2019SPM-000027600</Codi><Objecte del contracte>Efectuar mantenimiento periódico en Volkswagen Passat 4560 HLS.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>810,58</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>170,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>980,80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTORSOL SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08061731</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6601"><Codi>CNS2019SPM-000027601</Codi><Objecte del contracte>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre  2019 Nissan e-NV 200 1102 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>114,11</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>138,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6602"><Codi>CNS2019SPM-000027602</Codi><Objecte del contracte>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019 Nissan E-NV 200 0916 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>114,11</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>138,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6603"><Codi>CNS2019SPM-000027640</Codi><Objecte del contracte>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019 Nissan e_NV200 5739 KDJ</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>111,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>134,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6604"><Codi>CNS2019SPM-000027641</Codi><Objecte del contracte>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre  2019 Nissan E-NV200 5706 KDJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>114,11</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>138,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6605"><Codi>CNS2019SPM-000027672</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Bianual Octubre  2019 del vehículo Seat Ibiza 6995 GTJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>66,09</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>79,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6606"><Codi>CNS2019SPM-000027674</Codi><Objecte del contracte>Reparar pérdida de agua por manguera de alta presión en máquina de lavado vehículos Parque Móvil.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>132,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>160,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVELLAS MIR JOSEP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6607"><Codi>CNS2019SPM-000027701</Codi><Objecte del contracte>Reparación de plancha por finalización de contrato en Seat Altea XL 7350 JDZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.101,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>441,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.542,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TALLERS GOMEZ GARCIA SL UNIPER</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66721382</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6608"><Codi>CNS2019SPM-000027717</Codi><Objecte del contracte>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019, Nissan Leaf 30Kw/h 6337 KDK.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>106,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>128,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6609"><Codi>CNS2019SPM-000027754</Codi><Objecte del contracte>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019, Nissan Leaf 30Kw/h 6079 KDK.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>106,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>128,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6610"><Codi>CNS2019SPM-000027795</Codi><Objecte del contracte>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019, Nissan Leaf 30Kw/h 1100 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>106,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>128,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6611"><Codi>CNS2019SPM-000027805</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4986 KSJ</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6612"><Codi>CNS2019SPM-000027806</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Nissan NV-200 4581 KDG.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6613"><Codi>CNS2019SPM-000027817</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4987 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6614"><Codi>CNS2019SPM-000027886</Codi><Objecte del contracte>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019, Nissan Leaf 30Kw/h 5988 KDJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>106,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>128,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6615"><Codi>CNS2019SPM-000027887</Codi><Objecte del contracte>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019, Nissan Leaf 30Kw/h 1104 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>106,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>128,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6616"><Codi>CNS2019SPM-000027902</Codi><Objecte del contracte>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre  2019 Nissan Leaf 30 Kw/h 0917 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>106,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>128,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6617"><Codi>CNS2019SPM-000027903</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4992 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6618"><Codi>CNS2019SPM-000027914</Codi><Objecte del contracte>ACEITE REPSOL SERIE III SAE 30 (ENVASE 5 LTS.)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>60,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6619"><Codi>CNS2019SPM-000027915</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura en Seat Ateca 4984 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>110,33</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>133,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6620"><Codi>CNS2019SPM-000027916</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4992 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6621"><Codi>CNS2019SPM-000027917</Codi><Objecte del contracte>DON LIMPIO SALON PH NEUTRO REF.3916</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>57,03</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>69,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6622"><Codi>CNS2019SPM-000027924</Codi><Objecte del contracte>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre  2019 Nissan Leaf 30 Kw/h 6338 KDK.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>106,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>128,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6623"><Codi>CNS2019SPM-000027931</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura en Seat León 9045 LBL.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,73</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6624"><Codi>CNS2019SPM-000027932</Codi><Objecte del contracte>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre  2019 - Nissan Leaf 30 Kw/h 6073 KDK.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>106,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>128,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6625"><Codi>CNS2019SPM-000027933</Codi><Objecte del contracte>TRASLLAT DE TURISME RENAULT LAGUNA SENSE MATRICULA DE TRASMEDITARRANEA FINS DIPOSIT ASTA.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6626"><Codi>CNS2019SPM-000027938</Codi><Objecte del contracte>Efectuar mantenimiento periodico del VW Passat 4958 FKY.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>821,49</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>172,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>994,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JARMAUTO, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A78483294</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6627"><Codi>CNS2019SPM-000027939</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4974 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6628"><Codi>CNS2019SPM-000027940</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8290 JFZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6629"><Codi>CNS2019SPM-000027969</Codi><Objecte del contracte>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019 Nissan Leaf 30Kw/h 1103 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>106,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>128,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6630"><Codi>CNS2019SPM-000027984</Codi><Objecte del contracte>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre  2019 - Nissan Leaf 30 Kw/h 6093 KDK.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>106,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>128,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6631"><Codi>CNS2019SPM-000028023</Codi><Objecte del contracte>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre  2019 - Nissan Leaf 30 Kw/h 6346 KDK.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>106,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>128,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6632"><Codi>CNS2019SPM-000028026</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4984 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6633"><Codi>CNS2019SPM-000028027</Codi><Objecte del contracte>Sustituir neumáticos traseros por dos recuperados en Seat Altea XL 8290 JFZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,30</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>31,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6634"><Codi>CNS2019SPM-000028028</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de llanta y neumático delantero derecho, reparar llanta trasera derecha por golpe en Nissan Leaf 6073 KDK.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>271,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>56,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>328,30</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6635"><Codi>CNS2019SPM-000028029</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Motocicleta BMW R 1200 RT 3970 KVK.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,43</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6636"><Codi>CNS2019SPM-000028036</Codi><Objecte del contracte>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019 - Nissan Leaf 30 Kw/h 6344 KDK.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>106,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>128,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6637"><Codi>CNS2019SPM-000028084</Codi><Objecte del contracte>Reparación de dos pinchazos en Seat Altea XL 8278 JFZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>60,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6638"><Codi>CNS2019SPM-000028085</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 4977 KSJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6639"><Codi>CNS2019SPM-000028098</Codi><Objecte del contracte>BOBINA PAPEL LIMPIEZA AZUL  VEHICULOS SILCAR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>309,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>64,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>373,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66957044</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6640"><Codi>CNS2019SPM-000028099</Codi><Objecte del contracte>GASOLINA SIN PLOMO 95.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>238,71</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>50,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>288,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROGUSTA SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65973687</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6641"><Codi>CNS2019SPM-000028129</Codi><Objecte del contracte>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre  2019 - Nissan Leaf 6081 KDK.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>106,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>128,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6642"><Codi>CNS2019SPM-000028130</Codi><Objecte del contracte>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre  2019 - Nissan Leaf 1101 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>106,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>128,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6643"><Codi>CNS2019SPM-000028131</Codi><Objecte del contracte>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre  2019 - Nissan Leaf 6335 KDK.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>106,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>128,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6644"><Codi>CNS2019SPM-000028138</Codi><Objecte del contracte>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019 - Nissan Leaf 30Kw/h 6266 KDJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>106,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>128,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6645"><Codi>CNS2019SPM-000028140</Codi><Objecte del contracte>BATERIA TUDOR TB740 12 V 74 Ah 680 A +D</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>104,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>126,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6646"><Codi>CNS2019SPM-000028166</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Nissan Leaf 0917 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6647"><Codi>CNS2019SPM-000028167</Codi><Objecte del contracte>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019 - Nissan Leaf 30Kw/h 1106 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>106,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>128,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6648"><Codi>CNS2019SPM-000028181</Codi><Objecte del contracte>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Octubre 2019 Nissan Leaf 40 Kw/h 7215 KSF.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>108,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>131,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6649"><Codi>CNS2019SPM-000028186</Codi><Objecte del contracte>Revisar frenos, sustitución placa matrícula trasera y escobillas limpiaparabrisas por negativa en ITV de la furgoneta Nissan Cabstar.e con matrícula B4328WB.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>624,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>131,10</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>755,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6650"><Codi>CNS2019SPM-000028187</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Seat León 8977 LBL.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6651"><Codi>CNS2019SPM-000028188</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en Volkswagen Passat 4560 HLS.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6652"><Codi>CNS2019SPM-000028190</Codi><Objecte del contracte>Reparación de plancha por finalización de contrato del Seat Altea XL 8290 JFZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.948,90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>409,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.358,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TALLERS GOMEZ GARCIA SL UNIPER</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66721382</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6653"><Codi>CNS2019SPM-000028193</Codi><Objecte del contracte>SERVEI GRUA PER TRASLLAT TURISME 0195-DSM DE ROTONDA PONENT A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT EL 13/12/19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>90,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>108,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6654"><Codi>CNS2019SPM-000028195</Codi><Objecte del contracte>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Desembre 2019 Nissan Leaf 40 Kwh 6971 KSF</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>106,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>128,80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6655"><Codi>CNS2019SPM-000028196</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV MB 109 CDI 2814 DTl Desembre  2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6656"><Codi>CNS2019SPM-000028197</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Nissan Cabstar B 4328 WB Desembre  2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6657"><Codi>CNS2019SUM-000021554</Codi><Objecte del contracte>GESTIÓ CONTENIDOR RESIDUS SANITARIS A DISPENSARI WTC</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SRCL CONSENUR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B86208824</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6658"><Codi>CNS2019SUM-000022502</Codi><Objecte del contracte>TREBALLS DE CONTROL DE PLAGUES. GENER 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.982,58</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>416,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.398,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GRUP GEPORK SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08566143</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6659"><Codi>CNS2019SUM-000022503</Codi><Objecte del contracte>TREBALLS DE SERVEIS HIGIÈNICS. GENER 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>784,11</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>164,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>948,77</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GRUP GEPORK SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08566143</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6660"><Codi>CNS2019SUM-000022763</Codi><Objecte del contracte>Revisar i posar menjar en sistema per expulsar coloms del parking d'empleats de Sant Bertran (Gener-19)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>185,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>38,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>224,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66541988</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6661"><Codi>CNS2019SUM-000023261</Codi><Objecte del contracte>Revisar i posar menjar en sistema per expulsar coloms del parking d'empleats de Sant Bertran (Febrer-19)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>185,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>38,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>224,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66541988</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6662"><Codi>CNS2019SUM-000023722</Codi><Objecte del contracte>Gestió Residus Sanitaris Dispensari (WTC-BOSCH I ALSINA). Gener-Febrer-Març 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>903,93</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>189,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.093,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SRCL CONSENUR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B86208824</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6663"><Codi>CNS2019SUM-000023732</Codi><Objecte del contracte>Gestió residus perillosos i no perillosos puntuals a magatzem c/Z, magatzem ASTA, taller UMG. MARÇ 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.222,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>256,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.478,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ECOLOG IBERICA MEDITER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58565755</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6664"><Codi>CNS2019SUM-000024028</Codi><Objecte del contracte>Revisar i posar menjar en sistema per expulsar coloms del parking d'empleats de Sant Bertran (Març-19)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>185,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>38,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>224,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66541988</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6665"><Codi>CNS2019SUM-000024057</Codi><Objecte del contracte>Canvis contenidors de runas Magatzem carrer Z Abril  2019 (1)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>256,09</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>53,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>309,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60564077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6666"><Codi>CNS2019SUM-000024505</Codi><Objecte del contracte>Canvis contenidors de Goma i Defenses  Magatzem carrer Z Abril  2019 (1)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.000,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>210,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.210,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60564077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6667"><Codi>CNS2019SUM-000024506</Codi><Objecte del contracte>Canvis contenidors de runas Magatzem carrer Z Abril  2019 (2)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>235,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>49,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>285,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60564077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6668"><Codi>CNS2019SUM-000024507</Codi><Objecte del contracte>Canvis contenidors de runas Magatzem carrer Z Abril  2019 (3)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>226,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>47,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>274,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60564077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6669"><Codi>CNS2019SUM-000024508</Codi><Objecte del contracte>Canvis contenidors de runas Magatzem carrer Z Abril  2019 (4)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>245,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>51,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>296,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60564077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6670"><Codi>CNS2019SUM-000024509</Codi><Objecte del contracte>Canvis contenidors de runas Magatzem carrer Z Abril  2019 (5)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>262,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>55,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>317,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60564077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6671"><Codi>CNS2019SUM-000024510</Codi><Objecte del contracte>Revisar i posar menjar en sistema per expulsar coloms del parking d'empleats de Sant Bertran (Abril-19)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>185,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>38,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>224,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66541988</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6672"><Codi>CNS2019SUM-000025079</Codi><Objecte del contracte>MANTENIMENT DELS EQUIPS GENERADORS HIDRÀULICS D'ACCIONAMENT DE LES BARRERES ANTICONTAMINACIÓ</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>105,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>605,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PUNTO NAUTIC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61801585</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6673"><Codi>CNS2019SUM-000025103</Codi><Objecte del contracte>Canvis contenidors de runas Magatzem carrer Z Maig  2019 (1)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>228,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>48,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>276,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60564077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6674"><Codi>CNS2019SUM-000025104</Codi><Objecte del contracte>Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Maig  2019 (2)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>262,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>55,10</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>317,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60564077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6675"><Codi>CNS2019SUM-000025108</Codi><Objecte del contracte>Revisar i posar menjar en sistema per expulsar coloms del parking d'empleats de Sant Bertran (Maig-19)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>185,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>38,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>224,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66541988</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6676"><Codi>CNS2019SUM-000025190</Codi><Objecte del contracte>Gestió Residus Sanitaris Dispensari (WTC-BOSCH I ALSINA). Abril-Maig-Juny 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>903,93</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>189,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.093,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SRCL CONSENUR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B86208824</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6677"><Codi>CNS2019SUM-000025322</Codi><Objecte del contracte>Recollida de residus sanitaris. Bidons 30L.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>108,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>130,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SRCL CONSENUR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B86208824</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6678"><Codi>CNS2019SUM-000025426</Codi><Objecte del contracte>Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Juny  2019 (1)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>246,91</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>51,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>298,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60564077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6679"><Codi>CNS2019SUM-000025682</Codi><Objecte del contracte>Gestió de residus per abocament de gasoil tram V (entrada Martainer) 15/05/19 - CEA 8718 - EXP. 52/19</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>300,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>63,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>363,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ECOLOG IBERICA MEDITER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58565755</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6680"><Codi>CNS2019SUM-000025689</Codi><Objecte del contracte>Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Juny  2019 (3)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>245,21</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>51,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>296,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60564077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6681"><Codi>CNS2019SUM-000025732</Codi><Objecte del contracte>Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Juny  2019 (2)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>251,33</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>52,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>304,11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60564077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6682"><Codi>CNS2019SUM-000025733</Codi><Objecte del contracte>Revisar i posar menjar en sistema per expulsar coloms del parking d'empleats de Sant Bertran (Juny-19)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>185,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>38,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>224,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66541988</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6683"><Codi>CNS2019SUM-000025807</Codi><Objecte del contracte>Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Juliol  2019 (1)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>260,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>54,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>315,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60564077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6684"><Codi>CNS2019SUM-000025999</Codi><Objecte del contracte>Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Juliol  2019 (2)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>235,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>49,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>284,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60564077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6685"><Codi>CNS2019SUM-000026020</Codi><Objecte del contracte>Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Juliol  2019 (3)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>257,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>54,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>311,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60564077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6686"><Codi>CNS2019SUM-000026426</Codi><Objecte del contracte>Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Setembre 2019 (1)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>252,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>53,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>305,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60564077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6687"><Codi>CNS2019SUM-000026427</Codi><Objecte del contracte>Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Setembre  2019 (2)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>220,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>46,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>266,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60564077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6688"><Codi>CNS2019SUM-000026428</Codi><Objecte del contracte>Canvi d'un contenidor de gomes i defenses Magatzem carrer Z Agost 2019 (1)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>929,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>195,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.125,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60564077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6689"><Codi>CNS2019SUM-000026429</Codi><Objecte del contracte>Revisar i posar menjar en sistema per expulsar coloms del parking d'empleats de Sant Bertran (Agost-19)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>185,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>38,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>224,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66541988</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6690"><Codi>CNS2019SUM-000026529</Codi><Objecte del contracte>Canvi d'un contenidor de gomes i defenses Magatzem carrer Z Setembre 2019 (1)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>965,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>202,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.167,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60564077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6691"><Codi>CNS2019SUM-000026530</Codi><Objecte del contracte>Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Setembre  2019 (3)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>253,03</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>53,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>306,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60564077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6692"><Codi>CNS2019SUM-000026531</Codi><Objecte del contracte>Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Setembre  2019 (4)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>249,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>52,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>301,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60564077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6693"><Codi>CNS2019SUM-000026603</Codi><Objecte del contracte>Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Setembre  2019 (5)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>245,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>51,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>297,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60564077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6694"><Codi>CNS2019SUM-000026604</Codi><Objecte del contracte>Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Setembre  2019 (6)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>254,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>53,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>307,40</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60564077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6695"><Codi>CNS2019SUM-000026607</Codi><Objecte del contracte>RES.Lloguer contenidors runa i defenses. c/Z Mensual Juny 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60564077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6696"><Codi>CNS2019SUM-000026608</Codi><Objecte del contracte>RES.Lloguer contenidors runa i defenses. c/Z Mensual maig 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60564077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6697"><Codi>CNS2019SUM-000026609</Codi><Objecte del contracte>RES.Lloguer contenidors runa i defenses. c/Z Mensual Juliol 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60564077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6698"><Codi>CNS2019SUM-000026610</Codi><Objecte del contracte>RES.Lloguer contenidors runa i defenses. c/Z Mensual agost 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60564077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6699"><Codi>CNS2019SUM-000026618</Codi><Objecte del contracte>Revisar i posar menjar en sistema per expulsar coloms del parking d'empleats de Sant Bertran (Juliol-19)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>185,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>38,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>224,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66541988</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6700"><Codi>CNS2019SUM-000026619</Codi><Objecte del contracte>Gestió Residus Sanitaris Dispensari (WTC-BOSCH I ALSINA).Juliol-Agost-Setembre 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>918,42</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>192,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.111,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SRCL CONSENUR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B86208824</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6701"><Codi>CNS2019SUM-000026632</Codi><Objecte del contracte>Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Setembre  2019 (8)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>272,93</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>57,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>330,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60564077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6702"><Codi>CNS2019SUM-000026633</Codi><Objecte del contracte>Canvis contenidors de runa Magatzem carrer Z Setembre  2019 (7)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>284,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>59,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>344,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60564077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6703"><Codi>CNS2019SUM-000026661</Codi><Objecte del contracte>Destrucció de peces de vestuari a reposició de la Policia Portuària.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>160,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>194,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FEMAREC SCCL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>F59197996</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6704"><Codi>CNS2019SUM-000026663</Codi><Objecte del contracte>Desinfecció habitació de detinguts (preventius) per afectació per sarna</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>204,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>246,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GRUP GEPORK SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08566143</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6705"><Codi>CNS2019SUM-000026911</Codi><Objecte del contracte>Revisar i posar menjar en sistema per expulsar coloms del parking d'empleats de Sant Bertran (Setembre-19)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>185,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>38,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>224,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66541988</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6706"><Codi>CNS2019SUM-000027015</Codi><Objecte del contracte>GESTIÓ COM A RESIDUS DE LES EMBARCACIONS FORA D'ÚS DEL MAGATZEM c/Z</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.592,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>754,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4.346,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FRANCISCO ALBERICH, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08363400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6707"><Codi>CNS2019SUM-000027019</Codi><Objecte del contracte>L'empresa FLEXITANK del Moll de Sant Bertran, informa de coloms en el seu fals sostre</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>370,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>77,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>448,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66541988</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6708"><Codi>CNS2019SUM-000027022</Codi><Objecte del contracte>RECOLLIDA DE RESIDUS SANITARIS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,49</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SRCL CONSENUR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B86208824</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6709"><Codi>CNS2019SUM-000027167</Codi><Objecte del contracte>RES.Lloguer contenidors runa i defenses. c/Z Mensual setembre 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60564077</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6710"><Codi>CNS2019SUM-000027289</Codi><Objecte del contracte>GESTIÓ DE RESIDUS DIVERSOS PER BUIDAT DEL MAGATZEM DEL CARRER Z</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>143,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>173,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ECOLOG IBERICA MEDITER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58565755</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6711"><Codi>CNS2019SUM-000027317</Codi><Objecte del contracte>Revisar i posar menjar en sistema per expulsar coloms del parking d'empleats de Sant Bertran (Octubre-19)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>185,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>38,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>224,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66541988</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6712"><Codi>CNS2019SUM-000027541</Codi><Objecte del contracte>Gestió Residus Sanitaris Dispensari (WTC-BOSCH I ALSINA). octubre-novembre-desembre 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>903,93</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>189,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.093,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SRCL CONSENUR SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B86208824</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6713"><Codi>CNS2019SUM-000027576</Codi><Objecte del contracte>RETIRAR NIU DE GAVIANS A LA RAMPA D'ACCÉS INFERIOR AL PONT (COSTAT ADOSSAT)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>66,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>80,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66541988</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6714"><Codi>CNS2019SUM-000027577</Codi><Objecte del contracte>RETIRAR NIU GAVIANS A LA ZONA SUPERIOR DEL PONT (PASSARELA TÈCNICA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>66,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>80,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66541988</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6715"><Codi>CNS2019SUM-000027666</Codi><Objecte del contracte>RESIDUS - TRAMITACIÓ DE LES NOTIFICACIONS PRÈVIES CADUCADES AMB ECOIMSA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>120,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,20</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>145,20</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ECOLOG IBERICA MEDITER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58565755</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6716"><Codi>CNS2019SUM-000027888</Codi><Objecte del contracte>Revisar i posar menjar en sistema per expulsar coloms del parking d'empleats de Sant Bertran (nov19)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>370,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>77,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>448,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66541988</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6717"><Codi>CNS2019SUM-000027983</Codi><Objecte del contracte>Retirada bidó absorbents contaminats del Taller del ASTA i substitució per un nou bidó</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>44,83</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>54,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ECOLOG IBERICA MEDITER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58565755</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6718"><Codi>CNS2019SUM-000028042</Codi><Objecte del contracte>Revisar i posar menjar en sistema per expulsar coloms en FLEXITANK</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>370,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>77,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>448,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66541988</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6719"><Codi>CNS2019SXS-000022476</Codi><Objecte del contracte>PPT alumbrado público. Actualización e incorporación de mejoras en PPT.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.785,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>584,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.369,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NIX EFICIENCIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B87683728</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6720"><Codi>CNS2019SXS-000022760</Codi><Objecte del contracte>INSPECCIONES PERIODICAS INSTALACIONES ELECTRICAS 2019 MEDIANTE EIC</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>532,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>111,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>644,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AMBIENTAL OCA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66732793</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6721"><Codi>CNS2019SXS-000022958</Codi><Objecte del contracte>COMPRA EQUIPOS RVE EDIFICIO ASTA PARQUE MOVIL (1) PUESTA EN MARCHA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>65,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>78,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08181968</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6722"><Codi>CNS2019SXS-000023240</Codi><Objecte del contracte>GRUP ELECTROGEN LLOTJA PESCADORS ENERCO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO 21/02/2019 PTO.: 19/14393</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>83,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>100,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ENERGIA Y COMPONENTES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62588256</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6723"><Codi>CNS2019SXS-000023241</Codi><Objecte del contracte>GRUP ELECTROGEN SERVEIS CRITICS APB (ALTELL WTCB) - ENERCO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO 21/02/2019 PRESUPUESTO: 19/14392</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>208,01</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>43,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>251,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ENERGIA Y COMPONENTES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62588256</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6724"><Codi>CNS2019SXS-000023242</Codi><Objecte del contracte>GRUP ELECTROGEN EMERGENCIES 1 ENERCO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO 25/02/2019 PRESUPUESTO: 19/14391</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>108,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>130,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ENERGIA Y COMPONENTES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62588256</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6725"><Codi>CNS2019SXS-000023243</Codi><Objecte del contracte>GRUP ELECTROGEN EMERGENCIAS 2  ENERCO 20 KVA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO 25/02/2019 OFERTA 19/14390</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>129,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>156,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ENERGIA Y COMPONENTES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62588256</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6726"><Codi>CNS2019SXS-000023903</Codi><Objecte del contracte>Puntos de carga VE. Suministro mangueras conexión por delante y soportes de pared para conectores.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>954,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>200,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.155,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CIRCUTOR, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08513178</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6727"><Codi>CNS2019SXS-000024026</Codi><Objecte del contracte>LIMA (JUEGO 6 PIEZAS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>37,81</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>45,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6728"><Codi>CNS2019SXS-000024054</Codi><Objecte del contracte>Puntos de carga VE. Suministro mangueras conexión por delante (V40192./ CABLE TIPO 2 4P-32A 4M ESPIRAL; CABLE) . Pto.: 20051003</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>317,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>66,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>383,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CIRCUTOR, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08513178</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6729"><Codi>CNS2019SXS-000024166</Codi><Objecte del contracte> EQUILIBRADORES DE CARGA REF. MOLEX 1301750001 (TENSOR CABLE CARGA VEHICULOS ELECTRICOS WTC)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.290,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>270,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.560,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66957044</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6730"><Codi>CNS2019SXS-000024282</Codi><Objecte del contracte>Actualitzar l'inventari de l'enllumenat públic de l'APB a Citigis per a traspàs a R10. Actualització de 20 instal.lacions.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5.565,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.168,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6.733,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARELSA ARMARIOS ELECTRICOS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08589533</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6731"><Codi>CNS2019SXS-000024501</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO VINILO COLOR PLATA 95X95 ( CRISTALES WTC)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>140,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>29,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>169,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GAVI TECNOLOGY SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65181125</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6732"><Codi>CNS2019SXS-000025343</Codi><Objecte del contracte>Muelle Adosado Terminal E  Alumbrado Exterior (cuadro P74): Auditoria anomalías detectadas al finalizar la obra. Pto.: BT-P0799/2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.640,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>344,40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.984,40</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AMBIENTAL OCA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66732793</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6733"><Codi>CNS2019SXS-000025708</Codi><Objecte del contracte>PROPOSTA DE COL.LABORACIO TECNICA PER A LA RECUPERACIO D'UN COMPRESSOR PER DISPOSAR DE REDUNDANCIA DE COMPRESSIO A L'ESTACIO DE BUIT 1.1</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.562,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>328,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.890,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARCELONA CICLE DE L'AIGUA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A66168303</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6734"><Codi>CNS2019SXS-000025747</Codi><Objecte del contracte>GENERACION NUEVA ESCENA (Día Ayudas Navegación) PONT D'EUROPA y modificación calendario</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.155,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>242,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.397,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GRUPO ELECTRO STOCKS SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64471840</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6735"><Codi>CNS2019SXS-000025940</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA, INSTALACIÓN DE AGUA (AFCH Y ACS) - Analítica extraordinaria LEG spp (método urgente por positivo niveles muy altos)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>769,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>161,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>931,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LABAQUA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A03637899</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6736"><Codi>CNS2019SXS-000026388</Codi><Objecte del contracte>Revisión y Actualización Proyecto "Nuevo Alumbrado Parking Camiones Faro Llobregat y Viales Exteriores"</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>580,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>121,80</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>701,80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ENERGY PROJECTS AND TRADING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65491110</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6737"><Codi>CNS2019SXS-000026502</Codi><Objecte del contracte>SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, REGISTRADOR DATTA LOGER Y 2 SONDAS TEMPERATURA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>418,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>87,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>506,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LABAQUA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A03637899</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6738"><Codi>CNS2019SXS-000026700</Codi><Objecte del contracte>SERVEI DE MANTENIMENT DE FILTRES I EQUIPS DE CONTROL DE CLOR DE LES INSTAL·LACIONS D'AIGUA Trimestral Octubre 2019</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.320,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>277,20</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.597,20</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65104812</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6739"><Codi>CNS2019SXS-000027034</Codi><Objecte del contracte>SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO DE LOS CONTADORES DE LA RED DE AGUAS 2019 ID 229882 A 229966</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5.429,07</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.140,10</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6.569,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AQUALOGY SOLUTIONS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08018954</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6740"><Codi>CNS2019SXS-000027050</Codi><Objecte del contracte>FARO DE VILANOVA - Suministro e instalación de un nuevo terminal pararrayos normalizado.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.055,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>221,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.277,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>QUIBAC SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08325482</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6741"><Codi>CNS2019SXS-000027149</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA GRUPO ELECTRÓGENO - Suministro e instalación de baterías de arranque. (oferta 60002638)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>529,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>111,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>640,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FINANZAUTO, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28006922</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6742"><Codi>CNS2019SXS-000027150</Codi><Objecte del contracte>GE EDIFICIO PIF - Suministro e instalación de tapón vaso expansión + revisión sonda combustible e instalación.  (Oferta 60002637)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>150,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>182,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FINANZAUTO, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28006922</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6743"><Codi>CNS2019SXS-000027162</Codi><Objecte del contracte>GE EM DRASSANES - Suministro e instalación de nuevas mangueras del sistema de caldeo (antiguas rotas). Oferta 60002639</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>116,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>141,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FINANZAUTO, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28006922</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6744"><Codi>CNS2019SXS-000027420</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA INSTALACIÓN DE GAS - VERIFICACIÓN METEOROLÓGICA PERIÓDICA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>450,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>94,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>544,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GAS NATURAL COMERCIALIZAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61797536</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6745"><Codi>CNS2019SXS-000027760</Codi><Objecte del contracte>REPARACIÓ DEL TUB DEL SISTEMA DE CLAVEGUERAM PER BUIT EN MOLL ADOSSAT</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4.284,03</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>899,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5.183,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARCELONA CICLE DE L'AIGUA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A66168303</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6746"><Codi>CNS2019SXS-000027774</Codi><Objecte del contracte>Edificio PIF. Compra de 3 equipos dobles con pedestal y balance de potencia</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8.925,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.874,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10.799,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08181968</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6747"><Codi>CNS2019SXS-000027840</Codi><Objecte del contracte>GE WTCB - Sanear y limpiar sistema de inyección por avería en el arranque (oferta num_19/14540)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>333,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>70,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>403,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ENERGIA Y COMPONENTES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62588256</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6748"><Codi>CNS2019SXS-000027894</Codi><Objecte del contracte>WTCB - PLAZA COCHE PRESIEDENCIA. SUMINISTRO CABLE ESPIRAL CONECTOR TIPO 2 DE 4 POLOS 32A V40192. PTO.: 95099</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>343,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>72,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>415,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08181968</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6749"><Codi>CNS2019XXX-000021707</Codi><Objecte del contracte>CINTA PRECINTO EMBALAJE TRANSPARENTE TESA 4024</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>157,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>190,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66957044</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6750"><Codi>CNS2019XXX-000021708</Codi><Objecte del contracte>BRIDA UNEX REF.2249-0(370 X 4'8)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>67,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>81,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66957044</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6751"><Codi>CNS2019XXX-000021716</Codi><Objecte del contracte>DISCO DE CORTE HIERRO Y ACERO INOXIDABLE 115 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>88,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>107,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66957044</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6752"><Codi>CNS2019XXX-000021720</Codi><Objecte del contracte>CUBETA PLASTICO P/PINTURA CON ESCURRIDOR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>365,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>76,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>442,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6753"><Codi>CNS2019XXX-000021722</Codi><Objecte del contracte>LAMPARA PHILIPS MASTER 26W/840PL-C 4P</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>361,03</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>75,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>436,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUERIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08178097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6754"><Codi>CNS2019XXX-000021730</Codi><Objecte del contracte>PISTOLA ANTORCHA MB EVO PRO501 4 MTS. BA 0340863 MIC/MAC</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>-191,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>-40,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>-231,11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6755"><Codi>CNS2019XXX-000021731</Codi><Objecte del contracte>PISTOLA ANTORCHA MB EVO PRO 36 4 MTS. BA 0140530 MIC/MAC</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>176,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>36,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>212,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6756"><Codi>CNS2019XXX-000021732</Codi><Objecte del contracte>GAFA SOLIS SOLIFLASH ESPEJADA AZUL (HIPRO)-(PREVENCIÓ)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>94,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>114,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HIGIENE I PROTECCIO SL UNIPERS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63727929</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6757"><Codi>CNS2019XXX-000021733</Codi><Objecte del contracte>CADENA GALVANIZADA 6 MM.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>96,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>117,10</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUBERT, SA SUM.INDUSTRIALES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58785593</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6758"><Codi>CNS2019XXX-000021734</Codi><Objecte del contracte>COMPROBADOR FLUKE T5-600</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>153,21</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>185,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUERIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08178097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6759"><Codi>CNS2019XXX-000021736</Codi><Objecte del contracte>PROYECTOR IP65 30W 6500L- LEDSON REF L03000600-60</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>140,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>29,40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>169,40</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CSI CENTRAL SUMINISTROS E INST</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60643715</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6760"><Codi>CNS2019XXX-000021737</Codi><Objecte del contracte>PORTAPALET PARA GRUA DE HORQUILLAS MOVILES 2000 KGS. REF. 12053</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>751,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>157,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>909,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUBERT, SA SUM.INDUSTRIALES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58785593</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6761"><Codi>CNS2019XXX-000021744</Codi><Objecte del contracte>ESPUMA LIMPIADORA ZORKIL AE SPRAY 400 ML.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>194,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>235,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZORELOR SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A01049725</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6762"><Codi>CNS2019XXX-000021762</Codi><Objecte del contracte>ALARGO ELECTRICO ENROLLACABLE IP67 (50 MTS.) (EXTERIORES)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>46,79</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>56,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08181968</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6763"><Codi>CNS2019XXX-000021763</Codi><Objecte del contracte>ALARGO ELECTRICO ENRROLLACABLE CABLE 23.01 C/25 MTS. PVC-3X1,5 Y 3ENC.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>57,76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>69,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08181968</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6764"><Codi>CNS2019XXX-000021776</Codi><Objecte del contracte>BOLSA PLASTICO BLANCA GALGA 90 BCA "PESO" (40X55-KG)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>81,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>98,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BCN GLOBAL PACKAGING GROUP SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66163601</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6765"><Codi>CNS2019XXX-000021778</Codi><Objecte del contracte>LAMPARA HALOGENA G4 24V/20W</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08181968</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6766"><Codi>CNS2019XXX-000021782</Codi><Objecte del contracte>CABLE FLEX. NEGRO  3,00 X 2,50 RV-K</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>73,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>88,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUERIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08178097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6767"><Codi>CNS2019XXX-000021808</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO PORTON TRASERO NISSAN E-NV 200</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>150,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>181,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60421005</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6768"><Codi>CNS2019XXX-000022184</Codi><Objecte del contracte>MANGUITO VX 50 PASANTE (CA 863 D.50)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,33</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6769"><Codi>CNS2019XXX-000022185</Codi><Objecte del contracte>TE VX 50 X 1 1/2</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>54,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>65,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6770"><Codi>CNS2019XXX-000022221</Codi><Objecte del contracte>MANGUERA PLANA ARMTEX DE 70 MM DIAMETRO ROJA (ROLLO-25MTS.) SERVICIO AGUADA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.461,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>307,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.769,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HIGIENE I PROTECCIO SL UNIPERS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63727929</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6771"><Codi>CNS2019XXX-000022227</Codi><Objecte del contracte>GRILLETE RECTO GALV.1" PASADOR ROSC.NAC  DIN-82.101</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>185,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>38,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>223,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TRILLO ANCLAS Y CADENAS SL UNI</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B15517683</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6772"><Codi>CNS2019XXX-000022229</Codi><Objecte del contracte>TAG PARA CR1 PARA VEHICULOS (201 A225) BIOSYS REF. BIO--TRAS-TC3</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>596,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>125,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>721,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIST.DE TECNOLOGIA APLICADA,SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61437539</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6773"><Codi>CNS2019XXX-000022231</Codi><Objecte del contracte>GRIFO ESCUADRA 1/2-3/8" A-80-ST</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,58</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>22,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6774"><Codi>CNS2019XXX-000022234</Codi><Objecte del contracte>HILO SELLADOR LOCTITE 55  (150 MTS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>61,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>73,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6775"><Codi>CNS2019XXX-000022315</Codi><Objecte del contracte>RACORD MARSELLA DE 1 1/2" MACHO x 1/2" HEMBRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>39,23</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>47,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6776"><Codi>CNS2019XXX-000022425</Codi><Objecte del contracte>PANTALLA FLUORESCENTE ESTANCA LED  IP65 1200 2X39W 6000K  LEDSON  L02040200-60 (EQUIVALENCIA 2X36 W)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>90,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>108,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CSI CENTRAL SUMINISTROS E INST</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60643715</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6777"><Codi>CNS2019XXX-000022426</Codi><Objecte del contracte>CANDADO IFAM 55 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>155,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>188,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6778"><Codi>CNS2019XXX-000022429</Codi><Objecte del contracte>KIT CORDON LUMINOSO MASTIL BARRERA ACCESOR KIT-LIGHT 5 R/G ACR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>791,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>166,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>957,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ACCESOR APLICATIONS SERV SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A63296164</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6779"><Codi>CNS2019XXX-000022444</Codi><Objecte del contracte>SUPLEMENTO ALUM.5,09 MTS.EXTREMO PLUMA 8,5 MTS.61PAOB50/1.5</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.600,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>756,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4.356,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ELECTRO SISTEMAS BACH SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08513749</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6780"><Codi>CNS2019XXX-000022455</Codi><Objecte del contracte>FUENTE ALIMENTACION KIT LUCES ACCESOR EXTREM 35 REF. PS LIGHT XTREME ACR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>223,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>46,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>269,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ACCESOR APLICATIONS SERV SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A63296164</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6781"><Codi>CNS2019XXX-000022456</Codi><Objecte del contracte>FLUXOR INODORO AQUACON-SCHELLOMAT PALANCA 3/4 CROMADO (TIR)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>149,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>181,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6782"><Codi>CNS2019XXX-000022461</Codi><Objecte del contracte>GRIFO MONOMANDO LAVABO (FRIA - CALIENTE) S12 EXTREME CLEVER MOD. CABEL REF. 99820</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>125,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>151,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6783"><Codi>CNS2019XXX-000022462</Codi><Objecte del contracte>FLEXO PARA GRIFO/BIDET M10 X 3/8H</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>62,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,10</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>75,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6784"><Codi>CNS2019XXX-000022469</Codi><Objecte del contracte>PERFIL ANGULAR PROTECCION CANTONERA ESPUMA PU 26X19MM X 1 MT AMARILLO-NEGRA REF. 505.353</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>36,90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>44,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KAISER KRAFT, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58649351</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6785"><Codi>CNS2019XXX-000022470</Codi><Objecte del contracte>CARRETILLA CARRO 3 MOTION WURTH PLEGABLE REF.962.450.001</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>184,97</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>38,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>223,81</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>WURTH ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08472276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6786"><Codi>CNS2019XXX-000022483</Codi><Objecte del contracte>CARTEL INF.100X70 POLIPROP.CELULAR TRUCK CENTER (GRIMALDI)+DIRECC.OBLIGAT.DRCHA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.012,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>212,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.225,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60853785</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6787"><Codi>CNS2019XXX-000022509</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO LATERAL ALTEA V-00(JGO 2 UNIDADES) -NUEVO-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>210,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>44,10</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>254,10</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60421005</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6788"><Codi>CNS2019XXX-000022510</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO TIPO TRANSFER 5 CMS. ALTURA COLOR BLANCO V-00</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>36,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>43,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60421005</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6789"><Codi>CNS2019XXX-000022578</Codi><Objecte del contracte>CUTTER S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>21,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>25,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AVINYO 38 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64754039</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6790"><Codi>CNS2019XXX-000022722</Codi><Objecte del contracte>REDUCCION C/VALONA LATON 1 1/2" X 1 1/4"</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>198,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>41,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>239,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6791"><Codi>CNS2019XXX-000022761</Codi><Objecte del contracte>BATERIA 12V 16AH PARA ARRANCADOR WURTH REF. 0708300200</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>144,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>175,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>WURTH ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08472276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6792"><Codi>CNS2019XXX-000022762</Codi><Objecte del contracte>GAS PROPANO (PRIMAGAS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>784,37</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>164,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>949,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRIMAGAS ENERGIA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61128013</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6793"><Codi>CNS2019XXX-000022764</Codi><Objecte del contracte>LIMPIA VAJILLAS FAIRY 820 ML</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>126,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>153,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6794"><Codi>CNS2019XXX-000022768</Codi><Objecte del contracte>MINUTERO AUTO. DE ESCALERA MIN 1-7 MIN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>30,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>36,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUERIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08178097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6795"><Codi>CNS2019XXX-000022769</Codi><Objecte del contracte>KIT CORDON LUMINOSO MASTIL BARRERA ACCESOR KIT-LIGHT 5 R/G ACR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>947,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>198,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.145,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ACCESOR APLICATIONS SERV SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A63296164</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6796"><Codi>CNS2019XXX-000022786</Codi><Objecte del contracte>FUENTE ALIMENTACION KIT LUCES ACCESOR EXTREM 35 REF. PS LIGHT XTREME ACR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>431,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>90,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>521,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ACCESOR APLICATIONS SERV SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A63296164</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6797"><Codi>CNS2019XXX-000022798</Codi><Objecte del contracte>CORDON LUMINOSO ASTA BARRERA GARD 4 CAME REF. 001G028401</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>309,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>64,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>373,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EFICAVER SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64510936</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6798"><Codi>CNS2019XXX-000022800</Codi><Objecte del contracte>TAZA INODORO ROCA VICTORIA BLANCA SALIDA VERTICAL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>116,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>141,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUERIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08178097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6799"><Codi>CNS2019XXX-000022810</Codi><Objecte del contracte>BATERIA DE GEL 12V 90AH MOD.S12/90A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>163,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>34,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>197,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ENERVOLT POWER ELECTRONICS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66741927</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6800"><Codi>CNS2019XXX-000022816</Codi><Objecte del contracte>TAPON CIEGO LATON DE 1 1/2" MACHO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,65</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6801"><Codi>CNS2019XXX-000022828</Codi><Objecte del contracte>PAPEL BLANCO LIMPIEZA VEHICULOS 100 CELULOSA REF WURTH 0899800296</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>117,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,70</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>142,30</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>WURTH ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08472276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6802"><Codi>CNS2019XXX-000022829</Codi><Objecte del contracte>HILO ACERO AL CARBONO 1MM SOLDADURA HIERRO ER70S6 (BOBINA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>40,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>49,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59334649</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6803"><Codi>CNS2019XXX-000022838</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>48,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>58,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AVINYO 38 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64754039</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6804"><Codi>CNS2019XXX-000022860</Codi><Objecte del contracte>ESPUMA POLIURETANO 750CC</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>188,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>39,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>228,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66957044</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6805"><Codi>CNS2019XXX-000022881</Codi><Objecte del contracte>FREGADORA MOD. SWITT-R EVO 50 B LIMPIEZA SUELO ALMACEN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.380,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>709,80</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4.089,80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JABONERA DISTRIBUCIONES ECONOM</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65527103</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6806"><Codi>CNS2019XXX-000022906</Codi><Objecte del contracte>TE VX 50 X 1 1/2"</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6807"><Codi>CNS2019XXX-000022936</Codi><Objecte del contracte>GUANTE FLOR CABRA DORSO ALGODON</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>321,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>67,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>388,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HIGIENE I PROTECCIO SL UNIPERS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63727929</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6808"><Codi>CNS2019XXX-000022945</Codi><Objecte del contracte>BARRERA TREN FIBRA 6 MTS.ELECTRANS 61PFOB60 (N.3-6-T.V)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4.189,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>879,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5.068,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ELECTRO SISTEMAS BACH SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08513749</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6809"><Codi>CNS2019XXX-000022946</Codi><Objecte del contracte>LAMPARA PHILIPS MASTER PL-C13W/840/4P</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>72,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>87,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUERIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08178097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6810"><Codi>CNS2019XXX-000022955</Codi><Objecte del contracte>CEBADOR 220-240 V. / 4-65 W.PHILIPS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUERIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08178097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6811"><Codi>CNS2019XXX-000022956</Codi><Objecte del contracte>MANGUITO VX 50 PASANTE (CA 863 D.50) (MT REF. 88010063)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>45,99</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>55,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6812"><Codi>CNS2019XXX-000022962</Codi><Objecte del contracte>PILA LR6 1.5V ALCALINA PROCELL DE DURACELL  (AA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>200,03</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>242,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6813"><Codi>CNS2019XXX-000022963</Codi><Objecte del contracte>VELCRO P/ENGANCHAR CUADROS PARED-2 CMS.ANCHO-HOOP/LOOP BLANCO (ROLLO 12 MTS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>126,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>153,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6814"><Codi>CNS2019XXX-000022964</Codi><Objecte del contracte>BOTELLA PASTA SELLANTE REPARACION PINCHAZOS SEAT ATECA REF. 5G0012619</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>47,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>56,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AD MARINA AUTOMOTIVE 2017 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67043422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6815"><Codi>CNS2019XXX-000022965</Codi><Objecte del contracte>ALZACOCHES "GATO" SEAT REF. 5Q0011031E</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>524,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>110,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>634,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AD MARINA AUTOMOTIVE 2017 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67043422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6816"><Codi>CNS2019XXX-000022966</Codi><Objecte del contracte>FLUXOR INODORO AQUACON-SCHELLOMAT PALANCA 3/4 CROMADO  REF.022020699 (TIR)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>107,42</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>129,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6817"><Codi>CNS2019XXX-000023063</Codi><Objecte del contracte>LAVAPARABRISA USO DIRECTO(GARRAFA 5 LITROS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>32,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>38,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AD MARINA AUTOMOTIVE 2017 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67043422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6818"><Codi>CNS2019XXX-000023102</Codi><Objecte del contracte>JUNTA GOMA 59 X 38 X 6 MM-AGUADA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>305,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>64,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>369,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>3-G AGUAS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60917143</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6819"><Codi>CNS2019XXX-000023120</Codi><Objecte del contracte>TALADRINA VERDE ROITOX LC-240-BIDON 50 LTS-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>195,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>235,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64056245</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6820"><Codi>CNS2019XXX-000023128</Codi><Objecte del contracte>BATERIA FB740 12V 74AH 680A +D(278 X 175 X 190) INVICTE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>102,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AD MARINA AUTOMOTIVE 2017 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67043422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6821"><Codi>CNS2019XXX-000023131</Codi><Objecte del contracte>INSTALACIONES FRIO INDUSTRIAL EDIFICIO PIF - Sustituri contactor de maniobra cámara 2 por estar clavado</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>338,23</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>71,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>409,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INGENIA HOSPITALARIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67143529</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6822"><Codi>CNS2019XXX-000023182</Codi><Objecte del contracte>GRIFO PRESTO 605 REF.34601 PARA LAVABO DE AGUA FRIA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>626,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>131,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>758,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58255787</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6823"><Codi>CNS2019XXX-000023190</Codi><Objecte del contracte>DESATASCADOR DESAGÜES/TUBERIAS ROITOX DD 200/D 1000 (750 ML)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>501,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>105,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>607,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64056245</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6824"><Codi>CNS2019XXX-000023191</Codi><Objecte del contracte>TUERCA REDUCCION LATON 241 DE 2' A 1 1/2</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>55,90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>67,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58255787</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6825"><Codi>CNS2019XXX-000023192</Codi><Objecte del contracte>PLUMERO ABRILLANTADOR PARA VEHICULOS VEDET FUNDA AMARILLA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>126,43</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>152,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6826"><Codi>CNS2019XXX-000023234</Codi><Objecte del contracte>DISOLVENTE UNIVERSAL (ENV. 5LTS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>160,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>193,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6827"><Codi>CNS2019XXX-000023235</Codi><Objecte del contracte>CANDADO IFAM SERIE MAR M50 CON LLAVE Nº 57380 (BALIZAS/VIG)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>317,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>66,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>383,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6828"><Codi>CNS2019XXX-000023287</Codi><Objecte del contracte>ARANDELA PLANA M 10 ZINCADA ALA ANCHA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6829"><Codi>CNS2019XXX-000023334</Codi><Objecte del contracte>TUERCA REDUCCION LATON 241 DE 2' A 1 1/2</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,63</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6830"><Codi>CNS2019XXX-000023336</Codi><Objecte del contracte>ESCOBILLA LIMPIAPARABRISAS TRASERA NISSAN NV200</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,33</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AD MARINA AUTOMOTIVE 2017 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67043422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6831"><Codi>CNS2019XXX-000023337</Codi><Objecte del contracte>PLETINA TIPO BARCO DE 4 AGUJEROS CON ROSCA DE 1 1/2".</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>181,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>38,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>219,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>3-G AGUAS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60917143</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6832"><Codi>CNS2019XXX-000023339</Codi><Objecte del contracte>RACORD MARSELLA DE 1 1/2" M-H</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>71,33</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>86,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6833"><Codi>CNS2019XXX-000023427</Codi><Objecte del contracte>ESPADIN BARRERA TREN BEF-80  62BARR12 (ANTIGUO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>178,87</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>37,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>216,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ELECTRO SISTEMAS BACH SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08513749</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6834"><Codi>CNS2019XXX-000023447</Codi><Objecte del contracte>RACORD LATON PARA MANGUERA DE 45 TIPO BARCELONA  REF. MK3 2020013</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>395,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>82,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>477,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MECATRES VALLES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63518104</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6835"><Codi>CNS2019XXX-000023462</Codi><Objecte del contracte>PAPELERA CILINDRICA BASCULANTE ACERO INOX 60 L TIPO DIPUTACIO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>696,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>146,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>842,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PARQUES Y JARDINES FABREGAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58574526</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6836"><Codi>CNS2019XXX-000023504</Codi><Objecte del contracte>LIMPIACRISTALES ACTIVO VEHICULOS WURTH 089025 (SPRAY 500ML)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>218,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>45,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>264,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>WURTH ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08472276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6837"><Codi>CNS2019XXX-000023505</Codi><Objecte del contracte>GRILLETE DE 1 1/2" RECTO GALVAN. PASADOR ROSCA DIAM. 38 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>562,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>118,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>680,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TRILLO ANCLAS Y CADENAS SL UNI</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B15517683</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6838"><Codi>CNS2019XXX-000023506</Codi><Objecte del contracte>CALIBRE FORMAT INOX 150 MM REF. 112.187</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,07</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6839"><Codi>CNS2019XXX-000023530</Codi><Objecte del contracte>RACORD TIPO BARCELONA DE 45 BOCA RIEGO CON ROSCA A 1 1/2"</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>264,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>55,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>319,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PEREZ CABRERA FRANCISCO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6840"><Codi>CNS2019XXX-000023531</Codi><Objecte del contracte>RACORD ROSCA MACHO BOCA  RIEGO  APB 2" ROSCA REDONDA 5MM A ROSCA MACHO 1 1/2" REF.MK3- 2020004</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.965,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>412,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.378,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PEREZ CABRERA FRANCISCO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6841"><Codi>CNS2019XXX-000023541</Codi><Objecte del contracte>SEPARADOR DE CARRIL BICI 45100 (PUERTAS TREN) 100 CMS X 15 CMS X 4.5 CMS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>414,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>86,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>500,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60853785</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6842"><Codi>CNS2019XXX-000023544</Codi><Objecte del contracte>GRILLETE ALTA RESISTENCIA G2150 SHACKLE 17.000 KG</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>302,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>63,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>365,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TRILLO ANCLAS Y CADENAS SL UNI</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B15517683</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6843"><Codi>CNS2019XXX-000023549</Codi><Objecte del contracte>SUPLEMENTO ALUM.5,09 MTS.EXTREMO PLUMA 8,5 MTS.61PAOB50/1.5</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5.541,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.163,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6.704,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ELECTRO SISTEMAS BACH SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08513749</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6844"><Codi>CNS2019XXX-000023561</Codi><Objecte del contracte>ASIENTO+TAPA WC. BLANCO CON CAIDA AMORTIGUADA REF. 20727360</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>171,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>207,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6845"><Codi>CNS2019XXX-000023566</Codi><Objecte del contracte>PORTES PAPELERAS ACERO INOXIDABLE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>36,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>43,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PARQUES Y JARDINES FABREGAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58574526</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6846"><Codi>CNS2019XXX-000023581</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE - (TIPO YALE)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6847"><Codi>CNS2019XXX-000023612</Codi><Objecte del contracte>PAD CEPILLO DE LIMPIEZA 19" MARRON PARA FREGADORA CTM SWITT-R EVO 50 B LIMPIEZA ALMACEN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>78,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>95,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>JABONERA DISTRIBUCIONES ECONOM</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65527103</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6848"><Codi>CNS2019XXX-000023639</Codi><Objecte del contracte>CABLE FLEX. 02,00 X 02,50 1000V.(NEGRO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>101,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>122,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUERIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08178097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6849"><Codi>CNS2019XXX-000023640</Codi><Objecte del contracte>ARBOL BOCA DE RIEGO DE 45LARGO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.740,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>365,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.106,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>3-G AGUAS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60917143</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6850"><Codi>CNS2019XXX-000023678</Codi><Objecte del contracte>SUAVIZANTE PARA LAVADORA FLOR(ENV. 2 LTS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>248,93</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>52,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>301,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6851"><Codi>CNS2019XXX-000023679</Codi><Objecte del contracte>MASTIL BARRERA 4 METROS ACCESOR BL SMALL 40 ACR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>406,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>85,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>491,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ACCESOR APLICATIONS SERV SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A63296164</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6852"><Codi>CNS2019XXX-000023680</Codi><Objecte del contracte>GAS PROPANO (PRIMAGAS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>944,23</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>198,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.142,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRIMAGAS ENERGIA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61128013</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6853"><Codi>CNS2019XXX-000023681</Codi><Objecte del contracte>PINCEL PLANO N.20 CABO LATA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>157,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>190,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6854"><Codi>CNS2019XXX-000023695</Codi><Objecte del contracte>PAPEL SECAMANOS F-512 SLIMMNET</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>751,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>157,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>908,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CIATEXCO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62078530</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6855"><Codi>CNS2019XXX-000023715</Codi><Objecte del contracte>ALCOHOL 96º ( 1 LT)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>136,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>28,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>164,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6856"><Codi>CNS2019XXX-000023716</Codi><Objecte del contracte>CINTA DOBLE CARA WURTH REF.894910</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>82,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>100,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>WURTH ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08472276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6857"><Codi>CNS2019XXX-000023717</Codi><Objecte del contracte>LINTERNA LED 3W DRAKO TC2101</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>21,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>26,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6858"><Codi>CNS2019XXX-000023718</Codi><Objecte del contracte>CABLE FLEX.01,00 X 02,50 NEGRO (ROLLO 200 M)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>42,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>50,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUERIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08178097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6859"><Codi>CNS2019XXX-000023783</Codi><Objecte del contracte>MANGUITO VX LATON POLIETILENO 63X63 2"</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>275,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>57,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>333,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6860"><Codi>CNS2019XXX-000023819</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO FONDO NEGRO  TEXTO BLANCO REFLECTANTE  17.53 CMS. DE 50X24CMS (RED FERROVIARIA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>55,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>66,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALIER LAPLANA ALFONS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6861"><Codi>CNS2019XXX-000023856</Codi><Objecte del contracte>LAMPARA COCHE  UN FILAMENTO 12V P21W WURTH REF.0720 132 1</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>23,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>WURTH ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08472276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6862"><Codi>CNS2019XXX-000023877</Codi><Objecte del contracte>BRIDA UNEX REF.2221-0  -101X2,5MM- (PQ 200 UNI)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66957044</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6863"><Codi>CNS2019XXX-000023878</Codi><Objecte del contracte>CINTA BLEVE "COS GUARDAMOLLS" BANDA CUADRICULADA ROLLO-250M.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>539,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>113,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>653,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60853785</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6864"><Codi>CNS2019XXX-000023892</Codi><Objecte del contracte>DESENGRASANTE ALCALINO PARA VEHICULOS SILCAR BOX LIQ-B REF. 03-3420-00001(GARRAFA 24 KG)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>210,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>44,10</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>254,10</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66957044</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6865"><Codi>CNS2019XXX-000023904</Codi><Objecte del contracte>SAL PARA LAVAVAJILLAS FINISH(CAJA 4 KGS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,58</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6866"><Codi>CNS2019XXX-000023910</Codi><Objecte del contracte>RELE INTERMEDIO KIT LUCES 24 VAC- 2 CONTACTOS CONMUTADOS  REF. REL24INT-ACR BARRERA ACCESOR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>93,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>112,77</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ACCESOR APLICATIONS SERV SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A63296164</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6867"><Codi>CNS2019XXX-000023938</Codi><Objecte del contracte>SIFON BOTE CON VALVULA S-84 LAVABO 1 1/2" (40MM)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>55,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>67,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6868"><Codi>CNS2019XXX-000023946</Codi><Objecte del contracte>REACTANCIA ELECTRONICA BE-136-2 1X18-24-36-39W 220-240V</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60,97</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,80</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>73,77</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUERIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08178097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6869"><Codi>CNS2019XXX-000023972</Codi><Objecte del contracte>GRASA PARA ALTAS TEMPERATURAS 615 CHESTERTON (3G AGUAS) ENV 400 GR.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>579,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>121,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>701,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>3-G AGUAS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60917143</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6870"><Codi>CNS2019XXX-000023973</Codi><Objecte del contracte>CINTA PRECINTO EMBALAJE TRANSPARENTE TESA 4024</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>22,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6871"><Codi>CNS2019XXX-000024022</Codi><Objecte del contracte>CALENTADOR TERMO VERTICAL 150 LTS. CERAMICS PRO 150 LT.  (THERMOR) SALIDA INFERIOR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>264,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>55,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>319,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6872"><Codi>CNS2019XXX-000024023</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6873"><Codi>CNS2019XXX-000024220</Codi><Objecte del contracte>ESTROPAJO SALVAUÑAS VILEDA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>52,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>63,40</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6874"><Codi>CNS2019XXX-000024222</Codi><Objecte del contracte>DON LIMPIO SALON PH NEUTRO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>222,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>46,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>269,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6875"><Codi>CNS2019XXX-000024223</Codi><Objecte del contracte>TRAPO BLANCO ALGODON 100% (PQ.5 KGS.)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>140,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>29,40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>169,40</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CIATEXCO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62078530</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6876"><Codi>CNS2019XXX-000024275</Codi><Objecte del contracte>CANDADO IFAM SERIE Z Z35 NUMERO DE LLAVE 2002 (SISTEMA FERROVIARIO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>95,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>116,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6877"><Codi>CNS2019XXX-000024279</Codi><Objecte del contracte>SELLADOR TUBERIAS LOCTITE 577</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>192,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>232,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6878"><Codi>CNS2019XXX-000024280</Codi><Objecte del contracte>DESCARGA UNIVERSAL WC.T/BAJO CON DOBLE PULSADOR  MOD. CABEL 3/6L</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>98,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>119,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6879"><Codi>CNS2019XXX-000024330</Codi><Objecte del contracte>MACHON ROSCA DOBLE LATON  M-M 2-1/2"</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>107,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>129,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6880"><Codi>CNS2019XXX-000024338</Codi><Objecte del contracte>CARRO DE PLATAFOMRA PLEGABLE SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE CARGA 150 KGS. 725X475X835 SCHAFER 882144</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>59,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SSI SCHAFER SHOP GMBH</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6881"><Codi>CNS2019XXX-000024352</Codi><Objecte del contracte>PISTOLA SOLDAR (KIT 5 PIEZAS SAGOLA 20160105 )</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>176,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>37,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>213,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6882"><Codi>CNS2019XXX-000024433</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO SEAT ALTEA XL CAPODELANTERO -NUEVO-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>90,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60421005</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6883"><Codi>CNS2019XXX-000024434</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO P/MOTOCICLETA -JGO COMPLETO- BMW C- EVOLUTION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>150,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>181,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60421005</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6884"><Codi>CNS2019XXX-000024435</Codi><Objecte del contracte>LIMPIA-SALPICADERO ZOREL-BRISIL 400 ML (ZORELOR)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>156,30</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>189,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZORELOR SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A01049725</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6885"><Codi>CNS2019XXX-000024502</Codi><Objecte del contracte>CEPO PARA COCHE IRP DUCH(029ZEPO9620)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.670,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>770,70</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4.440,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CONSTRUCC MECANICAS DUCH SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A17039835</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6886"><Codi>CNS2019XXX-000024503</Codi><Objecte del contracte>DESBLOCANTE ANTIOXIDANTE AFLOJA TODO ROITOX SAX 400 (400 ML)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>295,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>62,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>357,77</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64056245</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6887"><Codi>CNS2019XXX-000024517</Codi><Objecte del contracte>CONO 50CM. REFLEX.C/INSCRIP:"POLICIA PORTUARIA".BASE CAUCHO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.275,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>267,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.542,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60853785</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6888"><Codi>CNS2019XXX-000024553</Codi><Objecte del contracte>INSECTICIDA EN SPRAY BLOOM HOGAR 600 ML.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>123,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>149,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6889"><Codi>CNS2019XXX-000024576</Codi><Objecte del contracte>CABLE DE DISPARO TIRO-EMPUJE GANCHO ESCAPE R. 08.13.00.0036</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.872,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>393,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.265,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PROSERTEK SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B95695417</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6890"><Codi>CNS2019XXX-000024584</Codi><Objecte del contracte>TACO NYLON FISCHER SX-6 70006 (CJ=100 UDS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6891"><Codi>CNS2019XXX-000024585</Codi><Objecte del contracte>PILA LR14 1.5V ALCALINA (PQ 2UNI) -MEDIANA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>71,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>86,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6892"><Codi>CNS2019XXX-000024586</Codi><Objecte del contracte>CANDADO IFAM SERIE Z Z35 NUMERO DE LLAVE 2002 (SISTEMA FERROVIARIO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>191,76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>232,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6893"><Codi>CNS2019XXX-000024686</Codi><Objecte del contracte>MASTIL BARRERA 4 METROS ACCESOR BL SMALL 40 ACR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>581,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>122,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>703,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ACCESOR APLICATIONS SERV SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A63296164</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6894"><Codi>CNS2019XXX-000024688</Codi><Objecte del contracte>CARRO PLATAFORMA CON MANIJA 1200X800 REF.129187-SW81 SCHAFER</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>216,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>45,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>261,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SSI SCHAFER SHOP GMBH</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6895"><Codi>CNS2019XXX-000024689</Codi><Objecte del contracte>JABON PARA CARROCERIAS COCHE ZORKIL LCE (GARRAFA 20 LTS.)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>780,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>163,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>944,77</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZORELOR SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A01049725</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6896"><Codi>CNS2019XXX-000024715</Codi><Objecte del contracte>DISCO DE PULIR MIL HOJAS DIAM.115 GRANO 40</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>296,57</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>62,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>358,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6897"><Codi>CNS2019XXX-000024716</Codi><Objecte del contracte>AGUA CIRCUITO CERRADO ORGANICA AMARILLA -30% -GARRAFA 5 LTS-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>41,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,70</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>50,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6898"><Codi>CNS2019XXX-000024718</Codi><Objecte del contracte>PULSADOR JUNG UNIP. 10AX/250V + MARCO + TECLA BLANCO ALPINO (PUERTAS WTC)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>31,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>38,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUERIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08178097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6899"><Codi>CNS2019XXX-000024721</Codi><Objecte del contracte>MANETA BLANCA ALMA 2080 BL9016  (ACCESO ASTA) (PL72X46)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,41</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6900"><Codi>CNS2019XXX-000024743</Codi><Objecte del contracte>TALADRINA VERDE ROITOX LC-240-BIDON 50 LTS-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>390,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>81,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>471,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64056245</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6901"><Codi>CNS2019XXX-000024745</Codi><Objecte del contracte>FLOTADOR W.C. T/BAJO VICTORIA ENTRADA LATERAL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>114,58</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>138,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6902"><Codi>CNS2019XXX-000024746</Codi><Objecte del contracte>GAS PROPANO (PRIMAGAS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.055,23</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>221,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.276,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRIMAGAS ENERGIA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61128013</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6903"><Codi>CNS2019XXX-000024790</Codi><Objecte del contracte>GRIFO ESCUADRA CON LLAVE DE PASO 1/2 X 1/2</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>31,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>38,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6904"><Codi>CNS2019XXX-000024791</Codi><Objecte del contracte>VALVULA DE PASO TIPO BOLA 3/4"</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6905"><Codi>CNS2019XXX-000024868</Codi><Objecte del contracte>SOMBRILLA PARASOL AZUL ALU 3 MTS. DIAMETRO 2.40 MTS. ALTURA TUBO 4.8 CMS.  (PUERTAS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>590,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>123,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>713,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60853785</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6906"><Codi>CNS2019XXX-000024928</Codi><Objecte del contracte>ACEITE HIDRAULICO AGIP ATF DEXRON III ( 1 LT.) (PISTON HIDRAULICO SERRADORA TALLER)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>31,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6907"><Codi>CNS2019XXX-000025023</Codi><Objecte del contracte>PLASTICO BURBUJA PEQUEÑO, PARA EMBALAR, ALTURA 1,60  -ROLLO-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>59,17</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>71,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6908"><Codi>CNS2019XXX-000025031</Codi><Objecte del contracte>PAPELERA UNTOUCHABLE 87 LTS.+TAPA BASCULANTE HALECO 03502735</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>136,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>28,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>165,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HALADJIAN INDUSTRIAL SOLUTIONS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58513912</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6909"><Codi>CNS2019XXX-000025035</Codi><Objecte del contracte>TOALLA LIMPIADORA-DESENGRASANTE MANICLEAN T</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>403,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>84,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>488,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SEDANO AMORES MARCIAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6910"><Codi>CNS2019XXX-000025043</Codi><Objecte del contracte>LIQUIDO DE FRENO FAT DOT-4 (BOTE DE 1/2L)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6911"><Codi>CNS2019XXX-000025051</Codi><Objecte del contracte>GUANTE BLANCO DE ALGODON CON FUELLE TALLA M (CENTRO DE DOCUMENTACION)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>25,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EL GUANTE INDUSTRIAL CB</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>E58591132</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6912"><Codi>CNS2019XXX-000025052</Codi><Objecte del contracte>ESPUMA PROTECCION Y ABRILLANTADOR DE NEUMATICOS WURTH REF. 0890121(SPRAY 500 ML)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>180,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>37,80</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>217,80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>WURTH ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08472276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6913"><Codi>CNS2019XXX-000025098</Codi><Objecte del contracte>TORNILLO C/HEXAGONAL M-8 X 40LATON + TUERCA (BARRERAS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>537,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>112,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>649,77</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6914"><Codi>CNS2019XXX-000025100</Codi><Objecte del contracte>ABSORBENTE DE ACEITE SEPIOLITA (SACO 20 KG) SLIMM-NET G-600</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>360,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>75,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>435,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CIATEXCO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62078530</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6915"><Codi>CNS2019XXX-000025112</Codi><Objecte del contracte>TORNILLO C/HEXAGONAL ROSCA LIMA M6X25 DIN 571</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>30,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>36,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6916"><Codi>CNS2019XXX-000025157</Codi><Objecte del contracte>LIMPIA VAJILLAS FAIRY 820 ML</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>322,34</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>67,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>390,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6917"><Codi>CNS2019XXX-000025169</Codi><Objecte del contracte>ATORNILLADOR A BATERIAS DEWALT DCF680G2-QW</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>139,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>29,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>168,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6918"><Codi>CNS2019XXX-000025219</Codi><Objecte del contracte>MANGUITO VX 32X32 PARA TUBO DE SAIPLEN DE 1"</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>233,23</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>48,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>282,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ABC SANT BOI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60629136</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6919"><Codi>CNS2019XXX-000025266</Codi><Objecte del contracte>TUBO POLIETILENO PE 100 SDR 11 DN90 PN16 (TUBO 6 MTS.)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>230,29</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>48,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>278,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ABC SANT BOI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60629136</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6920"><Codi>CNS2019XXX-000025267</Codi><Objecte del contracte>BRIDA UNEX REF.2235-0(199 X 3,6)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>65,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,67</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>78,77</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66957044</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6921"><Codi>CNS2019XXX-000025268</Codi><Objecte del contracte>DESBLOCANTE ANTIOX.AFLOJA TOD0 CHOQUE TERMICO ROITOX SAX-405 (400 ML)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>242,76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>50,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>293,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64056245</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6922"><Codi>CNS2019XXX-000025283</Codi><Objecte del contracte>ENLACE MIXTO 32 X 1" MACHO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,06</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ABC SANT BOI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60629136</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6923"><Codi>CNS2019XXX-000025284</Codi><Objecte del contracte>ENLACE MIXTO 32 X 1" MACHO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,06</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ABC SANT BOI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60629136</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6924"><Codi>CNS2019XXX-000025285</Codi><Objecte del contracte>ENLACE MIXTO 32 X 1" MACHO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,06</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ABC SANT BOI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60629136</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6925"><Codi>CNS2019XXX-000025286</Codi><Objecte del contracte>ENLACE MIXTO 32 X 1" MACHO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>148,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>179,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ABC SANT BOI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60629136</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6926"><Codi>CNS2019XXX-000025323</Codi><Objecte del contracte>VELCRO P/ENGANCHAR CUADROS PARED-2 CMS.ANCHO-HOOP/LOOP BLANCO (ROLLO 12 MTS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>137,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>28,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>166,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6927"><Codi>CNS2019XXX-000025460</Codi><Objecte del contracte>ARMARIO CLASIFICADOR DE LLAVES BTV 48 LLAVES 180X250 MM 04131</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6928"><Codi>CNS2019XXX-000025487</Codi><Objecte del contracte>CADENA HIERRO 42 MM X 27.5 MTS LARGO GRADO 3 PARA TREN DE FONDEO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4.424,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>929,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5.353,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TRILLO ANCLAS Y CADENAS SL UNI</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B15517683</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6929"><Codi>CNS2019XXX-000025504</Codi><Objecte del contracte>FLEXOMETRO DE 5 MTS.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>29,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>36,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6930"><Codi>CNS2019XXX-000025505</Codi><Objecte del contracte>PRIORITARIO ROTATIVO LEDS FIJACION MAGNETICA WURTH - 0812420303</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>98,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>118,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>WURTH ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08472276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6931"><Codi>CNS2019XXX-000025509</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO P/ LATERAL COCHE VT-1 (JGO 2 UNIDADES) -NUEVO-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>372,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>78,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>450,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60421005</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6932"><Codi>CNS2019XXX-000025546</Codi><Objecte del contracte>SEÑAL TREN LIMITACION TEMPORAL VELOCIDAD 5 KM/H CUADRADA FVL3A 900X900 FONDO AMARILLO REFL.E.G.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>988,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>207,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.196,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>API MOVILIDAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A78015880</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6933"><Codi>CNS2019XXX-000025549</Codi><Objecte del contracte>CLAVIJA AEREA LEGRAND P17 3P+T 32A IP44 415 V</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>132,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>159,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUERIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08178097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6934"><Codi>CNS2019XXX-000025558</Codi><Objecte del contracte>METACRILATO DE 4MM GROSOR DE 70X50CMS. TRANSPARENTE CANTOS PULIDOS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>411,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>86,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>497,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GAVI TECNOLOGY SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65181125</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6935"><Codi>CNS2019XXX-000025559</Codi><Objecte del contracte>GUANTE LATEX DESHECHABLE (SIN POLVO) T-L (PQ-100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>151,06</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>182,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6936"><Codi>CNS2019XXX-000025583</Codi><Objecte del contracte>DOSIFICADOR PARA JABON LIQUIDO REF.21150 JOFER</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>417,06</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>87,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>504,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6937"><Codi>CNS2019XXX-000025584</Codi><Objecte del contracte>DESENGRASANTE ROITOX D-200 MAQUINA LAVAPIEZAS (GARRAFA 25 LTS.)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>544,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>114,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>658,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64056245</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6938"><Codi>CNS2019XXX-000025589</Codi><Objecte del contracte>GRASA LIQUIDA  ROITOX SG100 SPRAY 400 ML.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>617,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>129,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>746,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64056245</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6939"><Codi>CNS2019XXX-000025596</Codi><Objecte del contracte>PULVERIZADOR S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>29,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>35,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64056245</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6940"><Codi>CNS2019XXX-000025597</Codi><Objecte del contracte>SILICONA NEUTRA BLANCA (TUBO DE 300 C.C.)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>72,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>87,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66957044</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6941"><Codi>CNS2019XXX-000025598</Codi><Objecte del contracte>SUPLEMENTO ALUM.5,09 MTS.EXTREMO PLUMA 8,5 MTS.61PAOB50/1.5</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5.491,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.153,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6.644,11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ELECTRO SISTEMAS BACH SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08513749</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6942"><Codi>CNS2019XXX-000025683</Codi><Objecte del contracte>MUELA PULIDORA VASTAGO FAIOT-MP 20X30</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>31,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6943"><Codi>CNS2019XXX-000025685</Codi><Objecte del contracte>BASE ENCHUFE COMA 478-I-5N+1400(MONTADA)-5 TOMAS 5MT+INTERR.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>273,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>57,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>330,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08181968</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6944"><Codi>CNS2019XXX-000025686</Codi><Objecte del contracte>FLUXOR PRESTO 1.000-M ENTRADA 3/4 REF. 14109</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>251,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>52,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>304,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6945"><Codi>CNS2019XXX-000025773</Codi><Objecte del contracte>DUCHA TELEFONO 1/2" CROMO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60,90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>73,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ABC SANT BOI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60629136</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6946"><Codi>CNS2019XXX-000025789</Codi><Objecte del contracte>ANTIMOSQUITOS KILL-PAFF  (RECAMBIO) REF.04472</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>67,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>81,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6947"><Codi>CNS2019XXX-000025826</Codi><Objecte del contracte>PAPEL SECAMANOS F-512 SLIMMNET</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>751,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>157,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>908,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CIATEXCO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62078530</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6948"><Codi>CNS2019XXX-000025833</Codi><Objecte del contracte>LIMPIACRISTAL  500 CC. CRISTASOL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>73,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>88,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6949"><Codi>CNS2019XXX-000025882</Codi><Objecte del contracte>DESBLOCANTE ANTIOXIDANTE AFLOJA TODO ROITOX SAX 400 (400 ML)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>147,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>178,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64056245</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6950"><Codi>CNS2019XXX-000025891</Codi><Objecte del contracte>JABON DESENGRASANTE CREMA MECANICOS REF.29171 (GARRAFA 5 LTS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6951"><Codi>CNS2019XXX-000025913</Codi><Objecte del contracte>DESCARGA UNIVERSAL WC.T/BAJO CON DOBLE PULSADOR  MOD. CABEL 3/6L</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>118,03</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>142,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6952"><Codi>CNS2019XXX-000025918</Codi><Objecte del contracte>BOTE REPARA PINCHAZOS NISSAN LEAF 99790-BV80B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>51,09</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>61,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6953"><Codi>CNS2019XXX-000025920</Codi><Objecte del contracte>BACULO CURVO TRONCOCONICO MIXTO BMX DE 9X1,5 MTS. CON PERNOS DISTANCIA 290 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>466,19</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>97,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>564,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BACULOS Y COLUMNAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B78069259</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6954"><Codi>CNS2019XXX-000025922</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO PUERTA IZQUIERDA NISSAN LEAF 30 KWh</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>150,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>181,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60421005</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6955"><Codi>CNS2019XXX-000026019</Codi><Objecte del contracte>INSECTICIDA EN SPRAY BLOOM HOGAR 600 ML.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>129,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>156,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6956"><Codi>CNS2019XXX-000026031</Codi><Objecte del contracte>GAS PROPANO (PRIMAGAS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.038,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>218,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.256,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRIMAGAS ENERGIA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61128013</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6957"><Codi>CNS2019XXX-000026055</Codi><Objecte del contracte>DESENGRASANTE ALCALINO PARA VEHICULOS SILCAR BOX LIQ-B REF. 03-3420-00001(GARRAFA 24 KG)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>105,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>127,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66957044</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6958"><Codi>CNS2019XXX-000026056</Codi><Objecte del contracte>GAMUZA  LIMPIEZA VEHICULOS MICROFIBRA  WURTH- 0899900135</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>45,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>55,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>WURTH ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08472276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6959"><Codi>CNS2019XXX-000026057</Codi><Objecte del contracte>DISOLVENTE WURTH REF. 1893 600 100 (ENV. 10 LTS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>42,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>51,73</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>WURTH ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08472276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6960"><Codi>CNS2019XXX-000026102</Codi><Objecte del contracte>OPTICA LED PIL 200 AMBAR 230VAC SEMAFORO TACSE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>86,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>104,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TACSE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08898306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6961"><Codi>CNS2019XXX-000026106</Codi><Objecte del contracte>ALFOMBRA DE FELPA PARA SEAT ATECA REF. 575863011LOE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,89</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6962"><Codi>CNS2019XXX-000026112</Codi><Objecte del contracte>FLEXO DUCHA DE 1/2" X 1,5 MT</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>71,90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,10</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>87,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AVINYO 38 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64754039</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6963"><Codi>CNS2019XXX-000026113</Codi><Objecte del contracte>ACONDICIONADOR DE AIRE PORTATIL FRIO-CALEFACCION DAITSU APD-12Hk2 3027 FRIG/H</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>610,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>128,10</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>738,10</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-07-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUERIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08178097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6964"><Codi>CNS2019XXX-000026212</Codi><Objecte del contracte>LAMPARA HALOGENURO TUBULAR 400W MASTER HPI-T PLUS E-40 PHILI</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>243,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>51,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>294,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08181968</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6965"><Codi>CNS2019XXX-000026323</Codi><Objecte del contracte>AMBIENTADOR AIR-WICK FRESH-MATIC "NENUCO" 250 ML. (RECAMBIO) REF. 09853</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>243,42</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>51,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>294,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6966"><Codi>CNS2019XXX-000026396</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,31</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,70</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6967"><Codi>CNS2019XXX-000026397</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6968"><Codi>CNS2019XXX-000026539</Codi><Objecte del contracte>TACO NYLON FISCHER SX-6 70006 (CJ=100 UDS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,41</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6969"><Codi>CNS2019XXX-000026543</Codi><Objecte del contracte>PULVERIZADOR S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>140,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>29,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>169,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64056245</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6970"><Codi>CNS2019XXX-000026545</Codi><Objecte del contracte>LEJIA ESTRELLA CON DETERGENTE 1,5 LTS.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>25,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6971"><Codi>CNS2019XXX-000026546</Codi><Objecte del contracte>PASTILLAS DETERGENTE PARA LAVAVAJILLAS FINISH POWERBALL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>62,06</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>75,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6972"><Codi>CNS2019XXX-000026547</Codi><Objecte del contracte>CINTA AMERICANA NEGRA WURTH REF. 992 380 31</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>197,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>41,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>238,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>WURTH ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08472276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6973"><Codi>CNS2019XXX-000026601</Codi><Objecte del contracte>FILTRO AIRE CARTUCHO PAPEL ASPIRADOR PROFESIONAL KARCHER NT 70/3 REF. 6.907.038 (PARQUE MOVIL)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>107,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>130,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CSI CENTRAL SUMINISTROS E INST</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60643715</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6974"><Codi>CNS2019XXX-000026631</Codi><Objecte del contracte>PULSADOR ROJO SIN LUZ CONTACTO NC, REF.  SIEMENS 3SU1130-0AB20-1CA0. (PONT PORTAL D'EUROPA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>150,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>182,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CSI CENTRAL SUMINISTROS E INST</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60643715</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6975"><Codi>CNS2019XXX-000026670</Codi><Objecte del contracte>CRISTAL ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR  IZQUIERDO NISSAN ENV 200</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>133,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>28,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>161,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6976"><Codi>CNS2019XXX-000026679</Codi><Objecte del contracte>ENLACE RECTO VX DE 50 X 1 1/2" HEMBRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>67,51</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>81,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ABC SANT BOI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60629136</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6977"><Codi>CNS2019XXX-000026680</Codi><Objecte del contracte>DESENGRASANTE INDUSTRIAL 274 CHESTERTON (3G AGUAS) 400 ML</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>304,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>64,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>368,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIAS RENOVADAS DEL AQUA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B98119902</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6978"><Codi>CNS2019XXX-000026698</Codi><Objecte del contracte>BOCA DE RIEGO HORIZONTAL 1" 1/2 LATON, ROSCA HEMBRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4.050,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>850,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4.901,11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>3-G AGUAS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60917143</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6979"><Codi>CNS2019XXX-000026699</Codi><Objecte del contracte>RACORD LATON PARA MANGUERA DE 45 TIPO BARCELONA  REF. MK3 2020013</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>593,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>124,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>718,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MECATRES VALLES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63518104</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6980"><Codi>CNS2019XXX-000026712</Codi><Objecte del contracte>RECAMBIO CARTUCHO PULSADOR TEMPORIZADOR CA1160  DE GRIFO GENEBRE 103104 (P.PORTUARIA Y PORT-NOU)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>216,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>45,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>262,27</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6981"><Codi>CNS2019XXX-000026717</Codi><Objecte del contracte>CINTA ADHESIVA PANAL DE ABEJA AMARILLO REFLECTANTE 75 MM ALTO VC-312 DAYBRIGHT</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>450,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>94,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>544,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DEXTRON,INGEN.TELECOMUNIC.,SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08685273</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6982"><Codi>CNS2019XXX-000026723</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO VEHICULO EXTERIOR CIRCULAR  20 CMS. DEA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>150,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>181,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60421005</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6983"><Codi>CNS2019XXX-000026724</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO LOGO APB(SIN TEXTO)2TINTAS,10X10,INTERIOR TRANSFER</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>180,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>37,80</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>217,80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60421005</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6984"><Codi>CNS2019XXX-000026727</Codi><Objecte del contracte>GRASA TRANSPARENTE CON TEFLON ZOREL B GRAS SPRAY 400 ML CABLES Y CADENAS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>595,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>124,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>720,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZORELOR SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A01049725</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6985"><Codi>CNS2019XXX-000026728</Codi><Objecte del contracte>ESPUMA PROTECCION Y ABRILLANTADOR DE NEUMATICOS WURTH REF. 0890121(SPRAY 500 ML)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>225,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>47,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>272,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>WURTH ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08472276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6986"><Codi>CNS2019XXX-000026729</Codi><Objecte del contracte>LIMPIACRISTALES ACTIVO VEHICULOS WURTH 089025 (SPRAY 500ML)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>218,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>45,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>264,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>WURTH ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08472276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6987"><Codi>CNS2019XXX-000026753</Codi><Objecte del contracte>PAPEL 2 CAPAS BIODEGRADABLE 25CMSX600MTS. ROITOX V260(TALLER</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>202,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>244,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64056245</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6988"><Codi>CNS2019XXX-000026754</Codi><Objecte del contracte>HOJA SIERRA REF.8002/8003 P/MAQUINA CALAR BOSCH (AGLOMERADO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,81</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6989"><Codi>CNS2019XXX-000026765</Codi><Objecte del contracte>REFLECTOR CATADIOPTICO PARACHOQUES TRASERO LADO IZDO. KANGOO 043638</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6990"><Codi>CNS2019XXX-000026766</Codi><Objecte del contracte>CABEZA F-CP PRESTO URINARIO REF.01028 AGUA FRIA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>284,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>59,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>344,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6991"><Codi>CNS2019XXX-000026781</Codi><Objecte del contracte>LAVAPARABRISAS USO DIRECTO(GARRAFA 5 LITROS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>35,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>42,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AD MARINA AUTOMOTIVE 2017 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67043422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6992"><Codi>CNS2019XXX-000026782</Codi><Objecte del contracte>DISCO DE PULIR MIL HOJAS DIAM.115 GRANO 40</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>186,67</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>39,20</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>225,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6993"><Codi>CNS2019XXX-000026788</Codi><Objecte del contracte>MASTIL BARRERA 4 METROS ACCESOR BL SMALL 40 ACR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>953,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>200,30</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.154,10</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08908808</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6994"><Codi>CNS2019XXX-000026792</Codi><Objecte del contracte>ALFOMBRA DE FELPA PARA SEAT ATECA REF. 575863011LOE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>79,89</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>96,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6995"><Codi>CNS2019XXX-000026817</Codi><Objecte del contracte>CEMENTO VULCANIZADOR 235 ML WURTH REF. 890100017</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>246,53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>51,77</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>298,30</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>WURTH ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08472276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6996"><Codi>CNS2019XXX-000026865</Codi><Objecte del contracte>VALLA PEATONAL PLASTICO "MOVIT" 2X1 MT. AZUL CON LOGO APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9.300,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.953,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11.253,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60853785</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6997"><Codi>CNS2019XXX-000026871</Codi><Objecte del contracte>ALFOMBRA DE FELPA PARA SEAT ATECA REF. 575863011LOE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>79,89</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>96,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6998"><Codi>CNS2019XXX-000026873</Codi><Objecte del contracte>LAMPARA H11 12V 55W LUZ DE CRUCE NISSAN QASHQAI</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6999"><Codi>CNS2019XXX-000026874</Codi><Objecte del contracte>MANGUITO VX 32X32 PARA TUBO DE SAIPLEN DE 1"</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>52,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>63,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7000"><Codi>CNS2019XXX-000026888</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO PUERTA DERECHA NISSAN LEAF 30 KWh</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>150,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>181,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60421005</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7001"><Codi>CNS2019XXX-000026897</Codi><Objecte del contracte>CANDADO IFAM SERIE K50 ARCO LARGO LLAVE Nº57232(Z.DEPORTIVA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>235,54</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>49,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>285,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7002"><Codi>CNS2019XXX-000026910</Codi><Objecte del contracte>CPU SIEMENS SIMATIC S7-400 MEM.CTRAL 2MB REF. 6ES7414-2XL07-OABO (PUENTE PORTAL D'EUROPA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6.045,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.269,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7.314,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CSI CENTRAL SUMINISTROS E INST</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60643715</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7003"><Codi>CNS2019XXX-000026912</Codi><Objecte del contracte>NAVAJA ELECTRICISTA HUESO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>111,57</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>135,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7004"><Codi>CNS2019XXX-000026968</Codi><Objecte del contracte>PULPO DE CADENA  CUATRO RAMALES CON GAZA 2 MTS. MODELO 1</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>129,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>156,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7005"><Codi>CNS2019XXX-000026999</Codi><Objecte del contracte>DESENGRASANTE KH7 CON PISTOLA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>164,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>34,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>199,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7006"><Codi>CNS2019XXX-000027009</Codi><Objecte del contracte>KIT FIJACION MUELLE CON CADENA N&amp;D 35 XTREM REF.GR14</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>236,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>49,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>285,56</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ACCESOR APLICATIONS SERV SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A63296164</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7007"><Codi>CNS2019XXX-000027020</Codi><Objecte del contracte>BARRERA AUTOMATICA ACCESOR NIGHT&amp;DAY XTREME (HASTA 5 MTS.) REF. N&amp;D35-XTREM-ACR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.699,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>566,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.265,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>E3A TECHNOLOGIES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61986857</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7008"><Codi>CNS2019XXX-000027063</Codi><Objecte del contracte>LUZ DE CUPULA BARRERA ACCESOR NIGHT &amp; DAY DE 220V REF. SL-R-230V-AI-AC</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>880,90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>184,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.065,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08908808</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7009"><Codi>CNS2019XXX-000027065</Codi><Objecte del contracte>PORTES DESENGRASANTE INDUSTRIAL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIAS RENOVADAS DEL AQUA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B98119902</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7010"><Codi>CNS2019XXX-000027066</Codi><Objecte del contracte>ENLACE RECTO LATON  DE 50 X 1 1/2" MACHO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>159,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>192,73</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-09</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ABC SANT BOI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60629136</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7011"><Codi>CNS2019XXX-000027067</Codi><Objecte del contracte>LLAVE INGLESA DE 10" FORMAT REF. 5812 0030</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>235,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>49,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>284,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7012"><Codi>CNS2019XXX-000027077</Codi><Objecte del contracte>JUEGO LLAVE ALLEN FORMAT REF. 5857-1000</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>24,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7013"><Codi>CNS2019XXX-000027081</Codi><Objecte del contracte>AMBIENTADOR PARA COCHE ALOE VERA ( ENVASE 5 LTS.)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>96,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>117,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66957044</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7014"><Codi>CNS2019XXX-000027194</Codi><Objecte del contracte>MINI MARTILLO SEGURIDAD CORTA CINTURON (DEXTRON)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>62,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>75,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DEXTRON,INGEN.TELECOMUNIC.,SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08685273</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7015"><Codi>CNS2019XXX-000027207</Codi><Objecte del contracte>PAVIMENTO VINILICO AUTOPORTANTE ALLURA FLEX 1000X200X5MM REF.1644 OYSTER SEAGRASS (CJ 2M2)SS.MM.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>211,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>44,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>255,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SOLTEC PAVIMENTS REVESTIM SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65842809</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7016"><Codi>CNS2019XXX-000027262</Codi><Objecte del contracte>CARPA ABIERTA ECOLINE 3 X 3 MTS EVENTOS VARIOS + SET 4 LASTRES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>902,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>189,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.092,27</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DOUBLET IBERICA, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58890682</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7017"><Codi>CNS2019XXX-000027264</Codi><Objecte del contracte>PROTECTOR ANTIHUMEDAD CIRCUITOS ELECTRICOS ZOREL LECTRI AH SPRAY 400 ML</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>69,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>83,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZORELOR SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A01049725</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7018"><Codi>CNS2019XXX-000027325</Codi><Objecte del contracte>ALFOMBRA DEGOM MODELO YOURMAT COLOR C-29 NAVY DE 60X110 CMS. (ZONA DEPORTIVA APB)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>264,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>55,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>319,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DEGOM SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08961369</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7019"><Codi>CNS2019XXX-000027326</Codi><Objecte del contracte>SEÑAL TX1 PROHIBIDO GIRO DRCHA 65CMS.  TRIPODE + NIVEL I TR-302</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>725,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>152,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>878,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KELIAS MOVILIDAD SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A12329827</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7020"><Codi>CNS2019XXX-000027331</Codi><Objecte del contracte>GUANTE LATEX DESHECHABLE (SIN POLVO) T-L (PQ-100)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>156,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>189,22</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7021"><Codi>CNS2019XXX-000027332</Codi><Objecte del contracte>INSECTICIDA EN SPRAY BLOOM HOGAR 600 ML.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>57,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>69,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7022"><Codi>CNS2019XXX-000027333</Codi><Objecte del contracte>GRASA PARA ALTAS TEMPERATURAS 615 CHESTERTON (3G AGUAS) ENV 400 GR.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>581,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>122,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>703,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNOLOGIAS RENOVADAS DEL AQUA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B98119902</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7023"><Codi>CNS2019XXX-000027334</Codi><Objecte del contracte>ALFOMBRA DE FELPA PARA SEAT ATECA REF. 575863011LOE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>79,89</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>96,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7024"><Codi>CNS2019XXX-000027335</Codi><Objecte del contracte>TAPACUBO  P/SEAT IBIZA  REF.6J06011476L9</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>29,33</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>35,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7025"><Codi>CNS2019XXX-000027336</Codi><Objecte del contracte>FLEXOMETRO 5 MTS. CON LA PUNTA IMANTADA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,11</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7026"><Codi>CNS2019XXX-000027338</Codi><Objecte del contracte>CINTA BLEVE "COS GUARDAMOLLS" BANDA CUADRICULADA ROLLO-250M.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.369,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>287,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.657,10</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIGNAL ROAD SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64709165</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7027"><Codi>CNS2019XXX-000027339</Codi><Objecte del contracte>DEFENSA DE GOMA NEGRA EPDM-65 SH 200X200X1300 MM  MODELO PDC-200 (3 AGUJEROS + BISELADO 45º)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.695,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>775,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4.471,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CAUCHOS PALLARES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B44152007</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7028"><Codi>CNS2019XXX-000027340</Codi><Objecte del contracte>GAS PROPANO (PRIMAGAS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>972,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>204,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.176,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRIMAGAS ENERGIA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61128013</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7029"><Codi>CNS2019XXX-000027341</Codi><Objecte del contracte>CEPO PARA CAMION, TRAILERS Y SEMI-REMOLQUES IRP DUCH COMBINACION 3344666</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4.100,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>861,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4.961,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CONSTRUCC MECANICAS DUCH SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A17039835</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7030"><Codi>CNS2019XXX-000027436</Codi><Objecte del contracte>BROCA ACERO RAPIDO 04,00 MM.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>56,91</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>68,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7031"><Codi>CNS2019XXX-000027487</Codi><Objecte del contracte>SEMAFORO TA PC 13/300 AMARILLO LED PIL ROJO-AMBAR-AMBAR 230V +SOPORTE + PANTALLA CONTRASTE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.209,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>253,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.462,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TACSE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08898306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7032"><Codi>CNS2019XXX-000027488</Codi><Objecte del contracte>GRILLETE RECTO GALV.1-1/4" PASADOR DIAM. 32MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>560,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>117,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>678,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TRILLO ANCLAS Y CADENAS SL UNI</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B15517683</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7033"><Codi>CNS2019XXX-000027489</Codi><Objecte del contracte>TALADRINA VERDE ROITOX LC-240-BIDON 50 LTS-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>195,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>235,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64056245</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7034"><Codi>CNS2019XXX-000027502</Codi><Objecte del contracte>TALADRO PERCUTOR DEWALT DCD996 XR 18V XRP 95 Nm 5AH  3 BATERIAS + CARGADOR + MALETIN TSTAK</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>754,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>158,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>912,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-07</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15027881</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7035"><Codi>CNS2019XXX-000027547</Codi><Objecte del contracte> EQUILIBRADOR DE CARGA REF. MOLEX 1301750001 (TENSOR CABLE CARGA VEHICULOS ELECTRICOS WTC)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>105,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>605,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66957044</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7036"><Codi>CNS2019XXX-000027557</Codi><Objecte del contracte>CORDON LUMINOSO DIAM. 13MM 220V LED BLANCO (ROLLO 45 MTS.) + CABLE ALUM. AC/DC (NAVIDAD)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>134,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>28,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>162,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUERIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08178097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7037"><Codi>CNS2019XXX-000027616</Codi><Objecte del contracte>LIMPIA VAJILLAS FAIRY 820 ML</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>53,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>64,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7038"><Codi>CNS2019XXX-000027636</Codi><Objecte del contracte>PAPEL SECAMANOS F-512 SLIMMNET</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.065,90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>223,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.289,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-14</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CIATEXCO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62078530</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7039"><Codi>CNS2019XXX-000027667</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL FERRETERIA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>62,81</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>76,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7040"><Codi>CNS2019XXX-000027669</Codi><Objecte del contracte>PINTURA FLUORESCENTE BLANCA MARCACION AEROSOL SETTOP 500 ML</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>56,21</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,80</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>68,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7041"><Codi>CNS2019XXX-000027670</Codi><Objecte del contracte>CONO MORSE Nº 3 - 2</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>83,22</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>100,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7042"><Codi>CNS2019XXX-000027671</Codi><Objecte del contracte>TORNILLO ALLEN M10X25 A. INOXIDABLE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,79</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-15</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7043"><Codi>CNS2019XXX-000027693</Codi><Objecte del contracte>SEÑAL PELIGRO POR ACCIDENTE P-32 70 CM. NIVEL I</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>397,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>83,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>480,67</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIGNAL ROAD SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64709165</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7044"><Codi>CNS2019XXX-000027695</Codi><Objecte del contracte>PORTES ALFOMBRAS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DEGOM SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08961369</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7045"><Codi>CNS2019XXX-000027702</Codi><Objecte del contracte>PAPELERA CILINDRICA BASCULANTE ACERO INOX 60 L TIPO DIPUTACIO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>732,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>153,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>885,72</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PARQUES Y JARDINES FABREGAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58574526</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7046"><Codi>CNS2019XXX-000027750</Codi><Objecte del contracte>BATERIA 12 V 62 AMP +D TUDOR TB620</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>84,30</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,70</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>102,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7047"><Codi>CNS2019XXX-000027776</Codi><Objecte del contracte>FUENTE DE ALIMENTACION  SIEMENS SIMATIC S7-400 6ES7405-ODA02-0AA0 PLC PUENTE PORTA D'EUROPA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>375,34</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>78,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>454,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUERIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08178097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7048"><Codi>CNS2019XXX-000027787</Codi><Objecte del contracte>PILA LR6 1.5V ALCALINA PROCELL DE DURACELL  (AA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>235,90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>49,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>285,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7049"><Codi>CNS2019XXX-000027798</Codi><Objecte del contracte>BATERIA DE GEL 12V 90AH MOD.S12/90A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>345,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>72,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>418,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ENERVOLT POWER ELECTRONICS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66741927</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7050"><Codi>CNS2019XXX-000027803</Codi><Objecte del contracte>DESTORNILLADOR (JUEGO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63112569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7051"><Codi>CNS2019XXX-000027814</Codi><Objecte del contracte>CINTA AISLANTE PLASTICA 3M REMFLEX 1500X20X19 NEGRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>81,27</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,07</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>98,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUERIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08178097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7052"><Codi>CNS2019XXX-000027815</Codi><Objecte del contracte>ESTROPAJO SALVAUÑAS VILEDA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>151,62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,84</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>183,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7053"><Codi>CNS2019XXX-000027816</Codi><Objecte del contracte>TACO DINABOLT T-16L P/AGUJERO 16MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7054"><Codi>CNS2019XXX-000027820</Codi><Objecte del contracte>TORNILLO C/HEXAG. AUTORROSCANTE  P/BROCA 5,5X25MM ZN ARANDELA DE GOMA DIN 7504-K</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,62</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-25</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7055"><Codi>CNS2019XXX-000027878</Codi><Objecte del contracte>CANDADO IFAM SERIE MAR M50 CON LLAVE Nº 57380 (BALIZAS/VIG)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>740,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>155,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>895,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7056"><Codi>CNS2019XXX-000027879</Codi><Objecte del contracte>SILICONA NEUTRA TRANSPARENTE (TUBO DE 300 C.C.)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>78,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>94,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-26</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66957044</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7057"><Codi>CNS2019XXX-000027901</Codi><Objecte del contracte>ACEITE REPSOL 5W30 LONG LIFE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>86,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>104,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7058"><Codi>CNS2019XXX-000027962</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7059"><Codi>CNS2019XXX-000027970</Codi><Objecte del contracte>TAPACUBOS NISSAN LEAF / QASHQAI REF. 403151KK0B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>81,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,21</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>99,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7060"><Codi>CNS2019XXX-000028045</Codi><Objecte del contracte>CABLE FLEXIBLE RVK 12 X 2,5MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>96,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>117,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GUERIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08178097</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7061"><Codi>CNS2019XXX-000028046</Codi><Objecte del contracte>BOQUILLA ETILOMETRO DRAGER 7410 (BOLSA 25 UNI)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>147,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>177,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DEXTRON,INGEN.TELECOMUNIC.,SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08685273</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7062"><Codi>CNS2019XXX-000028052</Codi><Objecte del contracte>MASTIL BARRERA ACCESOR 5 MT. BL-SMALL50-ACR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.307,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>274,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.582,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-10</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ACCESOR APLICATIONS SERV SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A63296164</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7063"><Codi>CNS2019XXX-000028091</Codi><Objecte del contracte>CONECTOR MACHO-HEMBRA DE 12 CLAVIJAS PARA TORRE DE CORONA MÓVIL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>369,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>77,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>446,73</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BACULOS Y COLUMNAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B78069259</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7064"><Codi>CNS2019XXX-000028132</Codi><Objecte del contracte>GAS PROPANO (PRIMAGAS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>949,21</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>199,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.148,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRIMAGAS ENERGIA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61128013</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7065"><Codi>CNS2019XXX-000028180</Codi><Objecte del contracte>JABON PARA CARROCERIAS COCHE ZORKIL LCE (GARRAFA 20 LTS.)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>434,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>91,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>525,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZORELOR SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A01049725</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7066"><Codi>CNS2020CTE-0001</Codi><Objecte del contracte>MANTENIMIENTO PARARRAYOS GENERAL (16 INSTALACIONES)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>11,96</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.888,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>396,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.284,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>QUIBAC SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08325482</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7067"><Codi>CNS2020CTE-0002</Codi><Objecte del contracte>MANTENIMIENTO 2 ASCENSORES EN NUEVA PASARELA DE ACCESO AL EDIFICIO TERSACO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>11,96</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.525,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>530,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.056,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASCENSORES ERSCE SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08277907</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7068"><Codi>CNS2020CTE-0003</Codi><Objecte del contracte>MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS DE DIFERENTES FAROS DEL PUERTO DE BARCELONA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>11,96</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.504,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>525,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.030,30</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ARGELICH SEGURA MAGDALENA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7069"><Codi>CNS2020CTE-0004</Codi><Objecte del contracte>ASCENSORES EDIFICIO ASTA: 63480B - 63479B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>11,96</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.176,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>667,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.843,30</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASCENSORS EBYP, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58255563</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7070"><Codi>CNS2020CTE-0005</Codi><Objecte del contracte>ASCENSOR EE.MM. DRASSANES RAE: 88213</Objecte del contracte><Durada (mesos)>11,96</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.549,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>325,40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.874,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASCENSORS EBYP, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58255563</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7071"><Codi>CNS2020CTE-0006</Codi><Objecte del contracte>MONTACARGAS SERVICIOS MÉDICOS WTC</Objecte del contracte><Durada (mesos)>11,96</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>432,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>90,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>522,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASCENSORS EBYP, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58255563</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7072"><Codi>CNS2020CTE-0007</Codi><Objecte del contracte>MANTENIMIENTO GRUPO ELECTRÓGENO ETC, LLOTJA, EMERGÉNCIES UMG1, EMERGÉNCIES UMG2</Objecte del contracte><Durada (mesos)>11,96</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>420,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.420,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ENERGIA Y COMPONENTES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62588256</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7073"><Codi>CNS2020CTE-0008</Codi><Objecte del contracte>MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>11,96</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7.108,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.492,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8.601,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALICRU ELECTRONICS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08435356</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7074"><Codi>CNS2020CTE-0009</Codi><Objecte del contracte>MANTENIMIENTO ASCENSORES : 4 ASCENSORES EN Tersaco 51998 - 51999 - 52000 TIR 800546961</Objecte del contracte><Durada (mesos)>11,96</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11.502,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.415,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13.917,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-27</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZARDOYA OTIS, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28011153</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7075"><Codi>CNS2020CTE-0010</Codi><Objecte del contracte>MANTENIMIENTO GRUPOS ELECTRÓGENOS: TORRE DE PRÁCTICOS (1); PUENTE PUERTA DE EUROPA (2)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>11,96</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.672,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>561,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.233,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SDMO INDUSTRIES IBERICA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A29420882</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7076"><Codi>CNS2020CTE-0011</Codi><Objecte del contracte>MANTENIMIENTO GRUPO ELECTRÓGENO CPD DRASSANES, EM DRASSANES, PIF, ASTA, GUARDIA CIVIL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>11,96</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5.774,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.212,54</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6.986,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-16</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FINANZAUTO, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28006922</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7077"><Codi>CNS2020CTE-0012</Codi><Objecte del contracte>ESCALERA MECÁNICA EE.MM. DRASSANES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>11,96</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8.857,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.860,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10.717,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TK ELEVADORES ESPAÑA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B46001897</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7078"><Codi>CNS2020CTE-0013</Codi><Objecte del contracte>ASCENSORES TORRE PRACTICOS RAE: 134401 - 134402</Objecte del contracte><Durada (mesos)>11,96</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6.748,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.417,10</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8.165,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-19</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TK ELEVADORES ESPAÑA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B46001897</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7079"><Codi>CNS2020CTE-0014</Codi><Objecte del contracte>TRATAMIENTO AGUA POZO - RESIDUOS ALCANTARILLADO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>11,96</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.260,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7.260,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ECOLOG IBERICA MEDITER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58565755</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7080"><Codi>CNS2020SIE-000026240</Codi><Objecte del contracte>SUSTITUIR EXTINTORES GASTADOS A VEHICULO P.PORTUARIA V-90 (SABICO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>78,73</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>95,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-08-06</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SABICO SEGURIDAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A20202487</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7081"><Codi>CNS2020SIE-000026908</Codi><Objecte del contracte>SALA BARCELONA - Ruido al abrir y cerrar en puerta automática de entrada (Aviso WTC 30103 ANULADO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>155,47</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>188,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MANUSA DOOR SYSTEMS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61579348</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7082"><Codi>CNS2020SIE-000027252</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO STELLA MARIS - Suministro e instalación de nuevo cercado en pista basket (RIVISA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10.230,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.148,30</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12.378,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIVISA IND.CERRAMIENTOS MET SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58358037</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7083"><Codi>CNS2020SIE-000027278</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ASTA  2ª PLANTA -- REPARAR VENTANA ROTA AL CAER CONTRA EL SUELO (VENECIANES )</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>110,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,10</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>133,10</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63036818</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7084"><Codi>CNS2020SIE-000027320</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA 5 - Instalación de termostato de control en despacho de Gemma Peñalver</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>542,47</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>113,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>656,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-24</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SAVIA ENERGIA Y MANTENIMIENTO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B83262816</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7085"><Codi>CNS2020SMG-000023924</Codi><Objecte del contracte>Revisió Manteniment Oficial Anual Maig  2019, puente Grúa almacén nº 2 ASTA.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>150,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>181,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-02</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MANTENIMIENTO IND BAIX LLOBREG</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62024872</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7086"><Codi>CNS2020SPM-000028311</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.287,06</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>270,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.557,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28559573</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7087"><Codi>CNS2020SPM-000028312</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.369,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>287,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.657,22</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28559573</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7088"><Codi>CNS2020SPM-000028327</Codi><Objecte del contracte>GASOLINA SIN PLOMO 95.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>55,93</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>67,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-31</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROGUSTA SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65973687</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7089"><Codi>CNS2020SXS-000028133</Codi><Objecte del contracte>Suministro e instalación de contadores de rayos en faros</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.774,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>792,57</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4.566,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-17</Data d'adjudicació><Adjudicatari>QUIBAC SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08325482</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7090"><Codi>CNS2021SMG-000026969</Codi><Objecte del contracte>puerta contradique - 3 COPIA MANDO A DISTANCIA PUERTA CONTRADIQUE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>99,30</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>120,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-03</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7091"><Codi>CNS2021SPM-000027459</Codi><Objecte del contracte>Reparación cable+soporte de las wallbox con pedestal del aparcamiento exterior y kit soporte para manguera Chademo del cargador de DC. Oferta QUO-05768-V5G2M6. Fra.9512107139.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>681,09</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>143,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>824,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CIRCUTOR, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08513178</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7092"><Codi>CNS2022SIE-000028060</Codi><Objecte del contracte>WTC SALA BARCELONA PUERTA DE ACCESO -- REVISAR INCIDENCIA EN PUERTA. (MANUSA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>94,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>114,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-12-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MANUSA DOOR SYSTEMS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61579348</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7093"><Codi>OB-PP-P-0001/2019</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.948,03</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14.948,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-23</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IGEOTEST GEOCIENCIAS Y EXPLORA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B55178248</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7094"><Codi>OB-PP-P-0002/2019</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,5</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4.500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4.500,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-01-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PROINTEC</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28246122</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7095"><Codi>OB-PP-P-0004/2019</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12.300,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12.300,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ESTEYCO SAP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28344083</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7096"><Codi>OB-PP-P-0005/2019</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>4</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10.095,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10.095,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-20</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ILUNION TECNOLOGIA Y ACCESIBIL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A81673352</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7097"><Codi>OB-PP-P-0006/2019</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1,5</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8.700,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8.700,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SIXENSE IBERIA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A82889122</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7098"><Codi>OB-PP-P-0014/2019</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,25</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.500,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-03-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BSB ESTRUCTURES EDIF I PONTS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66109752</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7099"><Codi>OB-PP-P-0019/2019</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,5</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.800,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.800,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TECNICA Y PROYECTOS-AUDINGTR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>U67035642</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7100"><Codi>OB-PP-P-0020/2019</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.480,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14.480,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-01</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CONSULTORIA TECN PROYECT 1999</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61881298</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7101"><Codi>OB-PP-P-0031/2019</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14.000,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUND INST HIDRAULICA AMBIENTAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G39655170</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7102"><Codi>OB-PP-P-0033/2019</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,5</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4.500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4.500,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUND INST HIDRAULICA AMBIENTAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>G39655170</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7103"><Codi>OB-PP-P-0034/2019</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8.495,61</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8.495,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-04-29</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VERTISUB SEGURIDAD SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B13456892</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7104"><Codi>OB-PP-P-0036/2019</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>350,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>350,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>KONGSBERG MARITIME SPAIN SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B53026357</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7105"><Codi>OB-PP-P-0037/2019</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.200,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.200,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GRAFINTA, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28809051</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7106"><Codi>OB-PP-P-0038/2019</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10.900,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10.900,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-11</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIACIVILIS CONSULTORS ENGIN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63113369</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7107"><Codi>OB-PP-P-0039/2019</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4.500,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4.500,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-13</Data d'adjudicació><Adjudicatari>VIACIVILIS CONSULTORS ENGIN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63113369</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7108"><Codi>OB-PP-P-0041/2019</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>480,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>480,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INARQ CONSULTORES SLP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60774866</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7109"><Codi>OB-PP-P-0046/2019</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>0,5</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.495,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.495,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-04</Data d'adjudicació><Adjudicatari>OBRES I CONTRACTES PENTA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A60514643</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7110"><Codi>OB-PP-P-0053/2019</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22.027,58</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>22.027,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-05-30</Data d'adjudicació><Adjudicatari>UTE AMPLIACIO MOLL ADOSSAT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>U66911181</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7111"><Codi>OB-PP-P-0054/2019</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>3</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22.252,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>22.252,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-09-05</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CATALANA DE PERFORACIONES SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08875833</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7112"><Codi>OB-PP-P-0065/2019</Codi><Objecte del contracte>NaN</Objecte del contracte><Durada (mesos)>NaN</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8.168,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8.168,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-08</Data d'adjudicació><Adjudicatari>UTE SUELOS MUELLE APB</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>U66756883</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7113"><Codi>OT-PP-P-0004/2019</Codi><Objecte del contracte>XMA-19008 CUADLL Anàlisi dels impactes hidràulics i hidrogeològics del projecte de construcción dels atracs 34C, 34D i 34E</Objecte del contracte><Durada (mesos)>3</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5.240,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.100,40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6.340,40</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-28</Data d'adjudicació><Adjudicatari>COMUNITAT D'USUARIS D'AIGÜES DEL DELTA DEL LLOBREGAT</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>V58994997</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7114"><Codi>OT-PP-P-0005/2019</Codi><Objecte del contracte>XMA-19010-IDP REPRESENTACIÓ EN 3D DE L'AQÜÍFER DEL LLOBREGAT EN LA ZONA SUD DEL PORT DE BARCELONA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>2</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.720,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3.091,20</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17.811,20</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-02-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IDP INGENIERÍA Y ARQUITECTURA IBERIA, S.L </Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62731807</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7115"><Codi>OT-PP-P-0006/2019</Codi><Objecte del contracte>XPT-19010 GPO Projecte d'encaix geomètric d'un nus viari a la zona de les futures terminals ferroviàries de l'antiga llera del riu Llobregat</Objecte del contracte><Durada (mesos)>3</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.990,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3.147,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18.137,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-06-18</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TYLin SPAIN, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66186479</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7116"><Codi>OT-PP-P-0008/2019</Codi><Objecte del contracte>XPT-19018 GEOTECNIA AIXECAMENT TOPOGRÀFIC, DEL PERÍMETRE I ELEMENTS ESTRUCTURALS, PILARS I BIGUES DE L'EDIFICI -TINGLADO DE XARXES- UBICAT EN EL MOLL DE BALEARS, DEL PORT DE BARCELONA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>1</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.000,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>630,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.630,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-21</Data d'adjudicació><Adjudicatari>Centre Catala de Geotecnia, S.L</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B62488515</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7117"><Codi>OT-PP-P-0009/2019</Codi><Objecte del contracte>XPT-19019 INARQ ESTUDI DE L'ESTAT ACTUAL DE L'EDIFICI, INSPECCIÓ VISUAL DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DE LA NAU DE XARXES I REDACCIÓ DEL DOCUMENT AMB DESCRIPCIÓ DE LA TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA I ESTUDI DE PATOLOGIES AMB APROXIMACIÓ DEL COST DE REPARACIÓ</Objecte del contracte><Durada (mesos)>3</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13.788,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2.895,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16.683,48</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-10-22</Data d'adjudicació><Adjudicatari>INARQ CONSULTORES SLP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60774866</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7118"><Codi>OT-PP-P-0010/2019</Codi><Objecte del contracte>XPT-19020 PAU DÍEZ - PROJECTE BÀSIC DE REFORMA DEL CONJUNT D'EDIFICIS EXISTENTS TINGLADOS SITUATS ENTRE EL PASSEIG DE JOAN DE BORBÓ I EL MOLL DE LLEVANT</Objecte del contracte><Durada (mesos)>4</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.895,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3.127,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18.022,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2019-11-12</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PAU DÍEZ I OLIVA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>NaN</Adjudicatari CIF></row>
</data>
