<data>
<row _id="3538"><Código>2017R320074</Código><Objeto del contrato>Sistema entrega de llaves Policía Portuaria</Objeto del contrato><Duración (meses)>6.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>22000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4620</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>26620</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HUMET GARCIA DAVID</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3539"><Código>2017R320089</Código><Objeto del contrato>Reparación de los sistemas ITS del Puerto de Barcelona</Objeto del contrato><Duración (meses)>1.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1368,47</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>287,38</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1655,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INDRA SISTEMAS, SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28599033</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3540"><Código>2017R340056</Código><Objeto del contrato>GESTRAM FASE 1 Adaptación a servicios, EntityFramework, auditoría y control de errores</Objeto del contrato><Duración (meses)>4.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>25718,73</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5400,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>31119,66</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INETUM ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28855260</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3541"><Código>2017R340059</Código><Objeto del contrato>Concreción: GESTRAM - FASE 2 - Pantallas comunes y pantalles de Mantenimiento </Objeto del contrato><Duración (meses)>3.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>35733,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7504,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>43237,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INETUM ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28855260</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3542"><Código>2017R340061</Código><Objeto del contrato>Ampliación cambios en el software de Scanvisio para firmar las facturas digitalmente</Objeto del contrato><Duración (meses)>3.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1260</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>264,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1524,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ABAST SYSTEMS &amp; SOLUTIONS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B59104612</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3543"><Código>2017R340063</Código><Objeto del contrato>Concreción contrato OSMA JP Viajes</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>30405,12</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6385,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>36790,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INETUM ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28855260</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3544"><Código>2017R340067</Código><Objeto del contrato>PROYECTO DE CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN BLOG/WEB DE INNOVACIÓN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>43868</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9212,28</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>53080,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIGITAL BAKERS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65485468</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3545"><Código>2017R340070</Código><Objeto del contrato>Consultoría para el Piloto BPM 10 y 6-7 </Objeto del contrato><Duración (meses)>3.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6115,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1284,21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7399,49</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INETUM ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28855260</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3546"><Código>2017R350015</Código><Objeto del contrato>Generación de simbología para QGIS</Objeto del contrato><Duración (meses)>1.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6400</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1344</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7744</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LOVELYMAPS SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66855792</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3547"><Código>2017R360022</Código><Objeto del contrato>Consultoría de soporte a la contratación de la dirección técnica de la migración de los mapas de Mercator del PCS</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>NaN</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>NaN</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KITERIS SOLUTIONS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65944795</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3548"><Código>2018C230004</Código><Objeto del contrato>Propuesta de directrices para un nuevo esquema de bonificacions medioambientales a barcos en el Puerto de Barcelona</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14900</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3129</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18029</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FONTANET SOLE MARTINA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3549"><Código>2018C230006</Código><Objeto del contrato>Busqueda y selección a través de herramientas que ofrece Google (API Places) de direcciones vinculades a centros de producción y logísticos en territorio espanyol.</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3016,53</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>633,47</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3650</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GEOVINCLES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63597389</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3550"><Código>2018C230008</Código><Objeto del contrato>Menú cena 21 pax; Reunió Comité d'Analisi Economic</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1240,91</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>124,09</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1365</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ONEOCEAN PORT VELL SA UNIPERSO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A59733584</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3551"><Código>2018C230010</Código><Objeto del contrato>Inscripción Seminario MD Lloveras 12 Junio 2018 - Future Fuels Seminar </Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2039,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>NaN</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2039,48</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>IIR LDT</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3552"><Código>2018C240002</Código><Objeto del contrato>Reserva espacio Feria Transport Logistic China 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>20342</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>NaN</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>20342</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MESSE MÜNCHEN GMBH</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3553"><Código>2018C240003</Código><Objeto del contrato> AUDITORIAS FINANCIERAS DE LOS PROYECTOS CON SUBVENCIÓ EUROPEA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1995</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11495</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SENIOR MANAGER AUDITORS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63554927</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3554"><Código>2018C240004</Código><Objeto del contrato>Diseño y construcción del Stand en la Feria Transport Logístic China 2018, del 16 al 18 de mayo de 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>17968,06</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>NaN</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17968,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SHENZHEN PICO EXHIBITION LTD</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3555"><Código>2018C240010</Código><Objeto del contrato>Diseño y muntatge del estand en la Feria CIIE en Shanghai 2018 (China International Import Expo)</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14900</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>NaN</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14900</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COSCO SHIPPING AIR FREIGHT CO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3556"><Código>2018C240011</Código><Objeto del contrato>Material vario, ENCUENTRO AREX (TV, Impresión gráfica, Podium)</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1173</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>246,33</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1419,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EMFEC ZARAGOZA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B50565266</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3557"><Código>2018C240012</Código><Objeto del contrato>Reserva de espacio en la Fira CIIE - Shanghai 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9540</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>NaN</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9540</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CHINA CONSULTANTS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3558"><Código>2018C240013</Código><Objeto del contrato>Colaboración en la Conferència Multisecotrial FERRMED 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>1.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1800</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>NaN</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1800</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRMED</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3559"><Código>2018C240014</Código><Objeto del contrato>Tripticos ref. Port de Barcelona a 5+5 colors</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1049</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>220,29</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1269,29</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AGPOGRAF SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08664450</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3560"><Código>2018C240015</Código><Objeto del contrato>Alquiler de Sala y Equipos, Coffe Sesión 13/03/2018 'El Protocolo de los Negocios en China'</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1306,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>224,23</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1530,83</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SERUNION SAU WORK TEAM SOLUTIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>U66699125</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3561"><Código>2018C240016</Código><Objeto del contrato>Alquiler material Acto promocional CarEsmatic</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1429</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>300</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1729</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TRAYSON, S.A.L.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58184599</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3562"><Código>2018C240018</Código><Objeto del contrato>Catering Acto Promocional CarEsmatic 15 febrero 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1962,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>215,39</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2177,89</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3563"><Código>2018C240019</Código><Objeto del contrato>Catering Acto DAIMLER</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1148</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>118,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1266,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3564"><Código>2018C250001</Código><Objeto del contrato>Asistencia a las reuniones de CLECAT y ALICE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14184</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2978,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17162,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LLUCH OMS FRANCESC XAVIER</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3565"><Código>2018C250003</Código><Objeto del contrato>Colaboración y Patrocinio Foro Nacional del Transporte y AECOC Supply Chain. Años 2018, 2019 i 2020</Objeto del contrato><Duración (meses)>1.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2520</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14520</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASOC.ESP.CODIFICACION COMERC.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G08557985</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3566"><Código>2018C250004</Código><Objeto del contrato>Participación en 3 conferencias de Aduana en 2018: Inserción del logo en documentación y web, Intervención del PdB de 1:30 h., Contactos e Inserciones en Guide Transport i Magazine Classe Export.</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11440</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>NaN</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11440</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CLASSE EXPORT SAS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3567"><Código>2018C250005</Código><Objeto del contrato>Renovación Marcas APB - BARCELYON, tmPerpignan i TmSudFrancaBARCELYON no se renovará, resta importe 1.867,96 (19/09/2018)</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6407,24</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1345,52</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7752,76</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OFICINA PONTI SLP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65475998</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3568"><Código>2018C250006</Código><Objeto del contrato>Alquiler de equipo, adaptación de contenidos del video 360, y servicios de técnico para la Feria SIL</Objeto del contrato><Duración (meses)>2.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5300</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1113</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6413</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BROOMX TECHNOLOGIES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66432113</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3569"><Código>2018C250007</Código><Objeto del contrato>Compra de un contenedor 20OS nuevo primer viaje en BCN</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4550</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>955,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5505,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>REPARACIONES TECNICAS CONTENED</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B81598773</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3570"><Código>2018C250008</Código><Objeto del contrato>Col·laboració en la Jornada d'Internacionalització, amb presència a l'espai mitjançant un estand de la Jornada. Participar amb un ponent de PdB en un dels panells de presentació del Programa</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>NaN</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3500</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CAMARA OFICIAL COMERCIO INDUST</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>Q0873004F</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3571"><Código>2018C250009</Código><Objeto del contrato>Cuota anual ALICE</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>NaN</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2000</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AISBL ALLIANCE FOR LOGISTICS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3572"><Código>2018C250010</Código><Objeto del contrato>Espai i Stand Fira Logistics Meetings, novembre 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>1.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8045</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>NaN</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8045</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SAS WEYOU GROUP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3573"><Código>2018C250011</Código><Objeto del contrato>Estand en la Feria Supply Chain &amp; Logístics EMEA 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9700</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9700</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CLARION EVENTS LTD</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3574"><Código>2018C250012</Código><Objeto del contrato>Patrocinio jornada UNO LOGISTICA Madrid 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2100</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>441</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2541</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>UNO ESTRATEGIAS DE LOGISTICA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B86491107</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3575"><Código>2018C250014</Código><Objeto del contrato>Alquiler Auditorio y equipos Microfono, ordenador y técnico, para el acto del dia 12/07/2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4015</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>843,15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4858,15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SERUNION SAU WORK TEAM SOLUTIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>U66699125</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3576"><Código>2018C250019</Código><Objeto del contrato>Patrocinio VIII Encuentro AREX a través de ARAGON EXTERIOR organismo del Gobierno de Aragón para impulsar la internacionalización de la economia aragonesa y único organizador del encuentro, 26-27/09</Objeto del contrato><Duración (meses)>1.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1365</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7865</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VIAJES EL CORTE INGLES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28229813</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3577"><Código>2018C250020</Código><Objeto del contrato>Transporte contenedor de exposición para SIL 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>315</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1815</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TRANSPORTES PORTUARIOS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08139404</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3578"><Código>2018C250021</Código><Objeto del contrato>Filmación video global con resumen de las actividades desarrolladas en la Feria SIL 2018, durante los días del 5 al 7 de junio de 2018.</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3950</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>829,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4779,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>REACTIVA MARKETING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67060921</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3579"><Código>2018C250022</Código><Objeto del contrato>Filmación de las jornadas de formación para clientes, con el objetivo de promocionar la formación a través de las redes sociales</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9450</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1984,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11434,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>REACTIVA MARKETING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67060921</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3580"><Código>2018C250023</Código><Objeto del contrato>Book fotográfico de las personas de DDN del grupo de Linkedin Bpoort Comunity</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>350</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>73,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>423,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VILALTA ROVIRA RAMON</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3581"><Código>2018C250024</Código><Objeto del contrato>Espacio y Estand Feria Top Transport, 17-18 de octubre de 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>NaN</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5500</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ADHESION GROUP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3582"><Código>2018C250025</Código><Objeto del contrato>Auditoria para la Certificación de la Metodologia del Cáculo de Emisiones - Calculadora de C02</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1800</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>378</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2178</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MCRIT, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58677428</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3583"><Código>2018C250026</Código><Objeto del contrato>Verificación y validación de la metodología de análisis de CO2 del Puerto de Barcelona, atribuible a las órdenes de transporte, en el tranvía oceánico y tranvía terrestre (por carretera y ferrocarril)</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1975</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>414,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2389,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TUV RHEINLAND IBERICA INSP SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A59555466</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3584"><Código>2018C250027</Código><Objeto del contrato>Patrocinio 198º Congreso SYPPLY CHAIN AECOC - 16/10/2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>945</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5445</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASOC.ESP.CODIFICACION COMERC.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G08557985</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3585"><Código>2018C250028</Código><Objeto del contrato>Participación en el evento SCLForum 2018 que se celebra del 16 al 18 de octubre en Hotel Porta Fira de Barcelona: Alquiler sala, megafonia y coffes.</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1470</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8470</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>H SANTOS D SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B28235190</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3586"><Código>2018C250029</Código><Objeto del contrato>Participación en el evento SCLForum 2018 que se celebra del 16 al 18 de octubre en Hotel Porta Fira de Barcelona: APP del SCLForum2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1250</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>26250</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1512,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COUNCIL OF SUPPLY CHAIN MANAGE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G65948515</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3587"><Código>2018C250030</Código><Objeto del contrato>Diseño y muntatge Stand CECOT 2018, 23 de octubre 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1596,16</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>335,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1931,35</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SERVIS COMPLET SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08201477</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3588"><Código>2018C250031</Código><Objeto del contrato>Adquisició bosses de mà, material promocional Fires, 1000 unitats</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2054,58</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2054,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FUNDACION LOGISTICA JUSTA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G63920243</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3589"><Código>2018C250032</Código><Objeto del contrato>Organización de una jornada en el Museo Aeroscopia el dia 25 de septiembre de 2018 (Francia)</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5079</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>NaN</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5079</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SAS MANATOUR</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3590"><Código>2018C250033</Código><Objeto del contrato>Reserva Espacio Feria TOP TRANSPORTS Marsella, 16 i 17 octubre de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5670</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>NaN</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5670</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ADHESION GROUP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3591"><Código>2018C250034</Código><Objeto del contrato>App even Two - Port de Barcelona SIL 2018 ETW; Introdución de datos even Two INTRREVENTW y Licencia desarrollar APPLE PROG</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2399</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>503,79</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2902,79</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EVENTWO MOBILE APPS SLNE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B85168250</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3592"><Código>2018C250035</Código><Objeto del contrato>Conferencia en SITL París 2018 - Atelier </Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>NaN</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2500</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>REED EXPOSITIONS FRANCE SAS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3593"><Código>2018C250038</Código><Objeto del contrato>Material Promocial Feria AREX, Impresión, encuadernado de 800 libretas personalizadas</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1984</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>416,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2400,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TALLER DE IDEAS Y COMUNICACION</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B97233936</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3594"><Código>2018C250039</Código><Objeto del contrato>Adquisició de 800 bolígrafs promocionals, ENCUENTRO AREX</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>616</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,36</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>745,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OBSEQUIO Y DETALLES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B87564928</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3595"><Código>2018C250040</Código><Objeto del contrato>Espacio y Stand Fira MEDFEL del 24 al 26 de abril de 2018- (50% C25 i 50% C327).Factura de 4.120 a C25 i Factura de 4.120 a C27)</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8240</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>NaN</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8240</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ADHESION GROUP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3596"><Código>2018C250041</Código><Objeto del contrato>Reserva espai i stand WORLD CLASSES LOGISTIC (WCL) París 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6750</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>NaN</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6750</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SAS PREMIUM CONTACT</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3597"><Código>2018C250042</Código><Objeto del contrato>Servei d'hotessa a SCL SUMMIT 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>557,03</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>NaN</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>557,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SPIRIT HOSTESS SERVICES PROMO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3598"><Código>2018C250043</Código><Objeto del contrato>Servei d'hostessa a la Jornada d'Internacionalització de la Cambra Comerç de Terrassa els dies 23 i 24 d'octubre de 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>172</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>36,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>208,12</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EXPERTUS SERV DE ATENCIO AL PU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58036328</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3599"><Código>2018C250044</Código><Objeto del contrato>Reserva de espacio y estan en la Feria Transport &amp; Logistics Meeting que se celebra en Cannes del 20 al 22 de noviembre de 2018Reserva d'espai i stand en la Fira Tranpost &amp; Logistic Meeting que se celebra a Cannes del 20 al 22 de novembre de 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>1.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8100</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>NaN</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8100</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SAS WEYOU GROUP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3600"><Código>2018C250046</Código><Objeto del contrato>Catering Pausa - Café Jornada Introducción a la Exportación Marítima 8-10/05/2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1048,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>114,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1163,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3601"><Código>2018C250047</Código><Objeto del contrato>1500 Fichas PORT 4+4 tintas</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1085</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>227,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1312,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3602"><Código>2018C250048</Código><Objeto del contrato>Reportaje fotográfico al acto de la organización ChainPort los días 4 y 5 de diciembre de 2018 de Barcelona</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>420</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>88,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>508,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VILALTA ROVIRA RAMON</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3603"><Código>2018C250049</Código><Objeto del contrato>Sesión Asesoramiento Juridico Internacional. Sesión de origen - Workshop 22/02: Taller Import / Export 07/03/2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1200</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>252</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1452</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-02</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CAMARA OFICIAL COMERCIO  INDUS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>Q3173001C</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3604"><Código>2018C250050</Código><Objeto del contrato>Curs Introducció a l'Exportació Marítima del 08 la 10 de mayo de 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1300</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>NaN</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1300</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FORMACIO PIME SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63299200</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3605"><Código>2018C250051</Código><Objeto del contrato>Curso Crédito Documentario - Cursp Icoterms</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1350</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>NaN</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1350</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FORMACIO PIME SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63299200</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3606"><Código>2018C250052</Código><Objeto del contrato>Alquiler material sesión Jornada TRANSPRIME</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1484</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>311,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1795,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TRAYSON, S.A.L.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58184599</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3607"><Código>2018C250053</Código><Objeto del contrato>Quota anual asociació 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1583</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>NaN</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1583</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASS GROUP NATION TRANSP COMBIN</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3608"><Código>2018C250054</Código><Objeto del contrato>Sopar per a 25 pax amb motiu de la celebració de: 4th ChainPort Annual Meeting 4 i 5 desembre 2018 a Barcelona</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>200</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2200</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LOBOBEACH SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66986258</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3609"><Código>2018C250055</Código><Objeto del contrato>Inserción publicitària en GFM y Grand Sud, oct 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>NaN</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1500</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SNC SOCIETE DE PRESSE INTERN.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3610"><Código>2018C250056</Código><Objeto del contrato>Espai y Stand en el Symposium Douane 20 gen 2019, con publicidad en todos los comunicados e inserción publicitado en la revista especial Classe Export que se distribuirá durante el evento</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5150</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>NaN</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5150</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CLASSE EXPORT SAS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3611"><Código>2018C250057</Código><Objeto del contrato>Anuncio Logistic Worlwide, octubre 2018; Top Transport Marselles 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1800</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>NaN</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1800</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SWISS PROFESSIONAL MEDIA AG</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3612"><Código>2018C250059</Código><Objeto del contrato>Servivio de Catering Barcelona 17 de mayo2018, European Shipper's Council - TRANSPORT FOR FUTURE, Seminario sobre el paquete de transporte de la Comisión Europea</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1855,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>188,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2043,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3613"><Código>2018C250060</Código><Objeto del contrato>Inserción publicitària en Journal de la Marine Marchande el 09/nov/2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2275</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>NaN</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2275</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SNC SOCIETE DE PRESSE INTERN.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3614"><Código>2018C250061</Código><Objeto del contrato>Inserción publicitària en Magazina Rhone Alpes Noviembre 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>NaN</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1000</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SNC SOCIETE DE PRESSE INTERN.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3615"><Código>2018C250065</Código><Objeto del contrato>Anuncio SITL 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2150</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>NaN</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2150</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SNC SOCIETE DE PRESSE INTERN.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3616"><Código>2018C250066</Código><Objeto del contrato>Ponència en Jornada 'Formación Jurídica Internacional' Sesión aduanera regimenes espciales, 07 novembre 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>600</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>NaN</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>600</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CAMARA OFICIAL COMERCIO INDUST</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>Q0873004F</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3617"><Código>2018C250067</Código><Objeto del contrato>Ponència Jornada 'El Transporte de Mercancias Peligrosas? los días 23 y 24 de octubre de 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>600</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>NaN</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>600</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VICENT MARTINEZ FERNANDO JOSE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3618"><Código>2018C250069</Código><Objeto del contrato>Ponència en Jornada técnica en materia de Normativa Tributaria Aduanera; Asesoramiento en materia Aduanera 25/06/2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>300</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>363</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CARO JAUME &amp; PARTNERS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B93569754</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3619"><Código>2018C250071</Código><Objeto del contrato>Cuota  Associació CLUB LOGISTIQUE SUD-OUEST  2018-2019 y 2019-2020</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>200</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>NaN</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>200</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CLUB LOGISTIQUE DU SUD-OUEST</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3620"><Código>2018C250072</Código><Objeto del contrato>Anuncio China Daily 12/18</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14318,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>NaN</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14318,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>WORLD OUTLOOKER</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3621"><Código>2018C250073</Código><Objeto del contrato>250 Alfombrillas Calendario Castellano 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1620</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>340,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1960,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BERMUDIANA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61566097</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3622"><Código>2018C250074</Código><Objeto del contrato>250 Alfombrillas Calendario Francia 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1620</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>340,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1960,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BERMUDIANA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61566097</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3623"><Código>2018C250075</Código><Objeto del contrato>Material gráfico feries</Objeto del contrato><Duración (meses)>1.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>545,06</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>114,46</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>659,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OLIKA STANDS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66828716</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3624"><Código>2018C260001</Código><Objeto del contrato>Construción del Stand para la Feria SITL París 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>2.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9479,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1990,77</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11470,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PEREZ HIDALGO ARANTZAZU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3625"><Código>2018C260004</Código><Objeto del contrato>Diseño y construcción del Stand Feria CILF 2018, 11 al 13 de octubre en Shenzhen</Objeto del contrato><Duración (meses)>1.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13128</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2756,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15884,88</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MERCADOS EXTERIORES CONSULTING</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65063513</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3626"><Código>2018C260005</Código><Objeto del contrato>Participación en Fruit Logistica - Berlín 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>1.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>18052,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>NaN</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18052,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GRIMALDI EUROMED SPA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3627"><Código>2018C260010</Código><Objeto del contrato>Publicidad en The Japan Times - Spain Report 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>NaN</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6591,93</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SYNERGY MEDIA SPECIALISTS LTD</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3628"><Código>2018C260011</Código><Objeto del contrato>Participación y Asistencia FERIA FRUIT ATTRACTION - Madrid del 23 al 25 de octubre de 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>1.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6945,35</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1458,52</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8403,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MERCADOS ABASTECIMIENTOS BCN</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08210403</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3629"><Código>2018C260012</Código><Objeto del contrato>Serveis Catering SITL 2018, Paris</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2496,13</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>NaN</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2496,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SASU POIRIER</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3630"><Código>2018C260013</Código><Objeto del contrato>Espai Fira CILF 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8100,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>NaN</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8100,68</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SHENZHEN HEZHONGYUAN EXHIB LTD</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3631"><Código>2018C260017</Código><Objeto del contrato>Inscripcion Convencion Anual AAPA, Valparaiso-Chile 7 al 10 de Octubre 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1181,72</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>NaN</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1181,72</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>XXIII CONGRESO LATINOAMERICANO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3632"><Código>2018C260019</Código><Objeto del contrato>traducción Normativa sobre amarre y desamarre en el Port de Barcelona de Castellano a Inglés</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1462</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>307,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1769,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARRIBAS MIGUEL GEMMA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3633"><Código>2018C260021</Código><Objeto del contrato>Inscripción Carles Mayol Conference Global Liner Shipping 15 mayo 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1902,05</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>NaN</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1902,05</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>IIR LDT</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3634"><Código>2018C260022</Código><Objeto del contrato>Anuncio Fructidor 2018, (Transport log. 1ª Portada)</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2200</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>NaN</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2200</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SAS HELIOS INTERNATIONAL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3635"><Código>2018C260032</Código><Objeto del contrato>Subscripcion Alphaliner Specific Service and Ship Name Export - Mayo 2018 a Mayo 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>NaN</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1500</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AXSMARINE SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3636"><Código>2018C270001</Código><Objeto del contrato>Patrocinio Jornada Cámara Italiana, con motivo de la Fiesta Nacional de la República Italiana en la Terminal Grimaldi Lines</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>840</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4840</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BARCELONA TRES CENTS SEIXANTA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66279852</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3637"><Código>2018C270002</Código><Objeto del contrato>Espai i Stand Fira MEDFEL del 24 al 26 d'abril de 2018- (50% C25 i 50% C327) </Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4120</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>NaN</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4120</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ADHESION GROUP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3638"><Código>2018C270003</Código><Objeto del contrato>Cuota Asociativa 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>NaN</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1000</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CAMARA COMERCIO ITALIANA BARC.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G64980469</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3639"><Código>2018C280001</Código><Objeto del contrato>Diseño y construcción del estand en la feria SeatradeMed que se celebra los días 19 y 20 de septiembre de 2018 en Lisboa.</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3800</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>NaN</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3800</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GRAPHIS STUDIO SRL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3640"><Código>2018C280002</Código><Objeto del contrato>Reserva de espacio en la Fira SeatradeMed que se celebra los díes 19 i 20 de septiembre de 2018 en Lisboa</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8745</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>NaN</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8745</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>UBM INFORMATION LIMITED</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3641"><Código>2018C280003</Código><Objeto del contrato>Col·laboració / Patrocini BARCELONA WORLD ROUTES 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>630</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3630</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AEROPORTS PUBLICS DE CATALUNYA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64748627</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3642"><Código>2018C280004</Código><Objeto del contrato>Construcción del Stand Fira Seatrade Med 2018 en Lisboa</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2400</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>504</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2904</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MEDCRUISE ASSOCIATION</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G62941190</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3643"><Código>2018C280006</Código><Objeto del contrato>Inscripción Green Port Congress/Green Port Cruise 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1125</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>NaN</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1125</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MERCATOR MEDIA LTD</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3644"><Código>2018C280007</Código><Objeto del contrato>1000 Catálogos ref. Creuers</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2001</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>420,21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2421,21</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AGPOGRAF SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08664450</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3645"><Código>2018C280008</Código><Objeto del contrato>Patrocinio International Cruise Summit 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2100</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>441</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2541</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CRUISES NEWS MEDIA GROUP SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B85842599</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3646"><Código>2018C280010</Código><Objeto del contrato>Inserción publicitària 'Cruise &amp; Ferry magazine' advertising ICFR issue 16 march 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2350</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>NaN</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2350</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TUDOR ROSE HOLDINGS LTD</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3647"><Código>2018C280025</Código><Objeto del contrato>Estudio Impacto Económico de Cruceros (2018)</Objeto del contrato><Duración (meses)>1.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>NaN</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2500</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-02</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASBL CRUISE LINES INTERN ASSOC</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3648"><Código>2018D520013</Código><Objeto del contrato>Desarrollo Dron aquático de limpieza - INNOVAFP</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1702,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>NaN</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1702,48</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INSTITUT POBLENOU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>Q5855465J</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3649"><Código>2018D520016</Código><Objeto del contrato>Actividades de investigación y sensibilización a la innovación sectorial del programa openPORT</Objeto del contrato><Duración (meses)>6.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4140</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>869,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5009,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LIFESTYLE MANAGEMENT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63796718</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3650"><Código>2018D520017</Código><Objeto del contrato>Actividad de Aceleración de proyectos de innovación sectorial del programa openPORT</Objeto del contrato><Duración (meses)>6.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5520</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1159,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6679,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LIFESTYLE MANAGEMENT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63796718</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3651"><Código>2018D520018</Código><Objeto del contrato>Servicios de Apoyo al programa openPORT</Objeto del contrato><Duración (meses)>6.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2835</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16335</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LIFESTYLE MANAGEMENT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63796718</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3652"><Código>2018E110016</Código><Objeto del contrato>XMA-18012-MCV Mantenimiento y calibración de los equipos automáticos de la red de vigilancia de la calidad del aire del Puerto de Barcelona en el periodo enero-abril de 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3159,82</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>663,56</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3823,38</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MCV SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08795544</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3653"><Código>2018E110027</Código><Objeto del contrato>XMA-18027-IDP-continuidad de los servicios prestados hasta el inicio de servicio del nuevo contracto previsto con la adjudicació del concurso de licitación 2017-00122 Servicios de asistencia técnica de soporte a la APB en los Poryectos Europeos de desarrollo de infraestructura i pilotos de GNL como combustible en movilidad en el Puerto de Barcelona. Periodo: del 1 al 30 de junio de 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>1.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3047,67</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>638,54</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3686,21</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>IDP ING Y ARQUITECT IBERIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62731807</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3654"><Código>2018E170007</Código><Objeto del contrato>XOM-18002 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO, COORDINACIÓN Y CONTROL DE OPERACIONES MARÍTIMO-PORTUARIAS</Objeto del contrato><Duración (meses)>1.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7061,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1482,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8544,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CORP PRACTICOS PUERTOS BARNA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G08569592</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3655"><Código>2018I070011</Código><Objeto del contrato>NUEVA CAPA DE ACABADO SUPERFICIAL DE PAVIMENTO, PREVIA REPARACIÓN DE LA BASE, EN LAS ZONAS OPERATIVAS DEL EDIFICIO PIF DE LA AUTORIDAD PORTURARIA DE BARCELONA.</Objeto del contrato><Duración (meses)>1.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14940,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>NaN</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>NaN</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>Sense especificar</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3656"><Código>2018P210002</Código><Objeto del contrato>Curso formación LOPD</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>450</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>94,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>544,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>APD ASOCIACION PARA PROGRESO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G28197994</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3657"><Código>2018R310001</Código><Objeto del contrato>Acciones complementarias 2018 (Chino i Música) en la "Visita Marítima PortBCN360"</Objeto del contrato><Duración (meses)>2.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1810</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>380,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2190,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ART INFOGRAFIC SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61890943</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3658"><Código>2018R310002</Código><Objeto del contrato>Proyecto Linkedin y consultoría en Marketing Digital</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14430</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3030,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17460,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>UBICA BELOW SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64873037</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3659"><Código>2018R310004</Código><Objeto del contrato>Cápsulas vídeo y foto SMARTPORT TECH 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>4.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5180</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1087,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6267,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-02</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ART INFOGRAFIC SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61890943</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3660"><Código>2018R310005</Código><Objeto del contrato>Campaña de Lanzamiento PierNext</Objeto del contrato><Duración (meses)>1.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1550</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>325,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1875,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIGITAL BAKERS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65485468</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3661"><Código>2018R310006</Código><Objeto del contrato>Servicio de elaboración de la documentación técnica para la licitación del "Servicio de mantenimiento del Blog de Innovación (PierNext) y de marketing digital de los proyectos de innovación"</Objeto del contrato><Duración (meses)>6.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2100</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12100</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>E-TIC SISTEMES SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63504567</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3662"><Código>2018R320002</Código><Objeto del contrato>CONTRATACION TEMPORAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED SAN 1º trimestre 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>3.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9797,59</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2057,49</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11855,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B85908093</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3663"><Código>2018R320003</Código><Objeto del contrato>MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SICAD CONTENEDORES 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>45900</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9639</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>55539</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SDAD IBERICA CONSTRUC ELEC</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28002335</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3664"><Código>2018R320004</Código><Objeto del contrato>Contratación del mantenimiento del sistema VTMS (Vessel  Traffic System) Enero i Febrero 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>2.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14823,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3112,91</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17936,31</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08008450</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3665"><Código>2018R320005</Código><Objeto del contrato>Mantenimiento SICAD Enero 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>1.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>928,38</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>194,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1123,34</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SDAD IBERICA CONSTRUC ELEC</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28002335</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3666"><Código>2018R320008</Código><Objeto del contrato>Mantenimiento del sistema de Gestión Unificada de Usuarios 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7141,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1499,66</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8640,91</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LOCAL AREA NETWORK ENGINEER SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60296415</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3667"><Código>2018R320009</Código><Objeto del contrato>Mantenimiento conexión ftp y acceso web a embarques 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2400</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>504</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2904</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-21</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PORTEL SERV.TELEMATICOS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A81333841</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3668"><Código>2018R320010</Código><Objeto del contrato>Contratación mantenimiento dos equipos escáneres rayos x 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6948</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1459,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8407,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TECOSA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28166007</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3669"><Código>2018R320011</Código><Objeto del contrato>Renovación contracto de mantenimiento equipos SAI 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9277,21</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1948,21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11225,42</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SOCOMEC IBERICA SAU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A60107521</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3670"><Código>2018R320014</Código><Objeto del contrato>Renovación del contrato de mantenimiento de 4 equipos de inspección de paquetería por rayos x y 4 arcos detectores de metales 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12026,23</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2525,51</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14551,74</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PROSELEC SEGURIDAD SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A78623048</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3671"><Código>2018R320015</Código><Objeto del contrato>Renovación de mantenimiento del integrador de comunicaciones de la Policía Portuaria 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>16228,99</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3408,09</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>19637,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AMPER SISTEMAS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A19024249</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3672"><Código>2018R320016</Código><Objeto del contrato>Nueva camara CCTV APB en edificio Guardia Civil del Mar </Objeto del contrato><Duración (meses)>1.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1115,93</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>234,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1350,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58624958</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3673"><Código>2018R320017</Código><Objeto del contrato>Bolsa de horas soporte IDM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2160</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>453,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2613,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LOCAL AREA NETWORK ENGINEER SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60296415</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3674"><Código>2018R320018</Código><Objeto del contrato>Renovación contrato de mantenimiento equipos de detección de incendios  EDIFIO ASTA Salas CPDs 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1443,75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>303,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1746,94</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SIEMENS, S.A.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28006377</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3675"><Código>2018R320019</Código><Objeto del contrato>Migración software CAS a versión 5.2</Objeto del contrato><Duración (meses)>2.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10180</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2137,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12317,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ICONUS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B59420927</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3676"><Código>2018R320020</Código><Objeto del contrato>Servicio de ingeniería para la licitación del servicio de Explotación de Infraestructuras TIC de la APB</Objeto del contrato><Duración (meses)>4.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2835</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16335</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NAE COMUNICACIONS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63442701</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3677"><Código>2018R320025</Código><Objeto del contrato>Mantenimiento panel electrónico led  informativo para Taxis en Muelle Adosado 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>630</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3630</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BLOQUE 8 SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63886782</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3678"><Código>2018R320026</Código><Objeto del contrato>CONTRACTACIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED SAN Abril 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>1.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3265,86</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>685,83</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3951,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B85908093</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3679"><Código>2018R320027</Código><Objeto del contrato>Renovación del contrato de mantenimiento de 1 equipo de inspección de paquetería por rayos x 1er trimestre 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>3.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2583,26</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>542,48</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3125,74</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PROSELEC SEGURIDAD SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A78623048</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3680"><Código>2018R320029</Código><Objeto del contrato>Reparaciones y substitución fungibles SAI edificio ASTA</Objeto del contrato><Duración (meses)>1.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6138,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1289,06</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7427,46</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SOCOMEC IBERICA SAU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A60107521</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3681"><Código>2018R320030</Código><Objeto del contrato>Sustitución de cámaras Zal CCTV analógicas por digitales</Objeto del contrato><Duración (meses)>1.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7062,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1483,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8545,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58624958</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3682"><Código>2018R320033</Código><Objeto del contrato>Adquisición ventilador axial para UTA 2 del CPD NORD</Objeto del contrato><Duración (meses)>1.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1211,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>254,37</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1465,67</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>UNIFY COMMUNICATIONS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A84809953</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3683"><Código>2018R320036</Código><Objeto del contrato>Suministro de un dispositivo de almacenamiento NAS para el Port de Barcelona</Objeto del contrato><Duración (meses)>1.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5008,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1051,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6060,35</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PUNT INFORMATIC I CREATIU SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64161250</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3684"><Código>2018R320040</Código><Objeto del contrato>Traslado de RX HISCAN-100100 equipages al ASTA</Objeto del contrato><Duración (meses)>1.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2257,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>474,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2731,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TECOSA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28166007</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3685"><Código>2018R320041</Código><Objeto del contrato>Traslado y instalación de RX RAPISCAN 526 equipajes en la estación Drassanes</Objeto del contrato><Duración (meses)>1.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>985</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>206,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1191,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PROSELEC SEGURIDAD SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A78623048</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3686"><Código>2018R320043</Código><Objeto del contrato>Renovación semestral plataforma Fortimail 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>6.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2785,86</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>585,03</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3370,89</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ACUNTIA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A80644081</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3687"><Código>2018R320044</Código><Objeto del contrato>Reparación SAI ASTA</Objeto del contrato><Duración (meses)>1.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2598,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>545,62</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3143,82</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SOCOMEC IBERICA SAU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A60107521</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3688"><Código>2018R320048</Código><Objeto del contrato>SERVICIO DE HOSTING CLOUD DE BLOG DE INNOVACIÓN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6668</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1400,28</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8068,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALTURA CLOUD SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66815325</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3689"><Código>2018R320061</Código><Objeto del contrato>Sustitución interfonos con cámara en acceso a plantas APB del WTC</Objeto del contrato><Duración (meses)>1.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9391,62</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1972,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11363,86</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58624958</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3690"><Código>2018R320062</Código><Objeto del contrato>Substitución central alarmas caseta control Puente</Objeto del contrato><Duración (meses)>1.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2034,35</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>427,21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2461,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58624958</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3691"><Código>2018R320063</Código><Objeto del contrato>Reparación F.O. Drassanes</Objeto del contrato><Duración (meses)>1.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2361,76</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>495,97</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2857,73</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58624958</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3692"><Código>2018R320069</Código><Objeto del contrato>Reparación de SAI caseta 4 y substitución fungibles SAI planta 6 WTC propuestas en el informe de asistencia de agosto de 2018 </Objeto del contrato><Duración (meses)>1.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4260,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>894,77</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5155,57</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SOCOMEC IBERICA SAU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A60107521</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3693"><Código>2018R320070</Código><Objeto del contrato>Mantenimiento sistema de traducción automática castellano-catalán-castellano 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4194,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>880,86</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5075,41</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INCYTA MULTILANGUAGE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62933361</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3694"><Código>2018R320073</Código><Objeto del contrato>Adquisición del nuevo grabador de Audio de la Torre de Control de Tráfico Marítimo</Objeto del contrato><Duración (meses)>1.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13829</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2904,09</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16733,09</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EXPOCOM SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08617581</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3695"><Código>2018R320090</Código><Objeto del contrato>Herramienta de gestión de contraseñas</Objeto del contrato><Duración (meses)>1.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6641,18</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1394,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8035,83</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INTERWOR T-SIC SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63950737</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3696"><Código>2018R320093</Código><Objeto del contrato>Renovación licencias Suse Enterprise Server para la Autoridad Portuaria de Barcelona</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5478</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1150,38</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6628,38</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ITECHGRUP INNOV TECNOL INFOR</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64855893</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3697"><Código>2018R320095</Código><Objeto del contrato>Adquisición nuevo SAI caseta 8  </Objeto del contrato><Duración (meses)>1.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1415</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>297,15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1712,15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SOCOMEC IBERICA SAU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A60107521</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3698"><Código>2018R320096</Código><Objeto del contrato>Suministro material de stock CCTV y CCAA</Objeto del contrato><Duración (meses)>1.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14569,91</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3059,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17629,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58624958</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3699"><Código>2018R320107</Código><Objeto del contrato>SISTEMA DE EMERGENCIA PARA LA OPERACIÓN DE TORRE DE CONTROL DE TRANSITO MARÍTIMO </Objeto del contrato><Duración (meses)>2.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5990</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1257,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7247,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EXPOCOM SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08617581</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3700"><Código>2018R330001</Código><Objeto del contrato>Renovación del mantenimento Proactivanet 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13096</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2750,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15846,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ESPIRAL MICROSISTEMAS SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B33848789</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3701"><Código>2018R330002</Código><Objeto del contrato>Adquisición impresoras de registro para el SAU</Objeto del contrato><Duración (meses)>1.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3564</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>748,44</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4312,44</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MASTERKEY INFORMATICA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66521402</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3702"><Código>2018R330003</Código><Objeto del contrato>RENOVACIÓN LICENCIAS AIRWATCH 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8560</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1797,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10357,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MICRO GESTIO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58376690</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3703"><Código>2018R330004</Código><Objeto del contrato>Renovación mantenimiento anual software control parking de camiones 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>771,26</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>161,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>933,22</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ADVANCED SOFWARE CO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61438024</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3704"><Código>2018R330005</Código><Objeto del contrato>Suministro e instalación emisora de radio canal prácticos</Objeto del contrato><Duración (meses)>1.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>705</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>148,05</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>853,05</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EXPOCOM SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08617581</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3705"><Código>2018R330006</Código><Objeto del contrato>Suministro y instalación de una estación de trabajo  Macbook para Relaciones Institucionales y Comunicación</Objeto del contrato><Duración (meses)>1.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2559</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>537,39</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3096,39</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALVIN NETWORKS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60152105</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3706"><Código>2018R330007</Código><Objeto del contrato>Suministro e instalación de tres estaciones de trabajo PC pera tareas multimedia  para Desarrollo y Comunicación Interna</Objeto del contrato><Duración (meses)>1.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6408</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1345,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7753,68</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>XARXA GLOBAL SOLUCIONS INFORM</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64549421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3707"><Código>2018R330008</Código><Objeto del contrato>Renovación de seis licencias mas adquisición de una adicional software Adobe Creative Cloud for teams </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5691</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1195,11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6886,11</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALVIN NETWORKS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60152105</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3708"><Código>2018R330009</Código><Objeto del contrato>Contractación mantenimento terminales Tetra de la Policia Portuaria 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6170</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1295,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7465,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ADTEL SIST TELECOMUNICACIONES</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63181440</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3709"><Código>2018R330010</Código><Objeto del contrato>Piloto de la tecnologia Systems Center Configuration Manager para la gestión de puestos de trabajo</Objeto del contrato><Duración (meses)>1.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2087,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>438,41</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2526,09</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NEXTRET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60345527</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3710"><Código>2018R330011</Código><Objeto del contrato>Adquisición de solución para la descarga, archivado y evaluación de tacógrafo digital para la Policía Portuaria</Objeto del contrato><Duración (meses)>1.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1689</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>354,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2043,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CONTINENTAL AUTOMOTIVE SPAIN S</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58387887</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3711"><Código>2018R330012</Código><Objeto del contrato>Renovación contrato gestión de gasto telefonía 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10080</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2116,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12196,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SAYOS &amp; CARRERA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60900214</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3712"><Código>2018R330013</Código><Objeto del contrato>Servicio técnico SIL Barcelona 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>1.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>904</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>189,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1093,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B85908093</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3713"><Código>2018R330016</Código><Objeto del contrato>Adquisición tablets IPAD Pro </Objeto del contrato><Duración (meses)>1.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2559</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>537,39</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3096,39</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALVIN NETWORKS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60152105</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3714"><Código>2018R330021</Código><Objeto del contrato>Renovación software antivirus Kaspersky por 6 meses</Objeto del contrato><Duración (meses)>6.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14267,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2996,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17263,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DAVINCI TECNOLOGIAS DE LA INFO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65794737</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3715"><Código>2018R330022</Código><Objeto del contrato>Adquisición tabletas digitales 10,5</Objeto del contrato><Duración (meses)>1.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1680,66</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>352,94</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2033,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MICRO GESTIO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58376690</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3716"><Código>2018R330023</Código><Objeto del contrato>Software Xerox para impresora de presidencia</Objeto del contrato><Duración (meses)>1.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2630,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>552,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3182,88</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>XEROX ESPAÑA,DOCUMENT COMPANY</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28208601</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3717"><Código>2018R330024</Código><Objeto del contrato>Suministro 50 licencias software thinclient</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2595</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>544,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3139,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DISA SL SERTEC SERV.INFORM</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60329836</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3718"><Código>2018R330025</Código><Objeto del contrato>Renovación llicencias VMWARE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3432,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>720,92</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4153,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DISA SL SERTEC SERV.INFORM</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60329836</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3719"><Código>2018R330029</Código><Objeto del contrato>Suministro 25 ordenadores de sobremesa</Objeto del contrato><Duración (meses)>1.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14475</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3039,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17514,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KINYO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60553088</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3720"><Código>2018R340003</Código><Objeto del contrato>Concreción de contrato de Acuerdo Marco del proyecto de Viajes Fase 2</Objeto del contrato><Duración (meses)>4.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>48559,91</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10197,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>58757,49</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DELAWARE CONSULTORIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B82655788</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3721"><Código>2018R340006</Código><Objeto del contrato>Renovación anual servicio eGestiona 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6230,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1308,38</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7538,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EXTERNALIZ INTEG EXTERNALIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B01424159</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3722"><Código>2018R340007</Código><Objeto del contrato>Renovación Mantenimiento eRubrica 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7911</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1661,31</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9572,31</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CARVER ADVANCED SYSTEMS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62936422</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3723"><Código>2018R340008</Código><Objeto del contrato>Renovación Mantenimiento y Soporte Scanvisio 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7976</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1674,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9650,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ABAST SYSTEMS &amp; SOLUTIONS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B59104612</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3724"><Código>2018R340009</Código><Objeto del contrato>Mantenimiento de las licencias de TCQ2000 y BEDEC 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1648,03</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>346,09</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1994,12</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INSTITUT TECNOL CONSTRUC CATAL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G08546665</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3725"><Código>2018R340011</Código><Objeto del contrato>CONTRATACIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS EVOLUTIVOS DE IECISA CERRADOS EL 1er BIMESTRE DEL 2018 CORRESPONDIENTES AL ACUERDO MARCO DEL NUEVO SISTEMA INFORMÁTICO DE EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS (SOSTRAT)</Objeto del contrato><Duración (meses)>2.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14639,23</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3074,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17713,47</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INETUM ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28855260</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3726"><Código>2018R340015</Código><Objeto del contrato>Contratación servicios de consultoría en Administración electrónica </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13200</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2772</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15972</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AGTIC CONSULTING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66766528</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3727"><Código>2018R340016</Código><Objeto del contrato>Servicio de la plataforma de licitación electrónica de VORTAL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14980</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3145,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18125,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VORTAL CONNECTING BUSINESS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A85765469</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3728"><Código>2018R340017</Código><Objeto del contrato>Renovación licencias de usuario de GENIZA para 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3800</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>798</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4598</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GENIZA GLOBAL SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B86739372</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3729"><Código>2018R340024</Código><Objeto del contrato>Renovación Licencias JIRA 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4625</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4625</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ATLASSIAN PTY LTD</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3730"><Código>2018R340026</Código><Objeto del contrato>Instalación de un cliente del modulo de comunicaciones bancaria en Tesoreria</Objeto del contrato><Duración (meses)>1.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>450</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>94,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>544,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SAGE SPAIN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58836321</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3731"><Código>2018R340028</Código><Objeto del contrato>Soporte Alfresco v5</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6450</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1354,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7804,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>IN-2 INGENIERIA DE LA INFORMAC</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60645900</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3732"><Código>2018R340029</Código><Objeto del contrato>Renovación anual licencia DevExpress</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>646</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>646</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COMPONENTSOURCE LIMITED</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3733"><Código>2018R340030</Código><Objeto del contrato>DSS: Adquisición de dos licencias de la aplicación InforPM</Objeto del contrato><Duración (meses)>1.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10200</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2142</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12342</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INFOR SOFTWARE IBERIA SAU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A78932092</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3734"><Código>2018R340050</Código><Objeto del contrato>Modificación de la integración entre ScanVisio y ROSS. </Objeto del contrato><Duración (meses)>1.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1300</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>273</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1573</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ABAST SYSTEMS &amp; SOLUTIONS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B59104612</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3735"><Código>2018R340068</Código><Objeto del contrato>RENOVACIÓN MANTENIMIENTO Y SOPORTE SCANVISIO 2019 </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8140</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1709,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9849,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ABAST SYSTEMS &amp; SOLUTIONS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B59104612</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3736"><Código>2018R340071</Código><Objeto del contrato>Adquisición de 40 certificados digitales</Objeto del contrato><Duración (meses)>6.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1920</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>403,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2323,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AC CAMERFIRMA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A82743287</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3737"><Código>2018R340077</Código><Objeto del contrato>Ciberataque reinstalación Smart</Objeto del contrato><Duración (meses)>2.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1680</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>352,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2032,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SMART HUMAN LOGISTICS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B82740549</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3738"><Código>2018R340078</Código><Objeto del contrato>Mantenimiento Gespol 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4186,87</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>879,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5066,11</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ADAKING SOFTWARE PARA GESTION</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B95837555</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3739"><Código>2018R340088</Código><Objeto del contrato>SOPORTE ALFRESCO V5</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8514</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1787,94</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10301,94</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>IN-2 INGENIERIA DE LA INFORMAC</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60645900</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3740"><Código>2018R350001</Código><Objeto del contrato>Mantenimiento Aplicación ECOCALCULADORA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4560</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>957,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5517,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GEOVINCLES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63597389</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3741"><Código>2018R350002</Código><Objeto del contrato>Mantenimiento Aplicación PORTLINKS 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5040</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1058,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6098,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MCRIT, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58677428</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3742"><Código>2018R350003</Código><Objeto del contrato>Mantenimiento aplicación GISPEM 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>15700</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3297</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18997</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRODEVELOP SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B96202379</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3743"><Código>2018R350004</Código><Objeto del contrato>Mantenimiento Aplicación GISWEB 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8250</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1732,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9982,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NEXUS GEOGRAFICS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B17525429</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3744"><Código>2018R350006</Código><Objeto del contrato>Mantenimiento aplicaciones BENTLEY 2018 </Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>23801,34</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4998,28</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>28799,62</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BENTLEY SYSTEMS INTERNAT LMD</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3745"><Código>2018R350007</Código><Objeto del contrato>Mantenimiento Productos GE Smallworld 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>36214,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7604,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>43560</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GE ENERGY SPAIN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B84645035</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3746"><Código>2018R350008</Código><Objeto del contrato>Mantenimiento Aplicación OBLLRR 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8880</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1864,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10744,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GEOVINCLES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63597389</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3747"><Código>2018R350010</Código><Objeto del contrato>Mantenimiento Transoft 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1619</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>340</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1959</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INGENIERIA DE TRAFICO SL INTRA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08399925</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3748"><Código>2018R350011</Código><Objeto del contrato>Licencias anuales Autodesk AEC Collection 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10890</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2286,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13176,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08747388</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3749"><Código>2018R350013</Código><Objeto del contrato>Personalización vista SQL Integración de alarmas automáticas de Citigis con el sistema ROSMIMAN</Objeto del contrato><Duración (meses)>6.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>350</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>73,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>423,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARELSA ARMARIOS ELECTRICOS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08589533</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3750"><Código>2018R350014</Código><Objeto del contrato>Adaptación Licencias concurrentes AEC</Objeto del contrato><Duración (meses)>2.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2815,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>591,26</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3406,76</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08747388</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3751"><Código>2018R350016</Código><Objeto del contrato>Mantenimiento 2018 Programas Autodesk</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6595</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1384,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7979,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08747388</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3752"><Código>2018R350017</Código><Objeto del contrato>Subministrament de fotografies de recorregut del Port</Objeto del contrato><Duración (meses)>3.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2940</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16940</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INGLOBA GROUP ASESORES SL UNIP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65804932</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3753"><Código>2018R350019</Código><Objeto del contrato>Mantenimiento aplicación FME 2018 </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>525</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3025</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CON TERRA GMBH</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3754"><Código>2018R350020</Código><Objeto del contrato>Aerotriangulación y extracción de cotas de los edificios y terreno del puerto </Objeto del contrato><Duración (meses)>2.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11750</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2467,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14217,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HEMAV TECHNOLOGY SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65895849</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3755"><Código>2018R350021</Código><Objeto del contrato>Implantación de un Gestor de Imágenes</Objeto del contrato><Duración (meses)>4.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14396</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3023,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17419,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OESIA NETWORKS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B95087482</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3756"><Código>2018R360001</Código><Objeto del contrato>Mantenimiento Firewalls Plataforma, periodo 2018-04 a 2019-03</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6087,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1278,36</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7365,81</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>UNITRONICS COMUNICACIONES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A81356313</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3757"><Código>2018R370003</Código><Objeto del contrato>SOPORTE PARA LA ADAPTACIÓN DE LA APB AL NUEVO REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>NaN</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14500</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ERNST &amp; YOUNG ABOGADOS SLP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B28266526</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3758"><Código>2018R400012</Código><Objeto del contrato>Procediminto despido  E.Escolano</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1050</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6050</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BUFETE ANTRAS ABOGADOS SLP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64760713</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3759"><Código>2018R400013</Código><Objeto del contrato>Defensa Reclamación T.Castañera</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>800</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>168</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>968</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BUFETE ANTRAS ABOGADOS SLP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64760713</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3760"><Código>2018R410110</Código><Objeto del contrato>Vídeo Jornada Anual Naveguem Junts 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>3.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11800</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2478</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14278</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VISUALMEDIA COMUNICACION AUDIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64942998</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3761"><Código>2018S450014</Código><Objeto del contrato>Póliza de seguro de responsabilidad civil para funcionarios y cargos públicos de l'Autoritat Portuària de Barcelona</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14512,96</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>NaN</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14512,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>W0069547H</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3762"><Código>2018S450023</Código><Objeto del contrato>Asistencia jurídica en relación con las Diligencias Indeterminadas núm. 447/2017 D incoadas por el Juzgado de Instrucción núm. 14 de Barcelona</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1600</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>336</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1936</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ENTRENA ABOGADOS SCP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>J65653149</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3763"><Código>2018S460006</Código><Objeto del contrato>Desinfección de documentos de valor histórico o jurídico guardados en 281 cajas que se encuentran en los depósitos IV,V,VI y VII</Objeto del contrato><Duración (meses)>2.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1680</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9680</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BERTA BLASI</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3764"><Código>2018S460007</Código><Objeto del contrato>Asesoramiento para establecer los criterios de conservación de documentos de archivo y objetos patrimoniales de la APB que se han de reubicar en nuevos espacios externos. Fase I</Objeto del contrato><Duración (meses)>2.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1750</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>367,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2117,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AGENCIA CAT PATRIMONI CULTURAL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>Q0801970E</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3765"><Código>2018S460008</Código><Objeto del contrato>Soporte a la valoración del estado de conservación de los bienes muebles patrimoniales y el fondo documental de la APB que se han de reubicar en los espacios provisionales de reserva externos y a la redacción de los pliegos técnicos.</Objeto del contrato><Duración (meses)>2.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>525</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3025</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>Rosa Prat Mas</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3766"><Código>2018S460009</Código><Objeto del contrato>Valoración del estado de conservación de los bienes muebles patrimoniales de la APB que se han de reubicar en nuevos espacios provisionales de reserva externos</Objeto del contrato><Duración (meses)>2.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>525</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3025</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ROONTHIVA VORAVIT</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3767"><Código>2018S460010</Código><Objeto del contrato>Valoración del estado de conservación del fondo documental de la  APB que se ha de reubicar en nuevos espacios provisionales de reserva externos</Objeto del contrato><Duración (meses)>2.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>525</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3025</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>Ester Turró Mayné</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3768"><Código>2018S460011</Código><Objeto del contrato>Tratamiento de conservación de los documentos de archivo guardados en 53 cajas como consecuencia de la inundación del día 6 de septiembre de 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>1.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2350</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>493,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2843,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BLASI ROIG BERTA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3769"><Código>2019C250027</Código><Objeto del contrato>Ponente Formación Jurídica: Dedudcciones medioambientales, 14 novembre de 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>1.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>300</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>NaN</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>300</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CAMARA OFICIAL COMERCIO INDUST</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>Q0873004F</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3770"><Código>2019C260007</Código><Objeto del contrato>Participación MA Palomero en la Conferencia F&amp;L Madrid 15-16 Novembre de 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1280</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>262,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1542,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>THE EUROPEAN FREIGHT AND LOGIS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>N0174504A</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3771"><Código>2019R320001</Código><Objeto del contrato>Servicio Temporal de Administración de Sistemas y Gestión de Proyectos TIC de la Autoridad Portuaria de Barcelona</Objeto del contrato><Duración (meses)>2.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14658,96</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3078,38</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17737,34</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-21</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>T SYSTEMS ITC IBERIA SAU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A81608077</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3772"><Código>2019R400004</Código><Objeto del contrato>Itinerarios competenciales</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>265</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>55,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>320,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AGONTEC TECNOLOG APLICADAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B95642047</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3773"><Código>2019R410004</Código><Objeto del contrato>Team Building JORNADA ANUAL1</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12300</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2583</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14883</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ORQUESTRA SIMFONICA DEL VALLES</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58683848</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3774"><Código>2019R410021</Código><Objeto del contrato>Alquiler espacio Jornada Anual 2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4467</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>938,07</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5405,07</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FUND ORFEO CAT PALAU MUSICA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G59684548</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3775"><Código>2019R440002</Código><Objeto del contrato>Auditoría legal OHSAS 18001:2007 del sistema de gestión PRL1r seguimiento</Objeto del contrato><Duración (meses)>1.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5560</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1167,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6727,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FULL AUDIT AUDITORES PREV M.AM</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62561626</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3776"><Código>2019R440021</Código><Objeto del contrato>Suministro de tiras reactivas para realizar análisis clínicos</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>230,98</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>48,51</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>279,49</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ROCHE DIAGNOSTICS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61503355</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3777"><Código>2019R440037</Código><Objeto del contrato>Suministro de reactivos para la realización de pruebas analíticas de serología</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>241,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>50,66</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>291,91</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SPRINREACT SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A17027202</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3778"><Código>2019R440038</Código><Objeto del contrato>Mantenimiento DEAS APB</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2475</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>519,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2994,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BIOMEDICAL THERAPY &amp; TECHNOLOG</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65987992</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3779"><Código>2019R440052</Código><Objeto del contrato>Adquisición de dos básculas profesionales para llevar a cabo los reconocimientos médicos y control de peso por parte de la especialista en dietética y nutrición</Objeto del contrato><Duración (meses)>NaN</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3580</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>751,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4331,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SONMEDICA, SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58491077</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3780"><Código>2020R320064</Código><Objeto del contrato>Prueba piloto para Control de Tráfico de personas en las terminales de Cruceros a la empresa Delonia</Objeto del contrato><Duración (meses)>4.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14920</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3133,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18053,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DELONIA SOFTWARE SOCIEDAD LIMI</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B85975266</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3781"><Código>CGE2018COM-000014693</Código><Objeto del contrato>PORTARROLLO SOBREMESA CINTACELO  </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,53</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,53</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3782"><Código>CGE2018COM-000014694</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-3 INKJET+LASER 100 GR   O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>552,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>116</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>668,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3783"><Código>CGE2018COM-000014695</Código><Objeto del contrato>PAPEL PLOTTER T1300 1067MMX30M GLOSSY EB 180G (RO) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>182,75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>38,38</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>221,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3784"><Código>CGE2018COM-000014696</Código><Objeto del contrato>CARPETA PROYECTO FOLIO NEGRO 250X340X70 MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,07</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>23,47</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3785"><Código>CGE2018COM-000014697</Código><Objeto del contrato>SUBCARPETA FOLIO GRIS (100) - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>49,14</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,32</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>59,46</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3786"><Código>CGE2018COM-000014698</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 6970  N.903XL AMARILLO  T6M11AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>57,76</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>69,89</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3787"><Código>CGE2018COM-000014699</Código><Objeto del contrato>CD-R GRABABLE 700 MB / 80 MIN (BOBINA 50 UDS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10,23</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12,38</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3788"><Código>CGE2018COM-000014700</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 6970  N.903XL MAGENTA T6M07AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>234,56</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>49,26</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>283,82</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3789"><Código>CGE2018COM-000014701</Código><Objeto del contrato>FUNDA MULTITALADRO A-4 CRISTAL (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,82</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,43</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3790"><Código>CGE2018COM-000014709</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-4 BLANCO 80 GR ECOLOGICO 82% INAPA-TECNO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>696</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>146,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>842,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3791"><Código>CGE2018COM-000014780</Código><Objeto del contrato>IMPRESION Y ENCUADERNACION DE PUBLICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>254,99</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>53,55</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>308,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIGITAL SCREEN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60673084</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3792"><Código>CGE2018COM-000014785</Código><Objeto del contrato>FUNDA MULTITALADRO A-4 16T POLIPRO 80 MICR. (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,92</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,37</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3793"><Código>CGE2018COM-000014786</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X127 AMARILLO NEON</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>30,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>36,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3794"><Código>CGE2018COM-000014787</Código><Objeto del contrato>LIBRETA A-5 ESPIRAL LAT. 140 H MICROPERF. </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>35,85</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,53</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>43,38</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3795"><Código>CGE2018COM-000014788</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,63</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3796"><Código>CGE2018COM-000014789</Código><Objeto del contrato>ARCHIVADOR PALANCA A-4  NEGRO+ CAJA </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,06</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,43</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,49</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3797"><Código>CGE2018COM-000014790</Código><Objeto del contrato>PAPEL TERMICO IMPR.TSP100 80MM 80M CENTRO 12MM    PROATRANS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>544</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>114,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>658,24</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3798"><Código>CGE2018COM-000014791</Código><Objeto del contrato>TINTA HP OFFICEJET 7610 AMARILLO N.933 CN0605</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>64,38</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,52</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>77,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3799"><Código>CGE2018COM-000014792</Código><Objeto del contrato>TINTA HP N.951XL MAGENTA   CN047AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>23,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,92</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>28,37</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3800"><Código>CGE2018COM-000014793</Código><Objeto del contrato>CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 50MMX5M UNIVERSAL </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>17,91</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>21,67</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3801"><Código>CGE2018COM-000014794</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>38,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,09</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>46,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3802"><Código>CGE2018COM-000014795</Código><Objeto del contrato>TACO CALENDARIO SOBREMESA 2018 CATALAN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,44</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,37</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3803"><Código>CGE2018COM-000014796</Código><Objeto del contrato>TACO CALENDARIO SOBREMESA 2018 CATALAN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,33</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13,43</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3804"><Código>CGE2018COM-000014797</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO ROLLER RETRACTIL TINTA GEL AZUL  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3805"><Código>CGE2018COM-000014798</Código><Objeto del contrato>CINTA PRECINTO EMBALAJE 66X50TRANSPARENTE   O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12,72</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,67</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15,39</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3806"><Código>CGE2018COM-000014799</Código><Objeto del contrato>TARJETA MEMORIA SDHC 32 GB</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,29</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11,24</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3807"><Código>CGE2018COM-000014801</Código><Objeto del contrato>FUNDA POLIPR. FOLIO MULTITALADRO REFORZADO (PQ100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,79</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3808"><Código>CGE2018COM-000014802</Código><Objeto del contrato>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,89</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,82</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,71</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3809"><Código>CGE2018COM-000014803</Código><Objeto del contrato>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,42</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,72</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,14</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3810"><Código>CGE2018COM-000014804</Código><Objeto del contrato>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10,35</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3811"><Código>CGE2018COM-000014805</Código><Objeto del contrato>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,42</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,72</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,14</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3812"><Código>CGE2018COM-000014806</Código><Objeto del contrato>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,27</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3813"><Código>CGE2018COM-000014807</Código><Objeto del contrato>ZAPATO VERANO UNIFORMIDAD POLICIA PORT CRISPI UNI LOW GTX T-42</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>86,87</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>105,11</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>USIS GUIRAO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61515474</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3814"><Código>CGE2018COM-000014827</Código><Objeto del contrato>CINTURON CUERO /Talla: U</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>31,41</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>38,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28017895</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3815"><Código>CGE2018COM-000014828</Código><Objeto del contrato>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8289,29</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1740,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10030,04</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OPERMAQ VENDING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64461643</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3816"><Código>CGE2018COM-000014920</Código><Objeto del contrato>CARPETA GRIS C/MARCA INST."EXPEDIENTE ADMINIS.CONTRAT.OBRAS"</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>750</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>157,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>907,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TRIGUERO RUBIA MATEO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3817"><Código>CGE2018COM-000014922</Código><Objeto del contrato>TALONARIO DENUNCIAS POLICIA PORTUARIA (TAL.50 JG)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3140</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>659,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3799,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TRIGUERO RUBIA MATEO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3818"><Código>CGE2018COM-000014963</Código><Objeto del contrato>CARPETA M.I. APB 300 GR 3T BOLSA INTERIOR SIN LOMO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>120,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>25,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>146,05</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TRIGUERO RUBIA MATEO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3819"><Código>CGE2018COM-000015034</Código><Objeto del contrato>ZAPATO VERANO UNIFORMIDAD POLICIA PORT CRISPI UNI LOW GTX T-45</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>86,87</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>105,11</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>USIS GUIRAO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61515474</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3820"><Código>CGE2018COM-000015035</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET 3800/3505 NEGRO Q6470A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>82,42</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,31</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>99,73</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3821"><Código>CGE2018COM-000015036</Código><Objeto del contrato>TACO CALENDARIO SOBREMESA 2018 CATALAN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,66</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3822"><Código>CGE2018COM-000015037</Código><Objeto del contrato>TACO CALENDARIO SOBREMESA 2018 CATALAN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,66</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3823"><Código>CGE2018COM-000015038</Código><Objeto del contrato>TACO CALENDARIO SOBREMESA 2018 CATALAN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,44</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,37</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3824"><Código>CGE2018COM-000015039</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X127 ROSA NEON</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>34,05</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>41,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3825"><Código>CGE2018COM-000015040</Código><Objeto del contrato>ROLLO PAPEL TERMICO IMP. DROGOTEST MARTEL MCP7810 57X40MMX16M (PQ 5)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,82</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,72</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3826"><Código>CGE2018COM-000015041</Código><Objeto del contrato>VASO PLASTICO BLANCO 220 CC (PQ 50) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>15,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,33</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>19,21</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3827"><Código>CGE2018COM-000015042</Código><Objeto del contrato>TONER BROTHER HL5340D/HL5350DN/MFC8370 REF.TN-3230 </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>21,89</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>26,49</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3828"><Código>CGE2018COM-000015043</Código><Objeto del contrato>PAPEL PLOTTER T1300 1067MMX30M GLOSSY EB 180G (RO) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>308,11</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>64,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>372,81</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3829"><Código>CGE2018COM-000015044</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 4630 NEGRO N.301XL CH563EE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>48,32</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>58,47</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3830"><Código>CGE2018COM-000015045</Código><Objeto del contrato>LIBRETA MOLESKINE 13X21CM RAYADA TAPA ROJA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>51,04</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,72</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>61,76</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3831"><Código>CGE2018COM-000015046</Código><Objeto del contrato>CINTA PRECINTO EMBALAJE 66X50TRANSPARENTE   O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>33,84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>40,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3832"><Código>CGE2018COM-000015047</Código><Objeto del contrato>PORTAMINAS 0,5MM STAEDTLER GRAPHITE  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12,65</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,66</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15,31</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3833"><Código>CGE2018COM-000015048</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-4 INKJET+LASER 100 GR </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>240</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>50,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>290,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3834"><Código>CGE2018COM-000015049</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-3 INKJET+LASER 100 GR   O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>389,16</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>81,72</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>470,88</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3835"><Código>CGE2018COM-000015050</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-4 80 GR.  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>432,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>90,83</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>523,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3836"><Código>CGE2018COM-000015051</Código><Objeto del contrato>COP A-4 BLANCO 100 GRDIGITAL (PQ 250H) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>354</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>74,34</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>428,34</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3837"><Código>CGE2018COM-000015052</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>586,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>123,11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>709,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3838"><Código>CGE2018COM-000015053</Código><Objeto del contrato>LIBRETA A-5 ESPIRAL LAT. 140 H MICROPERF. </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>88,15</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,51</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>106,66</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3839"><Código>CGE2018COM-000015054</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,72</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,57</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,29</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3840"><Código>CGE2018COM-000015055</Código><Objeto del contrato>CINTA HP DATA CARTRIDGE ULTRIUM LTO2 400GB  C7972A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>602,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>126,54</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>729,09</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3841"><Código>CGE2018COM-000015056</Código><Objeto del contrato>PEGAMENTO CINTA MAQ.APLICADORA ROLLER</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>212,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>44,54</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>256,62</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3842"><Código>CGE2018COM-000015057</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>142,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>29,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>172,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3843"><Código>CGE2018COM-000015060</Código><Objeto del contrato>LIBRETA A-4 CUADR.4X4 80H</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>99,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>20,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>119,91</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3844"><Código>CGE2018COM-000015066</Código><Objeto del contrato>LIBRETA A-4+(F) ESP.LAT.120H C5X5 MICROPERF.  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>32,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,87</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>39,57</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3845"><Código>CGE2018COM-000015075</Código><Objeto del contrato>LIBRETA A-5 CUADR.4X4 100H </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>105,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>127,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3846"><Código>CGE2018COM-000015076</Código><Objeto del contrato>LIBRETA MOLESKINE 13X21CM RAYADA TAPA ROJA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>63,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>77,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3847"><Código>CGE2018COM-000015077</Código><Objeto del contrato>PAPEL PLOTTER T1300 1067MMFOTO BRILLO 200G (RO) Q1428B</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>391,02</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>82,11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>473,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3848"><Código>CGE2018COM-000015078</Código><Objeto del contrato>PAPEL PLOTTER T1300 1067MMX30M GLOSSY EB 180G (RO) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>365,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>76,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>442,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3849"><Código>CGE2018COM-000015079</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X127  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>51,35</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>62,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3850"><Código>CGE2018COM-000015080</Código><Objeto del contrato>LIBRETA A-5 CUADR.4X4 100H </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13,92</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3851"><Código>CGE2018COM-000015081</Código><Objeto del contrato>TACO CALENDARIO SOBREMESA 2018 CATALAN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,22</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,47</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3852"><Código>CGE2018COM-000015083</Código><Objeto del contrato>TACO CALENDARIO SOBREMESA 2018 CATALAN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,22</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,47</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3853"><Código>CGE2018COM-000015084</Código><Objeto del contrato>TACO CALENDARIO SOBREMESA 2018 CATALAN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,22</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,47</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3854"><Código>CGE2018COM-000015085</Código><Objeto del contrato>TACO CALENDARIO SOBREMESA 2018 CATALAN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>22,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,66</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>26,86</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3855"><Código>CGE2018COM-000015148</Código><Objeto del contrato>FOTO 4 PIEZAS 1950X1200 MM VINILO BUBLE FREE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>325,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>68,39</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>394,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTYPLAN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61963229</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3856"><Código>CGE2018COM-000015149</Código><Objeto del contrato>ENCAPSULADO MATE LAMINA COLOR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>75,72</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>91,62</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTYPLAN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61963229</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3857"><Código>CGE2018COM-000015150</Código><Objeto del contrato>DESINCRUSTADOR SET MONODOSIS 3035/JUR/M CAFETERA NESPRESSO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>49</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,29</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>59,29</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3858"><Código>CGE2018COM-000015152</Código><Objeto del contrato>WTC - CARAMELO SIN AZUCAR 1KG CAFE CAPUCHINO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>390</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>81,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>471,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3859"><Código>CGE2018COM-000015157</Código><Objeto del contrato>FUNDA MULTITALADRO FOLIO REFOR (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>31,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,57</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>37,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3860"><Código>CGE2018COM-000015158</Código><Objeto del contrato>CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100 UD)  </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>74,11</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,56</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>89,67</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3861"><Código>CGE2018COM-000015159</Código><Objeto del contrato>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>17,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,59</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>20,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3862"><Código>CGE2018COM-000015160</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 8500 MAGENTA N.940XL  C4908AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>18,09</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>21,89</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3863"><Código>CGE2018COM-000015161</Código><Objeto del contrato>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>25,65</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,39</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>31,04</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3864"><Código>CGE2018COM-000015162</Código><Objeto del contrato>CINTA DYMO 12 MM AMARILLO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>228,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>48,07</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>276,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3865"><Código>CGE2018COM-000015163</Código><Objeto del contrato>CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100 UD)  </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,22</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>23,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3866"><Código>CGE2018COM-000015164</Código><Objeto del contrato>CARPETA A-4 PERSONALIZABLE PVC BLANCO 4 ANILL. 60MM </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,28</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3867"><Código>CGE2018COM-000015165</Código><Objeto del contrato>PEGAMENTO IMEDIO SUPER GLUE 3 3 GR. GEL </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,49</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,52</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3868"><Código>CGE2018COM-000015166</Código><Objeto del contrato>FUNDA POLIPR. FOLIO MULTITALADRO REFORZADO (PQ100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,16</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>23,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3869"><Código>CGE2018COM-000015169</Código><Objeto del contrato>PANTALON BIELASTICO UNIFORMIDAD POLICIA PORTUARIA /Talla: 40</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3727,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>782,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4510,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERES SPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61721643</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3870"><Código>CGE2018COM-000015798</Código><Objeto del contrato>GUANTE BLANCO DE GALA /Talla: U</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>157,02</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>32,97</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>189,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MAC UNIFORMES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66545963</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3871"><Código>CGE2018COM-000015818</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - INGLES  MANUEL GALAN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>50</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>60,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3872"><Código>CGE2018COM-000015950</Código><Objeto del contrato>FOTOPLANO 4 PUERTAS ARMARIO 78X58,25 CM VINILO BUBLE FREE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>674,14</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>141,57</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>815,71</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTYPLAN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61963229</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3873"><Código>CGE2018COM-000015953</Código><Objeto del contrato>PLACA IDENTIFICACION Nº DE AGENTE (PLASTICO) /Talla: U</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,78</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERES SPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61721643</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3874"><Código>CGE2018COM-000015954</Código><Objeto del contrato>IMPRESO A-4 M.I. 2ª H  APB - GENERICO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1980</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>415,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2395,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TRIGUERO RUBIA MATEO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3875"><Código>CGE2018COM-000016044</Código><Objeto del contrato>LIBRETA A-4+ ESPIRAL 120H C5X5 C/SEPARADORES   O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>38,15</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>46,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3876"><Código>CGE2018COM-000016045</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X127 AMARILLO NEON</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>68,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>82,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3877"><Código>CGE2018COM-000016046</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 6970  N.903XL NEGRO T6M15AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>119,04</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>144,04</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3878"><Código>CGE2018COM-000016047</Código><Objeto del contrato>DOSSIER UÑERO POLIPRO. A-4 TRANSPAR. (PQ-100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,47</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,99</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11,46</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3879"><Código>CGE2018COM-000016048</Código><Objeto del contrato>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,92</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3880"><Código>CGE2018COM-000016049</Código><Objeto del contrato>TINTA PLOTTER HP DESIGNJET 800PS NEGRO C4844AE N.10 (69ML)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>72,36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>87,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3881"><Código>CGE2018COM-000016050</Código><Objeto del contrato>TINTA PLOTTER HP T1300 N.72NEGRO FOTO 130 ML  C9370A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>69,41</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>83,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3882"><Código>CGE2018COM-000016051</Código><Objeto del contrato>TINTA EPSON XP-620 NEGRO FOTO 26XL REF.C13T26314010</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>28,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>33,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3883"><Código>CGE2018COM-000016052</Código><Objeto del contrato>CD-R IMPRIMIBLE 700MB/80MIN (PQ 10 UDS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14,97</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,14</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18,11</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3884"><Código>CGE2018COM-000016053</Código><Objeto del contrato>TINTA EPSON XP-620 AMARILLO 26XL REF.C13T26344010</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12,46</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,62</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3885"><Código>CGE2018COM-000016054</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X76  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,34</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7,74</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3886"><Código>CGE2018COM-000016055</Código><Objeto del contrato>LLAVERO PLASTICO (100 UDS)COLORES SURTIDOS </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,63</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3887"><Código>CGE2018COM-000016056</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET 3800/3505 NEGRO Q6470A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>82,42</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,31</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>99,73</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3888"><Código>CGE2018COM-000016057</Código><Objeto del contrato>TINTA HP OFFICEJET 7610 AMARILLO N.933 CN0605</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>15,86</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,33</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>19,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3889"><Código>CGE2018COM-000016058</Código><Objeto del contrato>TINTA HP OFFICEJET 7610 NEGRO N.932 CN0575</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>31,64</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>38,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3890"><Código>CGE2018COM-000016059</Código><Objeto del contrato>CINTA HP DATA CARTRIDGE ULTRIUM LTO6  6,25TB C7976A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>934</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>196,14</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1130,14</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3891"><Código>CGE2018COM-000016060</Código><Objeto del contrato>TINTA HP OFFICEJET 7610 AMARILLO N.933 CN0605</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,33</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11,29</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3892"><Código>CGE2018COM-000016061</Código><Objeto del contrato>SUBCARPETA PESTAÑA IZQUIERDA FOLIO KRAFT (50 UN)  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>29,13</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,12</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>35,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3893"><Código>CGE2018COM-000016062</Código><Objeto del contrato>PERCHA DE MADERA (PQ 10)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>15,75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,31</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>19,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3894"><Código>CGE2018COM-000016063</Código><Objeto del contrato>LIBRETA A-4+ ESPIRAL 120H C5X5 C/SEPARADORES   O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>40,42</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,49</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>48,91</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3895"><Código>CGE2018COM-000016065</Código><Objeto del contrato>MEMORIA USB 16 GB </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>27,78</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,83</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>33,61</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3896"><Código>CGE2018COM-000016066</Código><Objeto del contrato>CARTULINA A-3 185 GR BLANCO (PQ 50)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>114,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>24,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>139,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3897"><Código>CGE2018COM-000016067</Código><Objeto del contrato>LAPIZ STAEDTLER NORIS 120 B</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>228,65</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>48,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>276,67</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3898"><Código>CGE2018COM-000016068</Código><Objeto del contrato>TAPA PLASTICO A-4 CRISTAL (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>236,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>49,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>285,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3899"><Código>CGE2018COM-000016069</Código><Objeto del contrato>PAPEL PLOTTER T1300 1067MMX45M 100GR. (ROLLO) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>102,96</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21,62</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>124,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3900"><Código>CGE2018COM-000016070</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 6970  N.903XL NEGRO T6M15AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>89,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>108,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3901"><Código>CGE2018COM-000016071</Código><Objeto del contrato>TAPA PROYECTO A-4 BLANCA (CJ 10 JG) GUAFLEX</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>380</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>79,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>459,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3902"><Código>CGE2018COM-000016072</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR EDDING 1200 NEGRO T0,5/1,0MM  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,52</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13,94</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3903"><Código>CGE2018COM-000016073</Código><Objeto del contrato>CARTULINA A-3 AZUL ULTRAMAR160 GR (PQ 50 H) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>559,15</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>117,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>676,57</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3904"><Código>CGE2018COM-000016074</Código><Objeto del contrato>TIJERA 18 CM.ACERO INOX.D/I ANILLAS PLASTIC -O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>52,09</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,94</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>63,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3905"><Código>CGE2018COM-000016075</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR EDDING 1200 ROJO T0,5/1,0MM - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>75,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>91,89</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3906"><Código>CGE2018COM-000016076</Código><Objeto del contrato>SEÑALIZADOR INDEX 12X43 MM50U X 4 COLORES </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>17,36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>21,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3907"><Código>CGE2018COM-000016077</Código><Objeto del contrato>MEMORIA USB 8 GB </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>16,85</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,54</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>20,39</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3908"><Código>CGE2018COM-000016078</Código><Objeto del contrato>TAPA PROYECTO A-3 BLANCA (CJ 10 JG) GUAFLEX</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>421,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>88,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>510,38</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3909"><Código>CGE2018COM-000016079</Código><Objeto del contrato>TAPA PLASTICO A-3 TRASLUCIDA 450 MICRAS (PQ 50)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>127,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>26,77</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>154,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3910"><Código>CGE2018COM-000016080</Código><Objeto del contrato>GRAPA 24/6 COBREADA(CJ 1000)  </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,86</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16,46</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3911"><Código>CGE2018COM-000016081</Código><Objeto del contrato>CARPETA ACORDEON FOLIO AZUL20 COMPART.A-Z </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3912"><Código>CGE2018COM-000016082</Código><Objeto del contrato>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,52</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,74</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3913"><Código>CGE2018COM-000016083</Código><Objeto del contrato>SEÑALIZADOR INDEX AZUL 25X43</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>49,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>60,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3914"><Código>CGE2018COM-000016146</Código><Objeto del contrato>ARCHIVADOR FOLIO PALAN.75MM CAJA  </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,51</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,71</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3915"><Código>CGE2018COM-000016147</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO PILOT SUPERGRIP AZUL B1,0-T0,4MM RET  O.V</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,16</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,71</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3916"><Código>CGE2018COM-000016148</Código><Objeto del contrato>ROLLER UNIBALL EYE UB150NEGRO 0,5  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,24</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,89</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3917"><Código>CGE2018COM-000016149</Código><Objeto del contrato>PEGAMENTO BARRA ADHESIVO 20 GR  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>30,62</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,43</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>37,05</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3918"><Código>CGE2018COM-000016150</Código><Objeto del contrato>GRAPA 24/8 - 22/8 COBREADA(CJ 1000 UD)  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,04</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,68</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3919"><Código>CGE2018COM-000016151</Código><Objeto del contrato>CINTA DYMO 12 MM ROJO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>40,96</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>49,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3920"><Código>CGE2018COM-000016152</Código><Objeto del contrato>FUNDA MULTITALADRO FOLIO CRISTAL (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,49</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14,37</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3921"><Código>CGE2018COM-000016153</Código><Objeto del contrato>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,44</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3922"><Código>CGE2018COM-000016154</Código><Objeto del contrato>INDICE SEPARADOR ABECEDARIO A-Z (A-4) POLIPROP </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,91</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3923"><Código>CGE2018COM-000016155</Código><Objeto del contrato>PEGAMENTO BARRA ADHESIVO 20 GR  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,27</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1,57</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3924"><Código>CGE2018COM-000016156</Código><Objeto del contrato>GRAPA 23/6 COBREADA  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,92</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3925"><Código>CGE2018COM-000016157</Código><Objeto del contrato>REGLA PLASTICO TRANSP. 40 CMS. </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>0,52</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>0,63</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3926"><Código>CGE2018COM-000016158</Código><Objeto del contrato>BLOC A-8 ESP.SUPERIOR.CUAD.5X5 80 HOJAS  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,39</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3927"><Código>CGE2018COM-000016159</Código><Objeto del contrato>REVISTERO 80 MM PLASTICO NEGRO </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7,04</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,48</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3928"><Código>CGE2018COM-000016160</Código><Objeto del contrato>GOMA DE BORRAR LAPIZ MILAN 430 </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>0,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1,09</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3929"><Código>CGE2018COM-000016170</Código><Objeto del contrato>CAMISETA AZUL MANGA LARGA SERIGRAFIA FRONTAL PORT BCN, (LABORAL) /Talla: L</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>148,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>31,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>179,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GUSTAVO NEVADO GARCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3930"><Código>CGE2018COM-000016172</Código><Objeto del contrato>PANTALON AZUL INVIERNO ALTA VISIBILIDAD NARANJA (LABORAL) /Talla: 40</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1470</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>308,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1778,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FABREGAS WORK EQUIPMENT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67073056</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3931"><Código>CGE2018COM-000016173</Código><Objeto del contrato>PANTALON AZUL VERANO ALTA VISIBILIDAD NARANJA (LABORAL) /Talla: 40</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1274,99</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>267,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1542,74</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FABREGAS WORK EQUIPMENT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67073056</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3932"><Código>CGE2018COM-000016174</Código><Objeto del contrato>SILLA ERGONOMICA MULTIPOSICIONAL TAPIZADO NEGRO MOD. K-12</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>590</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>123,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>713,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3933"><Código>CGE2018COM-000016175</Código><Objeto del contrato>EPI-PARKA S.SHELL TRENDLINE NARANJA FLUOR -CONSERVACIÓ- /Talla: L</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>681,38</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>143,09</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>824,47</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MEWA SERVICIO TEXTIL SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B31659402</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3934"><Código>CGE2018COM-000016176</Código><Objeto del contrato>EPI-PARKA S.SHELL TRENDLINE NARANJA FLUOR T-L</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1946,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>408,83</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2355,63</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MEWA SERVICIO TEXTIL SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B31659402</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3935"><Código>CGE2018COM-000016179</Código><Objeto del contrato>BOTA MILITAR CRISPI SWAT EVO GTX /Talla: 41</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3867,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>812,12</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4679,37</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>USIS GUIRAO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61515474</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3936"><Código>CGE2018COM-000016180</Código><Objeto del contrato>ZAPATO VERANO UNIFORMIDAD POLICIA PORT CRISPI UNI LOW GTX T-36</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2953,58</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>620,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3573,83</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>USIS GUIRAO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61515474</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3937"><Código>CGE2018COM-000016181</Código><Objeto del contrato>ZAPATO VERANO UNIFORMIDAD POLICIA PORT CRISPI UNI LOW GTX T-43</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3301,06</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>693,22</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3994,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>USIS GUIRAO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61515474</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3938"><Código>CGE2018COM-000016182</Código><Objeto del contrato>PARKA UNIFORMIDAD AUXILIAR POLICIA PORTUARIA /Talla: S</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1034,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>217,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1251,44</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FABREGAS WORK EQUIPMENT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67073056</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3939"><Código>CGE2018COM-000016183</Código><Objeto del contrato>CORDON BOTA MILITAR CRISPI SWAT EVO GTX (JUEGO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>78,72</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,53</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>95,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>USIS GUIRAO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61515474</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3940"><Código>CGE2018COM-000016185</Código><Objeto del contrato>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>48,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>58,38</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08923542</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3941"><Código>CGE2018COM-000016194</Código><Objeto del contrato>CHAQUETON AZUL DUCADOS UNIFORMIDAD POLICIA PORTUARIA /Talla: S</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6912</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1451,52</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8363,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28017895</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3942"><Código>CGE2018COM-000016195</Código><Objeto del contrato>GUANTE TERMICO POLICIA PORTUARIA DG WK115 /Talla: 6</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1097,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>230,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1328,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28017895</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3943"><Código>CGE2018COM-000016196</Código><Objeto del contrato>ZAPATO VERANO UNIFORMIDAD POLICIA PORT CRISPI UNI LOW GTX T-44</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>86,87</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>105,11</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>USIS GUIRAO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61515474</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3944"><Código>CGE2018COM-000016197</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X127 VERDE NEON</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>46,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>56,51</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3945"><Código>CGE2018COM-000016198</Código><Objeto del contrato>CARPETA ACORDEON FOLIO NEGRO20 COMPART.A-Z </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>23,36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,91</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>28,27</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3946"><Código>CGE2018COM-000016199</Código><Objeto del contrato>PILA BOTON CR2032 3V (BL 2)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,87</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16,55</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3947"><Código>CGE2018COM-000016200</Código><Objeto del contrato>PILA BOTON CR2032 3V (BL 2)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,39</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13,79</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3948"><Código>CGE2018COM-000016201</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>586,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>123,11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>709,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3949"><Código>CGE2018COM-000016202</Código><Objeto del contrato>TINTA PLOTTER HP T1300 N.72AMARILLO 130 ML  C9373A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>485,87</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>102,03</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>587,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3950"><Código>CGE2018COM-000016203</Código><Objeto del contrato>PAPEL PLOTTER T1300 1067MMFOTO BRILLO 200G (RO) Q1428B</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>318,84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>66,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>385,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3951"><Código>CGE2018COM-000016204</Código><Objeto del contrato>VADE SOBREMESA AZUL 53X40 CM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3952"><Código>CGE2018COM-000016205</Código><Objeto del contrato>MEMORIA USB 64 GB </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>61,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,98</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>74,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3953"><Código>CGE2018COM-000016206</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO UNIBALL SN100 ROJOB1,0MM T0,4MM  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14,16</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,97</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3954"><Código>CGE2018COM-000016207</Código><Objeto del contrato>LIBRETA A-4 CUADR.4X4 80H</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>69,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,55</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>83,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3955"><Código>CGE2018COM-000016208</Código><Objeto del contrato>TIJERA 18 CM.ACERO INOX.D/I ANILLAS PLASTIC -O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7,86</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9,51</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3956"><Código>CGE2018COM-000016209</Código><Objeto del contrato>CINTA CELO CRISTAL 19MMX33M - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,23</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3957"><Código>CGE2018COM-000016210</Código><Objeto del contrato>CARPETA CARTON AZUL CON GOMAS TAMAÑO FOLIO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,32</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,12</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,44</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3958"><Código>CGE2018COM-000016211</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X76 COLOR AMARILLO NEON</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>67,44</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>81,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3959"><Código>CGE2018COM-000016212</Código><Objeto del contrato>CALCULADORA CIENTIFICA CASIO FX-3650P</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>33,51</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>40,55</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3960"><Código>CGE2018COM-000016213</Código><Objeto del contrato>TONER HP P3015 NEGRO CE255X</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>228,74</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>48,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>276,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3961"><Código>CGE2018COM-000016214</Código><Objeto del contrato>GRAPA 22/6-24/6 GALV. (5000 U)   O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,59</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,33</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1,92</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3962"><Código>CGE2018COM-000016215</Código><Objeto del contrato>CINTA LAMINADA BROTHER 18 MM 8M BLANCA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>67,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>81,68</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3963"><Código>CGE2018COM-000016216</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,48</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3964"><Código>CGE2018COM-000016217</Código><Objeto del contrato>DOSSIER UÑERO POLIPR.FOLIO TRANSPAR. (PQ-100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,12</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,48</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3965"><Código>CGE2018COM-000016218</Código><Objeto del contrato>MEMORIA USB 16 GB </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9,68</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3966"><Código>CGE2018COM-000016220</Código><Objeto del contrato>WTC - BANDEJA PORTADOC. SET 2 METALICA PERFORADA NEGRO </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10,75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,26</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3967"><Código>CGE2018COM-000016221</Código><Objeto del contrato>LIBRETA A-5 ESPIRAL LAT. 140 H MICROPERF. </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,89</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>24,07</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3968"><Código>CGE2018COM-000016222</Código><Objeto del contrato>DVD GRABABLE +R 4,7 GBIMATION (CON CAJA) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>15,54</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,26</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3969"><Código>CGE2018COM-000016223</Código><Objeto del contrato>PINZA SUJETAPAPELES PALA ABATIBLE 40 MM. (CJ 12)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,37</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3970"><Código>CGE2018COM-000016227</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 4630 NEGRO N.301XL CH563EE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,16</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,07</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3971"><Código>CGE2018COM-000016228</Código><Objeto del contrato>ZAPATO VERANO UNIFORMIDAD POLICIA PORT CRISPI UNI LOW GTX T-44</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>86,87</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>105,11</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>USIS GUIRAO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61515474</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3972"><Código>CGE2018COM-000016233</Código><Objeto del contrato>CHALECO LABORAL MULTIBOLSILLO /Talla: G</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>782,75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>164,38</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>947,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FABREGAS WORK EQUIPMENT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67073056</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3973"><Código>CGE2018COM-000016271</Código><Objeto del contrato>PLACA IDENTIFICACION Nº DE AGENTE (PLASTICO) /Talla: U</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,78</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERES SPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61721643</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3974"><Código>CGE2018COM-000016272</Código><Objeto del contrato>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>56,04</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,77</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>67,81</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08923542</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3975"><Código>CGE2018COM-000016313</Código><Objeto del contrato>ZAPATO NEGRO ORDENANZAS - EEMM /Talla: INFME</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>120,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>25,31</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>145,81</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28017895</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3976"><Código>CGE2018COM-000016338</Código><Objeto del contrato>FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION RICOH PRO C7210S</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>38198</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8021,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>46219,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RICOH ESPAÑA SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B82080177</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3977"><Código>CGE2018COM-000016377</Código><Objeto del contrato>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8381,93</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1760,21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10142,14</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OPERMAQ VENDING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64461643</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3978"><Código>CGE2018COM-000016384</Código><Objeto del contrato>FUENTE AGUA RED FILTRO OSMOSIS 08 ECOFUEN-T PLUS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4656</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>977,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5633,76</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CORPORACION ORGANIZ REPRES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08811085</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3979"><Código>CGE2018COM-000016392</Código><Objeto del contrato>CARPETA M.I. APB 300 GR 3T BOLSA INTERIOR CON LOMO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3987,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>837,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4825</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TRIGUERO RUBIA MATEO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3980"><Código>CGE2018COM-000016395</Código><Objeto del contrato>ZAPATO VERANO UNIFORMIDAD POLICIA PORT CRISPI UNI LOW GTX T-45</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>86,87</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>105,11</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>USIS GUIRAO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61515474</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3981"><Código>CGE2018COM-000016396</Código><Objeto del contrato>SUBCARPETA FOLIO PLUS ARCHIVO DEFINITIVO PH NEUTRO BIOTOP 250 GR  (100 U) - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>519,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>109,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>629,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3982"><Código>CGE2018COM-000016397</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X AMARILLO CE252A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>260,74</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>54,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>315,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3983"><Código>CGE2018COM-000016398</Código><Objeto del contrato>GRAPADORA TENAZA GRAPA 24/6-26/6</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,61</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10,42</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3984"><Código>CGE2018COM-000016400</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X CIAN CE251A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>130,37</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>27,38</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>157,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3985"><Código>CGE2018COM-000016402</Código><Objeto del contrato>PORTATARIFAS CUBIERTA FLEXIBLE NEGRO 20 FUNDAS </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10,35</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3986"><Código>CGE2018COM-000016403</Código><Objeto del contrato>SOBRE BOLSA BLANCO 184 X 261 (CJ 250) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,47</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,41</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13,88</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3987"><Código>CGE2018COM-000016404</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3988"><Código>CGE2018COM-000016406</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>38,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,09</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>46,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3989"><Código>CGE2018COM-000016407</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3990"><Código>CGE2018COM-000016408</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR EDDING 1200 ROJO T0,5/1,0MM - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>143,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>30,21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>174,09</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3991"><Código>CGE2018COM-000016409</Código><Objeto del contrato>TONER BROTHER HL-5340D TN-3280  </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>68,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,32</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>82,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3992"><Código>CGE2018COM-000016410</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X AMARILLO CE252A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>586,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>123,11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>709,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3993"><Código>CGE2018COM-000016411</Código><Objeto del contrato>SOBRE BLANCO AMERICANO SIN VENTANILLA (CJ 500) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>17,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,67</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>21,15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3994"><Código>CGE2018COM-000016412</Código><Objeto del contrato>LIBRETA A-5 ESPIRAL LAT. 140 H MICROPERF. </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>18,15</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>21,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3995"><Código>CGE2018COM-000016413</Código><Objeto del contrato>CARPETA FOLIO ANILLAS 24MM MULTITALADRO NEGRO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>121,26</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>25,46</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>146,72</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3996"><Código>CGE2018COM-000016414</Código><Objeto del contrato>CARPETA PROYECTO FOLIO GRIS245X350X30MM BROCHE  </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>21,12</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,44</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>25,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3997"><Código>CGE2018COM-000016415</Código><Objeto del contrato>CARPETA PROYECTO FOLIO CIERRE GOMAS LOMO 90 MM NEGRO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>77,05</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>93,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3998"><Código>CGE2018COM-000016416</Código><Objeto del contrato>CARPETA PROYECTO FOLIO NEGRO 245X350X50 MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>36,11</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>43,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="3999"><Código>CGE2018COM-000016417</Código><Objeto del contrato>SELLO FECHADOR INFRAESTRUCTURES I CONSERV.ENTRADA-SORTIDA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>46,14</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>55,83</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4000"><Código>CGE2018COM-000016418</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 20X38MM BLISTER 3 COL  (POST-IT)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10,44</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12,63</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4001"><Código>CGE2018COM-000016419</Código><Objeto del contrato>TONER BROTHER HL5340D/HL5350DN/MFC8370 REF.TN-3230 </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>43,78</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>52,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4002"><Código>CGE2018COM-000016420</Código><Objeto del contrato>PILA ALCALINA LR03 AAA PLUS POWER (PQ 4) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9,68</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4003"><Código>CGE2018COM-000016421</Código><Objeto del contrato>CARPETA TIPO DURACLIP NEGRA 60 HOJAS (CJ 25)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>39,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,36</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>48,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4004"><Código>CGE2018COM-000016422</Código><Objeto del contrato>ETIQUETA ADHESIVA IMP.105X40MM (1400 U)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13,06</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,74</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4005"><Código>CGE2018COM-000016423</Código><Objeto del contrato>IMPRESION NORMATIVA EN TARJETA CHIP</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1260</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>264,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1524,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DATABAC GROUP SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63121099</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4006"><Código>CGE2018COM-000016424</Código><Objeto del contrato>FILM RETRANSFERENCIA PARA 1000 IMAGENES - DATACARD SR.300</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2520</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>529,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3049,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DATABAC GROUP SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63121099</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4007"><Código>CGE2018COM-000016425</Código><Objeto del contrato>PAPEL PLOTTER HP PREMIUM FOTO SATINADO (1067MM X 30,5M) Q8922A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>439,19</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>92,23</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>531,42</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4008"><Código>CGE2018COM-000016426</Código><Objeto del contrato>ROLLER UNIBALL SIGNO UM120 AZUL 0,4  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>32,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,87</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>39,57</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4009"><Código>CGE2018COM-000016429</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X AMARILLO CE252A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>260,74</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>54,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>315,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4010"><Código>CGE2018COM-000016430</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 6970  N.903XL NEGRO T6M15AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>59,52</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>72,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4011"><Código>CGE2018COM-000016444</Código><Objeto del contrato>MICROONDAS INOX CONVENCIONAL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>114,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>24,12</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>139</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28017895</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4012"><Código>CGE2018COM-000016452</Código><Objeto del contrato>FUNDA MULTITALADRO FOLIO CRISTAL (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,96</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,83</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,79</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4013"><Código>CGE2018COM-000016453</Código><Objeto del contrato>ROLLER UNIBALL JETSTREAM RETR.SXN210 AZUL 0,4  O.V</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7,32</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,54</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,86</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4014"><Código>CGE2018COM-000016454</Código><Objeto del contrato>PINZA SUJETAPAPELES PALA ABATIBLE 25 MM. (CJ 12) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,35</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,28</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1,63</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4015"><Código>CGE2018COM-000016455</Código><Objeto del contrato>WTC - PLATO PLASTICO 22 CM  (100 UNIDADES) -</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>16,52</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,47</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>19,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4016"><Código>CGE2018COM-000016456</Código><Objeto del contrato>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,18</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,46</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4017"><Código>CGE2018COM-000016457</Código><Objeto del contrato>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,52</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4018"><Código>CGE2018COM-000016458</Código><Objeto del contrato>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,58</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4019"><Código>CGE2018COM-000016459</Código><Objeto del contrato>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,18</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,46</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4020"><Código>CGE2018COM-000016460</Código><Objeto del contrato>WTC - TENEDOR GRANDE PLASTICO (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,76</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,76</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4021"><Código>CGE2018COM-000016461</Código><Objeto del contrato>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,58</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4022"><Código>CGE2018COM-000016462</Código><Objeto del contrato>WTC - PLATO PLASTICO 22 CM  (100 UNIDADES) -</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>21,32</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,48</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>25,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4023"><Código>CGE2018COM-000016463</Código><Objeto del contrato>CARPETA PROYECTO FOLIO AZUL C/TARJ. 345X250X70 MM  </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,54</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,37</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7,91</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4024"><Código>CGE2018COM-000016464</Código><Objeto del contrato>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7,74</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9,37</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4025"><Código>CGE2018COM-000016465</Código><Objeto del contrato>BLOC ANOTACION LLAMADA        TELF.100 HOJAS </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>31,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,62</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>38,12</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4026"><Código>CGE2018COM-000016466</Código><Objeto del contrato>TAPABOCA POLICIA PORTUARIA /Talla: U</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4120</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>865,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4985,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28017895</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4027"><Código>CGE2018COM-000016468</Código><Objeto del contrato>PANTALON AZUL INVIERNO (CONDUCTOR-OPERADORES EEMM) /Talla: 38</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>830</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>174,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1004,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GUSTAVO NEVADO GARCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4028"><Código>CGE2018COM-000016471</Código><Objeto del contrato>TARJETA PVC MULTIFUNCION NUMERADA CHIP INCORPORADO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>35080</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7366,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>42446,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DORMAKABA ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28857001</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4029"><Código>CGE2018COM-000016472</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - CATALAN  RAMON GRIELL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>50</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>60,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4030"><Código>CGE2018COM-000016473</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - CATALAN  DAVID LEPIANI</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>50</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>60,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4031"><Código>CGE2018COM-000016474</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - INGLES  ROSA PUIG</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,28</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>82,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4032"><Código>CGE2018COM-000016482</Código><Objeto del contrato>PANTALON TERMICO INTERIOR AZUL MARINO POL.PORT. /Talla: SP</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1970,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>413,87</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2384,67</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERES SPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61721643</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4033"><Código>CGE2018COM-000016485</Código><Objeto del contrato>ANORAC NARANJA/MARINO ALTA VISIBILIDAD /Talla: S</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1501,47</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>315,31</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1816,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FABREGAS WORK EQUIPMENT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67073056</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4034"><Código>CGE2018COM-000016497</Código><Objeto del contrato>TALLA AZUL 2X0,9 100% ALGODON  PARA CAMILLA RECONOCIMIENTO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>482,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>101,33</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>583,83</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GUSTAVO NEVADO GARCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4035"><Código>CGE2018COM-000016513</Código><Objeto del contrato>WTC - SILLA DESPACHO C/BRAZOS DYNAMOBEL MOD.DIS  TAPIZ.TELA C/NEGRO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>805</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>169,05</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>974,05</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61768362</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4036"><Código>CGE2018COM-000016514</Código><Objeto del contrato>SILLA ERGONOMICA ZAS OPERATIVA DYNAMOBEL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>604</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>126,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>730,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61768362</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4037"><Código>CGE2018COM-000016515</Código><Objeto del contrato>SILLA ERGONOMICA ZAS OPERATIVA DYNAMOBEL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>604</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>126,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>730,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61768362</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4038"><Código>CGE2018COM-000016543</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR PERMANENTE PUNTA 0,7 NEGRO </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,74</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4039"><Código>CGE2018COM-000016544</Código><Objeto del contrato>VASO PLASTICO RIGIDO TRANSP.MOD.PINTA 33CL (PQ 30) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>41,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,74</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>50,34</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4040"><Código>CGE2018COM-000016545</Código><Objeto del contrato>CARPETA A-4 PERSONALIZABLE PVC BLANCO 4 ANILL.50MM </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>28,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>33,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4041"><Código>CGE2018COM-000016546</Código><Objeto del contrato>RELOJ MURAL 40 CM DIAMETRO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>28,02</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>33,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4042"><Código>CGE2018COM-000016547</Código><Objeto del contrato>ARCHIVADOR PALANCA A-4  NEGRO+ CAJA </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13,36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16,17</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4043"><Código>CGE2018COM-000016548</Código><Objeto del contrato>SOBRE BOLSA BLANCO 229X324 MM (PQ 250 UD)  </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>16,82</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,53</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>20,35</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4044"><Código>CGE2018COM-000016549</Código><Objeto del contrato>CARPETA PROYECTO FOLIO NEGRO 250X340X70 MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>28,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>34</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4045"><Código>CGE2018COM-000016550</Código><Objeto del contrato>TINTA HP N.950 NEGROCN049AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>89,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>108,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4046"><Código>CGE2018COM-000016551</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO UNIBALL SN100 AZUL B1,0MM T0,4MM  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>15,42</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18,66</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4047"><Código>CGE2018COM-000016552</Código><Objeto del contrato>LAPIZ STAEDTLER FSC HB 2 120   - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,66</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4048"><Código>CGE2018COM-000016553</Código><Objeto del contrato>PAPEL PLOTTER T1300 1067MMX30M GLOSSY EB 180G (RO) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>554,22</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>116,39</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>670,61</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4049"><Código>CGE2018COM-000016554</Código><Objeto del contrato>CARPETA NEGRA PINZA SUPERIORFOLIO  </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,03</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10,93</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4050"><Código>CGE2018COM-000016555</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X76  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,26</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1,51</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4051"><Código>CGE2018COM-000016556</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X76  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>18,32</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>22,17</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4052"><Código>CGE2018COM-000016557</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 6970  N.903XL NEGRO T6M15AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>73,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>88,43</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4053"><Código>CGE2018COM-000016558</Código><Objeto del contrato>PILA BOTON CR2032 3V (BL 2)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14,76</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17,86</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4054"><Código>CGE2018COM-000016559</Código><Objeto del contrato>TONER BROTHER HL-L5100DN  TN3480</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>69,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,62</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>84,22</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4055"><Código>CGE2018COM-000016560</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET 3800/3505 CIAN Q7581A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>108,18</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,72</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>130,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4056"><Código>CGE2018COM-000016561</Código><Objeto del contrato>PILA BOTON LR44  (2 UD)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4057"><Código>CGE2018COM-000016562</Código><Objeto del contrato>FUNDA MULTITALADRO A-4  POLIPRO 80 MICR. (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>57,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,03</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>69,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4058"><Código>CGE2018COM-000016563</Código><Objeto del contrato>TINTA IMP. HP PSC4180 NEGRON.337  C9364EE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>78,42</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,47</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>94,89</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4059"><Código>CGE2018COM-000016564</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET 3800/3505 MAGENTA Q7583A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>190,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>40,03</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>230,63</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4060"><Código>CGE2018COM-000016565</Código><Objeto del contrato>CARPETA 2 ANILLAS 40 MM. FOLIO NEGRA  </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7,84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9,49</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4061"><Código>CGE2018COM-000016566</Código><Objeto del contrato>TONER BROTHER HL-L5100DN  TN3480</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>69,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,62</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>84,22</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4062"><Código>CGE2018COM-000016567</Código><Objeto del contrato>PILA BOTON CR2032 3V (BL 2)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,12</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,92</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11,04</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4063"><Código>CGE2018COM-000016568</Código><Objeto del contrato>CARPETA 2 ANILLAS LOMO 25MM NEGRA TAMAÑO FOLIO </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>54,64</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,47</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>66,11</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4064"><Código>CGE2018COM-000016570</Código><Objeto del contrato>MICROONDAS INOX CONVENCIONAL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>114,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>24,12</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>139</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28017895</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4065"><Código>CGE2018COM-000016578</Código><Objeto del contrato>MICROONDAS INOX CONVENCIONAL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>114,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>24,12</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>139</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28017895</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4066"><Código>CGE2018COM-000016594</Código><Objeto del contrato>SILLA ERGONOMICA ZAS OPERATIVA DYNAMOBEL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>604</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>126,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>730,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61768362</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4067"><Código>CGE2018COM-000016597</Código><Objeto del contrato>FOTOPLANO 4 PUERTAS ARMARIO 78X58,25 CM VINILO BUBLE FREE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>572,43</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>120,21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>692,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTYPLAN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61963229</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4068"><Código>CGE2018COM-000016632</Código><Objeto del contrato>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>301,85</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>63,39</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>365,24</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-21</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08923542</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4069"><Código>CGE2018COM-000016658</Código><Objeto del contrato>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>20,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,38</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>25,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4070"><Código>CGE2018COM-000016659</Código><Objeto del contrato>SUBCARPETA FOLIO PLUS ARCHIVO DEFINITIVO PH NEUTRO BIOTOP 250 GR  (100 U) - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>207,96</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>43,67</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>251,63</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4071"><Código>CGE2018COM-000016660</Código><Objeto del contrato>CARPETA PROYECTO FOLIO NEGRO 250X340X70 MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>112,97</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23,72</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>136,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4072"><Código>CGE2018COM-000016661</Código><Objeto del contrato>SELLO AUTOEN. DR.N.AMIGO COL·LEGIAT NÚM. SERV.MEDIC EMPRESA PORT BCN  (AZUL) O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,73</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,14</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>23,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4073"><Código>CGE2018COM-000016668</Código><Objeto del contrato>TINTA HP N.950XL NEGRO CN045AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>54,64</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,47</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>66,11</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4074"><Código>CGE2018COM-000016669</Código><Objeto del contrato>ARCHIVADOR DEFINITIVO A-3     430X320X110 MM  PR-922587</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>148</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>31,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>179,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4075"><Código>CGE2018COM-000016670</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR EDDING 1200 NEGRO T0,5/1,0MM  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4076"><Código>CGE2018COM-000016671</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 7500A NEGRO N.920XL  CD975AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>114,47</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>24,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>138,51</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4077"><Código>CGE2018COM-000016672</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-4 INKJET+LASER 100 GR </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>542,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>113,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>656,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4078"><Código>CGE2018COM-000016673</Código><Objeto del contrato>TONER HP M553  AMARILLO 508A  CF362A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>533,61</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>112,06</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>645,67</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4079"><Código>CGE2018COM-000016674</Código><Objeto del contrato>PILA ALCALINA LR03 AAA PLUS POWER (PQ 4) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,52</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4080"><Código>CGE2018COM-000016675</Código><Objeto del contrato>CUTTER 9MM MOD.GUIA ECONOM.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,55</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4081"><Código>CGE2018COM-000016676</Código><Objeto del contrato>TINTA IMPR. HP OFFICEJET 4500 COLOR N.901 TRICOLOR CC656AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>99,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>20,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>120,61</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4082"><Código>CGE2018COM-000016677</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET P3005N  Q7551A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>51,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>62,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4083"><Código>CGE2018COM-000016678</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO ROLLER PILOT G-TEC-C4 AZUL B0,4-T0,2MM  O.V</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>40,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,57</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>49,37</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4084"><Código>CGE2018COM-000016679</Código><Objeto del contrato>LIBRETA A-5+ ESPIRAL 120H C5X5 MICROPERF.    O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>63,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,38</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>77,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4085"><Código>CGE2018COM-000016680</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO BASIC CRISTAL AZUL TRAZO 0,3 MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,51</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4086"><Código>CGE2018COM-000016681</Código><Objeto del contrato>VASO CART 100 ML (PQ 80) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12,74</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15,42</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4087"><Código>CGE2018COM-000016682</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X76  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,53</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4088"><Código>CGE2018COM-000016683</Código><Objeto del contrato>TONER IMPR. HP LASERJET CP1025NW NEGRO CE310A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>291,96</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>61,31</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>353,27</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4089"><Código>CGE2018COM-000016684</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO BASIC CRISTAL ROJO TRAZO 0,3 MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4090"><Código>CGE2018COM-000016685</Código><Objeto del contrato>QUITAGRAPAS PINZA  </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,59</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,34</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4091"><Código>CGE2018COM-000016687</Código><Objeto del contrato>TONER HP M553  AMARILLO 508A  CF362A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>422,32</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>88,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>511,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4092"><Código>CGE2018COM-000016688</Código><Objeto del contrato>BOBINA PAPEL KRAFT EMBALAR 70G MARRON 110CM 324M </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>103,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21,77</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>125,45</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4093"><Código>CGE2018COM-000016689</Código><Objeto del contrato>SOBRE COLOR CAÑA  114X162 DIN C-6 (CJ 500)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>21,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,47</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>25,77</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4094"><Código>CGE2018COM-000016726</Código><Objeto del contrato>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>105,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,09</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>127,29</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08923542</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4095"><Código>CGE2018COM-000016759</Código><Objeto del contrato>CINTURON POLICIAL SEGURIDAD LONA (EXTERIOR) /Talla: S</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1450,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>304,67</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1755,47</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERES SPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61721643</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4096"><Código>CGE2018COM-000016782</Código><Objeto del contrato>SOBRE AMERICANO S.V.- M.I. FRANQUEO PAGADO (OPEN AUTOAD)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>790</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>165,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>955,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TRIGUERO RUBIA MATEO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4097"><Código>CGE2018COM-000016783</Código><Objeto del contrato>FOTOPLANO 4 PUERTAS ARMARIO 78X58,25 CM VINILO BUBLE FREE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>248,02</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>52,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>300,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTYPLAN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61963229</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4098"><Código>CGE2018COM-000016784</Código><Objeto del contrato>SUBCARPETA BOLSA FOLIO FUELLEAMARILLO (25 UN) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>32,79</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,89</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>39,68</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4099"><Código>CGE2018COM-000016785</Código><Objeto del contrato>CINTA DYMO 12 MM BLANCO </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>51,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>61,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4100"><Código>CGE2018COM-000016786</Código><Objeto del contrato>GRAPA 24/8 - 22/8 COBREADA(CJ 1000 UD)  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>15,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18,39</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4101"><Código>CGE2018COM-000016787</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR PILOT V-BALL ROJOT0,3MM B0,5MM  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,53</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4102"><Código>CGE2018COM-000016788</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR STABILO PUNTA FINAAZUL 0,4   O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,05</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,43</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,48</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4103"><Código>CGE2018COM-000016789</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO ROJO PUNTA FINA PENTEL  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,44</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4104"><Código>CGE2018COM-000016790</Código><Objeto del contrato>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10,35</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4105"><Código>CGE2018COM-000016792</Código><Objeto del contrato>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10,36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4106"><Código>CGE2018COM-000016793</Código><Objeto del contrato>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>28,74</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>34,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4107"><Código>CGE2018COM-000016794</Código><Objeto del contrato>WTC - CUCHARA CAFE   (100 U) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,21</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,67</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,88</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4108"><Código>CGE2018COM-000016795</Código><Objeto del contrato>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,79</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4109"><Código>CGE2018COM-000016796</Código><Objeto del contrato>WTC - CUCHARA CAFE   (100 U) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,21</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,67</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,88</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4110"><Código>CGE2018COM-000016797</Código><Objeto del contrato>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,79</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4111"><Código>CGE2018COM-000016798</Código><Objeto del contrato>WTC - PLATO PLASTICO 22 CM  (100 UNIDADES) -</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13,93</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16,86</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4112"><Código>CGE2018COM-000016811</Código><Objeto del contrato>CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO RISTRETTO (PQ 10 UD)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>41</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,61</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>49,61</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4113"><Código>CGE2018COM-000016812</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO NEGRO BIC ECOLUTIONS  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4114"><Código>CGE2018COM-000016813</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>60</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>72,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4115"><Código>CGE2018COM-000016814</Código><Objeto del contrato>FUNDA MULTITALADRO A-4  POLIPRO 80 MICR. REFOR (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7,82</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9,46</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4116"><Código>CGE2018COM-000016815</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,04</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4117"><Código>CGE2018COM-000016816</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4118"><Código>CGE2018COM-000016817</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>41,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,72</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>50,22</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4119"><Código>CGE2018COM-000016819</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,04</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4120"><Código>CGE2018COM-000016820</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4121"><Código>CGE2018COM-000016821</Código><Objeto del contrato>WTC - SOBRE AZUCAR 8 GR (CJ 1000)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>38</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,98</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>45,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4122"><Código>CGE2018COM-000016822</Código><Objeto del contrato>SELLO FECHADOR REGISTRE/REGISTRO ENTR/SALIDA AZUL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>169,76</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>35,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>205,41</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4123"><Código>CGE2018COM-000016823</Código><Objeto del contrato>BLOC PAPEL PIZARRA CONFERENCIA 20H 81X59 CMS LISO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>33,44</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>40,46</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4124"><Código>CGE2018COM-000016824</Código><Objeto del contrato>GRAPADORA MANUAL/SOBREMESA REXEL 22-24-26/6 25H</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,46</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4125"><Código>CGE2018COM-000016825</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET 3800/3505 CIAN Q7581A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>204,36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>42,92</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>247,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4126"><Código>CGE2018COM-000016826</Código><Objeto del contrato>TONER SAMSUNG ML2165W  NEGRO MLTD101S  </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>96,57</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>20,28</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>116,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4127"><Código>CGE2018COM-000016827</Código><Objeto del contrato>TONER IMPR. HP LASERJET P2035 NEGRO CE505A  HP 12/13</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>25,47</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,82</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4128"><Código>CGE2018COM-000016828</Código><Objeto del contrato>ROLLER UNIBALL SIGNO UM120VERDE 0,4  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,27</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4129"><Código>CGE2018COM-000016829</Código><Objeto del contrato>TINTA HP N.950XL NEGRO CN045AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>31,19</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,55</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>37,74</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4130"><Código>CGE2018COM-000016830</Código><Objeto del contrato>SEÑALIZADOR INDEX 12X43 MM50U X 4 COLORES </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,34</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,91</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4131"><Código>CGE2018COM-000016831</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET 3800/3505 NEGRO Q6470A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>369,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>77,53</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>446,73</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4132"><Código>CGE2018COM-000016832</Código><Objeto del contrato>TONER HP M553  AMARILLO 508A  CF362A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>510,77</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>107,26</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>618,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4133"><Código>CGE2018COM-000016833</Código><Objeto del contrato>LIBRETA A-5 CUADR.4X4 100H </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>47,16</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>57,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4134"><Código>CGE2018COM-000016871</Código><Objeto del contrato>FOTOPLANO 195X120 CM VINILO BUBLE FREE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>104,43</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>126,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTYPLAN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61963229</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4135"><Código>CGE2018COM-000016885</Código><Objeto del contrato>ZAPATO VERANO UNIFORMIDAD POLICIA PORT CRISPI UNI LOW GTX T-47</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1242,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>261,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1503,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>USIS GUIRAO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61515474</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4136"><Código>CGE2018COM-000016890</Código><Objeto del contrato>CALCETIN COLOR NEGRO INVIERNO (PAR) /Talla: U</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>446,93</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>93,86</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>540,79</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28017895</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4137"><Código>CGE2018COM-000016898</Código><Objeto del contrato>CALCETIN COLOR NEGRO INVIERNO (PAR) /Talla: U</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>453,39</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>95,21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>548,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28017895</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4138"><Código>CGE2018COM-000016918</Código><Objeto del contrato>CALCETIN COLOR NEGRO INVIERNO (PAR) /Talla: U</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>486,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>102,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>588,79</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28017895</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4139"><Código>CGE2018COM-000016940</Código><Objeto del contrato>CALCETIN COLOR NEGRO INVIERNO (PAR) /Talla: U</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>513,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>107,82</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>621,27</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28017895</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4140"><Código>CGE2018COM-000017008</Código><Objeto del contrato>DOSSIER UÑERO POLIPR.140 MICR TRANSP (P100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>20,35</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,27</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>24,62</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4141"><Código>CGE2018COM-000017009</Código><Objeto del contrato>EXPOSITOR A-4 MURAL  METACRILATO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>22,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>27,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4142"><Código>CGE2018COM-000017010</Código><Objeto del contrato>TONER HP 5200 NEGRO Q7516A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>334,53</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>70,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>404,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4143"><Código>CGE2018COM-000017012</Código><Objeto del contrato>PINZA SUJETAPAPELES PALA ABATIBLE 40 MM. (CJ 12)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>21,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,54</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>26,14</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4144"><Código>CGE2018COM-000017013</Código><Objeto del contrato>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>132,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>27,77</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>160,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4145"><Código>CGE2018COM-000017014</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X76 COLOR AMARILLO NEON</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>65,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>79,38</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4146"><Código>CGE2018COM-000017015</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X127 COLORES NEON</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>26,37</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,54</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>31,91</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4147"><Código>CGE2018COM-000017016</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO ROLLER PILOT G-TEC-C4 AZUL B0,4-T0,2MM  O.V</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>29,96</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,29</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>36,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4148"><Código>CGE2018COM-000017021</Código><Objeto del contrato>PAPEL PLOTTER HP PREMIUM FOTO SATINADO (1067MM X 30,5M) Q8922A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>536,46</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>112,66</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>649,12</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4149"><Código>CGE2018COM-000017022</Código><Objeto del contrato>WTC - SOBRE AZUCAR 8 GR (CJ 1000)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>38</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,98</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>45,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4150"><Código>CGE2018COM-000017023</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 6970  N.903XL MAGENTA T6M07AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>219,24</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>46,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>265,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4151"><Código>CGE2018COM-000017024</Código><Objeto del contrato>PORTALAPICES METALICO REJILLA 80X100 MM NEGRO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,56</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,31</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4152"><Código>CGE2018COM-000017025</Código><Objeto del contrato>CARPETA PLASTICO C/AMARILLOC/GOMAS  </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>30,96</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>37,46</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4153"><Código>CGE2018COM-000017026</Código><Objeto del contrato>MINA 0,5 B STAEDTLER (CJ 12)  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>48,32</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>58,47</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4154"><Código>CGE2018COM-000017027</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR FLUORESCENTE ESTUCHE 4 AM/VE/RO/AZ  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>65,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>79,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4155"><Código>CGE2018COM-000017028</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 102X152 RAY.H  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>67,81</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>82,05</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4156"><Código>CGE2018COM-000017029</Código><Objeto del contrato>SOBRE BLANCO 162X229   CIERRE SILICONA (250 U)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>58,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,27</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>70,72</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4157"><Código>CGE2018COM-000017030</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR EDDING 1200 ROJO T0,5/1,0MM - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>33,36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>40,37</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4158"><Código>CGE2018COM-000017031</Código><Objeto del contrato>TINTA IMPR. HP OFFICEJET SERIE L7000 AMARILLO C9393A N.88</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12,36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4159"><Código>CGE2018COM-000017033</Código><Objeto del contrato>TONER HP 5200 NEGRO Q7516A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>334,53</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>70,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>404,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4160"><Código>CGE2018COM-000017034</Código><Objeto del contrato>PORTATARIFAS CUBIERTA PERSON. AZUL 40 FUNDAS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12,44</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4161"><Código>CGE2018COM-000017037</Código><Objeto del contrato>PAPEL VEGETAL A-3 90GR  (PQ 12H)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7,82</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9,46</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4162"><Código>CGE2018COM-000017038</Código><Objeto del contrato>PORTAFIRMAS CON FUELLE PARDO BURDEOS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>111</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23,31</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>134,31</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4163"><Código>CGE2018COM-000017039</Código><Objeto del contrato>ETIQUETA PORTANOMBRE 122X21MM DURABLE REF. 1460-02 (CJ 20)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>108,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,79</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>131,29</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4164"><Código>CGE2018COM-000017072</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-4 BLANCO 80 GR ECOLOGICO 82% INAPA-TECNO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>696</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>146,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>842,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4165"><Código>CGE2018COM-000017073</Código><Objeto del contrato>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>94,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>19,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>114,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08923542</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4166"><Código>CGE2018COM-000017075</Código><Objeto del contrato>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9408,74</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1975,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11384,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OPERMAQ VENDING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64461643</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4167"><Código>CGE2018COM-000017099</Código><Objeto del contrato>CABEZAL IMP.HP OFFICEJET L7000 CIAN/MAGENTA C9382A N.88</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>46,64</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,79</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>56,43</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4168"><Código>CGE2018COM-000017100</Código><Objeto del contrato>PINZA SUJETAPAPELES PALA ABATIBLE 20 MM (CJ 12)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,49</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14,37</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4169"><Código>CGE2018COM-000017101</Código><Objeto del contrato>PORTAMINAS DESECHABLE BIC MATIC 0,5MM (CJ 12)  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>33,84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>40,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4170"><Código>CGE2018COM-000017102</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR PILOT V BALL AZUL0,7 MM  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>50,76</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,66</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>61,42</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4171"><Código>CGE2018COM-000017103</Código><Objeto del contrato>ARCHIVADOR FOLIO PALAN.75MM CAJA  </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,51</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,71</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4172"><Código>CGE2018COM-000017104</Código><Objeto del contrato>CARPETA POLIPROP. TRASLUCIDOAMARILLO </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4173"><Código>CGE2018COM-000017105</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO PILOT SUPERGRIP AZUL B1,0-T0,4MM RET  O.V</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10,12</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4174"><Código>CGE2018COM-000017106</Código><Objeto del contrato>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>34,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>41,38</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4175"><Código>CGE2018COM-000017124</Código><Objeto del contrato>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>48,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>58,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08923542</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4176"><Código>CGE2018COM-000017125</Código><Objeto del contrato>WTC - SILLA DESPACHO C/BRAZOS DYNAMOBEL MOD.KENA NEGRO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>709,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>149</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>858,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61768362</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4177"><Código>CGE2018COM-000017126</Código><Objeto del contrato>CASCO VESPISTA PP SCHUBERTH JET M1 BLANCO+DAMERO Talla: L</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>375</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>78,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>453,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MEGAPTERAE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65840100</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4178"><Código>CGE2018COM-000017130</Código><Objeto del contrato>POLO AZUL M/C UNIFORMIDAD POLICIA PORTUARIA /Talla: S</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3648</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>766,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4414,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INSIGNA UNIFORMES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B97611164</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4179"><Código>CGE2018COM-000017136</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - CASTELLANO  JOSE LUIS GONZALEZ</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>90</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>108,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4180"><Código>CGE2018COM-000017137</Código><Objeto del contrato>IMPRESO SOLICITUD TARJETA IDENTIF.APB ACTIVIDADES HABITUAL.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>203</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>42,63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>245,63</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4181"><Código>CGE2018COM-000017160</Código><Objeto del contrato>ARMARIO LLAVERO 80 UNIDADES 45X38X8 CM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>59,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,52</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>72,12</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4182"><Código>CGE2018COM-000017161</Código><Objeto del contrato>CARTULINA A-4 COLOR BLANCO 180 GR (PQ 50 H) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>17,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>21,05</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4183"><Código>CGE2018COM-000017162</Código><Objeto del contrato>CINTA PRECINTO EMBALAJE 66X50TRANSPARENTE   O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4184"><Código>CGE2018COM-000017163</Código><Objeto del contrato>PILA ALCALINA LR6 AA PLUS POWER (PQ 4) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>22,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>27,68</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4185"><Código>CGE2018COM-000017164</Código><Objeto del contrato>TIJERA 18 CM.ACERO INOX.D/I ANILLAS PLASTIC -O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,61</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4186"><Código>CGE2018COM-000017165</Código><Objeto del contrato>CALCULADORA CIENTIFICA CASIO FX-3650P</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>33,51</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>40,55</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4187"><Código>CGE2018COM-000017166</Código><Objeto del contrato>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,92</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4188"><Código>CGE2018COM-000017168</Código><Objeto del contrato>TINTA PLOTTER HP T1300 N.72AMARILLO 130 ML  C9373A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>555,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>116,61</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>671,89</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4189"><Código>CGE2018COM-000017171</Código><Objeto del contrato>PAPEL PLOTTER T1300 1067MMFOTO BRILLO 200G (RO) Q1428B</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>393,65</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>82,67</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>476,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4190"><Código>CGE2018COM-000017172</Código><Objeto del contrato>TINTA IMPR. HP OFFICEJET L7000 NEGRO C9396AE N.88 XL D.CAPAC</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>48,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>59,05</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4191"><Código>CGE2018COM-000017173</Código><Objeto del contrato>ROLLER UNIBALL SIGNO UMN-207 AZUL T0,4MM B0,7MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>529,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>111,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>640,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4192"><Código>CGE2018COM-000017174</Código><Objeto del contrato>CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100 UD)  </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10,41</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4193"><Código>CGE2018COM-000017175</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-4 BLANCO 80 GR ECOLOGICO 82% INAPA-TECNO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>696</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>146,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>842,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4194"><Código>CGE2018COM-000017184</Código><Objeto del contrato>ZAPATO NEGRO ORDENANZAS - EEMM /Talla: INFME</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>104,13</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21,87</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>126</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28017895</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4195"><Código>CGE2018COM-000017202</Código><Objeto del contrato>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>73,23</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,38</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>88,61</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08923542</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4196"><Código>CGE2018COM-000017204</Código><Objeto del contrato>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>814,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>170,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>985,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08923542</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4197"><Código>CGE2018COM-000017231</Código><Objeto del contrato>ATRIL CONFERENCIAS C/AMPLIFICADOR AUDIO INTEGRADO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>650</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>136,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>786,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4198"><Código>CGE2018COM-000017245</Código><Objeto del contrato>MONTURA P/LENTES GRADUADAS /Talla: U</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>876,36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>184,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1060,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SA COTTET</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08078701</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4199"><Código>CGE2018COM-000017262</Código><Objeto del contrato>BOLSA ACOLCHADA AIR-KRAFT 18 270X360 FOLIO (10 U)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>113,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>137,34</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4200"><Código>CGE2018COM-000017263</Código><Objeto del contrato>ETIQUETA ADHESIVA IMP.105X40MM (1400 U)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,53</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,37</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4201"><Código>CGE2018COM-000017264</Código><Objeto del contrato>DOSSIER UÑERO POLIPR.FOLIO TRANSPAR. (PQ-100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>37,76</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>45,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4202"><Código>CGE2018COM-000017265</Código><Objeto del contrato>SELLO AUTOEN. CONFORME - PEDRO MATEO   (AZUL)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>34,82</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,31</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>42,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4203"><Código>CGE2018COM-000017266</Código><Objeto del contrato>VASO PLASTICO RIGIDO TRANSP.MOD.PINTA 33CL (PQ 30) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>31,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,55</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>37,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4204"><Código>CGE2018COM-000017267</Código><Objeto del contrato>PORTAMINAS DESECHABLE BIC MATIC 0,9MM (CJ 12)  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,14</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,29</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7,43</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4205"><Código>CGE2018COM-000017268</Código><Objeto del contrato>ALFOMBRILLA PARA RATON</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,35</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,33</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7,68</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4206"><Código>CGE2018COM-000017269</Código><Objeto del contrato>CABEZAL PLOTTER HP T1300 N.72MAGENTA/CIAN C9383A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>198,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>41,77</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>240,67</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4207"><Código>CGE2018COM-000017270</Código><Objeto del contrato>TINTA PLOTTER HP T1300 N.72GRIS 130 ML  C9374A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>416,46</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>87,46</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>503,92</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4208"><Código>CGE2018COM-000017271</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET 3800/3505 CIAN Q7581A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>102,18</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21,46</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>123,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4209"><Código>CGE2018COM-000017272</Código><Objeto del contrato>LAPIZ HB STABILO FSC C/GOMA - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,18</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,72</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4210"><Código>CGE2018COM-000017273</Código><Objeto del contrato>TINTA PLOTTER HP T1300 N.72MAGENTA 130 ML  C9372A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>555,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>116,61</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>671,89</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4211"><Código>CGE2018COM-000017274</Código><Objeto del contrato>REPOSAMUÑECAS GEL TECLADO PC</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>15,84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,33</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>19,17</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4212"><Código>CGE2018COM-000017275</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>227,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>47,87</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>275,81</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4213"><Código>CGE2018COM-000017276</Código><Objeto del contrato>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>29,76</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>36,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4214"><Código>CGE2018COM-000017277</Código><Objeto del contrato>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,83</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10,53</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4215"><Código>CGE2018COM-000017278</Código><Objeto del contrato>FUNDA MULTITALADRO FOLIO REFOR (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,77</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4216"><Código>CGE2018COM-000017280</Código><Objeto del contrato>CARTULINA A-4 COLOR BLANCO 180 GR (PQ 50 H) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,93</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,83</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,76</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4217"><Código>CGE2018COM-000017281</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13,55</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4218"><Código>CGE2018COM-000017282</Código><Objeto del contrato>PORTATARIFAS CUBIERTA SEMIRIGIDA AZUL 20 FUNDAS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14,64</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,07</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17,71</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4219"><Código>CGE2018COM-000017283</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4220"><Código>CGE2018COM-000017284</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET 3800/3505 NEGRO Q6470A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>82,42</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,31</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>99,73</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4221"><Código>CGE2018COM-000017285</Código><Objeto del contrato>CARPETA 2 ANILLAS LOMO 25MM NEGRA TAMAÑO FOLIO </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4222"><Código>CGE2018COM-000017286</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>38,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,09</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>46,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4223"><Código>CGE2018COM-000017287</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4224"><Código>CGE2018COM-000017288</Código><Objeto del contrato>PAPEL PLOTTER HP PREMIUM FOTO SATINADO (1067MM X 30,5M) Q8922A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>359,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>75,53</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>435,21</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4225"><Código>CGE2018COM-000017289</Código><Objeto del contrato>TINTA HP N.951XL CIAN   CN046AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>51,96</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,91</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>62,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4226"><Código>CGE2018COM-000017298</Código><Objeto del contrato>PEGAMENTO LOCTITE SUPER GLUE 3 5 GR. PINCEL </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,01</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4227"><Código>CGE2018COM-000017299</Código><Objeto del contrato>CARTULINA A-4 COLOR AZUL CIELO 185 GR (PQ 50 H) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,18</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11,11</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4228"><Código>CGE2018COM-000017300</Código><Objeto del contrato>WTC - PLATO PLASTICO 22 CM  (100 UNIDADES) -</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>26,97</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,66</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>32,63</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4229"><Código>CGE2018COM-000017301</Código><Objeto del contrato>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>16,43</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>19,88</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4230"><Código>CGE2018COM-000017302</Código><Objeto del contrato>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,92</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4231"><Código>CGE2018COM-000017303</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR PILOT V BALL ROJO0,7 MM  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,27</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13,07</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4232"><Código>CGE2018COM-000017304</Código><Objeto del contrato>WTC - CUCHARA CAFE   (100 U) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,21</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,67</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,88</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4233"><Código>CGE2018COM-000017305</Código><Objeto del contrato>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,58</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4234"><Código>CGE2018COM-000017306</Código><Objeto del contrato>WTC - CUCHARA CAFE   (100 U) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4235"><Código>CGE2018COM-000017307</Código><Objeto del contrato>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10,35</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4236"><Código>CGE2018COM-000017308</Código><Objeto del contrato>ZAPATO NEGRO ENCARGADO-ORDENANZA-EEMM-EMBARCACION /Talla: 37</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2175</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>456,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2631,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28017895</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4237"><Código>CGE2018COM-000017309</Código><Objeto del contrato>ZAPATO NEGRO ORDENANZAS - EEMM /Talla: INFME</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>82,56</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,34</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>99,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28017895</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4238"><Código>CGE2018COM-000017310</Código><Objeto del contrato>AURICULAR ESTEREO PARA PC</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>59,96</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,59</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>72,55</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4239"><Código>CGE2018COM-000017314</Código><Objeto del contrato>IMPRESION NORMATIVA EN TARJETA CHIP</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1680</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>352,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2032,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DATABAC GROUP SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63121099</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4240"><Código>CGE2018COM-000017317</Código><Objeto del contrato>SILLA ERGONOMICA MULTIPOSICIONAL TAPIZADO NEGRO MOD. K-12</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>590</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>123,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>713,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4241"><Código>CGE2018COM-000017398</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - INGLES  MAR PEREZ</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>50</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>60,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4242"><Código>CGE2018COM-000017434</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR NARANJA   - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,12</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,48</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4243"><Código>CGE2018COM-000017435</Código><Objeto del contrato>ALFOMBRILLA RATON REPOSAMUÑECA GEL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>15,84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,33</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>19,17</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4244"><Código>CGE2018COM-000017436</Código><Objeto del contrato>ALFOMBRILLA RATON REPOSAMUÑECA GEL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,63</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,17</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4245"><Código>CGE2018COM-000017437</Código><Objeto del contrato>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>58,79</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>71,14</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4246"><Código>CGE2018COM-000017438</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO UNIBALL SN100 AZUL B1,0MM T0,4MM  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>97,52</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>20,48</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>118</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4247"><Código>CGE2018COM-000017439</Código><Objeto del contrato>PINZA SUJETAPAPELES 70 MM (BS 10)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10,29</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12,45</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4248"><Código>CGE2018COM-000017440</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET 2420 NEGRO Q6511X</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>129,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>27,11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>156,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4249"><Código>CGE2018COM-000017442</Código><Objeto del contrato>SUBCARPETA BOLSA FOLIO FUELLEAZUL (PQ 25 U) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>44,31</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,31</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>53,62</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4250"><Código>CGE2018COM-000017443</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 38X51 (12 UNID)  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>155,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>32,61</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>187,89</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4251"><Código>CGE2018COM-000017444</Código><Objeto del contrato>SUBCARPETA FOLIO ROJO (50 UN) - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>57,05</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,98</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>69,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4252"><Código>CGE2018COM-000017445</Código><Objeto del contrato>PAPEL PLOTTER INKJET 100 G1,067 X 45 M.  </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>182</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>38,22</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>220,22</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4253"><Código>CGE2018COM-000017446</Código><Objeto del contrato>CD-R IMPRIMIBLE 700MB/80MIN (PQ 10 UDS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>44,29</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>53,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4254"><Código>CGE2018COM-000017447</Código><Objeto del contrato>PAPEL PLOTTER HP PREMIUM FOTO BRILLANTE (1067MM X 30,5M) Q1428A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>359,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>75,53</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>435,21</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4255"><Código>CGE2018COM-000017448</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO ROLLER PILOT G-TEC-C4 AZUL B0,4-T0,2MM  O.V</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>34,39</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,22</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>41,61</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4256"><Código>CGE2018COM-000017449</Código><Objeto del contrato>TINTA PLOTTER HP T1300 N.72AMARILLO 130 ML  C9373A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>208,23</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>43,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>251,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4257"><Código>CGE2018COM-000017450</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET 3800/3505 NEGRO Q6470A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>721,75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>151,57</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>873,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4258"><Código>CGE2018COM-000017451</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>586,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>123,11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>709,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4259"><Código>CGE2018COM-000017452</Código><Objeto del contrato>TINTA IMPR. HP OFFICEJET 4500 COLOR N.901 TRICOLOR CC656AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>99,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>20,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>120,61</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4260"><Código>CGE2018COM-000017453</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X MAGENTA CE253A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>130,37</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>27,38</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>157,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4261"><Código>CGE2018COM-000017454</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR PERMANENTE PUNTA 0,7 NEGRO </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,07</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,43</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4262"><Código>CGE2018COM-000017455</Código><Objeto del contrato>PEGAMENTO CINTA MAQ.APLICADORA ROLLER</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>31,98</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,72</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>38,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4263"><Código>CGE2018COM-000017456</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR NARANJA   - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,58</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,43</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4264"><Código>CGE2018COM-000017457</Código><Objeto del contrato>DOSSIER UÑERO POLIPR.140 MICR TRANSP (P100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>91,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>19,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>110,41</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4265"><Código>CGE2018COM-000017500</Código><Objeto del contrato>TINTA PLOTTER HP T1300 N.72NEGRO MATE 130 ML  C9403A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>694,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>145,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>839,86</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4266"><Código>CGE2018COM-000017501</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 38X51 (12 UNID)  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7,38</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,55</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,93</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4267"><Código>CGE2018COM-000017502</Código><Objeto del contrato>GOMA DE BORRAR LAPIZ MILAN NATA 624</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>17,98</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>21,76</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4268"><Código>CGE2018COM-000017503</Código><Objeto del contrato>CD-R GRABABLE 700 MB / 80 MIN (BOBINA 50 UDS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>16,74</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,52</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>20,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4269"><Código>CGE2018COM-000017504</Código><Objeto del contrato>DOSSIER UÑERO TRANSP. 120 MCR (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>67,81</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>82,05</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4270"><Código>CGE2018COM-000017505</Código><Objeto del contrato>TONER HP P3015 NEGRO CE255X</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>228,74</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>48,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>276,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4271"><Código>CGE2018COM-000017506</Código><Objeto del contrato>CARPETA PROYECTO FOLIO AZUL 245X350X90 MM </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>33,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,06</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>40,66</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4272"><Código>CGE2018COM-000017507</Código><Objeto del contrato>SUBCARPETA A-4 NARANJA (50 UN)  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>46,53</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,77</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>56,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4273"><Código>CGE2018COM-000017508</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>21,19</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>25,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4274"><Código>CGE2018COM-000017509</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X76  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>26</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,46</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>31,46</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4275"><Código>CGE2018COM-000017510</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-4 INKJET+LASER 100 GR </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>542,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>113,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>656,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4276"><Código>CGE2018COM-000017511</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR PERMANENTE PUNTA 0,7 (PACK 4 COLORES) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,38</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,51</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4277"><Código>CGE2018COM-000017512</Código><Objeto del contrato>TINTA PLOTTER HP T1300 N.72NEGRO FOTO 130 ML  C9370A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>347,05</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>72,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>419,93</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4278"><Código>CGE2018COM-000017533</Código><Objeto del contrato>PEGAMENTO LOCTITE SUPER GLUE 3 5 GR. PRECISION </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4279"><Código>CGE2018COM-000017534</Código><Objeto del contrato>CABEZAL IMP.HP OFFICEJET L7000 NEGRO/AMARILLO C9381A  N.88</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>93,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>19,59</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>112,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4280"><Código>CGE2018COM-000017535</Código><Objeto del contrato>GRAPADORA RAPID-1 TIPO TENAZA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>21,12</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,44</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>25,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4281"><Código>CGE2018COM-000017536</Código><Objeto del contrato>FOTOCOMPOSICION + FOTOLITO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>270</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>56,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>326,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4282"><Código>CGE2018COM-000017563</Código><Objeto del contrato>CONJUNTO MOBILIARIO OFFICE PERSONAL PIF</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3592</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>754,32</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4346,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4283"><Código>CGE2018COM-000017611</Código><Objeto del contrato>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8791,39</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1846,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10637,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OPERMAQ VENDING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64461643</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4284"><Código>CGE2018COM-000017652</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>38,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,09</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>46,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4285"><Código>CGE2018COM-000017653</Código><Objeto del contrato>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>23,02</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,83</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>27,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4286"><Código>CGE2018COM-000017654</Código><Objeto del contrato>TONER HP M553  MAGENTA 508A  CF363A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>422,32</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>88,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>511,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4287"><Código>CGE2018COM-000017655</Código><Objeto del contrato>CARTULINA A-3 185 GR BLANCO (PQ 50)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>114,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>24,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>139,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4288"><Código>CGE2018COM-000017656</Código><Objeto del contrato>CANUTILLO AZUL 14 MM21 ANILLAS (100 UD)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>32,74</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>39,62</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4289"><Código>CGE2018COM-000017657</Código><Objeto del contrato>TAPA PROYECTO A-4 BLANCA (CJ 10 JG) GUAFLEX</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>285</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>59,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>344,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4290"><Código>CGE2018COM-000017658</Código><Objeto del contrato>TINTA PLOTTER HP T1300 N.72NEGRO MATE 130 ML  C9403A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>347,05</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>72,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>419,93</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4291"><Código>CGE2018COM-000017659</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR NEGRO BORRABLE PIZARRA BLANCA </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4292"><Código>CGE2018COM-000017660</Código><Objeto del contrato>CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>37,49</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,87</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>45,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4293"><Código>CGE2018COM-000017661</Código><Objeto del contrato>TONER HP M553  AMARILLO 508A  CF362A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>510,77</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>107,26</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>618,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4294"><Código>CGE2018COM-000017662</Código><Objeto del contrato>TAPA PROYECTO A-3 BLANCA (CJ 10 JG) GUAFLEX</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>562,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>118,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>680,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4295"><Código>CGE2018COM-000017663</Código><Objeto del contrato>FUNDA CD/DVD PVC ADHESIVA (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>67,35</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,14</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>81,49</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4296"><Código>CGE2018COM-000017664</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR PERMANENTE NEGRO P/BISELADA 1-4 MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,39</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4297"><Código>CGE2018COM-000017666</Código><Objeto del contrato>SUBCARPETA BOLSA A-4 FUELLE LATERAL COL.SURT(50 U) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>20,83</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,37</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>25,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4298"><Código>CGE2018COM-000017667</Código><Objeto del contrato>TINTA HP N.364XL NEGRO CN684EE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,98</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,52</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4299"><Código>CGE2018COM-000017671</Código><Objeto del contrato>ZAPATO VERANO UNIFORMIDAD POLICIA PORT CRISPI UNI LOW GTX T-36</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3822,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>802,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4624,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>USIS GUIRAO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61515474</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4300"><Código>CGE2018COM-000017684</Código><Objeto del contrato>RED PORTERIA FUTBOL SALA (FONDO 1,30 M)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>213,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>44,92</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>258,82</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ESTEBAN SPORTING GOOD EQUIPM</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65720229</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4301"><Código>CGE2018COM-000017713</Código><Objeto del contrato>PLACA IDENTIFICACION Nº DE AGENTE (PLASTICO) /Talla: U</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,78</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERES SPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61721643</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4302"><Código>CGE2018COM-000017714</Código><Objeto del contrato>GOMA DE BORRAR LAPIZ MILAN 430 </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>0,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1,09</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4303"><Código>CGE2018COM-000017715</Código><Objeto del contrato>CANUTILLO AZUL 8 MM           21 ANILLAS (100 UD)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>44,52</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>53,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4304"><Código>CGE2018COM-000017716</Código><Objeto del contrato>CLIP SUJETAPAPELES LABIADONUM.3  (CJ 1OO) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,41</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1,71</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4305"><Código>CGE2018COM-000017717</Código><Objeto del contrato>GOMA DE BORRAR STAEDLER MARSPLASTIC </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,74</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,37</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,11</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4306"><Código>CGE2018COM-000017718</Código><Objeto del contrato>GOMA DE BORRAR LAPIZ MILAN 430 </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,43</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,77</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4307"><Código>CGE2018COM-000017719</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR PILOT V BALL NEGRO0,7 MM  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13,22</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4308"><Código>CGE2018COM-000017720</Código><Objeto del contrato>PEGAMENTO BARRA ADHESIVO 40 GR  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,23</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,26</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1,49</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4309"><Código>CGE2018COM-000017731</Código><Objeto del contrato>ANORAC NARANJA/MARINO ALTA VISIBILIDAD /Talla: S</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2502,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>525,51</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3027,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FABREGAS WORK EQUIPMENT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67073056</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4310"><Código>CGE2018COM-000017740</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - CATALAN  SANTIAGO OTERO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,28</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>82,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4311"><Código>CGE2018COM-000017755</Código><Objeto del contrato>LIBRETA A-4+ LISO ESP.LAT- 80H  </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>17,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,77</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>21,72</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4312"><Código>CGE2018COM-000017756</Código><Objeto del contrato>CAJA EMBALAJE 427 X 304 X 250 MM AUTOMONTABLE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16,34</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4313"><Código>CGE2018COM-000017757</Código><Objeto del contrato>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>36,98</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,77</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>44,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4314"><Código>CGE2018COM-000017758</Código><Objeto del contrato>CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>36,38</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>44,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4315"><Código>CGE2018COM-000017759</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO ROLLER RETRACTIL TINTA GEL AZUL  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>121,83</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>25,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>147,41</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4316"><Código>CGE2018COM-000017760</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,76</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4317"><Código>CGE2018COM-000017761</Código><Objeto del contrato>PAPEL TERMICO ROLLO IMPR.BACSA I310 ANCHO 57MM DIAM.55MM LARGO 36M CENTRO 12MM (PQ 10)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13,55</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4318"><Código>CGE2018COM-000017762</Código><Objeto del contrato>TONER HP P3015 NEGRO CE255X</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>228,74</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>48,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>276,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4319"><Código>CGE2018COM-000017763</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-3 INKJET+LASER 100 GR   O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>43,24</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>52,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4320"><Código>CGE2018COM-000017764</Código><Objeto del contrato>PILA ALCALINA LR6 AA PLUS POWER (PQ 4) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,76</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,47</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4321"><Código>CGE2018COM-000017765</Código><Objeto del contrato>CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,93</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4322"><Código>CGE2018COM-000017766</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>38,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,09</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>46,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4323"><Código>CGE2018COM-000017767</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,94</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16,94</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4324"><Código>CGE2018COM-000017768</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>77</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,17</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>93,17</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4325"><Código>CGE2018COM-000017769</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-4 BLANCO 80 GR ECOLOGICO 82% INAPA-TECNO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>696</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>146,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>842,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4326"><Código>CGE2018COM-000017770</Código><Objeto del contrato>BLOC PAPEL PIZARRA CONFERENCIA 40H 81X59 CMS LISO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>23,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,87</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>28,07</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4327"><Código>CGE2018COM-000017771</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X127  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>27,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,87</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>33,82</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4328"><Código>CGE2018COM-000017772</Código><Objeto del contrato>TINTA IMP. HP PSC4180 NEGRON.337  C9364EE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>111,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>134,55</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4329"><Código>CGE2018COM-000017773</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>455,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>95,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>551,61</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4330"><Código>CGE2018COM-000017774</Código><Objeto del contrato>TINTA HP N.364XL CIAN CB323EE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>72,32</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>87,51</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4331"><Código>CGE2018COM-000017775</Código><Objeto del contrato>ROLLO PAPEL IMPRESORA ZEBRA SELECT 2000T 57X32MM (CJ 12) REF.3006318</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>143,92</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>30,22</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>174,14</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4332"><Código>CGE2018COM-000017776</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET 3800/3505 NEGRO Q6470A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>530,35</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>111,37</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>641,72</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4333"><Código>CGE2018COM-000017777</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR MARCADOR PERMANENTE TRAZO 2 MM AZUL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>31,39</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,59</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>37,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4334"><Código>CGE2018COM-000017778</Código><Objeto del contrato>SUBCARPETA FOLIO ROJO (50 UN) - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>38,22</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,03</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>46,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4335"><Código>CGE2018COM-000017779</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>312,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>65,63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>378,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4336"><Código>CGE2018COM-000017780</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>21,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,43</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>25,51</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4337"><Código>CGE2018COM-000017781</Código><Objeto del contrato>PAPEL PLOTTER HP PREMIUM FOTO SATINADO (1067MM X 30,5M) Q8922A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>382,92</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>80,41</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>463,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4338"><Código>CGE2018COM-000017787</Código><Objeto del contrato>BOBINA PAPEL KRAFT EMBALAR 70G MARRON 110CM 324M </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>207,36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>43,55</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>250,91</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4339"><Código>CGE2018COM-000017836</Código><Objeto del contrato>WTC - TENEDOR GRANDE PLASTICO (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>17,38</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>21,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4340"><Código>CGE2018COM-000017837</Código><Objeto del contrato>WTC - PLATO PLASTICO 22 CM  (100 UNIDADES) -</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>30,86</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,48</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>37,34</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4341"><Código>CGE2018COM-000017838</Código><Objeto del contrato>ADHESIVO SUPER GLUE-3  5 GR(LOCTITE) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4342"><Código>CGE2018COM-000017839</Código><Objeto del contrato>ADHESIVO SUPER GLUE-3  5 GR(LOCTITE) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4343"><Código>CGE2018COM-000017840</Código><Objeto del contrato>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,27</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4344"><Código>CGE2018COM-000017841</Código><Objeto del contrato>ADHESIVO SUPER GLUE-3  5 GR(LOCTITE) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4345"><Código>CGE2018COM-000017842</Código><Objeto del contrato>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,22</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4346"><Código>CGE2018COM-000017843</Código><Objeto del contrato>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14,37</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17,39</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4347"><Código>CGE2018COM-000017844</Código><Objeto del contrato>ADHESIVO SUPER GLUE-3  5 GR(LOCTITE) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4348"><Código>CGE2018COM-000017845</Código><Objeto del contrato>ADHESIVO SUPER GLUE-3  5 GR(LOCTITE) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4349"><Código>CGE2018COM-000017846</Código><Objeto del contrato>REGLA PLASTICO TRANSP. 40 CMS. </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,04</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,22</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4350"><Código>CGE2018COM-000017847</Código><Objeto del contrato>PEGAMENTO LOCTITE SUPER GLUE 3 5 GR. PINCEL </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,01</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4351"><Código>CGE2018COM-000017848</Código><Objeto del contrato>CINTA DYMO 12 MM VERDE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>51,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>61,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4352"><Código>CGE2018COM-000017849</Código><Objeto del contrato>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,14</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4353"><Código>CGE2018COM-000017850</Código><Objeto del contrato>CINTA CORRECTORA REMOVIBLE POST-IT 6 LIN. 25MM </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>44,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,43</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>54,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4354"><Código>CGE2018COM-000017851</Código><Objeto del contrato>TAMBOR HP CP6015 / CM6030AMARILLO CB386A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>160,18</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>33,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>193,82</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4355"><Código>CGE2018COM-000017876</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-4 BLANCO 80 GR.  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>173</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>36,33</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>209,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4356"><Código>CGE2018COM-000017877</Código><Objeto del contrato>PEGAMENTO CONTACTO SUPERGEN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,82</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,59</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,41</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4357"><Código>CGE2018COM-000017878</Código><Objeto del contrato>SUBCARPETA BOLSA A-4 FUELLE LATERAL COL.SURT(50 U) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>41,66</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>50,41</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4358"><Código>CGE2018COM-000017879</Código><Objeto del contrato>BLOC PAPEL PIZARRA CONFERENCIA 40H 81X59 CMS CUADRICULA 25X25MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,22</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4359"><Código>CGE2018COM-000017880</Código><Objeto del contrato>PIZARRA CONFERENCIA 100X67,5 CM C/RUEDAS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>154,46</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>32,44</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>186,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4360"><Código>CGE2018COM-000017881</Código><Objeto del contrato>ALFOMBRILLA RATON REPOSAMUÑECA GEL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>31,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>38,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4361"><Código>CGE2018COM-000017882</Código><Objeto del contrato>ADAPTADOR CARGADOR ROTULADORA DYMO LABEL MANAGER</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>32,15</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>38,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4362"><Código>CGE2018COM-000017883</Código><Objeto del contrato>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>20,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,39</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>25,29</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4363"><Código>CGE2018COM-000017884</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X76 COLORES PASTEL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>45,72</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>55,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4364"><Código>CGE2018COM-000017885</Código><Objeto del contrato>GRAPA 22/6-24/6 GALV. (5000 U)   O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,18</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,67</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4365"><Código>CGE2018COM-000017886</Código><Objeto del contrato>CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO RISTRETTO (PQ 10 UD)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>123</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>25,83</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>148,83</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4366"><Código>CGE2018COM-000017887</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-4 INKJET+LASER 100 GR </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>547,44</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>114,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>662,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4367"><Código>CGE2018COM-000017888</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO UNIBALL SN100 AZUL B1,0MM T0,4MM  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>29,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,17</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>35,57</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4368"><Código>CGE2018COM-000017889</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR PERMANENTE PUNTA 0,7 AZUL </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>40</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>48,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4369"><Código>CGE2018COM-000017890</Código><Objeto del contrato>AURICULAR PC ESTEREO DIADEMA CON MICROFONO CONEXIÓN JACK 3,5 (2)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>234,75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>49,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>284,05</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4370"><Código>CGE2018COM-000017900</Código><Objeto del contrato>TONER HP M553  NEGRO 508A  CF360A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>479,51</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>100,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>580,21</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4371"><Código>CGE2018COM-000017901</Código><Objeto del contrato>REPOSAMUÑECAS GEL TECLADO PC</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>29,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>35,21</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4372"><Código>CGE2018COM-000017902</Código><Objeto del contrato>TINTA IMPR. HP OFFICEJET SERIE L7000 AMARILLO C9393A N.88</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>93</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>19,53</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>112,53</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4373"><Código>CGE2018COM-000017944</Código><Objeto del contrato>IMPRESO A-4 M.I. 1ª H APB - GENERICO (PQ 500)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2400</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>504</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2904</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TRIGUERO RUBIA MATEO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4374"><Código>CGE2018COM-000017945</Código><Objeto del contrato>IMPRESO A-4 M.I. 2ª H  APB - GENERICO (PQ 500)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>315</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1815</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TRIGUERO RUBIA MATEO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4375"><Código>CGE2018COM-000017946</Código><Objeto del contrato>FILM RETRANSFERENCIA PARA 1000 IMAGENES - DATACARD SR.300</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2520</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>529,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3049,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-02</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DATABAC GROUP SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63121099</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4376"><Código>CGE2018COM-000017947</Código><Objeto del contrato>CASCO INTEGRAL MOTORISTA PP SCHUBERTH C-4 PRO BLANCO+DAMERO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>603</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>126,63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>729,63</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-02</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MEGAPTERAE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65840100</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4377"><Código>CGE2018COM-000017955</Código><Objeto del contrato>FOTOPLANO 4 PUERTAS ARMARIO 78X58,25 CM VINILO BUBLE FREE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>94,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>19,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>114,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-02</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTYPLAN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61963229</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4378"><Código>CGE2018COM-000017957</Código><Objeto del contrato>SUBCARPETA A-4 AZUL (50 UN) - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>57,33</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>69,37</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4379"><Código>CGE2018COM-000017958</Código><Objeto del contrato>ROLLER UNIBALL SIGNO UM120 AZUL 0,4  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>38,15</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>46,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4380"><Código>CGE2018COM-000017959</Código><Objeto del contrato>ROLLER UNIBALL SIGNO UMN-207 AZUL T0,4MM B0,7MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>44,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,26</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>53,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4381"><Código>CGE2018COM-000017960</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>15,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18,39</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4382"><Código>CGE2018COM-000017961</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET 3800/3505 CIAN Q7581A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>530,35</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>111,37</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>641,72</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4383"><Código>CGE2018COM-000017962</Código><Objeto del contrato>CARPETA PROYECTO FOLIO NEGRO250X340X30 MM </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>40,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>48,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4384"><Código>CGE2018COM-000017963</Código><Objeto del contrato>LIBRETA A-4 80H CUADRICULA 4X4 ESPIRAL LAT.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,47</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,47</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4385"><Código>CGE2018COM-000017964</Código><Objeto del contrato>DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS FELLOWES 75CS CD+TARG</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>254,84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>53,52</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>308,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4386"><Código>CGE2018COM-000017965</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 6970 AMARILLO 903 XL  T6M11AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>145,76</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>30,61</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>176,37</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4387"><Código>CGE2018COM-000017966</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR VERDE  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>28,22</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>34,15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4388"><Código>CGE2018COM-000017967</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET 3800/3505 CIAN Q7581A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>530,35</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>111,37</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>641,72</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4389"><Código>CGE2018COM-000017968</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO BASIC CRISTAL AZUL TRAZO 0,3 MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>44,71</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,39</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>54,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4390"><Código>CGE2018COM-000017971</Código><Objeto del contrato>TINTA PLOTTER HP T1300 N.72CIAN 130 ML  C9371A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>277,64</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>58,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>335,94</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4391"><Código>CGE2018COM-000017974</Código><Objeto del contrato>PAPEL PLOTTER T1300 1067MMX30M GLOSSY EB 180G (RO) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>328,59</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>397,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4392"><Código>CGE2018COM-000017975</Código><Objeto del contrato>ALFOMBRILLA RATON REPOSAMUÑECA GEL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>37,16</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>44,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4393"><Código>CGE2018COM-000017976</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - INGLES XAVIER SABATE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>79</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,59</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>95,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4394"><Código>CGE2018COM-000018030</Código><Objeto del contrato>ZAPATO NEGRO ORDENANZAS - EEMM /Talla: INFME</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>115,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>24,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>140</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28017895</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4395"><Código>CGE2018COM-000018057</Código><Objeto del contrato>CANUTILLO AZUL 14 MM21 ANILLAS (100 UD)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>65,36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>79,09</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4396"><Código>CGE2018COM-000018058</Código><Objeto del contrato>PAPEL PLOTTER T1300 1067MMX30M GLOSSY EB 180G (RO) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>365,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>76,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>442,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4397"><Código>CGE2018COM-000018059</Código><Objeto del contrato>PAPEL PLOTTER 180G ESTUCADO MATE 1067MMX30M </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>114,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>24,05</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>138,55</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4398"><Código>CGE2018COM-000018060</Código><Objeto del contrato>WTC - BOL P/CARAMELOS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,66</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4399"><Código>CGE2018COM-000018061</Código><Objeto del contrato>WTC - CARAMELO SIN AZUCAR 1KG CAFE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>708,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>148,87</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>857,77</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4400"><Código>CGE2018COM-000018062</Código><Objeto del contrato>MEMORIA USB 32 GB </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,92</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16,82</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4401"><Código>CGE2018COM-000018063</Código><Objeto del contrato>ALFOMBRILLA RATON REPOSAMUÑECA GEL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>15,84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,33</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>19,17</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4402"><Código>CGE2018COM-000018064</Código><Objeto del contrato>LAPIZ STAEDTLER NORIS 120 2H - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>41,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>50,46</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4403"><Código>CGE2018COM-000018065</Código><Objeto del contrato>CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO DECAFFEINATO INTENSO (PQ 10 UD)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>61,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,92</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>74,42</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4404"><Código>CGE2018COM-000018066</Código><Objeto del contrato>CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO DECAFFEINATO INTENSO (PQ 10 UD)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>61,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,92</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>74,42</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4405"><Código>CGE2018COM-000018068</Código><Objeto del contrato>PAPEL PLOTTER T1300 1067MMX30M GLOSSY EB 180G (RO) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>365,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>76,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>442,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4406"><Código>CGE2018COM-000018069</Código><Objeto del contrato>PILA ALCALINA LR03 AAA PLUS POWER (PQ 4) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14,88</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4407"><Código>CGE2018COM-000018070</Código><Objeto del contrato>PILA BOTON CR 2016 3V  (BL 2U)  </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,67</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,03</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4408"><Código>CGE2018COM-000018071</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO NEGRO BIC ECOLUTIONS  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,05</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,05</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4409"><Código>CGE2018COM-000018073</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR PERMANENTE PUNTA 2-4 MM NEGRO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,32</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1,82</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4410"><Código>CGE2018COM-000018074</Código><Objeto del contrato>WTC - CUCHARA GRANDE PLASTICO (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>58</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>70,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4411"><Código>CGE2018COM-000018075</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X127  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,71</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,11</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4412"><Código>CGE2018COM-000018076</Código><Objeto del contrato>SUBCARPETA BOLSA FOLIO FUELLE AZUL (PQ 25 U)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>88,62</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,61</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>107,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4413"><Código>CGE2018COM-000018077</Código><Objeto del contrato>PEGAMENTO CINTA MAQ.APLICADORA ROLLER</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>80,19</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>97,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4414"><Código>CGE2018COM-000018079</Código><Objeto del contrato>PAPEL PLOTTER HP PREMIUM FOTO SATINADO (1067MM X 30,5M) Q8922A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>345,21</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>72,49</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>417,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4415"><Código>CGE2018COM-000018080</Código><Objeto del contrato>TINTA PLOTTER HP DESIGNJET 800PS AMARILLO C4913A N.82 (69ML)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>209,31</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>43,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>253,27</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4416"><Código>CGE2018COM-000018081</Código><Objeto del contrato>CARPETA CARTON AMARILLO BRILLO </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>18,61</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,91</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>22,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4417"><Código>CGE2018COM-000018083</Código><Objeto del contrato>CARPETA PLASTICO C/AMARILLOC/GOMAS  </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>15,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18,73</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4418"><Código>CGE2018COM-000018084</Código><Objeto del contrato>UNIDAD RECOGIDA TONER  CP3525/CM3530  CE254A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16,34</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4419"><Código>CGE2018COM-000018085</Código><Objeto del contrato>DVD -R 4,7 GB (BOBINA 25 UDS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14,65</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17,73</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4420"><Código>CGE2018COM-000018086</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>97,57</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>20,49</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>118,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4421"><Código>CGE2018COM-000018087</Código><Objeto del contrato>ROLLER UNIBALL SIGNO UM120 AZUL 0,4  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>167,29</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>35,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>202,42</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4422"><Código>CGE2018COM-000018088</Código><Objeto del contrato>PILA ALCALINA LR6 AA PLUS POWER (PQ 4) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,76</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,47</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4423"><Código>CGE2018COM-000018089</Código><Objeto del contrato>PAPEL PLOTTER HP PREMIUM FOTO BRILLANTE (1067MM X 30,5M) Q1428A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>331,26</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>69,56</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>400,82</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4424"><Código>CGE2018COM-000018090</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X AMARILLO CE252A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>619,05</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>130</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>749,05</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4425"><Código>CGE2018COM-000018091</Código><Objeto del contrato>BLOC PAPEL PIZARRA CONFERENCIA 40H 81X59 CMS LISO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13,92</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,92</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4426"><Código>CGE2018COM-000018092</Código><Objeto del contrato>ETIQUETA ADHESIVA IMP.105X40MM (1400 U)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,53</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,37</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4427"><Código>CGE2018COM-000018093</Código><Objeto del contrato>SEÑALIZADOR INDEX 12X43 MM50U X 4 COLORES </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>21,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,56</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>26,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4428"><Código>CGE2018COM-000018094</Código><Objeto del contrato>PAÑUELO PAPEL BLANCO (CJ 100 SERV) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,74</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10,04</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4429"><Código>CGE2018COM-000018095</Código><Objeto del contrato>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,22</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4430"><Código>CGE2018COM-000018098</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 6970  N.903XL NEGRO T6M15AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>146,16</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>30,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>176,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4431"><Código>CGE2018COM-000018101</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-4 BLANCO 80 GR ECOLOGICO 82% INAPA-TECNO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>696</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>146,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>842,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4432"><Código>CGE2018COM-000018103</Código><Objeto del contrato>ARCHIVADOR DEFINITIVO MARCA INST.355X255X150 CARTON BRILLO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5100</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1071</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6171</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4433"><Código>CGE2018COM-000018114</Código><Objeto del contrato>ZAPATO NEGRO ENCARGADO-ORDENANZA-EEMM-EMBARCACION /Talla: INFME</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>104,13</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21,87</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>126</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28017895</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4434"><Código>CGE2018COM-000018131</Código><Objeto del contrato>SILLA ERGONOMICA ZAS OPERATIVA DYNAMOBEL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>604</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>126,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>730,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61768362</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4435"><Código>CGE2018COM-000018133</Código><Objeto del contrato>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>53,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>64,49</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08923542</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4436"><Código>CGE2018COM-000018148</Código><Objeto del contrato>PINZA SUJETAPAPELES PALA ABATIBLE 20 MM (CJ 12)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,91</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4437"><Código>CGE2018COM-000018149</Código><Objeto del contrato>WTC - CUCHARA CAFE   (100 U) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,06</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,43</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,49</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4438"><Código>CGE2018COM-000018150</Código><Objeto del contrato>PEGAMENTO IMEDIO SUPER GLUE 3 3 GR. GEL </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,96</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,09</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12,05</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4439"><Código>CGE2018COM-000018151</Código><Objeto del contrato>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,44</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4440"><Código>CGE2018COM-000018152</Código><Objeto del contrato>WTC - PLATO PLASTICO 22 CM  (100 UNIDADES) -</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>16,99</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,57</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>20,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4441"><Código>CGE2018COM-000018154</Código><Objeto del contrato>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,58</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4442"><Código>CGE2018COM-000018155</Código><Objeto del contrato>WTC - PLATO PLASTICO 22 CM  (100 UNIDADES) -</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>22,11</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>26,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4443"><Código>CGE2018COM-000018156</Código><Objeto del contrato>WTC - PLATO PLASTICO 22 CM  (100 UNIDADES) -</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14,44</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,03</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17,47</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4444"><Código>CGE2018COM-000018157</Código><Objeto del contrato>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,92</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4445"><Código>CGE2018COM-000018158</Código><Objeto del contrato>CARPETA POLIPROP. TRASLUCIDOROJO </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,96</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,51</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14,47</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4446"><Código>CGE2018COM-000018159</Código><Objeto del contrato>INDICE SEPARADOR ABECEDARIO A-Z (A-4) POLIPROP </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>0,78</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>0,94</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4447"><Código>CGE2018COM-000018160</Código><Objeto del contrato>REGLA PLASTICO TRANSP. 40 CMS. </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>0,26</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,05</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>0,31</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4448"><Código>CGE2018COM-000018161</Código><Objeto del contrato>PORTACLIPS SOBREMESA IMANTADONEGRO </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>0,81</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,17</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>0,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4449"><Código>CGE2018COM-000018198</Código><Objeto del contrato>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8920,72</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1873,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10794,07</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OPERMAQ VENDING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64461643</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4450"><Código>CGE2018COM-000018199</Código><Objeto del contrato>WTC - CUCHARA GRANDE PLASTICO (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>145</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>30,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>175,45</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4451"><Código>CGE2018COM-000018200</Código><Objeto del contrato>SUBCARPETA BOLSA FOLIO FUELLEBEIGE-KRAFT (25 UN) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>29,54</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>35,74</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4452"><Código>CGE2018COM-000018201</Código><Objeto del contrato>CARPETA CARTON CON GOMAS Y SOLAPA TAM.FOLIO </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>35,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,46</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>42,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4453"><Código>CGE2018COM-000018203</Código><Objeto del contrato>FUNDA MULTITALADRO FOLIO CRISTAL (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,51</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11,51</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4454"><Código>CGE2018COM-000018204</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X AMARILLO CE252A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>521,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>109,51</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>630,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4455"><Código>CGE2018COM-000018205</Código><Objeto del contrato>GOMA DE BORRAR LAPIZ MILAN NATA 624</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>42,99</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,03</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>52,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4456"><Código>CGE2018COM-000018206</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO UNIBALL SN100 AZUL B1,0MM T0,4MM  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>47,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>57,41</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4457"><Código>CGE2018COM-000018207</Código><Objeto del contrato>SUBCARPETA A-4 AZUL (50 UN) - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>41,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>49,71</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4458"><Código>CGE2018COM-000018209</Código><Objeto del contrato>TONER BROTHER HL-L5100DN  TN3480</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>69,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,62</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>84,22</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4459"><Código>CGE2018COM-000018210</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR EDDING 1200 ROJO T0,5/1,0MM - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>21,04</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>25,46</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4460"><Código>CGE2018COM-000018211</Código><Objeto del contrato>ROLLER UNIBALL SIGNO UM120 AZUL 0,4  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>49,85</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,47</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>60,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4461"><Código>CGE2018COM-000018212</Código><Objeto del contrato>DOSSIER UÑERO POLIPR.FOLIO TRANSPAR. (PQ-100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>63,05</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>76,29</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4462"><Código>CGE2018COM-000018213</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>97,57</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>20,49</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>118,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4463"><Código>CGE2018COM-000018214</Código><Objeto del contrato>TAPA PROYECTO A-3 BLANCA (CJ 10 JG) GUAFLEX</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>495,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>104,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>599,49</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4464"><Código>CGE2018COM-000018215</Código><Objeto del contrato>PERFORADORA METALICA 4 TALADROS (25 HOJAS) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>25,24</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4465"><Código>CGE2018COM-000018216</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X127  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>39,24</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>47,48</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4466"><Código>CGE2018COM-000018217</Código><Objeto del contrato>BLOC PAPEL PIZARRA CONFERENCIA 40H 81X59 CMS LISO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>27,84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>33,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4467"><Código>CGE2018COM-000018218</Código><Objeto del contrato>TONER HP CP6015NEGRO CB380A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>137,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>28,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>166,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4468"><Código>CGE2018COM-000018219</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 6970  N.903XL NEGRO T6M15AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>146,16</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>30,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>176,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4469"><Código>CGE2018COM-000018220</Código><Objeto del contrato>TONER HP P3015 NEGRO CE255X</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>114,37</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>24,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>138,39</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4470"><Código>CGE2018COM-000018221</Código><Objeto del contrato>TONER BROTHER HL-5340D TN-3280  </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>136,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>28,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>165,04</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4471"><Código>CGE2018COM-000018222</Código><Objeto del contrato>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,22</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4472"><Código>CGE2018COM-000018224</Código><Objeto del contrato>ETIQUETA CARTULINA 85X54 MM IMPR.LASER (CJ 250)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>130,23</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>27,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>157,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4473"><Código>CGE2018COM-000018236</Código><Objeto del contrato>TALONARIO A-5 SERVEIS MEDICS M.I. JUSTIFICANTE DE VISITA 1T (100H)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>635</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>133,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>768,35</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TRIGUERO RUBIA MATEO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4474"><Código>CGE2018COM-000018237</Código><Objeto del contrato>IMPRESO VEHICULO ABANDONADO COPIA ADHESIVA AMARILLO-FLUOR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>450</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>94,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>544,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TRIGUERO RUBIA MATEO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4475"><Código>CGE2018COM-000018238</Código><Objeto del contrato>TARJETON SAU 10,5X14,8 CM (CARTULINA IMPR. 2 T)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>320,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>67,22</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>387,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TRIGUERO RUBIA MATEO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4476"><Código>CGE2018COM-000018250</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - CASTELLANOMIGUEL ANGEL PALOMERO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,28</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>82,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4477"><Código>CGE2018COM-000018271</Código><Objeto del contrato>ESTANTERIA METALICA MURAL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>360</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>75,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>435,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4478"><Código>CGE2018COM-000018279</Código><Objeto del contrato>MICROONDAS INOX CONVENCIONAL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>114,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>24,12</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>139</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28017895</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4479"><Código>CGE2018COM-000018283</Código><Objeto del contrato>POLO AZUL M/C UNIFORMIDAD POLICIA PORTUARIA /Talla: XXXXXL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>144</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>30,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>174,24</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INSIGNA UNIFORMES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B97611164</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4480"><Código>CGE2018COM-000018314</Código><Objeto del contrato>ETIQUETA APLI REF.1278 105X57MM (1000 U) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>105,54</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>127,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4481"><Código>CGE2018COM-000018315</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR EDDING 1200 NEGRO T0,5/1,0MM  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,26</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>23,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4482"><Código>CGE2018COM-000018320</Código><Objeto del contrato>GRAPADORA TENAZA GRAPA 24/6-26/6</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,03</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>23,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4483"><Código>CGE2018COM-000018321</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X CIAN CE251A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>227,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>47,87</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>275,81</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4484"><Código>CGE2018COM-000018322</Código><Objeto del contrato>FUNDA MULTITALADRO FOLIO CRISTAL (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>91,11</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>19,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>110,24</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4485"><Código>CGE2018COM-000018323</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X MAGENTA CE253A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>521,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>109,51</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>630,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4486"><Código>CGE2018COM-000018324</Código><Objeto del contrato>UNIDAD RECOGIDA TONER  CP3525/CM3530  CE254A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16,34</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4487"><Código>CGE2018COM-000018325</Código><Objeto del contrato>LIBRETA A-4+ ESP.LAT. C5X5 MICROPER. 80H  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>45,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,53</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>54,93</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4488"><Código>CGE2018COM-000018326</Código><Objeto del contrato>DOSSIER A-4 PRESENTACION PERSONALIZABLE C/AZUL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>83,03</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,44</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>100,47</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4489"><Código>CGE2018COM-000018329</Código><Objeto del contrato>ROTULADORA DYMO P/ETIQUETAS LABEL WRITER 450 TURBO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>195,39</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>41,03</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>236,42</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4490"><Código>CGE2018COM-000018330</Código><Objeto del contrato>GRAPADORA TENAZA GRAPA 24/6-26/6</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,61</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10,42</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4491"><Código>CGE2018COM-000018331</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-4 HP FOTO GLOSSY BRILLO INKJET 250GR (25H) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>415,72</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>87,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>503,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4492"><Código>CGE2018COM-000018332</Código><Objeto del contrato>PERFORADORA METALICA 2 TALADROS (30 HOJAS)  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,34</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4493"><Código>CGE2018COM-000018334</Código><Objeto del contrato>BUC C/RUEDAS 3 CAJONES C/NEGRO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>225</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>47,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>272,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4494"><Código>CGE2018COM-000018343</Código><Objeto del contrato>DICCIONARIO NAUTICO ING-ESP ESP-ING</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14,05</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INVERNON SERRANO ALBERTO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4495"><Código>CGE2018COM-000018371</Código><Objeto del contrato>ZAPATO SPORT SEGURIDAD CERTIF.S1P+CI+HI+HRO+SRC PISO 2D+PU /Talla: 37</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2592</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>544,32</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3136,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28017895</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4496"><Código>CGE2018COM-000018376</Código><Objeto del contrato>POLO BLANCO M/C UNIFORMIDAD MARCA INSTITUCIONAL /Talla: L(7)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>515,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>108,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>623,39</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GUSTAVO NEVADO GARCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4497"><Código>CGE2018COM-000018383</Código><Objeto del contrato>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>17,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,59</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>20,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4498"><Código>CGE2018COM-000018384</Código><Objeto del contrato>SEPARADOR MULTITALADRO A-410 COLORES  </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,37</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13,67</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4499"><Código>CGE2018COM-000018385</Código><Objeto del contrato>PEGAMENTO BARRA ADHESIVO 40 GR  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,64</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,34</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4500"><Código>CGE2018COM-000018386</Código><Objeto del contrato>TIJERA 21 CM ACERO INOX. ANILLAS PLASTICO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,86</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,39</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4501"><Código>CGE2018COM-000018387</Código><Objeto del contrato>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,13</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,21</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4502"><Código>CGE2018COM-000018388</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - INGLES JOSE MARIA ROVIRA MARTI</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>90</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>108,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4503"><Código>CGE2018COM-000018389</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - INGLES  MANUEL GALAN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>50</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>60,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4504"><Código>CGE2018COM-000018405</Código><Objeto del contrato>RED PORTERIA FUTBOL SALA (FONDO 1,30 M)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>204,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>42,92</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>247,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ESTEBAN SPORTING GOOD EQUIPM</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65720229</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4505"><Código>CGE2018COM-000018415</Código><Objeto del contrato>FOTOPLANO 4 PUERTAS ARMARIO 78X58,25 CM VINILO BUBLE FREE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>156,18</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>32,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>188,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTYPLAN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61963229</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4506"><Código>CGE2018COM-000018431</Código><Objeto del contrato>CINTA CELO CRISTAL 19MMX33M - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,58</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4507"><Código>CGE2018COM-000018432</Código><Objeto del contrato>FUNDA PROLIP. A-4 MULTITALADRO REFORZADO (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,46</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,41</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4508"><Código>CGE2018COM-000018433</Código><Objeto del contrato>TIJERA 18 CM.ACERO INOX.D/I ANILLAS PLASTIC -O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,49</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,52</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4509"><Código>CGE2018COM-000018434</Código><Objeto del contrato>TONER HP M553  MAGENTA 508A  CF363A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>650,86</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>136,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>787,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4510"><Código>CGE2018COM-000018435</Código><Objeto del contrato>CARTULINA A-4 COLOR BLANCO 180 GR (PQ 50 H) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,22</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,09</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,31</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4511"><Código>CGE2018COM-000018436</Código><Objeto del contrato>DVD GRABABLE +R 4,7 GB VERBATIM (CON CAJA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>94,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>19,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>114,35</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4512"><Código>CGE2018COM-000018437</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 7500A AMARILLO N.920XL  CD974AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>36,03</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,57</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>43,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4513"><Código>CGE2018COM-000018438</Código><Objeto del contrato>TONER HP M553  AMARILLO 508A  CF362A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>650,86</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>136,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>787,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4514"><Código>CGE2018COM-000018439</Código><Objeto del contrato>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7,92</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,66</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4515"><Código>CGE2018COM-000018440</Código><Objeto del contrato>SUBCARPETA BOLSA A-4 FUELLE LATERAL COL.SURT(50 U) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>20,83</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,37</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>25,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4516"><Código>CGE2018COM-000018441</Código><Objeto del contrato>MEMORIA USB 8 GB </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>45,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,55</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>55,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4517"><Código>CGE2018COM-000018442</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-4 HP FOTO GLOSSY BRILLO INKJET 250GR (25H) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>26,71</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,61</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>32,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4518"><Código>CGE2018COM-000018443</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET 3800/3505 NEGRO Q6470A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>486,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>102,17</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>588,67</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4519"><Código>CGE2018COM-000018444</Código><Objeto del contrato>TINTA PLOTTER HP T1300 N.72NEGRO MATE 130 ML  C9403A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>347,05</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>72,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>419,93</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4520"><Código>CGE2018COM-000018445</Código><Objeto del contrato>PILA BOTON CR2016  (2 UD)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>17,81</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,74</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>21,55</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4521"><Código>CGE2018COM-000018446</Código><Objeto del contrato>TINTA PLOTTER HP T1300 N.72GRIS 130 ML  C9374A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>138,82</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>29,15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>167,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4522"><Código>CGE2018COM-000018447</Código><Objeto del contrato>LIBRETA A-5 ESPIRAL LAT. 140 H MICROPERF. </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>18,15</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>21,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4523"><Código>CGE2018COM-000018482</Código><Objeto del contrato>PLACA IDENTIFICACION Nº DE AGENTE (PLASTICO) /Talla: U</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,78</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERES SPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61721643</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4524"><Código>CGE2018COM-000018512</Código><Objeto del contrato>TIJERA 18 CM.ACERO INOX.D/I ANILLAS PLASTIC -O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>29,49</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>35,68</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4525"><Código>CGE2018COM-000018513</Código><Objeto del contrato>PILA ALCALINA LR6 AA PLUS POWER (PQ 4) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13,41</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,82</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4526"><Código>CGE2018COM-000018514</Código><Objeto del contrato>PILA ALCALINA LR03 AAA PLUS POWER (PQ 4) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,49</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,36</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4527"><Código>CGE2018COM-000018516</Código><Objeto del contrato>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,21</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4528"><Código>CGE2018COM-000018517</Código><Objeto del contrato>PILA ALCALINA LR03 AAA PLUS POWER (PQ 4) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>35,52</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,46</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>42,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4529"><Código>CGE2018COM-000018518</Código><Objeto del contrato>WTC - SOBRE AZUCAR 8 GR (CJ 1000)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>38</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,98</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>45,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4530"><Código>CGE2018COM-000018519</Código><Objeto del contrato>PILA ALCALINA LR03 AAA PLUS POWER (PQ 4) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>54,18</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,38</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>65,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4531"><Código>CGE2018COM-000018520</Código><Objeto del contrato>PILA ALCALINA LR03 AAA PLUS POWER (PQ 4) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4532"><Código>CGE2018COM-000018521</Código><Objeto del contrato>BLOC A-5+ ESPIRAL LATERAL 100H MICR.SEP  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>29,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,22</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>35,82</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4533"><Código>CGE2018COM-000018522</Código><Objeto del contrato>DOSSIER UÑERO POLIPRO. A-4 TRANSPAR. (PQ-100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12,47</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,62</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15,09</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4534"><Código>CGE2018COM-000018523</Código><Objeto del contrato>FUNDA MULTITALADRO FOLIO REFOR (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>23,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>27,93</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4535"><Código>CGE2018COM-000018524</Código><Objeto del contrato>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>60,65</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,74</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>73,39</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4536"><Código>CGE2018COM-000018526</Código><Objeto del contrato>TONER HP P3015 NEGRO CE255X</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>114,37</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>24,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>138,39</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4537"><Código>CGE2018COM-000018527</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>586,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>123,11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>709,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4538"><Código>CGE2018COM-000018534</Código><Objeto del contrato>DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS FELLOWES P-60CS </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>113,76</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23,89</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>137,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4539"><Código>CGE2018COM-000018535</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO ROLLER RETRACTIL TINTA GEL AZUL  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4540"><Código>CGE2018COM-000018541</Código><Objeto del contrato>ETIQUETA CD/DVD INKJET MATE AFTERBURNER (CJ 50)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>21,73</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,56</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>26,29</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4541"><Código>CGE2018COM-000018543</Código><Objeto del contrato>CD-R GRABABLE 700 MB / 80 MIN (BOBINA 50 UDS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>16,74</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,52</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>20,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4542"><Código>CGE2018COM-000018544</Código><Objeto del contrato>PAPEL PLOTTER T1300 1067MMFOTO BRILLO 200G (RO) Q1428B</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>490,53</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>103,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>593,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4543"><Código>CGE2018COM-000018545</Código><Objeto del contrato>PILA ALCALINA LR03 AAA PLUS POWER (PQ 4) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4544"><Código>CGE2018COM-000018546</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,44</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1,74</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4545"><Código>CGE2018COM-000018547</Código><Objeto del contrato>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,21</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4546"><Código>CGE2018COM-000018548</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-4 BLANCO 80 GR.  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>54,86</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,52</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>66,38</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4547"><Código>CGE2018COM-000018565</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-4 BLANCO 80 GR ECOLOGICO 82% INAPA-TECNO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>696</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>146,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>842,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4548"><Código>CGE2018COM-000018581</Código><Objeto del contrato>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,44</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4549"><Código>CGE2018COM-000018582</Código><Objeto del contrato>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13,19</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,77</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4550"><Código>CGE2018COM-000018583</Código><Objeto del contrato>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14,37</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17,39</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4551"><Código>CGE2018COM-000018584</Código><Objeto del contrato>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10,51</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12,72</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4552"><Código>CGE2018COM-000018585</Código><Objeto del contrato>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,42</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,72</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,14</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4553"><Código>CGE2018COM-000018586</Código><Objeto del contrato>WTC - PLATO PLASTICO 22 CM  (100 UNIDADES) -</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>40,93</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>49,53</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4554"><Código>CGE2018COM-000018587</Código><Objeto del contrato>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14,37</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17,39</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4555"><Código>CGE2018COM-000018588</Código><Objeto del contrato>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,58</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4556"><Código>CGE2018COM-000018589</Código><Objeto del contrato>WTC - PLATO PLASTICO 22 CM  (100 UNIDADES) -</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>32,65</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,86</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>39,51</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4557"><Código>CGE2018COM-000018590</Código><Objeto del contrato>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14,37</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17,39</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4558"><Código>CGE2018COM-000018591</Código><Objeto del contrato>TIJERA 21 CM ACERO INOX. ANILLAS PLASTICO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,29</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4559"><Código>CGE2018COM-000018595</Código><Objeto del contrato>BATA BLANCA MANGA LARGA M/I BORDADA /Talla: 58</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>49,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,46</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>60,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GUSTAVO NEVADO GARCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4560"><Código>CGE2018COM-000018636</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - CATALANNURIA BURGUERA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>79</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,59</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>95,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4561"><Código>CGE2018COM-000018639</Código><Objeto del contrato>DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS FELLOWES P-60CS </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>113,76</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23,89</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>137,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4562"><Código>CGE2018COM-000018641</Código><Objeto del contrato>SUBCARPETA FOLIO ROJO (50 UN) - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>57,05</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,98</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>69,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4563"><Código>CGE2018COM-000018642</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR MARCADOR PERMANENTE TRAZO 2 MM AZUL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4564"><Código>CGE2018COM-000018643</Código><Objeto del contrato>TAPA PLASTICO A-4 CRISTAL (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>195,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>41,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>236,68</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4565"><Código>CGE2018COM-000018644</Código><Objeto del contrato>FUNDA CD/DVD PVC ADHESIVA (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>30,99</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,51</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>37,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4566"><Código>CGE2018COM-000018645</Código><Objeto del contrato>CARTULINA A-3 185 GR BLANCO (PQ 50)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>229,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>48,26</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>278,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4567"><Código>CGE2018COM-000018648</Código><Objeto del contrato>TAPA PROYECTO A-4 BLANCA (CJ 10 JG) GUAFLEX</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>525,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>110,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>635,83</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4568"><Código>CGE2018COM-000018649</Código><Objeto del contrato>PEGAMENTO CINTA MAQ.APLICADORA ROLLER</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,52</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,68</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4569"><Código>CGE2018COM-000018650</Código><Objeto del contrato>FUNDA PARA PLANOS CORTE OBLICUO 4 TAL.(PQ.100 UD) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>304,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>63,86</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>367,94</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4570"><Código>CGE2018COM-000018651</Código><Objeto del contrato>FUNDA ARCHIVADORA REDONDA 1 CD/DVD (PAQ 5)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>40,02</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>48,42</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4571"><Código>CGE2018COM-000018652</Código><Objeto del contrato>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10,44</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12,63</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4572"><Código>CGE2018COM-000018654</Código><Objeto del contrato>CINTA IMPR. EPSON TM-U295  NEGRA  (S.A.U.)   C43S015366</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4573"><Código>CGE2018COM-000018657</Código><Objeto del contrato>WTC CARPETA COLGANTE GIO LOMO V VISOR LATERAL (CJ 25)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>34,34</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>41,55</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4574"><Código>CGE2018COM-000018661</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X76  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,19</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,46</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4575"><Código>CGE2018COM-000018662</Código><Objeto del contrato>TONER HP P3015 NEGRO CE255X</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>225</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>47,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>272,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4576"><Código>CGE2018COM-000018665</Código><Objeto del contrato>CARPETA PROYECTO FOLIO NEGRO 250X340X70 MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>62,43</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>75,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4577"><Código>CGE2018COM-000018666</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO ROLLER PILOT G2 MINI RETRACTIL AZUL  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>21,61</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,54</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>26,15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4578"><Código>CGE2018COM-000018667</Código><Objeto del contrato>PAPEL PLOTTER HP PREMIUM FOTO BRILLANTE (1067MM X 30,5M) Q1428A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>450,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>94,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>545,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4579"><Código>CGE2018COM-000018668</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X76 COLOR AMARILLO NEON</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>61,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,98</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>74,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4580"><Código>CGE2018COM-000018669</Código><Objeto del contrato>COP A-4 BLANCO 100 GRDIGITAL (PQ 250H) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>769,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>161,53</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>930,73</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4581"><Código>CGE2018COM-000018670</Código><Objeto del contrato>ROTULADORA DYMO P/ETIQUETAS LABEL WRITER 450 TURBO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>114,91</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>24,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>139,04</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4582"><Código>CGE2018COM-000018671</Código><Objeto del contrato>SOBRE BOLSA ACOLCHADO A-4 220X340 MM (10 UD) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>18,35</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>22,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4583"><Código>CGE2018COM-000018729</Código><Objeto del contrato>FILM RETRANSFERENCIA PARA 1000 IMAGENES - DATACARD SR.300</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2100</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>441</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2541</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DATABAC GROUP SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63121099</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4584"><Código>CGE2018COM-000018747</Código><Objeto del contrato>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8922,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1873,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10796,68</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-21</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OPERMAQ VENDING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64461643</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4585"><Código>CGE2018COM-000018748</Código><Objeto del contrato>BLOC PAPEL PIZARRA CONFERENCIA 40H 81X59 CMS LISO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>23,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,87</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>28,07</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-21</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4586"><Código>CGE2018COM-000018749</Código><Objeto del contrato>COP A-4 BLANCO 100 GRDIGITAL (PQ 250H) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>354</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>74,34</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>428,34</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-21</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4587"><Código>CGE2018COM-000018750</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-4 BLANCO 80 GR.  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>415,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>87,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>502,39</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-21</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4588"><Código>CGE2018COM-000018751</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 102X152 RAY.H  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>15,75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,31</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>19,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-21</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4589"><Código>CGE2018COM-000018752</Código><Objeto del contrato>CARPETA COLGANTE GIO LOMO 30MM VISOR LAT.   O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>101,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21,41</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>123,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-21</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4590"><Código>CGE2018COM-000018774</Código><Objeto del contrato>PORTATARIFAS CUBIERTA FLEXIBLE AZUL 20 FUNDAS </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>148,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>31,22</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>179,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-21</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4591"><Código>CGE2018COM-000018775</Código><Objeto del contrato>SELLO AUTOEN. "ANULADO"  ROJO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>60,27</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,66</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>72,93</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-21</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4592"><Código>CGE2018COM-000018776</Código><Objeto del contrato>CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 1,5 (CJ 100 UD) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>23,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-21</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4593"><Código>CGE2018COM-000018777</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>553,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>116,22</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>669,67</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-21</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4594"><Código>CGE2018COM-000018778</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-4 INKJET+LASER 100 GR </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>408,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>85,72</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>493,92</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-21</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4595"><Código>CGE2018COM-000018779</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO NEGRO BIC ECOLUTIONS  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14,49</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17,53</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-21</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4596"><Código>CGE2018COM-000018781</Código><Objeto del contrato>PINZA SUJETAPAPELES PALA ABATIBLE 20 MM (CJ 12)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-21</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4597"><Código>CGE2018COM-000018785</Código><Objeto del contrato>UNIDAD RECOGIDA TONER  CP3525/CM3530  CE254A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>27</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,67</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>32,67</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-21</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4598"><Código>CGE2018COM-000018786</Código><Objeto del contrato>CINTA DYMO 6 MM TRANSPARENTE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>53,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,27</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>64,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-21</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4599"><Código>CGE2018COM-000018787</Código><Objeto del contrato>FUNDA POLIPR.A-4 MULTITALADROEXTRATRANS (100U) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>34,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,27</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>41,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-21</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4600"><Código>CGE2018COM-000018806</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - INGLES  MAITE ROMAN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>102</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>123,42</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4601"><Código>CGE2018COM-000018854</Código><Objeto del contrato>CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>15,01</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4602"><Código>CGE2018COM-000018856</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR EDDING 1200 ROJO T0,5/1,0MM - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>42,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>50,94</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4603"><Código>CGE2018COM-000018857</Código><Objeto del contrato>WTC - BOL P/CARAMELOS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,66</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4604"><Código>CGE2018COM-000018858</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4605"><Código>CGE2018COM-000018859</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4606"><Código>CGE2018COM-000018860</Código><Objeto del contrato>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,21</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4607"><Código>CGE2018COM-000018861</Código><Objeto del contrato>TINTA HP N.364XL NEGRO CN684EE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,13</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>23,15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4608"><Código>CGE2018COM-000018862</Código><Objeto del contrato>TINTA IMP. HP PSC4180 NEGRON.337  C9364EE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>55,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>67,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4609"><Código>CGE2018COM-000018863</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO ROLLER RETRACTIL TINTA GEL AZUL  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,31</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13,31</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4610"><Código>CGE2018COM-000018864</Código><Objeto del contrato>TINTA HP N.364XL AMARILLO CB325EE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,15</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>23,17</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4611"><Código>CGE2018COM-000018865</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR PUNTA FINA NEGRO 0,4 MM   O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,18</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1,43</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4612"><Código>CGE2018COM-000018866</Código><Objeto del contrato>FUNDA MULTITALADRO FOLIO REFOR (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>17,53</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>21,21</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4613"><Código>CGE2018COM-000018867</Código><Objeto del contrato>ETIQUETA DYMO LABEL WRITER 99012 DIREC.36X89 2 ROLLOS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>279,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>58,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>337,93</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4614"><Código>CGE2018COM-000018868</Código><Objeto del contrato>TONER HP M553  NEGRO 508A  CF360A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>616,32</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>129,43</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>745,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4615"><Código>CGE2018COM-000018869</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-3 INKJET+LASER 100 GR   O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>432,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>90,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>523,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4616"><Código>CGE2018COM-000018870</Código><Objeto del contrato>PAPEL PLOTTER T1300 1067MMX30M GLOSSY EB 180G (RO) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>480</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>100,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>580,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4617"><Código>CGE2018COM-000018871</Código><Objeto del contrato>CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO ROMA (PQ 10 UD)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>102,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21,53</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>124,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4618"><Código>CGE2018COM-000018872</Código><Objeto del contrato>GRAPADORA SOBREMESA RAPID FM12 (24/6)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>18,84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>22,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4619"><Código>CGE2018COM-000018873</Código><Objeto del contrato>DVD -R 4,7 GB (BOBINA 25 UDS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4620"><Código>CGE2018COM-000018874</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO UNIBALL SN100 AZUL B1,0MM T0,4MM  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>27,04</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>32,72</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4621"><Código>CGE2018COM-000018875</Código><Objeto del contrato>CARPETA PROYECTO FOLIO NEGRO250X340X30 MM </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>17,04</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>20,62</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4622"><Código>CGE2018COM-000018876</Código><Objeto del contrato>CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 1,5 (CJ 100 UD) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>23,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4623"><Código>CGE2018COM-000018878</Código><Objeto del contrato>BLOC A-5+ ESPIRAL LATERAL 100H MICR.SEP  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>98,19</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>20,62</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>118,81</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4624"><Código>CGE2018COM-000018885</Código><Objeto del contrato>PEGAMENTO BARRA ADHESIVO 20 GR  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,04</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,22</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4625"><Código>CGE2018COM-000018886</Código><Objeto del contrato>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,73</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,41</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,14</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4626"><Código>CGE2018COM-000018887</Código><Objeto del contrato>WTC - TENEDOR GRANDE PLASTICO (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,65</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4627"><Código>CGE2018COM-000018888</Código><Objeto del contrato>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>28,74</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>34,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4628"><Código>CGE2018COM-000018889</Código><Objeto del contrato>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10,51</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12,72</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4629"><Código>CGE2018COM-000018890</Código><Objeto del contrato>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,92</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4630"><Código>CGE2018COM-000018891</Código><Objeto del contrato>PEGAMENTO BARRA ADHESIVO 40 GR  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>0,82</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,17</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>0,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4631"><Código>CGE2018COM-000018892</Código><Objeto del contrato>TAMBOR HP CP6015 / CM6030CIAN CB385A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>160,18</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>33,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>193,82</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4632"><Código>CGE2018COM-000018948</Código><Objeto del contrato>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>453,67</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>95,27</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>548,94</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08923542</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4633"><Código>CGE2018COM-000018975</Código><Objeto del contrato>SOBRE BOLSA ACOLCHADO A-4 220X340 MM (10 UD) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>165,15</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>34,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>199,83</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4634"><Código>CGE2018COM-000018976</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 6970  N.903XL AMARILLO  T6M11AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>146,16</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>30,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>176,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4635"><Código>CGE2018COM-000018977</Código><Objeto del contrato>PAPEL PLOTTER 90 G. 610MMX50MFABRISA REF.7610509 </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>34,92</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,33</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>42,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4636"><Código>CGE2018COM-000018978</Código><Objeto del contrato>PAPEL PLOTTER T1300 1067MMX30M GLOSSY EB 180G (RO) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>365,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>76,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>442,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4637"><Código>CGE2018COM-000018979</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 6970  N.903XL CIAN T6M03AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14,44</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,03</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17,47</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4638"><Código>CGE2018COM-000018980</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X CIAN CE251A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>489,26</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>102,74</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>592</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4639"><Código>CGE2018COM-000018981</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>670,26</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>140,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>811,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4640"><Código>CGE2018COM-000018982</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-4 BLANCO 80 GR ECOLOGICO 82% INAPA-TECNO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>696</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>146,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>842,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4641"><Código>CGE2018COM-000018984</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-4 BLANCO GLOSSY BRILLO 180G 50H</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,98</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,89</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4642"><Código>CGE2018COM-000018985</Código><Objeto del contrato>INDICE ALFABETICO 24 POS.160X215 MM  </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13,98</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,94</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16,92</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4643"><Código>CGE2018COM-000018986</Código><Objeto del contrato>CARPETA PROYECTO FOLIO AZUL 245X350X70 MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>28,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>34</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4644"><Código>CGE2018COM-000018995</Código><Objeto del contrato>SILLA ERGONOMICA MULTIPOSICIONAL C/CABECERO, BRAZOS 4D, SINCRO.LUMBAR, TAPIZ.NEGRO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2680</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>562,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3242,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4645"><Código>CGE2018COM-000019035</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - INGLESEMMA COBOS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,48</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>106,48</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4646"><Código>CGE2018COM-000019036</Código><Objeto del contrato>MESA OFICINA + ALA + CAJONERA RUEDAS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>777</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>163,17</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>940,17</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61768362</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4647"><Código>CGE2018COM-000019037</Código><Objeto del contrato>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9131,15</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1917,54</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11048,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OPERMAQ VENDING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64461643</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4648"><Código>CGE2018COM-000019056</Código><Objeto del contrato>SOBRE AMERICANO V.D.- M.I. 1T FRANQUEO PAGADO (OPEN ENGOMAD)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1050</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>220,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1270,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TRIGUERO RUBIA MATEO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4649"><Código>CGE2018COM-000019064</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>15,46</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18,71</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4650"><Código>CGE2018COM-000019066</Código><Objeto del contrato>TONER HP M553  AMARILLO 508A  CF362A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>616,32</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>129,43</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>745,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4651"><Código>CGE2018COM-000019067</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO UNIBALL SN100 AZUL B1,0MM T0,4MM  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>23,91</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>28,93</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4652"><Código>CGE2018COM-000019068</Código><Objeto del contrato>CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO DECAFFEINATO INTENSO (PQ 10 UD)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>41</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,61</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>49,61</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4653"><Código>CGE2018COM-000019069</Código><Objeto del contrato>MEMORIA USB 16 GB </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>58,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4654"><Código>CGE2018COM-000019071</Código><Objeto del contrato>QUITAGRAPAS PINZA  </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,33</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4655"><Código>CGE2018COM-000019072</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X AMARILLO CE252A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1095,89</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>230,14</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1326,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4656"><Código>CGE2018COM-000019073</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 4630 NEGRO N.301XL CH563EE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>150,84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>31,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>182,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4657"><Código>CGE2018COM-000019074</Código><Objeto del contrato>CARTON PLUMA 100X70X0,5 CMS (PQ 24 H)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>343,12</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>72,06</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>415,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4658"><Código>CGE2018COM-000019075</Código><Objeto del contrato>CINTA PRECINTO EMBALAJE 66MMX50M MARRON    O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>21,18</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>25,63</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4659"><Código>CGE2018COM-000019076</Código><Objeto del contrato>GRAPA 24/6 GALVANIZADA (CJ 1000)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>53,56</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>64,81</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4660"><Código>CGE2018COM-000019077</Código><Objeto del contrato>PILA ALCALINA LR6 AA PLUS POWER (PQ 4) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>15,84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,33</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>19,17</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4661"><Código>CGE2018COM-000019078</Código><Objeto del contrato>WTC - CARAMELO SIN AZUCAR 1KG CAFE CAPUCHINO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>675</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>141,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>816,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4662"><Código>CGE2018COM-000019079</Código><Objeto del contrato>WTC - BOL P/CARAMELOS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,66</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4663"><Código>CGE2018COM-000019080</Código><Objeto del contrato>WTC - BOL P/CARAMELOS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,66</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4664"><Código>CGE2018COM-000019081</Código><Objeto del contrato>PILA ALCALINA LR6 AA PLUS POWER (PQ 4) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>99,32</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>20,86</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>120,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4665"><Código>CGE2018COM-000019086</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-4 INKJET+LASER 100 GR </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>408,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>85,72</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>493,92</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4666"><Código>CGE2018COM-000019087</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 7500A NEGRO N.920XL  CD975AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>32,92</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,91</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>39,83</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4667"><Código>CGE2018COM-000019090</Código><Objeto del contrato>TINTA HP ENVY4526  TRICOLOR  N.302XL  F6U67AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>46,58</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>56,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4668"><Código>CGE2018COM-000019093</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - CASTELLANO JOSE LUIS ALVAREZ</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>204</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>42,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>246,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4669"><Código>CGE2018COM-000019106</Código><Objeto del contrato>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>33,88</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4670"><Código>CGE2018COM-000019108</Código><Objeto del contrato>ETIQUETA DYMO LABEL WRITER RF.11354 32X57 ROLLO </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>37,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,83</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>45,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4671"><Código>CGE2018COM-000019109</Código><Objeto del contrato>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,09</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,23</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4672"><Código>CGE2018COM-000019110</Código><Objeto del contrato>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>17,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,59</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>20,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4673"><Código>CGE2018COM-000019111</Código><Objeto del contrato>WTC - TENEDOR GRANDE PLASTICO (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4674"><Código>CGE2018COM-000019112</Código><Objeto del contrato>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,36</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13,61</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4675"><Código>CGE2018COM-000019113</Código><Objeto del contrato>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,58</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4676"><Código>CGE2018COM-000019114</Código><Objeto del contrato>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10,36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4677"><Código>CGE2018COM-000019115</Código><Objeto del contrato>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,58</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4678"><Código>CGE2018COM-000019116</Código><Objeto del contrato>SOBRE AMERICANO V.I.- M.I.FRANQUEO PAGADO (OPEN AUTOADH)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1360</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>285,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1645,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TRIGUERO RUBIA MATEO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4679"><Código>CGE2018COM-000019117</Código><Objeto del contrato>SOBRE BOLSA M.I 162X229 MMFRANQUEO PAGADO (OP AUTO) O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1600</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>336</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1936</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TRIGUERO RUBIA MATEO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4680"><Código>CGE2018COM-000019142</Código><Objeto del contrato>MOSQUETON SUJECIÓN CASCO ANTIDISTURBIOS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1125</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>236,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1361,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MAC UNIFORMES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66545963</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4681"><Código>CGE2018COM-000019155</Código><Objeto del contrato>SOBRE BOLSA M.I. 184X261    FR PAGADO - (OPEN AUTOADH) O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1100</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>231</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1331</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TRIGUERO RUBIA MATEO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4682"><Código>CGE2018COM-000019156</Código><Objeto del contrato>SOBRE BOLSA M.I. 260X360 MM FRANQUEO PAGADO (OPEN AUTO) O.V. (CJ. 250 UD)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>315</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1815</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TRIGUERO RUBIA MATEO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4683"><Código>CGE2018COM-000019161</Código><Objeto del contrato>CHALECO SEGURIDAD ROJO FLUOR/MARINO SERIGRAF. M.I. FRONTAL Y DORSAL  T-S</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1070,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>224,72</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1294,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FABREGAS WORK EQUIPMENT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67073056</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4684"><Código>CGE2018COM-000019162</Código><Objeto del contrato>ZAPATO SEGURIDAD FRANKLIN SB E P FO SRC /Talla: 39</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>79,66</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>96,39</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4685"><Código>CGE2018COM-000019163</Código><Objeto del contrato>ZAPATO SEGURIDAD FRANKLIN SB E P FO SRC /Talla: 42</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>79,66</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>96,39</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4686"><Código>CGE2018COM-000019164</Código><Objeto del contrato>PANTALON LABORAL GRIS EEMM VERANO TALLA XXL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,56</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>43,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4687"><Código>CGE2018COM-000019178</Código><Objeto del contrato>WTC - SOBRE AZUCAR 8 GR (CJ 1000)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>38</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,98</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>45,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4688"><Código>CGE2018COM-000019179</Código><Objeto del contrato>GRAPA 24/6 GALVANIZADA (CJ 1000)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,62</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4689"><Código>CGE2018COM-000019180</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13,55</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4690"><Código>CGE2018COM-000019181</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X76  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16,21</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4691"><Código>CGE2018COM-000019182</Código><Objeto del contrato>FUNDA MULTITALADRO A-4  POLIPRO 80 MICR. REFOR (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16,21</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4692"><Código>CGE2018COM-000019183</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO UNIBALL SN100 AZUL B1,0MM T0,4MM  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>35,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,41</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>42,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4693"><Código>CGE2018COM-000019184</Código><Objeto del contrato>CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO RISTRETTO (PQ 10 UD)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>164</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>34,44</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>198,44</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4694"><Código>CGE2018COM-000019185</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X AMARILLO CE252A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>606,63</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>127,39</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>734,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4695"><Código>CGE2018COM-000019186</Código><Objeto del contrato>DOSSIER UÑERO POLIPR.140 MICR TRANSP (P100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>109,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>132,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4696"><Código>CGE2018COM-000019187</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X76 COLOR AMARILLO NEON</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>42,64</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>51,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4697"><Código>CGE2018COM-000019188</Código><Objeto del contrato>BLOC A-5+ ESPIRAL LATERAL 100H MICR.SEP  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>29,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,22</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>35,82</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4698"><Código>CGE2018COM-000019189</Código><Objeto del contrato>TINTA PLOTTER HP T1300 N.72AMARILLO 130 ML  C9373A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>416,46</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>87,46</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>503,92</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4699"><Código>CGE2018COM-000019190</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>23,04</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>27,88</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4700"><Código>CGE2018COM-000019197</Código><Objeto del contrato>ROTULADORA DYMO P/ETIQUETAS LABEL WRITER 450 TURBO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>139,64</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>29,32</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>168,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4701"><Código>CGE2018COM-000019217</Código><Objeto del contrato>CHAQUETA POLAR CON CREMALLERA /Talla: L</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1318,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>276,82</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1595,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FABREGAS WORK EQUIPMENT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67073056</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4702"><Código>CGE2018COM-000019218</Código><Objeto del contrato>POLO AZUL MARINO M/C MARCA INSTITUCIONAL /Talla: L</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1097,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>230,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1328,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GUSTAVO NEVADO GARCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4703"><Código>CGE2018COM-000019259</Código><Objeto del contrato>DVD -R 4,7 GB IMPRIMIBLE (BOBINA 10 UDS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>180,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>37,86</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>218,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4704"><Código>CGE2018COM-000019263</Código><Objeto del contrato>TARJETON INSTITUCIONAL MERCÈ CONESA - CAT/CAS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1120</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>235,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1355,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TRIGUERO RUBIA MATEO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4705"><Código>CGE2018COM-000019265</Código><Objeto del contrato>IMPRESO A-4 M.I. PRESIDENTA MERCÈ CONESA 1ª H - CAT/CAS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1920</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>403,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2323,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TRIGUERO RUBIA MATEO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4706"><Código>CGE2018COM-000019267</Código><Objeto del contrato>IMPRESO A-4 M.I. PRESIDENTA MERCÈ CONESA 1ª H - ING</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1520</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>319,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1839,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TRIGUERO RUBIA MATEO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4707"><Código>CGE2018COM-000019268</Código><Objeto del contrato>SOBRE AMERICANO S.V.- M.I. PRESIDENTA PORT DE BARCELONA (OPALE OPEN AUTOAD)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1520</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>319,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1839,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TRIGUERO RUBIA MATEO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4708"><Código>CGE2018COM-000019269</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - CAT/CAS  MERCÈ CONESA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>230</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>48,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>278,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4709"><Código>CGE2018COM-000019270</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - CASTELLANO  EMILI ALBERICH</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>332</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>69,72</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>401,72</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4710"><Código>CGE2018COM-000019271</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - CATALAN  MERCÈ ABADIA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>204</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>42,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>246,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4711"><Código>CGE2018COM-000019275</Código><Objeto del contrato>PILA ALCALINA LR6 AA PLUS POWER (PQ 4) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,92</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,82</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,74</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4712"><Código>CGE2018COM-000019276</Código><Objeto del contrato>GRAPADORA SOBREMESA RAPID FM12 (24/6)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,42</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,98</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4713"><Código>CGE2018COM-000019277</Código><Objeto del contrato>PILA ALCALINA LR6 AA PLUS POWER (PQ 4) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>39,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,32</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>47,92</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4714"><Código>CGE2018COM-000019278</Código><Objeto del contrato>CD-R GRABABLE 700 MB / 80 MIN (BOBINA 50 UDS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>37,56</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,89</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>45,45</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4715"><Código>CGE2018COM-000019279</Código><Objeto del contrato>TINTA PLOTTER HP T1300 N.72CIAN 130 ML  C9371A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>832,92</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>174,91</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1007,83</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4716"><Código>CGE2018COM-000019280</Código><Objeto del contrato>TINTA EPSON XP-620 AMARILLO 26XL REF.C13T26344010</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>173,74</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>36,49</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>210,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4717"><Código>CGE2018COM-000019282</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-4 LASER HP PHOTO MATE 200 GR (PQ 100)  Q6550A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>45,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,53</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>54,93</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4718"><Código>CGE2018COM-000019283</Código><Objeto del contrato>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>111,67</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>135,12</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4719"><Código>CGE2018COM-000019284</Código><Objeto del contrato>SUBCARPETA BOLSA A-4 FUELLE LATERAL AZUL (25 U)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>177,24</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>37,22</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>214,46</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4720"><Código>CGE2018COM-000019285</Código><Objeto del contrato>SUBCARPETA BOLSA FOLIO FUELLE AMARILLO (25 UN)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>236,32</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>49,63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>285,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4721"><Código>CGE2018COM-000019286</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X76 COLORES NEON</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>55,86</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>67,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4722"><Código>CGE2018COM-000019287</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-4 BLANCO 80 GR.  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>78,18</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>94,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4723"><Código>CGE2018COM-000019288</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO ROLLER PILOT G2 MINI RETRACTIL AZUL  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12,72</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,67</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15,39</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4724"><Código>CGE2018COM-000019289</Código><Objeto del contrato>TINTA PLOTTER HP T1300 N.72AMARILLO 130 ML  C9373A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>832,92</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>174,91</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1007,83</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4725"><Código>CGE2018COM-000019290</Código><Objeto del contrato>PAPEL HP PLOTTER T1300 FOTO MATE (ROLL 1067) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>484,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>101,82</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>586,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4726"><Código>CGE2018COM-000019291</Código><Objeto del contrato>TINTA EPSON XP-620 AMARILLO 26XL REF.C13T26344010</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>260,61</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>54,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>315,34</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4727"><Código>CGE2018COM-000019292</Código><Objeto del contrato>FUNDA CD/DVD PVC ADHESIVA (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>68,59</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>82,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4728"><Código>CGE2018COM-000019293</Código><Objeto del contrato>PORTAFIRMAS A-4 AZUL CON FUELLE 20 POSICIONES - </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>74,01</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,54</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>89,55</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4729"><Código>CGE2018COM-000019294</Código><Objeto del contrato>SUBCARPETA PESTAÑA DERECHA FOLIO KRAFT (50 UN)  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>71,67</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,05</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>86,72</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4730"><Código>CGE2018COM-000019295</Código><Objeto del contrato>CARPETA PROYECTO FOLIO AZUL 245X350X120 MM </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>174,02</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>36,54</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>210,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4731"><Código>CGE2018COM-000019296</Código><Objeto del contrato>TONER HP P3015 NEGRO CE255X</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>225</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>47,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>272,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4732"><Código>CGE2018COM-000019297</Código><Objeto del contrato>TONER HP P3015 NEGRO CE255X</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>225</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>47,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>272,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4733"><Código>CGE2018COM-000019299</Código><Objeto del contrato>WTC - BOL P/CARAMELOS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>22</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,62</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>26,62</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4734"><Código>CGE2018COM-000019300</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-3 INKJET+LASER 100 GR   O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>518,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>108,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>627,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4735"><Código>CGE2018COM-000019301</Código><Objeto del contrato>CINTA PRECINTO EMBALAJE 66MMX50M TRANSPARENTE   O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>23,22</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>28,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4736"><Código>CGE2018COM-000019304</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR PILOT V5 GRIP VERDE   O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,62</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10,43</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4737"><Código>CGE2018COM-000019305</Código><Objeto del contrato>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4738"><Código>CGE2018COM-000019306</Código><Objeto del contrato>PORTAMINAS 0,7MM STAEDLER MARS MICRO 775 </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13,52</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4739"><Código>CGE2018COM-000019307</Código><Objeto del contrato>ARCHIVADOR PALANCA FOLIO LOMO75MM  ROJO  </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,29</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4740"><Código>CGE2018COM-000019308</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR UNIBALL JETSTREAMSXN150 AZUL 0,4  O.V</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,56</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14,76</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4741"><Código>CGE2018COM-000019309</Código><Objeto del contrato>WTC - CUCHARA CAFE   (100 U) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,15</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4742"><Código>CGE2018COM-000019325</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - CAT/ING DOS CARAS  PEDRO ARELLANO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>138</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>28,98</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>166,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4743"><Código>CGE2018COM-000019347</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>369,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>77,62</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>447,22</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4744"><Código>CGE2018COM-000019348</Código><Objeto del contrato>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10,16</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12,29</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4745"><Código>CGE2018COM-000019349</Código><Objeto del contrato>ROLLER UNIBALL SIGNO UM120 ROJO 0,4  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>29,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>35,43</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4746"><Código>CGE2018COM-000019350</Código><Objeto del contrato>WTC - SOBRE AZUCAR 8 GR (CJ 1000)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>38</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,98</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>45,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4747"><Código>CGE2018COM-000019351</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>914,89</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>192,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1107,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4748"><Código>CGE2018COM-000019352</Código><Objeto del contrato>SUBCARPETA FOLIO ROJO (50 UN) - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>21,99</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,62</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>26,61</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4749"><Código>CGE2018COM-000019353</Código><Objeto del contrato>SOBRE BOLSA (230 X 330)SIN SOLAPA (CONTABILIDAD)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>330</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>69,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>399,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4750"><Código>CGE2018COM-000019354</Código><Objeto del contrato>PORTATARIFAS CUBIERTA FLEXIBLE AZUL 20 FUNDAS </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>25,65</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,39</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>31,04</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4751"><Código>CGE2018COM-000019355</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>181</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>38,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>219,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4752"><Código>CGE2018COM-000019356</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X MAGENTA CE253A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>914,89</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>192,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1107,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4753"><Código>CGE2018COM-000019357</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 7500A CIAN N.920XL  CD972AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>68,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,48</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>83,43</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4754"><Código>CGE2018COM-000019358</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 6970  N.903XL NEGRO T6M15AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>146,16</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>30,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>176,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4755"><Código>CGE2018COM-000019359</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X AMARILLO CE252A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1095,89</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>230,14</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1326,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4756"><Código>CGE2018COM-000019360</Código><Objeto del contrato>GOMA DE BORRAR LAPIZ MILAN 430 </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>43,13</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,06</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>52,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4757"><Código>CGE2018COM-000019361</Código><Objeto del contrato>IMPRESION NORMATIVA EN TARJETA CHIP</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1050</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>220,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1270,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DATABAC GROUP SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63121099</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4758"><Código>CGE2018COM-000019367</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-4 BLANCO 80 GR ECOLOGICO 82% INAPA-TECNO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>638</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>133,98</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>771,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4759"><Código>CGE2018COM-000019369</Código><Objeto del contrato>CINTA BLANCA ALGODON 100% ANCHO 12 MM  P/CARPETA PROYECTOS  BOBINA 50M</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>50</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>60,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTE Y MEMORIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61906236</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4760"><Código>CGE2018COM-000019419</Código><Objeto del contrato>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9517,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1998,77</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11516,71</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OPERMAQ VENDING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64461643</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4761"><Código>CGE2018COM-000019424</Código><Objeto del contrato>PANTALON AZUL VERANO (CONDUCTOR/OPERADOR EE.MM) /Talla: 44</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>49,56</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,41</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>59,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28017895</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4762"><Código>CGE2018COM-000019437</Código><Objeto del contrato>FOTOPLANO 4 PUERTAS ARMARIO 78X58,25 CM VINILO BUBLE FREE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>206,84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>43,44</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>250,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTYPLAN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61963229</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4763"><Código>CGE2018COM-000019438</Código><Objeto del contrato>IMPRESION FOTOGRAFIA DIGITAL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>135,83</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>28,52</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>164,35</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTYPLAN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61963229</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4764"><Código>CGE2018COM-000019439</Código><Objeto del contrato>POLO AZUL M/LARGA UNIFORMIDAD POLICIA PORTUARIA /Talla: 4XL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>288</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>60,48</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>348,48</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INSIGNA UNIFORMES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B97611164</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4765"><Código>CGE2018COM-000019453</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO ROLLER AZUL T:0,5MM RETRACTIL - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,92</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,87</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10,79</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4766"><Código>CGE2018COM-000019454</Código><Objeto del contrato>TIJERA 18 CM.ACERO INOX.D/I ANILLAS PLASTIC -O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>27,73</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,82</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>33,55</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4767"><Código>CGE2018COM-000019455</Código><Objeto del contrato>ETIQUETA ADH. IMPRESORA APLIREF.1277 105X42,4 MM </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>39,76</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>48,11</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4768"><Código>CGE2018COM-000019456</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X76 COLOR VERDE NEON</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>79,52</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>96,22</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4769"><Código>CGE2018COM-000019458</Código><Objeto del contrato>CARPETA TIPO DURACLIP NEGRA 60 HOJAS (CJ 25)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>69,66</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>84,29</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4770"><Código>CGE2018COM-000019459</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>362</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>76,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>438,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4771"><Código>CGE2018COM-000019460</Código><Objeto del contrato>BOLSA RESIDUOS DESTRUCTORA 98 L (CJ 50)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>29,66</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,23</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>35,89</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4772"><Código>CGE2018COM-000019461</Código><Objeto del contrato>PILA BOTON CR2032 3V (BL 2)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,48</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,76</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4773"><Código>CGE2018COM-000019462</Código><Objeto del contrato>CARPETA PROYECTO FOLIO AZUL 245X350X120 MM </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>123,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>25,87</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>149,07</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4774"><Código>CGE2018COM-000019463</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 6970  N.903XL AMARILLO  T6M11AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>28,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,06</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>34,94</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4775"><Código>CGE2018COM-000019464</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET 3800/3505 NEGRO Q6470A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>721,75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>151,57</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>873,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4776"><Código>CGE2018COM-000019465</Código><Objeto del contrato>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>38,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>46,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4777"><Código>CGE2018COM-000019466</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 6970 NEGRO 903 XL  T6M15AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>29,56</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>35,77</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4778"><Código>CGE2018COM-000019478</Código><Objeto del contrato>PLACA IDENTIFICACION Nº DE AGENTE (PLASTICO) /Talla: U</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,78</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERES SPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61721643</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4779"><Código>CGE2018COM-000019479</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - INGLES  MANUEL GALAN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>62</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>75,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4780"><Código>CGE2018COM-000019480</Código><Objeto del contrato>WTC - ARMARIO BAJO AT2 1200x700 MM + ENCIMERA CRISTAL (2 MODULOS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>545,15</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>114,48</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>659,63</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61768362</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4781"><Código>CGE2018COM-000019486</Código><Objeto del contrato>MOSTRADOR RECEPCION 175 X 130 CM LACADO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1170</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>245,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1415,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INAD HOC HABITAT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66579392</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4782"><Código>CGE2018COM-000019488</Código><Objeto del contrato>CONJUNTO MOBILIARIO OFICINA SICTT EDIFICIO TIR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4348</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>913,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5261,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4783"><Código>CGE2018COM-000019492</Código><Objeto del contrato>BATA BLANCA MANGA LARGA M/I BORDADA /Talla: XL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>249</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>52,29</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>301,29</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GUSTAVO NEVADO GARCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4784"><Código>CGE2018COM-000019498</Código><Objeto del contrato>GUANTE PIEL NEGRA VERANO MOTORISTA/VESPISTA DRAGON BIKE 51 Talla: S</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1755,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>368,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2124,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28017895</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4785"><Código>CGE2018COM-000019508</Código><Objeto del contrato>GORRA C/VISERA POLICIA PORTUARIA RIBETE BLANCO /Talla: 50/56</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1960</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>411,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2371,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-21</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MAC UNIFORMES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66545963</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4786"><Código>CGE2018COM-000019515</Código><Objeto del contrato>ZAPATO NEGRO UNIFORMIDAD (INFORME MEDICO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>191,58</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>40,23</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>231,81</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28017895</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4787"><Código>CGE2018COM-000019516</Código><Objeto del contrato>CALCETIN NEGRO DE VERANO (PAR) /Talla: U</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>159,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>33,59</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>193,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28017895</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4788"><Código>CGE2018COM-000019517</Código><Objeto del contrato>GORRA TIPO MARINERO VERANO/INVIERNO /Talla: U</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>26,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,55</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28017895</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4789"><Código>CGE2018COM-000019518</Código><Objeto del contrato>CALCETIN NEGRO DE VERANO (PAR) /Talla: U</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>164,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>34,46</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>198,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28017895</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4790"><Código>CGE2018COM-000019519</Código><Objeto del contrato>GORRA TIPO MARINERO VERANO/INVIERNO /Talla: U</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>26,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,55</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28017895</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4791"><Código>CGE2018COM-000019520</Código><Objeto del contrato>CALCETIN NEGRO DE VERANO (PAR) /Talla: U</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>121,49</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>25,51</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>147</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28017895</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4792"><Código>CGE2018COM-000019521</Código><Objeto del contrato>GORRA TIPO MARINERO VERANO/INVIERNO /Talla: U</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>62,82</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>76,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28017895</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4793"><Código>CGE2018COM-000019522</Código><Objeto del contrato>NEVERA 1 PUERTA BAJO ENCIMERA (ALTO 85 CM)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>209,17</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>43,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>253,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4794"><Código>CGE2018COM-000019523</Código><Objeto del contrato>GOMA DE BORRAR LAPIZ MILAN NATA 624</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,07</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11,91</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4795"><Código>CGE2018COM-000019524</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO AZUL PUNTA FINA PENTEL  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>21,36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,49</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>25,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4796"><Código>CGE2018COM-000019525</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR PERMANENTE PUNTA 0,7 (PACK 4 COLORES) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>16,98</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,57</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>20,55</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4797"><Código>CGE2018COM-000019526</Código><Objeto del contrato>TONER FAX BROTHER 2840-2845-2940 - REF. TN-2220 </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>111,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23,44</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>135,04</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4798"><Código>CGE2018COM-000019527</Código><Objeto del contrato>TAMBOR FAX BROTHER 2840-2845-2940 - REF. DR-2200 </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>68,44</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,37</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>82,81</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4799"><Código>CGE2018COM-000019528</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>606,63</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>127,39</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>734,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4800"><Código>CGE2018COM-000019529</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 6970  N.903XL AMARILLO  T6M11AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>43,32</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>52,42</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4801"><Código>CGE2018COM-000019530</Código><Objeto del contrato>CABLE USB-A 2.0 A USB-C M/M (1 M)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,09</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4802"><Código>CGE2018COM-000019531</Código><Objeto del contrato>FUNDA CD/DVD PVC ADHESIVA (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>30,99</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,51</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>37,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4803"><Código>CGE2018COM-000019532</Código><Objeto del contrato>UNIDAD RECOGIDA TONER HP M553  B5L37A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>36,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>44,53</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4804"><Código>CGE2018COM-000019533</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET 3800/3505 NEGRO Q6470A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>147,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>30,99</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>178,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4805"><Código>CGE2018COM-000019534</Código><Objeto del contrato>PERCHA DE MADERA (PQ 10)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>15,75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,31</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>19,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4806"><Código>CGE2018COM-000019535</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO ROLLER RETRACTIL TINTA GEL NEGRO  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>22</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,62</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>26,62</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4807"><Código>CGE2018COM-000019536</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET 3800/3505 AMARILLO Q7582A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>574,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>120,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>694,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4808"><Código>CGE2018COM-000019537</Código><Objeto del contrato>ARCHIVADOR PALANCA A-4  NEGRO+ CAJA </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,06</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,43</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,49</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4809"><Código>CGE2018COM-000019539</Código><Objeto del contrato>TAPA PROYECTO A-4 BLANCA (CJ 10 JG) GUAFLEX</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>330,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>69,43</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>400,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4810"><Código>CGE2018COM-000019545</Código><Objeto del contrato>CASCO INTEGRAL MOTORISTA PP SCHUBERTH C-4 PRO BLANCO+DAMERO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>603</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>126,63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>729,63</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MEGAPTERAE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65840100</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4811"><Código>CGE2018COM-000019593</Código><Objeto del contrato>ENMARCACION LAMINA PROTECCION PH Y VIDRIO MUSEO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>259,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>54,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>314,48</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4812"><Código>CGE2018COM-000019594</Código><Objeto del contrato>CARTULINA A-3 185 GR NEGRO(PQ 50) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>331,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>69,53</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>400,63</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4813"><Código>CGE2018COM-000019595</Código><Objeto del contrato>SACAPUNTAS METALICO 1 ORIFICIO </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,16</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4814"><Código>CGE2018COM-000019597</Código><Objeto del contrato>TAPA PLASTICO AZUL TRANSP. A-4 (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>195,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>41,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>236,68</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4815"><Código>CGE2018COM-000019599</Código><Objeto del contrato>ESPIRAL METALICA 36 MM NEGRO (CJ 50)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,98</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4816"><Código>CGE2018COM-000019600</Código><Objeto del contrato>CABEZAL PLOTTER HP T1300 N.72MAGENTA/CIAN C9383A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>265,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>55,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>320,89</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4817"><Código>CGE2018COM-000019601</Código><Objeto del contrato>ESPIRAL METALICA 34 MM NEGRO (CJ 50)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,09</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,34</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4818"><Código>CGE2018COM-000019602</Código><Objeto del contrato>PAPEL PLOTTER T1300 1067MMFOTO BRILLO 200G (RO) Q1428B</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>581,38</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>122,09</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>703,47</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4819"><Código>CGE2018COM-000019604</Código><Objeto del contrato>PORTATARIFAS 40 FUNDAS LOMO ESPIRAL TAPA AZUL PERSO.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>51,32</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>62,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4820"><Código>CGE2018COM-000019605</Código><Objeto del contrato>TIJERA 18 CM.ACERO INOX.D/I ANILLAS PLASTIC -O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4821"><Código>CGE2018COM-000019606</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 102X152 RAY.H  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>31,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,62</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>38,12</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4822"><Código>CGE2018COM-000019607</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 8500 NEGRO N.940XL  C4906AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>220,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>46,26</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>266,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4823"><Código>CGE2018COM-000019609</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 7500A NEGRO N.920XL  CD975AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>155,78</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>32,71</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>188,49</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4824"><Código>CGE2018COM-000019610</Código><Objeto del contrato>TINTA PLOTTER HP T1300 N.72NEGRO MATE 130 ML  C9403A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>347,05</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>72,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>419,93</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4825"><Código>CGE2018COM-000019611</Código><Objeto del contrato>REVISTERO A-4 NEGRO ANCHO 103MM C/PORTAETIQUETAS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>50,85</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>61,53</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4826"><Código>CGE2018COM-000019612</Código><Objeto del contrato>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>17,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,59</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>20,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4827"><Código>CGE2018COM-000019613</Código><Objeto del contrato>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,14</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4828"><Código>CGE2018COM-000019614</Código><Objeto del contrato>PEGAMENTO BARRA ADHESIVO 40 GR  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>64,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,46</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>77,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4829"><Código>CGE2018COM-000019615</Código><Objeto del contrato>ETIQUETA DYMO LABEL WRITER RF.11354 32X57 ROLLO </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>37,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,83</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>45,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4830"><Código>CGE2018COM-000019634</Código><Objeto del contrato>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>27,86</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>33,71</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4831"><Código>CGE2018COM-000019640</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - CAS/ING DOS CARAS  ELISA PALACIOS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>218</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>45,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>263,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4832"><Código>CGE2018COM-000019641</Código><Objeto del contrato>FOTOPLANO 4 PUERTAS ARMARIO 78X58,25 CM VINILO BUBLE FREE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>188,05</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>39,49</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>227,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTYPLAN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61963229</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4833"><Código>CGE2018COM-000019642</Código><Objeto del contrato>ENCAPSULADO MATE LAMINA COLOR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>197,43</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>41,46</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>238,89</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTYPLAN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61963229</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4834"><Código>CGE2018COM-000019644</Código><Objeto del contrato>SILLA ERGONOMICA ZAS OPERATIVA DYNAMOBEL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>604</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>126,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>730,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61768362</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4835"><Código>CGE2018COM-000019699</Código><Objeto del contrato>IMPRESION FOTOGRAFIA DIGITAL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>141,81</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>29,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>171,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTYPLAN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61963229</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4836"><Código>CGE2018COM-000019700</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-4 HP PHOTO MATE LASER 200 GR (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>22,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,77</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>27,47</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4837"><Código>CGE2018COM-000019701</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 6970  N.903XL NEGRO T6M15AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>175,92</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>36,94</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>212,86</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4838"><Código>CGE2018COM-000019702</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO UNIBALL SN100 ROJOB1,0MM T0,4MM  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>35,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,41</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>42,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4839"><Código>CGE2018COM-000019703</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR PERMANENTE PUNTA 0,7 NEGRO </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>26,31</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,53</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>31,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4840"><Código>CGE2018COM-000019704</Código><Objeto del contrato>GOMA DE BORRAR LAPIZ MILAN 430 </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>23,93</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,03</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>28,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4841"><Código>CGE2018COM-000019705</Código><Objeto del contrato>FUNDA MULTITALADRO FOLIO REFOR (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,09</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,28</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7,37</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4842"><Código>CGE2018COM-000019706</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>16,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,53</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>20,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4843"><Código>CGE2018COM-000019707</Código><Objeto del contrato>LLAVERO PLASTICO (100 UDS)COLORES SURTIDOS </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,63</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4844"><Código>CGE2018COM-000019708</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 6970  N.903XL NEGRO T6M15AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>29,76</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>36,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4845"><Código>CGE2018COM-000019709</Código><Objeto del contrato>PORTATARIFAS CUBIERTA FLEXIBLE NEGRO 40 FUNDAS </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>49,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,46</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>60,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4846"><Código>CGE2018COM-000019710</Código><Objeto del contrato>PILA ALCALINA LR6 AA PLUS POWER (PQ 4) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7,84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9,49</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4847"><Código>CGE2018COM-000019711</Código><Objeto del contrato>WTC - SOBRE AZUCAR 8 GR (CJ 1000)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>38</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,98</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>45,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4848"><Código>CGE2018COM-000019712</Código><Objeto del contrato>SUBCARPETA BOLSA FOLIO FUELLE AZUL (PQ 25 U)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>73,85</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,51</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>89,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4849"><Código>CGE2018COM-000019713</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-4 INKJET+LASER 100 GR </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>590,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>124,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>714,72</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4850"><Código>CGE2018COM-000019716</Código><Objeto del contrato>GRAPADORA MANUAL/SOBREMESA REXEL 22-24-26/6 25H</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>49,61</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>60,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4851"><Código>CGE2018COM-000019717</Código><Objeto del contrato>QUITAGRAPAS PINZA  </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>47,96</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,07</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>58,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4852"><Código>CGE2018COM-000019718</Código><Objeto del contrato>PILA ALCALINA LR6 AA PLUS POWER (PQ 4) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7,92</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,66</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4853"><Código>CGE2018COM-000019719</Código><Objeto del contrato>TINTA IMPR. HP OFFICEJET 4500 NEGRO N.901XL CC654AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>56,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,86</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>68,34</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4854"><Código>CGE2018COM-000019720</Código><Objeto del contrato>CARTULINA A-3 185 GR NEGRO(PQ 50) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>336</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>70,56</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>406,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4855"><Código>CGE2018COM-000019721</Código><Objeto del contrato>PAPEL TERMICO ROLLO IMPR.BACSA I310 ANCHO 57MM DIAM.55MM LARGO 36M CENTRO 12MM (PQ 10)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13,55</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4856"><Código>CGE2018COM-000019722</Código><Objeto del contrato>TONER SAMSUNG ML2165W  NEGRO MLTD101S  </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>208,76</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>43,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>252,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4857"><Código>CGE2018COM-000019723</Código><Objeto del contrato>LIBRETA A-4 CUADR.4X4 80H T/DURA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,12</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12,22</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4858"><Código>CGE2018COM-000019724</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO ROLLER RETRACTIL TINTA GEL AZUL  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4859"><Código>CGE2018COM-000019725</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO ROLLER RETRACTIL TINTA GEL AZUL  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>16,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,47</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>19,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4860"><Código>CGE2018COM-000019726</Código><Objeto del contrato>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,96</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,46</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,42</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4861"><Código>CGE2018COM-000019727</Código><Objeto del contrato>SELLO POLICIA PORTUARIA PRINTER Q-30 AZUL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>69,18</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,53</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>83,71</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4862"><Código>CGE2018COM-000019730</Código><Objeto del contrato>PEGAMENTO LOCTITE SUPER GLUE 3 5 GR. PINCEL </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,01</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4863"><Código>CGE2018COM-000019731</Código><Objeto del contrato>MINA 0,7 HB FABER-CASTELL (CJ 12)   O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,87</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,47</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4864"><Código>CGE2018COM-000019732</Código><Objeto del contrato>PORTACLIPS SOBREMESA IMANTADONEGRO </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>0,63</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>0,76</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4865"><Código>CGE2018COM-000019733</Código><Objeto del contrato>TIJERA 21 CM ACERO INOX. ANILLAS PLASTICO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,23</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12,83</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4866"><Código>CGE2018COM-000019734</Código><Objeto del contrato>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,54</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,37</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7,91</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4867"><Código>CGE2018COM-000019735</Código><Objeto del contrato>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>15,02</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18,17</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4868"><Código>CGE2018COM-000019736</Código><Objeto del contrato>FILM RETRANSFERENCIA PARA 1000 IMAGENES - DATACARD SR.300</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4095</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>859,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4954,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DATABAC GROUP SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63121099</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4869"><Código>CGE2018COM-000019749</Código><Objeto del contrato>BANDA REDUCTORA PORTATIL POLIPROPILENO C/BASE TEXTIL  REF.VVV000</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>547,82</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>115,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>662,86</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NIDEC SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61293841</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4870"><Código>CGE2018COM-000019750</Código><Objeto del contrato>MANTA TERMICA EMERGENCIAS (SIRIUS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>195</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>40,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>235,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MAC UNIFORMES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66545963</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4871"><Código>CGE2018COM-000019757</Código><Objeto del contrato>PLACA IDENTIFICACION Nº DE AGENTE (PLASTICO) /Talla: U</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,78</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERES SPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61721643</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4872"><Código>CGE2018COM-000019758</Código><Objeto del contrato>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6098,16</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1280,61</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7378,77</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OPERMAQ VENDING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64461643</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4873"><Código>CGE2018COM-000019791</Código><Objeto del contrato>MINA 0,5 B STAEDTLER (CJ 12)  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,74</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4874"><Código>CGE2018COM-000019792</Código><Objeto del contrato>FUNDA POLIPR. FOLIO MULTITALADRO REFORZADO (PQ100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>37,67</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,91</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>45,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4875"><Código>CGE2018COM-000019793</Código><Objeto del contrato>ETIQUETA DYMO LABEL WRITER RF.11354 32X57 ROLLO </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>81,42</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>98,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4876"><Código>CGE2018COM-000019794</Código><Objeto del contrato>ROTULADORA DYMO P/ETIQUETAS LABEL WRITER 450 TURBO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>229,82</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>48,26</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>278,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4877"><Código>CGE2018COM-000019795</Código><Objeto del contrato>CINTA CELO CRISTAL 19MMX33M - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>25,66</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,39</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>31,05</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4878"><Código>CGE2018COM-000019797</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR EDDING 1200 NEGRO T0,5/1,0MM  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,07</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>23,43</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4879"><Código>CGE2018COM-000019798</Código><Objeto del contrato>FUNDA MULTITALADRO FOLIO CRISTAL (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>60,24</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>72,89</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4880"><Código>CGE2018COM-000019799</Código><Objeto del contrato>TINTA PLOTTER HP T1300 N.72AMARILLO 130 ML  C9373A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>347,05</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>72,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>419,93</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4881"><Código>CGE2018COM-000019800</Código><Objeto del contrato>PAPEL PLOTTER T1300 1067MMX30M GLOSSY EB 180G (RO) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>365,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>76,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>442,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4882"><Código>CGE2018COM-000019801</Código><Objeto del contrato>PAPEL HP PLOTTER T1300 FOTO MATE (ROLL 1067) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>619,37</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>130,07</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>749,44</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4883"><Código>CGE2018COM-000019802</Código><Objeto del contrato>SEÑALIZADOR INDEX 12X43 MM50U X 4 COLORES </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>33,71</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>40,79</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4884"><Código>CGE2018COM-000019804</Código><Objeto del contrato>CIZALLA A-0 DAHLE PROFESIONAL 558 (6/7 H)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>206,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>43,41</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>250,11</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4885"><Código>CGE2018COM-000019805</Código><Objeto del contrato>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>20,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,38</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>25,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4886"><Código>CGE2018COM-000019811</Código><Objeto del contrato>PEGAMENTO IMEDIO SUPER GLUE 3 3 GR. GEL </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,14</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4887"><Código>CGE2018COM-000019812</Código><Objeto del contrato>WTC - TENEDOR GRANDE PLASTICO (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>15,52</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,26</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4888"><Código>CGE2018COM-000019814</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR PILOT V BALL ROJO0,7 MM  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14,19</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,98</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17,17</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4889"><Código>CGE2018COM-000019854</Código><Objeto del contrato>WTC - ARMARIO BAJO AT2 1200x700 MM + ENCIMERA CRISTAL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>545,15</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>114,48</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>659,63</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61768362</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4890"><Código>CGE2018COM-000019915</Código><Objeto del contrato>CONJUNTO MOBILIARIO OFICINA SICTT EDIFICIO TIR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2040</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>428,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2468,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4891"><Código>CGE2018COM-000019952</Código><Objeto del contrato>PAPEL PLOTTER T1300 1067MMX30M GLOSSY EB 180G (RO) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>365,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>76,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>442,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4892"><Código>CGE2018COM-000019953</Código><Objeto del contrato>PAPEL PLOTTER T1300 1067MMFOTO BRILLO 200G (RO) Q1428B</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>323,82</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>391,82</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4893"><Código>CGE2018COM-000019954</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET 3800/3505 MAGENTA Q7583A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>382,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>80,39</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>463,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4894"><Código>CGE2018COM-000019955</Código><Objeto del contrato>TAPA PROYECTO A-3 BLANCA (CJ 10 JG) GUAFLEX</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>566,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>118,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>685,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4895"><Código>CGE2018COM-000019956</Código><Objeto del contrato>BANDEJA PORTADOCUMENTOS APILABLE AZUL 255X348X65 </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4896"><Código>CGE2018COM-000019957</Código><Objeto del contrato>REGLA FLEXIBLE 30 CM </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,81</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,82</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4897"><Código>CGE2018COM-000019958</Código><Objeto del contrato>SUBCARPETA A-4 AMARILLO (50 UN) - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>33,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>40,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4898"><Código>CGE2018COM-000019959</Código><Objeto del contrato>LIBRETA A-4 CUADR.4X4 80H T/DURA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14,24</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,99</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4899"><Código>CGE2018COM-000019960</Código><Objeto del contrato>WTC - PLATO POSTRE 17 CM (50 UNIDADES) -</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>43</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,03</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>52,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4900"><Código>CGE2018COM-000019961</Código><Objeto del contrato>DOSSIER UÑERO POLIPRO. A-4 TRANSPAR. (PQ-100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>38,58</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>46,68</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4901"><Código>CGE2018COM-000019962</Código><Objeto del contrato>GRAPA 24/6 GALVANIZADA (CJ 1000)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,54</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,32</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1,86</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4902"><Código>CGE2018COM-000019963</Código><Objeto del contrato>FUNDA MULTITALADRO FOLIO REFOR (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>23,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>27,93</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4903"><Código>CGE2018COM-000019964</Código><Objeto del contrato>FUNDA MULTITALADRO A-4 CRISTAL (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>53,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>64,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4904"><Código>CGE2018COM-000019965</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X CIAN CE251A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>670,26</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>140,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>811,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4905"><Código>CGE2018COM-000019966</Código><Objeto del contrato>GRAPA 23/8 GALVANIZADA (CJ 1000)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,54</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,32</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1,86</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4906"><Código>CGE2018COM-000019967</Código><Objeto del contrato>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>47,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>57,72</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4907"><Código>CGE2018COM-000019968</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X AMARILLO CE252A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>244,63</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>51,37</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>296</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4908"><Código>CGE2018COM-000019969</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 38X51 (12 UNID)  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,92</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,03</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4909"><Código>CGE2018COM-000019970</Código><Objeto del contrato>CARPETA PROYECTO FOLIO NEGRO 250X340X70 MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>42,15</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>51</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4910"><Código>CGE2018COM-000019971</Código><Objeto del contrato>BLOC A-5+ ESPIRAL LATERAL 100H MICR.SEP  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>20,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,34</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>25,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4911"><Código>CGE2018COM-000019972</Código><Objeto del contrato>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,42</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,72</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,14</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4912"><Código>CGE2018COM-000019973</Código><Objeto del contrato>LUPA PRECISION 75MM DIAMETRO3 AUMENTOS  </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,17</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4913"><Código>CGE2018COM-000019974</Código><Objeto del contrato>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,18</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,46</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4914"><Código>CGE2018COM-000020043</Código><Objeto del contrato>IMPRESION FOTOGRAFIA DIGITAL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>79,91</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>96,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTYPLAN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61963229</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4915"><Código>CGE2018COM-000020080</Código><Objeto del contrato>COP A-4 160 GR. BLANCO SATINADO FOTOCOPIA COLOR </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>25,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,33</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,73</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4916"><Código>CGE2018COM-000020108</Código><Objeto del contrato>CAMISA BLANCA MANGA LARGA /Talla: U</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>36,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>44,04</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-02</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MAC UNIFORMES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66545963</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4917"><Código>CGE2018COM-000020114</Código><Objeto del contrato>FOTOPLANO VINILO BUBLE FREE PUERTAS ARMARIO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>241,15</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>50,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>291,79</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTYPLAN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61963229</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4918"><Código>CGE2018COM-000020131</Código><Objeto del contrato>TAMBOR FAX BROTHER 2840-2845-2940 - REF. DR-2200 </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>126,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>26,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>153,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4919"><Código>CGE2018COM-000020132</Código><Objeto del contrato>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>453,67</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>95,27</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>548,94</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08923542</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4920"><Código>CGE2018COM-000020149</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - INGLES  GEMMA GRACIA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>62</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>75,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4921"><Código>CGE2018COM-000020150</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - INGLES ANA AREVALO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>62</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>75,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4922"><Código>CGE2018COM-000020159</Código><Objeto del contrato>TONER BROTHER HL-L5100DN  REF.TN3480</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>121,24</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>25,46</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>146,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4923"><Código>CGE2018COM-000020160</Código><Objeto del contrato>GOMA ELASTICA DIAMETRO 120MMX2MM     100 GR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>39</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>47,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4924"><Código>CGE2018COM-000020161</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X76  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>17,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>21,05</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4925"><Código>CGE2018COM-000020162</Código><Objeto del contrato>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,64</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,55</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4926"><Código>CGE2018COM-000020163</Código><Objeto del contrato>PILA ALCALINA LR6 AA PLUS POWER (PQ 4) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>56,59</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>68,47</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4927"><Código>CGE2018COM-000020164</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4928"><Código>CGE2018COM-000020165</Código><Objeto del contrato>WTC - CARAMELO SIN AZUCAR 1KG CAFE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>768,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>161,41</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>930,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4929"><Código>CGE2018COM-000020166</Código><Objeto del contrato>CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL NIKON D3400</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>612,23</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>128,57</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>740,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4930"><Código>CGE2018COM-000020167</Código><Objeto del contrato>FUNDA MULTITALADRO FOLIO REFOR (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>41,54</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,72</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>50,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4931"><Código>CGE2018COM-000020168</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X CIAN CE251A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>914,89</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>192,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1107,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4932"><Código>CGE2018COM-000020169</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X MAGENTA CE253A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>606,63</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>127,39</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>734,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4933"><Código>CGE2018COM-000020170</Código><Objeto del contrato>CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,79</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10,29</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4934"><Código>CGE2018COM-000020171</Código><Objeto del contrato>CARPETA CARTON AZUL CON GOMAS TAMAÑO A-3  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>109,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23,07</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>132,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4935"><Código>CGE2018COM-000020172</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO ROLLER AZUL T:0,5MM RETRACTIL - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,03</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>23,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4936"><Código>CGE2018COM-000020173</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X76 COLOR AMARILLO NEON</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>25,74</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,41</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>31,15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4937"><Código>CGE2018COM-000020174</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X CIAN CE251A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>489,26</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>102,74</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>592</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4938"><Código>CGE2018COM-000020175</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17,76</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4939"><Código>CGE2018COM-000020177</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>345,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>72,49</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>417,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4940"><Código>CGE2018COM-000020178</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 6970  N.903XL AMARILLO  T6M11AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>86,64</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>104,83</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4941"><Código>CGE2018COM-000020179</Código><Objeto del contrato>CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,72</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,36</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4942"><Código>CGE2018COM-000020180</Código><Objeto del contrato>SOBRE BLANCO PARA CD/DVD  (PQ250)   </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14,06</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4943"><Código>CGE2018COM-000020202</Código><Objeto del contrato>CAMISA LABORAL M/C ALTA VISIBILIDAD /Talla: 39/40</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1328,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>278,94</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1607,24</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FABREGAS WORK EQUIPMENT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67073056</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4944"><Código>CGE2018COM-000020205</Código><Objeto del contrato>POLO AZUL M/C UNIFORMIDAD POLICIA PORTUARIA /Talla: S</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>960</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>201,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1161,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INSIGNA UNIFORMES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B97611164</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4945"><Código>CGE2018COM-000020228</Código><Objeto del contrato>PANTALON BIELASTICO UNIFORMIDAD POLICIA PORTUARIA /Talla: 36</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4465,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>937,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5402,89</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INSIGNA UNIFORMES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B97611164</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4946"><Código>CGE2018COM-000020241</Código><Objeto del contrato>FUENTE AGUA RED FILTRO OSMOSIS 08 ECOFUEN-T PLUS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2328</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>488,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2816,88</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CORPORACION ORGANIZ REPRES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08811085</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4947"><Código>CGE2018COM-000020242</Código><Objeto del contrato>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7569,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1589,61</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9159,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OPERMAQ VENDING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64461643</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4948"><Código>CGE2018COM-000020247</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-4 BLANCO 80 GR ECOLOGICO 82% INAPA-TECNO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>696</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>146,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>842,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4949"><Código>CGE2018COM-000020248</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 6970  N.903XL MAGENTA T6M07AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14,44</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,03</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17,47</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4950"><Código>CGE2018COM-000020249</Código><Objeto del contrato>TONER HP M553  NEGRO 508A  CF360A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>650,86</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>136,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>787,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4951"><Código>CGE2018COM-000020250</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X76 COLOR AMARILLO NEON</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>32,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,89</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>39,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4952"><Código>CGE2018COM-000020251</Código><Objeto del contrato>TONER HP M553  NEGRO 508A  CF360A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>650,86</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>136,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>787,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4953"><Código>CGE2018COM-000020252</Código><Objeto del contrato>GOMA DE BORRAR LAPIZ MILAN NATA 624</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,59</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,43</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4954"><Código>CGE2018COM-000020253</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO ROLLER AZUL T:0,5MM RETRACTIL - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>155,05</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>32,56</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>187,61</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4955"><Código>CGE2018COM-000020254</Código><Objeto del contrato>CAJA EMBALAJE 44 X 33 X 42 CMS </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>49,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,41</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>59,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4956"><Código>CGE2018COM-000020255</Código><Objeto del contrato>BANDEJA PORTADOCUMENTOS METACRILATO 3 NIVELES </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>54,24</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,39</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>65,63</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4957"><Código>CGE2018COM-000020256</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR EDDING 1200 ROJO T0,5/1,0MM - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,16</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,71</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4958"><Código>CGE2018COM-000020258</Código><Objeto del contrato>VINILO PLOTTER HP ADH.UNIVERSAL ROL 1067MMX20M (PQ 2) C2T52A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>295,92</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>62,14</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>358,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4959"><Código>CGE2018COM-000020260</Código><Objeto del contrato>TIJERA 18 CM.ACERO INOX.D/I ANILLAS PLASTIC -O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,37</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4960"><Código>CGE2018COM-000020261</Código><Objeto del contrato>CD-R GRABABLE 700 MB / 80 MIN (BOBINA 50 UDS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>16,74</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,52</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>20,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4961"><Código>CGE2018COM-000020274</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR PERMANENTE PUNTA 2-4 MM NEGRO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,54</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,74</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4962"><Código>CGE2018COM-000020275</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO UNIBALL SN100 AZUL B1,0MM T0,4MM  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>60,36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>73,04</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4963"><Código>CGE2018COM-000020277</Código><Objeto del contrato>BANDEJA PORTADOCUMENTOS METACRILATO 3 NIVELES </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>26,79</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>32,42</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4964"><Código>CGE2018COM-000020278</Código><Objeto del contrato>CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO RISTRETTO (PQ 10 UD)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>41</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,61</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>49,61</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4965"><Código>CGE2018COM-000020279</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR VERDE  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>27,84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>33,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4966"><Código>CGE2018COM-000020280</Código><Objeto del contrato>BANDEJA PORTADOCUMENTOS METACRILATO 3 NIVELES </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>26,39</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,54</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>31,93</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4967"><Código>CGE2018COM-000020281</Código><Objeto del contrato>CINTA IMPR. EPSON TM-U295  NEGRA  (S.A.U.)   C43S015366</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4968"><Código>CGE2018COM-000020282</Código><Objeto del contrato>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12,24</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,57</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14,81</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4969"><Código>CGE2018COM-000020283</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO UNIBALL SN100 AZUL B1,0MM T0,4MM  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>41,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,67</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>49,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4970"><Código>CGE2018COM-000020284</Código><Objeto del contrato>LIBRETA A-4+(F) ESP.LAT.120H C5X5 MICROPERF.  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>55,85</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>67,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4971"><Código>CGE2018COM-000020286</Código><Objeto del contrato>GOMA ELASTICAS 100MM/DIAMET. 2MM/ANCHO (100 G)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7,82</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9,46</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4972"><Código>CGE2018COM-000020287</Código><Objeto del contrato>DVD -R 4,7 GB (BOBINA 25 UDS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>31,39</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,59</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>37,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4973"><Código>CGE2018COM-000020288</Código><Objeto del contrato>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>112,81</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>136,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4974"><Código>CGE2018COM-000020289</Código><Objeto del contrato>PINZA SUJETAPAPELES PALA ABATIBLE 20 MM (CJ 12)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>47,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>57,41</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4975"><Código>CGE2018COM-000020290</Código><Objeto del contrato>TONER HP P3015 NEGRO CE255X</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>450</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>94,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>544,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4976"><Código>CGE2018COM-000020291</Código><Objeto del contrato>MEMORIA USB 16 GB </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>23,64</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>28,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4977"><Código>CGE2018COM-000020292</Código><Objeto del contrato>SUBCARPETA A-4 AZUL (50 UN) - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>52,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>64,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4978"><Código>CGE2018COM-000020293</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR VERDE  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>35,86</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,53</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>43,39</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4979"><Código>CGE2018COM-000020296</Código><Objeto del contrato>TONER HP M553  NEGRO 508A  CF360A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>650,86</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>136,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>787,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4980"><Código>CGE2018COM-000020297</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET PRO MDP M252/M277 DW NEGRO CF400A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>276,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>58,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>334,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4981"><Código>CGE2018COM-000020298</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 6970  N.903XL NEGRO T6M15AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>59,52</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>72,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4982"><Código>CGE2018COM-000020299</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X127 COLORES PASTEL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>60,38</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>73,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4983"><Código>CGE2018COM-000020300</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 7500A NEGRO N.920XL  CD975AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>34,65</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,28</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>41,93</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4984"><Código>CGE2018COM-000020301</Código><Objeto del contrato>SELLO AUT.  ES COPIA   CAT/CAS  ROJO - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>56,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>67,88</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4985"><Código>CGE2018COM-000020302</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>362</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>76,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>438,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4986"><Código>CGE2018COM-000020303</Código><Objeto del contrato>ARCHIVADOR PALANCA A-4  NEGRO+ CAJA </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>17,44</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,66</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>21,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4987"><Código>CGE2018COM-000020304</Código><Objeto del contrato>SOPORTE DISPENSADOR CAPSULAS NESPRESSO MOD. VIEW VERSILO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>41,43</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>50,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4988"><Código>CGE2018COM-000020305</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET PRO MDP M252/M277 DW NEGRO CF400A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>276,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>58,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>334,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4989"><Código>CGE2018COM-000020306</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET PRO MDP M252/M277 DW NEGRO CF400A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>132,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>27,82</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>160,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4990"><Código>CGE2018COM-000020307</Código><Objeto del contrato>TONER BROTHER HL-L5100DN  REF.TN3480</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>121,24</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>25,46</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>146,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4991"><Código>CGE2018COM-000020308</Código><Objeto del contrato>CARPETA PROYECTO FOLIO CIERRE GOMAS LOMO 30 MM NEGRO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>35,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,41</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>42,71</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4992"><Código>CGE2018COM-000020309</Código><Objeto del contrato>CARTULINA A-4 COLOR AZUL CIELO 185 GR (PQ 50 H) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>57,65</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>69,76</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4993"><Código>CGE2018COM-000020310</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR MARCADOR PERMANENTE TRAZO 1-4 MM NEGRO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4994"><Código>CGE2018COM-000020311</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X AMARILLO CE252A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>851,26</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>178,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1030,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4995"><Código>CGE2018COM-000020312</Código><Objeto del contrato>TONER BROTHER IMP. DCP8110DN/HL5450DN REF.TN-3380 (8000PAG)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>57</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,97</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>68,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4996"><Código>CGE2018COM-000020313</Código><Objeto del contrato>ENMARCACION LAMINA TITULO INTENDENTE POLICIA PORTUARIA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>90,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4997"><Código>CGE2018COM-000020314</Código><Objeto del contrato>PUBLICACION MARPOL EDICION REFUNDIDA 2017 REF. IE520S</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>99,17</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>20,83</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>120</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INVERNON SERRANO ALBERTO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4998"><Código>CGE2018COM-000020315</Código><Objeto del contrato>WTC - PLATO PLASTICO 22 CM  (100 UNIDADES) -</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>15,17</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="4999"><Código>CGE2018COM-000020316</Código><Objeto del contrato>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,92</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5000"><Código>CGE2018COM-000020317</Código><Objeto del contrato>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,58</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5001"><Código>CGE2018COM-000020318</Código><Objeto del contrato>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12,29</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5002"><Código>CGE2018COM-000020319</Código><Objeto del contrato>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,16</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>23,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5003"><Código>CGE2018COM-000020320</Código><Objeto del contrato>ABRECARTAS    </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>16,53</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,47</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>20</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5004"><Código>CGE2018COM-000020321</Código><Objeto del contrato>WTC - SOPORTE MONITOR LCD ALT.AJUST.165MM BAND+CAJ </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>22,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>26,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5005"><Código>CGE2018COM-000020322</Código><Objeto del contrato>GRAPADORA RAPID-1 TIPO TENAZA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>15,72</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>19,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5006"><Código>CGE2018COM-000020323</Código><Objeto del contrato>ABRECARTAS    </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>0,81</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,17</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>0,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5007"><Código>CGE2018COM-000020324</Código><Objeto del contrato>GRAPADORA RAPID-1 TIPO TENAZA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>38,49</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>46,57</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5008"><Código>CGE2018COM-000020325</Código><Objeto del contrato>BLOC NOTAS A-4 100H. C.5X5A-4 AMARILLO </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,22</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5009"><Código>CGE2018COM-000020327</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR PILOT V BALL NEGRO0,7 MM  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14,04</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5010"><Código>CGE2018COM-000020328</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - CASTELLANO  QUIM COMPTE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>62</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>75,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5011"><Código>CGE2018COM-000020329</Código><Objeto del contrato>CASCO VESPISTA PP SCHUBERTH JET M1 BLANCO+DAMERO Talla: 57/59</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>375</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>78,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>453,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MEGAPTERAE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65840100</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5012"><Código>CGE2018COM-000020330</Código><Objeto del contrato>WTC - SILLA DESPACHO C/BRAZOS DYNAMOBEL MOD.KENA NEGRO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>709,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>149</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>858,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61768362</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5013"><Código>CGE2018COM-000020331</Código><Objeto del contrato>GALON GM INSPECTOR (JUEGO) / Talla: U</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>90,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MAC UNIFORMES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66545963</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5014"><Código>CGE2018COM-000020408</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - INGLES  GEMMA GRACIA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>50</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>60,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5015"><Código>CGE2018COM-000020427</Código><Objeto del contrato>SILLA ERGONOMICA ZAS OPERATIVA DYNAMOBEL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>604</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>126,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>730,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61768362</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5016"><Código>CGE2018COM-000020428</Código><Objeto del contrato>WTC - RESPALDO SILLA DESPACHO DYNAMOBEL MOD.KENA NEGRO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>505</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>106,05</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>611,05</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61768362</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5017"><Código>CGE2018COM-000020437</Código><Objeto del contrato>AGUJA SUJETA-CORBATA C/ESCUDO /Talla: U</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MAC UNIFORMES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66545963</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5018"><Código>CGE2018COM-000020438</Código><Objeto del contrato>SUBCARPETA A-4 LOMO 2 CM ARCHIVO DEFIN. PH NEUTRO (PQ 100) - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1612</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>338,52</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1950,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TRIGUERO RUBIA MATEO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5019"><Código>CGE2018COM-000020445</Código><Objeto del contrato>AMERICANA GALA AGENTE POLICIA PORTUARIA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>420</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2420</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MAC UNIFORMES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66545963</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5020"><Código>CGE2018COM-000020446</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 6970  N.903XL NEGRO T6M15AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>29,76</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>36,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5021"><Código>CGE2018COM-000020447</Código><Objeto del contrato>PAPEL PLOTTER T1300 1067MMX30M GLOSSY EB 180G (RO) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>365,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>76,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>442,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5022"><Código>CGE2018COM-000020448</Código><Objeto del contrato>TINTA PLOTTER HP T1300 N.72AMARILLO 130 ML  C9373A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>347,05</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>72,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>419,93</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5023"><Código>CGE2018COM-000020449</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 38X51 (12 UNID)  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>34,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,32</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>42,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5024"><Código>CGE2018COM-000020450</Código><Objeto del contrato>CINTA DYMO 12 MM AMARILLO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>115,92</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>24,34</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>140,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5025"><Código>CGE2018COM-000020451</Código><Objeto del contrato>PAÑUELO PAPEL BLANCO (CJ 100 SERV) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>16,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,49</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>20,09</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5026"><Código>CGE2018COM-000020452</Código><Objeto del contrato>TINTA HP N.950XL NEGRO CN045AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>83,15</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,46</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>100,61</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5027"><Código>CGE2018COM-000020453</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X MAGENTA CE253A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>670,26</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>140,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>811,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5028"><Código>CGE2018COM-000020454</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,94</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16,94</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5029"><Código>CGE2018COM-000020457</Código><Objeto del contrato>LIBRETA A-5+ ESPIRAL 120H C5X5 MICROPERF.    O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>23,15</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,86</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>28,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5030"><Código>CGE2018COM-000020458</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR MARCADOR PERMANENTE TRAZO 2 MM AZUL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>15</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18,15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5031"><Código>CGE2018COM-000020459</Código><Objeto del contrato>PORTAFIRMAS A-4 AZUL CON FUELLE 20 POSICIONES - </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>98,44</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>20,67</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>119,11</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5032"><Código>CGE2018COM-000020460</Código><Objeto del contrato>MEMORIA USB 3.0 32 GB</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>42,83</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,99</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>51,82</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5033"><Código>CGE2018COM-000020461</Código><Objeto del contrato>DOSSIER UÑERO POLIPRO. A-4 TRANSPAR. (PQ-100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5034"><Código>CGE2018COM-000020463</Código><Objeto del contrato>FUNDA MULTITALADRO FOLIO REFOR (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>52,52</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,03</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>63,55</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5035"><Código>CGE2018COM-000020465</Código><Objeto del contrato>SEÑALIZADOR INDEX AZUL 25X43</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>29,76</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>36,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5036"><Código>CGE2018COM-000020466</Código><Objeto del contrato>PORTATARIFAS CUBIERTA FLEXIBLE AZUL 20 FUNDAS </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>171</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>35,91</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>206,91</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5037"><Código>CGE2018COM-000020468</Código><Objeto del contrato>PRISMATICOS 10 X 50 AUMENTOS SISTEMA ANTIGOLPE C/FUNDA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>81,82</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28017895</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5038"><Código>CGE2018COM-000020471</Código><Objeto del contrato>MEMORIA USB 3.0 32 GB</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>26,56</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>32,14</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5039"><Código>CGE2018COM-000020473</Código><Objeto del contrato>PANTALON AZUL VERANO (CONDUCTOR/OPERADOR EE.MM) /Talla: 48</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>80,99</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28017895</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5040"><Código>CGE2018COM-000020511</Código><Objeto del contrato>SOPORTE GUANTE ANTICORTE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>88,75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>107,39</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERES SPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61721643</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5041"><Código>CGE2018COM-000020551</Código><Objeto del contrato>PANTALLA CASCO VESPISTA SCHUBERTH JET M1  Talla: U</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>65</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>78,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MEGAPTERAE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65840100</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5042"><Código>CGE2018COM-000020552</Código><Objeto del contrato>DISCO LATERAL VISERA CASCO SCHUBERTT JET M1 (JUEGO 2)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>20</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>24,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MEGAPTERAE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65840100</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5043"><Código>CGE2018COM-000020565</Código><Objeto del contrato>WTC - CARAMELO SIN AZUCAR 1KG CHOCOLATE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>225</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>47,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>272,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5044"><Código>CGE2018COM-000020566</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-4 BLANCO 80 GR ECOLOGICO 82% INAPA-TECNO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>696</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>146,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>842,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5045"><Código>CGE2018COM-000020568</Código><Objeto del contrato>PAPEL PLOTTER T1300 1067MMX30M GLOSSY EB 180G (RO) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>478,67</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>100,52</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>579,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5046"><Código>CGE2018COM-000020569</Código><Objeto del contrato>SUBCARPETA A-4 ROJO (50 UN) - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>33,24</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,98</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>40,22</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5047"><Código>CGE2018COM-000020570</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X AMARILLO CE252A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>489,26</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>102,74</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>592</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5048"><Código>CGE2018COM-000020571</Código><Objeto del contrato>CARTULINA A-4 COLOR BLANCO 180 GR (PQ 50 H) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13,92</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,92</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5049"><Código>CGE2018COM-000020572</Código><Objeto del contrato>TINTA HP N.364XL AMARILLO CB325EE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>135,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>28,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>164,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5050"><Código>CGE2018COM-000020573</Código><Objeto del contrato>PINZA SUJETAPAPELES PALA ABATIBLE 25 MM. (CJ 12) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,09</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9,79</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5051"><Código>CGE2018COM-000020575</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1404,15</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>294,87</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1699,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5052"><Código>CGE2018COM-000020576</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO ROLLER PILOT G-TEC-C4 NEGRO B0,4-T0,2MM  O.V</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>49,06</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>59,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5053"><Código>CGE2018COM-000020577</Código><Objeto del contrato>VASO PLASTICO BLANCO 220 CC (PQ 50) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>39,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,34</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>48,04</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5054"><Código>CGE2018COM-000020579</Código><Objeto del contrato>WTC - BOL P/CARAMELOS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,66</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5055"><Código>CGE2018COM-000020580</Código><Objeto del contrato>DOSSIER UÑERO POLIPRO. A-4 TRANSPAR. (PQ-100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>37,21</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>45,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5056"><Código>CGE2018COM-000020581</Código><Objeto del contrato>LIBRETA A-4 CUADR.4X4 80H T/DURA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,12</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12,22</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5057"><Código>CGE2018COM-000020582</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 4630 TRICOLOR N.301XL CH564EE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>100,56</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21,12</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>121,68</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5058"><Código>CGE2018COM-000020583</Código><Objeto del contrato>CINTA CELO CRISTAL 19MMX33M - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5059"><Código>CGE2018COM-000020584</Código><Objeto del contrato>CAFETERA NESPRESSO AUTOMATICA MOD. BASICO. (Krups Essenza Mini Matt Negra)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>162,38</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>34,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>196,48</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5060"><Código>CGE2018COM-000020585</Código><Objeto del contrato>CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO RISTRETTO (PQ 10 UD)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>61,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,92</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>74,42</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5061"><Código>CGE2018COM-000020586</Código><Objeto del contrato>PAPEL TERMICO IMPR.TSP100 80MM 80M CENTRO 12MM    PROATRANS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>480</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>100,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>580,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5062"><Código>CGE2018COM-000020587</Código><Objeto del contrato>GRAPA 24/6 GALVANIZADA (CJ 1000)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,62</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5063"><Código>CGE2018COM-000020588</Código><Objeto del contrato>DOSSIER UÑERO POLIPR.FOLIO TRANSPAR. (PQ-100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>51,84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,89</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>62,73</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5064"><Código>CGE2018COM-000020589</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 20X38MM BLISTER 3 COL  (POST-IT)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>27,16</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>32,86</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5065"><Código>CGE2018COM-000020590</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO ROLLER RETRACTIL TINTA GEL AZUL T:0,5MM O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5066"><Código>CGE2018COM-000020591</Código><Objeto del contrato>FICHERO CARTON VERDE 500 UD 100X155</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>44,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>53,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5067"><Código>CGE2018COM-000020592</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>42</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,82</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>50,82</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5068"><Código>CGE2018COM-000020593</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13,55</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5069"><Código>CGE2018COM-000020594</Código><Objeto del contrato>PILA ALCALINA LR6 AA PLUS POWER (PQ 4) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7,84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9,49</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5070"><Código>CGE2018COM-000020595</Código><Objeto del contrato>GRAPA 24/6 GALVANIZADA (CJ 1000)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5071"><Código>CGE2018COM-000020596</Código><Objeto del contrato>SUBCARPETA FOLIO AZUL (PQ 50) - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,92</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,37</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5072"><Código>CGE2018COM-000020597</Código><Objeto del contrato>PEGAMENTO BARRA ADHESIVO 20 GR  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5073"><Código>CGE2018COM-000020598</Código><Objeto del contrato>TONER CANON FAX L-380/L-380S  CRG-T</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>26,11</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,48</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>31,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5074"><Código>CGE2018COM-000020599</Código><Objeto del contrato>WTC - TENEDOR GRANDE PLASTICO (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13,47</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,83</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5075"><Código>CGE2018COM-000020600</Código><Objeto del contrato>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,92</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5076"><Código>CGE2018COM-000020601</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR UNIBALL JETSTREAMSXN150 AZUL 0,4  O.V</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>59,32</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,46</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>71,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5077"><Código>CGE2018COM-000020602</Código><Objeto del contrato>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,44</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5078"><Código>CGE2018COM-000020603</Código><Objeto del contrato>BLOC A-8 ESP.SUPERIOR.CUAD.5X5 80 HOJAS  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,98</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5079"><Código>CGE2018COM-000020604</Código><Objeto del contrato>WTC - SOBRE SACARINA (150 UND) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>23,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,03</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>28,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5080"><Código>CGE2018COM-000020605</Código><Objeto del contrato>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>32,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,87</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>39,57</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5081"><Código>CGE2018COM-000020606</Código><Objeto del contrato>BANDEJA PORTADOCUMENTOS APILABLE METAL 295X350X80 </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>67,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>81,31</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5082"><Código>CGE2018COM-000020607</Código><Objeto del contrato>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,14</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5083"><Código>CGE2018COM-000020608</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - INGLES  MANUEL GALAN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>62</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>75,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5084"><Código>CGE2018COM-000020610</Código><Objeto del contrato>TALONARIO DIRECCIO PLANIFICA.SERVEIS (50JG X 3COP) EUROLC</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>42</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,82</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>50,82</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SANPONS SALGADO Mª ASUNCION</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5085"><Código>CGE2018COM-000020611</Código><Objeto del contrato>FILM RETRANSFERENCIA PARA 1000 IMAGENES - DATACARD SR.300</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2520</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>529,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3049,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DATABAC GROUP SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63121099</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5086"><Código>CGE2018COM-000020622</Código><Objeto del contrato>ANORAC NARANJA/MARINO ALTA VISIBILIDAD /Talla: L</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>133,91</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>28,12</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>162,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FABREGAS WORK EQUIPMENT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67073056</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5087"><Código>CGE2018COM-000020623</Código><Objeto del contrato>CHALECO LABORAL MULTIBOLSILLO /Talla: SG</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>53,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>64,47</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FABREGAS WORK EQUIPMENT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67073056</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5088"><Código>CGE2018COM-000020624</Código><Objeto del contrato>ANORAC NARANJA/MARINO ALTA VISIBILIDAD /Talla: L</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>55,61</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>67,29</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FABREGAS WORK EQUIPMENT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67073056</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5089"><Código>CGE2018COM-000020625</Código><Objeto del contrato>CHALECO LABORAL MULTIBOLSILLO /Talla: G</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>53,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>64,47</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FABREGAS WORK EQUIPMENT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67073056</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5090"><Código>CGE2018COM-000020632</Código><Objeto del contrato>FOTOPLANO IMPRESO SOBRE VINILO ADHESIVO BUBLE FREE PARA PUERTAS ARMARIO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>188,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>39,56</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>227,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTYPLAN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61963229</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5091"><Código>CGE2018COM-000020633</Código><Objeto del contrato>CEP Lampara Qi Led Orientable 200800961</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>155</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>32,55</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>187,55</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5092"><Código>CGE2018COM-000020652</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - CASTELLANO  JOAN CARBONELL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>124</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>26,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>150,04</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5093"><Código>CGE2018COM-000020653</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - CASTELLANO  EMMA COBOS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>150</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>31,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>181,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5094"><Código>CGE2018COM-000020654</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - CATALAN  GERMAN DEL CANTO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>40,62</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,53</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>49,15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5095"><Código>CGE2018COM-000020655</Código><Objeto del contrato>PORTALAPICES BASIC 70X100 MM TRANSPARENTE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>35,13</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,38</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>42,51</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5096"><Código>CGE2018COM-000020656</Código><Objeto del contrato>TONER HP M553  NEGRO 508A  CF360A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>616,32</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>129,43</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>745,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5097"><Código>CGE2018COM-000020657</Código><Objeto del contrato>LIBRETA A-5 90H C 5X5 - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5098"><Código>CGE2018COM-000020658</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-4 INKJET+LASER 100 GR </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>408,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>85,72</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>493,92</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5099"><Código>CGE2018COM-000020660</Código><Objeto del contrato>ARCHIVADOR FOLIO PALANCA 2 ANILLAS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>31,22</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,56</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>37,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5100"><Código>CGE2018COM-000020661</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 102X152 RAY.H  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>103,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21,82</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>125,72</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5101"><Código>CGE2018COM-000020662</Código><Objeto del contrato>FUNDA MULTITALADRO A-4  POLIPRO 80 MICR. REFOR (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>16,96</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,56</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>20,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5102"><Código>CGE2018COM-000020663</Código><Objeto del contrato>CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5103"><Código>CGE2018COM-000020664</Código><Objeto del contrato>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,52</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,74</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5104"><Código>CGE2018COM-000020665</Código><Objeto del contrato>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,76</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,37</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5105"><Código>CGE2018COM-000020666</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>25,65</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,39</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>31,04</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5106"><Código>CGE2018COM-000020667</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET 3800/3505 NEGRO Q6470A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>338,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>71,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>410,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5107"><Código>CGE2018COM-000020668</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-4 BLANCO 80 GR.  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>34,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,27</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>41,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5108"><Código>CGE2018COM-000020669</Código><Objeto del contrato>ETIQUETA DYMO LABEL WRITER 99010 DIREC.28X89 (2 ROLLOS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>58,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,37</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>71,27</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5109"><Código>CGE2018COM-000020670</Código><Objeto del contrato>MEMORIA USB 16 GB </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>29,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>35,76</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5110"><Código>CGE2018COM-000020671</Código><Objeto del contrato>PORTACLIPS SOBREMESA IMANTADONEGRO </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,26</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,26</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5111"><Código>CGE2018COM-000020672</Código><Objeto del contrato>FOTOPLANO IMPRESO SOBRE VINILO ADHESIVO BUBLE FREE PARA PUERTAS ARMARIO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>188,05</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>39,49</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>227,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTYPLAN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61963229</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5112"><Código>CGE2018COM-000020676</Código><Objeto del contrato>IMPRESION Y ENCUADERNACION DE PUBLICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>485,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>101,87</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>586,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTES GRAFICAS AUXILIAR.LIBRO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08923542</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5113"><Código>CGE2018COM-000020679</Código><Objeto del contrato>IMPERMEABLE POLICIA PORTUARIA /Talla: S</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7359,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1545,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8905</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MAC UNIFORMES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66545963</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5114"><Código>CGE2018COM-000020717</Código><Objeto del contrato>SILLA ERGONOMICA MULTIPOSICIONAL C/CABECERO, BRAZOS 4D, SINCRO.LUMBAR, TAPIZ.NEGRO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>670</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>140,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>810,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5115"><Código>CGE2018COM-000020743</Código><Objeto del contrato>FUENTE AGUA RED FILTRO OSMOSIS 08 ECOFUEN-T</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>836</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>175,56</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1011,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CORPORACION ORGANIZ REPRES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08811085</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5116"><Código>CGE2018COM-000020775</Código><Objeto del contrato>CARTERA-BILLETERA CON PLACA POLICIA PORTUARIA /Talla: U</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>713,86</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>149,91</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>863,77</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MAC UNIFORMES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66545963</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5117"><Código>CGE2018COM-000020785</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - CATALAN  NURIA LOPEZ</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>204</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>42,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>246,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5118"><Código>CGE2018COM-000020788</Código><Objeto del contrato>TINTA IMPR. HP OFFICEJET 4500 NEGRO N.901XL CC654AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>114,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>24,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>139,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5119"><Código>CGE2018COM-000020789</Código><Objeto del contrato>CINTA DYMO 12 MM BLANCO </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>54,32</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,41</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>65,73</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5120"><Código>CGE2018COM-000020790</Código><Objeto del contrato>ETIQUETA DYMO LABEL WRITER 99012 DIREC.36X89 2 ROLLOS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>83,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,61</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>101,49</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5121"><Código>CGE2018COM-000020791</Código><Objeto del contrato>PILA ALCALINA LR03 AAA PLUS POWER (PQ 4) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>15,84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,33</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>19,17</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5122"><Código>CGE2018COM-000020792</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET 3800/3505 MAGENTA Q7583A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>677,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>142,36</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>820,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5123"><Código>CGE2018COM-000020793</Código><Objeto del contrato>PAPEL PLOTTER T1300 1067MMX30M GLOSSY EB 180G (RO) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>398,63</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>83,71</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>482,34</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5124"><Código>CGE2018COM-000020794</Código><Objeto del contrato>LIBRETA A-5+ ESPIRAL 120H C5X5 MICROPERF.    O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13,89</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,92</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16,81</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5125"><Código>CGE2018COM-000020795</Código><Objeto del contrato>CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,72</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,36</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5126"><Código>CGE2018COM-000020796</Código><Objeto del contrato>TINTA IMP. HP PSC4180 NEGRON.337  C9364EE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>55,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>67,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5127"><Código>CGE2018COM-000020797</Código><Objeto del contrato>TINTA HP N.364XL NEGRO CN684EE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>38,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>46,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5128"><Código>CGE2018COM-000020798</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR PERMANENTE PUNTA 0,7 (PACK 4 COLORES) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,89</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,61</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5129"><Código>CGE2018COM-000020799</Código><Objeto del contrato>CALCULADORA 12 DIGIT. CONVERSOR EURO  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>17,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>21,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5130"><Código>CGE2018COM-000020800</Código><Objeto del contrato>TIJERA 21 CM.ACERO INOX. D/I ANILLAS PLASTIC -O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,31</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1,79</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5131"><Código>CGE2018COM-000020801</Código><Objeto del contrato>SUBCARPETA A-4 AMARILLO (50 UN) - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,11</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>23,12</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5132"><Código>CGE2018COM-000020802</Código><Objeto del contrato>SEÑALIZADOR INDEX AMARIL.25X43 </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>21,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,59</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>26,47</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5133"><Código>CGE2018COM-000020803</Código><Objeto del contrato>TINTA IMPR. HP OFFICEJET SERIE L7000 CIAN C9386A N.88</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>31</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,51</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>37,51</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5134"><Código>CGE2018COM-000020804</Código><Objeto del contrato>CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,15</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5135"><Código>CGE2018COM-000020805</Código><Objeto del contrato>GRAPADORA TENAZA GRAPA 24/6-26/6</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>37,19</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>45</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5136"><Código>CGE2018COM-000020806</Código><Objeto del contrato>TIJERA 21 CM ACERO INOX. ANILLAS PLASTICO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>23,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>27,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5137"><Código>CGE2018COM-000020807</Código><Objeto del contrato>PEGAMENTO LOCTITE SUPER GLUE 3 5 GR. PINCEL </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,42</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,35</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5138"><Código>CGE2018COM-000020808</Código><Objeto del contrato>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15,83</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5139"><Código>CGE2018COM-000020809</Código><Objeto del contrato>MICROONDAS INOX CONVENCIONAL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>124,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>26,21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>151,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28017895</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5140"><Código>CGE2018COM-000020810</Código><Objeto del contrato>CLIP SUJETAPAPELES LABIADONUM.3  (CJ 1OO) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,35</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,49</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5141"><Código>CGE2018COM-000020811</Código><Objeto del contrato>FOTOPLANO IMPRESO SOBRE VINILO ADHESIVO BUBLE FREE PARA PUERTAS ARMARIO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>188,05</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>39,49</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>227,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTYPLAN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61963229</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5142"><Código>CGE2018COM-000020812</Código><Objeto del contrato>FOTOPLANO IMPRESO SOBRE VINILO ADHESIVO BUBLE FREE PARA PUERTAS ARMARIO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>103,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>125,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTYPLAN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61963229</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5143"><Código>CGE2018COM-000020813</Código><Objeto del contrato>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,54</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,37</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7,91</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5144"><Código>CGE2018COM-000020814</Código><Objeto del contrato>FOTOPLANO IMPRESO SOBRE VINILO ADHESIVO BUBLE FREE PARA PUERTAS ARMARIO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>103,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>125,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTYPLAN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61963229</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5145"><Código>CGE2018COM-000020821</Código><Objeto del contrato>ROLLER UNIBALL SIGNO UMN-207 AZUL T0,4MM B0,7MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>70,56</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,82</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>85,38</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5146"><Código>CGE2018COM-000020822</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>37,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,82</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>45,07</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5147"><Código>CGE2018COM-000020823</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>37,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,82</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>45,07</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5148"><Código>CGE2018COM-000020824</Código><Objeto del contrato>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>15,03</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5149"><Código>CGE2018COM-000020836</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-4 BLANCO 80 GR ECOLOGICO 82% INAPA-TECNO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>696</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>146,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>842,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5150"><Código>CGE2018COM-000020837</Código><Objeto del contrato>CALCETIN NEGRO DE VERANO (PAR) /Talla: U</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>195,01</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>40,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>235,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EL CORTE INGLES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28017895</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5151"><Código>CGE2018COM-000020858</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - CATALAN  FELIX GONZALEZ</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>62</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>75,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5152"><Código>CGE2018COM-000020859</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - INGLES SANTIAGO G. MILA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,48</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>106,48</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5153"><Código>CGE2018COM-000020860</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - INGLES  JORDI TORRENT</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,48</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>106,48</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5154"><Código>CGE2018COM-000020861</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - INGLES CARLES RUA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>128</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>26,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>154,88</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5155"><Código>CGE2018COM-000020862</Código><Objeto del contrato>PLACA IDENTIFICACION Nº DE AGENTE (PLASTICO) /Talla: U</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,78</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERES SPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61721643</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5156"><Código>CGE2018COM-000020864</Código><Objeto del contrato>FUENTE AGUA RED FILTRO OSMOSIS 08 ECOFUEN-T PLUS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>746</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>156,66</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>902,66</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CORPORACION ORGANIZ REPRES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08811085</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5157"><Código>CGE2018COM-000020898</Código><Objeto del contrato>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9633,02</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2022,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11655,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OPERMAQ VENDING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64461643</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5158"><Código>CGE2018COM-000020906</Código><Objeto del contrato>IMPRESION FOTOGRAFIA DIGITAL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>180,91</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>37,99</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>218,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIGITAL SCREEN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60673084</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5159"><Código>CGE2018COM-000020910</Código><Objeto del contrato>REPRODUCCION LAMINA COLOR + SOPORTE FOAM 10 MM + PLASTIFICADO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>318,84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>66,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>385,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTYPLAN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61963229</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5160"><Código>CGE2018COM-000020917</Código><Objeto del contrato>CASCO INTEGRAL MOTORISTA PP SCHUBERTH C-4 PRO BLANCO+DAMERO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>603</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>126,63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>729,63</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MEGAPTERAE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65840100</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5161"><Código>CGE2018COM-000020922</Código><Objeto del contrato>CLIP SUJETAPAPELES LABIADONUM.3  (CJ 1OO) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5162"><Código>CGE2018COM-000020941</Código><Objeto del contrato>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>28,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,07</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>34,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5163"><Código>CGE2018COM-000020942</Código><Objeto del contrato>CINTA CELO MAGIC 19MMX33M ESCRIBIBLE  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,52</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,74</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5164"><Código>CGE2018COM-000020943</Código><Objeto del contrato>REPOSAPIES AJUSTABLE </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14,47</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17,51</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5165"><Código>CGE2018COM-000020944</Código><Objeto del contrato>PILA ALCALINA LR6 AA PLUS POWER (PQ 4) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,53</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,81</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5166"><Código>CGE2018COM-000020945</Código><Objeto del contrato>PINZA SUJETAPAPELES PALA ABATIBLE 25 MM. (CJ 12) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,34</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,49</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,83</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5167"><Código>CGE2018COM-000020946</Código><Objeto del contrato>BOBINA PAPEL KRAFT EMBALAR 70G MARRON 110CM 324M </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>311,04</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>65,32</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>376,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5168"><Código>CGE2018COM-000020947</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR EDDING 1200 VERDE T0,5/1,0MM - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>23,29</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5169"><Código>CGE2018COM-000020948</Código><Objeto del contrato>TIJERA 18 CM.ACERO INOX.D/I ANILLAS PLASTIC -O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13,13</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15,89</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5170"><Código>CGE2018COM-000020949</Código><Objeto del contrato>SELLO COPIA  CAT   AZUL  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,66</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15,35</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5171"><Código>CGE2018COM-000020950</Código><Objeto del contrato>SUBCARPETA A-4 NARANJA (50 UN)  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>22,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>27,71</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5172"><Código>CGE2018COM-000020951</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 6970 AMARILLO 903 XL  T6M11AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>374,42</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>78,63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>453,05</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5173"><Código>CGE2018COM-000020952</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>851,26</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>178,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1030,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5174"><Código>CGE2018COM-000020953</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,67</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,03</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5175"><Código>CGE2018COM-000020954</Código><Objeto del contrato>ALFOMBRILLA PARA RATON</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>20,78</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,36</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>25,14</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5176"><Código>CGE2018COM-000020955</Código><Objeto del contrato>BLOC A-4+ ESPIRAL LATERAL 100H CUADR.4X4   - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,07</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>23,47</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5177"><Código>CGE2018COM-000020956</Código><Objeto del contrato>GOMA ELASTICAS 100MM/DIAMET. 2MM/ANCHO (100 G)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>15,34</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,22</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5178"><Código>CGE2018COM-000020957</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR EDDING 1200 ROJO T0,5/1,0MM - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>52,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,05</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>63,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5179"><Código>CGE2018COM-000020958</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X76  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>152,99</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>32,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>185,12</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5180"><Código>CGE2018COM-000020959</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>670,26</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>140,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>811,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5181"><Código>CGE2018COM-000020960</Código><Objeto del contrato>PORTACALENDARIO PLASTICO(P/TACO) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,81</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,82</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5182"><Código>CGE2018COM-000020961</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X127 FUCSIA NEON</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>16,77</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,52</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>20,29</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5183"><Código>CGE2018COM-000020962</Código><Objeto del contrato>WTC - CUCHARA GRANDE PLASTICO (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,22</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5184"><Código>CGE2018COM-000020963</Código><Objeto del contrato>WTC - SOBRE AZUCAR 8 GR (CJ 1000)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>38</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,98</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>45,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5185"><Código>CGE2018COM-000020964</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>37,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,82</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>45,07</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5186"><Código>CGE2018COM-000020965</Código><Objeto del contrato>TINTA PLOTTER HP T1300 N.72GRIS 130 ML  C9374A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>271,42</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>57</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>328,42</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5187"><Código>CGE2018COM-000020966</Código><Objeto del contrato>ESPIRAL METALICA 8 MM NEGRO (CJ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13,35</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16,15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5188"><Código>CGE2018COM-000020967</Código><Objeto del contrato>PAPEL PLOTTER T1300 1067MMX45M 100GR. (ROLLO) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>581,63</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>122,14</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>703,77</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5189"><Código>CGE2018COM-000020968</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET P3005N  Q7551A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>155,07</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>32,56</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>187,63</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5190"><Código>CGE2018COM-000020969</Código><Objeto del contrato>WTC - CUCHARA CAFE   (100 U) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>18,41</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,87</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>22,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5191"><Código>CGE2018COM-000020970</Código><Objeto del contrato>PEGAMENTO LOCTITE SUPER GLUE 3 5 GR. PINCEL </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,01</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5192"><Código>CGE2018COM-000020971</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR PILOT V-BALL NEGROT0,3MM B0,5MM  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,36</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5193"><Código>CGE2018COM-000020972</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR PILOT V-BALL ROJOT0,3MM B0,5MM  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,32</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5194"><Código>CGE2018COM-000020973</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO ROLLER PILOT G1 AZUL TRAZO 0,3MM  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,19</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,46</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5195"><Código>CGE2018COM-000020975</Código><Objeto del contrato>TRANSFER HP CP6015 / CM6030CB463A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>218,54</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>45,89</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>264,43</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5196"><Código>CGE2018COM-000020976</Código><Objeto del contrato>SELLO AUTOEN.  GABINET DE PRESIDÈNCIA    (AZUL)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>20,09</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,22</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>24,31</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5197"><Código>CGE2018COM-000020977</Código><Objeto del contrato>TACO CALENDARIO SOBREMESA 2018 CATALAN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>111</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23,31</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>134,31</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5198"><Código>CGE2018COM-000020980</Código><Objeto del contrato>PAPEL PLOTTER HP T1300 1067MMX45M 90GR. (ROLLO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>97,62</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>20,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>118,12</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5199"><Código>CGE2018COM-000020983</Código><Objeto del contrato>WTC - CUCHARA GRANDE PLASTICO (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>145</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>30,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>175,45</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5200"><Código>CGE2018COM-000020996</Código><Objeto del contrato>POLO BLANCO M/L UNIFORMIDAD MARCA INSTITUCIONAL  /Talla: S</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2074</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>435,54</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2509,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GUSTAVO NEVADO GARCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5201"><Código>CGE2018COM-000021000</Código><Objeto del contrato>TARJETA DEPARTAMENTALSAU - CAT.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>340</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>71,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>411,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5202"><Código>CGE2018COM-000021002</Código><Objeto del contrato>POLO AZUL MARINO M/L MARCA INSTITUCIONAL /Talla: S</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1049,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>220,33</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1269,53</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GUSTAVO NEVADO GARCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5203"><Código>CGE2018COM-000021012</Código><Objeto del contrato>CAMISETA AZUL MANGA LARGA SERIGRAFIA FRONTAL PORT BCN (LABORAL) T-XXXL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>57,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>69,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GUSTAVO NEVADO GARCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5204"><Código>CGE2018COM-000021015</Código><Objeto del contrato>PLACA IDENTIFICACION Nº DE AGENTE (PLASTICO) /Talla: U</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,78</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERES SPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61721643</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5205"><Código>CGE2018COM-000021016</Código><Objeto del contrato>GALON GM SUBINSPECTOR (JUEGO) /Talla: U</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>79,42</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>96,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MAC UNIFORMES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66545963</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5206"><Código>CGE2018COM-000021019</Código><Objeto del contrato>CHALECO SEGURIDAD ROJO FLUOR/MARINO SERIGRAF. M.I. FRONTAL Y DORSAL  T-XL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>826,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>173,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1000,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FABREGAS WORK EQUIPMENT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67073056</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5207"><Código>CGE2018COM-000021033</Código><Objeto del contrato>IMPERMEABLE 2 PIEZAS REFLECTANTE NARANJA /Talla: S</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2170,56</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>455,82</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2626,38</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-21</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FABREGAS WORK EQUIPMENT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67073056</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5208"><Código>CGE2018COM-000021043</Código><Objeto del contrato>GRAPA 22-24/6 GALVANIZADA (CJ 1000)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>18,62</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,91</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>22,53</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5209"><Código>CGE2018COM-000021044</Código><Objeto del contrato>CARPETA PROYECTO FOLIO AZUL 245X350X50 MM </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>38,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,06</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>46,46</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5210"><Código>CGE2018COM-000021045</Código><Objeto del contrato>SELLO FECHADOR AUTOENTINTADO AZUL  CATALAN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,49</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,36</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5211"><Código>CGE2018COM-000021046</Código><Objeto del contrato>WTC - PERCHERO PIE METALICO GRIS PLATA 8 COLGADORES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>239,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>50,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>289,53</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5212"><Código>CGE2018COM-000021047</Código><Objeto del contrato>CINTA DYMO 12 MM BLANCO </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14,49</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17,53</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5213"><Código>CGE2018COM-000021048</Código><Objeto del contrato>FICHERO CARTON VERDE 500 UD 100X155</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>22,34</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>27,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5214"><Código>CGE2018COM-000021049</Código><Objeto del contrato>PAPELERA PLASTICO REJILLA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,28</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5215"><Código>CGE2018COM-000021050</Código><Objeto del contrato>AGENDA DIA PAGINA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>32,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,87</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>39,57</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5216"><Código>CGE2018COM-000021051</Código><Objeto del contrato>ARCHIVADOR FOLIO PALAN.75MM CAJA  </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>21,92</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>26,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5217"><Código>CGE2018COM-000021052</Código><Objeto del contrato>CARTULINA A-3 180 GR AMARILLO (50 H)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>735,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>154,54</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>890,44</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5218"><Código>CGE2018COM-000021053</Código><Objeto del contrato>PAPEL PLOTTER HP DESIGNJET 800FOTO GLOSSY (ROLL 1067)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>348,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>73,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>421,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5219"><Código>CGE2018COM-000021054</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-4 90G CUADRICULADO 4X4 (100H)  </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>96,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>20,27</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>116,77</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5220"><Código>CGE2018COM-000021055</Código><Objeto del contrato>TAPA PROYECTO A-3 BLANCA (CJ 10 JG) GUAFLEX</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>566,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>118,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>685,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5221"><Código>CGE2018COM-000021056</Código><Objeto del contrato>TINTA PLOTTER HP T1300 N.72NEGRO MATE 130 ML  C9403A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>416,46</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>87,46</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>503,92</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5222"><Código>CGE2018COM-000021057</Código><Objeto del contrato>VADE SOBREMESA AZUL 53X40 CM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>71,17</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>86,12</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5223"><Código>CGE2018COM-000021058</Código><Objeto del contrato>BANDEJA PORTADOC. MOVIL METAL NEGRO SET 3 UNIDADES 3</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,86</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,17</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>24,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5224"><Código>CGE2018COM-000021059</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5225"><Código>CGE2018COM-000021060</Código><Objeto del contrato>FUNDA MULTITALADRO A-4 CRISTAL (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>43,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,05</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>52,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5226"><Código>CGE2018COM-000021062</Código><Objeto del contrato>BANDEJA PORTADOCUMENTOS METACRILATO 3 NIVELES </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>26,39</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,54</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>31,93</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5227"><Código>CGE2018COM-000021063</Código><Objeto del contrato>PINZA SUJETAPAPELES PALA ABATIBLE 40 MM. (CJ 12)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,74</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,37</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,11</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5228"><Código>CGE2018COM-000021064</Código><Objeto del contrato>SOBRE BOLSA BLANCO 229X324 MM (CJ 250 U)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>26,01</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,46</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>31,47</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5229"><Código>CGE2018COM-000021065</Código><Objeto del contrato>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>15,06</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18,22</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5230"><Código>CGE2018COM-000021066</Código><Objeto del contrato>WTC - TENEDOR GRANDE PLASTICO (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>16,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>19,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5231"><Código>CGE2018COM-000021067</Código><Objeto del contrato>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>17,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,59</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>20,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5232"><Código>CGE2018COM-000021127</Código><Objeto del contrato>PRODUCTO ALIMENTARIO LOTE NAVIDAD COMERCIO JUSTO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4260</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>894,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5154,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FUNDACION LOGISTICA JUSTA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>G63920243</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5233"><Código>CGE2018COM-000021135</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - INGLES  MERCÈ CONESA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,48</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>106,48</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5234"><Código>CGE2018COM-000021139</Código><Objeto del contrato>SILBATO POLICIA PORTUARIA C/CORDON /Talla: U</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>78</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,38</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>94,38</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERES SPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61721643</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5235"><Código>CGE2018COM-000021143</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO ROLLER AZUL T:0,5MM RETRACTIL - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>25,32</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,32</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5236"><Código>CGE2018COM-000021144</Código><Objeto del contrato>SEPARADOR MULTITALADRO A-4 12 COLORES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,53</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5237"><Código>CGE2018COM-000021145</Código><Objeto del contrato>MEMORIA USB 64 GB </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>22,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>27,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5238"><Código>CGE2018COM-000021146</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET 3800/3505 AMARILLO Q7582A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>191,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>40,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>231,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5239"><Código>CGE2018COM-000021147</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-3 INKJET+LASER 100 GR   O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>432,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>90,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>523,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5240"><Código>CGE2018COM-000021148</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>606,63</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>127,39</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>734,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5241"><Código>CGE2018COM-000021149</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5242"><Código>CGE2018COM-000021150</Código><Objeto del contrato>FUSOR HP CP6015 / CM6030CB458A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>391,57</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>82,23</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>473,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5243"><Código>CGE2018COM-000021151</Código><Objeto del contrato>CARPETA PROYECTO FOLIO NEGRO 245X350X90 MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>30,85</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,48</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>37,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5244"><Código>CGE2018COM-000021152</Código><Objeto del contrato>LLAVERO SLIDING PLASTICO (50 UD) COLOR SURTIDO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>31,54</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,62</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>38,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5245"><Código>CGE2018COM-000021154</Código><Objeto del contrato>ROLLER UNIBALL SIGNO UMN-207 AZUL T0,4MM B0,7MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,54</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5246"><Código>CGE2018COM-000021155</Código><Objeto del contrato>CAFETERA NESPRESSO AUTOMATICA MOD. BASICO. (Krups Essenza Mini Matt Negra)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>162,38</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>34,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>196,48</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5247"><Código>CGE2018COM-000021157</Código><Objeto del contrato>ENMARCACION LAMINA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>150</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>31,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>181,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5248"><Código>CGE2018COM-000021158</Código><Objeto del contrato>PEGAMENTO LOCTITE SUPER GLUE 3 5 GR. PINCEL </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,01</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5249"><Código>CGE2018COM-000021159</Código><Objeto del contrato>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,86</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10,74</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5250"><Código>CGE2018COM-000021160</Código><Objeto del contrato>ROLLER UNIBALL JETSTREAM RETR.SXN210 AZUL 0,4  O.V</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,28</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7,38</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5251"><Código>CGE2018COM-000021185</Código><Objeto del contrato>WTC - SILLA DESPACHO C/BRAZOS DYNAMOBEL MOD.DIS  TAPIZ.TELA C/NEGRO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>831,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>174,55</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1005,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61768362</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5252"><Código>CGE2018COM-000021186</Código><Objeto del contrato>WTC - SILLA DESPACHO C/BRAZOS DYNAMOBEL MOD.KENA NEGRO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>942,75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>197,98</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1140,73</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61768362</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5253"><Código>CGE2018COM-000021187</Código><Objeto del contrato>BUC C/RUEDAS MOD. WTC 3 CAJONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>169,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>35,62</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>205,22</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61768362</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5254"><Código>CGE2018COM-000021208</Código><Objeto del contrato>SOBRE BOLSA M.I. 184X261    FR PAGADO - (OPEN AUTOADH) O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1100</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>231</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1331</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TRIGUERO RUBIA MATEO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5255"><Código>CGE2018COM-000021209</Código><Objeto del contrato>IMPRESO A-4 M.I. 2ª H  APB - GENERICO (PQ 500)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>315</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1815</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TRIGUERO RUBIA MATEO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5256"><Código>CGE2018COM-000021211</Código><Objeto del contrato>DISCO LATERAL VISERA CASCO SCHUBERTT JET J1 (JUEGO 2)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>102</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>123,42</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MEGAPTERAE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65840100</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5257"><Código>CGE2018COM-000021221</Código><Objeto del contrato>TINTA PLOTTER HP T1300 N.72NEGRO MATE 130 ML  C9403A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>555,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>116,61</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>671,89</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5258"><Código>CGE2018COM-000021222</Código><Objeto del contrato>LIBRETA A-5 CUADR.4X4 100H </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>41,92</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>50,72</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5259"><Código>CGE2018COM-000021223</Código><Objeto del contrato>PORTACALENDARIO PLASTICO(P/TACO) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>47,72</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>57,74</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5260"><Código>CGE2018COM-000021225</Código><Objeto del contrato>PAPEL PLOTTER T1300 1067MMX30M GLOSSY EB 180G (RO) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>473,44</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>99,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>572,86</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5261"><Código>CGE2018COM-000021227</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET 3800/3505 NEGRO Q6470A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>147,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>30,99</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>178,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5262"><Código>CGE2018COM-000021230</Código><Objeto del contrato>TAPA PLASTICO A-4 CRISTAL (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>17,72</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,72</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>21,44</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5263"><Código>CGE2018COM-000021231</Código><Objeto del contrato>GOMA DE BORRAR LAPIZ MILAN 430 </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7,72</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,62</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9,34</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5264"><Código>CGE2018COM-000021232</Código><Objeto del contrato>VASO PLASTICO BLANCO 100 CC(PQ 300 UD)  </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,47</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,47</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5265"><Código>CGE2018COM-000021233</Código><Objeto del contrato>CANUTILLO NEGRO 32 MM21 ANILLAS (50 UD) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>53,81</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>65,11</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5266"><Código>CGE2018COM-000021234</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X CIAN CE251A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>670,26</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>140,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>811,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5267"><Código>CGE2018COM-000021235</Código><Objeto del contrato>LIBRETA A-5+ ESPIRAL 120H C5X5 MICROPERF.    O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>122,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>25,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>148,35</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5268"><Código>CGE2018COM-000021236</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-3 FOTOCOPIA BLANCO 80 GR  O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>37,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,82</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>45,07</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5269"><Código>CGE2018COM-000021237</Código><Objeto del contrato>TAPA PLASTICO TRANSP A-4 0,8MM (PQ 50 H) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>54,27</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>65,67</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5270"><Código>CGE2018COM-000021238</Código><Objeto del contrato>CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO ROMA (PQ 10 UD)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>41</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,61</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>49,61</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5271"><Código>CGE2018COM-000021242</Código><Objeto del contrato>GRAPADORA RAPID-1 TIPO TENAZA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>34,98</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>42,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5272"><Código>CGE2018COM-000021244</Código><Objeto del contrato>CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO DECAFFEINATO INTENSO (PQ 10 UD)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>82</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,22</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>99,22</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5273"><Código>CGE2018COM-000021245</Código><Objeto del contrato>DESINCRUSTADOR SET MONODOSIS 3035/JUR/M CAFETERA NESPRESSO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5274"><Código>CGE2018COM-000021246</Código><Objeto del contrato>CANUTILLO NEGRO 8 MM21 ANILLAS (100 UD) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,41</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,11</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5275"><Código>CGE2018COM-000021247</Código><Objeto del contrato>TAPA PLASTICO A-4 TRANSLUCIDO (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,14</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12,34</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5276"><Código>CGE2018COM-000021248</Código><Objeto del contrato>CARTULINA A-3 ORO 170 GR (PQ 25)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>180</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>37,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>217,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5277"><Código>CGE2018COM-000021254</Código><Objeto del contrato>CAZADORA AZUL DE VERANO, ALTA VISIBILIDAD (LABORAL) /Talla: 52</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1652,49</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>347,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1999,51</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FABREGAS WORK EQUIPMENT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67073056</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5278"><Código>CGE2018COM-000021282</Código><Objeto del contrato>CARTULINA A-3 170 GR BLANCO (PQ 50)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>90</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>108,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5279"><Código>CGE2018COM-000021283</Código><Objeto del contrato>PAPEL A3 PLUS 100gr 329 x 483</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>27</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,67</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>32,67</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TRIGUERO RUBIA MATEO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5280"><Código>CGE2018COM-000021291</Código><Objeto del contrato>SOBRE BOLSA M.I.230X323MM FRANQUEO PAGADO (OP AUTO) O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1250</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>262,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1512,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TRIGUERO RUBIA MATEO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5281"><Código>CGE2018COM-000021292</Código><Objeto del contrato>SOBRE A-3 M.I. CORRESPONDENCIA  INTERIOR (320x440 MM)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1580</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>331,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1911,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TRIGUERO RUBIA MATEO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5282"><Código>CGE2018COM-000021293</Código><Objeto del contrato>SOBRE A-4 M.I. CORRESPONDENCIA INTERIOR (257x358 MM)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1900</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>399</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2299</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TRIGUERO RUBIA MATEO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5283"><Código>CGE2018COM-000021294</Código><Objeto del contrato>SOBRE A-5 M.I. CORRESPONDENCIA INTERIOR (160x235 MM)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1800</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>378</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2178</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TRIGUERO RUBIA MATEO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5284"><Código>CGE2018COM-000021295</Código><Objeto del contrato>AMERICANA AZUL INVIERNO ORDENANZA-CONDUCTOR /Talla: 54</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>349,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>73,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>422,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GUSTAVO NEVADO GARCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5285"><Código>CGE2018COM-000021297</Código><Objeto del contrato>BEBIDAS CALIENTES MAQUINA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9089,78</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1908,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10998,63</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>OPERMAQ VENDING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64461643</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5286"><Código>CGE2018COM-000021315</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X76 COLOR AMARILLO NEON</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,72</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9,92</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5287"><Código>CGE2018COM-000021316</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>181</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>38,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>219,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5288"><Código>CGE2018COM-000021317</Código><Objeto del contrato>IDENTIFICADOR HORIZ.105X70 MM CORDON (CJ 50)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>290</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>60,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>350,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5289"><Código>CGE2018COM-000021318</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR PILOT V BALL NEGRO0,7 MM  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>75,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>91,48</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5290"><Código>CGE2018COM-000021319</Código><Objeto del contrato>TONER HP M553  AMARILLO 508A  CF362A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>650,86</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>136,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>787,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5291"><Código>CGE2018COM-000021320</Código><Objeto del contrato>PAPEL A-4 INKJET+LASER 100 GR </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>456,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>95,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>552</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5292"><Código>CGE2018COM-000021321</Código><Objeto del contrato>GOMA ELASTICA DIAMETRO 80MMANCHO 1,5MM 100 GR  </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>43,72</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>52,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5293"><Código>CGE2018COM-000021322</Código><Objeto del contrato>CINTA CORRECTORA 5,5 MM  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>129,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>27,27</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>157,15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5294"><Código>CGE2018COM-000021324</Código><Objeto del contrato>PINZA SUJETAPAPELES PALA ABATIBLE 50 MM. (CJ 12) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>61,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>74,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5295"><Código>CGE2018COM-000021325</Código><Objeto del contrato>MINA 0,5 B STAEDTLER (CJ 12)  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>15,62</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,28</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5296"><Código>CGE2018COM-000021326</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13,55</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5297"><Código>CGE2018COM-000021327</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5298"><Código>CGE2018COM-000021328</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO AZUL BIC ECOLUTIONS - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5299"><Código>CGE2018COM-000021329</Código><Objeto del contrato>GOMA ELASTICA DIAMETRO 120MMX2MM     100 GR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,97</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,57</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5300"><Código>CGE2018COM-000021330</Código><Objeto del contrato>WTC - TENEDOR GRANDE PLASTICO (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,16</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2,61</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5301"><Código>CGE2018COM-000021331</Código><Objeto del contrato>WTC - TENEDOR GRANDE PLASTICO (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>22,57</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,74</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>27,31</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5302"><Código>CGE2018COM-000021333</Código><Objeto del contrato>IMPRESION NORMATIVA EN TARJETA CHIP</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1680</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>352,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2032,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DATABAC GROUP SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63121099</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5303"><Código>CGE2018COM-000021334</Código><Objeto del contrato>VASO PLASTICO TRANSPARENTE 230CC (PQ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>17,01</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,57</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>20,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5304"><Código>CGE2018COM-000021335</Código><Objeto del contrato>PAPEL PLOTTER HP FOTO GLOSSY BRILLANTE (1067MM X 30,5M)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>293,32</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>61,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>354,92</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5305"><Código>CGE2018COM-000021358</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X MAGENTA CE253A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>733,89</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>154,12</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>888,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5306"><Código>CGE2018COM-000021359</Código><Objeto del contrato>IMPRESION DE PUBLICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>374,85</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>78,72</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>453,57</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARTYPLAN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61963229</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5307"><Código>CGE2018COM-000021381</Código><Objeto del contrato>FUENTE AGUA RED FILTRO OSMOSIS 08 ECOFUEN-T PLUS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>746</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>156,66</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>902,66</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CORPORACION ORGANIZ REPRES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08811085</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5308"><Código>CGE2018COM-000021382</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - CATALANNURIA BURGUERA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>19,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>114,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5309"><Código>CGE2018COM-000021383</Código><Objeto del contrato>TARJETA PERSONAL - INGLESNURIA BURGUERA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>71,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>86,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5310"><Código>CGE2018COM-000021388</Código><Objeto del contrato>CAZADORA AZUL DE INVIERNO, ALTA VISIBILIDAD (LABORAL) /Talla: 50</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2310</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>485,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2795,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FABREGAS WORK EQUIPMENT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67073056</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5311"><Código>CGE2018COM-000021426</Código><Objeto del contrato>ARCHIVADOR DEFINITIVO CARTON 378x293x545 (10 UD)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>742</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>155,82</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>897,82</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5312"><Código>CGE2018COM-000021427</Código><Objeto del contrato>CLIP SUJETAPAPELES LABIADO Nº 2 (CJ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7,93</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,67</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5313"><Código>CGE2018COM-000021429</Código><Objeto del contrato>MEMORIA USB 64 GB </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>46,35</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>56,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5314"><Código>CGE2018COM-000021430</Código><Objeto del contrato>PILA ALCALINA LR03 AAA PLUS POWER (PQ 4) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>23,76</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,99</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>28,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5315"><Código>CGE2018COM-000021431</Código><Objeto del contrato>NOTAS QUITA/PON 76X76  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>0,59</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,12</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>0,71</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5316"><Código>CGE2018COM-000021432</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET 3800/3505 MAGENTA Q7583A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>191,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>40,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>231,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5317"><Código>CGE2018COM-000021437</Código><Objeto del contrato>ESPIRAL METALICA 8 MM NEGRO (CJ 100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>68,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,41</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>83,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5318"><Código>CGE2018COM-000021443</Código><Objeto del contrato>PAPEL PLOTTER T1300 1067MMX30M GLOSSY EB 180G (RO) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>548,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>115,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>663,38</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5319"><Código>CGE2018COM-000021444</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET CP3525X NEGRO CE250X</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>181</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>38,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>219,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5320"><Código>CGE2018COM-000021445</Código><Objeto del contrato>CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 19MM TRANSPARENTE </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,31</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5321"><Código>CGE2018COM-000021446</Código><Objeto del contrato>LAPIZ HB STABILO FSC C/GOMA - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,14</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12,34</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5322"><Código>CGE2018COM-000021447</Código><Objeto del contrato>ROTULADOR FLUORESCENTE COLOR ROSA  - O.V.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,03</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>23,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5323"><Código>CGE2018COM-000021448</Código><Objeto del contrato>PAPEL PLOTTER HP 90 G.  610MMX47M</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>130,72</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>27,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>158,17</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5324"><Código>CGE2018COM-000021449</Código><Objeto del contrato>BOLIGRAFO PILOT G2 AZUL B0,7-T0,4MM  O.V</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>142,74</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>29,98</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>172,72</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5325"><Código>CGE2018COM-000021450</Código><Objeto del contrato>CAPSULA CAFE NESPRESSO TIPO RISTRETTO (PQ 10 UD)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>82</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,22</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>99,22</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5326"><Código>CGE2018COM-000021451</Código><Objeto del contrato>CARPETA A-4 2 ANILLAS 25 MM PERSONALIZABLE BLANCA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,72</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15,67</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5327"><Código>CGE2018COM-000021452</Código><Objeto del contrato>PORTACALENDARIO PLASTICO(P/TACO) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,56</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5328"><Código>CGE2018COM-000021453</Código><Objeto del contrato>PORTACALENDARIO PLASTICO(P/TACO) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,56</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5329"><Código>CGE2018COM-000021454</Código><Objeto del contrato>TINTA HP 6970 AMARILLO 903 XL  T6M11AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>72,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>88,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5330"><Código>CGE2018COM-000021455</Código><Objeto del contrato>TINTA IMPR. HP OFFICEJET 4500 COLOR N.901 TRICOLOR CC656AE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>114,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>24,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>139,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5331"><Código>CGE2018COM-000021456</Código><Objeto del contrato>GRAPA 22-24/6 GALVANIZADA (CJ 1000)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,71</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,11</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5332"><Código>CGE2018COM-000021457</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET PRO MDP M252/M277 DW AMARILLO CF402A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>552,56</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>116,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>668,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5333"><Código>CGE2018COM-000021458</Código><Objeto del contrato>ETIQUETA DYMO LABEL WRITER 99010 DIREC.28X89 (2 ROLLOS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>54,49</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,44</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>65,93</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5334"><Código>CGE2018COM-000021460</Código><Objeto del contrato>TONER HP LASERJET 3800/3505 CIAN Q7581A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>338,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>71,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>410,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRINT REPORT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60252210</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5335"><Código>CGE2018COM-000021461</Código><Objeto del contrato>WTC - SERVILLETA PAPEL 30X302 CAPAS (PQ 100) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>34,85</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,32</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>42,17</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5336"><Código>CGE2018COM-000021462</Código><Objeto del contrato>CANUTILLO AZUL 10 MM21 ANILLAS (100 UD) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>15,66</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,29</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5337"><Código>CGE2018COM-000021463</Código><Objeto del contrato>CLIP SUJETAPAPELES LABIADONUM.3  (CJ 1OO) </Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JM BRUNEAU ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62588421</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5338"><Código>CNS2018CTE-0006</Código><Objeto del contrato>Mantenimiento climatización Sala Barcelona WTC</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2645,54</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>555,56</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3201,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-02</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64570567</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5339"><Código>CNS2018CTE-0007</Código><Objeto del contrato>Mantenimiento de las instalaciones de climatización PIF</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11040,77</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2318,56</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13359,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALCAR FACILITY SERVICES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65683138</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5340"><Código>CNS2018CTE-0008</Código><Objeto del contrato>Mantenimiento agua caliente sanitaria por energía solar térmica PIF</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1236</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>259,56</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1495,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALCAR FACILITY SERVICES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65683138</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5341"><Código>CNS2018CTE-0009</Código><Objeto del contrato>Mantenimiento aire acondicionado EE.MM. Drassanes</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3900</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>819</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4719</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALCAR FACILITY SERVICES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65683138</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5342"><Código>CNS2018CTE-0010</Código><Objeto del contrato>Mantenimiento de las instalaciones de frio industrial PIF</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5652,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1187,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6839,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALCAR FACILITY SERVICES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65683138</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5343"><Código>CNS2018CTE-0019</Código><Objeto del contrato>2 Inspecciones/Aplicaciones contra cucarachas ratas, ratones, en planta baja edificio ASTA</Objeto del contrato><Duración (meses)>7.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>497,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>104,48</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>601,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GESTION PROY AMBIENT BCN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B57311417</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5344"><Código>CNS2018CTE-0020</Código><Objeto del contrato>2 Inspecciones/Aplicaciones anuales (una por trimestre) contra cucarachas en edificio dispensario</Objeto del contrato><Duración (meses)>7.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>461,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>96,92</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>558,42</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GESTION PROY AMBIENT BCN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B57311417</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5345"><Código>CNS2018CTE-0021</Código><Objeto del contrato>Mant. i lloguer de 29 aparells insectocutors.</Objeto del contrato><Duración (meses)>6.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4497,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>944,48</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5441,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RENTOKIL INITIAL ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28767671</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5346"><Código>CNS2018CTE-0022</Código><Objeto del contrato>Mant. 66 Unitats higiéniques; 2 bacteriostàtics; 9 columnes olfatives</Objeto del contrato><Duración (meses)>3.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2136,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>448,61</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2584,86</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RENTOKIL INITIAL ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28767671</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5347"><Código>CNS2018CTE-0024</Código><Objeto del contrato>Desratització i desinsectació - ATECMA -</Objeto del contrato><Duración (meses)>5.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1300</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>273</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1573</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DE LA SOTILLA CLARASO PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5348"><Código>CNS2018CTE-0025</Código><Objeto del contrato>Tratamiento agua pozo - alcantarillado</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1963</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>412,23</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2375,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ECOLOG IBERICA MEDITER SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58565755</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5349"><Código>CNS2018CTE-0027</Código><Objeto del contrato>ALQUILER DE MÓDULOS PARA LA SEDE PROVISIONAL DE LA COFRADÍA DE PESCADORES. (mayo 18 - abril 19)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12912</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2711,52</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15623,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALCO GRUPO EMPRESARIAL SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64278757</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5350"><Código>CNS2018CTE-0033</Código><Objeto del contrato>Manteniment Ascensors nou edifici del Moll Adossat</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2728</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>572,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3300,88</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SCHINDLER SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A50001726</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5351"><Código>CNS2018CTE-0036</Código><Objeto del contrato>Suministro de botellas de gas comprimido UMG 2018-2019</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>717,82</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>150,74</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>868,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B59334649</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5352"><Código>CNS2018CTE-0038</Código><Objeto del contrato>Servei de manteniment de filtres i equips de clor de les instal.lacions d'aigua de l'APB</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5280</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1108,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6388,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65104812</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5353"><Código>CNS2018CTE-0039</Código><Objeto del contrato>MANTENIMIENTO 2 ASCENSORES EN NUEVA PASARELA DE ACCESO AL EDIFICIO TERSACO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2496</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>524,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3020,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASCENSORES ERSCE SAU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08277907</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5354"><Código>CNS2018CTE-0040</Código><Objeto del contrato>Póliza de seguros embarcaciones</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5604,72</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1176,99</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6781,71</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AXA SEGUROS GENERALES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A60917978</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5355"><Código>CNS2018SAD-000021374</Código><Objeto del contrato>Comisión técnica de la Licitación de los trabajos de obra civil de la APB - Comida para 6 personas</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>168,09</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>35,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>203,39</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SINGULARIS CATERING DE AUTOR</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67043331</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5356"><Código>CNS2018SAD-000021459</Código><Objeto del contrato>Despeses Conservació Viatges i Dietes</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>469,76</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>98,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>568,41</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CENTRAL DE VIAJES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08323404</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5357"><Código>CNS2018SAN-000014735</Código><Objeto del contrato>Faro de Cala Nans. Reparación de filtración en esquina SE de la cubierta.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>495</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>103,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>598,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ESCOFET VILA ENRIC</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5358"><Código>CNS2018SAN-000014737</Código><Objeto del contrato>Chorrerar y pintar boya Tipo Movilis lateral de estribor</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2800</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>588</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3388</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>APLIMET SALA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66757352</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5359"><Código>CNS2018SAN-000014738</Código><Objeto del contrato>Chorrear y pintar boya tipo Movilis cardinal Este</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2847</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>597,87</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3444,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>APLIMET SALA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66757352</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5360"><Código>CNS2018SAN-000014765</Código><Objeto del contrato>MALETIN HERRAMIENTAS IRIMO 97 PIEZAS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>147,05</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>30,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>177,93</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5361"><Código>CNS2018SAN-000014767</Código><Objeto del contrato>CLIP PINZA C/TORNILLO INFERIOR 14-20MM EM912SM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,88</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5362"><Código>CNS2018SAN-000014776</Código><Objeto del contrato>Modificar castillete de boya tipo AGA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3843</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>807,03</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4650,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LLORET I CELS, JOSEP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5363"><Código>CNS2018SAN-000014777</Código><Objeto del contrato>Embarcadero Baliza Illes Formigues. Instalación de defensa muelle.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1620</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>340,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1960,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LLORET I CELS, JOSEP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5364"><Código>CNS2018SAN-000014808</Código><Objeto del contrato>Chorrear y pintar 4 marcas de tope lateral de estribor</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>324</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>68,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>392,04</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>APLIMET SALA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66757352</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5365"><Código>CNS2018SAN-000014860</Código><Objeto del contrato>ANODO ZINC PEZ 12 KGS. 126/TEN00310 (PARA SOLDAR)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>900</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>189</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1089</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MERCANAUTIC BARNA, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61085833</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5366"><Código>CNS2018SAN-000015154</Código><Objeto del contrato>Reparar Archbeacon averiado debido a los DAÑOS DEL TEMPORAL DE 22/01/2017</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12496,26</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2624,21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15120,47</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARCH BEACON SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63982045</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5367"><Código>CNS2018SAN-000015156</Código><Objeto del contrato>Chorreado y pintado de boya AGA BKP/BCP 2040</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3100</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>651</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3751</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>APLIMET SALA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66757352</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5368"><Código>CNS2018SAN-000015564</Código><Objeto del contrato>Alquiler de embarcación para traslados entre Palamós y La Llosa 19 y 20 / 12 /2017</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>780</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>163,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>943,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GENERAL NAUTIC</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>J17553090</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5369"><Código>CNS2018SAN-000016231</Código><Objeto del contrato>ROHS LOW POWER QUAD OPERATIONAL AMPLIFIER DIF-14 CIRUCITO INTEGRADO LM324N</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,83</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ONDA RADIO, SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58375940</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5370"><Código>CNS2018SAN-000016232</Código><Objeto del contrato>BATERIA DE GEL 12V 60AH</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>142,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>29,86</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>172,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ENERNAVAL POWER ELECTRONICS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66369984</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5371"><Código>CNS2018SAN-000016245</Código><Objeto del contrato>TORNILLO C/HEXAGONAL M-10 X 70 INOX.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13,11</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15,86</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-02</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5372"><Código>CNS2018SAN-000016246</Código><Objeto del contrato>TUERCA AUTOBLOCANTE M-10 ZINC</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,35</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,28</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1,63</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-02</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5373"><Código>CNS2018SAN-000016279</Código><Objeto del contrato>TARJETA DESTELLADORA AM6/03 PARA LINTERNA FA-250-LED-LR 3 NIVELES R7 DE 487K FIRMWARE 603G1</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1160</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>243,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1403,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DELGADO BARBOLLA JUAN JOSE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5374"><Código>CNS2018SAN-000016295</Código><Objeto del contrato>TUERCA INOX AUTOBLOCANTE M-10</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,11</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,86</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5375"><Código>CNS2018SAN-000016297</Código><Objeto del contrato>Rehabilitación de la sala del faro de Vilanova.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2640</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>554,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3194,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FONTANALS CASTELLVI ALBERTO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5376"><Código>CNS2018SAN-000016298</Código><Objeto del contrato>Faro de Cap de Creus. Reparación de tramo de carretera de acceso.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5535,83</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1162,52</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6698,35</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MASSACHS OBRES I PAISATGE SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B17245093</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5377"><Código>CNS2018SAN-000016394</Código><Objeto del contrato>BROCA ESCALONADA AVELLANADOR CELESA 4 20</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>112,82</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>136,51</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5378"><Código>CNS2018SAN-000016399</Código><Objeto del contrato>LINTERNA AUTONOMA BALIZA LEDKIT850-60 VERDE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1140</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>239,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1379,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALMARIN EQUIPOS Y SERV.PORTUAR</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63545388</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5379"><Código>CNS2018SAN-000016443</Código><Objeto del contrato>Boya AGA. Chorrear y pintar</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4888</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1026,48</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5914,48</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>APLIMET SALA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66757352</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5380"><Código>CNS2018SAN-000016582</Código><Objeto del contrato>BATERIA 12 V 60 AMP +D</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>84,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>102</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5381"><Código>CNS2018SAN-000016588</Código><Objeto del contrato>GASOLEO C -CALEFACCION-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>371,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>78,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>450</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58415779</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5382"><Código>CNS2018SAN-000016590</Código><Objeto del contrato>BATERIA DE GEL 12V 90AH MOD.S12/90A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>187,62</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>39,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>227,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ENERNAVAL POWER ELECTRONICS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66369984</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5383"><Código>CNS2018SAN-000016720</Código><Objeto del contrato>Boya MSM BKP/BCP 2040. Trabajos mecánicos adaptación marca diurna</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>820</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>172,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>992,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LLORET I CELS, JOSEP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5384"><Código>CNS2018SAN-000017087</Código><Objeto del contrato>Faro del Port de la Selva. Reparación de bajantes rotos por temporal.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>245</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>51,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>296,45</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MIRANDA BOHORQUEZ ALEJO JESUS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5385"><Código>CNS2018SAN-000017088</Código><Objeto del contrato>Faro de Rosas. Reparar puerta interior de acceso a zona la técnica.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>90,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MIRANDA BOHORQUEZ ALEJO JESUS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5386"><Código>CNS2018SAN-000017089</Código><Objeto del contrato>Llosa de Palamos. Restitución urgente de escalera de acceso</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1570</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>329,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1899,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LLORET I CELS, JOSEP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5387"><Código>CNS2018SAN-000017090</Código><Objeto del contrato>Instalación mueble Faro de Vilanova</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>870</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>182,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1052,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FUSTERIA JOVE SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63127880</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5388"><Código>CNS2018SAN-000017132</Código><Objeto del contrato>RELE DE ESTADO SOLIDO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>144</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>30,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>174,24</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MEDITERRANEO SEÑ.MARITIMAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B97686158</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5389"><Código>CNS2018SAN-000017230</Código><Objeto del contrato>LAMPARA HALOGENA PHILIPS 230V1000W GX9,5 6996P FWP-T/19</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>243</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>51,03</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>294,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GUERIN SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08178097</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5390"><Código>CNS2018SAN-000017293</Código><Objeto del contrato>Alquiler de embarcación para trabajos en baliza Farallons. 19/03/2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>145,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>30,54</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>175,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ROMERO FIOL LUIS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5391"><Código>CNS2018SAN-000017315</Código><Objeto del contrato>PISTOLA PARA TUBO SILICONA CON CREMALLERA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>30,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>37,15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5392"><Código>CNS2018SAN-000017467</Código><Objeto del contrato>BATERIA AGM 12V 14AH (FAROS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>341,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>71,66</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>412,91</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ENERNAVAL POWER ELECTRONICS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66369984</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5393"><Código>CNS2018SAN-000017571</Código><Objeto del contrato>BATERIA 12 V 62 AMP +D TUDOR TB620</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>168,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>35,41</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>204,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5394"><Código>CNS2018SAN-000017665</Código><Objeto del contrato>BATERIA DE GEL 12V 90AH MOD.S12/90A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>187,62</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>39,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>227,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ENERNAVAL POWER ELECTRONICS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66369984</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5395"><Código>CNS2018SAN-000017790</Código><Objeto del contrato>DESTELLADOR PARA DISCOS LED CON REGULADOR DE CARGA MOD. MF12AA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>265</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>55,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>320,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MEDITERRANEO SEÑ.MARITIMAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B97686158</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5396"><Código>CNS2018SAN-000017791</Código><Objeto del contrato>TARGETA MONITORING GSM CODIGO MFGSM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>405</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>85,05</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>490,05</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MEDITERRANEO SEÑ.MARITIMAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B97686158</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5397"><Código>CNS2018SAN-000017792</Código><Objeto del contrato>RELE DE FORZADO DE CELULA PARA DESTELLADOR MF12AA H4</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>135</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>28,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>163,35</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MEDITERRANEO SEÑ.MARITIMAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B97686158</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5398"><Código>CNS2018SAN-000017852</Código><Objeto del contrato>ESCALERA TELESCOPICA 13 ESCALONES SXTENDB00380 3.80 MTS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>297,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>62,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>359,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5399"><Código>CNS2018SAN-000017854</Código><Objeto del contrato>BATERIA DE GEL 12V 90AH MOD.S12/90A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>362,49</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>76,12</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>438,61</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ENERNAVAL POWER ELECTRONICS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66369984</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5400"><Código>CNS2018SAN-000017872</Código><Objeto del contrato>Cerramiento patio inferior del faro de Palamós</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3990</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>837,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4827,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AGUSTI VERGARA JOSE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5401"><Código>CNS2018SAN-000017940</Código><Objeto del contrato>Alquiler embarcación para traslado al faro de Cala Nans</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>72,72</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,27</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>87,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ROMERO FIOL LUIS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5402"><Código>CNS2018SAN-000018000</Código><Objeto del contrato>Alquiler de embarcacion para traslados entre Palamos y la Llosa 07/05/2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>390</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>81,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>471,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GENERAL NAUTIC</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>J17553090</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5403"><Código>CNS2018SAN-000018001</Código><Objeto del contrato>Alquiler de embarcación para traslado de L'Estartit al Far de les Illess Medas 08/05/2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>400</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>484</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALVISA SPOT 2013 SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B55155824</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5404"><Código>CNS2018SAN-000018135</Código><Objeto del contrato>Faro de Cala Nans. Alquiler embarcación para traslado personal.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>72,72</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,27</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>87,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ROMERO FIOL LUIS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5405"><Código>CNS2018SAN-000018475</Código><Objeto del contrato>Rehabilitación de la cúpula del Faro de Vilanova</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8902</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1869,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10771,42</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SG IRENSA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66857301</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5406"><Código>CNS2018SAN-000018476</Código><Objeto del contrato>Montaje de andamio en la linterna visitable del faro de Vilanova i la Geltrú</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4804,91</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1009,03</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5813,94</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CATALONIA UNIC SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61506663</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5407"><Código>CNS2018SAN-000018515</Código><Objeto del contrato>Boya November. Fabricar pieza de adaptación de la fijación del Racon a la boya</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>180</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>37,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>217,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALMARIN EQUIPOS Y SERV.PORTUAR</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63545388</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5408"><Código>CNS2018SAN-000018597</Código><Objeto del contrato>MATERIAL ELECTRONICO S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>44,86</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>54,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ONDA RADIO, SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58375940</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5409"><Código>CNS2018SAN-000018604</Código><Objeto del contrato>PLACA ALUMINIO FONDO REFLECTANTE "ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO + GRUA" 40X30 CMS.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>65</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>78,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALIER LAPLANA ALFONS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5410"><Código>CNS2018SAN-000018605</Código><Objeto del contrato>MATERIAL ELECTRONICO S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>99,52</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>20,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>120,42</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ONDA RADIO, SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58375940</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5411"><Código>CNS2018SAN-000018672</Código><Objeto del contrato>LINTERNA AUTONOMA BALIZA LEDKIT850-60 VERDE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1120</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>235,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1355,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALMARIN EQUIPOS Y SERV.PORTUAR</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63545388</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5412"><Código>CNS2018SAN-000018673</Código><Objeto del contrato>CABEZAL LEDKIT 701 COLOR ROJO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>596,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>125,27</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>721,77</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALMARIN EQUIPOS Y SERV.PORTUAR</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63545388</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5413"><Código>CNS2018SAN-000018730</Código><Objeto del contrato>CARTEL INFORMATIVO "CARRETERA SENSE SENYALITZACIÓ" FARO DE CREUS 900X1350 REFL. NIVEL 2</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>240,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>50,48</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>290,88</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SIGNAL ROAD SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64709165</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5414"><Código>CNS2018SAN-000018808</Código><Objeto del contrato>Alquiler de embarcación para traslados entre el Port de Palamós y La Llosa 16/06/2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>390</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>81,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>471,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GENERAL NAUTIC</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>J17553090</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5415"><Código>CNS2018SAN-000018830</Código><Objeto del contrato>Reparación y adaptación de marca diurna de la boya AGA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4490</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>942,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5432,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GONZALEZ PLANA DAVID</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5416"><Código>CNS2018SAN-000019028</Código><Objeto del contrato>BATERIA DE GEL 12V 90AH MOD.S12/90A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>187,62</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>39,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>227,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ENERNAVAL POWER ELECTRONICS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66369984</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5417"><Código>CNS2018SAN-000019030</Código><Objeto del contrato>Video reportaje del anclaje submarino de la baliza de la Llosa de Palamos</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>800</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>168</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>968</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIVE CENTER PALAMOS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B17701343</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5418"><Código>CNS2018SAN-000019145</Código><Objeto del contrato>Alquiler de embarcacion para traslados entre el Port de Palamos y la Llosa</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>390</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>81,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>471,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GENERAL NAUTIC</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>J17553090</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5419"><Código>CNS2018SAN-000019146</Código><Objeto del contrato>Baliza islas Hormigas. Puerta destrozada por temporal</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1475</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>309,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1784,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LLORET I CELS, JOSEP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5420"><Código>CNS2018SAN-000019147</Código><Objeto del contrato>Faro del Port de la Selva. Sustitución de ventana en fachada Este.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>744,66</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>156,38</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>901,04</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>METALLS LLANÇA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B55060370</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5421"><Código>CNS2018SAN-000019262</Código><Objeto del contrato>MATERIAL ELECTRICO SEGUN INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>77,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>93,29</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5422"><Código>CNS2018SAN-000019329</Código><Objeto del contrato>Alquiler de embarcación para traslados entre el Port de Palamós y las Illes Formigues (19/07/2018)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>390</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>81,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>471,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GENERAL NAUTIC</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>J17553090</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5423"><Código>CNS2018SAN-000019330</Código><Objeto del contrato>Baliza dels Farallons (Cadaqués).Alquiler de embarcación para instalación.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>105</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>605</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ROMERO FIOL LUIS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5424"><Código>CNS2018SAN-000019512</Código><Objeto del contrato>Instalación de cartel de información viaria para la carretera de acceso al faro de Cap de Creus</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>800</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>168</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>968</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ESCOFET VILA ENRIC</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5425"><Código>CNS2018SAN-000019671</Código><Objeto del contrato>Faro del Port de la Selva. Reparación de filtraciones exteriores. Pto.: 43/18</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2975</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>624,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3599,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MIRANDA BOHORQUEZ ALEJO JESUS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5426"><Código>CNS2018SAN-000019906</Código><Objeto del contrato>Alquiler de embarcación para trabajos en Baliza de Farallons.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>72,72</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,27</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>87,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ROMERO FIOL LUIS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5427"><Código>CNS2018SAN-000019908</Código><Objeto del contrato>Alquiler de embarcación para traslados entre el Port de Palamós y La Llosa (29-30/08/2018)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>780</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>163,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>943,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GENERAL NAUTIC</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>J17553090</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5428"><Código>CNS2018SAN-000020095</Código><Objeto del contrato>Reposición maderas cúpula del Faro de Vilanova.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1640</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>344,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1984,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-02</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FUSTERIA JOVE SLL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63127880</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5429"><Código>CNS2018SAN-000020129</Código><Objeto del contrato>CERRADURA SEGUN MUESTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>30,05</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,31</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>36,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5430"><Código>CNS2018SAN-000020196</Código><Objeto del contrato>Boya canal de inflamables. Trabajos de mecánica en la marca diurna</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1889,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>396,71</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2285,81</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PORT SUB SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60169612</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5431"><Código>CNS2018SAN-000020557</Código><Objeto del contrato>Alquiler de embarcación para mantenimiento de la baliza de Els Farallons (7/9/18)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>72,72</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,27</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>87,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ROMERO FIOL LUIS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5432"><Código>CNS2018SAN-000020560</Código><Objeto del contrato>Chorreado y pintado de la boya roja retirada del canal principal nº 29680.27</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4131,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>867,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4999,24</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PINTURA INDUSTRIAL SAN ANDRES</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08999922</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5433"><Código>CNS2018SAN-000020562</Código><Objeto del contrato>REGULADOR SOLAR PWM BLUE SOLAR PRO 20A REF. ENERNAVAL SCC010020110</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>220,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>46,31</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>266,81</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ENERVOLT POWER ELECTRONICS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66741927</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5434"><Código>CNS2018SAN-000020736</Código><Objeto del contrato>FOTOCELULA ENCAPSULADA CON ROSCA 3/4 MODELO FR34</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1350</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>283,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1633,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MEDITERRANEO SEÑ.MARITIMAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B97686158</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5435"><Código>CNS2018SAN-000020737</Código><Objeto del contrato>Far de Sant Sebastiá. Delimitacion y cerramiento zona radioelectrica de la antena del radiofaro</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1883,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>395,48</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2278,73</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HORTAL &amp; HORTAL CONSTRUCCIONS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B55297345</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5436"><Código>CNS2018SAN-000020738</Código><Objeto del contrato>Alquiler de embarcación para Inspección en Port Lligat.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>80</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>96,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ROMERO FIOL LUIS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5437"><Código>CNS2018SAN-000020739</Código><Objeto del contrato>Faro de Creus. Actuaciones de señalización vial junto al Faro.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>476</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>99,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>575,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ESCOFET VILA ENRIC</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5438"><Código>CNS2018SAN-000020843</Código><Objeto del contrato>TALADRO PERCUTOR DEWALT DCD996P2-QW SRP 18V 5AH-95NM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>329</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>69,09</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>398,09</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5439"><Código>CNS2018SAN-000020863</Código><Objeto del contrato>BATERIA AGM 12V 33AH (FAROS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>79,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>96,41</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ENERVOLT POWER ELECTRONICS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66741927</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5440"><Código>CNS2018SAN-000020868</Código><Objeto del contrato>PLACA ALUMINIO 210X297 MM REF. AR3027  "ATENCION CAMPO RADIOELECTRICO"</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>572</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>120,12</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>692,12</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GAVI TECNOLOGY SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65181125</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5441"><Código>CNS2018SAN-000020911</Código><Objeto del contrato>SEÑAL ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO 60 CMS. ALUMINIO MOD. METROPOL NIVEL 2</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>208,99</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>43,89</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>252,88</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LACROIX SEÑALIZACION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A12329827</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5442"><Código>CNS2018SAN-000020915</Código><Objeto del contrato>Alquiler de embarcación para reparaciones y mantenimiento en Faro de Cala Nans.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>72,72</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,27</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>87,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ROMERO FIOL LUIS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5443"><Código>CNS2018SAN-000021001</Código><Objeto del contrato>REGULADOR SOLAR PWM BLUE SOLAR LIGHT 20A REF. ENERNAVAL SCC010020020</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>64,65</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>78,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ENERVOLT POWER ELECTRONICS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66741927</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5444"><Código>CNS2018SAN-000021041</Código><Objeto del contrato>Faro de Cala Nans. Alquiler de embarcación para reparación de emergencia.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>80</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>96,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ROMERO FIOL LUIS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5445"><Código>CNS2018SAN-000021042</Código><Objeto del contrato>Faro de Port de la Selva. Repasar desperfectos por cambio de ventana.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>100</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>121</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MIRANDA BOHORQUEZ ALEJO JESUS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5446"><Código>CNS2018SAN-000021061</Código><Objeto del contrato>Faro de Port de la Selva. Reparación de escalón en mal estado en la torre. Pto.: 80/18</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>435</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>91,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>526,35</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MIRANDA BOHORQUEZ ALEJO JESUS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5447"><Código>CNS2018SAN-000021068</Código><Objeto del contrato>Far de Sant Sebastiá. Reparación cerramientos bajo antena del radiofaro. Pto.: P114/18</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4853</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1019,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5872,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HORTAL &amp; HORTAL CONSTRUCCIONS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B55297345</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5448"><Código>CNS2018SAN-000021116</Código><Objeto del contrato>Alquiler de embarcación para Baliza de Farallons.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>72,72</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,27</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>87,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ROMERO FIOL LUIS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5449"><Código>CNS2018SAN-000021166</Código><Objeto del contrato>MATERIAL ELECTRONICO S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>266,22</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>55,91</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>322,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ONDA RADIO, SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58375940</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5450"><Código>CNS2018SAN-000021167</Código><Objeto del contrato>DETECTOR EE-SX670A.1</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>247,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>52,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>299,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ONDA RADIO, SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58375940</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5451"><Código>CNS2018SAN-000021179</Código><Objeto del contrato>MATERIAL ELECTRONICO S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>132,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>27,86</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>160,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ONDA RADIO, SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58375940</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5452"><Código>CNS2018SAN-000021180</Código><Objeto del contrato>MATERIAL ELECTRONICO S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>64,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>78,53</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ONDA RADIO, SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58375940</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5453"><Código>CNS2018SAN-000021274</Código><Objeto del contrato>BATERIA DE GEL 12V 60AH</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>263,92</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>55,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>319,34</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ENERVOLT POWER ELECTRONICS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66741927</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5454"><Código>CNS2018SAN-000021347</Código><Objeto del contrato>Far de Sant Sebastiá - Suministro e instalación de termo eléctrico y retirada del existente Pto.: P124/18</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>245</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>51,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>296,45</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HORTAL &amp; HORTAL CONSTRUCCIONS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B55297345</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5455"><Código>CNS2018SAN-000021349</Código><Objeto del contrato>Faro de Rosas. Sustitución de la barandilla de la Torre.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2822</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>592,62</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3414,62</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AYMAR MARTINEZ DANIEL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5456"><Código>CNS2018SAN-000021398</Código><Objeto del contrato>LINTERNA COMPACTA LEDKITVLB67 VERDE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1014</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>212,94</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1226,94</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALMARIN EQUIPOS Y SERV.PORTUAR</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63545388</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5457"><Código>CNS2018SCG-000017139</Código><Objeto del contrato>PROJECTE D'ACONDICIONAMENT DE PAVIMENTS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC EN EL PORT DE BARCELONA.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4200</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>882</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5082</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CONSULTORIA TECN PROYECT 1999</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61881298</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5458"><Código>CNS2018SCG-000018991</Código><Objeto del contrato>Subministrament mòdul per a Aduana, en el Moll de Pescadors per indicació Subdirector General d'Explotació</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3519</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>738,99</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4257,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ZARZOSO I CATASUS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65767030</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5459"><Código>CNS2018SCG-000019154</Código><Objeto del contrato>PROJECTE D'ACONDICIONAMENT DE PAVIMENTS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC EN EL PORT DE BARCELONA. (2a fase)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4200</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>882</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5082</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CONSULTORIA TECN PROYECT 1999</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61881298</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5460"><Código>CNS2018SCG-000019422</Código><Objeto del contrato>PRIORITARIO ROTATIVO LEDS FIJACION MAGNETICA WURTH 0812420303</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>98</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>20,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>118,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>WURTH ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08472276</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5461"><Código>CNS2018SCG-000020130</Código><Objeto del contrato>Reunió Mesa Mobilitat del Delta. Cafè benvinguda</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>272,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>57,23</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>329,73</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COLL GARROS JOSEFA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5462"><Código>CNS2018SIE-000014684</Código><Objeto del contrato>WTC EST 7ª - Arreglar respaldo de una silla del despacho de Pedro Arellano.(perez montserrat)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>54,45</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5463"><Código>CNS2018SIE-000014685</Código><Objeto del contrato>WTC 3ª 2 SILLAS ROTAS EN DESARROLLO DE NEGOCIO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>70</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>84,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5464"><Código>CNS2018SIE-000014687</Código><Objeto del contrato>Trabajos de reparación de puerta ferroviaria 02-AA-001 tras colisión composición ferroviaria</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1045</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>219,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1264,45</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PORTES I AUTOMATISMES ENRIC SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60777828</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5465"><Código>CNS2018SIE-000014730</Código><Objeto del contrato>WTC SAU - Revisión ensobradora</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>118,18</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>24,82</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>143</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NEODAL GLOBAL SERVICIES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66216821</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5466"><Código>CNS2018SIE-000014732</Código><Objeto del contrato>REPARAR INCIDENCIA EN CALDERA DE AGUA SANITARIA DE ZONA DEPORTIVA (VIDO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>52,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,03</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>63,53</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65243107</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5467"><Código>CNS2018SIE-000014736</Código><Objeto del contrato>ACONDICIONADOR DE AIRE PORTATIL OLIMPIA SPLEND DOLCECLIMA 01598</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1077,84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>226,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1304,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08181968</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5468"><Código>CNS2018SIE-000014747</Código><Objeto del contrato>GRIFO MONOMANDO DUCHA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>42,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,91</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>51,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5469"><Código>CNS2018SIE-000014749</Código><Objeto del contrato>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>99,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>20,89</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>120,37</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5470"><Código>CNS2018SIE-000014822</Código><Objeto del contrato>ZONA DEPORTIVA PABELLÓN VESTUARIOS 7 Y 8 CLIMATIZACIÓN - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO AACC MITSUBISHI MSZ-50 DE 5000 FRIH/H PTO.: 17-427 (POR AVERIA DEL EXISTENTE)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1805</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>379,05</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2184,05</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65243107</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5471"><Código>CNS2018SIE-000014823</Código><Objeto del contrato>WTCB EDIFICIO ESTE PLANTA 7 - TRASLADO DE DOS DIFUSORES A NUEVA UBICACIÓN PTO.: 18-001</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>115,54</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>24,26</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>139,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GESTIO I SERVEIS TRADE CENT.SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A61710687</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5472"><Código>CNS2018SIE-000014824</Código><Objeto del contrato>PARQUING CAMIONES INFLAMABLES - AIRE ACONDICIONADO NO FUNCIONA (ERROR)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>309,97</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>65,09</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>375,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FLUIDOS INDUST Y DOMESTICOS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58081134</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5473"><Código>CNS2018SIE-000014829</Código><Objeto del contrato>DESTORNILLADOR (JG.VASO Y PUNTAS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,62</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,17</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,79</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5474"><Código>CNS2018SIE-000014841</Código><Objeto del contrato>PORTA 43 PP - REPARAR PERSIANA POR ROTURA DE LA MISMA (MASQUEVIDRE)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>218</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>45,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>263,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63663413</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5475"><Código>CNS2018SIE-000014843</Código><Objeto del contrato>EDIF. ASTA - Reparar cadira centre control(perez domenech)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>79</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,59</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>95,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5476"><Código>CNS2018SIE-000014847</Código><Objeto del contrato>REVISAR Y REPARAR PERDIDA DE AGUA EN TECHO DE OFFICE DE EDIFICIO ASTA (vido)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>182,51</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>38,33</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>220,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65243107</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5477"><Código>CNS2018SIE-000014848</Código><Objeto del contrato>ZONA DEPORTIVA PABELLÓN BARANDA GRADAS - LA BARANDILLA SE MUEVE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>580</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>121,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>701,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63663413</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5478"><Código>CNS2018SIE-000014851</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO GUARDIA CIVIL DEL MAR - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUATRO FILTROS DEL RECUPERADOR ENTÁLPICO PTO.: PR-4795</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>395</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>82,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>477,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64570567</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5479"><Código>CNS2018SIE-000014859</Código><Objeto del contrato>TUBO FLEXIBLE CONDUCTO ACONDICIONADOR AIRE PORTATIL PVC-ALUMINIO  (CAJA 10 MTS.)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>52,97</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,12</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>64,09</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5480"><Código>CNS2018SIE-000014861</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -TESA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,89</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10,89</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5481"><Código>CNS2018SIE-000014862</Código><Objeto del contrato>CERRADURA SEGUN INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>26,83</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>32,46</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5482"><Código>CNS2018SIE-000014928</Código><Objeto del contrato>CENTRO MÉDICO BOSCH ALSINA REVISAR AIRE ACONDICIONADO SALA DE COMUNICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>52,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,03</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>63,53</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65243107</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5483"><Código>CNS2018SIE-000014929</Código><Objeto del contrato>PORTA-05 - REPARAR TIRADOR PORTA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>102</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>123,42</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5484"><Código>CNS2018SIE-000014931</Código><Objeto del contrato>E. ASTA PARQUE MÓVIL - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDERA DE ALUMINIO BLANCO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1269</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>266,49</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1535,49</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63663413</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5485"><Código>CNS2018SIE-000014946</Código><Objeto del contrato>REPARAR INCIDENCIA EN APARATO DE AACC Y CALEFACCIÓN SITUADO EN EL OFFICE DEL EDIFICIO ASTA (VIDO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>273,46</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>57,43</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>330,89</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65243107</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5486"><Código>CNS2018SIE-000014951</Código><Objeto del contrato>SUSTITUIR VÁLVULAS DE RETENCIÓN Y VÁLVULAS MEZCLADORAS DEL PABELLÓN DE ZONA DEPORTIVA (VIDO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>668,96</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>140,48</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>809,44</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65243107</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5487"><Código>CNS2018SIE-000014978</Código><Objeto del contrato>WTC-PLANTA 7ª LA MANETA DE LA PORTA DEL DESPATX DEL PRESIDENT A LA TERRAÇA ESTÀ PARCIALMENT TRENCADA(masquevidre)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>46</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,66</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>55,66</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63663413</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5488"><Código>CNS2018SIE-000014979</Código><Objeto del contrato>WTC 7ª - DESPACHO DEL DIRECTOR, PUERTA INTERIOR DESCOLGADA(masquevidre)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>90</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>108,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63663413</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5489"><Código>CNS2018SIE-000014992</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA ASCENSORES 080063479 Y 080063480 - INSPECCIÓN PERIÓDICA DE APARATOS ELEVADORES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>228,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>48,07</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>276,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TUV RHEINLAND IBERICA INSP SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A59555466</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5490"><Código>CNS2018SIE-000014993</Código><Objeto del contrato>REPARAR INCIDENCIA EN TUBERIAS DE CLIMA POR PÉRDIDAS DE AGUA EN EDIFICIO ASTA (VIDO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>223,18</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>46,87</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>270,05</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65243107</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5491"><Código>CNS2018SIE-000014996</Código><Objeto del contrato>Trabajos de ampliación de nuevos espacios y adaptación de los actuales en las dependencias de la Guardia Civil en edificio TIR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11001,91</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2310,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13312,31</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65243107</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5492"><Código>CNS2018SIE-000015151</Código><Objeto del contrato>LAMINA SINTETICA DE PVC DANPOL HSF 1.5 LIGHT GREY 15MTS. LARGO X 1.80 MTS. ANCHO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>738</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>154,98</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>892,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60853785</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5493"><Código>CNS2018SIE-000015153</Código><Objeto del contrato>CABEZA F-CP PRESTO URINARIO REF.01028</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>497,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>104,54</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>602,34</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5494"><Código>CNS2018SIE-000015172</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,45</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5495"><Código>CNS2018SIE-000015173</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,17</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5496"><Código>CNS2018SIE-000015174</Código><Objeto del contrato>BUZON INTEMPERIE TEIDE BTV 6 INOXIDABLE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>40,97</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>49,57</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5497"><Código>CNS2018SIE-000015176</Código><Objeto del contrato>REPARAR PUERTA DE ACCESO A VESTUARIO DE POLICIA PORTUARIA POR ROTURA DE VISAGRA(VENECIANES)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>108,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,79</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>131,29</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5498"><Código>CNS2018SIE-000015716</Código><Objeto del contrato>EM DRASSANES/ESCOLA SSS - Trabajos de reparación de equipo de climatización en 1a planta aulas SSS (ALCAR)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>132</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>27,72</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>159,72</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALCAR FACILITY SERVICES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65683138</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5499"><Código>CNS2018SIE-000015721</Código><Objeto del contrato>TAPON PARA TUBO DE COBRE DE 28</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7,37</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,55</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,92</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5500"><Código>CNS2018SIE-000015727</Código><Objeto del contrato>TAPON PARA TUBO DE COBRE DE 35</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14,75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5501"><Código>CNS2018SIE-000015728</Código><Objeto del contrato>TAPON PARA TUBO DE COBRE DE 15</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,22</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,36</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5502"><Código>CNS2018SIE-000015821</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5503"><Código>CNS2018SIE-000015822</Código><Objeto del contrato>INTERRUPTOR SIMON S/MUESTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,27</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,38</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5504"><Código>CNS2018SIE-000015985</Código><Objeto del contrato>TAPON DE PVC DE 40</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>74,84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,72</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>90,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5505"><Código>CNS2018SIE-000015993</Código><Objeto del contrato>MANGUITO PVC PARA TUBO DE 40MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>112,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23,63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>136,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5506"><Código>CNS2018SIE-000016043</Código><Objeto del contrato>PUENTE PORTAL D'EUROPA - Fabricación y suministro de sistema de recogida de aguas para juntas puente</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2192</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>460,32</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2652,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CONSTRU OLIMPIC SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58506841</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5507"><Código>CNS2018SIE-000016089</Código><Objeto del contrato>REPARAR PERSIANA DE SALA DE COMUNICACIONES DE LA G.CIVIL EN EDIFICIO TIR.(VENECIANES)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>85</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>102,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5508"><Código>CNS2018SIE-000016090</Código><Objeto del contrato>COLOCACIÓN DE WC QUÍMICO EN GARITA Nº 31 DE MUELLE INFLAMABLES ()</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>207,91</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>43,66</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>251,57</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62518121</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5509"><Código>CNS2018SIE-000016123</Código><Objeto del contrato>PARKING CAMIONES SANBELTRÁN - FILTRACIONES VENTANA VESTUARIO PARQUING CAMIONES SAN BELTRAN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>180,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>37,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>218,53</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63663413</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5510"><Código>CNS2018SIE-000016124</Código><Objeto del contrato>MECANIZAR Y SUSTITUIR BISAGRAS DE ARMARIO DE OFICINA DE SUPORT EN 2ª PLANTA EDIFICIO ASTA (FUSTIMED)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>91</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>19,11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>110,11</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FUSTIMED, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61356697</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5511"><Código>CNS2018SIE-000016125</Código><Objeto del contrato>REPARAR SUELO DEL OFFICCE DE POLICIA PORTUARIA SITUADO EN CENTRO CONTROL EDIFICIO ASTA (FUSTIMED)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>785</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>164,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>949,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FUSTIMED, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61356697</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5512"><Código>CNS2018SIE-000016132</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5513"><Código>CNS2018SIE-000016133</Código><Objeto del contrato>EM DRASSANES - Trabajos de suministro e instalación de nueva puerta RF tras informe de bomberos.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1463,66</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>307,37</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1771,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COMERCIALIZAD SERV ANTI FUEGO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A30045181</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5514"><Código>CNS2018SIE-000016136</Código><Objeto del contrato>EDIFICIOS FAROS: Revisión de los sistemas anticaidas instalados en la red de faros del PB</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3328</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>698,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4026,88</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CABLES Y ESLINGAS SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66740267</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5515"><Código>CNS2018SIE-000016141</Código><Objeto del contrato>Edif. Asta - Poner soporte para nuevo sistema de lectores en la sala de briefing Policia portuaria.(FUSTIMED)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>185</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>38,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>223,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FUSTIMED, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61356697</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5516"><Código>CNS2018SIE-000016168</Código><Objeto del contrato>FLEXO METALICO MINTA CON CAÑO EXTRAIBLE  32321/32322 PARA GRIFO COCINA GROHE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>64,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>78,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5517"><Código>CNS2018SIE-000016184</Código><Objeto del contrato>HERRAMIENTAS DE CERRRAJERIA SEGUN INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>558,23</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>117,23</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>675,46</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65120321</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5518"><Código>CNS2018SIE-000016186</Código><Objeto del contrato>REPARAR INCIDENCIA EN AACC DE BARCO CONSULAT DEL MAR (VIDO). Bomba circulación circuito primario</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1256,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>263,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1520,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65243107</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5519"><Código>CNS2018SIE-000016192</Código><Objeto del contrato>ZONA DEPORTIVA - CIERRE ACCESO GRADAS PABELLÓN(MASQUEVIDRE)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1044</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>219,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1263,24</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63663413</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5520"><Código>CNS2018SIE-000016240</Código><Objeto del contrato>PANTALAN GUARDIA CIVIL DEL MAR - Reparar incidencia en pantalán flotante ubicado en GC del Mar</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2473</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>519,33</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2992,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PORTUARIA INGENIERIA Y MANT</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66726431</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5521"><Código>CNS2018SIE-000016263</Código><Objeto del contrato>REJILLA RETORNO 500X200MM LAMAS 45º TUBO AIRE ACONDICIONADO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>47,44</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>57,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5522"><Código>CNS2018SIE-000016264</Código><Objeto del contrato>REPARAR ENTRADA DE AGUA POR CRISTALERAS SITUADAS EN PLANTA 5 Y 6 ª DE TORRE DE PRÁCTICOS(VENECIANES)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>99</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>20,79</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>119,79</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5523"><Código>CNS2018SIE-000016268</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO TIR - SUSTITUIR PERSIANA ROTA EN DESPACHO 104 (MASQUEVIDRE)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>211,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>44,51</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>256,46</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63663413</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5524"><Código>CNS2018SIE-000016270</Código><Objeto del contrato>REPARACIÓN DE GARITA POR INCIDENTE CON COCHE PATRULLA DE LA GUARDIA CIVIL.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>526,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>110,63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>637,43</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63663413</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5525"><Código>CNS2018SIE-000016274</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,89</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10,89</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5526"><Código>CNS2018SIE-000016276</Código><Objeto del contrato>TIRADOR S/INDICACION</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12,04</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,53</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14,57</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5527"><Código>CNS2018SIE-000016301</Código><Objeto del contrato>SSMM BOSCH I ALSINA - COLOCACIÓN DE BOMBA DE CONDENSADOS EN APARATO DE AACC DE LA SAI (VIDO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>335,91</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>70,54</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>406,45</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65243107</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5528"><Código>CNS2018SIE-000016333</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>15,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,26</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18,76</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5529"><Código>CNS2018SIE-000016335</Código><Objeto del contrato>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>98,33</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>20,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>118,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5530"><Código>CNS2018SIE-000016336</Código><Objeto del contrato>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>55,36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>66,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5531"><Código>CNS2018SIE-000016371</Código><Objeto del contrato>ADHESIVO MINUSVALIDOS 13X13 CMS.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,09</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,86</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5532"><Código>CNS2018SIE-000016372</Código><Objeto del contrato>CERRADURA EMBUTIR S/MUESTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>36,11</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>43,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5533"><Código>CNS2018SIE-000016432</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5534"><Código>CNS2018SIE-000016439</Código><Objeto del contrato>CALEFACTOR VENTILADOR METEOR EC 2200W 220V S &amp; P</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>195</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>40,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>235,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65120321</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5535"><Código>CNS2018SIE-000016448</Código><Objeto del contrato>PORTA 5 AACC - REVISAR AIRE CONDICIONAT NO FUNCIONA BE.(fluidsa)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>80</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>96,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FLUIDOS INDUST Y DOMESTICOS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58081134</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5536"><Código>CNS2018SIE-000016479</Código><Objeto del contrato>SIFON BOTELLA CORTO S.HORIZONTAL 1 1/2"</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>34,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,34</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>42,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5537"><Código>CNS2018SIE-000016488</Código><Objeto del contrato>EM DRASSANES VESTUARIO AACC -CAMBIO DE CONDENSADOR EN MAQUINA 2X1 PTO.: P080-18</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>237,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>49,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>287,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALCAR FACILITY SERVICES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65683138</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5538"><Código>CNS2018SIE-000016494</Código><Objeto del contrato>SSMM BOSCH I ALSINA PUERTAS CONSULTAS -  REPASO CARPINTERIA (fustimed)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>198</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>41,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>239,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FUSTIMED, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61356697</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5539"><Código>CNS2018SIE-000016517</Código><Objeto del contrato>MANGUITO PVC H-H DIAMETRO 110</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>46,17</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>55,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5540"><Código>CNS2018SIE-000016519</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -DOBLE DENTADO-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5541"><Código>CNS2018SIE-000016520</Código><Objeto del contrato>TABURETE RESINA MULTIUSO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>16,26</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,41</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>19,67</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5542"><Código>CNS2018SIE-000016526</Código><Objeto del contrato>COLOCACIÓN DE BOMBA-TRITURADORA PARA LOS ASEOS DE LA GARITA Nº 31 DE MUELLE INFLAMABLES (GENERICA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1154</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>242,34</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1396,34</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CONSTRU OLIMPIC SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58506841</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5543"><Código>CNS2018SIE-000016529</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO TIR PLANTA 2 LOCAL C-201 - REPARAR FILTRACIÓN DE AGUA EN LA VENTANA Y PERSIANA(masquevidre)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>500,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>105,15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>605,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63663413</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5544"><Código>CNS2018SIE-000016531</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA - PINTAR DESPACHO RESPONSABLE DE COMPRAS CONSERVACIÓN Y RECEPCIÓN DE ALMACEN (galindo)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1230</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>258,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1488,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GALINDO DE LA FUENTE DAVID</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5545"><Código>CNS2018SIE-000016533</Código><Objeto del contrato>REPARAR INCIDENCIA EN PUERTA DE ACCESO A EEMM DE DRASSANES (MANUSA) PS PS09D01643 PSV18D003119</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>94,66</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>19,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>114,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MANUSA DOOR SYSTEMS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61579348</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5546"><Código>CNS2018SIE-000016536</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO PIF  SISTEMA DE ACS - REPARACIÓN DE FUGA EN SISTEMA DE ACS PTO.: P078-18</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1024,93</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>215,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1240,17</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALCAR FACILITY SERVICES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65683138</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5547"><Código>CNS2018SIE-000016571</Código><Objeto del contrato>WTCB EDIFICIO ESTE PLANTA 6 OFFICE FREGADERA - FREGADERA  EMBOZADA DE NUEVO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>99,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>20,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>120,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GESTIO I SERVEIS TRADE CENT.SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A61710687</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5548"><Código>CNS2018SIE-000016574</Código><Objeto del contrato>REPARAR AACC DE OFICINA DE UMG SITUADA EN EDIFICIO ASTA (VIDO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>82,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,33</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>99,83</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65243107</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5549"><Código>CNS2018SIE-000016575</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA - Pintar cuarto de urgencias de fines de semana de UMG</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>315</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1815</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GALINDO DE LA FUENTE DAVID</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5550"><Código>CNS2018SIE-000016581</Código><Objeto del contrato>BROCAS HSS (JUEGO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>74,66</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>90,34</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5551"><Código>CNS2018SIE-000016593</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -TESA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16,34</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5552"><Código>CNS2018SIE-000016604</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>15,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,26</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18,76</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5553"><Código>CNS2018SIE-000016605</Código><Objeto del contrato>PUERTA 31 - REPARACIÓN DE BOMBA DE ACHIQUE DE AGUAS FECALES EN ASESOS (vido) (1a visita realizada)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>142,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>29,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>172,43</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65243107</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5554"><Código>CNS2018SIE-000016633</Código><Objeto del contrato>CERRADURA ELECTRICA S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,96</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,09</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12,05</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-21</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5555"><Código>CNS2018SIE-000016635</Código><Objeto del contrato>EM DRASSANES - SALA DE MÁQUINAS SUELO - PINTADO SUELO SALA DE MÁQUINAS (GALINDO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2790</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>585,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3375,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-21</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GALINDO DE LA FUENTE DAVID</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5556"><Código>CNS2018SIE-000016653</Código><Objeto del contrato>TOPE PUERTA S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,53</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5557"><Código>CNS2018SIE-000016695</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA ALMACÉN - REVISION TÉCNICA ESTANTERIAS ALMACEN CON PLACA Y PLANOS  PTO.: 1048156-1</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1260</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>264,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1524,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MECALUX SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08244998</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5558"><Código>CNS2018SIE-000016709</Código><Objeto del contrato>Pintado del despacho de Ayudas a la Navegación y el techo del pasillo de entrada</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>360</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>75,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>435,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GALINDO DE LA FUENTE DAVID</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5559"><Código>CNS2018SIE-000016710</Código><Objeto del contrato>WTCB EDIFICIO ESTE PLANTA 8 COSTAT MAR PORTA D' ENTRADA - VIDRE PORTA ESCARDAT</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>575</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>120,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>695,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MONTSERRAT MAÑAS ANTONIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5560"><Código>CNS2018SIE-000016714</Código><Objeto del contrato>PINTAR PAREDES DE GARITA Nº 31 DE P.PORTUARIA POR MAL ESTADO DE LAS MISMAS(GALINDO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>330</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>69,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>399,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GALINDO DE LA FUENTE DAVID</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5561"><Código>CNS2018SIE-000016715</Código><Objeto del contrato>PINTAR PAREDES DE GARITA Nº 30 DE P.PORTUARIA POR MAL ESTADO DE LAS MISMAS (GALINDO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>150</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>31,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>181,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GALINDO DE LA FUENTE DAVID</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5562"><Código>CNS2018SIE-000016716</Código><Objeto del contrato>PINTAR PAREDES DE GARITA Nº 29 DE P.PORTUARIA POR MAL ESTADO DE LAS MISMAS (GALINDO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>150</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>31,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>181,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GALINDO DE LA FUENTE DAVID</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5563"><Código>CNS2018SIE-000016717</Código><Objeto del contrato>PINTAR PAREDES DE GARITA Nº 25 DE P.PORTUARIA POR MAL ESTADO DE LAS MISMAS(GALINDO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>250</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>52,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>302,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GALINDO DE LA FUENTE DAVID</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5564"><Código>CNS2018SIE-000016718</Código><Objeto del contrato>PINTAR PAREDES DE GARITA Nº 5 DE P.PORTUARIA POR MAL ESTADO DE LAS MISMAS(GALINDO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>200</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>242</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GALINDO DE LA FUENTE DAVID</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5565"><Código>CNS2018SIE-000016719</Código><Objeto del contrato>PINTAR PAREDES DE GARITA Nº 2 DE P.PORTUARIA POR MAL ESTADO DE LAS MISMAS (GALINDO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>330</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>69,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>399,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GALINDO DE LA FUENTE DAVID</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5566"><Código>CNS2018SIE-000016724</Código><Objeto del contrato>REPARAR FUGA DE AGUA EN COLECTOR DE CALEFACCIÓN DEL EDIFICIO ASTA (VIDO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1745,82</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>366,62</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2112,44</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65243107</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5567"><Código>CNS2018SIE-000016725</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO PIF - Trabajos de instalación de nueva puerta para cámara de congelación</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6999,63</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1469,92</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8469,55</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DECOFRIO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58737305</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5568"><Código>CNS2018SIE-000016730</Código><Objeto del contrato>Trabajos de ampliación de nuevos espacios y adaptación de los actuales en las dependencias de la guardia civil en edificio TIR Instalación de ventanas carpintería metálica (VENECIANES)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>967,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>203,09</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1170,17</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63663413</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5569"><Código>CNS2018SIE-000016738</Código><Objeto del contrato>REVISIÓN INCIDENCIA BOMBA DE CALEFACIÓN Nº 3 POR ROTURA DE LA MISMA EN SALA DE CALDERAS ED. ASTA (VIDO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>82,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,33</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>99,83</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65243107</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5570"><Código>CNS2018SIE-000016739</Código><Objeto del contrato>WTC. 8ª PLANTA - Colocar zócalo en la esquina al lado del plotter trasladado este mes(FUSTIMED)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,05</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17,55</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FUSTIMED, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61356697</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5571"><Código>CNS2018SIE-000016748</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO STELLA MARIS - Trabajos de mejora en instalación de clima</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1173,75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>246,49</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1420,24</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65243107</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5572"><Código>CNS2018SIE-000016749</Código><Objeto del contrato>ZONA DEPORTIVA - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SAL PARA DESCALZIFICADORA DE LA ZONA DEPORTIVA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>402,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>84,53</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>487,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65243107</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5573"><Código>CNS2018SIE-000016753</Código><Objeto del contrato>CINTA PRECINTO EMBALAJE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>115,01</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>24,15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>139,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65120321</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5574"><Código>CNS2018SIE-000016760</Código><Objeto del contrato>INTERRUPTOR SIMON S/MUESTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>26,44</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,55</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>31,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5575"><Código>CNS2018SIE-000016805</Código><Objeto del contrato>REPARAR INCIDENCIA EN CLIMA DE LA OFICINA DEL OAC EN LA G.CIVIL  EN PLANTA BAJA EDIFICIO TIR(VIDO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>82,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,33</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>99,83</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65243107</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5576"><Código>CNS2018SIE-000016809</Código><Objeto del contrato>WTCB EDIFICIO ESTE PLANTA 3 MODULO 29 SILLA JOAN CARBONELL - Silla con tapicería rota</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>85</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>102,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5577"><Código>CNS2018SIE-000016810</Código><Objeto del contrato>WTCB EDIFICI EST PLANTA 3 PLÀNOLS DEL PORT - CADIRES AMB LA TAPISSERIA TRENCADA.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>270</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>56,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>326,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5578"><Código>CNS2018SIE-000016850</Código><Objeto del contrato>BOMBA SUMERGIBLE KARCHER SP 2 FLAT 1.645-501.0</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>68,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,33</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>82,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-02</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65120321</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5579"><Código>CNS2018SIE-000016851</Código><Objeto del contrato>PAVIMENTO VINILICO AUTOPORTANTE MOD. ALLURA FLEX 500X500X5MM REF.1644 OYSTER SEAGRASS (CJ 2.5M2)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>303,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>63,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>367,48</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-02</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SOLTEC PAVIMENTS REVESTIM SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65842809</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5580"><Código>CNS2018SIE-000016868</Código><Objeto del contrato>ZONA DEPORTIVA PABELLÓN PISTA - REVISAR Y REPASAR PISTA SINTÉTICA PABELLÓN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>66</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,86</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>79,86</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FUSTIMED, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61356697</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5581"><Código>CNS2018SIE-000016892</Código><Objeto del contrato>CAJA CARTON TRASLADO GRANDE  37X55X40</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>204</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>42,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>246,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MUDANZAS TRANSPORT BARRIOS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63213136</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5582"><Código>CNS2018SIE-000017040</Código><Objeto del contrato>BOMBIN TESA S/INDICACION</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>18,87</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>22,83</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5583"><Código>CNS2018SIE-000017041</Código><Objeto del contrato>BOMBIN TESA S/INDICACION</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>75,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>91,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5584"><Código>CNS2018SIE-000017042</Código><Objeto del contrato>BOMBIN TESA S/INDICACION</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>94,35</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>19,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>114,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5585"><Código>CNS2018SIE-000017043</Código><Objeto del contrato>POMO PARA CERRADURA S/MUESTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>27,76</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,83</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>33,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5586"><Código>CNS2018SIE-000017080</Código><Objeto del contrato>TAPON CIEGO PEGAR PVC 160</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,34</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,06</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>23,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5587"><Código>CNS2018SIE-000017081</Código><Objeto del contrato>MOLDURA SEGUN INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>20,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,34</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>25,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5588"><Código>CNS2018SIE-000017082</Código><Objeto del contrato>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>18,98</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,99</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>22,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5589"><Código>CNS2018SIE-000017083</Código><Objeto del contrato>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>65,64</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>79,42</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5590"><Código>CNS2018SIE-000017107</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5591"><Código>CNS2018SIE-000017111</Código><Objeto del contrato>REPARAR INCIDENCIA EN SAI DE LOCAL DE JUBILADOS EN PASEO JUAN DE BORBON (FLUIDSA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>80</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>96,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FLUIDOS INDUST Y DOMESTICOS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58081134</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5592"><Código>CNS2018SIE-000017113</Código><Objeto del contrato>ZONA DEPORTIVA OFICINAS PUERTA PRINCIPAL - REPARAR PUERTA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>30</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>36,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63663413</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5593"><Código>CNS2018SIE-000017114</Código><Objeto del contrato>ZONA DEPORTIVA PABELLÓN SALA CALDERAS - FUGA DE AGUA EN ACUMULADOR(vido)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>162,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>34,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>196,63</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64049216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5594"><Código>CNS2018SIE-000017117</Código><Objeto del contrato>REPARAR PERDIDA DE AGUA EN ACUMULADOR DE ZONA DEPORTIVA (VIDO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>127,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>26,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>154,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65243107</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5595"><Código>CNS2018SIE-000017119</Código><Objeto del contrato>ZONA DEPORTIVA PABELLÓN VESTUARIO DE ÁRBITROS - NO HAY AGUA CALIENTE EN LA DUCHA(VIDO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>146,99</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>30,87</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>177,86</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65243107</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5596"><Código>CNS2018SIE-000017156</Código><Objeto del contrato>EM DRASSANES PUERTA ACCESO - PUERTA NO CIERRA BIEN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>94,66</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>19,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>114,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MANUSA DOOR SYSTEMS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61579348</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5597"><Código>CNS2018SIE-000017157</Código><Objeto del contrato>REPARACIÓN DE EXTRACCIONN EN SALA DE CALDERAS DE EDIFICIO ASTA (VIDO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>368,04</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>77,29</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>445,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65243107</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5598"><Código>CNS2018SIE-000017185</Código><Objeto del contrato>ASIENTO+TAPA WC. CAIDA AMORTIGUADA ROCA HAPPENING</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>283,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>59,51</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>342,91</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GUERIN SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08178097</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5599"><Código>CNS2018SIE-000017194</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>39</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>47,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5600"><Código>CNS2018SIE-000017195</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16,34</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5601"><Código>CNS2018SIE-000017236</Código><Objeto del contrato>REPARAR INCIDENCIA EN TUBOS DE CALEFACCIÓN DE 2ª PLANTA EDIFICIO ASTA (VIDO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1385,17</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>290,89</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1676,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65243107</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5602"><Código>CNS2018SIE-000017254</Código><Objeto del contrato>MANGUITO PARA TUBO DE COBRE DE 42</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>37,87</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>45,82</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5603"><Código>CNS2018SIE-000017311</Código><Objeto del contrato>CERRADURA EMBUTIR CE 1650 21</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>53,65</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,27</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>64,92</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5604"><Código>CNS2018SIE-000017312</Código><Objeto del contrato>CILINDRO CERRADURA S/ MUESTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>97,57</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>20,49</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>118,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5605"><Código>CNS2018SIE-000017313</Código><Objeto del contrato>GRIFO PRESTO 605 REF.34601 PARA LAVABO DE AGUA FRIA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>117,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>24,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>142,05</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5606"><Código>CNS2018SIE-000017316</Código><Objeto del contrato>VENDA REPARACION FUGAS DE AGUA V 200 FORMATO P-UN (5CMS. X 150 CMS P) REF RV200-1</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>303,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>63,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>367,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64056245</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5607"><Código>CNS2018SIE-000017355</Código><Objeto del contrato>RED FERROVIARIA SEÑALIZACIÓN - PUERTAS AUTOMÁTICAS - Sustitución de puerta de acceso a APM Terminals tras colisión de composición ferroviaria PTO.: 026036</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3665,56</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>769,77</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4435,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PORTES I AUTOMATISMES ENRIC SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60777828</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5608"><Código>CNS2018SIE-000017357</Código><Objeto del contrato>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>85,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,05</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>103,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5609"><Código>CNS2018SIE-000017358</Código><Objeto del contrato>TAPON PVC DE 32 MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>0,38</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>0,46</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CASA BATISTA MATER.DE CONTR.SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64780653</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5610"><Código>CNS2018SIE-000017359</Código><Objeto del contrato>ABRAZADERA SEGUN INDICACION</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>31,77</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,67</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>38,44</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5611"><Código>CNS2018SIE-000017368</Código><Objeto del contrato>REALIZACIÓN DE COPIAS DE LLAVES SOLICITADAS POR LA POLICIA PORTUARIA DE LAS PUERTAS DE SEGURIDAD DE LA S50 VIVIENDAS (VENECIANES)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>57,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>69,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5612"><Código>CNS2018SIE-000017371</Código><Objeto del contrato> EDIFICIO ASTA PLANTA BAJA  - REPARAR ESCAPE DE AGUA EN TUBERIA DE AGUA SANITARIA   (VIDO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>333,75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>70,09</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>403,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65243107</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5613"><Código>CNS2018SIE-000017386</Código><Objeto del contrato>SUSTITUCIÓN DE SILLA DE SALA DE REHABILITACIÓN  DE SSMM DE WTC POR TENER RESPALDO ROTO(PEREZ MONTSERRAT)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>19,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>114,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5614"><Código>CNS2018SIE-000017387</Código><Objeto del contrato>PORTA 30 FINESTRA ESQUERRA - ENTRA AIGUA DE PLUJA PEL MARC DE LA FINESTRA ALBARÁN: 10702</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>104,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>126,45</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5615"><Código>CNS2018SIE-000017428</Código><Objeto del contrato>PORTA 2 - FINESTRA LATERAL NO TANCA (venecianes)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>120</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>25,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>145,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5616"><Código>CNS2018SIE-000017429</Código><Objeto del contrato>PORTA 25 - FINESTRA LATERAL NO TANCA (venecianes)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>215</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>45,15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>260,15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5617"><Código>CNS2018SIE-000017430</Código><Objeto del contrato>PORTA 25 PORTA PASSADÍS - MOLDURES PLÀSTIC PORTA PASSADÍS TRENCADA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>87</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,27</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>105,27</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5618"><Código>CNS2018SIE-000017475</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA 1ª PLANTA ----  SUTITUIR CRISTAL DE CUADRO EN ARCHIVO DE EDIFICIO ASTA (VENECIANES)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>56</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>67,76</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5619"><Código>CNS2018SIE-000017477</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA ASCENSOR BA-1 (063480) - ADECUACIÓN A NORMATIVA OFERTA INSP. 0318205/00</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>148</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>31,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>179,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASCENSORS EBYP, SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58255563</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5620"><Código>CNS2018SIE-000017480</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO PIF CAMARÁ DE CONGELACIÓN - CAMBIO DE TERMOSTATO PTO.: P083-18</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>490</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>102,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>592,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALCAR FACILITY SERVICES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65683138</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5621"><Código>CNS2018SIE-000017481</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO GUARDIA CIVIL DEL MAR ACS TERRAZA ACUMULADORES - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS PURGADORES TIPO FLEXVENT 3/8"  PTO.: PR-3849</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>82</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,22</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>99,22</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64570567</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5622"><Código>CNS2018SIE-000017482</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO GUARDIA CIVIL MUELLE ADOSADO - REVISAR FUNCIONAMIENTO TERMOS (SEGÚN REVISIÓN MENSUAL SELECAM)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>122,85</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>25,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>148,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64570567</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5623"><Código>CNS2018SIE-000017496</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5624"><Código>CNS2018SIE-000017558</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO PIF CAMARA DE CONGELACIÓN - CAMBIO DE REGULADOR PTO.: P087-18</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>545,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>114,51</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>659,81</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALCAR FACILITY SERVICES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65683138</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5625"><Código>CNS2018SIE-000017559</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO PIF MUELLES DE CARGA - MC EN MUELLES DE CARGA  REF.: CO8- 322580</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>348,66</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>73,22</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>421,88</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HORMANN ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58267378</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5626"><Código>CNS2018SIE-000017560</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO PIF MUELLES DE CARGA - MC EN MUELLES DE CARGA  REF.: CO8- 316873</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1302,66</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>273,56</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1576,22</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HORMANN ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58267378</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5627"><Código>CNS2018SIE-000017577</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA P. BAJA ---  SUSTITUIR TERMOSTATO DE AGUA SANITARIO POR FALLO DEL MISMO (VIDO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>621,44</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>130,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>751,94</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64049216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5628"><Código>CNS2018SIE-000017580</Código><Objeto del contrato>EEMM DRASSANES PUERTA AUTOMÁTICA ---- LA PUERTA AUTOMÁTICA LADO IZQUIERDO NO CIERRA BIEN (VENECIANES)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>219,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>46,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>265,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5629"><Código>CNS2018SIE-000017582</Código><Objeto del contrato>50 VIVIENDAS  CUBIERTA --- REPARAR CUBIERTA DE DE DICHAS VIVIENDAS POR VOLADURA DE TEJAS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1920</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>403,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2323,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>UMBRAL DE TOLERANCIA, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63053060</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5630"><Código>CNS2018SIE-000017583</Código><Objeto del contrato>COLOCACIÓN DE WC QUÍMICO EN GARITA Nº 31 DE MUELLE INFLAMABLES POR REPARACIÓN DE ATASCO LOS ASEOS MARZO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>187,79</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>39,44</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>227,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62518121</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5631"><Código>CNS2018SIE-000017599</Código><Objeto del contrato>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>28,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,97</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>34,42</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A61522637</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5632"><Código>CNS2018SIE-000017602</Código><Objeto del contrato>MANETA CERRADURA S/INDICACION</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>21,36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,49</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>25,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5633"><Código>CNS2018SIE-000017605</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>15,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,26</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18,76</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5634"><Código>CNS2018SIE-000017606</Código><Objeto del contrato>COLGADOR SEGUN INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>16,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,54</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>20,42</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5635"><Código>CNS2018SIE-000017609</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO GUARDIA CIVIL MUELLE ADOSADO - REVISIÓN ANUAL EQUIPO ANTI CAÍDAS PTO.: LCM 13554 Guardi Civil - Port BCN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>350</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>73,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>423,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LEVELINSTRUKTA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65221947</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5636"><Código>CNS2018SIE-000017625</Código><Objeto del contrato>PEGAMENTO LOCTITE S/INDICACION</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12,99</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15,72</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5637"><Código>CNS2018SIE-000017626</Código><Objeto del contrato>CERROJO S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>86,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>104,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5638"><Código>CNS2018SIE-000017672</Código><Objeto del contrato>GRIFO FREGADERO S/INDICACION</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>47,39</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>57,34</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A61522637</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5639"><Código>CNS2018SIE-000017681</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO PIF - FINGER Nº 1.no funciona ( no levanta la plataforma ni la pestaña ). (HORMANN)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>284,04</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>59,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>343,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HORMANN ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58267378</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5640"><Código>CNS2018SIE-000017685</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA 2ª PLANTA OFICINA DE POLICIA PORTUARIA ventanas de aluminio oficina de proteccion portuaria</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>462,23</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>97,07</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>559,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63663413</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5641"><Código>CNS2018SIE-000017686</Código><Objeto del contrato>CAMBIO DE SILLA POR DETERIORO EN GARITA Nº 2 Y Nº 25  DE P.PORTUARIA (sansano)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>420</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>88,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>508,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5642"><Código>CNS2018SIE-000017687</Código><Objeto del contrato>LIMPIAR O EN SU DEFECTO SUSTITUIR SILLA DE GARITA Nº 43 POR DETERIORO DE LA MISMA .(sansano)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>100,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21,11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>121,61</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5643"><Código>CNS2018SIE-000017688</Código><Objeto del contrato>PORTA 30 - CADIRA EN MAL ESTAT</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>135</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>28,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>163,35</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5644"><Código>CNS2018SIE-000017694</Código><Objeto del contrato>RETENEDOR DE PUERTA S/MUESTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>70,89</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,89</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>85,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5645"><Código>CNS2018SIE-000017699</Código><Objeto del contrato>ASCENSORES TORRE PRÁCTICOS - Realizar inspección obligatoria en ascensores RAE: 134401 y 134402</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>229,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>48,28</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>278,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BUREAU VERITAS INSPECCION Y TE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08658601</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5646"><Código>CNS2018SIE-000017722</Código><Objeto del contrato>COLOCACIÓN DE WC QUÍMICO EN GARITA Nº 31 DE MUELLE INFLAMABLES POR REPARACIÓN DE ATASCO LOS ASEOS MARZO (del 26 al 29/03)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>26,83</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>32,46</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62518121</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5647"><Código>CNS2018SIE-000017725</Código><Objeto del contrato>PAPELERA TAPA OSCILANTE BLANCA 26 LTS. REF. 131562</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>203,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>42,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>245,93</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SSI SCHAFER SHOP GMBH</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5648"><Código>CNS2018SIE-000017802</Código><Objeto del contrato>DISPENSADOR PAPEL MANOS EN MECHA JOFEL AG 21050 (FUME)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>415,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>87,26</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>502,76</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DROGUERIA CAMPS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58268715</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5649"><Código>CNS2018SIE-000017803</Código><Objeto del contrato>PORTAESCOBILLA W.C. C/ESCOBILLA TATAY AZUL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>85,89</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>103,93</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DROGUERIA CAMPS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58268715</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5650"><Código>CNS2018SIE-000017812</Código><Objeto del contrato>PESTILLO INTERIOR P/PUERTA DEASEO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>49,64</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>60,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5651"><Código>CNS2018SIE-000017815</Código><Objeto del contrato>CERRADURA S/INDICACION</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>131,39</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>27,59</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>158,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5652"><Código>CNS2018SIE-000017816</Código><Objeto del contrato>CERRADURA S/INDICACION</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>33</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>39,93</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5653"><Código>CNS2018SIE-000017855</Código><Objeto del contrato>RED FERROVIARIA PUERTA AUTOMÁTICA 07-AA-001   - REPARACIÓN DE PUERTA PTO.: 026107. Tras colisión ferroviaria día 27/03/2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5407,64</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1135,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6543,24</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PORTES I AUTOMATISMES ENRIC SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60777828</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5654"><Código>CNS2018SIE-000017858</Código><Objeto del contrato> EDIFICIO ASTA CLIMATIZACIÓN  --  REPARAR PERDIDA DE AGUA EN SISTEMA DE AACC DE AULAS ESTIBARNA (VIDO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>58,18</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,22</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>70,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64049216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5655"><Código>CNS2018SIE-000017860</Código><Objeto del contrato>WTC SAU - Revisión ensobradora Albarán: 2018-5495</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>118,18</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>24,82</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>143</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NEODAL GLOBAL SERVICIES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66216821</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5656"><Código>CNS2018SIE-000017865</Código><Objeto del contrato>DESPLAZAMIENTO INCIDENCIA EN SAE DE PLANTA BAJA DE EDIFICIO ASTA (vido)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>22,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>27,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65243107</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5657"><Código>CNS2018SIE-000017866</Código><Objeto del contrato>PARA ABONO 2  TOR Contrato mensual limpieza edificios auxiliares Mensual Febrer  2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>-19728,49</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>-4142,98</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>-23871,47</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ACCIONA FACILITY SERVICES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08175994</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5658"><Código>CNS2018SIE-000017870</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA CLIMATIZACIÓN -- SUSTITUIR BOMBA DE CONDENSADOS EN DESPACHO D AYUDAS A LA NAVEGACIÓN (VIDO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>120,86</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>25,38</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>146,24</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CLIMATIZACION VIDO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65243107</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5659"><Código>CNS2018SIE-000017871</Código><Objeto del contrato>WT. 3ª PLANTA tapisseria desgastada d'una cadira normal</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>85</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>102,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5660"><Código>CNS2018SIE-000017933</Código><Objeto del contrato>NUEVO EDIFICIO DE PORT NOU ASCENSORES - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS DISPOSITIVOS TELEFONICOS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>800</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>168</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>968</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SCHINDLER SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A50001726</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5661"><Código>CNS2018SIE-000017937</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5662"><Código>CNS2018SIE-000017938</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5663"><Código>CNS2018SIE-000017943</Código><Objeto del contrato>GARITA Nº 29 -- REPARAR CIERRE DE VENTANA DE DICHA GARITA DE P.PORTUARIA (VENECIANES)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>161</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>33,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>194,81</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5664"><Código>CNS2018SIE-000017953</Código><Objeto del contrato>BOMBIN TESA S/INDICACION</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>147,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>31,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>178,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-02</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5665"><Código>CNS2018SIE-000017970</Código><Objeto del contrato>FLUXOMETRO AUTOMATICO WC 3/4"GROHEEDAL MOD.37139000 (TIR)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>310,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>65,15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>375,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A61522637</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5666"><Código>CNS2018SIE-000018006</Código><Objeto del contrato>Edificio ASTA planta baja sala SAI equipo AACC- Suministro e instalación de equipo de AACC Clima Split Techo KSTI-36/100 por por avería del existente Pto.: 20180412003</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3429,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>720,29</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4150,24</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HENERR SERVICIOS E INSTALACION</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65672552</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5667"><Código>CNS2018SIE-000018012</Código><Objeto del contrato>WTC. 7ª PLANTA SILLÓN ESCRITORIO MªANGELES CUESTA - RETAPIZAR ASIENTO, CAMBIAR PISTON DE GAS Y REPARACIÓN Y ENGRASE ALBA: 37687</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>158</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>33,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>191,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5668"><Código>CNS2018SIE-000018013</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO GUARDIA CIVIL MAR - SUMINISTRO GARRAFAS DE AGUA P/SISTEMA CAPTACIÓN SOLAR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>82,52</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,33</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>99,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64570567</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5669"><Código>CNS2018SIE-000018014</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO GUARDIA CIVIL DEL MAR - Incidencia en sistema de ACS. Código avería 01</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>66,15</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,89</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>80,04</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64570567</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5670"><Código>CNS2018SIE-000018018</Código><Objeto del contrato>WTCB EDIFICIO ESTE PLANTA 3 SALA TECNICA CLIMATIZACIÓN - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVA BOMBA DE CONDENSADOS  PTO.: 18-113</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>247,31</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>51,94</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>299,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GESTIO I SERVEIS TRADE CENT.SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A61710687</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5671"><Código>CNS2018SIE-000018027</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO PIF ASCENSOR - INSPECCIÓN PERIÓDICA DE ASCENSOR RAE 980001300-X</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>128,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>27,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>156,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TUV RHEINLAND IBERICA INSP SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A59555466</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5672"><Código>CNS2018SIE-000018032</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO GUARDIA CIVIL DEL MAR SIST. CAPTACIÓN SOLAR- SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE VASO EXPANSIÓN PTO.: PR 3962</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>357</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>74,97</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>431,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64570567</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5673"><Código>CNS2018SIE-000018034</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA GIMNASIO Uno de los pedales de una de las bicicletas, se ha roto Número de Caso: 03966677</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>75,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,77</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>90,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TECHNOGYM TRADING, SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62301338</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5674"><Código>CNS2018SIE-000018035</Código><Objeto del contrato>PUERTA 30 SUELO --- CAMBIAR PLACAS DE SUELO TÉCNICO POR ENCONTRARSE BUFADO POR HUMEDAD(FUSTIMED)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>105</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,05</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>127,05</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FUSTIMED, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61356697</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5675"><Código>CNS2018SIE-000018036</Código><Objeto del contrato>PUERTA 30  GOTERA  ---  REPARAR ENTRADA DE AGUA POR LAS VENTANAS(VENECIANES)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>435,75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>91,51</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>527,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5676"><Código>CNS2018SIE-000018037</Código><Objeto del contrato>ZONA DEPORTIVA PUERTA CORREDERA PABELLÓN(FUSTIMED)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>894</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>187,74</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1081,74</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FUSTIMED, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61356697</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5677"><Código>CNS2018SIE-000018039</Código><Objeto del contrato>WTCB PLANTA 3 - Silla con las patas rotas.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>35</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>42,35</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PEREZ DOMENECH M MONTSERRAT</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5678"><Código>CNS2018SIE-000018044</Código><Objeto del contrato>VALVULA SIFON PLATO DUCHA S134 JIMTEN  1 1/2" X 80</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>21,14</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,44</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>25,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A61522637</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5679"><Código>CNS2018SIE-000018109</Código><Objeto del contrato>WTC. 3ª PLANTA. Comprobar temperatura modulos 11 y 12. Traslado de 6 difusores.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1125,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>236,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1361,83</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GESTIO I SERVEIS TRADE CENT.SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A61710687</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5680"><Código>CNS2018SIE-000018111</Código><Objeto del contrato>Trabajos de mantenimiento correctivo en la RFPB (INFESA) - 2a intervención</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14442,73</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3032,97</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17475,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INGENIERIA SERV FERROVIARIOS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A61401857</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5681"><Código>CNS2018SIE-000018223</Código><Objeto del contrato>ALFOMBRA ALVEOLAR 22MM FONDO ABIERTO DE 100X150CMS. REF. 1301 DEGOM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>57,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>69,27</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DEGOM SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08961369</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5682"><Código>CNS2018SIE-000018230</Código><Objeto del contrato>BOMBIN CERRADURA S/INDICACION</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>20,46</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>24,76</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5683"><Código>CNS2018SIE-000018233</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO TIR G. CIVIL CENTRO CONTROL ---  REPARAR MECANISMO DE ESTORE POR ENCONTRARSE ROTO (VENECIANES)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>195</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>40,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>235,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5684"><Código>CNS2018SIE-000018251</Código><Objeto del contrato>ADHESIVO VINILO ANAGRAMA APB (ANAGRAMA + PORT DE BARCELONA) WTC 56X20.5 CMS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>415</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>87,15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>502,15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALIER LAPLANA ALFONS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5685"><Código>CNS2018SIE-000018256</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>27,89</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,86</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>33,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5686"><Código>CNS2018SIE-000018310</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO WTCB PLANTA 3ª - Remodelación de sala para ubicación de puesto de trabajo de Josep Bartolich</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1090,67</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>229,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1319,71</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INAD HOC HABITAT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66579392</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5687"><Código>CNS2018SIE-000018313</Código><Objeto del contrato>CORTINA PLASTICO PARA DUCHA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,97</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>24,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5688"><Código>CNS2018SIE-000018316</Código><Objeto del contrato>ABREPUERTA ELECTRICO S/TORNILLO REG. 45 N CM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,96</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,09</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12,05</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5689"><Código>CNS2018SIE-000018317</Código><Objeto del contrato>CILINDRO NIQUEL TESA 5030 30X30N</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>37,74</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>45,67</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5690"><Código>CNS2018SIE-000018318</Código><Objeto del contrato>CILINDRO LATON TESA 5030 30X40L</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>64,73</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,59</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>78,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5691"><Código>CNS2018SIE-000018342</Código><Objeto del contrato>FLUORESCENTE SEGUN MUESTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,92</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5692"><Código>CNS2018SIE-000018372</Código><Objeto del contrato>ADHESIVO VINILO PELIGRO ELECTRICO + TEXTO "COMPTADOR APB" 12X15 CMS.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>255</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>53,55</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>308,55</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALIER LAPLANA ALFONS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5693"><Código>CNS2018SIE-000018374</Código><Objeto del contrato>PINCHO ANTIAVES INOXIDABLE 50 CMS.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,62</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5694"><Código>CNS2018SIE-000018406</Código><Objeto del contrato>MUELLE ALVAREZ CAMPA CASETA TELECOMUNICACIONES C-3  -- BUSCAR Y REPARAR FUGA DE GAS EN APARATO CLIMA (FLUIDSA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1593,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>334,67</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1928,35</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FLUIDOS INDUST Y DOMESTICOS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58081134</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5695"><Código>CNS2018SIE-000018407</Código><Objeto del contrato>MUELLE INFLAMABLES CASETA COMUNICACIONES C-4 -- SUSTITUIR CONTACTOR DE COMPRESOR (FLUIDSA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>83,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>101,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FLUIDOS INDUST Y DOMESTICOS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58081134</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5696"><Código>CNS2018SIE-000018410</Código><Objeto del contrato>PANY FINESTRA GARITA TRENCAT (TRENCAMENT CLAU) P-05 (venecianes)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>98</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>20,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>118,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5697"><Código>CNS2018SIE-000018411</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA REPARACIÓN DE LA CERRADURA DE SALIDA DEL OFFICE (venecianes)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>100</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>121</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5698"><Código>CNS2018SIE-000018412</Código><Objeto del contrato>REPARACIÓN DE LA MANETA DE ACCESO AL BREAFFING (venecianes)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>76</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>91,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5699"><Código>CNS2018SIE-000018413</Código><Objeto del contrato>SSMM BOSCH I ALSINA PUERTA CORREDERA -- REPARAR PUERTA CORREDERA DE CRISTAL QUE NO FUNCIONA.(MANUSA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>808,41</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>169,77</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>978,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MANUSA DOOR SYSTEMS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61579348</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5700"><Código>CNS2018SIE-000018418</Código><Objeto del contrato>FABRICA DE HIELO - Sustitución de tapa oxidada por una de acero inoxidable 316L en zona de sala de osmosi (CONSTRUOLIMPIC)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1174</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>246,54</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1420,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CONSTRU OLIMPIC SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58506841</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5701"><Código>CNS2018SIE-000018454</Código><Objeto del contrato>PESTILLO S/INDICACION</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7,36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,55</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,91</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5702"><Código>CNS2018SIE-000018456</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,35</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5703"><Código>CNS2018SIE-000018463</Código><Objeto del contrato>ZONA DEPORTIVA - CRISTAL ROTO ESCALERA DE ACCESO A GRADAS EN PABELLÓN (J.CRUSAT)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>228,17</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>47,92</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>276,09</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5704"><Código>CNS2018SIE-000018464</Código><Objeto del contrato>TOLDO BARBACOA Se deberían de cambiar los anclajes del toldo que está en la barbacoa ya que se encue(J.CRUSAT)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1313,02</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>275,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1588,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5705"><Código>CNS2018SIE-000018477</Código><Objeto del contrato>GARITA POLICIA PORTUARIA P-25 - FILTRES AACC NO FUNCIONEN. REPARAR URGENT (FLUIDSA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>96</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>20,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>116,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FLUIDOS INDUST Y DOMESTICOS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58081134</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5706"><Código>CNS2018SIE-000018530</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA  1ª PLANTA ARCHIVO --  INSTALACIÓN DE APARATO DE CLIMA PARA NUEVA SALA DE ARCHIVO (NESRA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1084,98</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>227,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1312,83</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64049216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5707"><Código>CNS2018SIE-000018532</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA DESPACHO ENCARGADOS UMG --  REVISAR INCIDENCIA EN CLIMA DE DICHO DESPACHO.(NESRA )</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>22,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>27,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64049216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5708"><Código>CNS2018SIE-000018533</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO TIR G. CIVIL -- REVISAR INCIDENCIA EN CLIMA DE JEFE DE TURNO (NESRA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>475,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>99,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>575,81</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64049216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5709"><Código>CNS2018SIE-000018557</Código><Objeto del contrato>GARITA PUERTA 30 FINESTRA NO TANCA BÉ I ENTRA MOLTA AIGUA DE PLUJA (J.CRUSAT))</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>225</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>47,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>272,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5710"><Código>CNS2018SIE-000018560</Código><Objeto del contrato>TORRE PRÁCTICOS 6ª PLANTA -- REVISAR INCIDENCIA EN CLIMA , NO ENFRIA PRESUPUESTO 140</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>112,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23,63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>136,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64049216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5711"><Código>CNS2018SIE-000018561</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA 2 ª PLANTA CLIMA  --  REPARAR PERDIDA DE AGUA EN FANCOIL DE SR ANTONIO MEDINA PRESUPUESTO 138</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>22,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>27,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64049216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5712"><Código>CNS2018SIE-000018562</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA PLANTA BAJA CLIMA --- REPARAR PERDIDA DE AGUA EN FANCOIL DE SEÑALES MARITIMAS PRESUPUESTO 137</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>22,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>27,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64049216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5713"><Código>CNS2018SIE-000018563</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA AACC AULAS FORMACION -- PERDIDA DE AGUA EN AULA DE FORMACIÓN Nº 176 PRESUPUESTO 136</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>22,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>27,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64049216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5714"><Código>CNS2018SIE-000018564</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA PLANTA BAJA --- SUSTITUIR LATIGUILLO DE FANCOIL POR PERDIDA DE AGUA DEL MISMO PRESUPUESTO 135</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>49,76</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>60,21</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64049216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5715"><Código>CNS2018SIE-000018566</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA PLANTA BAJA OFFICCE --- REPARAR INCIDENCIA EN CLIMA EN TECHO DE OFFICCE ASTA (NESRA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>28,32</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>34,27</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64049216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5716"><Código>CNS2018SIE-000018610</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO PRÁCTICOS 4ª PLANTA CLIMA -- REPARAR INCIDENCIA EN CLIMA (NESRA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>57,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>69,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64049216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5717"><Código>CNS2018SIE-000018623</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA VESTUARIO CONSERVACION CLIMA --  REVISAR SISTEMA DE VENTILACIÓN POR FALLO DEL MISMO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>792</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>166,32</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>958,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64049216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5718"><Código>CNS2018SIE-000018625</Código><Objeto del contrato>TORRE DE PRÁCTICOS CLIMA 4 PLANTA -- REPARAR INCIDENCIA EN CLIMA (NESRA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>57,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>69,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64049216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5719"><Código>CNS2018SIE-000018635</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO PIF MUELLE Nº 6, AJUSTE DE MANGUITOS, LLENADO DE DEPOSITO ACEITE HIDRÁULICO FACTURA C08-171094</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>142,02</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>29,82</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>171,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HORMANN ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58267378</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5720"><Código>CNS2018SIE-000018637</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA 1ª PLANTA CLIMA -- PURGAR FANCOILS EN ARCHIVO 1º PLANTA (NESRA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>22,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>27,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64049216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5721"><Código>CNS2018SIE-000018678</Código><Objeto del contrato>ZONA DEPORTIVA  CLIMA --- REVISAR INCIDENCIA EN ACUMULADOR (NESRA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>127,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>26,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>154,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64049216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5722"><Código>CNS2018SIE-000018679</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO PIF - Reparación desconchado de pavimento en cámara de congelación Muelles 6-12</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1147,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>240,98</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1388,48</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>IZER INGENIERIA Y ECONOMIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65449183</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5723"><Código>CNS2018SIE-000018689</Código><Objeto del contrato>SOPORTE DUCHA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>16,49</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,46</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>19,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5724"><Código>CNS2018SIE-000018691</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,17</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>24,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5725"><Código>CNS2018SIE-000018697</Código><Objeto del contrato>PAPELERA PLASTICO CON RUEDAS 90 LTS. HALECO REF. CBE80J</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>65,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>79,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HALECO IBERIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58513912</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5726"><Código>CNS2018SIE-000018700</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO TIR, Reparacion humedades en ventana local C109-110 Edificio TIR (J.CRUSAT)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>740,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>155,48</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>895,88</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5727"><Código>CNS2018SIE-000018707</Código><Objeto del contrato>RETENEDOR DE PUERTA S/MUESTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,78</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10,62</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5728"><Código>CNS2018SIE-000018732</Código><Objeto del contrato>PLANCHA ACERO INOXIDABLE 304L SATINADA DE 2000X1000X1 MM.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>46,24</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,71</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>55,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INOXCENTER SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08332892</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5729"><Código>CNS2018SIE-000018754</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA VESTUARIO P.PORTUARIA -- REPARAR INCIDENCIA EN CLIMA (NESRA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>22,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>27,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-21</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64049216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5730"><Código>CNS2018SIE-000018755</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO TIR G.CIVIL -- DESSEMBOZAR DESAGUES GENERALES Y ARQUETA DE ASEOS (LISAND)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>274,35</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>57,61</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>331,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-21</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LIMPIEZA IND Y SANEAMIENTO SAL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58024456</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5731"><Código>CNS2018SIE-000018769</Código><Objeto del contrato>WTC. 3ª PLANTA Puerta automática de entrada al lado mar a veces se abren lentamente o con dificultad</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>40</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>48,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-21</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MONTSERRAT MAÑAS ANTONIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5732"><Código>CNS2018SIE-000018770</Código><Objeto del contrato>GARITA PARKING FARO LLOBREGAT - TOLDO GARITA PARKING FARO descosido</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>354,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>74,48</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>429,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-21</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5733"><Código>CNS2018SIE-000018771</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA CLIMA  -- REVISAR FANCOILS POR MAL FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS (NESRA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>22,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>27,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-21</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64049216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5734"><Código>CNS2018SIE-000018772</Código><Objeto del contrato>Col·locació botonera a ascensor EEMM Drassanes</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>516</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>108,36</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>624,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-21</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASCENSORS EBYP, SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58255563</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5735"><Código>CNS2018SIE-000018783</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>16,24</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,41</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>19,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-21</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5736"><Código>CNS2018SIE-000018796</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA-CENTRO DE CONTROL TAPIZAR ASIENTO Y SUSTITUIR BRAZOS DE SILLA(dimobic)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>89</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>107,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65311797</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5737"><Código>CNS2018SIE-000018801</Código><Objeto del contrato>CERRADURA SEGUN INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>54,45</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5738"><Código>CNS2018SIE-000018802</Código><Objeto del contrato>BOMBIN CERRADURA S/MUESTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>18,87</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>22,83</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5739"><Código>CNS2018SIE-000018803</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,36</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13,61</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5740"><Código>CNS2018SIE-000018805</Código><Objeto del contrato>EM DRASSANES AACC- SUBSANAR ERROR MAQUINAS AACC FAACTURA 880002108</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>113,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>137,21</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64570567</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5741"><Código>CNS2018SIE-000018828</Código><Objeto del contrato>TAZA INODORO ROCA VICTORIA BLANCA SALIDA VERTICAL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>574,61</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>120,67</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>695,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GUERIN SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08178097</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5742"><Código>CNS2018SIE-000018831</Código><Objeto del contrato>CERRADURA SEGUN MUESTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>31,46</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,61</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>38,07</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5743"><Código>CNS2018SIE-000018844</Código><Objeto del contrato>GARITA PUERTA 43 - VENTANA LADO SUR NO CIERRA(jcrusat)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>299,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>62,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>362,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5744"><Código>CNS2018SIE-000018880</Código><Objeto del contrato>EE.MM. DRASSANES Temperatura Aula dels Estels els equips d'aira condicionat funcionen tots (alcar)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>123</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>25,83</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>148,83</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INGENIA HOSPITALARIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67143529</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5745"><Código>CNS2018SIE-000018883</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>16,53</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,47</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>20</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5746"><Código>CNS2018SIE-000018914</Código><Objeto del contrato>CERRADURA ELECTRICA S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,79</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>23,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5747"><Código>CNS2018SIE-000018919</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO PIF AACC - REPARACIÓN CONDUCTO Y CAMBIO DE PRESIÓN Alb 20180625</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>123</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>25,83</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>148,83</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INGENIA HOSPITALARIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67143529</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5748"><Código>CNS2018SIE-000018921</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO WTCB PLANTA 3 - Mal funcionamiento puerta automática</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>580</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>121,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>701,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-02</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MONTSERRAT MAÑAS ANTONIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5749"><Código>CNS2018SIE-000018922</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO PRÁCTICOS 6º PLANTA -- REPARAR INCIDENCIA EN CLIMA (NESRA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>57,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>69,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-02</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64049216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5750"><Código>CNS2018SIE-000018923</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA  CLIMA -- ACTUACIÓN POR CORTE DE SUMINISTRO DE AGUA POR REPARACIÓN DE ESCAPE (NESRA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>22,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>27,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-02</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64049216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5751"><Código>CNS2018SIE-000018924</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA SISTEMA AACC --  REPARAR INCIDENCIA EN TUBERIA AACC (NESRA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>147,49</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>30,97</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>178,46</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-02</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64049216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5752"><Código>CNS2018SIE-000018927</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA PLANTA ENFRIADORA -- REPARAR INCIDENCIA EN DICHA PLANTA (NESRA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2209,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>464,07</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2673,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-02</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64049216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5753"><Código>CNS2018SIE-000018928</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA PLANTA BAJA -- REPARAR PERDIDA DE AGUA Y PURGAR FANCOIL EN DESPACHO SR IGNACIO ROVIRA(NESRA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>22,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>27,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-02</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64049216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5754"><Código>CNS2018SIE-000018937</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO TIR Susutitucion de persiana en el Local C-205 del edificio TIR(J.CRUSAT)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>236,18</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>49,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>285,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-02</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5755"><Código>CNS2018SIE-000018942</Código><Objeto del contrato>TUERCA REDUCCION 3/4" X 1/2"</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>98,97</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>20,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>119,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58255787</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5756"><Código>CNS2018SIE-000018944</Código><Objeto del contrato>GRIFO MONOMANDO FREGADERO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>39,12</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,22</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>47,34</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58255787</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5757"><Código>CNS2018SIE-000018946</Código><Objeto del contrato>CERRADURA EMBUTIR S/MUESTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>23,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5758"><Código>CNS2018SIE-000018949</Código><Objeto del contrato>ACONDICIONADOR DE AIRE PORTATIL FRIO-CALEFACCION DAITSU APD-12HRV2 3000 FRIG/H</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1155</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>242,55</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1397,55</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CSI CENTRAL SUMINISTROS E INST</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60643715</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5759"><Código>CNS2018SIE-000018988</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO TERSACO PLANTA BAJA -- COLOCAR PUERTA Y CERRADURA A BUZÓN DE DESPACHO 110 (FUSTMED)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>171</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>35,91</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>206,91</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FUSTIMED, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61356697</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5760"><Código>CNS2018SIE-000018989</Código><Objeto del contrato>WTC 3 PLANTA Paneles salas E y F no se puede ajustar bien los paneles (FUSTIMED)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>138</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>28,98</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>166,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FUSTIMED, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61356697</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5761"><Código>CNS2018SIE-000018990</Código><Objeto del contrato>EDIFICI TIR G.CIVIL-- DESEMBOZAR DESAGUE Y LIMPIEZA FILTROS AACC  DE  CENTRO CONTROL (NESRA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>57,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>69,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64049216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5762"><Código>CNS2018SIE-000019017</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO TIR GUARDIA CIVIL -- REPARAR INCIDENCIA EN CLIMA EN DESPACHO DEL CAPITAN JEFE DE LA COMPAÑIA FISCAL (NESRA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>57,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>69,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64049216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5763"><Código>CNS2018SIE-000019031</Código><Objeto del contrato>GARITA POLICIA PORTUARIA P-25 - CADIRES BRUTES. NETEJAR(dimobic)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>249</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>52,29</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>301,29</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65311797</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5764"><Código>CNS2018SIE-000019032</Código><Objeto del contrato>GARITA PUERTA 31 CADIRA EN MAL ESTAT. COMPROVAR SI CAL CANVIAR O REPARAR (dimobic)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>105</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,05</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>127,05</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65311797</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5765"><Código>CNS2018SIE-000019033</Código><Objeto del contrato>WTCB EDIFICIO ESTE PLANTA 3 SALA C - Silla con pata rota(DIMOBIC)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>35</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>42,35</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65311797</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5766"><Código>CNS2018SIE-000019039</Código><Objeto del contrato>EDF. ASTA - VESTUARIO GUARDAMUELLES - REPARAR AIRE ACONDICIONADO POR PERDIDA DE AGUA DE LOS MISMOS.(NESRA )</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>22,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>27,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64049216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5767"><Código>CNS2018SIE-000019043</Código><Objeto del contrato>Caseta telecomunicaciones c-2 -- Reparar incidencia en clima de dicha caseta por temperaturas altas(fluidsa)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>128</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>26,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>154,88</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FLUIDOS INDUST Y DOMESTICOS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58081134</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5768"><Código>CNS2018SIE-000019044</Código><Objeto del contrato>GARITA Nº 29 MOBILIARIO -- SUTITUIR SILLA PARA SER TAPIZADA (DIMOBIC)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>60</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>72,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65311797</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5769"><Código>CNS2018SIE-000019046</Código><Objeto del contrato>CANALETA ADHESIVA S/INDICACION</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,71</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5770"><Código>CNS2018SIE-000019095</Código><Objeto del contrato>GARITA Nº 43 M. PRAT MOBILIARIO -- SUSTITUIR SILLA PARA LLEVAR LA VIEJA A TAPIZAR Albarán 201867</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>50</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>60,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65311797</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5771"><Código>CNS2018SIE-000019096</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO CUARTO ELECTRICO MUELLE PONIENTE - Demolición parcial y cubierta de chapa</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2100</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12100</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65175085</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5772"><Código>CNS2018SIE-000019097</Código><Objeto del contrato>SALA BARCELONA el interruptor de la luz de la aula 1 sigue estropeado</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>371,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>77,97</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>449,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ZG LIGHTING IBERIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B83070631</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5773"><Código>CNS2018SIE-000019129</Código><Objeto del contrato>WTC. 6ª PLANTA PUERTA DE ENTRADA NO SE CIERRA(monserrat mañas)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>35</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>42,35</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MONTSERRAT MAÑAS ANTONIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5774"><Código>CNS2018SIE-000019143</Código><Objeto del contrato>Estació Marítima Drassanes - AACC Taquilles</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>86</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,06</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>104,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INGENIA HOSPITALARIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67143529</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5775"><Código>CNS2018SIE-000019144</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO TORRE DE PRÁCTICOS - Trabajos de instalación de nueva máquina de clima para planta 6ª.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5634,79</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1183,31</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6818,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HENERR SERVICIOS E INSTALACION</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65672552</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5776"><Código>CNS2018SIE-000019149</Código><Objeto del contrato>CERRADURA SEGUN INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>41,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,67</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>49,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5777"><Código>CNS2018SIE-000019194</Código><Objeto del contrato>DOBLE PULSADOR COMPACTO DESCARGA WC AH0001800R DAMA SENSO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17,77</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58255787</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5778"><Código>CNS2018SIE-000019196</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA SALA INFORMATICA 1º PLANTA -- REPARAR DESAGUES ROTOS EN DICHA SALA EL AGUA CAE AL ALMACEN (NESRA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>32,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,91</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>39,81</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64049216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5779"><Código>CNS2018SIE-000019205</Código><Objeto del contrato>SSMM DE BOSCH I ALSINA CLIMA -- SUTITUIR BOMBA DE CONDENSADOS EN RECEPCIÓN (NESRA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>245,02</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>51,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>296,47</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64049216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5780"><Código>CNS2018SIE-000019210</Código><Objeto del contrato>TOPE PLASTICO RE/TORNILLO + CASQUILLO/MTRESCANTOS MESAS WTC</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>244</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>51,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>295,24</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VIPUN MOBILIARI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61768362</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5781"><Código>CNS2018SIE-000019213</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA  OFFICCE -- REPARAR PERDIDA DE GAS EN MÁQUINA DE AACC</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>636,15</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>133,59</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>769,74</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HENERR SERVICIOS E INSTALACION</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65672552</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5782"><Código>CNS2018SIE-000019222</Código><Objeto del contrato>COLA-ADHESIVO MONTAJE PROF 350 GRS. BEI MONTAKIT CART.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>20,66</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,34</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5783"><Código>CNS2018SIE-000019235</Código><Objeto del contrato>GARITA POLICIA PORTUARIA P-02 - REPARAR AIRE ACONDICIONADO P-02</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>96</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>20,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>116,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FLUIDOS INDUST Y DOMESTICOS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58081134</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5784"><Código>CNS2018SIE-000019237</Código><Objeto del contrato>MANETA CERRADURA S/INDICACION</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,58</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,17</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5785"><Código>CNS2018SIE-000019258</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO STELLA MARIS - Trabajos de pintura en Stella Maris. Campaña 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1260</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>264,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1524,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GALINDO DE LA FUENTE DAVID</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5786"><Código>CNS2018SIE-000019261</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO GUARDIA CIVIL DEL MAR - ADECUCIÓN ELEMENTOS SOLAR PRESUPUESTO: PR-4322</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>290</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>60,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>350,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64570567</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5787"><Código>CNS2018SIE-000019303</Código><Objeto del contrato>CARTEL LAMAS INTERCAMBIABLES ALUMINIO CURVO  PLANTAS EDIFICIO OFICINAS MOLL ADOSSAT 100X56 CMS.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>745</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>156,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>901,45</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALIER LAPLANA ALFONS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5788"><Código>CNS2018SIE-000019316</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>74,38</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,62</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>90</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5789"><Código>CNS2018SIE-000019326</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5790"><Código>CNS2018SIE-000019327</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,92</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5791"><Código>CNS2018SIE-000019333</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>43,39</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>52,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5792"><Código>CNS2018SIE-000019335</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA DESPACHO SEÑALES MARITIMAS -- REPARAR PERDIDA DE AGUA EN FANCOIL(NESRA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>22,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>27,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64049216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5793"><Código>CNS2018SIE-000019339</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA CLIMA ARCHIVO IV -- REPARAR INCIDENCIA EN FANCOILS DE DICHO ARCHIVO (NO ENFRIAN ) (NESRA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>22,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>27,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64049216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5794"><Código>CNS2018SIE-000019340</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO WTC 8 PLANTA -- TAPIZAR SILLA (DIMOBIC)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>160</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>33,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>193,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65311797</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5795"><Código>CNS2018SIE-000019342</Código><Objeto del contrato>WTC 3ª PLANTA Rueda de silla rota lado Norte en  Sistemas de Informcaión.(DIMOBIC)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>110</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>133,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65311797</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5796"><Código>CNS2018SIE-000019343</Código><Objeto del contrato>GARITA POLICIA PORTUARIA P-5. CADIRES MOLT BRUTES. NETEJAR O CANVIAR PER NOVES(dimobic)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>210</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>44,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>254,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65311797</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5797"><Código>CNS2018SIE-000019345</Código><Objeto del contrato>GRIFO SEGUN MUESTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58255787</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5798"><Código>CNS2018SIE-000019370</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO PIF - Reparación en sala nº4 de frío. Antivibrador de linea de líquido (INGENIA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2160,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>453,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2614,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INGENIA HOSPITALARIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67143529</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5799"><Código>CNS2018SIE-000019371</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO PIF - Reparación equipo frigorífico sala nº5. Reparación fuga en fuelle presostato</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2614,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>549,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3163,77</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INGENIA HOSPITALARIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67143529</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5800"><Código>CNS2018SIE-000019372</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO PIF - Sustitución de 2 ventiladores del condensador de la cámara 6. (INGENIA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>720,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>151,31</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>871,81</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INGENIA HOSPITALARIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67143529</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5801"><Código>CNS2018SIE-000019373</Código><Objeto del contrato>WTC 7 PLANTA Silla oficina Anabel de la Rosa</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>15</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18,15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-02</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65311797</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5802"><Código>CNS2018SIE-000019376</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -DOBLE DENTADO-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7,56</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,59</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9,15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-02</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5803"><Código>CNS2018SIE-000019377</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -DOBLE DENTADO-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,52</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-02</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5804"><Código>CNS2018SIE-000019378</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -DOBLE DENTADO-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-02</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5805"><Código>CNS2018SIE-000019380</Código><Objeto del contrato>Repasar y reparar sillas de la sala de espera de la EE.MM. de Balearia que se encuentran rotas.(DIMOBIC)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>538,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>113,07</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>651,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-02</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65311797</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5806"><Código>CNS2018SIE-000019387</Código><Objeto del contrato>CAJETIN OFICINA 12 X 12 CM FONDO AZUL INTERCAMBIABLES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>675</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>141,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>816,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALIER LAPLANA ALFONS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5807"><Código>CNS2018SIE-000019389</Código><Objeto del contrato>CERRADURA AFACE TESA 2010/40</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>102,56</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21,54</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>124,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5808"><Código>CNS2018SIE-000019420</Código><Objeto del contrato>REPARAR DOS SILLAS DE CENTRO CONTROL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>120</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>25,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>145,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65311797</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5809"><Código>CNS2018SIE-000019421</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO PIF PUERTA SEPARADORA MUELLE 29 A 31 -- REPARAR INCIDENCIA EN DICHA PUERTA (HORMANN)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>181,62</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>38,14</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>219,76</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HORMANN ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58267378</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5810"><Código>CNS2018SIE-000019425</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO GUARDIA CIVIL DEL MAR - Sustitución de resistencia en acumulador solar</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>495</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>103,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>598,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64570567</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5811"><Código>CNS2018SIE-000019426</Código><Objeto del contrato>Revisar Aire Acondicionado en caseta 10 Presupuesto: 287</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>92,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>19,43</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>111,93</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64049216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5812"><Código>CNS2018SIE-000019433</Código><Objeto del contrato>SSMM DE BOSCH I ALSINA -- REPARAR INCIDENCIA EN CLIMA EN UNA DE LAS CONSULTAS MÉDICAS. (NESRA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>272</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>57,12</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>329,12</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64049216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5813"><Código>CNS2018SIE-000019434</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA ALMACEN CENTRO DE CONTROL -- REVISAR INCIDENCIA EN DESAGUE DE CLIMA (NESRA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>22,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>27,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64049216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5814"><Código>CNS2018SIE-000019435</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA SAE 1ª PLANTA -- REVISAR INCIDENCIA EN CLIMA DE DICHA SALA (NESRA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>22,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>27,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64049216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5815"><Código>CNS2018SIE-000019447</Código><Objeto del contrato>WTC PLANTA ALTILLO - Suministro y colocación de láminas solares en ventanas Oferta Nº 231/18</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1730</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>363,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2093,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>IMPERMEABILIZACION PROT LIMP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61023636</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5816"><Código>CNS2018SIE-000019448</Código><Objeto del contrato>MASILLA POLIURETANO TRANSPARENTE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>38,73</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>46,86</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5817"><Código>CNS2018SIE-000019449</Código><Objeto del contrato>GRIFO MONOMANDO FREGADERO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>31,65</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>38,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5818"><Código>CNS2018SIE-000019450</Código><Objeto del contrato>POMO S/INDICACION</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>23,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5819"><Código>CNS2018SIE-000019469</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO GUARDIA CIVIL MAR - Subsanar incidencia en sistema de ACS edificio</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>94,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>19,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>114,35</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64570567</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5820"><Código>CNS2018SIE-000019470</Código><Objeto del contrato>RED FERROVIARIA - Sutitución motor puerta automática ferroviaria IE-43 Tramer</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1001</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>210,21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1211,21</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PORTES I AUTOMATISMES ENRIC SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60777828</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5821"><Código>CNS2018SIE-000019471</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO PIF - Reparación fuga de gas en tubo de alta presión. Cambiar ventilador de condensador y relé por estar clavado. SALA 6</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2995,07</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>628,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3624,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INGENIA HOSPITALARIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67143529</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5822"><Código>CNS2018SIE-000019472</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO PIF - Instalación de frío industrial. Reparar fuga de gas en SALA 9</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2510,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>527,29</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3038,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INGENIA HOSPITALARIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67143529</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5823"><Código>CNS2018SIE-000019476</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>27,89</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,86</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>33,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5824"><Código>CNS2018SIE-000019489</Código><Objeto del contrato>SIFON BOTE CON VALVULA S-84 LAVABO 1 1/2" (40MM)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>26,78</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,62</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>32,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5825"><Código>CNS2018SIE-000019490</Código><Objeto del contrato>SIFON GOMA ABIERTO 35/35</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5826"><Código>CNS2018SIE-000019493</Código><Objeto del contrato>ABREPUERTAS ELECTRICO MOD. ND S-2</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>22,31</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>27</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5827"><Código>CNS2018SIE-000019616</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO TIR  GUARDIA CIVIL -- SUSTITUIR PERSIANA ROTA EN CENTRO DE CONTROL DE DICHO CUARTEL (J. CRUSAT)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>64,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,55</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>78,05</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5828"><Código>CNS2018SIE-000019618</Código><Objeto del contrato>EDIFICI ESCOLA SHORT SEA SHIPPING - Aire acondicionado pierde agua de manera constante</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>72</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,12</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>87,12</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INGENIA HOSPITALARIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67143529</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5829"><Código>CNS2018SIE-000019619</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO TERSACO 2ª PLANTA --- REPARAR INCIDENCIA EN CLIMA DE DESPACHO SE SINDICATO SSPP (NESRA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>187,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>39,39</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>226,94</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64049216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5830"><Código>CNS2018SIE-000019621</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO TIR OFICINA CI- SAU - ROTURA DE LA CORREA DE LA  PERSIANA.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>64,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,55</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>78,05</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5831"><Código>CNS2018SIE-000019623</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA  DESAGUES GENERALES  -- DESEMBOZAR ARQUETAS EN PASILLO EDIFICIO (LISAND)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>270</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>56,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>326,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LIMPIEZA IND Y SANEAMIENTO SAL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58024456</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5832"><Código>CNS2018SIE-000019628</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO TIR G. CIVIL -- REPARAR INCIDENCIA EN AACC DEL CAPITAN POR PERDIDA DE AGUA. (NESRA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>208,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>43,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>252,35</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64049216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5833"><Código>CNS2018SIE-000019636</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13,02</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5834"><Código>CNS2018SIE-000019673</Código><Objeto del contrato>CERRADURA S/INDICACION</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>16,49</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,46</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>19,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5835"><Código>CNS2018SIE-000019674</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,31</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5836"><Código>CNS2018SIE-000019695</Código><Objeto del contrato>CERRADURA UNIVERSAL SOCIEDADGENERAL DE AGUAS REF. VR01</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>15,33</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,22</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18,55</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5837"><Código>CNS2018SIE-000019698</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,92</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5838"><Código>CNS2018SIE-000019752</Código><Objeto del contrato>CERRADURA TESA S/INDICACION</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>56,61</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,89</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>68,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5839"><Código>CNS2018SIE-000019753</Código><Objeto del contrato>PORTAHERRAMIENTAS BOLSA STANLEY</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>56,98</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,97</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>68,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5840"><Código>CNS2018SIE-000019756</Código><Objeto del contrato>ASCENSORES EDIFICIO TERSACO - Inspección obligatoria ascensores edificio TERSACO, RAES: 51998, 51999 y 52000</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>302,85</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>63,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>366,45</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TUV RHEINLAND IBERICA INSP SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A59555466</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5841"><Código>CNS2018SIE-000019776</Código><Objeto del contrato>50 VIVIENDAS - CIERRE Y SELLADO DE PUERTAS DE EDIFICIOS NO HABITADOS EN 50 VIVIENDAS (FERRINOX)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10859,72</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2280,54</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13140,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CASTILLO FERREIRO OSCAR</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5842"><Código>CNS2018SIE-000019780</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA - Reparar puerta y marco sala de actos 2n piso</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>33</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>39,93</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FUSTIMED, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61356697</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5843"><Código>CNS2018SIE-000019840</Código><Objeto del contrato>CERRADURA ELECTRICA S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>21,07</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>25,49</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5844"><Código>CNS2018SIE-000019841</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1,65</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5845"><Código>CNS2018SIE-000019842</Código><Objeto del contrato>GRIFO MONOMANDO LAVABO (FRIA - CALIENTE)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>47,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,92</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>57,17</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58255787</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5846"><Código>CNS2018SIE-000019844</Código><Objeto del contrato> EDIFICIO ASTA 1ª PLANTA  --  REPARAR PERDIDA DE AGUA EN SISTEMA DE AACC DE ARCHIVOS 1ª PLANTA (NESRA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>22,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>27,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64049216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5847"><Código>CNS2018SIE-000019845</Código><Objeto del contrato>Temperatura alta en los depositos de CENDOC del tramo VI (nesra)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>22,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>27,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64049216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5848"><Código>CNS2018SIE-000019848</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO DE G. CIVIL DEL MAR - AJUSTAR CERRADURA PUERTA, VESTUARIO AJUSTAR VENTANA CONTROL Nº ALBARÁN 16-18</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>258</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>54,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>312,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5849"><Código>CNS2018SIE-000019853</Código><Objeto del contrato>TRITURADORA SANITOP / BROY PRO TYPE: X10 EN 12050-3 (OFFICE WTC)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>338</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>70,98</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>408,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58255787</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5850"><Código>CNS2018SIE-000019873</Código><Objeto del contrato>FLEXO METALICO MINTA CON CAÑO EXTRAIBLE  32321/32322 PARA GRIFO COCINA GROHE (OFFICE WTC)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>69,93</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>84,62</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58255787</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5851"><Código>CNS2018SIE-000019880</Código><Objeto del contrato>WTC PLANTA 3 - Sala de reuniones C - Vidrio mesa roto (J.CRUSAT)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>229,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>48,22</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>277,82</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5852"><Código>CNS2018SIE-000019896</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO CUARTO ELECTRICO MUELLE PONIENTE - Trabajos complementarios. Demolición parcial de pared adosada de antiguo tinglado</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2100</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>441</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2541</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65175085</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5853"><Código>CNS2018SIE-000019898</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO TIR G.CIVIL -- REPARAR PERDIDA DE AGUA EN AACC DE INTERVENCION DE ARMAS (NESRA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>22,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>27,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64049216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5854"><Código>CNS2018SIE-000019899</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO TIR G. CIVIL -- DESMONTAJE DE RETENEDOR Y COLOCACIÓN DEL MISMO EN OTRA UBICACIÓN (FUSTIMED)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>115</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>24,15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>139,15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FUSTIMED, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61356697</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5855"><Código>CNS2018SIE-000019900</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO TIR G. CIVIL -- COLOCAR RETENEDOR EN PUERTA DE VESTUARIO FEMENINO (FUSTIMED)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>67</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,07</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>81,07</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FUSTIMED, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61356697</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5856"><Código>CNS2018SIE-000019902</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA OFICINA CENTRO DE CONTROL  --- REVISAR Y ACONDICIONAR CLIMA PARA NUEVO DESPACHO PTO.: 278</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>22,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>27,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64049216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5857"><Código>CNS2018SIE-000019904</Código><Objeto del contrato>Escola Europea a Drassanes - Vidre trencat porta emergències (J.CRUSAT)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>205</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>43,05</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>248,05</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5858"><Código>CNS2018SIE-000019905</Código><Objeto del contrato>SALA BARCELONA - Sustituir marco ventana -(FUSTIMED)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>133</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>27,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>160,93</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FUSTIMED, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61356697</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5859"><Código>CNS2018SIE-000019910</Código><Objeto del contrato> EDIFICIO ASTA  --  REPARAR INCIDENCIA EN PLANTA ENFRIADORA PTO.: 277</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>924,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>194,14</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1118,62</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64049216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5860"><Código>CNS2018SIE-000019911</Código><Objeto del contrato> EDIFICIO ASTA  PLANTA BAJA  --  REPARAR  INCIDENCIA EN CLIMA DE SAE PLANTA BAJA PTO.: 276</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>126,43</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>26,55</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>152,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64049216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5861"><Código>CNS2018SIE-000019933</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO TERSACO - Limpieza dependencias edificio TERSACO JULIO 2018 - Grupo SIFU</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2127,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>446,71</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2573,91</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SERVEIS INTEGRALS FINQUES URB</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60322955</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5862"><Código>CNS2018SIE-000019934</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO TERSACO - Limpieza dependencias edificio TERSACO AGOSTO 2018 - Grupo SIFU</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2127,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>446,71</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2573,91</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SERVEIS INTEGRALS FINQUES URB</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60322955</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5863"><Código>CNS2018SIE-000019935</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO TERSACO - Limpieza dependencias edificio TERSACO Septiembre 2018 - Grupo SIFU</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2127,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>446,71</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2573,91</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SERVEIS INTEGRALS FINQUES URB</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60322955</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5864"><Código>CNS2018SIE-000020027</Código><Objeto del contrato>INSTALACIONES CLIMATIZACION EDIFICIO PIF - Rearmar sistema caído por puesta en marcha grupo electrógeno Albarán del 16/08/2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>72</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,12</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>87,12</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INGENIA HOSPITALARIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67143529</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5865"><Código>CNS2018SIE-000020028</Código><Objeto del contrato>INSTALCIONES CLIMATIZACION EM DRASSANES - Sustituir correas de transmision climatizador del hall</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>125,22</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>26,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>151,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INGENIA HOSPITALARIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67143529</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5866"><Código>CNS2018SIE-000020029</Código><Objeto del contrato>FRIO INDUSTRIAL EDIFICIO PIF - Reparación evaopradoras cámaras 5.1 y 5.2</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>340,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>71,51</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>412,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INGENIA HOSPITALARIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67143529</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5867"><Código>CNS2018SIE-000020041</Código><Objeto del contrato>BISAGRA S/MUESTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5868"><Código>CNS2018SIE-000020042</Código><Objeto del contrato>BOMBIN CERRADURA S/MUESTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,97</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,51</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14,48</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5869"><Código>CNS2018SIE-000020044</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5870"><Código>CNS2018SIE-000020045</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5871"><Código>CNS2018SIE-000020046</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5872"><Código>CNS2018SIE-000020047</Código><Objeto del contrato>SUMIDERO JUMTEN S-246 15X15 SAL 50</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>20,63</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,33</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>24,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58255787</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5873"><Código>CNS2018SIE-000020050</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO TIR G.CIVIL -- LIMPIEZA Y SUPERVISION DE DESAGUES GENERALES DE ASEOS 1ª PLANTA (LISAND)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>285</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>59,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>344,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LIMPIEZA IND Y SANEAMIENTO SAL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58024456</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5874"><Código>CNS2018SIE-000020052</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA PLANTA BAJA -- REPARACIÓN DE ASCENSOR SITUADO EN EDIFICIO PRINCIPAL (EBYP)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1687</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>354,27</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2041,27</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASCENSORS EBYP, SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58255563</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5875"><Código>CNS2018SIE-000020054</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO TERSACO  LOCAL -- REPARAR PERSIANA DESPRENDIDA Nº DE PRESUPUESTO 14</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>220,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>46,31</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>266,81</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5876"><Código>CNS2018SIE-000020059</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA PLANTA BAJA -- REPARAR INCIDENCIA EN BOMBA DE CONDENSADOS SALA CPD PTO.: 279</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>126,43</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>26,55</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>152,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64049216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5877"><Código>CNS2018SIE-000020064</Código><Objeto del contrato>SSMM DE BOSCH I ALSINA --- REVISAR Y REPARAR INCIDENCIA EN PUERTA DE CRISTAL DE ACCESO A DICHO CENTRO PS PS10D003411 PSV PSV18D023004</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>94,66</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>19,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>114,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MANUSA DOOR SYSTEMS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61579348</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5878"><Código>CNS2018SIE-000020065</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO TERSACO 3 ª PLANTA -- CAMBIAR CRISTAL ROTO EN VENTANA DE ASEOS LADO MONTAÑA R-11701</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>49,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>59,63</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5879"><Código>CNS2018SIE-000020066</Código><Objeto del contrato>INSTALACIONS ENERGIA SOLAR TERMICA ELEMENTS COMUNS EDIFICI GUARDIA CIVIL DEL MAR - SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA DESTILADA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>63,62</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,36</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>76,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64570567</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5880"><Código>CNS2018SIE-000020067</Código><Objeto del contrato>INSTALACIONS DE SANEJAMENT ELEMENTS COMUNS EDIFICI GUARDIA CIVIL DEL MAR - TEMPERATURA DE ACS 30º</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>56,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,91</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>68,61</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64570567</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5881"><Código>CNS2018SIE-000020070</Código><Objeto del contrato>GIMNASIO UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>243</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>51,03</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>294,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FUSTIMED, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61356697</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5882"><Código>CNS2018SIE-000020078</Código><Objeto del contrato>CERRADURA SEGUN INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>82,56</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,34</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>99,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5883"><Código>CNS2018SIE-000020079</Código><Objeto del contrato>REJILLA SUMIDEROS PARAHOJAS 150 A 200 MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,98</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,52</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5884"><Código>CNS2018SIE-000020118</Código><Objeto del contrato>INSTALACIONS DE FRED INDUSTRIAL ELEMENTS COMUNS EDIFICI PIF - LIMPIEZA DE TUBO Y BANDEJA DE DESAGÜE, REPARAR TUBO DE SALIDA AIRE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>256,02</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>53,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>309,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INGENIA HOSPITALARIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67143529</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5885"><Código>CNS2018SIE-000020119</Código><Objeto del contrato>RED FERROVIARIA - Sustitución motor puerta acceso ferroviario 06-AA-001</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1141,72</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>239,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1381,48</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PORTES I AUTOMATISMES ENRIC SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60777828</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5886"><Código>CNS2018SIE-000020135</Código><Objeto del contrato>INSTALACIONS DE FRED INDUSTRIAL ELEMENTS COMUNS EDIFICI PIF - REPARACION PIEZAS DESAGÜE ALBARÁN FECHA 28/09/2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>119,49</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>25,09</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>144,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INGENIA HOSPITALARIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67143529</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5887"><Código>CNS2018SIE-000020181</Código><Objeto del contrato>TIRADOR S/INDICACION</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>58,84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,36</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>71,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5888"><Código>CNS2018SIE-000020192</Código><Objeto del contrato>G. CIVIL DEL MAR  --- SUSTITUIR BISAGRAS DE LA PUERTA DE CPD (FUSTIMED)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>279,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>58,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>338,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FUSTIMED, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61356697</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5889"><Código>CNS2018SIE-000020199</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO LOCAL JUBILADOS -- REPARAR PUERTA POR ROCE DE LA MISMA CON EL SUELO PRESUPUESTO REF: VH-01-102018 albaran 10852  R-11671</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>435</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>91,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>526,35</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5890"><Código>CNS2018SIE-000020222</Código><Objeto del contrato>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>84,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,66</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>101,74</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58255787</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5891"><Código>CNS2018SIE-000020232</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO PARKING SAN BELTRAN APB - Desatasco bajantes con camión cuba y agua a presión</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>495</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>103,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>598,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LIMPIEZA IND Y SANEAMIENTO SAL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58024456</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5892"><Código>CNS2018SIE-000020233</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO WTCB PLANTA 7a - Adequació lloc de treball Laura Domingo</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7750,67</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1627,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9378,31</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INAD HOC HABITAT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66579392</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5893"><Código>CNS2018SIE-000020340</Código><Objeto del contrato>LOSETA SUELO TECNICO 60X60X4 CMS. LIGERA REVESTIDA F-R-AI 40 PVC MODELO LARKSPUR 8350 (PRACTICOS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>795</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>166,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>961,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FACILITY OFFICE SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65649683</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5894"><Código>CNS2018SIE-000020341</Código><Objeto del contrato>LOSETA SUELO TECNICO 60X60X4 CMS. F-EX-KR 40 MODELO AC-4 ESTRATIFICADO GRIS TECH  (CASETAS CONTROL)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>600</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>126</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>726</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FACILITY OFFICE SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65649683</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5895"><Código>CNS2018SIE-000020343</Código><Objeto del contrato>Faro del Llobregat. Vaciar con cuba los bunkeres del agua acumulada en estas últimas lluvias</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>630</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>132,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>762,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LIMPIEZA IND Y SANEAMIENTO SAL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58024456</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5896"><Código>CNS2018SIE-000020375</Código><Objeto del contrato>WTCB PLANTA 7  RECEPCIÓN - El mando de la las puertas de recepción no funciona.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>40</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>48,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MONTSERRAT MAÑAS ANTONIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5897"><Código>CNS2018SIE-000020397</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>15,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,26</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18,76</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5898"><Código>CNS2018SIE-000020400</Código><Objeto del contrato>PORTA 43 - TIRADOR DE LA PORTA DE LA GARITA TRENCAT (j.crusat)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>119</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>24,99</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>143,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5899"><Código>CNS2018SIE-000020401</Código><Objeto del contrato>ZONA DEPORTIVA OFICINA PUERTA - MANETA PUERTA ROTA(J.CRUSAT)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>61</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>73,81</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5900"><Código>CNS2018SIE-000020402</Código><Objeto del contrato>TRASLADO APARATO AACC PORTATIL A FÁBRICA PARA SU REPARACIÓN (saltoki)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>44</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>53,24</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5901"><Código>CNS2018SIE-000020423</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO  TIR ASEOS VARIOS - Suministro y colocación de 3 ventanas proyectantes de una hoja, de la serie 28 EXTRUAL SISTEMAS en color blanco PRESUPUESTO REF: VH-25-0102018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1071,75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>225,07</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1296,82</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5902"><Código>CNS2018SIE-000020424</Código><Objeto del contrato>LOCAL MEDIO AMBIENTE C/ ESCAR -- SUSTITUIR PUERTA DE ACCESO AL PARKING Nº DE PRESUPUESTO 15</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>712</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>149,52</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>861,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5903"><Código>CNS2018SIE-000020425</Código><Objeto del contrato>PARKING DE CAMIONES SAN BERTRAN -- COLOCACIÓN DE VISERAS PARA EVITAR ENTRADA DE AGUA Nº DE PRESUPUESTO 16</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>532</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>111,72</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>643,72</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5904"><Código>CNS2018SIE-000020426</Código><Objeto del contrato>FARO DEL LLOBREGAT - Cambiar puerta acceso terraza superior en Faro de Llobregat.(j.crusat)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>60</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>72,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5905"><Código>CNS2018SIE-000020434</Código><Objeto del contrato>SECAMANOS NOFER CYCLON PULSADOR BLANCO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>436,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>91,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>527,68</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58255787</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5906"><Código>CNS2018SIE-000020435</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO TIR - CISAU - Trabajos de adpatación de espacios en oficinas CISAU (HENERR)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>888,39</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>186,56</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1074,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HENERR SERVICIOS E INSTALACION</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65672552</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5907"><Código>CNS2018SIE-000020436</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO TIR - CISAU - Trabajos de adpatación de espacios en oficinas CISAU (HENERR)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1791,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>376,29</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2168,17</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HENERR SERVICIOS E INSTALACION</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65672552</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5908"><Código>CNS2018SIE-000020513</Código><Objeto del contrato>WTC PLANTA 7 - Canviar bombín buc secretària Cap de Gabinet a Presidència i canvi 2 cadires Alba.: SS18000008</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>224</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>47,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>271,04</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FACILITY OFFICE SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65649683</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5909"><Código>CNS2018SIE-000020514</Código><Objeto del contrato>WTC PLANTA 8 - Sala de reunions A ALBARÁN 10866</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>225</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>47,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>272,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5910"><Código>CNS2018SIE-000020515</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO WTCB PLANTA 8a - Avaria persiana planta 8a costat mar Albarán.: 10884</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>74,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,72</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>90,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5911"><Código>CNS2018SIE-000020516</Código><Objeto del contrato>TAPIZAR 5 SILLAS  SITUADAS EN ALMACÉN DE EDIFICIO ASTA Albarán: SS18000008</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>710</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>149,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>859,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FACILITY OFFICE SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65649683</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5912"><Código>CNS2018SIE-000020518</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO WTCB - PLANTA 7 - REPARAR PUERTA ALBARÁN 10867</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>225</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>47,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>272,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5913"><Código>CNS2018SIE-000020519</Código><Objeto del contrato>50 VIVIENDAS Nº 39 P 3-1 --  CERRAMIENTO DE DICHA VIVIENDA (J.CRUSAT)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>460</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>96,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>556,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5914"><Código>CNS2018SIE-000020525</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA DESPACHO UMG -- ELIMINAR FANCOILS DE DICHO DESPACHO Presupuesto nº 151120180005</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>22,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>27,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64049216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5915"><Código>CNS2018SIE-000020526</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA DESPACHO UMG --REVISAR AACC POR CAMBIO DE UBICACIÓN TEMPORAL DE DESPACHO Presupuesto nº 221020180003</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>669,47</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>140,59</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>810,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64049216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5916"><Código>CNS2018SIE-000020527</Código><Objeto del contrato>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>171,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>36,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>207,49</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58255787</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5917"><Código>CNS2018SIE-000020528</Código><Objeto del contrato>CALENTADOR ELECTRICO BAXI V550 50 LTS.  ENTRADA INFERIOR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>112</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23,52</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>135,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58255787</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5918"><Código>CNS2018SIE-000020530</Código><Objeto del contrato>TRITURADORA SANITOP / BROY PRO TYPE: X10 EN 12050-3 (OFFICE WTC)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>284</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>59,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>343,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58255787</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5919"><Código>CNS2018SIE-000020578</Código><Objeto del contrato>PLACA ALUMINIO 50X50 TEXTO BLANCO FONDO AZUL (N.PTA.TREN)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>58</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>70,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALIER LAPLANA ALFONS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5920"><Código>CNS2018SIE-000020618</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,27</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,74</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5921"><Código>CNS2018SIE-000020620</Código><Objeto del contrato>BOMBIN TESA S/INDICACION</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>22,73</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,77</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>27,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5922"><Código>CNS2018SIE-000020621</Código><Objeto del contrato>CERRADURA RESBALON MODELO CERES C-90049 (TAQUILLA CASCO GM)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>166,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>34,97</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>201,47</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MEGABLOK SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A50711498</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5923"><Código>CNS2018SIE-000020626</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO WTC 7 PLANTA -- SUSTITUIR REJILLA DE RESPALDO DE SILLAS DE DIRECCIÓN PTO.: SS18000025</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>248</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>52,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>300,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FACILITY OFFICE SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65649683</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5924"><Código>CNS2018SIE-000020627</Código><Objeto del contrato>WTC PLANTA 3 - MODULO 1 - Revisar ruedas silla Ana Vazquez - Sistemas de Información Albarán: 201861</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>15</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18,15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65311797</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5925"><Código>CNS2018SIE-000020628</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO PIF ASCENSOR - COLOCAR PUERTA CABINA SACADA DE GUÍA MONTARLA Y AJUSTARLA COMPROBAR FUNCIONAMIENTO 31/07/2018 PARTE Nº 2024807642</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>127,87</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>26,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>154,72</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SCHINDLER SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A50001726</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5926"><Código>CNS2018SIE-000020629</Código><Objeto del contrato>Suninistro e instalacion de AACC TOSHIBA CJTO.MIRAI-16 RAS- 16BKV-E+RAS-16BAV-E por averia de la unidad existente. Presupuesto nº 148.18.001 Albaran: 2439</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1640,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>344,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1984,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FLUIDOS INDUST Y DOMESTICOS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58081134</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5927"><Código>CNS2018SIE-000020650</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO GUARDIA CIVIL DEL MAR - Revisión de sistema de ACS tras fallo del mismo</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>37,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,94</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>45,74</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64570567</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5928"><Código>CNS2018SIE-000020651</Código><Objeto del contrato>EM DRASSANES - Revisión tras aviso de avería de planta enfriadora oficinas Balearia</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>37,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,94</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>45,74</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64570567</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5929"><Código>CNS2018SIE-000020700</Código><Objeto del contrato>INSTALACIONS DE FRED INDUSTRIAL ELEMENTS COMUNS EDIFICI PIF 5.1 - REPARACIÓN DE EQUIPO Alb 20181022</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>567,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>119,26</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>687,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-02</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INGENIA HOSPITALARIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67143529</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5930"><Código>CNS2018SIE-000020702</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO PARKING SAN BELTRAN APB - Estudio y definición de nuevas cartelas para fijación de tirantes a reponer</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1900</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>399</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2299</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-02</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BSB ESTRUCTURES EDIF I PONTS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66109752</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5931"><Código>CNS2018SIE-000020704</Código><Objeto del contrato>TORRE DE PRÁCTICOS - Cristal de fachada fracturado en vestíbulo de entrada PTO.: 17 - 18</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>603</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>126,63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>729,63</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-02</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CRUSAT MELER JAIME</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5932"><Código>CNS2018SIE-000020756</Código><Objeto del contrato>WTC PLANTA 3 - Reparar silla en Sistemes d'Informació Mª Jose Hidalgo</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>58,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65311797</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5933"><Código>CNS2018SIE-000020765</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO WTC 7ª PLANTA DESPACHO PRESIDENCIA -- REPARAR MESA DE ESCRITORIO DE PRESIDENCIA (FUSTIMED)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>940</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>197,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1137,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FUSTIMED, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61356697</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5934"><Código>CNS2018SIE-000020766</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO PARKING SAN BELTRAN APB - Informe especialista estructuras</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>800</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>168</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>968</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PORTALES PONS AGUSTI</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5935"><Código>CNS2018SIE-000020768</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA SALA DE CALDERAS -- REPARAR PERDIDA DE AGUA EN BOMBA Nº2</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2720</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>571,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3291,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64049216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5936"><Código>CNS2018SIE-000020827</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA SALA CALDERAS -- SUSTITUIR LLAVES DE MARIPOSA DE BOMBAS DE DICHA SALA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>984</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>206,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1190,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64049216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5937"><Código>CNS2018SIE-000020880</Código><Objeto del contrato>GARITAS Nº31 --REPINTAR ZONA DE VENTANAS HACIA EL SUELO POR SUCIEDAD EN LAS MISMAS ALBARÁN 115</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>144</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>30,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>174,24</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GALINDO DE LA FUENTE DAVID</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5938"><Código>CNS2018SIE-000020881</Código><Objeto del contrato>GARITAS Nº 30 --REPINTAR ZONA DE VENTANAS HACIA EL SUELO POR SUCIEDAD EN LAS MISMAS ALBARÁN 115</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>72</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,12</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>87,12</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GALINDO DE LA FUENTE DAVID</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5939"><Código>CNS2018SIE-000020882</Código><Objeto del contrato>GARITAS Nº 29 --REPINTAR ZONA DE VENTANAS HACIA EL SUELO POR SUCIEDAD EN LAS MISMAS ALBARÁN 115</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>72</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,12</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>87,12</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GALINDO DE LA FUENTE DAVID</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5940"><Código>CNS2018SIE-000020883</Código><Objeto del contrato>GARITAS Nº5 --REPINTAR ZONA DE VENTANAS HACIA EL SUELO POR SUCIEDAD EN LAS MISMAS ALBARÁN 115</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>72</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,12</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>87,12</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GALINDO DE LA FUENTE DAVID</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5941"><Código>CNS2018SIE-000020884</Código><Objeto del contrato>GARITAS Nº 25 --REPINTAR ZONA DE VENTANAS HACIA EL SUELO POR SUCIEDAD EN LAS MISMAS ALBARÁN 115</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>144</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>30,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>174,24</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GALINDO DE LA FUENTE DAVID</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5942"><Código>CNS2018SIE-000020885</Código><Objeto del contrato>GARITAS Nº 2 --REPINTAR ZONA DE VENTANAS HACIA EL SUELO POR SUCIEDAD EN LAS MISMAS ALBARÁN 115</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>72</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,12</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>87,12</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GALINDO DE LA FUENTE DAVID</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5943"><Código>CNS2018SIE-000020887</Código><Objeto del contrato>Còctel de la Comunitat Portuària de Barcelona (13-12-18).(cesar alvarez)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1650</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>346,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1996,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALVAREZ ALONSO CESAR</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5944"><Código>CNS2018SIE-000020888</Código><Objeto del contrato>SALA BARCELONA -- MONTAJE DE ILUMINACIÓN EN  ÁRBOL DE NAVIDAD ALBARÁN 4242</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>80</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>96,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALVAREZ ALONSO CESAR</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5945"><Código>CNS2018SIE-000020889</Código><Objeto del contrato>EDIFICIOS PIF -- MONTAJE DE ARBOL DE NAVIDAD  ALBARÁN 4242</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>320</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>67,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>387,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALVAREZ ALONSO CESAR</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5946"><Código>CNS2018SIE-000020890</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA -- MONTAJE DE ÁRBOL DE NAVIDAD ALBARÁN 4242</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>320</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>67,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>387,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALVAREZ ALONSO CESAR</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5947"><Código>CNS2018SIE-000020891</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO TERSACO -- MONTAJE DE ÁRBOL  DE NAVIDAD  ALBARÁN 4242</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>320</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>67,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>387,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALVAREZ ALONSO CESAR</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5948"><Código>CNS2018SIE-000020892</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO TIR -- MONTAJE DE ÁRBOL DE NAVIDAD ALBARÁN 4242</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>320</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>67,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>387,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALVAREZ ALONSO CESAR</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5949"><Código>CNS2018SIE-000020893</Código><Objeto del contrato>SSMM BOSCH I ALSINA -- MONTAJE DE ARBOL DE NAVIDAD ALBARÁN 4242</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>365</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>76,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>441,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALVAREZ ALONSO CESAR</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5950"><Código>CNS2018SIE-000020894</Código><Objeto del contrato>LOCAL DE JUBILADOS -- MONTAJE DE ÁRBOL DE NAVIDAD ALBARÁN 4242</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>365</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>76,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>441,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALVAREZ ALONSO CESAR</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5951"><Código>CNS2018SIE-000020916</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO TIR - Subsanación de incidencias tras inspección periódica en ascensor con Nº de RAE: 54961 Oferta: TR091101 OM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>899,33</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>188,86</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1088,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ZARDOYA OTIS, S.A.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28011153</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5952"><Código>CNS2018SIE-000020931</Código><Objeto del contrato>LOCAL DE JUBILADOS -- REPARAR PORTERO ELECTRONICO POR FALLO DEL MISMO Ref. / EO-20181113_Telefonico Sin Hilos APB</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>169,97</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>35,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>205,66</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EXPOCOM SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08617581</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5953"><Código>CNS2018SIE-000020932</Código><Objeto del contrato>EEMM DRASSANES CLIMA TÁQUILLAS -- REPARAR BOMBA DE CONDENSADOS (INGENIA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>72</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,12</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>87,12</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INGENIA HOSPITALARIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67143529</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5954"><Código>CNS2018SIE-000020934</Código><Objeto del contrato>CABINA MEDI AMBIENT TERMINAL SETRAM -Motor de la turbina de la ut. Interior Split Roca clavat. Es té que substituir</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>80</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>96,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FLUIDOS INDUST Y DOMESTICOS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58081134</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5955"><Código>CNS2018SIE-000020937</Código><Objeto del contrato>EM Drassanes - làmina caiguda façana terminal Drassanes Alba.: 10886</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>198,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>41,66</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>240,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5956"><Código>CNS2018SIE-000020985</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO GUARDIA CIVIL DEL MAR - Instalaciones de ACS. Suministro y sustitución del separador de aire del sistema de captación solar. Referencia: PR-5127</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>360</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>75,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>435,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64570567</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5957"><Código>CNS2018SIE-000020986</Código><Objeto del contrato>ANTIOXIDANTE INHIBIDOR DE CORROSION BASF MASTERPROTEC 8000 CI (ESTRUCTURAS HORMIGON) (G. 20 LTS.)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1076,66</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>226,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1302,76</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUBERT, SA SUM.INDUSTRIALES</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58785593</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5958"><Código>CNS2018SIE-000020989</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO PIF - Trabajos de mantenimiento instalaciones de muelles de carga y puertas seccionales en PIF</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4017</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>843,57</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4860,57</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HORMANN ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58267378</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5959"><Código>CNS2018SIE-000021018</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA 1ª PLANTA -- SUSTITUIR CRISTAL ROTO DE VENTANA EL CUAL QUE OFRECE PELIGRO Albarán: 10885</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>92,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>19,49</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>112,29</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5960"><Código>CNS2018SIE-000021026</Código><Objeto del contrato>CERRADURA SEGUN INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>23,93</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,03</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>28,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5961"><Código>CNS2018SIE-000021088</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,27</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,74</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5962"><Código>CNS2018SIE-000021092</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA VESTUARIO DE POLICÍA PORTUARIA - PINTAR PUERTAS DE ACCESO A VESTUARIOS PTO.: 0572</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>220</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>46,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>266,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GALINDO DE LA FUENTE DAVID</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5963"><Código>CNS2018SIE-000021094</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO TIR SALA MAQUINAS ASCENSOR -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA PLEGADA ALBARÁN 10909</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>491,36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>103,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>594,55</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5964"><Código>CNS2018SIE-000021096</Código><Objeto del contrato>GARITA Nº 25 -- SUSTITUIR ASIENTO EN SILLA DE CONFIDENTE EN MAL ESTADO (DIMOBIC)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>90</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>108,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65311797</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5965"><Código>CNS2018SIE-000021120</Código><Objeto del contrato>Ascensor edifici TIR RAE 54961 - Suministro y colocación de nuevo pavimento de silestone en la cabina Oferta: TR091101 OM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1724,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>362,17</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2086,77</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ZARDOYA OTIS, S.A.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28011153</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5966"><Código>CNS2018SIE-000021132</Código><Objeto del contrato>CERRADURA SEGUN INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,22</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>23,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5967"><Código>CNS2018SIE-000021133</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,31</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5968"><Código>CNS2018SIE-000021163</Código><Objeto del contrato>EDIFICIOS MUELLE LEVANTE  PROCEDER A REALIZAR CERRAMIENTOS PARA EVITAR INTRUSISMO EN CITADOS LUGARES PTO.: 18/000668</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4051,58</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>850,83</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4902,41</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63663413</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5969"><Código>CNS2018SIE-000021164</Código><Objeto del contrato>WTC PLANTA 8 - una de les portes de la sala S8D8 s'obra amb dificultad i ratlla molt el paviment(VENECIANES)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>202,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>42,53</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>245,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5970"><Código>CNS2018SIE-000021168</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA SALA CALDERAS -- REPARAR INCIDENCIA EN CALDERA AGUA SANITARIA Pto.: 329</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>204,11</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>42,86</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>246,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64049216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5971"><Código>CNS2018SIE-000021183</Código><Objeto del contrato>RED FERROVIARIA - Trabajos de reparación de acceso automático 02-AA-001</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>350</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>73,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>423,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PORTES I AUTOMATISMES ENRIC SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60777828</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5972"><Código>CNS2018SIE-000021195</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO TIR ASEO PLANTA BAJA --- REPARAR VENTANA Y MANETA DE VENTANA Albarán: 10897</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>85</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>102,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VENECIANES HOSPITALET SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63036818</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5973"><Código>CNS2018SIE-000021197</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA CENTRO CONTROL -- REVISAR INCIDENCIA EN CLIMA DE DICHO CENTRO Pto.: 374</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>22,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>27,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64049216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5974"><Código>CNS2018SIE-000021198</Código><Objeto del contrato>INSTALACIONS AIGUA CALENTA ELEMENTS COMUNS EDIFICI PIF - Sustituir resistencia acumulador agua caliente.Nº PRESUPUESTO 2880002555</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>495</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>103,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>598,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64570567</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5975"><Código>CNS2018SIE-000021199</Código><Objeto del contrato>INSTALACIONS ENERGIA SOLAR TERMICA INSTALACIONS COMUNS EDIFICI PIF - Sustituir resistencia acumulador agua caliente (placas solares).Nº PRESUPUESTO 2880002554</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>495</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>103,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>598,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64570567</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5976"><Código>CNS2018SIE-000021200</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA ASEOS PLANTA BAJA -- REPARAR INCIDENCIA EN TUBOS DE AGUA CALIENTE SANITARIA PTO.: 375</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>115,32</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>24,22</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>139,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64049216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5977"><Código>CNS2018SIE-000021203</Código><Objeto del contrato>REPARAR CERRADURA PUERTA SALA DE CABOS. EDIFICIO ASTA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>70</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>84,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FUSTIMED, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61356697</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5978"><Código>CNS2018SIE-000021213</Código><Objeto del contrato>CANDADO SEGUN INDICACION</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>70,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,89</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>85,79</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5979"><Código>CNS2018SIE-000021276</Código><Objeto del contrato>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,66</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58255787</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5980"><Código>CNS2018SIE-000021287</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5981"><Código>CNS2018SIE-000021289</Código><Objeto del contrato>ADHESIVO AZUL TEXTO "RELACIONS INTERNACIONALS I PROMOCIÓ"</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>35</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>42,35</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALIER LAPLANA ALFONS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5982"><Código>CNS2018SIE-000021341</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO PRÁCTICOS - REVISAR FUNCIONAMIENTO EL CLIMA DE 4 PLANTA POR FALLO DEL MISMO (NESRA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>35</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>42,35</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64049216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5983"><Código>CNS2018SIE-000021342</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO PRÁCTICOS -- PONER EN FUNCIONAMIENTO EL CLIMA DE 5 PLANTA (NESRA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>127,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>26,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>154,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64049216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5984"><Código>CNS2018SIE-000021354</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO PARKING DE SAN BELTRÁN - Reposición de tirantes dañados en 2 arcos de la nave 3 (CONSTRUOLIMPIC)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>927,84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>194,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1122,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CONSTRU OLIMPIC SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58506841</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5985"><Código>CNS2018SIE-000021355</Código><Objeto del contrato>LOCAL DE MEDIO AMBIENTE CALLE ESCAR --- DESEMBOZAR INODOROS Y DESAGUES(HYDROCLEAN)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>480</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>100,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>580,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HYDROCLEAN SOLUTIONS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65496390</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5986"><Código>CNS2018SIE-000021360</Código><Objeto del contrato>ZONA DEPORTIVA JUNTO CUARTO DE CALDERAS - CORTAR TUBERÍA Y REPARAR FUGA DE AGUA PTO.: 373</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>185,22</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>38,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>224,12</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64049216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5987"><Código>CNS2018SIE-000021367</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA SALA CALDEARS --- REPARAR DESAGUE DE SALA DE CALDERAS (NESRA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>60,47</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>73,17</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NESRA ENGINYERIA I INSTALLACIO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64049216</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5988"><Código>CNS2018SIE-000021373</Código><Objeto del contrato>PERCHA S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>23,47</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>28,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5989"><Código>CNS2018SIE-000021375</Código><Objeto del contrato>SSMM BOSCH I ALSINA QUIROFANO AACC- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AACC KOSNER INVERTER 18F/50 PTO.: 1811207</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2354,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>494,52</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2849,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65104812</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5990"><Código>CNS2018SIE-000021376</Código><Objeto del contrato>Tarima i arbre nadal(CESAR)MONTAJE Y DESMONTAJE DE ARBOL DE NAVIDAD DE EEMM (E) A EEMM (B)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>475</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>99,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>574,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALVAREZ ALONSO CESAR</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5991"><Código>CNS2018SIE-000021386</Código><Objeto del contrato>MANETA CERRADURA S/INDICACION</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>32,98</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>39,91</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5992"><Código>CNS2018SIE-000021387</Código><Objeto del contrato>ESCUADRA SEGUN INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5993"><Código>CNS2018SIE-000021476</Código><Objeto del contrato>CONSULAT DEL MAR - Retimbrado de cilindro de sistema de PCI</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2269,41</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>476,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2745,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SABICO SEGURIDAD SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A20202487</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5994"><Código>CNS2018SIE-000021483</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO WTCB PLANTA 7ª - Suministro e instalación de vinilos para nuevo despacho de Laura Domingo Pto.: M282-18</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>713,56</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>149,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>863,41</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MAUD GRAN FORMAT SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61733937</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5995"><Código>CNS2018SIE-000021484</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO ASTA - Trabajos adicionales a la puesta en funcionamiento el ascensor con nº de RAE 63478</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1039</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>218,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1257,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASCENSORS EBYP, SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58255563</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5996"><Código>CNS2018SMG-000014716</Código><Objeto del contrato>TERMO ELECTRICO VERTICAL  TEKA EWH 100 1500W (100 LT)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>137,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>28,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>166,86</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>REMLE SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08388811</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5997"><Código>CNS2018SMG-000014743</Código><Objeto del contrato>Alquiler de 2 Wc portatiles para explanada de camiones junto puerta 28. DICIEMBRE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>101,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62518121</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5998"><Código>CNS2018SMG-000014774</Código><Objeto del contrato>TALADRINA VERDE ROITOX LC-240-BIDON 50 LTS-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>390</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>81,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>471,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64056245</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="5999"><Código>CNS2018SMG-000014820</Código><Objeto del contrato>Instalación de anillas para amarre de embarcaciones de Bomberos en muelle Poniente Este y traslado de escalera HA.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1113</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>233,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1346,73</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PORTUARIA INGENIERIA Y MANT</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66726431</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6000"><Código>CNS2018SMG-000014821</Código><Objeto del contrato>ANGULAR 050 X 050 HIERRO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>207,07</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>43,48</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>250,55</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERROS BRUGUES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58331570</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6001"><Código>CNS2018SMG-000014836</Código><Objeto del contrato>BARRERA AUTOMATICA NIGHT&amp;DAY XTREME (HASTA 5 MTS.) REF. N&amp;D35-XTREM-ACR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2515,32</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>528,22</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3043,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ACCESOR APLICATIONS SERV SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A63296164</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6002"><Código>CNS2018SMG-000014837</Código><Objeto del contrato>BARRERA AUTOMATICA NIGHT&amp;DAY XTREME (HASTA 5 MTS.) REF. N&amp;D35-XTREM-ACR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2515,32</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>528,22</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3043,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ACCESOR APLICATIONS SERV SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A63296164</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6003"><Código>CNS2018SMG-000014850</Código><Objeto del contrato>SEMAFORO TA PC 13/300 AMARILLO LED PIL ROJO-AMBAR-AMBAR 230V + SOPORTE + PANTALLA CONTRASTE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>909,35</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>190,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1100,31</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TACSE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08898306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6004"><Código>CNS2018SMG-000014899</Código><Objeto del contrato>Revisió Porta Automàtica PARKING SAN BELTRAN SUR Revision Trimestral Desembre  2017</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>110</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>133,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NOVA CERMETA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61107330</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6005"><Código>CNS2018SMG-000014900</Código><Objeto del contrato>Revisió Porta Automàtica PARKING SAN BELTRAN NORTE Revision Trimestral Desembre  2017</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>130</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>27,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>157,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NOVA CERMETA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61107330</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6006"><Código>CNS2018SMG-000014924</Código><Objeto del contrato>FILTRO MALLA DE 1 1/2" EN "Y"(CONTADORES)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>139,64</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>29,32</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>168,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6007"><Código>CNS2018SMG-000014925</Código><Objeto del contrato>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>156,92</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>32,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>189,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6008"><Código>CNS2018SMG-000014926</Código><Objeto del contrato>FLEXO DE 30 CM. 1/2 MACHO A 1/2 HEMBRA.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>30,59</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>37,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6009"><Código>CNS2018SMG-000014927</Código><Objeto del contrato>TUBO RECTANGULAR DE HIERRO 80X40X2</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>53,79</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>65,09</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERROS BRUGUES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58331570</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6010"><Código>CNS2018SMG-000014968</Código><Objeto del contrato>OBRAS DE INSTALACIÓN PARA MÓDULOS DE OFICINAS PROVISIONALES PARA PORT NOU. (OB-GP-P-0678/2011)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9155</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1922,55</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11077,55</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B28871192</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6011"><Código>CNS2018SMG-000014969</Código><Objeto del contrato>TRANSPORTE DE ENTREGA DE MÓDULOS DE OFICINAS PROVISIONALES PARA PORT NOU. (OB-GP-P-0678/2011)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>484</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>101,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>585,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B28871192</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6012"><Código>CNS2018SMG-000014976</Código><Objeto del contrato>LAMPARA BA9S BAYONETA 24V 1W (CUADRO PUENTE)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,97</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,57</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GUERIN SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08178097</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6013"><Código>CNS2018SMG-000014987</Código><Objeto del contrato>TRANSPORTE DE RECOGIDA DE MÓDULOS DE OFICINAS PROVISIONALES PARA PORT NOU. (OB-GP-P-0678/2011)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>484</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>101,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>585,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B28871192</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6014"><Código>CNS2018SMG-000014988</Código><Objeto del contrato>OBRAS DE DESMONTAJE DE MÓDULOS DE OFICINAS PROVISIONALES PARA PORT NOU. (OB-GP-P-0678/2011)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1175</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>246,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1421,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B28871192</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6015"><Código>CNS2018SMG-000014989</Código><Objeto del contrato>ALQUILER+SERVICIO DE ASISTENCIA 2 DE MÓDULOS DE OFICINAS PROVISIONALES PARA PORT NOU. (OB-GP-P-0678/2011) MARZO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1925,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>404,29</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2329,49</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B28871192</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6016"><Código>CNS2018SMG-000014991</Código><Objeto del contrato>ALQUILER+SERVICIO DE ASISTENCIA 2 DE MÓDULOS DE OFICINAS PROVISIONALES PARA PORT NOU. (OB-GP-P-0678/2011) ENERO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1265</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>265,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1530,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B28871192</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6017"><Código>CNS2018SMG-000015059</Código><Objeto del contrato>TACO DINABOLT T-10L P/AGUJERO10MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>60</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>72,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65120321</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6018"><Código>CNS2018SMG-000015723</Código><Objeto del contrato>TERMO ELECTRICO ONIX 100 CERAMICS 80 LTS. REVERSIBLE VERTICAL-HORIZONTAL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>337,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>70,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>408,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6019"><Código>CNS2018SMG-000015724</Código><Objeto del contrato>BIDON METALICO VERDE COMBUSTIBLE GAOLINA / GAS-OIL 20 LTS.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>222,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>46,82</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>269,77</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6020"><Código>CNS2018SMG-000015800</Código><Objeto del contrato>ZOCALO DE LAMPARA BA9S BAYONETA SIEMENS 3SU1401-1BH60-1AA0 (CUADRO PUENTE)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>127,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>26,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>154,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08181968</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6021"><Código>CNS2018SMG-000015816</Código><Objeto del contrato>MANGUITO GRAN TOLERANCIADN-150 158-192</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>606,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>127,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>733,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>3-G AGUAS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60917143</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6022"><Código>CNS2018SMG-000015820</Código><Objeto del contrato>TORNILLO S/MUESTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>117,31</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>24,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>141,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6023"><Código>CNS2018SMG-000015973</Código><Objeto del contrato>SUPLEMENTO TUBO ALUMINIO 120X40X2 X 6 MTS.  BARRERAS TREN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>726,93</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>152,66</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>879,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERROS BRUGUES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58331570</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6024"><Código>CNS2018SMG-000016085</Código><Objeto del contrato>PINTURA SIGMASHIELD 880 NEGRO (ENVASE 1 LT) (DEFENSAS DE MUELLE)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>660</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>138,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>798,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COATINGS TECNICAL SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66054347</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6025"><Código>CNS2018SMG-000016094</Código><Objeto del contrato>TACO DINABOLT T-10L P/AGUJERO10MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>210</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>44,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>254,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65120321</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6026"><Código>CNS2018SMG-000016095</Código><Objeto del contrato>ALQUILER DE 2 WC PORTATILES PARA LA EXPLANADA DE CAMIONES EN M/ PRINCIPE DE ESPAÑA CTR.: A00135503 ENERO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>101,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62518121</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6027"><Código>CNS2018SMG-000016096</Código><Objeto del contrato>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ADOSSAT PORTA -3- 2018  CTR. A00125966 DICIEMBRE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>101,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62518121</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6028"><Código>CNS2018SMG-000016097</Código><Objeto del contrato>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ADOSSAT PORTA -3- 2018  CTR. A00125966 NOVIEMBRE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>101,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62518121</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6029"><Código>CNS2018SMG-000016098</Código><Objeto del contrato>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ADOSSAT PORTA -3- 2018  CTR. A00125966 OCTUBRE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>101,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62518121</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6030"><Código>CNS2018SMG-000016099</Código><Objeto del contrato>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ADOSSAT PORTA -3- 2018  CTR. A00125966 SEPTIEMBRE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>101,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62518121</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6031"><Código>CNS2018SMG-000016100</Código><Objeto del contrato>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ADOSSAT PORTA -3- 2018  CTR. A00125966 AGOSTO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>101,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62518121</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6032"><Código>CNS2018SMG-000016101</Código><Objeto del contrato>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ADOSSAT PORTA -3- 2018  CTR. A00125966 JULIO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>101,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62518121</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6033"><Código>CNS2018SMG-000016102</Código><Objeto del contrato>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ADOSSAT PORTA -3- 2018  CTR. A00125966 JUNIO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>101,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62518121</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6034"><Código>CNS2018SMG-000016103</Código><Objeto del contrato>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ADOSSAT PORTA -3- 2018  CTR. A00125966 MAYO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>101,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62518121</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6035"><Código>CNS2018SMG-000016104</Código><Objeto del contrato>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ADOSSAT PORTA -3- 2018  CTR. A00125966 ABRIL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>101,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62518121</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6036"><Código>CNS2018SMG-000016105</Código><Objeto del contrato>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ADOSSAT PORTA -3- 2018  CTR. A00125966 MARZO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>78,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,46</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>94,86</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62518121</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6037"><Código>CNS2018SMG-000016106</Código><Objeto del contrato>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ADOSSAT PORTA -3- 2018  CTR. A00125966 FEBRERO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>101,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62518121</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6038"><Código>CNS2018SMG-000016107</Código><Objeto del contrato>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ADOSSAT PORTA -3- 2018  CTR. A00125966 ENERO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>101,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62518121</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6039"><Código>CNS2018SMG-000016108</Código><Objeto del contrato>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ BARCELONA PORTA -K- 2018  CTR. A00125967 NOVIEMBRE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>101,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62518121</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6040"><Código>CNS2018SMG-000016109</Código><Objeto del contrato>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ BARCELONA PORTA -K- 2018  CTR. A00125967 OCTUBRE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>101,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62518121</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6041"><Código>CNS2018SMG-000016110</Código><Objeto del contrato>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ BARCELONA PORTA -K- 2018  CTR. A00125967 SEPTIEMBRE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>101,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62518121</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6042"><Código>CNS2018SMG-000016111</Código><Objeto del contrato>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ BARCELONA PORTA -K- 2018  CTR. A00125967 AGOSTO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>101,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62518121</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6043"><Código>CNS2018SMG-000016112</Código><Objeto del contrato>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ BARCELONA PORTA -K- 2018  CTR. A00125967 JULIO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>101,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62518121</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6044"><Código>CNS2018SMG-000016113</Código><Objeto del contrato>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ BARCELONA PORTA -K- 2018  CTR. A00125967 JUNIO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>101,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62518121</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6045"><Código>CNS2018SMG-000016114</Código><Objeto del contrato>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ BARCELONA PORTA -K- 2018  CTR. A00125967 MAYO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>101,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62518121</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6046"><Código>CNS2018SMG-000016115</Código><Objeto del contrato>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ BARCELONA PORTA -K- 2018  CTR. A00125967 ABRIL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>101,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62518121</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6047"><Código>CNS2018SMG-000016116</Código><Objeto del contrato>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ BARCELONA PORTA -K- 2018  CTR. A00125967 MARZO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>78,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,46</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>94,86</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62518121</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6048"><Código>CNS2018SMG-000016117</Código><Objeto del contrato>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ BARCELONA PORTA -K- 2018  CTR. A00125967 FEBRERO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>101,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62518121</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6049"><Código>CNS2018SMG-000016118</Código><Objeto del contrato>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ BARCELONA PORTA -K- 2018  CTR. A00125967 ENERO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>101,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62518121</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6050"><Código>CNS2018SMG-000016120</Código><Objeto del contrato>PRIORITARIO ROTATIVO LEDS FIJACION MAGNETICA WURTH0812420303</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>19,74</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>113,74</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>WURTH ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08472276</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6051"><Código>CNS2018SMG-000016135</Código><Objeto del contrato>ANGULAR 050 X 050 HIERRO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>259,37</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>54,47</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>313,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERROS BRUGUES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58331570</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6052"><Código>CNS2018SMG-000016229</Código><Objeto del contrato>SUMINISTRAMENT E INSTALACIO DE PORTA ACCÉS AL TANCAMENT DEL TAL·LÚS DE L'ANELL VIARI DE LA PORTA 43 PEL SERVEI DE JARDINERIA PTO.: 151610</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>695</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>145,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>840,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CERCAVER CATALUNYA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66212457</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6053"><Código>CNS2018SMG-000016260</Código><Objeto del contrato>ALQUILER DE 2 WC PORTATILES PARA LA EXPLANADA DE CAMIONES EN M/ PRINCIPE DE ESPAÑA CTR.: A00135503 ABRIL/2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>101,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62518121</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6054"><Código>CNS2018SMG-000016261</Código><Objeto del contrato>ALQUILER DE 2 WC PORTATILES PARA LA EXPLANADA DE CAMIONES EN M/ PRINCIPE DE ESPAÑA CTR.: A00135503 MARZO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>78,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,46</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>94,86</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62518121</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6055"><Código>CNS2018SMG-000016262</Código><Objeto del contrato>ALQUILER DE 2 WC PORTATILES PARA LA EXPLANADA DE CAMIONES EN M/ PRINCIPE DE ESPAÑA CTR.: A00135503 FEBRERO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>103,43</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21,72</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>125,15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62518121</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6056"><Código>CNS2018SMG-000016266</Código><Objeto del contrato>TUERCA INOX AUTOBLOCANTE M-10</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>54,17</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,38</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>65,55</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65120321</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6057"><Código>CNS2018SMG-000016294</Código><Objeto del contrato>ARANDELA PLANA ACERO INOX. 10MM. ALA ANCHA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12,39</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65120321</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6058"><Código>CNS2018SMG-000016337</Código><Objeto del contrato>TORNILLO C/HEXAG. AUTORROSCANTE  P/BROCA 5,5X32MM ARANDELA DE GOMA DIN 7504-K</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>17,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65120321</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6059"><Código>CNS2018SMG-000016440</Código><Objeto del contrato>VASO CARRACA PASANTE 19 MM (3G AGUAS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>18,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,89</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>22,39</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>3-G AGUAS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60917143</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6060"><Código>CNS2018SMG-000016441</Código><Objeto del contrato>SEÑAL "PROHIBIDO EL PASO PELIGRO" PVC 245 X 345 MM (DIN A4)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>17,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>20,91</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60853785</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6061"><Código>CNS2018SMG-000016470</Código><Objeto del contrato>Instalación de grua para descarga de residuos flotantes en el muelle Adossat  01D mod 38. Suministro de anclajes desmonte,traslado e instalación en nuevo emplazamiento.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7348</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1543,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8891,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PORTUARIA INGENIERIA Y MANT</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66726431</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6062"><Código>CNS2018SMG-000016481</Código><Objeto del contrato>Reparar averia en opticas semaforo del tramo VI. PTO.: 18-018-BCN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>465,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>97,83</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>563,71</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CITELUM IBERICA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A59087361</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6063"><Código>CNS2018SMG-000016486</Código><Objeto del contrato>LLAVE CARRACA 1/2 REV. GEDORE 270MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>32</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,72</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>38,72</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6064"><Código>CNS2018SMG-000016510</Código><Objeto del contrato>GUANTE FLOR VACUNO 335-R CECAT-II TALLA 10</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>663,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>139,37</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>803,05</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EL GUANTE INDUSTRIAL CB</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>E58591132</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6065"><Código>CNS2018SMG-000016580</Código><Objeto del contrato>BROCAS HSS (JUEGO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>66,59</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,98</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>80,57</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65120321</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6066"><Código>CNS2018SMG-000016587</Código><Objeto del contrato>SELLADOR SIKAFLEX 300ML 291NEGRO REF.B12400</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>108,18</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,72</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>130,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MERCANAUTIC BARNA, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61085833</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6067"><Código>CNS2018SMG-000016592</Código><Objeto del contrato>OXIGENO (ENVASE = 15,23 M3)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>48,19</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,12</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>58,31</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B59334649</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6068"><Código>CNS2018SMG-000016607</Código><Objeto del contrato>TERMOSTATO REGULACION 75ºC TERMO ELECTRICO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>22,96</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,82</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>27,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>REMLE SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08388811</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6069"><Código>CNS2018SMG-000016740</Código><Objeto del contrato>CABLE MANGUERA FLEXIBLE GRIS  DE 3,00 X 0,75 YSLY-OZ  (CABLES NEGROS NUMERADOS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>40</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>48,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08181968</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6070"><Código>CNS2018SMG-000016741</Código><Objeto del contrato>BROCA DE COBALTO (JUEGO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>267,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>56,12</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>323,37</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65120321</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6071"><Código>CNS2018SMG-000016761</Código><Objeto del contrato>VARILLA ROSCADA ZINCADA M12</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,91</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65120321</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6072"><Código>CNS2018SMG-000016775</Código><Objeto del contrato>Mejorar acceso y rampa para prevenir accidentes en rampa acceso pantalán embarcaciones Bomberos.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1017,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>213,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1231,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PORTUARIA INGENIERIA Y MANT</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66726431</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6073"><Código>CNS2018SMG-000016779</Código><Objeto del contrato>SUMINISTRO 120 SACOS DE SAL DE 25kg POR PREVISION TEMPORAL DE FRIO -GENERICA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>420</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>88,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>508,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SAL COSTA SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08162893</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6074"><Código>CNS2018SMG-000016800</Código><Objeto del contrato>BATERIA TUDOR 12V 100Ah 900A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>291,84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>61,29</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>353,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6075"><Código>CNS2018SMG-000016841</Código><Objeto del contrato>FUENTE DE ALIMENTACION 230/24V 2A PHOENIX UNO-PS/1AC/24DC/60W</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>124</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>26,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>150,04</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08181968</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6076"><Código>CNS2018SMG-000016853</Código><Objeto del contrato>TORNILLO S/MUESTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,35</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,91</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6077"><Código>CNS2018SMG-000016854</Código><Objeto del contrato>DESTORNILLADOR S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>30,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,43</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>37,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6078"><Código>CNS2018SMG-000016865</Código><Objeto del contrato>Revisió Manteniment Oficial Anual  2017, del Puente Porta d'Europa. (Se ha ejecutado en enero 2018)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8850</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1858,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10708,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DSD NOELL GMBH</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6079"><Código>CNS2018SMG-000016897</Código><Objeto del contrato>HITO H-50 FLEXIBLE AZUL EXTRAIBLE CON ANCLAJE SOTERRADO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>315</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1815</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60853785</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6080"><Código>CNS2018SMG-000016979</Código><Objeto del contrato>Instalación de grua para descarga de residuos flotantes en el muelle Adossat  01D mod 38. Desmonte de carpa, reparación y apaptación a un modulo.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1495</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>313,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1808,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BALDOVI GIL VICTOR</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6081"><Código>CNS2018SMG-000016990</Código><Objeto del contrato>OPTICA LED PIL 200 AMBAR 230VAC SEMAFORO TACSE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>286,23</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>60,11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>346,34</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TACSE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08898306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6082"><Código>CNS2018SMG-000016999</Código><Objeto del contrato>BROCA S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>257,47</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>54,07</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>311,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6083"><Código>CNS2018SMG-000017004</Código><Objeto del contrato>PAPELERA  ARCOIRIS SOMBRERO ABATIBLE ZINCADA EPOXI AL HORNO MARTELE NEGRO-PLATA REF. C-2012</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>237</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>49,77</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>286,77</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PARQUES Y JARDINES FABREGAS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58574526</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6084"><Código>CNS2018SMG-000017006</Código><Objeto del contrato>CEPILLO SEGUN INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>23,81</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6085"><Código>CNS2018SMG-000017064</Código><Objeto del contrato>ALQUILER+SERVICIO DE ASISTENCIA 2 DE MÓDULOS DE OFICINAS PROVISIONALES PARA PORT NOU. (OB-GP-P-0678/2011) FEBRERO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1925,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>404,29</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2329,49</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B28871192</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6086"><Código>CNS2018SMG-000017096</Código><Objeto del contrato>Revisió Porta Salida, Automàtica Trimestral Març  2018. Aparacmiento Sant Bertran empleados.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>100</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>121</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NOVA CERMETA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61107330</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6087"><Código>CNS2018SMG-000017097</Código><Objeto del contrato>Revisió Porta Entrada, Automàtica Trimestral Març  2018. Aparacmiento Sant Bertran empleados. Albarán: 19859</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>100</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>121</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NOVA CERMETA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61107330</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6088"><Código>CNS2018SMG-000017108</Código><Objeto del contrato>TUBO POLIETILENO DE 40X10 ATM (1 1/4")</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>227,39</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>47,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>275,14</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6089"><Código>CNS2018SMG-000017109</Código><Objeto del contrato>Limpieza y repintado de 16 bolardos del muelle Adossat Terminal E, 01D, mod del 1 al 10.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3556</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>746,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4302,76</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>IMESAPI SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28010478</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6090"><Código>CNS2018SMG-000017133</Código><Objeto del contrato>DESENGRASANTE ROITOX D-200 MAQUINA LAVAPIEZAS (GARRAFA 25 LTS.)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>544</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>114,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>658,24</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64056245</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6091"><Código>CNS2018SMG-000017177</Código><Objeto del contrato>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>17,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,77</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>21,72</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6092"><Código>CNS2018SMG-000017178</Código><Objeto del contrato>MANGUERA BITUBO OXIGENO-GAS DIAM. 8+9 REF.17130125</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>481,14</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>101,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>582,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B59334649</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6093"><Código>CNS2018SMG-000017188</Código><Objeto del contrato>TUERCA M8 LATON</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>37,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,92</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>45,62</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65120321</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6094"><Código>CNS2018SMG-000017238</Código><Objeto del contrato>REACONDICIONAMIENTO Y TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN ESCUDO  MUELLE PRAT. 3º Traslado defensa BCN/Tarragona/BCN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>720</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>151,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>871,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PROALBA APLICACIONES Y SERV</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B43640895</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6095"><Código>CNS2018SMG-000017251</Código><Objeto del contrato>REACONDICIONAMIENTO Y TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN ESCUDO  MUELLE PRAT. Reparación defensa F29, F44, F51,  y F52.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3074,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>645,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3720,12</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PROALBA APLICACIONES Y SERV</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B43640895</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6096"><Código>CNS2018SMG-000017290</Código><Objeto del contrato>SEÑAL INFORMATIVA 40 X 60 C/TRIPODE  ZONA VIGILADA- RIESGO DE IRRADIACION EXTERNA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>155,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>32,59</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>187,79</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60853785</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6097"><Código>CNS2018SMG-000017292</Código><Objeto del contrato>MATERIAL ELECTRONICO S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>124,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>26,14</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>150,62</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ONDA RADIO, SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58375940</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6098"><Código>CNS2018SMG-000017356</Código><Objeto del contrato>GAS CHEMTANE 2</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>427,24</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>89,72</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>516,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B59334649</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6099"><Código>CNS2018SMG-000017495</Código><Objeto del contrato>PALANCA MANETA TORNO  REF..01.01.00046</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>329,98</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>69,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>399,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6100"><Código>CNS2018SMG-000017517</Código><Objeto del contrato>BUFFER DE TAXIS M/ ADOSADO CAMPAÑA 2018 OFERTA 4668 ABRIL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>176,22</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>37,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>213,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VALLAS Y TOILETS SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B12528543</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6101"><Código>CNS2018SMG-000017518</Código><Objeto del contrato>BUFFER DE TAXIS M/ ADOSADO CAMPAÑA 2018 OFERTA 4668 MAYO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>240</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>50,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>290,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VALLAS Y TOILETS SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B12528543</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6102"><Código>CNS2018SMG-000017519</Código><Objeto del contrato>BUFFER DE TAXIS M/ ADOSADO CAMPAÑA 2018 OFERTA 4668 JUNIO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>240</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>50,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>290,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VALLAS Y TOILETS SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B12528543</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6103"><Código>CNS2018SMG-000017520</Código><Objeto del contrato>BUFFER DE TAXIS M/ ADOSADO CAMPAÑA 2018 OFERTA 4668 JULIO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>240</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>50,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>290,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VALLAS Y TOILETS SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B12528543</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6104"><Código>CNS2018SMG-000017521</Código><Objeto del contrato>BUFFER DE TAXIS M/ ADOSADO CAMPAÑA 2018 OFERTA 4668 AGOSTO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>240</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>50,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>290,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VALLAS Y TOILETS SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B12528543</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6105"><Código>CNS2018SMG-000017522</Código><Objeto del contrato>BUFFER DE TAXIS M/ ADOSADO CAMPAÑA 2018 OFERTA 4668 SEPTIEMBRE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>240</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>50,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>290,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VALLAS Y TOILETS SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B12528543</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6106"><Código>CNS2018SMG-000017523</Código><Objeto del contrato>BUFFER DE TAXIS M/ ADOSADO CAMPAÑA 2018 OFERTA 4668 OCTUBRE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>240</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>50,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>290,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VALLAS Y TOILETS SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B12528543</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6107"><Código>CNS2018SMG-000017524</Código><Objeto del contrato>BUFFER DE TAXIS M/ ADOSADO CAMPAÑA 2018 OFERTA 4668 NOVIEMBRE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>56,07</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,77</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>67,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VALLAS Y TOILETS SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B12528543</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6108"><Código>CNS2018SMG-000017525</Código><Objeto del contrato>ALQUILER DE 2 WC PORTATILES PARA LA EXPLANADA DE CAMIONES EN M/ PRINCIPE DE ESPAÑA CTR.: A00135503 MAYO/2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>101,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62518121</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6109"><Código>CNS2018SMG-000017529</Código><Objeto del contrato>ALQUILER DE 2 WC PORTATILES PARA LA EXPLANADA DE CAMIONES EN M/ PRINCIPE DE ESPAÑA CTR.: A00135503 SEPTIEMBRE/2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>53,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,17</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>64,37</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62518121</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6110"><Código>CNS2018SMG-000017530</Código><Objeto del contrato>ALQUILER DE 2 WC PORTATILES PARA LA EXPLANADA DE CAMIONES EN M/ PRINCIPE DE ESPAÑA CTR.: A00135503 AGOSTO/2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>101,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62518121</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6111"><Código>CNS2018SMG-000017531</Código><Objeto del contrato>ALQUILER DE 2 WC PORTATILES PARA LA EXPLANADA DE CAMIONES EN M/ PRINCIPE DE ESPAÑA CTR.: A00135503 JULIO/2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>101,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62518121</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6112"><Código>CNS2018SMG-000017532</Código><Objeto del contrato>ALQUILER DE 2 WC PORTATILES PARA LA EXPLANADA DE CAMIONES EN M/ PRINCIPE DE ESPAÑA CTR.: A00135503 JUNIO/2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>101,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62518121</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6113"><Código>CNS2018SMG-000017545</Código><Objeto del contrato>ALQUILER CABINA SANITARIA M/ BARCELONA PORTA -K- 2018  CTR. A00125967 DICIEMBRE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>101,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62518121</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6114"><Código>CNS2018SMG-000017546</Código><Objeto del contrato>TIJERA SEGÚN INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>31,91</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>38,61</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6115"><Código>CNS2018SMG-000017603</Código><Objeto del contrato>PISTOLA ANTORCHA MB EVO PRO501 4 MTS. BA 0340863 MIC/MAC</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>191</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>40,11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>231,11</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6116"><Código>CNS2018SMG-000017723</Código><Objeto del contrato>PAPELERA  ARCOIRIS SOMBRERO ABATIBLE ZINCADA EPOXI AL HORNO MARTELE NEGRO-PLATA REF. C-2012</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1277</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>268,17</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1545,17</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PARQUES Y JARDINES FABREGAS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58574526</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6117"><Código>CNS2018SMG-000017724</Código><Objeto del contrato>HITO/PILONA EXTRAIBLE Y ABATIBLE DIAM. 100MM AZUL 1 BANDA REFLEX. H.I.+3 ANCLAJES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>247,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>51,91</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>299,11</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60853785</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6118"><Código>CNS2018SMG-000017737</Código><Objeto del contrato>SACABOCADOS TIPO RULETA STEIN PROFESIONAL 6 BOCAS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12,71</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65120321</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6119"><Código>CNS2018SMG-000017798</Código><Objeto del contrato>ESTACION DE CONTROL COLGANTE TELEMECANIQUE XACA 4912,  4 PULSADORES + PARO DE EMERGENCIA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>102,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21,55</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>124,15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GUERIN SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08178097</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6120"><Código>CNS2018SMG-000017856</Código><Objeto del contrato>REACTIVOS DEL CLORO (DPD FREE  CHLORINE REAGENT 21055-69)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>97</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>20,37</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>117,37</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CRISON INSTRUMENTS SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08557761</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6121"><Código>CNS2018SMG-000017867</Código><Objeto del contrato>CABLE DE ACERO GALVANIZADO 12 mm TORSION IZQUIERDAS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>280,63</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>58,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>339,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6122"><Código>CNS2018SMG-000017869</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>144</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>30,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>174,24</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6123"><Código>CNS2018SMG-000017873</Código><Objeto del contrato>Reparar puerta por golpe de camión en explanada de terminal Drassanes CEA 8678 EXP. 46/18</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1860</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>390,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2250,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CERCAVER CATALUNYA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66212457</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6124"><Código>CNS2018SMG-000017874</Código><Objeto del contrato>POZA ENTRE TERMINAL E I PORT NOU - SUMINISTRAMENT E INTALACIÓ DE PORTA SEGONS INDICACIONS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6400</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1344</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7744</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CERCAVER CATALUNYA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66212457</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6125"><Código>CNS2018SMG-000017969</Código><Objeto del contrato>TE LATON POLIETILENO 63X63</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>60,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,71</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>73,21</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6126"><Código>CNS2018SMG-000017989</Código><Objeto del contrato>Revisió Manteniment Oficial Anual Maig  2018. Puente Grúa Taller UMG ASTA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>295</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>61,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>356,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MANTENIMIENTO IND BAIX LLOBREG</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62024872</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6127"><Código>CNS2018SMG-000017992</Código><Objeto del contrato>Revisió Manteniment Oficial Anual Maig  2018. Puente Grúa Almacén nº 2. ASTA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>295</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>61,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>356,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MANTENIMIENTO IND BAIX LLOBREG</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62024872</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6128"><Código>CNS2018SMG-000018004</Código><Objeto del contrato>CODO COMPRESION LATON 2" X 63</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>262,93</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>55,22</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>318,15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A61522637</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6129"><Código>CNS2018SMG-000018011</Código><Objeto del contrato>SEPARADOR DE CARRIL BICI 45100 (PUERTAS TREN) 100 CMS X 15 CMS X 4.5 CMS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>246</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>51,66</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>297,66</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60853785</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6130"><Código>CNS2018SMG-000018015</Código><Objeto del contrato>PANEL INFORMATIVO ALUMINIO 750X750 CMS. X 2MM "ZONA PORTUÀRIA PROHIBIT EL PAS...."</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>356</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>74,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>430,76</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6131"><Código>CNS2018SMG-000018099</Código><Objeto del contrato>GAS PARA MECHEROS Y SOLDADORES CARGA 250 ML</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,34</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6132"><Código>CNS2018SMG-000018130</Código><Objeto del contrato>Revisió barrera automàtica reglamentaria, PONT PORTA D'EUROPA servei extern Anual Març  2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>883</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>185,43</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1068,43</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMIPAR, SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08302739</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6133"><Código>CNS2018SMG-000018229</Código><Objeto del contrato>SPRAY PINTURA BLANCA RAL 9010 (ENV. 200 ML)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,37</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,97</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11,34</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6134"><Código>CNS2018SMG-000018231</Código><Objeto del contrato>VALVULA COMPUERTA EMBRIDADA CON VOLANTE CIERRE ELAST. DN 80 PN 10/16 + KIT TORNILL. + JUNTAS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>192,26</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>40,37</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>232,63</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>3-G AGUAS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60917143</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6135"><Código>CNS2018SMG-000018235</Código><Objeto del contrato>RELE INTERMITENTE ASIMETRICO   24V CA/CC REF.GUERIN 6852RE22R1MLMR BARRERA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>55,24</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>66,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GUERIN SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08178097</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6136"><Código>CNS2018SMG-000018254</Código><Objeto del contrato>ANGULAR ACERO INOXIDABLE 60X60X6</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>174,65</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>36,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>211,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERROS BRUGUES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58331570</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6137"><Código>CNS2018SMG-000018255</Código><Objeto del contrato>REDONDO 14MM GALVANIZADO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERROS BRUGUES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58331570</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6138"><Código>CNS2018SMG-000018257</Código><Objeto del contrato>TULIPA PILOTO TRASERO REMOLQUE-GENERADOR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>39,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>47,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6139"><Código>CNS2018SMG-000018259</Código><Objeto del contrato>RODAMIENTO SEGUN INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>37,76</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>45,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6140"><Código>CNS2018SMG-000018308</Código><Objeto del contrato>CAJA DE 3 PULSADORES XALD334 (BARRERA ACCESOR)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>89,17</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>107,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GUERIN SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08178097</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6141"><Código>CNS2018SMG-000018340</Código><Objeto del contrato>CIERRE S/MUESTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>36,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>44,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6142"><Código>CNS2018SMG-000018341</Código><Objeto del contrato>CALIBRE FORMAT INOX 150 MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>30,14</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,33</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>36,47</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6143"><Código>CNS2018SMG-000018366</Código><Objeto del contrato>ABRAZADERA VERDE PARA TUBO DE 60MM PANEL VALLADO RIVISA CON GRUESOS PARA TUBO DE 48 MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>124,36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>26,12</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>150,48</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RIVISA IND.CERRAMIENTOS MET SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58358037</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6144"><Código>CNS2018SMG-000018370</Código><Objeto del contrato>ADHESIVO VINILO LETRAS EN  NEGRO TEXTO "AUTOMÀTIC" TRANSFER 55 X 15 CMS.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>129</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>27,09</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>156,09</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALIER LAPLANA ALFONS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6145"><Código>CNS2018SMG-000018373</Código><Objeto del contrato>PLATAFORMA MALLA TRAMEX PRFV 2000 X 1000 MALLA 30X30 (38X38 EJES) ANTIDESLIZANTE ISOFTALICA GRIS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7200</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1512</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8712</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EUROTRAMEX SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A59777995</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6146"><Código>CNS2018SMG-000018379</Código><Objeto del contrato>REACONDICIONAMIENTO Y TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN ESCUDO  MUELLE PRAT. 4º Traslado defensa BCN/Tarragona/BCN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>720</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>151,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>871,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PROALBA APLICACIONES Y SERV</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B43640895</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6147"><Código>CNS2018SMG-000018380</Código><Objeto del contrato>REACONDICIONAMIENTO Y TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN ESCUDO  MUELLE PRAT. Reparación defensa F42 y F46.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2433,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>511,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2945,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PROALBA APLICACIONES Y SERV</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B43640895</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6148"><Código>CNS2018SMG-000018399</Código><Objeto del contrato>BARRERA AUTOMATICA NIGHT&amp;DAY XTREME (HASTA 5 MTS.) REF. N&amp;D35-XTREM-ACR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2360,67</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>495,74</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2856,41</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08908808</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6149"><Código>CNS2018SMG-000018458</Código><Objeto del contrato>PORTES VALVULA COMPUERTA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>3-G AGUAS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60917143</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6150"><Código>CNS2018SMG-000018508</Código><Objeto del contrato>ADHESIVO VINILO LETRAS EN  NEGRO TEXTO "MANUAL" TRANSFER 55 X 15 CMS.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>58</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>70,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALIER LAPLANA ALFONS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6151"><Código>CNS2018SMG-000018529</Código><Objeto del contrato>ANGULAR ACERO INOXIDABLE 35X35X3 (1.60 KG/MT)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3970,89</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>833,89</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4804,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INOXCENTER SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08332892</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6152"><Código>CNS2018SMG-000018542</Código><Objeto del contrato>RACORD ROSCA MACHO BOCA  RIEGO  APB 2" ROSCA REDONDA 5MM A ROSCA MACHO 1 1/2" REF.MK3- 2020004</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1087</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>228,27</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1315,27</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MECATRES VALLES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63518104</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6153"><Código>CNS2018SMG-000018578</Código><Objeto del contrato>MACHON ROSCA AMERICANA LATON DIAMETROS 78 X 58 MM ANCHO PIEZA 60 MM REF. MK3 2020010</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>786</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>165,06</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>951,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MECATRES VALLES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63518104</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6154"><Código>CNS2018SMG-000018579</Código><Objeto del contrato>RACORD LATON PARA MANGUERA DE 45 TIPO BARCELONA  REF. MK3 2020013</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>770</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>161,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>931,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MECATRES VALLES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63518104</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6155"><Código>CNS2018SMG-000018580</Código><Objeto del contrato>REDUCCION LATON RACORD BARCELONA DE 70 A RACORD BARCELONA DE 45 REF. MK3 2020012</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>471,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>99,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>570,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MECATRES VALLES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63518104</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6156"><Código>CNS2018SMG-000018603</Código><Objeto del contrato>ARCAL 21 ALTOP B50 "CORGON 15" (BOTELLA 11 M3)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>104,73</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21,99</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>126,72</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B59334649</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6157"><Código>CNS2018SMG-000018634</Código><Objeto del contrato>CABLE ACERO GALVANIZADO 5 MM (ROLLO 100 MTS.)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>44,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>53,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6158"><Código>CNS2018SMG-000018674</Código><Objeto del contrato>ALQUILER+SERVICIO DE ASISTENCIA 2 DE MÓDULOS DE OFICINAS PROVISIONALES PARA PORT NOU. (OB-GP-P-0678/2011) CONTRATO: 619215 (DEL 1 AL 10 DE ABRIL)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>693,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>145,55</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>838,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B28871192</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6159"><Código>CNS2018SMG-000018680</Código><Objeto del contrato>Revisió Porta Automàtica Trimestral Juny  2018, porta sortida Parquing empleats moll Sant Bertrà.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>386,41</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>81,15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>467,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NOVA CERMETA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61107330</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6160"><Código>CNS2018SMG-000018681</Código><Objeto del contrato>Revisió Porta Automàtica Trimestral Juny  2018. porta entrada Parquing empleats moll Sant Bertrà.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>100</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>121</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NOVA CERMETA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61107330</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6161"><Código>CNS2018SMG-000018688</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6162"><Código>CNS2018SMG-000018705</Código><Objeto del contrato>PILA (BATERIA) SAFT LS 14500 3.6V 2.7A 14X50 BA 1 (ORDENADOR PUENTE)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,14</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>23,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08181968</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6163"><Código>CNS2018SMG-000018706</Código><Objeto del contrato>PULSADOR ROJO SIEMENS REF: 3SU1132-0AB20-1BA0 (PANEL CONTROL PUENTE)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>714,15</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>149,97</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>864,12</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GUERIN SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08178097</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6164"><Código>CNS2018SMG-000018709</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6165"><Código>CNS2018SMG-000018726</Código><Objeto del contrato>VALVULA COMPUERTA SRV. B RIDAS DN 50</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>111,38</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23,39</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>134,77</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A61522637</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6166"><Código>CNS2018SMG-000018727</Código><Objeto del contrato>RACORD DOS GARRAS DOS PIEZAS PARA MANGUERA DE 45 MM REF. MK3 2020011</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1116,12</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>234,39</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1350,51</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MECATRES VALLES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63518104</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6167"><Código>CNS2018SMG-000018728</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE  - FRONTAL -</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,51</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6168"><Código>CNS2018SMG-000018757</Código><Objeto del contrato>Revisar y reparar puerta 4 del muelle Adossat. Se bloquea en cierre.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>180,05</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>37,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>217,86</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-21</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NOVA CERMETA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61107330</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6169"><Código>CNS2018SMG-000018792</Código><Objeto del contrato>CONTADOR DE AGUA 50 MM. C/PLETINA DE 2" WOLTMAN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1895,39</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>398,03</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2293,42</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>3-G AGUAS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60917143</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6170"><Código>CNS2018SMG-000018807</Código><Objeto del contrato>Sustitución de latiguillos flexibles de circuitos hidraulicos del Puente Porta d'Europa y reparación de fuga en reten de pestillo norte Adossat.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11437,71</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2401,92</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13839,63</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HIDRAULICA REHINS SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64204498</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6171"><Código>CNS2018SMG-000018840</Código><Objeto del contrato>BACULO CURVO TRONCOCONICO MIXTO BMX DE 9X1,5 MTS. CON PERNOS DISTANCIA 320 MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>466,19</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>97,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>564,09</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BACULOS Y COLUMNAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B78069259</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6172"><Código>CNS2018SMG-000018842</Código><Objeto del contrato>CABLE FLEX. 3,00 X 2,50 MMRV-K</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>67,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>81,43</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CSI CENTRAL SUMINISTROS E INST</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60643715</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6173"><Código>CNS2018SMG-000018894</Código><Objeto del contrato>RUEDA DE GOMA AFO 374/60 CON PLACA (BASES PARASOLES)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>179,72</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>37,74</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>217,46</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6174"><Código>CNS2018SMG-000018926</Código><Objeto del contrato>CANASTAS PABELLÓN LA CANASTA UBICADA EN EL LADO VESTUARIOS NO BAJA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>320</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>67,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>387,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-02</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HUNE RENTAL SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B84736354</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6175"><Código>CNS2018SMG-000018934</Código><Objeto del contrato>DEFENSA DE GOMA NEGRA EPDM-65 SH 200X200X1300 MM  MODELO PDC-150 (3 AGUJEROS + BISELADO 45º)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1116,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>234,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1350,72</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-02</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CAUCHOS PALLARES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B44152007</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6176"><Código>CNS2018SMG-000018953</Código><Objeto del contrato>ADHESIVO VINILO TRANSFER TEXTO NEGRO 8 CMS. ALTO IDENTIFICACION CUADROS ELECTRICOS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>524,16</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>110,07</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>634,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALIER LAPLANA ALFONS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6177"><Código>CNS2018SMG-000018983</Código><Objeto del contrato>TOPE-SOPORTE DE GOMA TAPA MOTOR MEC-200 CON SILEMBLOCK</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>78,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,49</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>94,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NOVA CERMETA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61107330</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6178"><Código>CNS2018SMG-000019015</Código><Objeto del contrato>ANCLAJE DE SEGURIDAD PEX-AFX (FAROS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>78,05</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,39</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>94,44</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CABLES Y ESLINGAS SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66740267</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6179"><Código>CNS2018SMG-000019050</Código><Objeto del contrato>CARTEL MUPI LUMINOSOS CLASIC DOBLE CARA CON PEANA REF. OPIN IDC</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4166,64</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>874,99</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5041,63</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ESTAMPACIONES 3 EFES SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B87848867</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6180"><Código>CNS2018SMG-000019053</Código><Objeto del contrato>PULSADOR NEGRO SIEMENS REF: 3SU1130-0AB10-1BA0 (PANEL CONTROL PUENTE)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>131,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>27,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>159,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GUERIN SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08178097</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6181"><Código>CNS2018SMG-000019065</Código><Objeto del contrato>TORNILLO C/HEXAGONAL M16 X 60 ZINCADO C/TUERCAS Y ARANDELAS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>247,01</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>51,87</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>298,88</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6182"><Código>CNS2018SMG-000019092</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,96</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6183"><Código>CNS2018SMG-000019098</Código><Objeto del contrato>TUERCA M-10 ACERO INOX.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>146,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>30,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>177,49</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6184"><Código>CNS2018SMG-000019122</Código><Objeto del contrato>Localizar y reparar averia en sistema de semáforos de Tramo IV.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>396,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>83,33</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>480,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CITELUM IBERICA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A59087361</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6185"><Código>CNS2018SMG-000019132</Código><Objeto del contrato>JUNTA PLANA EPDM DN-50 MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>104</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>125,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>3-G AGUAS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60917143</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6186"><Código>CNS2018SMG-000019148</Código><Objeto del contrato>CANCAMO SEGUN INDICACION</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>106,96</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,46</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>129,42</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6187"><Código>CNS2018SMG-000019158</Código><Objeto del contrato>PLANCHA HIERRO 2000 X 1000 X 4 MM.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>127,33</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>26,74</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>154,07</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERROS AGUSTI 1876 SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B17039132</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6188"><Código>CNS2018SMG-000019160</Código><Objeto del contrato>PERFIL "U" HIERRO DE 50</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>85,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,99</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>103,68</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERROS AGUSTI 1876 SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B17039132</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6189"><Código>CNS2018SMG-000019219</Código><Objeto del contrato>MAQUINA DE CALAR 55 MM PST EASY BRIC 500W</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>56,98</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,97</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>68,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6190"><Código>CNS2018SMG-000019249</Código><Objeto del contrato>LAMPARA 24 V. 21 W BA15S P25 E14</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,79</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16,09</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6191"><Código>CNS2018SMG-000019260</Código><Objeto del contrato>CINCEL PLANO SEGÚN INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>45,87</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>55,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6192"><Código>CNS2018SMG-000019311</Código><Objeto del contrato>LLAVE DE PASO PALANCA TIPO BOLA DE 1 1/2"</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>120,38</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>25,28</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>145,66</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58255787</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6193"><Código>CNS2018SMG-000019322</Código><Objeto del contrato>ANGULAR ACERO INOXIDABLE 35X35X3 (1.60 KG/MT)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1315,16</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>276,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1591,34</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INOXCENTER SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08332892</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6194"><Código>CNS2018SMG-000019430</Código><Objeto del contrato>CONTADOR DE AGUA MOD.MST PREEQUIP DN-30 DE 1-1/2" L-260</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>143,77</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>30,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>173,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>3-G AGUAS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60917143</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6195"><Código>CNS2018SMG-000019446</Código><Objeto del contrato>RELE TEMPORIZADOR INTERMITENTE ASIMETRICO 240 AC/DC REF. RE22R1MYMR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>49,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,44</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>60,14</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08181968</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6196"><Código>CNS2018SMG-000019477</Código><Objeto del contrato>CABLE FLEX. NEGRO  3,00 X 2,50 RV-K</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>134,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>28,27</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>162,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CSI CENTRAL SUMINISTROS E INST</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60643715</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6197"><Código>CNS2018SMG-000019514</Código><Objeto del contrato>TARJETA ELECTRONICA ZL38 (BARRERA CAME GARD4 REF.3199ZL38)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>125,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>26,31</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>151,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EFICAVER SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64510936</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6198"><Código>CNS2018SMG-000019546</Código><Objeto del contrato>RODAMIENTO REF. 6204 Z</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,07</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>23,47</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6199"><Código>CNS2018SMG-000019588</Código><Objeto del contrato>BROCA AVELLANADOR 4-20  REF.101051</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>112,81</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>136,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6200"><Código>CNS2018SMG-000019638</Código><Objeto del contrato>ARCO DE SIERRA.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>124,23</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>26,09</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>150,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6201"><Código>CNS2018SMG-000019645</Código><Objeto del contrato>PORTES CONTADOR DE AGUA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,14</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>3-G AGUAS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60917143</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6202"><Código>CNS2018SMG-000019650</Código><Objeto del contrato>GESTION DE RESIDUOS PLANCHA DE HIERRO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,09</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12,04</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERROS AGUSTI 1876 SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B17039132</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6203"><Código>CNS2018SMG-000019672</Código><Objeto del contrato>ACEITE SAE 80-90 CONVERTIDOR (ENV. 4 LTS.)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>66,42</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>80,37</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6204"><Código>CNS2018SMG-000019696</Código><Objeto del contrato>REDUCCION ELECTROSOLDABLE DN-110/090</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>418,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>87,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>506,12</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>3-G AGUAS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60917143</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6205"><Código>CNS2018SMG-000019697</Código><Objeto del contrato>CABLE DE DISPARO TIRO-EMPUJE GANCHO ESCAPE R. 08.13.00.0036</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1575</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>330,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1905,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PROSERTEK SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B95695417</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6206"><Código>CNS2018SMG-000019739</Código><Objeto del contrato>REACONDICIONAMIENTO Y TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN ESCUDO  MUELLE PRAT. 5º Traslado defensa BCN/Tarragona/BCN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>720</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>151,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>871,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PROALBA APLICACIONES Y SERV</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B43640895</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6207"><Código>CNS2018SMG-000019740</Código><Objeto del contrato>REACONDICIONAMIENTO Y TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN ESCUDO  MUELLE PRAT. Reparación defensa F60, F54, F47 F8, y F10.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4174,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>876,71</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5051,51</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PROALBA APLICACIONES Y SERV</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B43640895</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6208"><Código>CNS2018SMG-000019743</Código><Objeto del contrato>Revisión e inspección Oficial para su certificación de la Bascula APB en calle Farola.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1216</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>255,36</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1471,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BASCULAS Y ARCAS CATALUNYA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08944118</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6209"><Código>CNS2018SMG-000019775</Código><Objeto del contrato>VARILLA ROSCADA A.INOX. M-12</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>71,39</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,99</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>86,38</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6210"><Código>CNS2018SMG-000019817</Código><Objeto del contrato>Muelle Adosado Puerta 5 motor puerta - Colocación motor de mayor potencia</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1246</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>261,66</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1507,66</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NOVA CERMETA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61107330</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6211"><Código>CNS2018SMG-000019818</Código><Objeto del contrato>Muelle Adosado motor Puerta 3 - Colocación de motor de mayor potencia</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1246</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>261,66</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1507,66</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NOVA CERMETA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61107330</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6212"><Código>CNS2018SMG-000019825</Código><Objeto del contrato>Servicio de autocar para el jueves 6 de septiembre de 10:00 a 14:00 horas. Salida y llegada en la explanada del Muelle Barcelona norte Visita Licitación 2018-00086</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>255</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>53,55</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>308,55</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUTOCARS ESTEVE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61771192</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6213"><Código>CNS2018SMG-000019838</Código><Objeto del contrato>TE POLIETILENO DE  110X63X110 PE 100 PN 16  REF. 193280961</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>124,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>26,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>150,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>3-G AGUAS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60917143</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6214"><Código>CNS2018SMG-000019881</Código><Objeto del contrato>GANCHO DE OJO CL.8. CAD 13MM (5.4 TNS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>107,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,51</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>129,71</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CABLES Y ESLINGAS SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66740267</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6215"><Código>CNS2018SMG-000019929</Código><Objeto del contrato>COMPRESOR DE AIRE 2 HP 100 LT 10BAR 250 LT/MIN. CEVIK PRO AB100/2M (TALLER SMG)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>478,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>100,46</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>578,86</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B59334649</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6216"><Código>CNS2018SMG-000019931</Código><Objeto del contrato>Cursa del Port 2018- Alquiler de 6 WC'S (Uno para minusvalidos) Pto: 1809609</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>519,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>109,07</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>628,47</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A62518121</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6217"><Código>CNS2018SMG-000019936</Código><Objeto del contrato>Parcela Contratistas de Conservación. Instalar 4 puertas correderas de 5m de luz.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10603</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2226,63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12829,63</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RIVISA IND.CERRAMIENTOS MET SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58358037</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6218"><Código>CNS2018SMG-000019975</Código><Objeto del contrato>PASAMANO ACERO INOXIDABLE 50 X 5 MM AISI 304L (1.98 KGS/MT)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>263,54</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>55,34</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>318,88</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INOXCENTER SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08332892</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6219"><Código>CNS2018SMG-000019980</Código><Objeto del contrato>MOTOR BARRERA UP&amp;DOWN (PUERTAACCESO Nº 3)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>514,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>108,11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>622,91</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08908808</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6220"><Código>CNS2018SMG-000020040</Código><Objeto del contrato>VARILLA ROSCADA A.INOX. M-12</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>23,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>27,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6221"><Código>CNS2018SMG-000020104</Código><Objeto del contrato>Repintado, reparación de religas e instalción de pasamanos y zocalos, en pasarelas de muelle Energía 32G1 y G2, para adaptar a normativa.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7272,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1527,29</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8800,09</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-02</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CONSTRU OLIMPIC SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58506841</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6222"><Código>CNS2018SMG-000020105</Código><Objeto del contrato>Revisió Manteniment Oficial Anual Maig  2018. Detector gases UMG  Nº serie 12071V0-0003</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>107</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,47</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>129,47</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-02</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CASELLA ESPAÑA, SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A79800652</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6223"><Código>CNS2018SMG-000020133</Código><Objeto del contrato>Revisió Porta Entrada Automàtica Trimestral Setembre  2018. Parquing Sant Bertran</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>100</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>121</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NOVA CERMETA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61107330</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6224"><Código>CNS2018SMG-000020134</Código><Objeto del contrato>Revisió Porta Sortida Automàtica Trimestral Setembre  2018. Parquing Sant Bertran.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>100</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>121</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NOVA CERMETA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61107330</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6225"><Código>CNS2018SMG-000020136</Código><Objeto del contrato>Reparar cizalla del taller de UMG</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>105,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,09</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>127,29</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SERVIMAC, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61115275</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6226"><Código>CNS2018SMG-000020155</Código><Objeto del contrato>BATERIA POLIPROP.  CANDELABRO PARA 6 CONTADORES DE AGUA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>523,29</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>109,89</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>633,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58255787</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6227"><Código>CNS2018SMG-000020187</Código><Objeto del contrato>Reparación de barandillas deterioradas de pasarelas en atraque 32G</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1196</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>251,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1447,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CONSTRU OLIMPIC SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58506841</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6228"><Código>CNS2018SMG-000020188</Código><Objeto del contrato>REACONDICIONAMIENTO Y TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN DEFENSAS ESCUDO  MUELLE PRAT. Ensayos del tratamiento superficial</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>842,66</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>176,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1019,62</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUD.CEN.INTECSA PROINTEC UTE P</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>U65928178</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6229"><Código>CNS2018SMG-000020189</Código><Objeto del contrato>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>30,97</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>37,47</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58255787</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6230"><Código>CNS2018SMG-000020190</Código><Objeto del contrato>VALVULA ANTIRRETORNO ENCOLAR PVC 110</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>42,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>51,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58255787</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6231"><Código>CNS2018SMG-000020221</Código><Objeto del contrato>DEFENSA DE GOMA NEGRA EPDM-65 SH 200X200X1300 MM  MODELO PDC-200 (3 AGUJEROS + BISELADO 45º)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4625</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>971,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5596,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CAUCHOS PALLARES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B44152007</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6232"><Código>CNS2018SMG-000020339</Código><Objeto del contrato>RODAMIENTO RIGIDO DE BOLASREF.6305 2RS (PUERTA 28)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>31,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,62</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>38,12</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6233"><Código>CNS2018SMG-000020352</Código><Objeto del contrato>MANGUITO MACHO 40 X 1 14"</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>45,39</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,53</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>54,92</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58255787</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6234"><Código>CNS2018SMG-000020358</Código><Objeto del contrato>FUENTE DE ALIMENTACION 230/24V 2A PHOENIX UNO-PS/1AC/24DC/60W (PONT PORTAL D'EUROPA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>171,14</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>35,94</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>207,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GUERIN SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08178097</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6235"><Código>CNS2018SMG-000020360</Código><Objeto del contrato>TORNILLO C/HEXAGONAL M-8 X 40LATON + TUERCA (BARRERAS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>275,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>57,83</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>333,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6236"><Código>CNS2018SMG-000020361</Código><Objeto del contrato>SILEMBLOC POLEA GUIA NYLON CON ESPARRAGO 132 35 MM (PUERTA TALLER SMG)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,12</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,29</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7,41</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6237"><Código>CNS2018SMG-000020396</Código><Objeto del contrato>CARTEL INFORMATIVO EDIFICIO ASTA METACRILATO BLANCO 2005X800X5MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>375</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>78,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>453,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALIER LAPLANA ALFONS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6238"><Código>CNS2018SMG-000020403</Código><Objeto del contrato>TUBO RECTANGULAR HIERRO 100X40X3</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>70,06</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,71</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>84,77</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERROS BRUGUES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58331570</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6239"><Código>CNS2018SMG-000020405</Código><Objeto del contrato>VARILLA ROSCADA ZINCADA M14</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6240"><Código>CNS2018SMG-000020439</Código><Objeto del contrato>SEMAFORO  PC A 13/200 AMARILLO LED PIL ROJO-AMBAR-AMBAR 230V A.C. REF S3PAV003</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>333,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>70,12</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>404,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TACSE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08898306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6241"><Código>CNS2018SMG-000020549</Código><Objeto del contrato>OPTICA LED PIL D-200 VERDE S.G. INCL.  230VAC SEMAFORO TACSE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>109</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,89</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>131,89</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TACSE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08898306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6242"><Código>CNS2018SMG-000020619</Código><Objeto del contrato>PORTABROCA BOSCH 1/2" (DEL 1,5 A 13 MM)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>121,59</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>25,53</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>147,12</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6243"><Código>CNS2018SMG-000020659</Código><Objeto del contrato>ARMARIO CHAPA ACERO 1950X950X420MM GRIS CLARO REF.720936-62</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>638</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>133,98</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>771,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KAISER KRAFT, S.A.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58649351</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6244"><Código>CNS2018SMG-000020677</Código><Objeto del contrato>GASTOS COMPLEMENTARIOS ANGULOS ACERO INOXIDABLE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>49,12</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,32</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>59,44</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INOXCENTER SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08332892</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6245"><Código>CNS2018SMG-000020680</Código><Objeto del contrato>BACULO CURVO TRONCOCONICO MIXTO BMX DE 9X1,5 MTS. CON PERNOS DISTANCIA 290 MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>466,19</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>97,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>564,09</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BACULOS Y COLUMNAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B78069259</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6246"><Código>CNS2018SMG-000020744</Código><Objeto del contrato>LLAVE FIJA 12-13</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>41,98</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,82</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>50,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUBERT, SA SUM.INDUSTRIALES</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58785593</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6247"><Código>CNS2018SMG-000020761</Código><Objeto del contrato>FUENTE ALIMENTACION KIT LUCES ACCESOR EXTREM 35 REF. PS LIGHT XTREME ACR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>239</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>50,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>289,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08908808</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6248"><Código>CNS2018SMG-000020841</Código><Objeto del contrato>SEMAFORO TA PC 13/300 AMARILLO LED PIL ROJO-AMBAR-AMBAR 230V + PANTALLA CONTRASTE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>812,51</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>170,63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>983,14</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TACSE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08898306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6249"><Código>CNS2018SMG-000020844</Código><Objeto del contrato>AMOLADORA RADIAL DEWALT DWE 4156KD 900 W DIAMETRO 115 MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>19,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>114,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUBERT, SA SUM.INDUSTRIALES</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58785593</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6250"><Código>CNS2018SMG-000020846</Código><Objeto del contrato>TUBO CUADRADO DE HIERRO DE 60X60X2</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>43,82</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>53,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERROS AGUSTI 1876 SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B17039132</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6251"><Código>CNS2018SMG-000020865</Código><Objeto del contrato>PORTES SEMAFORO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,04</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TACSE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08898306</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6252"><Código>CNS2018SMG-000020867</Código><Objeto del contrato>PLACA ALUMINIO 50X50 TEXTO "6" LETRA BLANCA FOND.AZUL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>126</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>26,46</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>152,46</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GAVI TECNOLOGY SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65181125</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6253"><Código>CNS2018SMG-000020886</Código><Objeto del contrato>PLANCHA HIERRO ESTRIADA 2000 X 1000 X 8/10 MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>167,58</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>35,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>202,77</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERROS AGUSTI 1876 SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B17039132</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6254"><Código>CNS2018SMG-000020914</Código><Objeto del contrato>APARCABIDIS 6 PLAZAS MODELO COPENNAGUE GALVANIZADO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>119</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>24,99</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>143,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PARQUES Y JARDINES FABREGAS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58574526</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6255"><Código>CNS2018SMG-000020974</Código><Objeto del contrato>Revisió Manteniment Oficial Anual  2018. detector de gases MX4 Nº serie 09123H9-008</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>238</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>49,98</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>287,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CASELLA ESPAÑA, SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A79800652</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6256"><Código>CNS2018SMG-000020979</Código><Objeto del contrato>MACHO M-10/150</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>38,35</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,05</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>46,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6257"><Código>CNS2018SMG-000020992</Código><Objeto del contrato>BOMBIN CERRADURA S/MUESTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>92,63</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>19,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>112,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6258"><Código>CNS2018SMG-000021025</Código><Objeto del contrato>VARILLA ROSCADA ZINCADA M10</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,06</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,27</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6259"><Código>CNS2018SMG-000021032</Código><Objeto del contrato>JUNTA DE GOMA NBR PARA RACORD DOS GARRAS DOS PIEZAS MANGUERA DE 45 MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>251,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>52,82</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>304,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-21</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>3-G AGUAS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60917143</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6260"><Código>CNS2018SMG-000021034</Código><Objeto del contrato>CORTAFRIO PLANO 250 MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13,26</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16,04</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-21</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6261"><Código>CNS2018SMG-000021082</Código><Objeto del contrato>TASA GESTION RESIDUOS DE PLANCHA Y TUBO CUADRADO HIERRO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,09</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12,04</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERROS AGUSTI 1876 SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B17039132</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6262"><Código>CNS2018SMG-000021091</Código><Objeto del contrato>CONDENSADOR DE MOTOR 16 UF 400 V AC (BARRERA ACCESOR)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>30,46</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>36,86</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08181968</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6263"><Código>CNS2018SMG-000021130</Código><Objeto del contrato>PLACA BASE  CENTRAL CSB-BR DE 230V BARRERA ACCESOR N&amp;D 8 REF. CSB-BR-AC</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>512</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>107,52</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>619,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08908808</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6264"><Código>CNS2018SMG-000021171</Código><Objeto del contrato>FUENTE ALIMENTACION KIT LUCES ACCESOR EXTREM 35 REF. PS LIGHT XTREME ACR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>196,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>41,36</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>238,31</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>E3A TECHNOLOGIES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A61986857</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6265"><Código>CNS2018SMG-000021172</Código><Objeto del contrato>FUENTE ALIMENTACION KIT LUCES ACCESOR EXTREM 35 REF. PS LIGHT XTREME ACR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>367,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>77,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>444,61</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>E3A TECHNOLOGIES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A61986857</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6266"><Código>CNS2018SMG-000021173</Código><Objeto del contrato>KIT CORDON LUMINOSO MASTIL BARRERA ACCESOR KIT-LIGHT 5 R/G ACR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>196,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>41,36</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>238,31</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>E3A TECHNOLOGIES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A61986857</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6267"><Código>CNS2018SMG-000021174</Código><Objeto del contrato>KIT CORDON LUMINOSO MASTIL BARRERA ACCESOR KIT-LIGHT 5 R/G ACR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>196,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>41,36</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>238,31</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>E3A TECHNOLOGIES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A61986857</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6268"><Código>CNS2018SMG-000021177</Código><Objeto del contrato>ENGRANAJE MOTOR TRASLACIONPUERTA CORREDERA (EDIFICIO ASTA / OTRAS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>430</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>90,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>520,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LLADOS LLERA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58522350</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6269"><Código>CNS2018SMG-000021189</Código><Objeto del contrato>Revisió Manteniment Oficial Anual Desembre  2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>481</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>101,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>582,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ELECTRAMOLINS,S.A.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08283780</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6270"><Código>CNS2018SMG-000021296</Código><Objeto del contrato>OXIGENO (ENVASE = 15,23 M3)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>50,77</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,66</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>61,43</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B59334649</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6271"><Código>CNS2018SMG-000021298</Código><Objeto del contrato>REACONDICIONAMIENTO Y TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN ESCUDO  MUELLE PRAT. Reparación defensa F2 y F25.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1645</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>345,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1990,45</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PROALBA APLICACIONES Y SERV</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B43640895</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6272"><Código>CNS2018SMG-000021304</Código><Objeto del contrato>ADHESIVO VINILO PLACAS "UMG ENCARREGATS"</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>53</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>64,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALIER LAPLANA ALFONS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6273"><Código>CNS2018SMG-000021305</Código><Objeto del contrato>ALquiler de camión cesta para trabajos varios UMG noviembre 2018.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>398</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>83,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>481,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HUNE RENTAL SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B84736354</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6274"><Código>CNS2018SMG-000021362</Código><Objeto del contrato>REACONDICIONAMIENTO Y TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN ESCUDO  MUELLE PRAT. 6º Tarragona/BCN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>720</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>151,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>871,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PROALBA APLICACIONES Y SERV</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B43640895</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6275"><Código>CNS2018SMG-000021385</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE - (TIPO YALE)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>18,18</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,82</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>22</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6276"><Código>CNS2018SMG-000021389</Código><Objeto del contrato>Repara puerta siniestrada de acceso al aparcamiento de Sant Bertran, por colisión con Barredora al entrar al recinto. CEA.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2565</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>538,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3103,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NOVA CERMETA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61107330</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6277"><Código>CNS2018SMG-000021390</Código><Objeto del contrato>FUENTE ALIMENTACION MANIOBRA PUENTE  PLC. 230VAC/28VDC/20ADC IN 185-265</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1269,06</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>266,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1535,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUBERT, SA SUM.INDUSTRIALES</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58785593</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6278"><Código>CNS2018SMG-000021468</Código><Objeto del contrato>Localizar Averias y Sustituir placa control sistema de semáforos del Tramo IV.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>526,37</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>110,54</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>636,91</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ETRA BONAL SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08522955</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6279"><Código>CNS2018SMG-000021480</Código><Objeto del contrato>CODO POLIETILENO 63 JIMTEN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,59</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58255787</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6280"><Código>CNS2018SMG-000021481</Código><Objeto del contrato>LAMPARA LED ESFERICA 5W E27</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,22</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58255787</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6281"><Código>CNS2018SPM-000014702</Código><Objeto del contrato>Revisión de ITV de la furgoneta MB 308 CDI 6565 BDR.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>74,84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,72</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>90,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58276163</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6282"><Código>CNS2018SPM-000014703</Código><Objeto del contrato>Revisión de ITV del camión Iveco ML180E24 5678 BTM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>87,46</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,37</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>105,83</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58276163</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6283"><Código>CNS2018SPM-000014704</Código><Objeto del contrato>Revisión de ITV de la furgoneta Nissan Cabstar B 4328 WB</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>74,84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,72</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>90,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58276163</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6284"><Código>CNS2018SPM-000014705</Código><Objeto del contrato>Revisión de ITV de la furgoneta MB 109 CDI 2814 DTJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>74,84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,72</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>90,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58276163</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6285"><Código>CNS2018SPM-000014706</Código><Objeto del contrato>Revisión de ITV de la furgoneta Renault Kangoo 9639 CVT</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>74,84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,72</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>90,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58276163</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6286"><Código>CNS2018SPM-000014708</Código><Objeto del contrato>Revisión de ITV del turismo Seat Ibiza 6995 GTJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>65,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,74</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>79,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58276163</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6287"><Código>CNS2018SPM-000014713</Código><Objeto del contrato>ADHESIVO PUERTAS LATERALES LOGO PUERTO  NISSAN LEAF</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>150</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>31,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>181,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60421005</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6288"><Código>CNS2018SPM-000014714</Código><Objeto del contrato>GASOLEO B</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>598,46</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>125,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>724,14</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PETROMIRALLES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60848223</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6289"><Código>CNS2018SPM-000014718</Código><Objeto del contrato>GRUA - TRASLLAT MOTO B-9341-SB. DE PAU VILA A ASTA IMM. 17/199</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>90</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>108,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65646036</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6290"><Código>CNS2018SPM-000014719</Código><Objeto del contrato>GRUA - TRASLLAT MOTO C-4293-BPX. DE PAU VILA A ASTA 06/12/2017</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>90</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>108,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65646036</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6291"><Código>CNS2018SPM-000014744</Código><Objeto del contrato>Revisión periodica y sustitución de un juego de amortiguadores del W Passat 4958 FKY</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1599,17</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>335,83</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1935</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>JARMAUTO, SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A78483294</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6292"><Código>CNS2018SPM-000014762</Código><Objeto del contrato>AGUA POTABLE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>330</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>69,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>399,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ONIX SERVEI I NETEJA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62605126</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6293"><Código>CNS2018SPM-000014834</Código><Objeto del contrato>Alquiler camión grúa para transporte de 3 boyas</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>420</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>88,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>508,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GRUAS Y TRANSPORTES CABA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62839410</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6294"><Código>CNS2018SPM-000014953</Código><Objeto del contrato>GASOLEO B</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>284,04</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>59,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>343,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>REPSOL COM PROD PETROLIFER SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A80298839</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6295"><Código>CNS2018SPM-000014955</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Nissan NV 200 4581 KDG.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6296"><Código>CNS2018SPM-000014956</Código><Objeto del contrato>Reparar llanta de aluminio y sustitución de cubierta por rotura en Seat Altea XL 5055 HXY.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>199,22</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>41,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>241,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6297"><Código>CNS2018SPM-000014957</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Nissan E-NV 200 con matrícula 1105 KDW.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6298"><Código>CNS2018SPM-000014958</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Mercedes 109 CDI C mixto 9989 GXY.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>27,43</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>33,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6299"><Código>CNS2018SPM-000014959</Código><Objeto del contrato>Reparación de picnhazo en Nissan Leaf 1101 KDW.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6300"><Código>CNS2018SPM-000014960</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Ibiza 6980 GTJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6301"><Código>CNS2018SPM-000014961</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 5054 HXY.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6302"><Código>CNS2018SPM-000014997</Código><Objeto del contrato>ACEITE 10W40 MB APROVAL 228.51 FURG.MERCEDES 109 CDI</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>123,96</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>26,03</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>149,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6303"><Código>CNS2018SPM-000015086</Código><Objeto del contrato>Reparación de plancha por finalización de contrato del Toyota Prius 2064 HSH.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1800</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>378</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2178</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ORELLANA ESPARZA AUTO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65203655</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6304"><Código>CNS2018SPM-000015155</Código><Objeto del contrato>GASOLEO B</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>608,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>127,74</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>736,04</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PETROMIRALLES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60848223</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6305"><Código>CNS2018SPM-000015547</Código><Objeto del contrato>ADHESIVO SEAT IBIZA PUERTA IZQDA. -NUEVO- (AÑO 2010)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>150</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>31,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>181,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60421005</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6306"><Código>CNS2018SPM-000015720</Código><Objeto del contrato>GASOLEO A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>726,39</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>152,54</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>878,93</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28559573</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6307"><Código>CNS2018SPM-000016086</Código><Objeto del contrato>GASOLEO B</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>295,17</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>61,99</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>357,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PETROMIRALLES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60848223</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6308"><Código>CNS2018SPM-000016087</Código><Objeto del contrato>REVISIO ITV furgoneta Mercedes 308D con matricula B-5832-UY</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>75,14</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>90,92</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58276163</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6309"><Código>CNS2018SPM-000016088</Código><Objeto del contrato>REVISIO ITV  furgon RX Fiat Ducato con matricula B-0774-WH.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>75,14</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>90,92</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58276163</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6310"><Código>CNS2018SPM-000016126</Código><Objeto del contrato>Alquiler de camión grúa para transporte de boyas</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>300</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>363</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GRUAS Y TRANSPORTES CABA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62839410</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6311"><Código>CNS2018SPM-000016142</Código><Objeto del contrato>REJILLA ANTINIEBLA DELANTERA IZQUIERDA SEAT IBIZA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,93</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,51</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14,44</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6312"><Código>CNS2018SPM-000016193</Código><Objeto del contrato>Efectuar mantenimiento periodico y reparar cierre de portón trasero de la furgoneta MB Sprinter 3466 HHP.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1170,46</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>245,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1416,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TALLERES AUTOLICA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08203887</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6313"><Código>CNS2018SPM-000016373</Código><Objeto del contrato>MANGUERA S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>25,21</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,29</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>30,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6314"><Código>CNS2018SPM-000016376</Código><Objeto del contrato>Sustitución de revestimiento interior puerta del conductor y piloto trasero izquierdo del Seat Altea XL 8290 JFZ</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>246,96</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>51,86</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>298,82</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUTOFUBER SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58847377</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6315"><Código>CNS2018SPM-000016378</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Nissan Leaf 1106 KDW.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6316"><Código>CNS2018SPM-000016379</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Renault Kangoo 9923 HSX.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6317"><Código>CNS2018SPM-000016380</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Ateca 7672 KFD.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6318"><Código>CNS2018SPM-000016381</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Nissan NV200 4578 KDG.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6319"><Código>CNS2018SPM-000016382</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Nissan Qashqai 1156 JDV.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>27,43</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>33,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6320"><Código>CNS2018SPM-000016383</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 5055 HXY</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6321"><Código>CNS2018SPM-000016427</Código><Objeto del contrato>Reposición y codificación de llave de contacto con mando del Seat Altea XL 5040 HXY</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>124,09</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>26,06</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>150,15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUTOFUBER SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58847377</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6322"><Código>CNS2018SPM-000016477</Código><Objeto del contrato>BATERIA PARA LINTERNA VEHICULOS TAC400 LITHIUM-ION 3.7V 2600MAH REF. 800-233-2155 WYLIE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>65</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>78,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DEXTRON,INGEN.TELECOMUNIC.,SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08685273</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6323"><Código>CNS2018SPM-000016478</Código><Objeto del contrato>GASOLINA SIN PLOMO 95.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>64,83</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,61</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>78,44</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PETROGUSTA SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65973687</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6324"><Código>CNS2018SPM-000016508</Código><Objeto del contrato>TRASLLAT TURISME 0459-BYM DE MOLL PESCADORS A DIPOSIT ASTA. REALITZAT EL 09/02/18</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>60</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>72,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65646036</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6325"><Código>CNS2018SPM-000016579</Código><Objeto del contrato>ESCOBILLA LIMPIAPARABRISAS TRASERA SEAT ALTEA (5P5955425A)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>10,79</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,27</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6326"><Código>CNS2018SPM-000016595</Código><Objeto del contrato>MATRICULA CHAPA VEHICULOS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,92</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6327"><Código>CNS2018SPM-000016596</Código><Objeto del contrato>GASOLEO A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8017,49</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1683,67</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9701,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PETROMIRALLES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60848223</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6328"><Código>CNS2018SPM-000016601</Código><Objeto del contrato>Reparación de plancha según presupuesto en Mercedes Sprinter 3466 HHP.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1900</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>399</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2299</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ORELLANA ESPARZA AUTO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65203655</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6329"><Código>CNS2018SPM-000016602</Código><Objeto del contrato>reposición de interruotor alzacristales derecho y sustitución de mordazas de frenos de estacionamiento de la furgoneta MB sprinter 3466 HHP</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>451,82</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>94,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>546,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TALLERES AUTOLICA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08203887</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6330"><Código>CNS2018SPM-000016603</Código><Objeto del contrato>Instalación de placas insonorizantes en zona motores de la embarcación Far de Cala Nans a solicitud de Capitania Maritima..</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2921,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>613,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3535,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PUJOL DAVANT JORDI</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6331"><Código>CNS2018SPM-000016608</Código><Objeto del contrato>Compra de vehicle 9923-HSX Renault Kangoo.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5257,27</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1104,03</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6361,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BANCO SANTANDER SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A39000013</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6332"><Código>CNS2018SPM-000016631</Código><Objeto del contrato>Reparar perdida de agua, sustituir filtros y sustituir bomba dosificadora de cera en maquina lava coches.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>527,91</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>110,86</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>638,77</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-21</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NOVELLAS MIR JOSEP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6333"><Código>CNS2018SPM-000016644</Código><Objeto del contrato>Pago de desperfectos entrega de vehículo por cierre de contrato de Renault Kangoo 9961 HSX. Fra.V18-0133</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>253,02</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>53,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>306,15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BANCO SANTANDER SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A39000013</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6334"><Código>CNS2018SPM-000016645</Código><Objeto del contrato>Pago de desperfectos entrega de vehículo por cierre de contrato del Seat Ibiza 0120 HSW. Fra.V18-0064</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>88,39</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,56</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>106,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BANCO SANTANDER SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A39000013</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6335"><Código>CNS2018SPM-000016646</Código><Objeto del contrato>Pago de desperfectos entrega de vehículo por cierre de contrato de Renault Kangoo 9941 HSX. Fra.V18-0129</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>462,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>97,22</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>560,17</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BANCO SANTANDER SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A39000013</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6336"><Código>CNS2018SPM-000016647</Código><Objeto del contrato>Pago de desperfectos entrega de vehículo por cierre de contrato de Renault Kangoo 9906 HSX. Fra.V18-0063</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>63</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,23</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>76,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BANCO SANTANDER SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A39000013</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6337"><Código>CNS2018SPM-000016649</Código><Objeto del contrato>Pago de desperfectos entrega de vehículo por cierre de contrato de Seat Ibiza 0118 HSW HSX. Fra.V18-0135</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>40</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>48,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BANCO SANTANDER SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A39000013</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6338"><Código>CNS2018SPM-000016650</Código><Objeto del contrato>Pago de desperfectos entrega de vehículo por cierre de contrato de Seat Ibiza 0127 HSW. Fra.V18-0130</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>70,51</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>85,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BANCO SANTANDER SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A39000013</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6339"><Código>CNS2018SPM-000016722</Código><Objeto del contrato>MATRICULA CHAPA VEHICULOS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,92</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6340"><Código>CNS2018SPM-000016723</Código><Objeto del contrato>ALFOMBRA INTERIOR SEAT ALTEA XL (JG. ORIGINALES C/CLIP SUJ.)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>63,62</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,36</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>76,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6341"><Código>CNS2018SPM-000016727</Código><Objeto del contrato>Pago de desperfectos entrega de vehículo por cierre de contrato de Seat Ibiza 0159 HSW. Fra.V18-0062</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>40</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>48,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BANCO SANTANDER SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A39000013</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6342"><Código>CNS2018SPM-000016728</Código><Objeto del contrato>Pago de desperfectos entrega de vehículo por cierre de contrato de Renault Kangoo 9898 HSX. Fra.V18-0132</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>227,43</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>47,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>275,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BANCO SANTANDER SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A39000013</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6343"><Código>CNS2018SPM-000016731</Código><Objeto del contrato>Pago de desperfectos entrega de vehículo por cierre de contrato de Renault Kangoo 9890 HSX. Fra.V18-0131</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>40</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>48,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BANCO SANTANDER SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A39000013</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6344"><Código>CNS2018SPM-000016734</Código><Objeto del contrato>Sustitución de neumático por rotura en Seat Altea XL 5055 HXY.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>76,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,05</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>92,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6345"><Código>CNS2018SPM-000016735</Código><Objeto del contrato>Sustitución de neumático por rotura en Seat Altea XL 5063 HXY.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>76,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,05</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>92,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6346"><Código>CNS2018SPM-000016736</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Nissan Qashqai 1156 JDV.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>27,43</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>33,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6347"><Código>CNS2018SPM-000016737</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Volkswagen Passat 4560 HLS.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6348"><Código>CNS2018SPM-000016746</Código><Objeto del contrato>Reparación de plancha por finalización de contrato del Seat Ibiza 6474 HVZ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1227,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>257,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1485,15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARYBECAR SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08890170</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6349"><Código>CNS2018SPM-000016750</Código><Objeto del contrato>Pago de desperfectos entrega de vehículo por cierre de contrato de Renault Kangoo 9924 HSX. Fra.V18-0134</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>193,52</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>40,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>234,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BANCO SANTANDER SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A39000013</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6350"><Código>CNS2018SPM-000016751</Código><Objeto del contrato>Pago de desperfectos entrega de vehículo por cierre de contrato de Renault Kangoo 9898 HSX. Fra.V18-1577</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>107</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,47</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>129,47</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BANCO SANTANDER SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A39000013</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6351"><Código>CNS2018SPM-000016781</Código><Objeto del contrato>BATERIA 12V  74 Ah  680A + DERECHA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>104,82</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>126,83</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6352"><Código>CNS2018SPM-000016834</Código><Objeto del contrato>Rotulación del vehículo Nissan eNV-200 5706 KDJ según dossier adjunto.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>340</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>71,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>411,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60421005</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6353"><Código>CNS2018SPM-000016835</Código><Objeto del contrato>Rotulación del vehículo Nissan eNV-200 5673 KDJ según dossier adjunto.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>340</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>71,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>411,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60421005</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6354"><Código>CNS2018SPM-000016836</Código><Objeto del contrato>GASOLEO A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1189,04</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>249,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1438,74</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28559573</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6355"><Código>CNS2018SPM-000016849</Código><Objeto del contrato>SERVEI GRUA PER TRASLLAT TURISME 3896-BCH DE MOLL COSTA A EDIFICI ASTA. REALITZAT EL DIA 20/2/18</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>60</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>72,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-02</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65646036</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6356"><Código>CNS2018SPM-000016872</Código><Objeto del contrato>REVISIO ITV Bianual Febrer 2018 del Seat Ibiza 6980 GTJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>65,75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>79,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58276163</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6357"><Código>CNS2018SPM-000016873</Código><Objeto del contrato>REVISIO ITV Bianual Febrer 2018 de la furgoneta MB con matricula 3466 HHP.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>75,14</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>90,92</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58276163</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6358"><Código>CNS2018SPM-000016874</Código><Objeto del contrato>REVISIO ITV Bianual Febrer 2018 del Seat Ibiza con matrícula 6991 GTJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>65,75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>79,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58276163</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6359"><Código>CNS2018SPM-000016875</Código><Objeto del contrato>REVISIO ITV Bianual Febrer 2018 del Seat Ibiza con matrícula 6565 GTJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>65,75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>79,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58276163</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6360"><Código>CNS2018SPM-000016877</Código><Objeto del contrato>REVISIO ITV Bianual Febrer 2018 del Seat Ibiza con matrícula 6994 GTJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>65,75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>79,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58276163</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6361"><Código>CNS2018SPM-000016878</Código><Objeto del contrato>REVISIO ITV Bianual Febrer 2018 del Seat Ibiza con matrícula 6986 GTJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>65,75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>79,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58276163</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6362"><Código>CNS2018SPM-000016879</Código><Objeto del contrato>REVISIO ITV Bianual Febrer 2018 del Seat Ibiza con matrícula 6988 GTJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>65,75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>79,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58276163</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6363"><Código>CNS2018SPM-000016884</Código><Objeto del contrato>Reparación de plancha según presupuesto en Nissan Leaf 1101 KDW por accidente ocurrido el 22/01/2018.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2955,22</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>620,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3575,82</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARYBECAR SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08890170</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6364"><Código>CNS2018SPM-000016887</Código><Objeto del contrato>BATERIA AGM 12V 70AH 760A + DRCHA. VEHICULOS START-STOP (333 B51)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>269,99</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>56,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>326,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6365"><Código>CNS2018SPM-000016888</Código><Objeto del contrato>TERMINAL FASTON MACHO-HEMBRA S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,38</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,92</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6366"><Código>CNS2018SPM-000016889</Código><Objeto del contrato>TERMINAL FASTON MACHO-HEMBRA S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4,38</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,92</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6367"><Código>CNS2018SPM-000016991</Código><Objeto del contrato>Reparación de plancha por finalización de contrato del Seat Ibiza 6479 HVZ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1300</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>273</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1573</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HAYKO CARROSSERS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67100453</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6368"><Código>CNS2018SPM-000017032</Código><Objeto del contrato>Reparación de plancha por finalización de contrato del Seat Ibiza 6469 HVZ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1227,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>257,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1485,15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ORELLANA ESPARZA AUTO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65203655</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6369"><Código>CNS2018SPM-000017035</Código><Objeto del contrato>ALFOMBRA INTERIOR SEAT ALTEA XL (JG. ORIGINALES C/CLIP SUJ.)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>63,62</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,36</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>76,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6370"><Código>CNS2018SPM-000017036</Código><Objeto del contrato>TERMINAL FASTON MACHO-HEMBRA S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,05</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6,05</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6371"><Código>CNS2018SPM-000017085</Código><Objeto del contrato>ESPUMA LIMPIADORA TAPICERIAS CONCENTRADO WURTH REF. 089347205 (ENV. 5 LTS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>128,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>26,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>155,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>WURTH ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08472276</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6372"><Código>CNS2018SPM-000017091</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8278 JFZ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6373"><Código>CNS2018SPM-000017092</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en BMW C evolution 2259 KFP.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>26,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>32,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6374"><Código>CNS2018SPM-000017127</Código><Objeto del contrato>GASOLEO B</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>552,49</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>116,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>668,51</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PETROMIRALLES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60848223</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6375"><Código>CNS2018SPM-000017176</Código><Objeto del contrato>Reparar pérdida de agua por manguera de alta presión en máquina de lavado de vehículo Parque Móvil.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>218</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>45,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>263,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NOVELLAS MIR JOSEP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6376"><Código>CNS2018SPM-000017180</Código><Objeto del contrato>Reparación por fallo en dirección y carga de alternador del Seat León 0751 CWW</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>322,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>67,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>389,74</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUTOFUBER SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58847377</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6377"><Código>CNS2018SPM-000017183</Código><Objeto del contrato>LIMPIACRISTALES ACTIVO VEHICULOS WURTH 089025 (SPRAY 500ML)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>105,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>127,41</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>WURTH ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08472276</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6378"><Código>CNS2018SPM-000017187</Código><Objeto del contrato>AMBIENTADOR DE COCHE SUAVIFRESH (SPRAY 750 CL)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>77,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,22</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>93,47</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HICOVEP HJ SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66767831</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6379"><Código>CNS2018SPM-000017193</Código><Objeto del contrato>CABLE FLEXIBLE 3X2.5 LIBRE ALÓGENOS RZ1-K</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>73,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,48</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>89,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6380"><Código>CNS2018SPM-000017196</Código><Objeto del contrato>ANTENA RADIO VEHICULOS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,46</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8,41</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6381"><Código>CNS2018SPM-000017203</Código><Objeto del contrato>SERVEI GRUA TRASLLAT TURISME 7064-DVM DE MOLL DE SANT BERTRAN A EDIFICI ASTA. REALITZAT 12/03/18</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>90</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>108,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65646036</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6382"><Código>CNS2018SPM-000017229</Código><Objeto del contrato>TRASLLAT TURISME BJ-657-DT DE PÀRQUING JOAN DE BORBO A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT 17/03/18</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>90</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>108,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65646036</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6383"><Código>CNS2018SPM-000017239</Código><Objeto del contrato>GASOLINA SIN PLOMO 95.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,09</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,91</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>11</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PETROGUSTA SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65973687</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6384"><Código>CNS2018SPM-000017240</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8278 JFZ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6385"><Código>CNS2018SPM-000017241</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Nissan NV200 4578 KDG.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6386"><Código>CNS2018SPM-000017242</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Nissan E-NV200 5706 KDJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6387"><Código>CNS2018SPM-000017243</Código><Objeto del contrato>Sustitución de neumático por rotura en Nissan Leaf 1103 KDW.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>76,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,05</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>92,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6388"><Código>CNS2018SPM-000017246</Código><Objeto del contrato>GASOLEO A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>916,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>192,44</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1108,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28559573</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6389"><Código>CNS2018SPM-000017291</Código><Objeto del contrato>Sustitución de neumático por rotura en Seat Altea XL 5061 HXY.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>76,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,05</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>92,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6390"><Código>CNS2018SPM-000017360</Código><Objeto del contrato>PAPEL TOALLA WYP ALL 75G(ROLLSCOTT)37X30CMS PARQUE MOVIL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>188,76</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>39,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>228,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DROGUERIA CAMPS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58268715</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6391"><Código>CNS2018SPM-000017363</Código><Objeto del contrato>GASOLEO B</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>548,58</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>115,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>663,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PETROMIRALLES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60848223</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6392"><Código>CNS2018SPM-000017364</Código><Objeto del contrato>ADHESIVO PORTON TRASERO NISSAN E-NV 200</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>150</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>31,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>181,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60421005</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6393"><Código>CNS2018SPM-000017374</Código><Objeto del contrato>Efectuar revisión periódica y sustitución de KIT de distribución en Seat Ibiza 5469 CVS.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>732,54</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>153,83</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>886,37</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUTOFUBER SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58847377</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6394"><Código>CNS2018SPM-000017375</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Honda Pan-European 7113 JCB.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>26,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>32,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6395"><Código>CNS2018SPM-000017376</Código><Objeto del contrato>Sustitución de neumático por rotura en Nissan Leaf 6344 KDK.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>76,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,05</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>92,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6396"><Código>CNS2018SPM-000017377</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Nissan Qashqai 1156 JDV.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>27,43</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>33,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6397"><Código>CNS2018SPM-000017378</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8290 JFZ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6398"><Código>CNS2018SPM-000017379</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8278 JFZ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6399"><Código>CNS2018SPM-000017380</Código><Objeto del contrato>TRASLLAT TURISME B-9658-TV DE CARRER ATLÀNTIC A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT EL 26/03/18</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>60</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>72,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65646036</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6400"><Código>CNS2018SPM-000017390</Código><Objeto del contrato>GASOLEO B</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>551,64</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>115,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>667,48</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PETROMIRALLES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60848223</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6401"><Código>CNS2018SPM-000017432</Código><Objeto del contrato>ALFOMBRA INTERIOR SEAT ALTEA XL (JG. ORIGINALES C/CLIP SUJ.)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>63,62</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,36</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>76,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6402"><Código>CNS2018SPM-000017433</Código><Objeto del contrato>BOTE SEÑALES DE SOCORRO (BENGALAS Y COHETES) ZONAS 3 Y 4 (MERCANAUTIC S30204ES))</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>165,21</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>34,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>199,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MERCANAUTIC BARNA, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61085833</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6403"><Código>CNS2018SPM-000017493</Código><Objeto del contrato>Reparación de plancha según presupuesto en Nissan E-NV200 1105 KDW.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>342,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>71,86</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>414,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HAYKO CARROSSERS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67100453</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6404"><Código>CNS2018SPM-000017494</Código><Objeto del contrato>Revisión anual de la embarcación Far de Cala Nans obligatoria por Capitania maritima.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8783,04</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1844,44</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10627,48</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PUJOL DAVANT JORDI</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6405"><Código>CNS2018SPM-000017497</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en motocicleta BMW C Evolution 2260 KFP.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>26,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>32,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6406"><Código>CNS2018SPM-000017537</Código><Objeto del contrato>TRASLLAT TURISME DM-669-WF DE TERMINAL ACCIONA A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT EL 03/04/18</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>60</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>72,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65646036</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6407"><Código>CNS2018SPM-000017538</Código><Objeto del contrato>Sustitución de llanta y cubierta en Nissan Leaf 6079 KDK.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>182,56</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>38,34</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>220,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6408"><Código>CNS2018SPM-000017539</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 5055 HXY.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6409"><Código>CNS2018SPM-000017556</Código><Objeto del contrato>GASOLEO B</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>499,32</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>104,86</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>604,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PETROMIRALLES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60848223</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6410"><Código>CNS2018SPM-000017570</Código><Objeto del contrato>TAPA BUJE LLANTA VOLKS WAGEN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>48,13</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>58,24</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6411"><Código>CNS2018SPM-000017572</Código><Objeto del contrato>GASOLEO B</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>547,97</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>115,07</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>663,04</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PETROMIRALLES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60848223</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6412"><Código>CNS2018SPM-000017574</Código><Objeto del contrato>GASOLEO A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2550</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>535,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3085,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PETROMIRALLES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60848223</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6413"><Código>CNS2018SPM-000017576</Código><Objeto del contrato>Rotulación del vehículo Iveco 5678 BTM según dossier adjunto.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>490</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>102,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>592,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60421005</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6414"><Código>CNS2018SPM-000017579</Código><Objeto del contrato>Rotulación del vehículo Nissan Cabstar 6727 BFS según dossier adjunto.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>490</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>102,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>592,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60421005</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6415"><Código>CNS2018SPM-000017581</Código><Objeto del contrato>Rotulación del vehículo Mercedes Sprinter 6565 BDR según dossier adjunto.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>620</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>130,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>750,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60421005</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6416"><Código>CNS2018SPM-000017604</Código><Objeto del contrato>MATERIAL DIVERSO  EMBARCACION S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>190,66</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>40,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>230,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PINMAR YACHT SUPPLY SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B57735706</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6417"><Código>CNS2018SPM-000017608</Código><Objeto del contrato>TAPA BUJE LLANTA VOLKS WAGEN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>28,71</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,03</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>34,74</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6418"><Código>CNS2018SPM-000017610</Código><Objeto del contrato>Puesta en orden de marcha generador de babor de la embarcación Consolat de Mar.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2168,92</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>455,47</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2624,39</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>REFIT FORUM SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66603473</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6419"><Código>CNS2018SPM-000017632</Código><Objeto del contrato>LIMPIA-SALPICADERO ZOREL-BRISIL 400 ML (ZORELOR)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>350,85</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>73,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>424,53</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ZORELOR SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A01049725</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6420"><Código>CNS2018SPM-000017695</Código><Objeto del contrato>GASOLEO B</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>405,22</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>85,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>490,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PETROLIS DE BARCELONA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A59817270</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6421"><Código>CNS2018SPM-000017732</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8278 JFZ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6422"><Código>CNS2018SPM-000017733</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Volkswagen Passat 1162 JJP.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6423"><Código>CNS2018SPM-000017734</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Nissan E-NV 200 1102 KDW.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>26,33</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,53</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>31,86</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6424"><Código>CNS2018SPM-000017746</Código><Objeto del contrato>GASOLEO A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>984,77</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>206,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1191,57</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28559573</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6425"><Código>CNS2018SPM-000017783</Código><Objeto del contrato>JABON PARA CARROCERIAS COCHE ZORKIL LCE (GARRAFA 30 LTS.)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>520,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>109,37</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>630,17</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ZORELOR SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A01049725</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6426"><Código>CNS2018SPM-000017804</Código><Objeto del contrato>GASOLINA SIN PLOMO 95.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>279,47</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>58,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>338,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PETROGUSTA SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65973687</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6427"><Código>CNS2018SPM-000017811</Código><Objeto del contrato>CAMBIAR RUEDA MAQUINA DE PEDIDOS PICKING</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>318,49</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>66,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>385,37</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LINDE MATERIAL HANDLING IB SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08760886</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6428"><Código>CNS2018SPM-000017905</Código><Objeto del contrato>Sustitución de neumático por rotura en Volkswagen Passat 1162 JJP</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>156,61</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>32,89</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>189,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6429"><Código>CNS2018SPM-000017906</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Ibiza 6991 GTJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6430"><Código>CNS2018SPM-000017907</Código><Objeto del contrato>Reparación de picnhazos en Seat Altea XL 5054 HXY.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>49,38</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,37</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>59,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6431"><Código>CNS2018SPM-000017908</Código><Objeto del contrato>Reparación de picnhazo en Mercedes Sprinter 3466 HHP.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>27,43</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>33,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6432"><Código>CNS2018SPM-000017909</Código><Objeto del contrato>Reparación de picnhazo en Seat Altea XL 5054 HXY.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6433"><Código>CNS2018SPM-000017910</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Mercedes Sprinter 3466 HHP.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>27,43</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>33,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6434"><Código>CNS2018SPM-000017912</Código><Objeto del contrato>TRASLLAT TURISME 5613-KHC, DE MOLL ADOSSAT A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT EL DIA 18/04/18 PER GRUES MORAL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>110</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>133,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GRUAS Y TRANSPORTES CABA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62839410</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6435"><Código>CNS2018SPM-000017941</Código><Objeto del contrato>TRASLLAT TURISME ER-033-RD DE MOLL ADOSSAT A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT EL DIA 22/04/18 PER GRUES MORAL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>165</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>34,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>199,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GRUAS Y TRANSPORTES CABA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62839410</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6436"><Código>CNS2018SPM-000017942</Código><Objeto del contrato>Sustitución de neumático por rotura en Seat Altea XL 5040 HXY.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>80,58</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,92</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>97,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6437"><Código>CNS2018SPM-000017949</Código><Objeto del contrato>GASOLEO B</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>521,26</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>109,46</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>630,72</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-02</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PETROLIS DE BARCELONA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A59817270</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6438"><Código>CNS2018SPM-000017950</Código><Objeto del contrato>GASOLEO B</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>325,36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>68,33</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>393,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-02</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PETROLIS DE BARCELONA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A59817270</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6439"><Código>CNS2018SPM-000017952</Código><Objeto del contrato>BATERIA 12 V 62 AMP +D TUDOR TB620</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>84,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>102</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-02</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6440"><Código>CNS2018SPM-000017956</Código><Objeto del contrato>Alquiler camión grúa para traslado boya</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>300</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>363</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GRUAS Y TRANSPORTES CABA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62839410</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6441"><Código>CNS2018SPM-000017973</Código><Objeto del contrato>CUBETA POLIETILENO RETENCION LIQUIDOS HALECO REF. 042.574.44</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>261</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>54,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>315,81</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HALECO IBERIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58513912</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6442"><Código>CNS2018SPM-000017996</Código><Objeto del contrato>BATERIA +D 12V 142 AH 850  TUDOR TF1420 (EMBARACION FAR DE CALA NANS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>813,24</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>170,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>984,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6443"><Código>CNS2018SPM-000017997</Código><Objeto del contrato>GASOLEO B</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>205,78</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>43,21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>248,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PETROLIS DE BARCELONA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A59817270</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6444"><Código>CNS2018SPM-000017998</Código><Objeto del contrato>GASOLEO B</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>347,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>72,89</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>419,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PETROLIS DE BARCELONA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A59817270</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6445"><Código>CNS2018SPM-000017999</Código><Objeto del contrato>GASOLEO A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4415</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>927,15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5342,15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PETROLIS DE BARCELONA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A59817270</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6446"><Código>CNS2018SPM-000018097</Código><Objeto del contrato>GASOLINA SIN PLOMO 95.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>45,83</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,62</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>55,45</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PETROGUSTA SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65973687</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6447"><Código>CNS2018SPM-000018106</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 5059 HXY.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6448"><Código>CNS2018SPM-000018107</Código><Objeto del contrato>Sustitución de neumático por rotura en Seat Altea XL 5055 HXY.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>80,17</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>97,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6449"><Código>CNS2018SPM-000018108</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en motocicleta Yamaha Xmax 9733 HZG.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>26,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>32,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6450"><Código>CNS2018SPM-000018110</Código><Objeto del contrato>TRASLLAT TURISME DX-417-KP. DE MOLL DE BARCELONA A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT EL 09/05/18.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>60</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>72,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65646036</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6451"><Código>CNS2018SPM-000018127</Código><Objeto del contrato>Reparar fallo en bluetooth del Seat Ibiza 6980 GTJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>190,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>39,92</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>230</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUTOFUBER SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58847377</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6452"><Código>CNS2018SPM-000018128</Código><Objeto del contrato>Sustitución de neumáticos delanteros y alineado de dirección en Seat Ibiza 6192 CVS.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>166,83</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>35,03</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>201,86</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6453"><Código>CNS2018SPM-000018129</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en motocicleta BMW C evolution 2260 KFP.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>26,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>32,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6454"><Código>CNS2018SPM-000018225</Código><Objeto del contrato>FUNDA DEFENSA REDONDA EMBARCACION</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>76,01</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>91,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PINMAR YACHT SUPPLY SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B57735706</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6455"><Código>CNS2018SPM-000018226</Código><Objeto del contrato>GASOLEO B</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>348,34</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>73,15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>421,49</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PETROLIS DE BARCELONA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A59817270</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6456"><Código>CNS2018SPM-000018234</Código><Objeto del contrato>Revisión periodica, localizar y reparar fallo en A.A., sustitución de aceite cambio DSG y comprobar ruido de acelerador en VW Passat 4560 HLS.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2886</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>606,06</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3492,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTORSOL,S.A.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08061731</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6457"><Código>CNS2018SPM-000018263</Código><Objeto del contrato>COMPRESOR INFLADO NEUMATICO TOMA 12V. NISSAN LEAF N157350BV80A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>74,84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,72</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>90,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6458"><Código>CNS2018SPM-000018278</Código><Objeto del contrato>Pago IVTM de la flota de vehículos de la APB según relación adjunta.2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4906,34</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1030,33</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5936,67</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AJUNTAMENT DE BARCELONA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>P0801900B</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6459"><Código>CNS2018SPM-000018280</Código><Objeto del contrato>GASOLEO A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1319,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>277,09</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1596,57</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28559573</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6460"><Código>CNS2018SPM-000018284</Código><Objeto del contrato>TRASLLAT TURISME 7924-CXF DE MOLL DE PESCADORS A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT EL 18/05/18</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>90</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>108,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65646036</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6461"><Código>CNS2018SPM-000018335</Código><Objeto del contrato>ACEITE REPSOL 5W40 (GARRAFA 5 LTS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>34,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,32</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>42,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6462"><Código>CNS2018SPM-000018336</Código><Objeto del contrato>GASOLEO B</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>484,71</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>101,79</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>586,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PETROLIS DE BARCELONA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A59817270</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6463"><Código>CNS2018SPM-000018337</Código><Objeto del contrato>GASOLEO B</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>570,81</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>119,87</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>690,68</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PETROLIS DE BARCELONA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A59817270</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6464"><Código>CNS2018SPM-000018361</Código><Objeto del contrato>REVISIO ITV Seat Ibiza 5469 CVS Anual Maig  2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>65,75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>79,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58276163</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6465"><Código>CNS2018SPM-000018362</Código><Objeto del contrato>REVISIO ITV Seat Arosa 0096 CGX Anual Maig  2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>60,76</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>73,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58276163</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6466"><Código>CNS2018SPM-000018363</Código><Objeto del contrato>REVISIO ITV Seat Ibiza 6192 CVS Anual Maig  2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>65,75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>79,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58276163</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6467"><Código>CNS2018SPM-000018394</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 5052 HXY.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6468"><Código>CNS2018SPM-000018395</Código><Objeto del contrato>Reparar pérdida de agua por válvula tres vías en máquina de lavado de vehículos Parque Móvil.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>176,19</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>37</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>213,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NOVELLAS MIR JOSEP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6469"><Código>CNS2018SPM-000018420</Código><Objeto del contrato>TRASLLAT TURISME 5061-HXY DE PAS SOTA MURALLA A TALLER. REALITZAT EL 24/05/18</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>60</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>72,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65646036</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6470"><Código>CNS2018SPM-000018448</Código><Objeto del contrato>ADHESIVO P/ LATERAL COCHE V-70 (JGO 2 UNIDADES) -NUEVO-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>15</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18,15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60421005</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6471"><Código>CNS2018SPM-000018452</Código><Objeto del contrato>ADHESIVO TIPO TRANSFER 5 CMS. ALTURA COLOR BLANCO V-00</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>150</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>31,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>181,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60421005</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6472"><Código>CNS2018SPM-000018457</Código><Objeto del contrato>GASOLEO A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7863,43</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1651,32</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9514,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COMPAÑIA ESP.DE PETROLEOS,SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28003119</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6473"><Código>CNS2018SPM-000018460</Código><Objeto del contrato>GASOLEO B</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>502,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>105,51</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>607,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PETROLIS DE BARCELONA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A59817270</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6474"><Código>CNS2018SPM-000018461</Código><Objeto del contrato>GASOLEO B</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>456,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>95,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>552,91</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PETROLIS DE BARCELONA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A59817270</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6475"><Código>CNS2018SPM-000018462</Código><Objeto del contrato>Reparación de plancha según presupuesto del Seat Altea XL 5061 HXY por accidente ocurrido el 24/05/2018.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1204</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>252,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1456,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HAYKO CARROSSERS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B67100453</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6476"><Código>CNS2018SPM-000018472</Código><Objeto del contrato>Reparar fallo en potenciómetro ventilador aire acondicionado en el Seat Ibiza 6980 GTJ</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>92,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>19,41</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>111,86</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUTOFUBER SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58847377</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6477"><Código>CNS2018SPM-000018501</Código><Objeto del contrato>ASPIRADOR PROFESIONAL KARCHER NT 70/3 3600 W POTENCIA ABSORBIDA (PARQUE MOVIL)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>685</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>143,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>828,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CSI CENTRAL SUMINISTROS E INST</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60643715</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6478"><Código>CNS2018SPM-000018536</Código><Objeto del contrato>Efectuar mantenimiento preventivo periódico en Seat Ibiza 6988 GTJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>334,43</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>70,23</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>404,66</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUTOFUBER SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58847377</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6479"><Código>CNS2018SPM-000018570</Código><Objeto del contrato>CABO EMBARCACION S/INDICACION</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>62,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,14</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>75,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PINMAR YACHT SUPPLY SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B57735706</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6480"><Código>CNS2018SPM-000018572</Código><Objeto del contrato>FUNDA DEFENSA REDONDA EMBARCACION</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1024,44</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>215,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1239,57</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PINMAR YACHT SUPPLY SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B57735706</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6481"><Código>CNS2018SPM-000018592</Código><Objeto del contrato>GASOLEO B</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>589,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>123,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>713,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PETROLIS DE BARCELONA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A59817270</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6482"><Código>CNS2018SPM-000018606</Código><Objeto del contrato>BOTIQUIN TIPO "C" PARA EMBARCACION</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>149,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>31,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>180,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MERCANAUTIC BARNA, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61085833</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6483"><Código>CNS2018SPM-000018607</Código><Objeto del contrato>GASOLEO B</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2154,05</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>452,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2606,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>REPSOL COM PROD PETROLIFER SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A80298839</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6484"><Código>CNS2018SPM-000018696</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 7350 JDZ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6485"><Código>CNS2018SPM-000018714</Código><Objeto del contrato>PILOTO LATERAL INTERMITENTE DELANTERO SEAT ALTEA XL 6L0949117A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,86</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10,74</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6486"><Código>CNS2018SPM-000018721</Código><Objeto del contrato>REJILLA ANTINIEBLA PARACHOQUES DELANTERO IZQUIEDO SEAT AÑTEA XL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>17,56</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>21,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6487"><Código>CNS2018SPM-000018736</Código><Objeto del contrato>MANGUERA S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>21,32</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,48</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>25,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MERCANAUTIC BARNA, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61085833</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6488"><Código>CNS2018SPM-000018744</Código><Objeto del contrato>Reparar perdida de hidraulico en carretilla elevadora electrica Linde</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1343,61</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>282,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1625,77</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LINDE MATERIAL HANDLING IB SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08760886</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6489"><Código>CNS2018SPM-000018761</Código><Objeto del contrato>REFLECTOR CATADIOPTICO PARACHOQUES TRASERO LADO IZDO. SEAT ALTEA XL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>13,92</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-21</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6490"><Código>CNS2018SPM-000018767</Código><Objeto del contrato>Sustitución de neumático por rotura en Seat Altea XL 8290 JFZ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>65,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>79,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-21</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6491"><Código>CNS2018SPM-000018768</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8290 JFZ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-21</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6492"><Código>CNS2018SPM-000018784</Código><Objeto del contrato>GASOLEO A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1200,02</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>252</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1452,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-21</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28559573</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6493"><Código>CNS2018SPM-000018793</Código><Objeto del contrato>Reparar fallo en sistema de frenos (calderín tarda mucho en cargar y se descarga rápidamnete bloqueando el vehículo) en camión Iveco 5678 BTM.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>199,06</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>41,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>240,86</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ZONA FRANCA ALARI SEPAUTO, SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A59936328</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6494"><Código>CNS2018SPM-000018795</Código><Objeto del contrato>Efectuar revisión periódica, en Mercedes 308 CDI con matrícula 6565 BDR.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>778,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>163,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>941,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TALLERES AUTOLICA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08203887</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6495"><Código>CNS2018SPM-000018804</Código><Objeto del contrato>FILTRO AIRE CARTUCHO PAPEL ASPIRADOR PROFESIONAL KARCHER NT 70/3 REF. 6.907.038</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>97,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>20,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>118,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CSI CENTRAL SUMINISTROS E INST</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60643715</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6496"><Código>CNS2018SPM-000018810</Código><Objeto del contrato>CINTA AMERICANA NEGRA WURTH REF. 992 380 31</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>109,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>132,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>WURTH ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08472276</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6497"><Código>CNS2018SPM-000018811</Código><Objeto del contrato>PILOTO TRASERO DERECHO NISSAN CABSTAR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>24,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6498"><Código>CNS2018SPM-000018833</Código><Objeto del contrato>Reparar piña en bola de enganche del Seat Altea XL 5055 HXY.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>20,52</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,31</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>24,83</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DEXTRON,INGEN.TELECOMUNIC.,SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08685273</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6499"><Código>CNS2018SPM-000018843</Código><Objeto del contrato>JUEGO MAGNETICO PARA VEHICULO TEXTO "FORA DE SERVEI"</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>90,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DEXTRON,INGEN.TELECOMUNIC.,SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08685273</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6500"><Código>CNS2018SPM-000018879</Código><Objeto del contrato>GASOLINA SIN PLOMO 95.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>138,12</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>29,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>167,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PETROGUSTA SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65973687</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6501"><Código>CNS2018SPM-000018917</Código><Objeto del contrato>Sustitución de zafa hidrostatica de la embarcación Faro de Cala Nans</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>77,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>93,41</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SURVITEC SERVICE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B59321554</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6502"><Código>CNS2018SPM-000018918</Código><Objeto del contrato>Reparar perdida de hidraulico en plataforma elevadora de la furgoneta MB 308 CDI 6565 BDR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1514,79</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>318,11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1832,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TALLERES AUTOLICA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08203887</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6503"><Código>CNS2018SPM-000018925</Código><Objeto del contrato>GASOLEO B</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>275,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>57,86</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>333,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-02</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>REPSOL COM PROD PETROLIFER SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A80298839</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6504"><Código>CNS2018SPM-000018931</Código><Objeto del contrato>BUQUE FARO DE CALA NANS - TASA DG MARINA MERCANTE: CERTIFICADO DE NAVEGABILIDAD MOD.990</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>73,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,51</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>89,39</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-02</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MINISTERIO DE FOMENTO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>S2817040E</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6505"><Código>CNS2018SPM-000018932</Código><Objeto del contrato>BUQUE FARO DE CALA NANS · TASA CERTIFICADO PARA BUQUES RADIO MOD. 790 (RENOVACIÓN)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>31,46</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,61</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>38,07</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-02</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MINISTERIO DE FOMENTO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>S2817040E</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6506"><Código>CNS2018SPM-000018933</Código><Objeto del contrato>BUQUE FARO DE CALA NANS · TASA CERTIFICADO RENOVACIÓN LICENCIA DE ESTACIÓN DE BARCO (LEB) MOD. 790</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>51,73</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,86</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>62,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-02</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MINISTERIO DE FOMENTO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>S2817040E</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6507"><Código>CNS2018SPM-000018954</Código><Objeto del contrato>GASOLEO B</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>344,51</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>72,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>416,86</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PETROLIS DE BARCELONA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A59817270</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6508"><Código>CNS2018SPM-000019002</Código><Objeto del contrato>PILOTO LATERAL DELANTERO DERECHO INTERMITENTE MERCEDES 109 CDI REF. 6398200021</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12,76</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15,44</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6509"><Código>CNS2018SPM-000019005</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8290 JFZ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6510"><Código>CNS2018SPM-000019006</Código><Objeto del contrato>Sustitución de neumático por rotura en Mercedes Sprinter 3466 HHP.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>128,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>27,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>155,61</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6511"><Código>CNS2018SPM-000019007</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8290 JFZ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6512"><Código>CNS2018SPM-000019008</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8278 JFZ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6513"><Código>CNS2018SPM-000019014</Código><Objeto del contrato>MATERIAL DIVERSO  EMBARCACION S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>655,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>137,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>793,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PINMAR YACHT SUPPLY SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B57735706</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6514"><Código>CNS2018SPM-000019026</Código><Objeto del contrato>GASOLEO A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8091,81</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1699,28</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9791,09</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58415779</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6515"><Código>CNS2018SPM-000019052</Código><Objeto del contrato>TRASLLAT TURISME 4191-CSB DE ROTONDA MORROT A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT EL DIA 03/07/18</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>90</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>108,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65646036</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6516"><Código>CNS2018SPM-000019082</Código><Objeto del contrato>REVISIO ITV Trimestral Juny  2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>75,14</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>90,92</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58276163</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6517"><Código>CNS2018SPM-000019084</Código><Objeto del contrato>REVISIO ITV Anual Juny  2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>65,75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>79,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58276163</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6518"><Código>CNS2018SPM-000019085</Código><Objeto del contrato>REVISIO ITV Trimestral Juny  2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>75,14</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>90,92</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58276163</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6519"><Código>CNS2018SPM-000019089</Código><Objeto del contrato>REVISIO ITV Trimestral Juny  2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>75,14</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>90,92</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58276163</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6520"><Código>CNS2018SPM-000019118</Código><Objeto del contrato>Reparación de caja de cambios por rotura del Seat Ibiza 6994 GTJ</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1759,15</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>369,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2128,57</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUTOFUBER SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58847377</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6521"><Código>CNS2018SPM-000019121</Código><Objeto del contrato>Servicio de mantenimiento en seco previo a la inspección de Capitanía Marítima de la embacación Consolat de Mar.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8234,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1729,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9963,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BARCELONA NAUTIC CENTER SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65876617</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6522"><Código>CNS2018SPM-000019125</Código><Objeto del contrato>REVISIO ITV Trimestral Juny  2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>75,14</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>90,92</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58276163</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6523"><Código>CNS2018SPM-000019126</Código><Objeto del contrato>Reparación de flotador parte inferior y reforzar espejo de popa de la zodiac instalada en la embarcación Consolat de Mar.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1653,83</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>347,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2001,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BARCELONA NAUTIC CENTER SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65876617</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6524"><Código>CNS2018SPM-000019127</Código><Objeto del contrato>Reparación de un pinchazo trasero izquierdo del Seat Altea XL 8278 JFZ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6525"><Código>CNS2018SPM-000019128</Código><Objeto del contrato>PILOTO INTERMITENTE IZQUIERDO HONDA PANEUROPEAN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>57,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>69,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6526"><Código>CNS2018SPM-000019131</Código><Objeto del contrato>GASOLINA SIN PLOMO 95.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>38,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>46,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PETROGUSTA SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65973687</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6527"><Código>CNS2018SPM-000019138</Código><Objeto del contrato>TRASLLAT TURISME B-2328-SD DE P-25 A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT EL 12/07/18</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>60</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>72,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65646036</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6528"><Código>CNS2018SPM-000019139</Código><Objeto del contrato>Reparar fallo en cambio ded marchas de la furgoneta MB 109 CDI 9989 GXY</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>797,77</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>167,53</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>965,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TALLERES AUTOLICA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08203887</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6529"><Código>CNS2018SPM-000019140</Código><Objeto del contrato>Efectuar revisión periodica y reparar fallo en claxon de la furgoneta RX B-0774 WH.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>322,26</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>67,67</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>389,93</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ZONA FRANCA ALARI SEPAUTO, SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A59936328</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6530"><Código>CNS2018SPM-000019171</Código><Objeto del contrato>REVISIO ITV Semestral Juliol 2018 MB 308 D con matrícula B-5832-UY</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>75,24</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>91,04</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58276163</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6531"><Código>CNS2018SPM-000019172</Código><Objeto del contrato>REVISIO ITV Anual Agost 2018 del vehículo MB 109 CDI con matrícula 9989 GXY</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>75,24</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>91,04</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58276163</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6532"><Código>CNS2018SPM-000019173</Código><Objeto del contrato>REVISIO ITV Bianual Juliol 2018 del vehículo VW Passat con matrícula 4560 HLS.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>65,85</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,83</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>79,68</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58276163</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6533"><Código>CNS2018SPM-000019174</Código><Objeto del contrato>REVISIO ITV Anual Juliol 2018 del vehículo Seat Ibiza con matrícula 0355 BWB.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>60,76</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>73,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58276163</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6534"><Código>CNS2018SPM-000019175</Código><Objeto del contrato>REVISIO ITV Anual Juliol 2018 del vehículo VW Passat con matrícula 0772 BYJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>60,76</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>73,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58276163</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6535"><Código>CNS2018SPM-000019176</Código><Objeto del contrato>REVISIO ITV Semestral Juliol 2018 del vehículo Iveco ML 180 con matrícula 5678 BTM.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>87,86</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>106,31</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58276163</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6536"><Código>CNS2018SPM-000019177</Código><Objeto del contrato>REVISIO ITV Semestral Juliol  2018 del vehículo Fiat Ducato con matrícula B-0774-WH.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>75,24</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>91,04</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58276163</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6537"><Código>CNS2018SPM-000019191</Código><Objeto del contrato>BATERIA 12 V 62 AMP +D TUDOR TB620</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>84,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>102</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6538"><Código>CNS2018SPM-000019208</Código><Objeto del contrato>Reparación de perdida de agua en maquina de lavado de vehículos.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>243,73</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>51,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>294,91</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NOVELLAS MIR JOSEP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6539"><Código>CNS2018SPM-000019209</Código><Objeto del contrato>CATADRIOPTICO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>86,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>104,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6540"><Código>CNS2018SPM-000019216</Código><Objeto del contrato>Revisión de plataforma elevadora (cesta) e Inspecció Técnica al vehicle 6727BFS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>454,44</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>95,43</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>549,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TRANSGRUAS CIAL SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64753791</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6541"><Código>CNS2018SPM-000019233</Código><Objeto del contrato>BATERIA 12 V 62 AMP +D TUDOR TB620</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>84,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>102</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6542"><Código>CNS2018SPM-000019257</Código><Objeto del contrato>BUQUE CONSOLAT DE MAR - TASAS CAPITANIA MARITIMA.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>644,34</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>135,31</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>779,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MINISTERIO DE FOMENTO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>S2817040E</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6543"><Código>CNS2018SPM-000019310</Código><Objeto del contrato>SAL DESCALCIFICADORA EN PASTILLAS (SACO DE 25 KG)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>188</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>39,48</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>227,48</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FLASH CAR IBERICA, S.A.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A59102616</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6544"><Código>CNS2018SPM-000019312</Código><Objeto del contrato>GASOLEO B</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>276,51</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>58,07</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>334,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PETROLIS DE BARCELONA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A59817270</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6545"><Código>CNS2018SPM-000019317</Código><Objeto del contrato>GASOLINA SIN PLOMO 95.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1440,12</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>302,43</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1742,55</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28559573</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6546"><Código>CNS2018SPM-000019319</Código><Objeto del contrato>LIMPIACRISTALES ACTIVO VEHICULOS WURTH 089025 (SPRAY 500ML)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>218,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>45,86</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>264,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>WURTH ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08472276</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6547"><Código>CNS2018SPM-000019320</Código><Objeto del contrato>JABON PARA CARROCERIAS COCHE ZORKIL LCE (GARRAFA 30 LTS.)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>585,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>122,98</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>708,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ZORELOR SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A01049725</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6548"><Código>CNS2018SPM-000019323</Código><Objeto del contrato>ACEITE REPSOL 5W30 LONG LIFE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>195,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>41,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>236,68</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6549"><Código>CNS2018SPM-000019331</Código><Objeto del contrato>Reparacion de un pinchazo traser del scooter BMW C-evolution 2260 KFP</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,31</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,42</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6550"><Código>CNS2018SPM-000019332</Código><Objeto del contrato>Reparacion de pinchazo delantero izquierdo en Seat Altea XL 5055 HXY.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6551"><Código>CNS2018SPM-000019363</Código><Objeto del contrato>SERVEI GRUA PER TRASLLAT TURISME AN-098-WN. DE MOLL SANT BERTRAN A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT 25/07/18</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>60</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>72,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65646036</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6552"><Código>CNS2018SPM-000019364</Código><Objeto del contrato>Sustitución de neumatico delantero derecho por rotura del Seat Altea XL 8290 JFZ</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>65,29</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,71</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>79</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-01</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6553"><Código>CNS2018SPM-000019379</Código><Objeto del contrato>Mantenimientos mecanicos anuales en embarcación Consolat de Mar.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8120</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1705,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9825,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-02</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>REFIT FORUM SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66603473</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6554"><Código>CNS2018SPM-000019382</Código><Objeto del contrato>Sustitución de neumatico delantero izquierdo del Seat Altea XL 7350 JDZ</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>65,29</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,71</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>79</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6555"><Código>CNS2018SPM-000019383</Código><Objeto del contrato>Reparación de un pinchazo trasero izquierdo de la furgoneta Nissan Env-200 1105 KDW.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6556"><Código>CNS2018SPM-000019385</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en rueda trasera de la motocicleta Honda Pan-european 7143 JCB.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>26,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>32,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6557"><Código>CNS2018SPM-000019442</Código><Objeto del contrato>Copia y codificación de llave de contacto en Volkswagen Passat 8916 HVJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>229,39</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>48,17</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>277,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTORSOL,S.A.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08061731</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6558"><Código>CNS2018SPM-000019443</Código><Objeto del contrato>Efectuar revisión periódica y carga de gas aire acondicionado en Seat Ibiza 6995 GTJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>197,07</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>41,38</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>238,45</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUTOFUBER SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58847377</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6559"><Código>CNS2018SPM-000019473</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Nissan Qashqai 0047 JLK.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6560"><Código>CNS2018SPM-000019474</Código><Objeto del contrato>Sustitución de neumático por rotura en Seat Altea XL 5059 HXY.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>74,79</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,71</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>90,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6561"><Código>CNS2018SPM-000019487</Código><Objeto del contrato>Localizar y reparar fallo motor de la furgoneta MB 109 CDI con matrícula 9989 GXY.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>235,37</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>49,43</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>284,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TALLERES AUTOLICA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08203887</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6562"><Código>CNS2018SPM-000019491</Código><Objeto del contrato>Revisión y certificación de balsas salvavidas de la embarcación Consolat de Mar.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2281,51</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>479,12</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2760,63</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SURVITEC SERVICE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B59321554</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6563"><Código>CNS2018SPM-000019494</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Nissan NV 200 con matrícula 4578 KDG.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6564"><Código>CNS2018SPM-000019495</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Nissan Qashqai 1156 JDV.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>27,43</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>33,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6565"><Código>CNS2018SPM-000019497</Código><Objeto del contrato>BATERIA AD PLUS+ 12V 60A  (+ DERECHA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>61,42</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>74,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AD MARINA AUTOMOCIO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08861031</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6566"><Código>CNS2018SPM-000019513</Código><Objeto del contrato>ACEITE 10W40 SDX PLUS + (ENV. 5LT)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>30,13</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,33</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>36,46</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AD MARINA AUTOMOCIO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08861031</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6567"><Código>CNS2018SPM-000019547</Código><Objeto del contrato>PILOTO TRASERO IZQUIERDO NISSAN E-NV200</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>148,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>31,28</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>180,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6568"><Código>CNS2018SPM-000019582</Código><Objeto del contrato>BATERIA AD PLUS+ 12V 75 Ah  680A  (+ DERECHA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>74,47</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>90,11</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AD MARINA AUTOMOCIO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08861031</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6569"><Código>CNS2018SPM-000019586</Código><Objeto del contrato>Efectuar mantenimiento peródico en Mercedes 109 CDI Mixto con matrícula 9989 GXY.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>256,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>53,82</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>310,12</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TALLERES AUTOLICA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08203887</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6570"><Código>CNS2018SPM-000019587</Código><Objeto del contrato>Reparación de plancha según presupuesto del Seat Altea XL 5059 HXY por impacto según informe Policía Portuaria.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1699,58</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>356,91</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2056,49</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUTOFUBER SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58847377</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6571"><Código>CNS2018SPM-000019637</Código><Objeto del contrato>ADHESIVO SEAT ALTEA XL PUERTA DELANTERA DRCHA. -NUEVO-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>180</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>37,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>217,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60421005</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6572"><Código>CNS2018SPM-000019639</Código><Objeto del contrato>Localizar y reparar fallo motor (no carga alternador) en Mercedes 109 CDI C Mixto con matrícula 9989 GXY.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>878,39</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>184,46</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1062,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TALLERES AUTOLICA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08203887</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6573"><Código>CNS2018SPM-000019648</Código><Objeto del contrato>GASOLEO A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4275</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>897,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5172,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COMPAÑIA ESP.DE PETROLEOS,SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28003119</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6574"><Código>CNS2018SPM-000019649</Código><Objeto del contrato>GASOLINA SIN PLOMO 95.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>308,93</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>64,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>373,81</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PETROGUSTA SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65973687</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6575"><Código>CNS2018SPM-000019729</Código><Objeto del contrato>GASOLEO A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1327,51</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>278,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1606,29</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28559573</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6576"><Código>CNS2018SPM-000019744</Código><Objeto del contrato>Reparar pérdida de agua en máquina de lavado de vehículos Parque Móvil.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>182,72</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>38,37</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>221,09</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NOVELLAS MIR JOSEP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6577"><Código>CNS2018SPM-000019745</Código><Objeto del contrato>Efectuar revisión periódica de mantenimiento en Volkswagen Passat 2212 HHZ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>105</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>605</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTORSOL,S.A.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08061731</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6578"><Código>CNS2018SPM-000019746</Código><Objeto del contrato>Sustitución de neumático en Seat Altea XL 7327 JDZ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>71,34</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,98</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>86,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6579"><Código>CNS2018SPM-000019747</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Nissan Leaf 6338 KDK.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6580"><Código>CNS2018SPM-000019808</Código><Objeto del contrato>RETIRADA DE VEHICLE AMB GRUA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>175</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>36,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>211,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GRUAS CORBERA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08772287</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6581"><Código>CNS2018SPM-000019810</Código><Objeto del contrato>RETIRADA DE VEHICLE, ESTACIONAMENT PROHIBIT</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>60</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>72,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65646036</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6582"><Código>CNS2018SPM-000019813</Código><Objeto del contrato>RETIRADA DE VEHICLE AMB GRUA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>60</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>72,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65646036</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6583"><Código>CNS2018SPM-000019815</Código><Objeto del contrato>Servei grua ES-273-JG</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>90</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>108,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65646036</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6584"><Código>CNS2018SPM-000019816</Código><Objeto del contrato>Localizar y reparar fallo en A.A. del Seat Ibiza 6994 GTJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>83,39</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,51</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>100,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUTOFUBER SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58847377</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6585"><Código>CNS2018SPM-000019855</Código><Objeto del contrato>Localizar y reparar perdidad de agua por rotura del vaso de entrada en planta de osmosis en maquina de lavado de autos.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>309,64</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>65,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>374,66</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NOVELLAS MIR JOSEP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6586"><Código>CNS2018SPM-000019868</Código><Objeto del contrato>RETIRADA DE VEHICLE AMB GRUA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>175</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>36,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>211,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GRUAS CORBERA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08772287</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6587"><Código>CNS2018SPM-000019884</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 5052 HXY.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6588"><Código>CNS2018SPM-000019885</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Mercedes Sprinter 3466 HHP.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>27,43</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>33,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6589"><Código>CNS2018SPM-000019886</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Nissan E-NV200 con matrícula 1105 KDW.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6590"><Código>CNS2018SPM-000019981</Código><Objeto del contrato>Suministro y colocación de fundas varias en la embarcación Consolat de Mar.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4636,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>973,62</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5609,92</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TALLERES NAUTIC BARCELONA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66719576</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6591"><Código>CNS2018SPM-000019992</Código><Objeto del contrato>GASOLEO A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5438,18</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1142,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6580,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58415779</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6592"><Código>CNS2018SPM-000020096</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Ibiza 6192 CVS.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-02</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6593"><Código>CNS2018SPM-000020097</Código><Objeto del contrato>Sustitución de neumático por rotura en Seat Altea XL 5055 HXY.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>71,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>87,05</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-02</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6594"><Código>CNS2018SPM-000020098</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 5055 HXY.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-02</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6595"><Código>CNS2018SPM-000020099</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 5061 HXY.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-02</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6596"><Código>CNS2018SPM-000020109</Código><Objeto del contrato>CRISTAL ESPEJO RETROVISOR IZQUIERDO NISSAN 96.366JX30B</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>43,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>52,88</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-02</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6597"><Código>CNS2018SPM-000020110</Código><Objeto del contrato>Localizar y reparar fallo en las bombas del dique de proa de la Embarcación Consolat de Mar.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3330,63</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>699,43</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4030,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-02</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>REFIT FORUM SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66603473</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6598"><Código>CNS2018SPM-000020115</Código><Objeto del contrato>ESPUMA PROTECCION Y ABRILLANTADOR DE NEUMATICOS WURTH REF. 0890121(SPRAY 500 ML)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>308,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>64,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>373,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>WURTH ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08472276</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6599"><Código>CNS2018SPM-000020117</Código><Objeto del contrato>DON LIMPIO SALON PH NEUTRO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>90,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,98</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>109,38</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BOMARI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08855843</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6600"><Código>CNS2018SPM-000020153</Código><Objeto del contrato>ANTI CAL  VIAKAL REF. 07349</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>64,34</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,51</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>77,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BOMARI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08855843</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6601"><Código>CNS2018SPM-000020154</Código><Objeto del contrato>TRAPO BLANCO ALGODON 100% (PQ.5 KGS.)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>260,11</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>54,62</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>314,73</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HICOVEP HJ SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66767831</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6602"><Código>CNS2018SPM-000020156</Código><Objeto del contrato>GASOLEO A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>991,01</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>208,11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1199,12</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28559573</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6603"><Código>CNS2018SPM-000020182</Código><Objeto del contrato>Adecuación del botiquin de la Embarcación Consolat de Mar según normativa Maritima.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>41,74</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,77</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>50,51</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERNANDEZ LEON VANESA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6604"><Código>CNS2018SPM-000020186</Código><Objeto del contrato>ACEITE SHELL TELLUS S2 M 46(ENVASE 20 LTS.)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>973,15</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>204,36</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1177,51</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6605"><Código>CNS2018SPM-000020203</Código><Objeto del contrato>BOINA PULIR NARANJA BLANDA D170X30MM PARA PULIDORA REF. WURTH 0585026170</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>272,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>57,14</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>329,22</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>WURTH ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08472276</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6606"><Código>CNS2018SPM-000020220</Código><Objeto del contrato>SAL DESCALCIFICADORA EN PASTILLAS (SACO DE 25 KG)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>90</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>108,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FLASH CAR IBERICA, S.A.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A59102616</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6607"><Código>CNS2018SPM-000020226</Código><Objeto del contrato>Localizar y reparar fallo de puesta en marcha en Seat Ibiza 6980 GTJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>255,58</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>53,67</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>309,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUTOFUBER SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58847377</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6608"><Código>CNS2018SPM-000020236</Código><Objeto del contrato>Sustitución de neumático por rotura en Seat Ibiza 6192 CVS.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>59,03</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>71,43</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6609"><Código>CNS2018SPM-000020237</Código><Objeto del contrato>Sustitución de neumático por rotura en Nissan Leaf 0917 KDW.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>74,79</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,71</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>90,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6610"><Código>CNS2018SPM-000020238</Código><Objeto del contrato>Sustitución de neumático por rotura en Seat Altea XL 5061 HXY.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>74,79</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,71</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>90,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6611"><Código>CNS2018SPM-000020239</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Nissan Leaf 6081 KDK.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6612"><Código>CNS2018SPM-000020240</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en NIssan Qashqai 1156 JDV.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>27,43</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>33,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6613"><Código>CNS2018SPM-000020345</Código><Objeto del contrato>MATERIAL DIVERSO  EMBARCACION S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>135,56</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>28,47</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>164,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6614"><Código>CNS2018SPM-000020347</Código><Objeto del contrato>Reparar fallo en Fly del puente de mando de la cubierta superior de la embarcación Consolat de Mar.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1260</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>264,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1524,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>VAZQUEZ VEGA ALEJANDRO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6615"><Código>CNS2018SPM-000020398</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,06</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6616"><Código>CNS2018SPM-000020404</Código><Objeto del contrato>Reparación de un pinchazo de la  Nissan E-NV200 1102 KDW</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6617"><Código>CNS2018SPM-000020406</Código><Objeto del contrato>Reparación de un pinchazo del Seat Altea XL 7350 JDZ</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6618"><Código>CNS2018SPM-000020407</Código><Objeto del contrato>Reparación de un neumatico del Seat Arosa 0096 CGX.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>26,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,66</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>32,61</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6619"><Código>CNS2018SPM-000020512</Código><Objeto del contrato>GASOLEO A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2880</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>604,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3484,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PETROLIS DE BARCELONA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A59817270</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6620"><Código>CNS2018SPM-000020533</Código><Objeto del contrato>TESTER MULTIMETRO DIGITAL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>114,31</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>24,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>138,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CSI CENTRAL SUMINISTROS E INST</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60643715</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6621"><Código>CNS2018SPM-000020548</Código><Objeto del contrato>GASOLEO A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>468,61</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>98,41</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>567,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PETROGUSTA SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65973687</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6622"><Código>CNS2018SPM-000020550</Código><Objeto del contrato>BANDERA CATALANA 40X30 CMS.EMBARCACION</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,61</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MERCANAUTIC BARNA, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61085833</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6623"><Código>CNS2018SPM-000020556</Código><Objeto del contrato>ALquiler de camión cesta para trabajos varios UMG Alquiler facturado entre 06/09/18-30/09/18 Factura FPRAL0918/09011</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4716,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>990,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5706,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HUNE RENTAL SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B84736354</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6624"><Código>CNS2018SPM-000020564</Código><Objeto del contrato>Reparación de 1 pinchazo en Seat Altea XL 5054 HXY</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6625"><Código>CNS2018SPM-000020612</Código><Objeto del contrato>Reparación de fallos eléctricos y cierre centralizado de la furgoneta MB Sprinter 3466 HHP</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>860,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>180,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1041,74</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TALLERES AUTOLICA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08203887</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6626"><Código>CNS2018SPM-000020613</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en motocicleta Scooter BMW C Evolution 2257 KFP.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>26,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>32,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6627"><Código>CNS2018SPM-000020614</Código><Objeto del contrato>GASOLEO B</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3735,12</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>784,38</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4519,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>REPSOL COM PROD PETROLIFER SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A80298839</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6628"><Código>CNS2018SPM-000020615</Código><Objeto del contrato>MATERIAL DIVERSO  EMBARCACION S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>280,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>58,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>339,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6629"><Código>CNS2018SPM-000020617</Código><Objeto del contrato>Efectuar mantenimiento periódico anual en Nissan Leaf 6081 KDK.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>160,64</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>33,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>194,37</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08156127</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6630"><Código>CNS2018SPM-000020644</Código><Objeto del contrato>Efectuar revisión periódica de mantenimiento en Nissan Leaf 5988 KDJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>86,73</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>104,94</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08156127</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6631"><Código>CNS2018SPM-000020719</Código><Objeto del contrato>Pago de póliza de seguro periodo de 23/02/2018 a 01/07/2018 del vehículo Renault Kangoo 9923 HSX</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>110,04</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23,11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>133,15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AXA SEGUROS GENERALES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A60917978</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6632"><Código>CNS2018SPM-000020721</Código><Objeto del contrato>REVISIO ITV Bianual Octubre 2018 VW Multivan 5071 HZK</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>75,24</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>91,04</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58276163</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6633"><Código>CNS2018SPM-000020726</Código><Objeto del contrato>Revisar frenos en Seat León 0751 CWW.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>225,85</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>47,43</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>273,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUTOFUBER SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58847377</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6634"><Código>CNS2018SPM-000020727</Código><Objeto del contrato>Efectuar revisión periódica en Nissan Leaf 6337 KDK.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>87,96</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,47</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>106,43</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08156127</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6635"><Código>CNS2018SPM-000020728</Código><Objeto del contrato>Efectuar revisión periódica mantenimiento anual en Nissan E-NV 200 1117 KDW.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>106,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>129,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08156127</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6636"><Código>CNS2018SPM-000020729</Código><Objeto del contrato>Efectuar revisión periódica mantenimiento anual en Nissan Leaf 6335 KDK.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>85,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>103,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08156127</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6637"><Código>CNS2018SPM-000020741</Código><Objeto del contrato>Efectuar mantenimeinto periódico anual en Nissan E-NV 200 con matrícula 0918 KDW.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>93,18</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>19,57</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>112,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08156127</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6638"><Código>CNS2018SPM-000020829</Código><Objeto del contrato>Efectuar revisión periódica mantenimiento anual en Nissan Leaf 6266 KDJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>85,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>103,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08156127</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6639"><Código>CNS2018SPM-000020833</Código><Objeto del contrato>Efectuar revisión periódica mantenimiento anual en Nissan Leaf 6346 KDK.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>85,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>103,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08156127</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6640"><Código>CNS2018SPM-000020834</Código><Objeto del contrato>Efectuar revisión periódica mantenimiento anual en Nissan Leaf 6079 KDK.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>85,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>103,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08156127</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6641"><Código>CNS2018SPM-000020835</Código><Objeto del contrato>Efectuar revisión periódica mantenimiento anual en Nissan Leaf 1106 KDW.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>85,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>103,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08156127</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6642"><Código>CNS2018SPM-000020842</Código><Objeto del contrato>GASOLEO A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7609,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1598,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9207,62</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PREMIRA ENERGIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66001561</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6643"><Código>CNS2018SPM-000020872</Código><Objeto del contrato>Efectuar revisión periódica mantenimiento anual en Nissan Leaf 0917 KDW.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>85,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>103,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08156127</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6644"><Código>CNS2018SPM-000020873</Código><Objeto del contrato>Efectuar revisión periódica mantenimiento anual en Nissan E-NV 200 con matrícula 5739 KDJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>106,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>129,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08156127</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6645"><Código>CNS2018SPM-000020899</Código><Objeto del contrato>Sustitución de neumáticos traseros en Mercedes 308 D con matrícula B-5832-UY.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>150,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>31,52</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>181,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6646"><Código>CNS2018SPM-000020900</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Nissan Qashqai 1156 JDV.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6647"><Código>CNS2018SPM-000020901</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Mercedes Sprinter 3466 HHP.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>27,43</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>33,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6648"><Código>CNS2018SPM-000020902</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Volkswagen Passat 8916 HVJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6649"><Código>CNS2018SPM-000020908</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Nissan E-NV 200 con matrícula 5673 KDJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6650"><Código>CNS2018SPM-000020913</Código><Objeto del contrato>Efectuar revisión periódica mantenimiento anual y reparar retrovisor interior en Nissan E-NV 200 con matrícula 5673 KDJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>146,03</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>30,67</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>176,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08156127</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6651"><Código>CNS2018SPM-000020923</Código><Objeto del contrato>Reparar perdida de hidráulico por latiguillo de carretilla elevadora eléctrica de Almacén Factura 279004294</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>346,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>72,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>419,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LINDE MATERIAL HANDLING IB SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08760886</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6652"><Código>CNS2018SPM-000020935</Código><Objeto del contrato>Efectuar revisión periódica mantenimiento anual en Nissan Leaf 6073 KDK.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>85,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>103,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08156127</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6653"><Código>CNS2018SPM-000020938</Código><Objeto del contrato>Efectuar revisión periódica mantenimiento anual en Nissan Leaf 6338 KDK.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>85,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>103,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08156127</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6654"><Código>CNS2018SPM-000020988</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 5061 HXY.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6655"><Código>CNS2018SPM-000020990</Código><Objeto del contrato>Efectuar revisión periódica mantenimiento anual en Nissan Leaf 1101 KDW.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>85,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>103,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08156127</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6656"><Código>CNS2018SPM-000020998</Código><Objeto del contrato>GASOLEO B</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>292,59</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>61,44</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>354,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>REPSOL COM PROD PETROLIFER SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A80298839</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6657"><Código>CNS2018SPM-000021008</Código><Objeto del contrato>Reparar fallo de puesta en marcha del motor de estribor de la embarcación Faro de Cala Nans</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1050</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>220,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1270,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRESAS ISANDE ALBERTO MANUEL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6658"><Código>CNS2018SPM-000021009</Código><Objeto del contrato>Efectuar revisión periódica mantenimiento anual en Nissan E-NV 200 con matrícula 5706 KDJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>106,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>129,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08156127</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6659"><Código>CNS2018SPM-000021010</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Nissan NV 200 con matrícula 4578 KDG</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6660"><Código>CNS2018SPM-000021011</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Nissan Leaf 1100 KDW.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6661"><Código>CNS2018SPM-000021022</Código><Objeto del contrato>GASOLINA SIN PLOMO 95.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>22,79</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,79</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>27,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PETROGUSTA SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65973687</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6662"><Código>CNS2018SPM-000021036</Código><Objeto del contrato>Efectuar revisión periódica mantenimiento anual en Nissan Leaf 1100 KDW.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>85,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>103,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-21</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08156127</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6663"><Código>CNS2018SPM-000021037</Código><Objeto del contrato>Efectuar revisión periódica mantenimiento anual en Nissan E-NV 200 con matrícula 1105 KDW.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>106,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>129,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-21</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08156127</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6664"><Código>CNS2018SPM-000021038</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat León 9271 KDM.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-21</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6665"><Código>CNS2018SPM-000021039</Código><Objeto del contrato>Localizar y reparar entrada de gases de combustión en habitáculo en Mercedes 109 CDI Mixto con matrícula 9989 GXY.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1229,71</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>258,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1487,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TALLERES AUTOLICA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08203887</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6666"><Código>CNS2018SPM-000021072</Código><Objeto del contrato>Efectuar mantenimiento periódico anual en Nissan Leaf 6344 KDK (re facturada por error en el importe en el pedido enviado al proveedor)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>158,71</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>33,33</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>192,04</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08156127</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6667"><Código>CNS2018SPM-000021074</Código><Objeto del contrato>Efectuar revisión periódica de mantenimiento en Nissan Leaf 6093 KDK. (Re facturada por error del proveedor)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>87,96</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,47</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>106,43</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08156127</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6668"><Código>CNS2018SPM-000021075</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 5059 HXY.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6669"><Código>CNS2018SPM-000021076</Código><Objeto del contrato>Efectuar revisión periódica mantenimiento anual en Nissan Leaf 1104 KDW.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>85,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>103,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08156127</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6670"><Código>CNS2018SPM-000021107</Código><Objeto del contrato>LLAVE DE VASO EXTENSIBLE 17-19 / 21-23 PARA TORNILLOS RUEDA VEHICULOS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>15,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,34</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>19,24</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6671"><Código>CNS2018SPM-000021111</Código><Objeto del contrato>Localizar fallo y reparar en motor auxiliar de la embarcación Consolat de Mar</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>831,57</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>174,63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1006,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>REFIT FORUM SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66603473</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6672"><Código>CNS2018SPM-000021112</Código><Objeto del contrato>Sustitución de neumáticos delanteros por desgaste y alineado de dirección en Mercedes Sprinter 3466 HHP.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>285,21</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>59,89</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>345,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6673"><Código>CNS2018SPM-000021119</Código><Objeto del contrato>TRASLLAT TURISME EV-528-MN DE JOAN DE BORBO A DIPOSIT ASTA. REALITZAT EL 14/09/18</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>60</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>72,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65646036</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6674"><Código>CNS2018SPM-000021134</Código><Objeto del contrato>SERVEI GRUA PER TRASLLAT SEMIREMOLC XA-652-EW. DEL CARRER ATLANTIC A DIPÒSIT CARRER ORMUZ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>165</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>34,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>199,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GRUAS CORBERA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08772287</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6675"><Código>CNS2018SPM-000021137</Código><Objeto del contrato>Efectuar revisión periódica mantenimiento anual en Nissan Leaf 1103 KDW.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>85,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>103,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08156127</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6676"><Código>CNS2018SPM-000021138</Código><Objeto del contrato>Efectuar revisión periódica mantenimiento anual en Nissan E-NV200 con matrícula 1102 KDW.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>106,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>129,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08156127</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6677"><Código>CNS2018SPM-000021142</Código><Objeto del contrato>Efectuar revisión periódica mantenimiento anual en Nissan E-NV200 con matrícula 0916 KDW.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>106,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>129,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08156127</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6678"><Código>CNS2018SPM-000021161</Código><Objeto del contrato>SANIFICANTE DESINFECTANTE HABITACULO VEHICULOS (SPRAY 200 ML)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>210,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>44,29</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>255,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66957044</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6679"><Código>CNS2018SPM-000021162</Código><Objeto del contrato>GASOLEO A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1487,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>312,33</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1799,63</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28559573</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6680"><Código>CNS2018SPM-000021181</Código><Objeto del contrato>Reparación de dos pinchazos en Nissan Qashqai 1156 JDV.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>54,86</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,52</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>66,38</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6681"><Código>CNS2018SPM-000021182</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 5063 HXY.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6682"><Código>CNS2018SPM-000021191</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 5063 HXY.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6683"><Código>CNS2018SPM-000021192</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 5040 HXY.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6684"><Código>CNS2018SPM-000021261</Código><Objeto del contrato>SERVEI GRUA PER TRASLLAT TURISME (SENSE MATRÍCULA), DE MOLL DE BARCELONA A DIPÒSIT ASTA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>60</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>72,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65646036</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6685"><Código>CNS2018SPM-000021262</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Ibiza 6991 GTJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6686"><Código>CNS2018SPM-000021300</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en motocicleta Honda Pan-European con matrícula 7044 JCB.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>26,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>32,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6687"><Código>CNS2018SPM-000021301</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Nissan Qashqai 1156 JDV.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>27,43</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>33,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6688"><Código>CNS2018SPM-000021302</Código><Objeto del contrato>Sustitución de neumático en Seat Altea XL 5040 HXY.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>67,17</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>81,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6689"><Código>CNS2018SPM-000021303</Código><Objeto del contrato>Reparación en llanta de aluminio y sustitución de neumático por rotura en Seat Altea XL 5061 HXY.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>213,59</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>44,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>258,44</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6690"><Código>CNS2018SPM-000021306</Código><Objeto del contrato>CLAVIJA AEREA CETAC 63A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>37,93</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,97</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>45,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6691"><Código>CNS2018SPM-000021310</Código><Objeto del contrato>SAL DESCALCIFICADORA EN PASTILLAS (SACO DE 25 KG)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>108</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>130,68</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FLASH CAR IBERICA, S.A.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A59102616</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6692"><Código>CNS2018SPM-000021313</Código><Objeto del contrato>Sustitución de neumático por rotura en Seat Altea XL 8290 JFZ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>67,24</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,12</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>81,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6693"><Código>CNS2018SPM-000021332</Código><Objeto del contrato>Revisión anual y mantenimiento periodico del compresor y elevador de vehículos en Parque Movil.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>319,96</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>67,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>387,15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOVALTEC 2006 SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B17902404</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6694"><Código>CNS2018SPM-000021336</Código><Objeto del contrato>GASOLEO A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1102,15</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>231,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1333,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28559573</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6695"><Código>CNS2018SPM-000021378</Código><Objeto del contrato>REVISIO ITV semestral Desembre 2018 del vehículo Nissan Cabstar B-4328-WB</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>75,24</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>91,04</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58276163</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6696"><Código>CNS2018SPM-000021379</Código><Objeto del contrato>REVISIO ITV anual Desembre 2018 dedl vehículo MB 109 CDI 2814 DTJ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>75,24</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>91,04</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58276163</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6697"><Código>CNS2018SPM-000021380</Código><Objeto del contrato>REVISIO ITV semestral Desembre 2018 del vehículo Renault Kangoo 9639 CVT</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>75,24</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>91,04</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58276163</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6698"><Código>CNS2018SPM-000021471</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 8278 JFZ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6699"><Código>CNS2018SPM-000021472</Código><Objeto del contrato>Sustitución de neumático por rotura en Seat Altea XL 8290 JFZ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>65,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>79,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6700"><Código>CNS2018SPM-000021479</Código><Objeto del contrato>Reparación de pinchazo en Seat Altea XL 5040 HXY.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24,69</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6701"><Código>CNS2018SPM-000021485</Código><Objeto del contrato>Sustitución de neumático por rotura en Seat Altea XL 7320 JDZ.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>71,06</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,92</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>85,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RODI METRO SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60864311</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6702"><Código>CNS2018SPM-000021486</Código><Objeto del contrato>Pago servicios en amarre durante el periodo de 30/7/18 a 1/9/18 de la embarcación Consolat de Mar.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>68,66</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>83,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ONEOCEAN PORT VELL SA UNIPERSO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A59733584</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6703"><Código>CNS2018SUM-000014688</Código><Objeto del contrato>Manteniment MENSUAL NOVEMBRE del sistema d'expulsió de coloms de l'aparcament de Sant Bertran</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>180</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>37,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>217,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66541988</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6704"><Código>CNS2018SUM-000014690</Código><Objeto del contrato>Manteniment MENSUAL DESEMBRE del sistema d'expulsió de coloms de l'aparcament de Sant Bertran</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>180</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>37,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>217,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66541988</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6705"><Código>CNS2018SUM-000016299</Código><Objeto del contrato>Lloguer contenidors runa i defenses. c/Z. Gener 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>103</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21,63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>124,63</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CORP CLD URBANOS TRAT RE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08173411</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6706"><Código>CNS2018SUM-000016300</Código><Objeto del contrato>Cànon diposició runa. Gener 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>69,12</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,52</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>83,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CORP CLD URBANOS TRAT RE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08173411</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6707"><Código>CNS2018SUM-000016435</Código><Objeto del contrato>Gestió residus magatzem c/Z, Runa Febrer 2018 (12)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>194,66</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>40,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>235,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CORP CLD URBANOS TRAT RE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08173411</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6708"><Código>CNS2018SUM-000016436</Código><Objeto del contrato>Gestió residus magatzem c/Z, Runa Febrer 2018 (11)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>194,66</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>40,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>235,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CORP CLD URBANOS TRAT RE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08173411</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6709"><Código>CNS2018SUM-000016437</Código><Objeto del contrato>GESTIÓ ENVASOS, OLIS i ALTRES RESIDUS PERILLOSOS ABANDONATS DEL M/ADOSSAT</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2862,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>601,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3463,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FCC AMBITO SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28900975</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6710"><Código>CNS2018SUM-000016438</Código><Objeto del contrato>Gestió residus magatzem c/Z, Pneumatics i defensas  Febrer  2018 (1)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2605,27</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>547,11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3152,38</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CORP CLD URBANOS TRAT RE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08173411</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6711"><Código>CNS2018SUM-000016511</Código><Objeto del contrato>Gestió residus magatzem c/Z, Runa Febrer 2018 (13)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>194,66</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>40,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>235,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CORP CLD URBANOS TRAT RE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08173411</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6712"><Código>CNS2018SUM-000016609</Código><Objeto del contrato>Gestió residus magatzem c/Z, Neumatics i defensas Febrer 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3605,85</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>757,23</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4363,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CORP CLD URBANOS TRAT RE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08173411</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6713"><Código>CNS2018SUM-000016610</Código><Objeto del contrato>Gestió residus magatzem c/Z, Runa Febrer 2018 (15)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>194,66</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>40,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>235,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CORP CLD URBANOS TRAT RE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08173411</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6714"><Código>CNS2018SUM-000016611</Código><Objeto del contrato>Gestió residus magatzem c/Z, Runa Febrer 2018 (14)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>194,66</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>40,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>235,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CORP CLD URBANOS TRAT RE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08173411</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6715"><Código>CNS2018SUM-000016780</Código><Objeto del contrato>Gestió residus magatzem carrer Z, Febrer 2018 (16)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>194,66</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>40,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>235,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CORP CLD URBANOS TRAT RE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08173411</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6716"><Código>CNS2018SUM-000017007</Código><Objeto del contrato>Gestió residus magatzem c/Z, Neumatics i defensas Març 2018 (3)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2955,47</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>620,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3576,12</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CORP CLD URBANOS TRAT RE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08173411</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6717"><Código>CNS2018SUM-000017019</Código><Objeto del contrato>Lloguer contenidors runa i defenses. c/Z. Febrer 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>102</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>123,42</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CORP CLD URBANOS TRAT RE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08173411</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6718"><Código>CNS2018SUM-000017020</Código><Objeto del contrato>Cànon diposició runa. Febrer 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>50,22</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,55</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>60,77</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CORP CLD URBANOS TRAT RE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08173411</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6719"><Código>CNS2018SUM-000017181</Código><Objeto del contrato>Gestió residus magatzem carrer Z, Març 2018 (17)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>194,66</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>40,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>235,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CORP CLD URBANOS TRAT RE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08173411</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6720"><Código>CNS2018SUM-000017244</Código><Objeto del contrato>Gestió residus perillosos i no perillosos puntuals a magatzem c/Z, magatzem ASTA, taller UMG. MARÇ 2017</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>246,54</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>51,77</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>298,31</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ECOLOG IBERICA MEDITER SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58565755</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6721"><Código>CNS2018SUM-000017361</Código><Objeto del contrato>Gestió residus magatzem carrer Z, Març 2018 (18)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>194,66</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>40,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>235,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CORP CLD URBANOS TRAT RE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08173411</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6722"><Código>CNS2018SUM-000017362</Código><Objeto del contrato>Gestió residus magatzem carrer Z, Març 2018 (19)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>194,66</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>40,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>235,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CORP CLD URBANOS TRAT RE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08173411</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6723"><Código>CNS2018SUM-000017394</Código><Objeto del contrato>RES.Unitats higièniques, olfactives i bacteriostàtiques Mensual abril 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>712,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>149,54</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>861,62</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RENTOKIL INITIAL ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28767671</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6724"><Código>CNS2018SUM-000017395</Código><Objeto del contrato>RES.Unitats higièniques, olfactives i bacteriostàtiques Mensual maig 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>712,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>149,54</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>861,62</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RENTOKIL INITIAL ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28767671</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6725"><Código>CNS2018SUM-000017554</Código><Objeto del contrato>Lloguer contenidors runa i defenses. c/Z. Març 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>103</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21,63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>124,63</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CORP CLD URBANOS TRAT RE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08173411</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6726"><Código>CNS2018SUM-000017555</Código><Objeto del contrato>Cànon diposició runa. Març 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>35,01</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>42,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CORP CLD URBANOS TRAT RE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08173411</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6727"><Código>CNS2018SUM-000017649</Código><Objeto del contrato>Residu Defensas i Neumatics Març 2018 Magatzem carrer Z</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2955,47</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>620,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3576,12</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CORP CLD URBANOS TRAT RE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08173411</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6728"><Código>CNS2018SUM-000017801</Código><Objeto del contrato>Instal·lació i manteniment de 7 noves Unitats Higièniques per l'edifici Port Nou. Maig 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>47,15</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>57,05</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RENTOKIL INITIAL ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28767671</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6729"><Código>CNS2018SUM-000018021</Código><Objeto del contrato>NOU CONTENIDOR RESIDUS SANITARI A DISPENSARI WTC</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2,72</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,57</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,29</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SRCL CONSENUR SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B86208824</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6730"><Código>CNS2018SUM-000018282</Código><Objeto del contrato>Gestió com a residus de materials fora d'ús del magatzem del carrer Z</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1910,75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>401,26</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2312,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUP</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60564077</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6731"><Código>CNS2018SUM-000018333</Código><Objeto del contrato>REVISIÓ, POSTA A PUNT I CERTIFICACIÓ OCA GRUA MOLL ADOSSAT</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3500</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>735</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4235</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KONECRANES IBERICA SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60442530</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6732"><Código>CNS2018SUM-000018344</Código><Objeto del contrato>Tractament  preventiu  per insectes a magatzem Policia Portuària sota el Pont del Moll de Costa</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>150</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>31,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>181,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DE LA SOTILLA CLARASO PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6733"><Código>CNS2018SUM-000018345</Código><Objeto del contrato>Tractament preventiu per insectes als vestuaris i dependències de l'EM de DRASSANES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>180</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>37,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>217,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DE LA SOTILLA CLARASO PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6734"><Código>CNS2018SUM-000018346</Código><Objeto del contrato>Tractaments preventius per insectes al vestuari de Medi Ambient de c/Escar</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>180</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>37,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>217,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DE LA SOTILLA CLARASO PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6735"><Código>CNS2018SUM-000018762</Código><Objeto del contrato>RES.Unitats higièniques, olfactives i bacteriostàtiques Mensual juny 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>712,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>149,54</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>861,62</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-21</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RENTOKIL INITIAL ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28767671</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6736"><Código>CNS2018SUM-000018829</Código><Objeto del contrato>GESTIÓ CONTENIDOR RESIDUS SANITARIS A DISPENSARI WTC</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SRCL CONSENUR SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B86208824</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6737"><Código>CNS2018SUM-000018846</Código><Objeto del contrato>DES. Revisió aparells raticides Mensual Juliol 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1300</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>273</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1573</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DE LA SOTILLA CLARASO PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6738"><Código>CNS2018SUM-000019239</Código><Objeto del contrato>RES.Unitats higièniques, olfactives i bacteriostàtiques Mensual juliol 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>712,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>149,54</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>861,62</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RENTOKIL INITIAL ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28767671</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6739"><Código>CNS2018SUM-000019240</Código><Objeto del contrato>RES.Unitats higièniques, olfactives i bacteriostàtiques Mensual agost 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>712,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>149,54</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>861,62</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RENTOKIL INITIAL ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28767671</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6740"><Código>CNS2018SUM-000019241</Código><Objeto del contrato>RES.Unitats higièniques, olfactives i bacteriostàtiques Mensual setembre 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>712,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>149,54</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>861,62</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RENTOKIL INITIAL ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28767671</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6741"><Código>CNS2018SUM-000019244</Código><Objeto del contrato>DES. Revisió aparells raticides Mensual Setembre 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1300</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>273</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1573</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DE LA SOTILLA CLARASO PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6742"><Código>CNS2018SUM-000019245</Código><Objeto del contrato>DES. Revisió aparells raticides Mensual Agost 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1300</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>273</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1573</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DE LA SOTILLA CLARASO PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6743"><Código>CNS2018SUM-000019983</Código><Objeto del contrato>DES. Revisió aparells raticides Mensual Octubre 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1300</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>273</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1573</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DE LA SOTILLA CLARASO PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6744"><Código>CNS2018SUM-000019984</Código><Objeto del contrato>RES.Unitats higièniques, olfactives i bacteriostàtiques Mensual octubre 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>712,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>149,54</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>861,62</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RENTOKIL INITIAL ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28767671</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6745"><Código>CNS2018SUM-000020647</Código><Objeto del contrato>DES. Revisió aparells raticides Mensual Novembre 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1300</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>273</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1573</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DE LA SOTILLA CLARASO PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6746"><Código>CNS2018SUM-000020746</Código><Objeto del contrato>50 VIVIENDAS Nº 39 P 3-1 -- TRABAJOS DE DESINFECCION DE DICHA VIVIENDA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>180</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>37,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>217,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DE LA SOTILLA CLARASO PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6747"><Código>CNS2018SUM-000020776</Código><Objeto del contrato>BARRERA (ARMARIO) UP&amp;DOWN 6 ACR ACCESOR MASTIL HASTA 6 MTS.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1514,85</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>318,12</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1832,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08908808</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6748"><Código>CNS2018SUM-000020845</Código><Objeto del contrato>Revisar i posar menjar en sistema per expulsar coloms del parking d'empleats de Sant Bertran (Octubre-18)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>185,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>38,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>224,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66541988</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6749"><Código>CNS2018SUM-000020905</Código><Objeto del contrato>GESTIÓ DE BARRERES ABSORBENTS UTILITZADES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1492,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>313,38</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1805,66</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FCC AMBITO SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28900975</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6750"><Código>CNS2018SUM-000020919</Código><Objeto del contrato>RECOLLIDA OLIS DE MOTOR SENSE PCB´s ni clor</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>11,76</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,47</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>14,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ECOLOG IBERICA MEDITER SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58565755</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6751"><Código>CNS2018SUM-000021081</Código><Objeto del contrato>DES. Revisió aparells raticides Mensual Desembre 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1300</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>273</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1573</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DE LA SOTILLA CLARASO PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6752"><Código>CNS2018SUM-000021084</Código><Objeto del contrato>RES.Unitats higièniques, olfactives i bacteriostàtiques Mensual novembre 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>712,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>149,54</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>861,62</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RENTOKIL INITIAL ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28767671</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6753"><Código>CNS2018SUM-000021085</Código><Objeto del contrato>RES.Unitats higièniques, olfactives i bacteriostàtiques Mensual desembre 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>712,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>149,54</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>861,62</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RENTOKIL INITIAL ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28767671</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6754"><Código>CNS2018SUM-000021465</Código><Objeto del contrato>Revisar i posar menjar en sistema per expulsar coloms del parking d'empleats de Sant Bertran (Desembre-18)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>185,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>38,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>224,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ZOOETHICS ETHICAL ANIMAL PROJE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66541988</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6755"><Código>CNS2018SXS-000014728</Código><Objeto del contrato>SERVEI MANTENIMENT MENSUAL INSTAL·LACIONS AIGUA APB (RD 865/2003 Prevenció legionel·la) - GENER 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>528</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>110,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>638,88</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65104812</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6756"><Código>CNS2018SXS-000016042</Código><Objeto del contrato>Puntos de recarga VE zona VIP - Reprogramar wallbox y dar de alta en sistema de gestión Circutor</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>425</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>89,25</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>514,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CIRCUTOR, SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08513178</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6757"><Código>CNS2018SXS-000016167</Código><Objeto del contrato>FARO DE ROSAS GRUPO ELECTRÓGENO - SELLAR FUGAS DE TUBO DE ESCAPE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>448,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>94,17</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>542,62</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARGELICH SEGURA MAGDALENA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6758"><Código>CNS2018SXS-000016177</Código><Objeto del contrato>ANALÍTICAS DE CONTROL PTO.: 20083240</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1566,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>328,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1894,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LABAQUA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A03637899</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6759"><Código>CNS2018SXS-000016178</Código><Objeto del contrato>SUMINISTRO DE 2 CONTADORES DE LUZ CON TELEGESTION (ETHERNET) - RVE WTCB (POOL Y ZONA VIP)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>834</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>175,14</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1009,14</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARELSA ARMARIOS ELECTRICOS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08589533</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6760"><Código>CNS2018SXS-000016273</Código><Objeto del contrato>SERVEI MANTENIMENT MENSUAL INSTAL·LACIONS AIGUA APB (RD 865/2003 Prevenció legionel·la) - FEBRER 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>528</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>110,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>638,88</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65104812</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6761"><Código>CNS2018SXS-000016391</Código><Objeto del contrato>MUELLE DE LA ENERGIA PANTALAN Nº32B - ANALITICA COMPLETA DE CALIDAD DEL AGUA (FIJO A BUQUES)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>392,74</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>82,48</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>475,22</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LABAQUA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A03637899</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6762"><Código>CNS2018SXS-000016434</Código><Objeto del contrato>PUENTE PUERTA DE EUROPA - SOLICITUD DE DESCARGO DE LAS ACOMETIDAS DE SERVICIOS PARA CAMBIO EDM'S</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>421,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>88,51</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>509,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EDISTRIBUCION REDES DIGITALES</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B82846817</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6763"><Código>CNS2018SXS-000016652</Código><Objeto del contrato>SERVEI MANTENIMENT MENSUAL INSTAL·LACIONS AIGUA APB (RD 865/2003 Prevenció legionel·la) - MARÇ 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>528</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>110,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>638,88</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65104812</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6764"><Código>CNS2018SXS-000016762</Código><Objeto del contrato>MOLL COSTA, REMEDIACIO SOLS ANTIGA PROAS - LLOGUER DE GRUP ELECTROGEN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7489,87</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1572,87</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9062,74</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FINANZAUTO, SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28006922</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6765"><Código>CNS2018SXS-000017675</Código><Objeto del contrato>COMPRA EQUIPOS RVE PARA PARKING ASTA (2), SAN BELTRÁN (2) Y WTCB ZONA A (1)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4456,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>935,87</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5392,37</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CIRCUTOR, SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08513178</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6766"><Código>CNS2018SXS-000017693</Código><Objeto del contrato>GRUPO ELECTRÓGENO LONJA DE PESCADORES - MC 12/03/2018 ALB.: JJBJ0011</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>83,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,52</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>100,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ENERGIA Y COMPONENTES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62588256</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6767"><Código>CNS2018SXS-000017754</Código><Objeto del contrato>GRUPO ELECTRÓGENO EDIFICIO ASTA LOMBARDI LDW1603 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LATIGUILLO DE GAS-OIL PTO.: 18/14221</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>172,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>36,14</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>208,22</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ENERGIA Y COMPONENTES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62588256</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6768"><Código>CNS2018SXS-000017793</Código><Objeto del contrato>INSPECCIONES PERIODICAS MEDIANTE EIC EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS - 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1493,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>313,62</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1807,07</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SCI SERVICIOS DE CONTROL E INS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A78024668</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6769"><Código>CNS2018SXS-000017828</Código><Objeto del contrato>CONVENIO FINANCIACIÓN CON EESAU - 2º SEMESTRE 2017 PERIODIFICADA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>12899,65</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2708,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15608,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ENDESA ENERGIA, SA UNIPERSONAL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A81948077</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6770"><Código>CNS2018SXS-000017829</Código><Objeto del contrato>CONVENIO FINANCIACIÓN CON EESAU - 1er SEMESTRE 2017 PERIODIFICADA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13414,17</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2816,98</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16231,15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ENDESA ENERGIA, SA UNIPERSONAL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A81948077</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6771"><Código>CNS2018SXS-000017853</Código><Objeto del contrato>Redacción Proyecto Constrctivo "Nuevo Alumbrado Parking Camiones Faro Llobregat y Viales Exteriores"</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3370</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>707,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4077,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ENERGY PROJECTS AND TRADING SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65491110</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6772"><Código>CNS2018SXS-000017868</Código><Objeto del contrato>Parcela Contratistas de Conservación. - Acometida de agua a la parcela (AGBAR)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2902,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>609,44</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3511,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AIGUES BARCELONA EM GESTIO INT</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A66098435</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6773"><Código>CNS2018SXS-000017982</Código><Objeto del contrato>ALUMBRADO EXTERIOR. CREACION BASE DE DATOS DE LUMINARIAS Y PROYECTORES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4785</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1004,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5789,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>NIX EFICIENCIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B87683728</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6774"><Código>CNS2018SXS-000018046</Código><Objeto del contrato>URBANIZACIÓN TERMINAL E MUELLE ADOSADO (OB6PP0678/2011) - ALQUILER GE (26/03 al 20/04)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>815,76</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>171,31</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>987,07</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MARTI CANUDAS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08885279</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6775"><Código>CNS2018SXS-000018360</Código><Objeto del contrato>URBANIZACIÓN TERMINAL E MUELLE ADOSADO (OB6PP0678/2011) - ALQUILER GE - (21/04 al 20/05)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>807,87</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>169,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>977,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MARTI CANUDAS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08885279</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6776"><Código>CNS2018SXS-000018593</Código><Objeto del contrato>FARO DE TOSSA - COLOCACIÓN DE UNA ARQUETA DE REGISTRO Ref: 027508/030712</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>383,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>80,62</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>464,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>QUIBAC SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08325482</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6777"><Código>CNS2018SXS-000018882</Código><Objeto del contrato>URBANIZACIÓN TERMINAL E MUELLE ADOSADO (OB6PP0678/2011) - ALQUILER GE - 21/05 al 20/06</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1226,42</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>257,55</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1483,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MARTI CANUDAS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08885279</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6778"><Código>CNS2018SXS-000019402</Código><Objeto del contrato>Grupo electrógeno del PIF - Reparar fuga de refrigerante.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1121,76</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>235,57</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1357,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FINANZAUTO, SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28006922</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6779"><Código>CNS2018SXS-000019403</Código><Objeto del contrato>URBANIZACIÓN TERMINAL E MUELLE ADOSADO (OB6PP0678/2011) - ALQUILER GE - 21/06 al 20/07</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1185,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>248,98</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1434,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MARTI CANUDAS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08885279</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6780"><Código>CNS2018SXS-000019441</Código><Objeto del contrato>Faro de Creus. Reparación de avería en Grupo 1</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2196</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>461,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2657,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARGELICH SEGURA MAGDALENA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6781"><Código>CNS2018SXS-000019496</Código><Objeto del contrato>LONJA DE PESCADORES GRUPO ELECTRÓGENO - REPARAR GRUPO ELECTROGENO PTO: 18/14272</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>230,93</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>48,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>279,43</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ENERGIA Y COMPONENTES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62588256</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6782"><Código>CNS2018SXS-000019542</Código><Objeto del contrato>URBANIZACIÓN TERMINAL E MUELLE ADOSADO (OB6PP0678/2011) - ALQUILER GE - 21/07/2018 AL 15/08/2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1317,32</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>276,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1593,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MARTI CANUDAS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08885279</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6783"><Código>CNS2018SXS-000019598</Código><Objeto del contrato>Parcela Contratistas de Conservación. - Acometida electrica parcela (Endesa) Ref. Sol·licitud: NSBABA 0577091</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1389,98</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>291,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1681,88</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EDISTRIBUCION REDES DIGITALES</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B82846817</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6784"><Código>CNS2018SXS-000019646</Código><Objeto del contrato>GASOLEO B</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>619,89</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>130,18</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>750,07</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PETROLIS DE BARCELONA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A59817270</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6785"><Código>CNS2018SXS-000019651</Código><Objeto del contrato>GASOLEO B</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>570,17</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>119,74</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>689,91</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PETROLIS DE BARCELONA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A59817270</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6786"><Código>CNS2018SXS-000019652</Código><Objeto del contrato>GASOLEO B</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>563,31</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>118,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>681,61</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PETROLIS DE BARCELONA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A59817270</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6787"><Código>CNS2018SXS-000019742</Código><Objeto del contrato>INSPECCIONES PERIODICAS INSTALACIONES ELECTRICAS 2018.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>550</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>115,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>665,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SCI SERVICIOS DE CONTROL E INS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A78024668</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6788"><Código>CNS2018SXS-000019762</Código><Objeto del contrato>EM DRASSANES GRUPO ELECTROGENO - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARTERIA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>300,91</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>63,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>364,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOTORBYTE SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62434907</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6789"><Código>CNS2018SXS-000019888</Código><Objeto del contrato>GE LONJA DE PESCADORES - REPARAR  GE POR DISPARO DE DIFERENCIAL.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>178,64</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>37,51</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>216,15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ENERGIA Y COMPONENTES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62588256</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6790"><Código>CNS2018SXS-000019930</Código><Objeto del contrato>BOMBIN TESA REF. TD53W3010NAM LEVA SUPERIOR LLAVES IGUALES DKE3F008 846</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,56</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>43,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6791"><Código>CNS2018SXS-000019951</Código><Objeto del contrato>ALQUILER GE TERMINAL FERROVIARIA PRINCIPE DE ESPAÑA (del 9 al 31 de julio)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1570,38</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>329,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1900,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CIAL.DE MAQUINARIA MORILLO,S.A</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08659617</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6792"><Código>CNS2018SXS-000019979</Código><Objeto del contrato>EDIFICIOS PIF Y GUARDIA CIVIL MUELLE ADOSADO - Suministro e instalación depósito de cloro + cubeto retención</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>460,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>96,79</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>557,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65104812</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6793"><Código>CNS2018SXS-000020121</Código><Objeto del contrato>Nueva parcela contratistas Conservación en Muelle Alvarez de la Campa. - Suministro armario centralización contadores eléctricos</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3385</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>710,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4095,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARELSA ARMARIOS ELECTRICOS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08589533</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6794"><Código>CNS2018SXS-000020675</Código><Objeto del contrato>ALQUILER GE TERMINAL FERROVIARIA PRINCIPE DE ESPAÑA ( del 1 al 23 de agosto )</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2048,62</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>430,21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2478,83</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CIAL.DE MAQUINARIA MORILLO,S.A</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08659617</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6795"><Código>CNS2018SXS-000020753</Código><Objeto del contrato>Normalizar contadores de luz con telegestion incompletos - Reconfigurar, ensayar en laboratorio y generar nueva documentacion Pto.: 181024.1</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1983</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>416,43</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2399,43</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PORTA NEBOT JORDI</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6796"><Código>CNS2018SXS-000021017</Código><Objeto del contrato>SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO DE LOS CONTADORES DE LA RED DE AGUAS 2018 ID 217723 AL 217806</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5290,74</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1111,06</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6401,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AQUALOGY SOLUTIONS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08018954</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6797"><Código>CNS2018SXS-000021308</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO PIF INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BT -  INSPECCIÓN PERIÓDICA OFERTA: 32058549</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1180,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>248</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1428,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TUV RHEINLAND IBERICA INSP SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A59555466</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6798"><Código>CNS2018SXS-000021357</Código><Objeto del contrato>ESTUFA DE BAÑO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>34,47</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>41,71</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6799"><Código>CNS2018SXS-000021441</Código><Objeto del contrato>GRUP ELECTROGEN EDIFICI CPD ESTACIO MARITIMA DE DRASSANES - INTERVENCIÓN EN GRUPO ELECTROGENO 12/12 100BAP26724</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>76,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>92,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FINANZAUTO, SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28006922</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6800"><Código>CNS2018SXS-000021442</Código><Objeto del contrato>GRUP ELECTROGEN ELEMENTS COMUNS EDIFICI PIF - INTERVENCION EN GRUPO ELECTROGENO 12/12/2018 100BAP26723</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>205,38</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>43,13</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>248,51</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FINANZAUTO, SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28006922</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6801"><Código>CNS2018XXX-000014689</Código><Objeto del contrato>TACO DINABOLT T-10L P/AGUJERO10MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>70,51</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>85,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65120321</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6802"><Código>CNS2018XXX-000014712</Código><Objeto del contrato>MACHON LATON 1 1/2"</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>69,74</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>84,39</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6803"><Código>CNS2018XXX-000014729</Código><Objeto del contrato>PAPELERA PLASTICO CON PEDAL 90 LTS. HALECO REF. 031.046.81 (PIF)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>148,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>31,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>179,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HALECO IBERIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58513912</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6804"><Código>CNS2018XXX-000014733</Código><Objeto del contrato>TARJETA DESTELLADORA AM6/03 PARA LINTERNA FA-250-LED-LR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>984</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>206,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1190,64</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DELGADO BARBOLLA JUAN JOSE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6805"><Código>CNS2018XXX-000014734</Código><Objeto del contrato>BACULO CURVO TRONCOCONICO MIXTO BMX DE 9X1,5 MTS. CON PERNOS DISTANCIA 320 MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>457,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>96,15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>554,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BACULOS Y COLUMNAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B78069259</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6806"><Código>CNS2018XXX-000014740</Código><Objeto del contrato>TREBALLS ANUALS DEL SERVEI DE CONTROL DE MOSQUITS. 2018</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6989,75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1467,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8457,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CONSELL COMARCAL BAIX LLOBREGA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>P5800011H</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6807"><Código>CNS2018XXX-000014761</Código><Objeto del contrato>MACHON LATON 1 1/2"</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>69,74</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>84,39</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6808"><Código>CNS2018XXX-000014779</Código><Objeto del contrato>LIMPIACRISTAL  500 CC. CRISTASOL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>355,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>74,61</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>429,91</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DROGUERIA CAMPS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58268715</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6809"><Código>CNS2018XXX-000014839</Código><Objeto del contrato>PIE APOYO BARRERA BEF-80-T(TREN CONTRADIQUE)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>5235</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1099,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>6334,35</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ELECTRO SISTEMAS BACH SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08513749</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6810"><Código>CNS2018XXX-000014842</Código><Objeto del contrato>BARRERA TREN FIBRA 4,5 MTS.ELECTRANS 61PFOB45 (N. 4-5)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3854,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>809,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4663,82</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ELECTRO SISTEMAS BACH SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08513749</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6811"><Código>CNS2018XXX-000014845</Código><Objeto del contrato>SUPLEMENTO ALUM.5,09 MTS.EXTREMO PLUMA 8,5 MTS.61PAOB50/1.5</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3570</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>749,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4319,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ELECTRO SISTEMAS BACH SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08513749</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6812"><Código>CNS2018XXX-000014846</Código><Objeto del contrato>SUPLEMENTO ALUM.5,09 MTS.EXTREMO PLUMA 8,5 MTS.61PAOB50/1.5</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3600</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>756</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4356</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ELECTRO SISTEMAS BACH SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08513749</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6813"><Código>CNS2018XXX-000014858</Código><Objeto del contrato>CENTRADOR POLIAMIDA CENTRADO CORONA MOVIL SOBRE COLUMNA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2360</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>495,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2855,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BACULOS Y COLUMNAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B78069259</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6814"><Código>CNS2018XXX-000014863</Código><Objeto del contrato>ESPATULA MODELO STANDAR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>66,44</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>80,39</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65120321</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6815"><Código>CNS2018XXX-000014952</Código><Objeto del contrato>DOSIFICADOR PAPEL MANOS EN MECHA JOFEL AG 21050 (FUME)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1010,58</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>212,22</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1222,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DROGUERIA CAMPS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58268715</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6816"><Código>CNS2018XXX-000014954</Código><Objeto del contrato>MACHON DE LATON DE  1/2"</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>410,81</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>86,27</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>497,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6817"><Código>CNS2018XXX-000014964</Código><Objeto del contrato>GRILLETE RECTO GALV.1" PASADOR ROSC.NAC  DIN-82.101</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>778</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>163,38</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>941,38</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TRILLO ANCLAS Y CADENAS SL UNI</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B15517683</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6818"><Código>CNS2018XXX-000015548</Código><Objeto del contrato>TOALLA LIMPIADORA-DESENGRASANTE MANICLEAN T</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>898,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>188,62</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1086,82</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SEDANO AMORES MARCIAL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6819"><Código>CNS2018XXX-000015725</Código><Objeto del contrato>BRIDA UNEX REF.2273-0(376 X 7'7)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>278,53</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>58,49</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>337,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08181968</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6820"><Código>CNS2018XXX-000015799</Código><Objeto del contrato>ASIENTO+TAPA WC. BLANCO JBMC MOD.GRECIA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>168,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>35,32</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>203,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A61522637</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6821"><Código>CNS2018XXX-000015801</Código><Objeto del contrato>ADHESIVO VINILO REDONDO 3 CMS. "NO FUMAR"</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>190</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>39,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>229,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60853785</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6822"><Código>CNS2018XXX-000015802</Código><Objeto del contrato>RODILLO PINTAR DOMESTICO M.BIMATERIAL 22 CMS.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>103,24</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>124,92</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65120321</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6823"><Código>CNS2018XXX-000015817</Código><Objeto del contrato>DESENGRASANTE KH7 (ENV.1 LTS.)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>104,24</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21,89</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>126,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DROGUERIA CAMPS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58268715</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6824"><Código>CNS2018XXX-000015952</Código><Objeto del contrato>CAJA 1 ELEM.(2MOD)+MARCO+SOPORTE LEGRAND 80281+78802+80251</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>155,16</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>32,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>187,74</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08181968</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6825"><Código>CNS2018XXX-000016084</Código><Objeto del contrato>PINTURA P/SOLDADURA GALVANIZADO (SPRAY) ROITOX SP-500</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>382,86</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>80,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>463,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64056245</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6826"><Código>CNS2018XXX-000016122</Código><Objeto del contrato>GRILLETE DE 1 1/2" RECTO GALVAN. PASADOR ROSCA DIAM. 38 MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>778</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>163,38</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>941,38</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TRILLO ANCLAS Y CADENAS SL UNI</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B15517683</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6827"><Código>CNS2018XXX-000016138</Código><Objeto del contrato>GUANTE LATEX DESHECHABLE (SIN POLVO) T-L (PQ-100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>46,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>56,24</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DROGUERIA CAMPS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58268715</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6828"><Código>CNS2018XXX-000016140</Código><Objeto del contrato>BROCHA  JEIVSA / CASTOR Nº 12 VIROLA ROJA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>197,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>41,54</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>239,34</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DROGUERIA CAMPS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58268715</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6829"><Código>CNS2018XXX-000016145</Código><Objeto del contrato>PINTURA SIGMAFAST 210 HS AZUL CELESTE RAL 5015 (ENV. 4 LTS.)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>829,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>174,17</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1003,57</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COATINGS TECNICAL SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66054347</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6830"><Código>CNS2018XXX-000016169</Código><Objeto del contrato>DESBLOCANTE ANTIOXIDANTE AFLOJA TODO ROITOX SAX 400 (400 ML)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>73,92</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,52</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>89,44</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-01-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64056245</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6831"><Código>CNS2018XXX-000016243</Código><Objeto del contrato>GAS PROPANO (PRIMAGAS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1213,94</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>254,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1468,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-02</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRIMAGAS ENERGIA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A61128013</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6832"><Código>CNS2018XXX-000016244</Código><Objeto del contrato>LAMPARA PHILIPS MASTER 26W/840PL-C 4P</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>74</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,54</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>89,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-02</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08181968</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6833"><Código>CNS2018XXX-000016275</Código><Objeto del contrato>CORONA BIMETAL MORSE 25 MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,27</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,74</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>10,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6834"><Código>CNS2018XXX-000016374</Código><Objeto del contrato>PAPELERA PLASTICO CON PEDAL 90 LTS. HALECO REF. 031.046.81 (PIF)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>148,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>31,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>179,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HALECO IBERIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58513912</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6835"><Código>CNS2018XXX-000016431</Código><Objeto del contrato>GRIFO ESCUADRA CON LLAVE DE PASO 1/2 X 1/2</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>25,84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,43</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>31,27</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6836"><Código>CNS2018XXX-000016442</Código><Objeto del contrato>BARRERA TREN FIBRA 6 MTS.ELECTRANS 61PFOB60 (N.3-6-T.V)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3210</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>674,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3884,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ELECTRO SISTEMAS BACH SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08513749</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6837"><Código>CNS2018XXX-000016450</Código><Objeto del contrato>CODO VX 50 X 1 1/2" MACHO(DECA 867 D.50 X 1 1/2")</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>153,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>32,15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>185,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6838"><Código>CNS2018XXX-000016451</Código><Objeto del contrato>SEÑAL SENTIDO OBLIGATORIO DRCHA.65CMS.TX1 NIVEL I R-400A (ANTES ENDURO TRIPODE)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>204,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>42,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>247,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>LACROIX SEÑALIZACION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A12329827</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6839"><Código>CNS2018XXX-000016483</Código><Objeto del contrato>ACONDICIONADOR DE AIRE PORTATIL KOSNER B/C KST-12 PLUS R-410 A 3.500 FCALORIAS Y BOMBA CALOR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>748,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>157,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>905,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6840"><Código>CNS2018XXX-000016484</Código><Objeto del contrato>CALEFACTOR ELECTRICO MONF. 3.3KW- MT33</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>458,59</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>96,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>554,89</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6841"><Código>CNS2018XXX-000016509</Código><Objeto del contrato>DIFERENCIA IMPORTE TARJETAS DESTELLADORAS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>176</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>36,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>212,96</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DELGADO BARBOLLA JUAN JOSE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6842"><Código>CNS2018XXX-000016518</Código><Objeto del contrato>PLASTICO BURBUJA PEQUEÑO, PARA EMBALAR, ALTURA 1,60  -ROLLO-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>178,64</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>37,51</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>216,15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65120321</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6843"><Código>CNS2018XXX-000016583</Código><Objeto del contrato>CINTA METRICA 50 MTS FIBRAMOD. TAJIMA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>79</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,59</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>95,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65120321</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6844"><Código>CNS2018XXX-000016589</Código><Objeto del contrato>PICTOGRAMA PLACA SEÑAL ZONA VIDEOVIGILADA A4</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>87,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,37</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>105,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60853785</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6845"><Código>CNS2018XXX-000016598</Código><Objeto del contrato>CERRADURA SEGUN INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>136,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>28,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>165,23</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6846"><Código>CNS2018XXX-000016599</Código><Objeto del contrato>COLA PARA SUELO TECNICO V42 GREEN</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>75,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>91,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65120321</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6847"><Código>CNS2018XXX-000016600</Código><Objeto del contrato>VELCRO P/ENGANCHAR CUADROS PARED-2 CMS.ANCHO-HOOP/LOOP BLANCO (ROLLO 12 MTS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>126,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>26,59</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>153,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65120321</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6848"><Código>CNS2018XXX-000016606</Código><Objeto del contrato>SILICONA BLANCA (TUBO DE 300 C.C.)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>26,82</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>32,45</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65120321</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6849"><Código>CNS2018XXX-000016721</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,65</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3,75</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6850"><Código>CNS2018XXX-000016747</Código><Objeto del contrato>FLUXOR PRESTO 1.000-M ENTRADA 3/4 REF. 14109</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>193,19</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>40,57</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>233,76</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-02-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6851"><Código>CNS2018XXX-000016855</Código><Objeto del contrato>BASE ENCHUFE COMA 205.I-N 5 TOMAS 1,5MTS. CABLE CON INTERRUPT.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>155,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>32,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>188,37</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08181968</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6852"><Código>CNS2018XXX-000016856</Código><Objeto del contrato>CONO 50 CM. REFLEX. C/INSCRIP:"A.P.B." BASE CAUCHO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1150</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>241,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1391,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60853785</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6853"><Código>CNS2018XXX-000016859</Código><Objeto del contrato>DESATASCADOR DESAGÜES/TUBERIAS ROITOX DD 200/D 1000 (750 ML)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>387,34</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>81,34</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>468,68</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64056245</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6854"><Código>CNS2018XXX-000016860</Código><Objeto del contrato>LIMPIACRISTAL  500 CC. CRISTASOL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>294,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>61,94</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>356,89</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DROGUERIA CAMPS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58268715</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6855"><Código>CNS2018XXX-000016989</Código><Objeto del contrato>LAMPARA PHILIPS PL-C 26W/840  2 PATILLAS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>192,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>40,45</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>233,05</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08181968</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6856"><Código>CNS2018XXX-000017003</Código><Objeto del contrato>CANDADO IFAM SERIE Z Z35 NUMERO DE LLAVE 2002 (SISTEMA FERROVIARIO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>318,72</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>66,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>385,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65120321</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6857"><Código>CNS2018XXX-000017074</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>72</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,12</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>87,12</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6858"><Código>CNS2018XXX-000017094</Código><Objeto del contrato>CINTA TESA-CREP LISO 4,00 CMS. (ROLLO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>228,35</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>47,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>276,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DROGUERIA CAMPS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58268715</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6859"><Código>CNS2018XXX-000017140</Código><Objeto del contrato>REACTIVOS DEL CLORO (DPD FREE  CHLORINE REAGENT 21055-69)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>88,98</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,69</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>107,67</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CRISON INSTRUMENTS SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08557761</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6860"><Código>CNS2018XXX-000017141</Código><Objeto del contrato>KIT CORDON LUMINOSO MASTIL BARRERA ACCESOR KIT-LIGHT 5 R/G ACR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1174,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>246,67</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1421,27</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ACCESOR APLICATIONS SERV SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A63296164</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6861"><Código>CNS2018XXX-000017142</Código><Objeto del contrato>CANDADO IFAM SERIE MAR M50 CON LLAVE Nº 57380 (BALIZAS/VIG)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>520,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>109,37</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>630,17</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65120321</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6862"><Código>CNS2018XXX-000017143</Código><Objeto del contrato>CANDADO IFAM SERIE C C45 S (4 COMBINACION)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>111,14</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23,34</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>134,48</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65120321</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6863"><Código>CNS2018XXX-000017144</Código><Objeto del contrato>LIJA TACO ABRASIVO 100 X 70 X 25 (GRANO GRUESO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>189,32</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>39,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>229,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65120321</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6864"><Código>CNS2018XXX-000017145</Código><Objeto del contrato>GRIFO ESCUADRA 1/2-3/8" A-80-ST</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>28,38</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,96</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>34,34</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6865"><Código>CNS2018XXX-000017167</Código><Objeto del contrato>LAMPARA COCHE  UN FILAMENTO 12V P21W WURTH REF.0720 132 1</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>208,74</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>43,84</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>252,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>WURTH ESPAÑA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08472276</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6866"><Código>CNS2018XXX-000017169</Código><Objeto del contrato>LLAVE INGLESA 10"</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>50,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>61,65</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6867"><Código>CNS2018XXX-000017186</Código><Objeto del contrato>ASIENTO+TAPA WC. BLANCO JBMC MOD.GRECIA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>168,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>35,32</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>203,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A61522637</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6868"><Código>CNS2018XXX-000017197</Código><Objeto del contrato>PEGATINA AMARILLA VEHICULO RETIRADO GRUA + TFNO POLICIA PORTUARIA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>447</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>93,87</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>540,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6869"><Código>CNS2018XXX-000017208</Código><Objeto del contrato>RODILLO PINTAR DOMESTICO M.BIMATERIAL 22 CMS.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>110,28</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>133,44</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65120321</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6870"><Código>CNS2018XXX-000017366</Código><Objeto del contrato>MUELA PULIDORA CILINDRICA VASTAGO REF. MP-15X20CIL-21-6/11A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>27,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>33,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65120321</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6871"><Código>CNS2018XXX-000017381</Código><Objeto del contrato>BASE ENCHUFE CON T.T.LATERAL LEGRAND 77211</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>111,29</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23,37</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>134,66</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GUERIN SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08178097</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6872"><Código>CNS2018XXX-000017397</Código><Objeto del contrato>TUBO DESCARGA ACODADO RECTO PARA FLUXOR AQUACON-SCHELLOMAT PALANCA 3/4 CROMADO (TIR)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>105,41</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,14</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>127,55</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-03-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6873"><Código>CNS2018XXX-000017540</Código><Objeto del contrato>FLOTADOR W.C. T/BAJO MOD.NUEVO VICTORIA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>42,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>51,91</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GUERIN SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08178097</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6874"><Código>CNS2018XXX-000017557</Código><Objeto del contrato>PULSADOR JUNG UNIP. 10AX/250V + MARCO + TECLA BLANCO ALPINO (PUERTAS WTC)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13,99</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,94</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>16,93</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GUERIN SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08178097</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6875"><Código>CNS2018XXX-000017564</Código><Objeto del contrato>BROCA ACERO RAPIDO 01,00 MM.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>125,16</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>26,28</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>151,44</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6876"><Código>CNS2018XXX-000017575</Código><Objeto del contrato>PAPEL SECAMANOS BOBINA 800 GRS. (101 MTS.) HICOVEP</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>417,96</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>87,77</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>505,73</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HICOVEP HJ SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66767831</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6877"><Código>CNS2018XXX-000017600</Código><Objeto del contrato>ESTROPAJO SALVAUÑAS VILEDA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>21,75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,57</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>26,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DROGUERIA CAMPS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58268715</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6878"><Código>CNS2018XXX-000017601</Código><Objeto del contrato>UTIL CON IMAN PARA LEVANTAR TAPAS DE REGISTRO PRESSTIK 1.8</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>170</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>35,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>205,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65120321</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6879"><Código>CNS2018XXX-000017607</Código><Objeto del contrato>AGUA CIRCUITO CERRADO VERDE 20-30%  -GARRAFA 5 LITROS-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>79,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,72</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>96,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6880"><Código>CNS2018XXX-000017627</Código><Objeto del contrato>PORTAESCOBILLA W.C. C/ESCOBILLA TATAY AZUL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>112,75</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>136,43</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DROGUERIA CAMPS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58268715</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6881"><Código>CNS2018XXX-000017700</Código><Objeto del contrato>PRECINTO TIPO BRIDA 415MM L WAY-LOK 9 ANAGRAMA APB+COS GUAR (DE 10.251 A 13.251)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>871,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>183,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1054,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRECINTIA INTERNATIONAL SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08843252</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6882"><Código>CNS2018XXX-000017721</Código><Objeto del contrato>CANDADO LATON LLAVES IGUALES K30 AN (PORTERIAS PABELLON ZONA DEPORTIVA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>107,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>130,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6883"><Código>CNS2018XXX-000017729</Código><Objeto del contrato>GAFA SOLIS SOLIFLASH ESPEJADA AZUL (HIPRO)-(PREVENCIÓ)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>187,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>39,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>227</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HIGIENE I PROTECCIO SL UNIPERS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63727929</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6884"><Código>CNS2018XXX-000017730</Código><Objeto del contrato>LAMPARA V.SODIO 220V 250W TUBULAR VENTURE 00171 HPTS E40/HO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>836,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>175,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1012,04</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08181968</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6885"><Código>CNS2018XXX-000017743</Código><Objeto del contrato>GAS PROPANO (PRIMAGAS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>854,81</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>179,51</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1034,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRIMAGAS ENERGIA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A61128013</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6886"><Código>CNS2018XXX-000017745</Código><Objeto del contrato>GAS PROPANO (PRIMAGAS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>882,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>185,35</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1067,95</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRIMAGAS ENERGIA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A61128013</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6887"><Código>CNS2018XXX-000017782</Código><Objeto del contrato>GRASA LIQUIDA  ROITOX SG100 SPRAY 400 ML.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>197,04</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>41,38</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>238,42</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64056245</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6888"><Código>CNS2018XXX-000017857</Código><Objeto del contrato>TACO NYLON FISCHER SX-6 70006 (CJ=100 UDS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>62,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,22</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>76,17</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65120321</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6889"><Código>CNS2018XXX-000017928</Código><Objeto del contrato>TUBO COBRE 22 MM.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>163,99</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>34,44</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>198,43</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GUERIN SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08178097</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6890"><Código>CNS2018XXX-000017939</Código><Objeto del contrato>CANDADO IFAM SERIE C C45 S (4 COMBINACION)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>128,51</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>26,99</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>155,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-04-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6891"><Código>CNS2018XXX-000017951</Código><Objeto del contrato>CINTA TESA-CREP LISO 4,00 CMS. (ROLLO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>137,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>28,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>166,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-02</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DROGUERIA CAMPS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58268715</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6892"><Código>CNS2018XXX-000017977</Código><Objeto del contrato>PLACA INFORMATIVA METACRILATO BLANCO 265X40 MM "SALA DE REHABILITACIÓN"</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>98</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>20,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>118,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6893"><Código>CNS2018XXX-000017981</Código><Objeto del contrato>GAS PROPANO (PRIMAGAS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>880,39</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>184,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1065,27</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRIMAGAS ENERGIA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A61128013</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6894"><Código>CNS2018XXX-000017995</Código><Objeto del contrato>ALFOMBRA (JUEGO) SEAT IBIZAREF. 6J0863011</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>57,39</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,05</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>69,44</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6895"><Código>CNS2018XXX-000018007</Código><Objeto del contrato>PINTURA P/SOLDADURA GALVANIZADO (SPRAY) ROITOX SP-500</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>180,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>37,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>218,38</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64056245</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6896"><Código>CNS2018XXX-000018026</Código><Objeto del contrato>ANGULAR HIERRO DE 30 X 30 MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>361,38</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>75,89</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>437,27</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERROS AGUSTI 1876 SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B17039132</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6897"><Código>CNS2018XXX-000018040</Código><Objeto del contrato>PINTURA SIGMAFAST 210 HS BLANCO  (ENVASE 4 LTS.)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1133,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>238,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1371,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COATINGS TECNICAL SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66054347</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6898"><Código>CNS2018XXX-000018072</Código><Objeto del contrato>RODILLO ACRILICO PINTURA  22 CMS. S/LISA.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>116,03</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>24,37</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>140,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6899"><Código>CNS2018XXX-000018096</Código><Objeto del contrato>MANGUERA RIEGO (KIT 50 MTS. CON ACCESORIOS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>105,54</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>127,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6900"><Código>CNS2018XXX-000018115</Código><Objeto del contrato>SIERRA CINTA (HOJA) COBALTO M42 2450X27X0,9 6/10 DIENTES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>115,29</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>24,21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>139,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6901"><Código>CNS2018XXX-000018116</Código><Objeto del contrato>FLUXOMETRO AUTOMATICO WC 3/4"GROHEEDAL MOD.37139000 (TIR)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>144,11</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>30,26</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>174,37</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A61522637</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6902"><Código>CNS2018XXX-000018119</Código><Objeto del contrato>PLACA INFORMATIVA METACRILATO BLANCO 265X40 MM "SALA DE PROVES"</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>61</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>73,81</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MOLERO GARCIA PABLO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6903"><Código>CNS2018XXX-000018120</Código><Objeto del contrato>PINTURA SIGMAFAST 210 HD AMARILLO RAL 1021 (EV. 4 LT)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>759</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>159,39</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>918,39</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COATINGS TECNICAL SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66054347</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6904"><Código>CNS2018XXX-000018228</Código><Objeto del contrato>LINTERNA 3 LEDS AUTOFOCO BATERIAS RECARGABLES ELECTRO DH MODELO 60361/3</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>36,71</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>7,71</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>44,42</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6905"><Código>CNS2018XXX-000018252</Código><Objeto del contrato>ADHESIVO CIRCULO ROJO 10 CMS.DIAMETRO P/FONDO TRANSPARENTE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>30</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>36,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALIER LAPLANA ALFONS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6906"><Código>CNS2018XXX-000018264</Código><Objeto del contrato>SPRAY PINTURA BLANCA RAL 9010 (ENV. 400 ML)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>15,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,32</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>19,12</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6907"><Código>CNS2018XXX-000018275</Código><Objeto del contrato>ESMALTE NEGRO ALTA RESISTENCIA COLORALP (ENV. 4 LTS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>170</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>35,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>205,7</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DROGUERIA CAMPS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58268715</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6908"><Código>CNS2018XXX-000018286</Código><Objeto del contrato>AMBIENTADOR AIR-WICK FRESH-MATIC "NENUCO" 250 ML. (RECAMBIO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>184,86</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>38,82</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>223,68</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DROGUERIA CAMPS SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58268715</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6909"><Código>CNS2018XXX-000018312</Código><Objeto del contrato>ESMALTE AMARILLO SINT.RAL 1023 SPRAY ROITOX 1VE-400 (400ML)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>82,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,36</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>100,04</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64056245</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6910"><Código>CNS2018XXX-000018375</Código><Objeto del contrato>SILICONA BLANCA (TUBO DE 300 C.C.)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>23,21</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,87</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>28,08</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6911"><Código>CNS2018XXX-000018430</Código><Objeto del contrato>ARMARIO SEGURIDAD ANTIFUEGO TIPO 90 EN 14470-1 REF. 036.297.44 (260 LTS.)1196X616X1968</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2470,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>518,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2989,31</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HALECO IBERIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58513912</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6912"><Código>CNS2018XXX-000018453</Código><Objeto del contrato>MATERIAL FERRETERIA S/INDICACIONES</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>133,53</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>28,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>161,57</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-05-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6913"><Código>CNS2018XXX-000018495</Código><Objeto del contrato>GAS PROPANO (PRIMAGAS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>283,98</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>59,64</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>343,62</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRIMAGAS ENERGIA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A61128013</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6914"><Código>CNS2018XXX-000018496</Código><Objeto del contrato>DISCO DE PULIR MIL HOJAS DIAM.115 GRANO 80</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>57,86</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>70,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6915"><Código>CNS2018XXX-000018497</Código><Objeto del contrato>BRIDA UNEX REF.2237-0(279 X 3'6)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>80,36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>97,24</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08181968</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6916"><Código>CNS2018XXX-000018499</Código><Objeto del contrato>TACO DINABOLT T-10L P/AGUJERO10MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>69,54</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>84,14</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6917"><Código>CNS2018XXX-000018500</Código><Objeto del contrato>ABSORBENTE DE ACEITE SEPIOLITA (SACO 20 KG) SLIMM-NET G-600</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>420</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>88,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>508,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CIATEXCO SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62078530</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6918"><Código>CNS2018XXX-000018600</Código><Objeto del contrato>RODILLO MINI 11 CMS. BARNIZ-LACADO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>49,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>60,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6919"><Código>CNS2018XXX-000018601</Código><Objeto del contrato>DISOLVENTE SLOW THINNER 1-208 PINTURAS FAST (VERANO)-ENV.5 LT-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>308</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>64,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>372,68</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COATINGS TECNICAL SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66054347</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6920"><Código>CNS2018XXX-000018602</Código><Objeto del contrato>CABEZA F-CP PRESTO URINARIO REF.01028 AGUA FRIA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>232,05</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>48,73</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>280,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58255787</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6921"><Código>CNS2018XXX-000018608</Código><Objeto del contrato>BRIDA UNEX REF.2273-0(376 X 7'7)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>110,32</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23,17</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>133,49</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08181968</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6922"><Código>CNS2018XXX-000018640</Código><Objeto del contrato>DESCARGA UNIVERSAL WC.T/BAJO CON DOBLE PULSADOR  MOD. CABEL 3/6L</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>196</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>41,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>237,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58255787</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6923"><Código>CNS2018XXX-000018675</Código><Objeto del contrato>BROCHA  CASTOR Nº 12</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>447,92</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>94,06</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>541,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6924"><Código>CNS2018XXX-000018676</Código><Objeto del contrato>BRIDA UNEX REF.2244-0(188 X 4'8)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>27,44</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>33,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08181968</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6925"><Código>CNS2018XXX-000018682</Código><Objeto del contrato>TALADRINA VERDE ROITOX LC-240-BIDON 50 LTS-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>390</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>81,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>471,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64056245</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6926"><Código>CNS2018XXX-000018703</Código><Objeto del contrato>BASE ENCHUFE COMA 3 TOMAS C/TT 1,5MTS. CABLE CON INTERRUPTOR BLANCA 393.I-B</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>133,34</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>28</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>161,34</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08181968</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6927"><Código>CNS2018XXX-000018708</Código><Objeto del contrato>CASCO REFORZADO PARA TRABAJAR EN OBRAS NARANJA TIRRENO TX + BARBUQUEJO CON MENTONERA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>80,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>97,53</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HIGIENE I PROTECCIO SL UNIPERS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63727929</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6928"><Código>CNS2018XXX-000018720</Código><Objeto del contrato>GUANTE NITRILO GRIS ECO 5071PG TALLA 10</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>125,13</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>26,28</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>151,41</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EL GUANTE INDUSTRIAL CB</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>E58591132</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6929"><Código>CNS2018XXX-000018722</Código><Objeto del contrato>TANQUE BAJO MOD. VICTORIA BLANCO ENTRADA LATERAL + DESCARGA + FLOTADOR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>61,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,86</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>74,11</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58255787</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6930"><Código>CNS2018XXX-000018731</Código><Objeto del contrato>ELECTRODO ACERO INOXIDABLE DE 2 MM. DIAMETRO (PAQUETE)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>308,47</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>64,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>373,25</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B59334649</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6931"><Código>CNS2018XXX-000018737</Código><Objeto del contrato>ABRAZADERA VERDE PARA TUBO DE 60MM PANEL VALLADO RIVISA CON GRUESOS PARA TUBO DE 48 MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>439</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>92,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>531,19</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>RIVISA IND.CERRAMIENTOS MET SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58358037</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6932"><Código>CNS2018XXX-000018780</Código><Objeto del contrato>PLASTICO BURBUJA PEQUEÑO, PARA EMBALAR, ALTURA 1,60  -ROLLO-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>28,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,06</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>34,94</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-21</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6933"><Código>CNS2018XXX-000018791</Código><Objeto del contrato>PAPEL SECAMANOS BOBINA 800 GRS. (101 MTS.) HICOVEP</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>594</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>124,74</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>718,74</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HICOVEP HJ SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66767831</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6934"><Código>CNS2018XXX-000018797</Código><Objeto del contrato>LIMPIA VAJILLAS FAIRY 900 ML</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>156,51</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>32,87</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>189,38</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BOMARI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08855843</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6935"><Código>CNS2018XXX-000018800</Código><Objeto del contrato>TACO DYNABOLT T-20L</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>7,45</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,56</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9,01</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6936"><Código>CNS2018XXX-000018812</Código><Objeto del contrato>SOMBRILLA PARASOL AZUL MARINO 3 MTS. DIAMETRO TUBO 4.8 CMS.  (PUERTAS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>276,59</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>58,08</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>334,67</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-25</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6937"><Código>CNS2018XXX-000018841</Código><Objeto del contrato>ELIMINADOR/ABSORBENTE MALOSOLORES GEL AIR (M.SEDANO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>154,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>32,51</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>187,31</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SEDANO AMORES MARCIAL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6938"><Código>CNS2018XXX-000018895</Código><Objeto del contrato>ANTIMOSQUITOS KILL-PAFF  (RECAMBIO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>282,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>59,28</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>341,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BOMARI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08855843</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6939"><Código>CNS2018XXX-000018913</Código><Objeto del contrato>INTERRUPTOR SIMON S/MUESTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>0,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4,48</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-06-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GUERIN SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08178097</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6940"><Código>CNS2018XXX-000018935</Código><Objeto del contrato>DESENGRASANTE INDUSTRIAL 274 CHESTERTON (3G AGUAS) 400 ML</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>312,42</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>65,61</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>378,03</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-02</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>3-G AGUAS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60917143</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6941"><Código>CNS2018XXX-000018938</Código><Objeto del contrato>DISCO PULIR MUSSOL BORRADOR115MM GRANO 2SF COD.K6115BF</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>206,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>43,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>249,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6942"><Código>CNS2018XXX-000018945</Código><Objeto del contrato>PLUMERO ABRILLANTADOR PARA VEHICULOS VEDET FUNDA AMARILLA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>85</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>102,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6943"><Código>CNS2018XXX-000018950</Código><Objeto del contrato>GAS PROPANO (PRIMAGAS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>937,11</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>196,79</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1133,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRIMAGAS ENERGIA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A61128013</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6944"><Código>CNS2018XXX-000018951</Código><Objeto del contrato>LAMPARA PHILIPS MASTER 26W/840PL-C 4P</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,28</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>82,28</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08181968</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6945"><Código>CNS2018XXX-000018992</Código><Objeto del contrato>MASTIL BARRERA 4 METROS ACCESOR BL SMALL 40 ACR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>827,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>173,79</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1001,34</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08908808</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6946"><Código>CNS2018XXX-000018994</Código><Objeto del contrato>TUBO POLIETILENO PE-100 DIAMETRO 2" = 63MM (BARRA 6 MTS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>155,27</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>32,61</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>187,88</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58255787</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6947"><Código>CNS2018XXX-000018998</Código><Objeto del contrato>ELECTRODO ACERO INOXIDABLE DE 2,5 MM. E316L</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>265,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>55,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>321,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B59334649</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6948"><Código>CNS2018XXX-000019009</Código><Objeto del contrato>ASIENTO+TAPA WC. BLANCO JBMC MOD.GRECIA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>134,56</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>28,26</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>162,82</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A61522637</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6949"><Código>CNS2018XXX-000019010</Código><Objeto del contrato>JUEGO MAGNETICO PARA VEHICULO TEXTO "FORA DE SERVEI"</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>150</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>31,5</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>181,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DEXTRON,INGEN.TELECOMUNIC.,SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08685273</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6950"><Código>CNS2018XXX-000019024</Código><Objeto del contrato>BARNIZ PLATIFICANTE PROTECTOR VERNIPLAST 7 (SOCOMOR) 400 ML</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>211,56</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>44,43</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>255,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SOCOMOR SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58635848</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6951"><Código>CNS2018XXX-000019034</Código><Objeto del contrato>INSECTICIDA EN SPRAY BLOOM HOGAR 600 ML.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>71,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,99</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>86,39</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BOMARI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08855843</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6952"><Código>CNS2018XXX-000019051</Código><Objeto del contrato>GUANTE FLOR VACUNO 335-R CECAT-II TALLA 9</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>115</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>24,15</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>139,15</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HIGIENE I PROTECCIO SL UNIPERS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63727929</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6953"><Código>CNS2018XXX-000019130</Código><Objeto del contrato>CINTA BLEVE "COS GUARDAMOLLS" BANDA CUADRICULADA ROLLO-250M.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>527,88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>110,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>638,73</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60853785</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6954"><Código>CNS2018XXX-000019133</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6955"><Código>CNS2018XXX-000019137</Código><Objeto del contrato>PINTURA SIGMAFAST 210 GRIS    RAL 7040 (ENVASE 4 LTS.)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1131</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>237,51</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1368,51</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COATINGS TECNICAL SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66054347</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6956"><Código>CNS2018XXX-000019157</Código><Objeto del contrato>ESMALTE TITAN AMARILLO REAL529 (ENV.750ML)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>52,36</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>63,36</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6957"><Código>CNS2018XXX-000019168</Código><Objeto del contrato>DISCO DE CORTE HIERRO Y ACERO INOXIDABLE 115 MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>28,92</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,07</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>34,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6958"><Código>CNS2018XXX-000019192</Código><Objeto del contrato>CANDADO IFAM SERIE MAR M50 CON LLAVE Nº 57380 (BALIZAS/VIG)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>634,32</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>133,21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>767,53</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65120321</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6959"><Código>CNS2018XXX-000019195</Código><Objeto del contrato>ESTANTERIA ATORNILLABLE 5 BALDAS 2000X1300X600 KAISER KRAFT REF. 704 275</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>302</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>63,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>365,42</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KAISER KRAFT, S.A.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58649351</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6960"><Código>CNS2018XXX-000019203</Código><Objeto del contrato>RODILLO MINI 11 CMS. BARNIZ-LACADO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>74,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,62</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>90,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6961"><Código>CNS2018XXX-000019214</Código><Objeto del contrato>AMBIENTADOR AIR-WICK FRESH-MATIC "NENUCO" 250 ML. (RECAMBIO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>131,04</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>27,52</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>158,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-20</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BOMARI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08855843</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6962"><Código>CNS2018XXX-000019220</Código><Objeto del contrato>CERRADURA TESA S/INDICACION</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>107,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,61</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>130,29</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6963"><Código>CNS2018XXX-000019221</Código><Objeto del contrato>DESATASCADOR/MALOS OLORES DESAGÜES/TUBERIAS ROITOX D 1100 (500 ML) VESTUARIOS POLIC.PORTUARIA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>165,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>34,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>200,38</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64056245</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6964"><Código>CNS2018XXX-000019232</Código><Objeto del contrato>PORTES CONTADORES DE AGUA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>17,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,74</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>21,54</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>3-G AGUAS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60917143</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6965"><Código>CNS2018XXX-000019315</Código><Objeto del contrato>PAPELERA PLASTICO CON PEDAL 90 LTS. HALECO REF. 031.046.81 (PIF)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>148,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>31,19</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>179,69</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HALECO IBERIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58513912</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6966"><Código>CNS2018XXX-000019318</Código><Objeto del contrato>AMBIENTADOR DE COCHE SUAVIFRESH (SPRAY 750 CL)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>51,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,82</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>62,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HICOVEP HJ SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66767831</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6967"><Código>CNS2018XXX-000019321</Código><Objeto del contrato>LIMPIA-SALPICADERO ZOREL-BRISIL 400 ML (ZORELOR)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>65,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>79,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ZORELOR SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A01049725</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6968"><Código>CNS2018XXX-000019328</Código><Objeto del contrato>Termo-higrómetro TESTO 175 H1</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>634,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>133,34</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>768,29</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CSI CENTRAL SUMINISTROS E INST</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60643715</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6969"><Código>CNS2018XXX-000019344</Código><Objeto del contrato>LIMPIA VAJILLAS FAIRY 900 ML</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>17,84</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>21,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BOMARI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08855843</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6970"><Código>CNS2018XXX-000019346</Código><Objeto del contrato>SOMBRILLA PARASOL AZUL MARINO 3 MTS. DIAMETRO TUBO 4.8 CMS.  (PUERTAS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>223,46</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>46,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>270,39</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-07-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6971"><Código>CNS2018XXX-000019381</Código><Objeto del contrato>MASCARILLA-FILTRO PROTECCIONC/VALVULA CLIMAX 1730 FFP3 NR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>77,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,34</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>94,14</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HIGIENE I PROTECCIO SL UNIPERS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63727929</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6972"><Código>CNS2018XXX-000019416</Código><Objeto del contrato>BRIDA UNEX REF.2273-0 (376 X 7.6)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>186,99</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>39,27</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>226,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08181968</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6973"><Código>CNS2018XXX-000019436</Código><Objeto del contrato>INSECTICIDA EN SPRAY BLOOM HOGAR 600 ML.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>124,56</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>26,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>150,72</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BOMARI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08855843</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6974"><Código>CNS2018XXX-000019444</Código><Objeto del contrato>ASTA BARRERA CAME GARD4 REF.001G03750 3,75MTS PUERTAS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>770,72</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>161,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>932,57</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>EFICAVER SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64510936</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6975"><Código>CNS2018XXX-000019451</Código><Objeto del contrato>PINTURA SIGMAFAST 210 HS GRIS    RAL 7040 (ENVASE 4 LTS.)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>754</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>158,34</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>912,34</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COATINGS TECNICAL SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66054347</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6976"><Código>CNS2018XXX-000019481</Código><Objeto del contrato>BRIDA MANGUITO 32 X 50 (ABRAZADERA SINFIN)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>79,39</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,67</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>96,06</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6977"><Código>CNS2018XXX-000019538</Código><Objeto del contrato>INTERRUPTOR DIFERENCIALSCHNEIDER INDUST.2P 40A 30MA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>84,17</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>17,68</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>101,85</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GUERIN SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08178097</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6978"><Código>CNS2018XXX-000019540</Código><Objeto del contrato>HOJA SIERRA REF.8003 / T101AO  P/MAQUINA CALAR BOSCH (AGLOMERADO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>19,83</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,16</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>23,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6979"><Código>CNS2018XXX-000019543</Código><Objeto del contrato>SUPLEMENTO ALUM.5,09 MTS.EXTREMO PLUMA 8,5 MTS.61PAOB50/1.5</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>4671</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>980,91</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>5651,91</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ELECTRO SISTEMAS BACH SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08513749</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6980"><Código>CNS2018XXX-000019549</Código><Objeto del contrato>DESATASCADOR DESAGÜES/TUBERIAS ROITOX DD 200/D 1000 (750 ML)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>436,54</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>91,67</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>528,21</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64056245</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6981"><Código>CNS2018XXX-000019581</Código><Objeto del contrato>BARRERA TREN FIBRA 6 MTS.ELECTRANS 61PFOB60 (N.3-6-T.V)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2454</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>515,34</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2969,34</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ELECTRO SISTEMAS BACH SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08513749</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6982"><Código>CNS2018XXX-000019622</Código><Objeto del contrato>AGUA CIRCUITO CERRADO ROSA 30% PIONEER (GARRAFA 5 LTS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>88</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>18,48</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>106,48</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>M F FLOMART SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60277696</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6983"><Código>CNS2018XXX-000019633</Código><Objeto del contrato>LAMPARA PHILIPS PL-C 26W/840  2 PATILLAS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>51</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,71</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>61,71</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08181968</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6984"><Código>CNS2018XXX-000019635</Código><Objeto del contrato>ESMALTE SINTETICO NEGRO E1 2VC400  RAL9005  SPRAY (ENV. 400ML)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>150,96</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>31,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>182,66</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-08-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64056245</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6985"><Código>CNS2018XXX-000019647</Código><Objeto del contrato>PORTES SOMBRILLAS-PARASOLES PUERTAS CONTROL ACCESOS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6,19</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7,49</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6986"><Código>CNS2018XXX-000019653</Código><Objeto del contrato>DIFERENCIA CAMBIO MATERIAL</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>-22,46</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>-4,72</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>-27,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A64207400</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6987"><Código>CNS2018XXX-000019681</Código><Objeto del contrato>JABON DESENGRASANTE CREMA MECANICOS (GARRAFA 5 LTS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>75,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,92</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>91,72</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BOMARI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08855843</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6988"><Código>CNS2018XXX-000019684</Código><Objeto del contrato>CANDADO IFAM SERIE MAR M50 CON MISMO NUMERO DE LLAVE (POLICIA PORTUARIA)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>239,16</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>50,22</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>289,38</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B65120321</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6989"><Código>CNS2018XXX-000019737</Código><Objeto del contrato>LAMPARA PHILIPS MASTER PL-C13W/840/4P</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>103,14</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21,66</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>124,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CSI CENTRAL SUMINISTROS E INST</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60643715</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6990"><Código>CNS2018XXX-000019738</Código><Objeto del contrato>ESPUMA LIMPIADORA ZORKIL AE SPRAY 400 ML.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>163,32</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>34,3</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>197,62</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ZORELOR SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A01049725</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6991"><Código>CNS2018XXX-000019748</Código><Objeto del contrato>SIFON BOTE CON VALVULA S-84 LAVABO 1 1/2" (40MM)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>52,68</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,06</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>63,74</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58255787</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6992"><Código>CNS2018XXX-000019785</Código><Objeto del contrato>TUERCA + ARANDELA M-12 ACERO INOXIDABLE</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>49,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>60,02</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6993"><Código>CNS2018XXX-000019846</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>30,99</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>6,51</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>37,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERRETERIA BRAS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63112569</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6994"><Código>CNS2018XXX-000019857</Código><Objeto del contrato>MANGUITO VX 50 (CA 863 D.50)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>204,38</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>42,92</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>247,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A61522637</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6995"><Código>CNS2018XXX-000019867</Código><Objeto del contrato>ELECTRODO ACERO INOXIDABLE DE 2,5 MM. E316L</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>212,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>44,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>257</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B59334649</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6996"><Código>CNS2018XXX-000019874</Código><Objeto del contrato>TORNILLO  W.C. LATON 5 MM. FIJACION INODORO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>39,33</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,26</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>47,59</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58255787</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6997"><Código>CNS2018XXX-000019876</Código><Objeto del contrato>GAS PROPANO (PRIMAGAS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>784,99</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>164,85</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>949,84</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRIMAGAS ENERGIA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A61128013</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6998"><Código>CNS2018XXX-000019877</Código><Objeto del contrato>SEÑAL PUNTO TOTALIZADOR TREN40X30 HI 3M</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>172</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>36,12</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>208,12</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ALIER LAPLANA ALFONS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="6999"><Código>CNS2018XXX-000019927</Código><Objeto del contrato>MATACUCARACHAS SPRAY CUCAYET1000 ML</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>357,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>75,03</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>432,33</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BOMARI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08855843</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7000"><Código>CNS2018XXX-000019932</Código><Objeto del contrato>GUANTE LATEX DESHECHABLE (SIN POLVO) T-L (PQ-100)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>174,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>36,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>210,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BOMARI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08855843</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7001"><Código>CNS2018XXX-000019946</Código><Objeto del contrato>RECAMBIO RODILLO ESPUMA DE 10CMS.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>104,53</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>21,95</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>126,48</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-09-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7002"><Código>CNS2018XXX-000020102</Código><Objeto del contrato>DESCARGA UNIVERSAL WC.T/BAJO CON DOBLE PULSADOR  MOD. CABEL 3/6L</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>177,32</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>37,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>214,56</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-02</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58255787</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7003"><Código>CNS2018XXX-000020103</Código><Objeto del contrato>LIMPIA VAJILLAS FAIRY 820 ML</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>199,32</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>41,86</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>241,18</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-02</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BOMARI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08855843</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7004"><Código>CNS2018XXX-000020116</Código><Objeto del contrato>BRIDA UNEX REF.2273-0 (376 X 7.6)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>216,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>45,51</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>262,21</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-03</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CSI CENTRAL SUMINISTROS E INST</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60643715</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7005"><Código>CNS2018XXX-000020183</Código><Objeto del contrato>TOALLA LIMPIADORA-DESENGRASANTE MANICLEAN T</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>299,4</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>62,87</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>362,27</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-04</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SEDANO AMORES MARCIAL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7006"><Código>CNS2018XXX-000020204</Código><Objeto del contrato>CINTA TESA-CREP LISO 4,00 CMS. (ROLLO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>142,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>29,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>172,43</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BOMARI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08855843</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7007"><Código>CNS2018XXX-000020206</Código><Objeto del contrato>PINTURA SIGMAFAST 210 HS GRIS    RAL 7040 (ENVASE 4 LTS.)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>754</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>158,34</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>912,34</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FAST TECHNICAL &amp; PROTECTIVE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B25806852</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7008"><Código>CNS2018XXX-000020223</Código><Objeto del contrato>TUBO COBRE 15 MM.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>56,02</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>11,76</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>67,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58255787</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7009"><Código>CNS2018XXX-000020359</Código><Objeto del contrato>SPRAY PINTURA BLANCA RAL 9010 (ENV. 200 ML)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>80,33</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,87</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>97,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-15</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PERUZZO BREGALDA MARILVA LUCIA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7010"><Código>CNS2018XXX-000020414</Código><Objeto del contrato>PLASTICO CUBRE MUEBLES PARA PINTAR  DE 4X5 MTS. 35 MICRAS REF. 87802</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>109</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,89</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>131,89</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BOMARI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08855843</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7011"><Código>CNS2018XXX-000020430</Código><Objeto del contrato>BOLSA SACO CIT STOCK BROOKS 55X 80 (ENV. 1000 UDS.) (DECOMISOS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1413,7</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>296,88</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1710,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRECINTIA INTERNATIONAL SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08843252</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7012"><Código>CNS2018XXX-000020440</Código><Objeto del contrato>PLETINA 04O X 08 (DENS-2,512 KG =1 MTRO) HIERRO</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>357,02</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>74,97</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>431,99</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERROS AGUSTI 1876 SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B17039132</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7013"><Código>CNS2018XXX-000020469</Código><Objeto del contrato>DOBLE PULSADOR DAMA SENSO DESCARGA WC (LARGO AH001700R)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>8,1</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>9,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58255787</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7014"><Código>CNS2018XXX-000020470</Código><Objeto del contrato>DOBLE PULSADOR DAMA SENSO DESCARGA WC (LARGO AH001700R)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>48,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>10,21</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>58,81</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58255787</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7015"><Código>CNS2018XXX-000020472</Código><Objeto del contrato>DOBLE PULSADOR DAMA SENSO DESCARGA WC (LARGO AH001700R)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>69,53</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,6</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>84,13</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58255787</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7016"><Código>CNS2018XXX-000020529</Código><Objeto del contrato>TASA RECICLAJE LAMPARAS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1,26</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CSI CENTRAL SUMINISTROS E INST</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60643715</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7017"><Código>CNS2018XXX-000020553</Código><Objeto del contrato>GUANTE NITRILO POROSO DORSO FRESCO POLIAMIDA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>268,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>56,32</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>324,52</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HIGIENE I PROTECCIO SL UNIPERS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63727929</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7018"><Código>CNS2018XXX-000020563</Código><Objeto del contrato>IMPRIMACION NU-KLAD PINTURA PAVIMENTOS (ENV. 10 LTS.)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1077,33</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>226,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1303,57</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-24</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FAST TECHNICAL &amp; PROTECTIVE</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B25806852</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7019"><Código>CNS2018XXX-000020635</Código><Objeto del contrato>DESBLOCANTE ANTIOXIDANTE AFLOJA TODO ROITOX SAX 400 (400 ML)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>350,22</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>73,55</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>423,77</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64056245</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7020"><Código>CNS2018XXX-000020648</Código><Objeto del contrato>ADHESIVO LOGO APB(SIN TEXTO)2TINTAS,10X10,INTERIOR TRANSFER</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>261</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>54,81</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>315,81</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-10-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60421005</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7021"><Código>CNS2018XXX-000020718</Código><Objeto del contrato>GAS PROPANO (PRIMAGAS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1071,85</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>225,09</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1296,94</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRIMAGAS ENERGIA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A61128013</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7022"><Código>CNS2018XXX-000020742</Código><Objeto del contrato>CHALECO SALVAVIDAS AUTOHINCHABLE SKIPPER AD HAMM + ARNES + ZIP</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>420,99</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>88,41</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>509,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MERCANAUTIC BARNA, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B61085833</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7023"><Código>CNS2018XXX-000020745</Código><Objeto del contrato>CANDADO IFAM LATON M50 SERIE K LLAVE Nº 55950 (EE.MM)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>105,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,11</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>127,41</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-06</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUBERT, SA SUM.INDUSTRIALES</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58785593</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7024"><Código>CNS2018XXX-000020777</Código><Objeto del contrato>CINTA BLEVE BLANCA Y ROJA(ROLLO 500 MTS.)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>210</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>44,1</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>254,1</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-07</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SIGNAL ROAD SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64709165</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7025"><Código>CNS2018XXX-000020820</Código><Objeto del contrato>TACO DINABOLT T-10L (M-8 X 80 MM)  P/AGUJERO10MM</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>143,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>30,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>174</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-08</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUBERT, SA SUM.INDUSTRIALES</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58785593</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7026"><Código>CNS2018XXX-000020847</Código><Objeto del contrato>ADHESIVO KIT ALTEA XL COMPLETO -NUEVO-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2840</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>596,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3436,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60421005</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7027"><Código>CNS2018XXX-000020848</Código><Objeto del contrato>ADHESIVO P/ LATERAL COCHE V-70 (JGO 2 UNIDADES) -NUEVO-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>72</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>15,12</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>87,12</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60421005</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7028"><Código>CNS2018XXX-000020849</Código><Objeto del contrato>ADHESIVO P/ TECHO COCHE V-30(AZUL) -NUEVO-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>320</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>67,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>387,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60421005</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7029"><Código>CNS2018XXX-000020850</Código><Objeto del contrato>ADHESIVO TIPO TRANSFER 5 CMS. ALTURA COLOR BLANCO V-30</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>80</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>96,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60421005</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7030"><Código>CNS2018XXX-000020851</Código><Objeto del contrato>ADHESIVO LOGO APB(SIN TEXTO)2TINTAS,10X10,INTERIOR TRANSFER</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>24</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,04</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>29,04</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60421005</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7031"><Código>CNS2018XXX-000020852</Código><Objeto del contrato>KIT ADHESIVO POLICIAL COMPLETOSCOOTER (NUEVO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>300</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>63</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>363</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60421005</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7032"><Código>CNS2018XXX-000020855</Código><Objeto del contrato>ADHESIVO LATERAL SCOOTER MS-3(JGO 2 UDS.) -NUEVO- BMW C-EVOLUTION</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>20</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>4,2</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>24,2</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60421005</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7033"><Código>CNS2018XXX-000020856</Código><Objeto del contrato>ADHESIVO POLICIAL KIT COMPLETO MOTO BMW R 1200 RT - NUEVO -</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>600</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>126</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>726</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60421005</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7034"><Código>CNS2018XXX-000020857</Código><Objeto del contrato>ADHESIVO LATERAL MOTO MT-1(JGO 2 UDS.) -NUEVO-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>40</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,4</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>48,4</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-09</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60421005</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7035"><Código>CNS2018XXX-000020866</Código><Objeto del contrato>CINTA AISLANTE PLASTICA 3M REMFLEX 1500X20X19 NEGRA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>41,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>8,66</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>49,91</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GUERIN SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08178097</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7036"><Código>CNS2018XXX-000020903</Código><Objeto del contrato>LUBRICANTE BUJES Y CADENAS 601 CHESTERTON (3G AGUAS) 400ML</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>116,3</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>24,42</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>140,72</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>3-G AGUAS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60917143</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7037"><Código>CNS2018XXX-000020904</Código><Objeto del contrato>AMBIENTADOR AIR-WICK FRESH-MATIC OASIS TURQUESA 250 ML(RECAMBIO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>431,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>90,7</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>522,6</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>UNIDROCO SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08276271</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7038"><Código>CNS2018XXX-000020918</Código><Objeto del contrato>DOBLE PULSADOR DAMA SENSO DESCARGA WC (CORTO AH001800R/LARGO AH001700R))</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>61,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>12,98</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>74,78</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>COMERCIAL FONT GAS SL UNIPERSO</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B58255787</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7039"><Código>CNS2018XXX-000020920</Código><Objeto del contrato>CINTA ADHESIVA PANAL DE ABEJA AMARILLO REFLECTANTE 75 MM ALTO VC-312 DAYBRIGHT</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1080</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>226,8</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1306,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DEXTRON,INGEN.TELECOMUNIC.,SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08685273</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7040"><Código>CNS2018XXX-000020921</Código><Objeto del contrato>BASE ENCHUFE COMA 205.I-N 5 TOMAS 1,5MTS. CABLE CON INTERRUPT.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>200,41</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>42,09</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>242,5</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08181968</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7041"><Código>CNS2018XXX-000020999</Código><Objeto del contrato>CINTA ANTIDESLIZANTE ESCALONES 5 CMS. ANCHO (ROLLO 18 MTS.)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>97,5</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>20,48</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>117,98</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-19</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUBERT, SA SUM.INDUSTRIALES</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58785593</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7042"><Código>CNS2018XXX-000021028</Código><Objeto del contrato>COPIA LLAVE -TESA-</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>26,59</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>5,58</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>32,17</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-21</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7043"><Código>CNS2018XXX-000021035</Código><Objeto del contrato>PERFIL ANGULAR PROTECCION CANTONERA ESPUMA PU 47X35MM X 1 MT AMARILLO-NEGRA REF. 505.360</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>42,9</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>51,91</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-21</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>KAISER KRAFT, S.A.</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58649351</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7044"><Código>CNS2018XXX-000021040</Código><Objeto del contrato>CASCO REFORZADO PARA TRABAJAR EN OBRAS NARANJA TIRRENO TX + BARBUQUEJO CON MENTONERA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>80,6</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>16,93</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>97,53</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HIGIENE I PROTECCIO SL UNIPERS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B63727929</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7045"><Código>CNS2018XXX-000021073</Código><Objeto del contrato>RODILLO ACRILICO PINTURA  22 CMS. S/LISA.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>66,78</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,02</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>80,8</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AUBERT, SA SUM.INDUSTRIALES</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58785593</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7046"><Código>CNS2018XXX-000021087</Código><Objeto del contrato>TASA GESTION RESIDUOS DE MATERIAL HIERROS</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>9,95</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,09</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>12,04</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-22</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>FERROS AGUSTI 1876 SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B17039132</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7047"><Código>CNS2018XXX-000021105</Código><Objeto del contrato>PLANCHA ACERO INOXIDABLE DE 2000X1000X2 MM.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>108,16</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>22,71</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>130,87</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>INOXCENTER SLU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08332892</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7048"><Código>CNS2018XXX-000021106</Código><Objeto del contrato>PAPEL SECAMANOS BOBINA 800 GRS. (101 MTS.) HICOVEP</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>594</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>124,74</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>718,74</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>HICOVEP HJ SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66767831</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7049"><Código>CNS2018XXX-000021108</Código><Objeto del contrato>PINZA PORTAELECTRODO SOLDADURA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>13,08</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>2,75</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>15,83</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B59334649</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7050"><Código>CNS2018XXX-000021109</Código><Objeto del contrato>GUANTE PLASTICO DISPENSADOR SURTIDOR GASOLINERA BOLSA 100UD</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>110,63</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>23,23</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>133,86</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>BOMARI SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08855843</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7051"><Código>CNS2018XXX-000021110</Código><Objeto del contrato>PORTAHERRAMIENTAS MOCHILA PLANO 320X200X400 REF. 7404 0025</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>68,73</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,43</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>83,16</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-23</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7052"><Código>CNS2018XXX-000021113</Código><Objeto del contrato>FILTRO AIRE CARTUCHO PAPEL ASPIRADOR PROFESIONAL KARCHER NT 70/3 REF. 6.907.038</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>244</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>51,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>295,24</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CSI CENTRAL SUMINISTROS E INST</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60643715</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7053"><Código>CNS2018XXX-000021118</Código><Objeto del contrato>CHAPAS REFUERZO EXTERIOR PLUMA =&lt;6,5 - BRIDA SIN FOCO - BEF-80T REF:626630509 (BARRERA TREN)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>3331,96</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>699,71</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>4031,67</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-26</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ELECTRO SISTEMAS BACH SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08513749</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7054"><Código>CNS2018XXX-000021128</Código><Objeto del contrato>PUNTA DE PRUEBA TESTER-FLUKE REF. TL76 (JUEGO)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>44</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>9,24</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>53,24</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>CSI CENTRAL SUMINISTROS E INST</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B60643715</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7055"><Código>CNS2018XXX-000021136</Código><Objeto del contrato>MANGO PARA VARILLAS INTERCAMBIABLES REF. 63550010</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>18,55</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>22,45</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7056"><Código>CNS2018XXX-000021175</Código><Objeto del contrato>MASTIL BARRERA 4 METROS ACCESOR BL SMALL 40 ACR</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>896,35</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>188,23</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1084,58</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-29</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>E3A TECHNOLOGIES SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A61986857</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7057"><Código>CNS2018XXX-000021178</Código><Objeto del contrato>DESATASCADOR/MALOS OLORES DESAGÜES/TUBERIAS ROITOX D 1100 (1 LT) VESTUARIOS POLIC.PORTUARIA</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>262,2</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>55,06</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>317,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-30</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64056245</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7058"><Código>CNS2018XXX-000021275</Código><Objeto del contrato>GRASA LIQUIDA  ROITOX SG100 SPRAY 400 ML.</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>197,04</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>41,38</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>238,42</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64056245</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7059"><Código>CNS2018XXX-000021290</Código><Objeto del contrato>IMPERMEABLILIZANTE PARA SUELOS SIKAFILL-200 FIBRAS GRIS (ENVASE 20 KGS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>71,15</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>14,94</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>86,09</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-11</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>TORRES Y SAEZ DISTRIBUCION SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A15027881</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7060"><Código>CNS2018XXX-000021351</Código><Objeto del contrato>CERA HIDROFUGANTE SILCAR REF. 03-3550-00016 (GARRAFA 25 LTS.)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>692</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>145,32</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>837,32</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66957044</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7061"><Código>CNS2018XXX-000021352</Código><Objeto del contrato>SILICONA NEUTRA BLANCA (TUBO DE 300 C.C.)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>66</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>13,86</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>79,86</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SILCAR COMPONENTES PROFESIONAL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B66957044</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7062"><Código>CNS2018XXX-000021368</Código><Objeto del contrato>PINTURA P/SOLDADURA GALVANIZADO (SPRAY) ROITOX SP-500</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>180,48</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>37,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>218,38</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B64056245</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7063"><Código>CNS2018XXX-000021384</Código><Objeto del contrato>BOQUILLA ETILOMETRO DRAGER 7410 (BOLSA 25 UNI)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>690</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>144,9</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>834,9</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>DEXTRON,INGEN.TELECOMUNIC.,SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08685273</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7064"><Código>CNS2018XXX-000021470</Código><Objeto del contrato>GAS PROPANO (PRIMAGAS)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1076,25</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>226,01</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1302,26</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-27</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>PRIMAGAS ENERGIA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A61128013</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7065"><Código>CNS2019CTE-0001</Código><Objeto del contrato>Mantenimiento pararrayos GENERAL (16 Instalaciones)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>1900,8</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>399,17</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2299,97</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-12</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>QUIBAC SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B08325482</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7066"><Código>CNS2019CTE-0002</Código><Objeto del contrato>Mantenimiento Grupos Electrógenos de diferentes faros del Puerto de Barcelona</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2504,38</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>525,92</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3030,3</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-11-16</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ARGELICH SEGURA MAGDALENA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>NaN</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7067"><Código>CNS2019CTE-0003</Código><Objeto del contrato>Servicio de paños de limpieza</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>987</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>207,27</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1194,27</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-05</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>MEWA SERVICIO TEXTIL SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B31659402</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7068"><Código>CNS2019CTE-0004</Código><Objeto del contrato>Mantenimiento Grupo Electrogeno WTC, LONJA, EMERGENCIAS UMG1, EMERGENCIAS UMG2</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>420</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>2420</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-10</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ENERGIA Y COMPONENTES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B62588256</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7069"><Código>CNS2019CTE-0005</Código><Objeto del contrato>Manteniment enllumenat públic</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6969</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1463,49</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>8432,49</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-14</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SALICRU ELECTRONICS</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A08435356</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7070"><Código>CNS2019CTE-0006</Código><Objeto del contrato>Mantenimiento Grupos Electrógenos Torre de Prácticos (1); Puente Portal d'Europa (2)</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>2641</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>554,61</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>3195,61</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-13</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SDMO INDUSTRIES IBERICA SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A29420882</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7071"><Código>CNS2019CTE-0007</Código><Objeto del contrato>Tratamiento agua pozo - alcantarillado</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>6000</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>1260</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>7260</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-17</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>ECOLOG IBERICA MEDITER SA</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A58565755</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7072"><Código>CNS2019SIE-000021661</Código><Objeto del contrato>EDIFICIO TORRE DE PRÁCTICOS - Sustitución de baterías sistema de llamada de emergencia</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>119,62</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>25,12</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>144,74</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-28</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>THYSSENKRUPP ELEVADORES SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B46001897</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7073"><Código>CNS2019SPM-000021793</Código><Objeto del contrato>GASOLEO A</Objeto del contrato><Duración (meses)>12.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>927,51</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>194,78</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>1122,29</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-31</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>A28559573</Adjudicatario CIF></row>
<row _id="7074"><Código>OT-PP-P-0001/2019</Código><Objeto del contrato>XPT-18017 SIPORT 21 - ANÁLISIS DEL PASO DE BUQUES (”PASSING SHIP”) PARA LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO COMPLETO DE LA BOCANA Y DEL CANAL INTERIOR DEL PUERTO DE BARCELONA</Objeto del contrato><Duración (meses)>2.0</Duración (meses)><Importe de adjudicación, excluido IVA>14900</Importe de adjudicación, excluido IVA><Importe IVA>3129</Importe IVA><Importe de adjudicación, incluido IVA>18029</Importe de adjudicación, incluido IVA><Fecha de adjudicación>2018-12-18</Fecha de adjudicación><Adjudicatario>SIPORT XXI, SL</Adjudicatario><Adjudicatario CIF>B82363995</Adjudicatario CIF></row>
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